YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: bupati gayo lues provinsi aceh
Page 2: bupati gayo lues provinsi aceh

1

BUPATI GAYO LUES

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH

KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektifitas dan transparansi

pelaksanaan tugas dan kewenangan Bupati beserta seluruh

jajaran perangkat daerah secara lebih terarah, terukur,

terprogram dan proporsional sekaligus sebagai tolak ukur

penilaian pertanggungjawaban selama masa jabatan Bupati;

b. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan pasal 26 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem

perencanaan pembangunan nasional, menyebutkan untuk

mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan

pengawasan pembangunan perlu ditetapkan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan

Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh

Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang

dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik .........../2

Page 3: bupati gayo lues provinsi aceh

2

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Negara Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4745;

10. Peraturan...…/3

Page 4: bupati gayo lues provinsi aceh

3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5209);

12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang Master

Plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi

Indonesia;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2),

sebagaimana telah di ubah dalam Qanun Kabupaten Gayo

Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun

Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55);

15. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 13 Tahun 2013 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gayo Lues

2013-2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 65);

16. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah

Tahun 2013 Nomor 66);

3. Undang………/2

17.Qanun……../4

Page 5: bupati gayo lues provinsi aceh

4

17. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 15 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Tahun 2013 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;

3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten yang

selanjutnya disingkat RPJP Kabupaten adalah dokumen

perencanaan pembangunan Kabupaten Gayo Lues yang memuat

visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu

20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun

2025;

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo

Lues yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen

perencanaan pembangunan Kabupaten Gayo Lues yang memuat

penjabaran dari visi, misi dan program Bupati untuk jangka

waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP

Daerah;

6. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut

RKPK, adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun;

7. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten

yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen

perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK;

8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

yang selanjutnya disingkat KUAPBK adalah dokumen yang

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan

MEMUTUSKAN……/4

Pembiayaan.......5

Page 6: bupati gayo lues provinsi aceh

5

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1

(satu) tahun;

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada

SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam

penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud RKPK adalah Menyediakan acuan resmi bagi

Pemerintah Daerah dan DPRK dalam rangka menyusun RAPBK

yang didahului dengan penyusunan KUA, serta penentuan PPAS

Tahun 2016 dan Sebagai pedoman Penyusunan Renja SKPK

Tahun 2016.

2. Tujuan RKPK adalah Mewujudkan visi dan misi pembangunan

daerah, yang berisikan sasaran , prioritas dan kebijakan daerah

dan tingkat pencapaian kemajuan yang diharapkan pada setiap

aspek yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran,

Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan,

Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan, Wadah bagi segenap aspirasi

masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan

dalam forum MUSRENBANG dan selanjutnya disampaikan

kepada DPRK.

BAB III

SISTEMATIKA RKPK

Pasal 3

(1) RKPK disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum

penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika

dokumen RKPK serta maksud dan tujuan.

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPK Tahun Lalu Dan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan,

Menguraikan………/6

Page 7: bupati gayo lues provinsi aceh

6

menguraikan gambaran umum kondisi daerah dan

evaluasi pelaksanaan RKPK tahun lalu

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Kabupaten dan

Kebijakan Keuangan Kabupaten, mengemukakan

tentang arah kebijakan ekonomi Kabupaten dan arah

kebijakan keuangan Kabupaten.

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten,

menjelaskan tentang prioritas dan sasaran

pembangunan Kabupaten.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten,

memuat penjelasan mengenai rencana program dan

kegiatan prioritas Kabupaten beserta tujuan dan

sasarannya.

BAB VI Penutup, menguraikan tentang hal-hal pokok yang

termuat dalam keseluruhan dokumen RKPK, sebagai

bagian penegasan Pemerintah Kabupaten kepada

semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPK

sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPK sebagaimana

dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan

Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan.

BAB IV PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPK

Pasal 4

RKPK Tahun 2016 merupakan penjabaran dari RPJMK tahun

2012-2017, dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja

(RENJA) SKPK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu

pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

(1) RKPK Tahun 2016 disusun berdasarkan visi dan misi Kepala

Daerah sebagaimana di atur dalam RPJMK tahun 2012-2017.

(2) RKPK Tahun 2016 memuat rancangan kerangka ekonomi

Kabupaten, program prioritas pembangunan Kabupaten,

rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju

dengan………/7

Page 8: bupati gayo lues provinsi aceh

7

dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu

indikatif, baik bersumber dari APBK maupun sumber-sumber

lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

(3) RKPK Tahun 2016 disusun untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan.

Pasal 6

(1) RKPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) menjadi

pedoman bagi :

a. Pemerintah Kabupaten dalam menyusun KUAPBK Tahun

Anggaran 2016.

b. Pemerintah Kabupaten dalam menyusun PPAS Kabupaten

Tahun Anggaran 2016.

c. SKPK dalam menyusun RKA-SKPK sesuai pedoman

penyusunan yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) RKPK Tahun 2016 merupakan Rencana Strategis Tahunan

sebagai pedoman penyusunan RAPBK

(3) RKPK memuat hal yang harus dilaksanakan oleh Tim

Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) ketika rapat bersama

DPRK saat penyusunan RAPBK.

Pasal 7

SKPK dalam jajaran Pemerintah Kabupaten melaksanakan

program/kegiatan dalam RKPK yang dituangkan dalam APBK

Tahun Anggaran 2016.

Pasal 8

SKPK dalam jajaran Pemerintah Kabupaten dapat melakukan

konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan

Pembangunan Kabupaten dan Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten dalam menyusun RKA-SKPK.

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten melakukan

pemantauan/pengendalian terhadap pelaksanaan RKPK Tahun

2016….…/8

Page 9: bupati gayo lues provinsi aceh

8

2016 yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran yang

telah dijabarkan dalam PPAS serta RKA-SKPK sebagai dasar

penyusunan RAPBK Tahun Anggaran 2016.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren,

pada tanggal H 1436ban Sya' 12

M2015Mei 30

BUPATI GAYO LUES

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren,

pada tanggal H 1436ban Sya' 12

M2015Mei 30

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GAYO LUES,

H. THALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2015 NOMOR. ......

Page 10: bupati gayo lues provinsi aceh

RKPD Gayo Lues Tahun 2015 ii

DAFTAR ISI

Hal

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I Pendahuluan .......................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................. 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ............................................................... 2

1.3. Hubungan Antar Dokumen ............................................................... 4

1.4. Sistematika Dokumen RKPK ............................................................ 6

1.5. Maksud Dan Tujuan .......................................................................... 7

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN 2014 DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 8 I GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .................................. 8

2.1. Aspek Geografis dan Demografis .............................................. 8

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah............................................ 8

2.1.1.1. Topografi .............................................................................. 9

2.1.1.2. Geologi ................................................................................. 10

2.1.1.3. Hidrologi ..... ......................................................................... 12

2.1.1.4. Klimatologi ......................................................................... . 14

2.1.1.5. Penggunaan Lahan ............................................................... 14

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ............................................. 15

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana ........................................................ 16

2.1.4. Demografi ............................................................................... 17

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .............................................. 19

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ...................... 19

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB .............................................................. 19

2.2.1.2. Laju Inflasi ............................................................................ 20

2.2.1.3. Pendapatan Perkapita ............................................................ 21

2.2.1.4. Pengembangan Wilayah Transmigrasi................................... 21

2.2.1.5. Tingkat Kemiskinan.............................................................. 22

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial...................................................... 23

2.2.2.1. Pendidikan............................................................................. 23

2.2.2.2. Kesehatan.............................................................................. 24

2.2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia.............................................. 26

2.2.2.4. Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran..................... 26

2.3. Aspek Pelayanan Umum ............................................................. 28

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib.................................................. 28

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan................................................. 32

2.4. Aspek Daya Saing Daerah ......................................................... 33

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah....................................... 33

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur...................................... 38

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia.................................................. 43

II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPK

TAHUN 2015 ..................................................................................... 44

III TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN.......................................... 51

IV STRATEGI KE DEPAN YANG AKAN

DILAKSANAKAN..................................... ............................................ 52

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH ........................................................................ 54

Page 11: bupati gayo lues provinsi aceh

RKPD Gayo Lues Tahun 2015 iiii

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................... 55

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 55

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan

Tahun 2014...................................................................................... 58

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .................................................... 58

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah............................................... 61

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah..................................................... 62

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.............................................. 64

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ........... 66 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ................................................... 66

4.2. Prioritas dan Pembangunan ............................................................... 69

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 70

BAB VI PENUTUP .............................................................................................. 72

Page 12: bupati gayo lues provinsi aceh

RKPD Gayo Lues Tahun 2015 iiiiii

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues ............................. 9

Tabel 2.2 Ketinggian Tempat, Luas Wilayah dan Prosentase ................................. 10

Tabel 2.3 Formasi Geologi, Luasan dan Presentasenya di Kabupaten Gayo

Lues .......................................................................................................... 11

Tabel 2.4 Jenis Tanah, Luasan dan Presentasenya di Kabupaten Gayo Lues ................... 12

Tabel 2.5 Luas Sawah, Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Dan Rata-Rata Produksi Padi

Kabupaten Gayo Lues ................................................................................. 13

Tabel 2.6 Luas Penggunaan Lahan Di Kabupaten Gayo Lues.................................. 14

Tabel 2.7 Penempatan Wilayah Pengembangan (WP) ............................................. 16

Tabel 2.8 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 ............. 17

Tabel 2.9 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011-2020 ............. 18

Tabel 2.10 Perkiraan Penduduk Kabupaten Gayo Lues Menurut Kelompok Umur ........... 18

Tabel 2.11 PDRB Gayo Lues Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

2010-2013 ................................................................................................. 19

Tabel 2.12 PDRB Gayo Lues Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

2010-2013 ................................................................................................. 20

Tabel 2.13 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Gayo

Lues ..... ..................................................................................................... 23

Tabel 2.14 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Gayo Lues ............ 23

Tabel 2.15 Angka Harapan hidup Aceh Tahun 2007-2011........................................ 24

Tabel 2.16 Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita Menurut Jenis Kelamin,

Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Gayo Lues, 2013 .................... 25

Tabel 2.17 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gayo Lues tahun 2008-2013 ......... 26

Tabel 2.18 APS Kab. Gayo Lues dan Prov. Aceh (Persen), 2011-2013 ............................ 28

Tabel 2.19 Banyaknya Sekolah Taman Kanak-Kanak, SD,SMP, SMA Dirinci Menurut

Kecamatan DalamKabupaten Gayo Lues, 2013 ............................................. 29

Tabel 2.20 Jumlah Sarana dan Petugas Kesehatan, 2013 ........................................... 31

Tabel 2.21 Tingkat capaian rata-rata untuk masing-masing sasaran dalam RKPK

tahun 2014 ................................................................................................ 44

Tabel 3.1 Indikator Ekonomi Makro ........................................................................ 57

Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Gayo Lues ......... 60

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues ....................... 62

Tabel 3.4 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gayo Lues ..................................... 65

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Gayo Lues

Tahun 2012-2017 ..................................................................................... 67

Page 13: bupati gayo lues provinsi aceh

RKPD Gayo Lues Tahun 2015 iivv

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 2.1 Persentase Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan Dalam Kabupaten

Gayo Lues .................................................................................................. 9

Gambar 2.2 Peta Ketinggian Kabupaten Gayo Lues ......................................................... 10

Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten GayoLues ............................................................. 11

Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah ......................................................................................... 12

Gambar 2.5 Peta Wilayah Sungai Kabupaten Gayo Lues .................................................. 13

Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Gayo Lues........................................ 15

Gambar 2.7 Laju Implisit Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh Menurut

Lapangan Usaha 2012-2013 ..................................................................... 21

Gambar 2.8 Jumlah dan Persentase penduduk Miskin Tahun 2007-2013 ........................... 22

Gambar 2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2012-2013 ..................................... 30

Gambar 2.10 Persentase penduduk usia 10 tahun keatas Menurut Pendidikan Tertinggi

yang Ditamatkan Tahun 2011 .................................................................. 28

Gambar 2.11 Jumlah Guru dan Murid SD, SMP DAN SMA (orang) Tahun 2013 ................. 30

Gambar 2.12 Perkembangan Nilai Pengeluaran Perkapita Sebulan Penduduk ............. 34

Gambar 2.13 Nilai dan Proporsi Pengeluaran Perkapita Non MakananSebulan,

2010-2013 ................................................................................................. 35

Gambar 2.14 Nilai Rumah Tangga menurut Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar (Persen),

2013...... ..................................................................................................... 39

Gambar 2.15 Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum (Persen), 2013 .................. 41

Gambar 3.1 Distribusi persentase PDRB ADHB Gayo Lues Menurut Lapangan

UsahaTahun 2013 ..................................................................................... 56

Page 14: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) merupakan

dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Dalam pelaksanaan

pembangunan, RKPK menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja

Pemerintah Daerah (RAPBK). Penyusunan RKPK merupakan pelaksanaan dari Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan RKPK merupakan pelaksanaan dari tahapan sistem perencanaan

pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK). Dimana RKPK

merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten serta mengacu pada RKP Provinsi dan RKP

Nasional. Penyusunan RKPK ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan

pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional,

Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues setiap tahun melakukan pembangunan daerah

secara terencana dalam rangka perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi

seluruh masyarakat Gayo Lues. Berbagai sumberdaya yang ada dimanfaatkan dalam

pembangunan tersebut, yang perencanaannya tetap berpegang kepada azas prioritas.

Perencanaan dilaksanakan secara spesifik, terukur, didukung ketersedian sumber daya serta

tepat waktu. Dalam pelaksanaan merupakan hal yang harus dipenuhi agar tujuan

pembangunan dapat tercapai.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kabupaten Gayo

Lues (RPJMK) Tahun 2012-2017, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun

2016 berada pada tahap pengembangan untuk memantapkan Pembangunan secara

menyeluruh sebagai upaya menyiapkan kemandirian masyarakat Gayo Lues dalam berbagai

bidang, hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran dan dapat

dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gayo Lues.

Kedudukan RKPK dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gayo Lues

adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan

Page 15: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

2

dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas

pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Kabupaten (SKPK), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan

perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi

masyarakat, penyusunan RKPK ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang

diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)

tahunan mulai dari tingkat kampung, kecamatan sampai ketingkat kabupaten yang akhirnya

ke tingkat provinsi dan Nasional dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPK juga

diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh

Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan

Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor

4421);

3. Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambagan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Page 16: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5107)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang Master Plan percepatan

dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

15. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues

Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten

Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo

Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55);

Page 17: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

4

16. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gayo Lues 2013-2033 (Lembaran

Daerah Tahun 2013 Nomor 65);

17. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Kabupaten Gayo Lues

Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 66);

18. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) Kabupaten Gayo Lues

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 67);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPK

sebagai penjabaran dari RPJM Kabupaten, RKPK yang berpedoman pada RPJMK juga

mengacu pada RPJM provinsi dan RPJMN. Oleh karena itu, RKPK Kabupaten Gayo Lues

tahun 2016 disusun dengan berpedoman kepada RPJM Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-

2017, mengacu pada RPJM Provinsi Aceh Tahun 2012–2017, serta RPJM Nasional Tahun

2015–2019.

Dalam penyusunan dokumen RKPK Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016

digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah,

yaitu sebagai berikut:

1) RPJM Nasional

RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden No.02/2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pada tanggal 15

Januari 2010. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dari Perpres No.5/2010, yaitu: (i)

Buku I dengan judul: ” agenda pembangunan nasional”, (ii) Buku II dengan judul: ”agenda

pembangunan bidang”, dan (iii) Buku III dengan judul: ”agenda pembangunan wilayah”.

RPJM Nasional tersebut menjadi acuan penyusunan Rancangan Awal RKPK

Kabupaten Gayo Lues, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan

program kewilayahan / regional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2015-2019, arah kebijakan umum RPJMN Tahun 2015-2019 pada upaya,

(a). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (b).

Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan,

(c).Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,

(d).Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim,

(e).Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh, (f).Meningkatkan kualitas sumber daya

manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, (g).Mengembangkan dan Memeratakan

Pembangunan Daerah.

Page 18: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

5

2) RPJM Provinsi Aceh

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 yang

ditetapkan dengan Qanun Aceh No 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Aceh Tahun 2012-2017. Diharapkan setiap daerah memperhatikan Arah

Kebijakan Pembangunan Daerah diantaranya:

1. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMA ke

dalam RKPK Tahun 2016, dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja

RKPK tahun 2014 dan mengacu Rancangan Awal RKPK Provinsi Aceh Tahun

2016 bagi Kabupaten/Kota.

2. Mendasarkan RPJMA Tahun 2012-2017, tahun 2016 merupakan Tahun keempat

dari tahapan Perwujudan Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan

mandiri berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai wujud MOU

Helsinki.

3) RPJM Kabupaten Gayo Lues

Qanun Gayo Lues No 14 Tahun 2013 tentang RPJM Kabupaten Gayo Lues tahun

2012-2017 memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih; dan rancangan

rencana teknokratik, untuk periode perencanaan 5 tahunan.

RKPK Kabupaten Gayo Lues tahun 2016 merupakan tahun keempat pelaksanaan

RPJM Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017. Tema meningkatkan Sinergi Perencanaan

Pembangunan Dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Gayo Lues Sejahtera.

4) RENJA – SKPK

Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun, yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPK merupakan tahapan awal yang harus dilakukan

sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPK yang definitif. Rancangan Rencana

Kerja (Renja) SKPK Tahun 2016 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPK

Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Renja

SKPK, adalah sebagai berikut:

a. Mengacu pada rancangan awal RKPK Tahun 2016, yang digunakan sebagai acuan

perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja

SKPK Tahun 2016, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal

RKPK Tahun 2016.

b. Mengacu pada Renstra SKPK Tahun 2012-2017, sebagai acuan penyusunan

tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju

berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPK yang disusun ke dalam

Page 19: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

6

rancangan Renja SKPK, selaras dengan Renstra SKPK.

c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk

tercapainya sasaran Renstra SKPK berdasarkan pelaksanaan Renja SKPK tahun-

tahun sebelumnya.

d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan,

sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam

rancangan Renja SKPK, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait

dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK.

e. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan

SKPK, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPK

mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang

tercantum dalam rancangan awal RKPK.

1.4. Sistematika Dokumen RKPK

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Kabupaten Gayo Lues tahun 2016

disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen,

sistematika dokumen RKPK serta maksud dan tujuan.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Menguraikan Gambaran Umum Kondisi Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan

RKPK Tahun Lalu

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

Mengemukakan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan

keuangan daerah.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Memuat penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan prioritas daerah

beserta tujuan dan sasarannya.

BAB VI. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan

dokumen RKPK, sebagai bagian penegasan Pemerintah Daerah kepada

semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPK sesuai dengan ketentuan

perundangan yang berlaku.

Page 20: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

7

1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Kabupaten Gayo Lues Tahun

2016 disusun dengan maksud untuk :

a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten (RAPBK) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBK

(KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

2016.

b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten

(Renja SKPK) Tahun 2016.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Kabupaten

Gayo Lues Tahun 2016 adalah :

a. Mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisikan sasaran , prioritas

dan kebijakan daerah dan tingkat pencapaian kemajuan yang diharapkan pada setiap

aspek yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;

b. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

c. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan.

d. Wadah bagi segenap aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang

disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(MUSRENBANG) dan selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten (DPRK);

Page 21: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

8

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN 2014

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

I. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Letak geografis Kabupaten Gayo Lues berada pada 96o 43’ 24” – 97o 55’24” BT

dan 3o 40’ 26” – 4o 16’ 55” LU. Kabupaten Gayo Lues disebelah timur berbatasan dengan

Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Langkat (Prov.Sumut). Sedangkan sebelah barat

berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Nagan Raya. Di sebelah

utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, dan Aceh Timur, Kabupaten Nagan Raya

serta di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan

Aceh Barat Daya. Wilayah Kabupaten Gayo Lues terletak di ketinggian 100-3000 meter di

atas permukaan laut (m dpl), 56.08 persen wilayahnya berada di ketinggian 1000-3000

meter di atas permukaan laut dan 43.93 persen wilayahnya berada di kemiringan di atas 40

persen yang berupa pegunungan.

Sebagian kawasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung

Leuser yang diandalkan sebagai paru-paru dunia. Ibukota kecamatan terjauh di Kabupaten

Gayo Lues adalah Rerebe yang menjadi ibukota Kecamatan Tripe jaya, dengan jarak 55

Km. Sedangkan ibukota kecamatan terdekat di Kabupaten Gayo Lues adalah Badak Bur

Jumpe sebagai ibukota Kecamatan Dabun Gelang sejauh 2 Km. Luas wilayah Kabupaten

Gayo Lues adalah 5549,92 km2.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Luas Wilayah Kabupaten Gayo

Lues adalah 571.990,90 Ha Sedangkan menurut GIS luas wilayah Kabupaten Gayo Lues

adalah 554.991,06 Ha atau 10% dari luas Provinsi Aceh. Kabupaten Gayo Lues memiliki 11

kecamatan, 25 mukim, dan 145 desa atau kampung yang terdiri dari 51 desa swadaya, 63

desa swakarya, dan 31 swasembada. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan

Pining dengan luas wilayah 135.008,35Ha, atau 24.33 persen dari luas wilayah, sedangkan

kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah kecamatan Blangkejeren dengan luas

wilayah 16.605,63 Ha atau 2.99 persen dari luas wilayah Kabupaten Gayo Lues. Nama

kecamatan dan luas secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1.

Page 22: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

9

Gambar 2.1

Persentase Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan Dalam Kabupaten Gayo Lues, 2013

Sumber : Profil Gayo Lues Tahun 2014

Tabel 2.1.

Nama dan Luas Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues

NO. KECAMATAN IBUKOTA KECAMATAN LUAS

Ha %

1. Blangkejeren Blangkejeren 16.605,63 2,99

2. Kuta Panjang Kuta Panjang 26.952,72 4,86

3. Terangun Terangun 67.180,27 12.10

4. Rikit Gaib Ampa Kolak 26.407,84 4,76

5. Pining Pining 135.008,35 24,33

6. Blang Jerango Buntul Gemuyang 38.241,70 6,89

7. Blang Pegayon Cinta Maju 27.218,09 4,90

8. Dabun Gelang Burjumpe 44.471,13 8,01

9. Putri Betung Gumpang 99.686,09 17,96

10. Pantan Cuaca Kenyaran 29.506,51 5,32

11. Tripe Jaya Rerebe 43.722,73 7,88

Jumlah 554.991,06 100,00

Sumber : Rencana Tata Ruang Gayo Lues 2012-2023

2.1.1.1 Topografi

Kabupaten Gayo Lues terletak pada ketinggan 100-3000 meter di atas permukaan

laut (dpl). Ketinggian tempat paling dominan adalah pada ketinggian 1.000-1.500 mdpl

yaitu seluas 175.944,16 hektar atau 31.70%, sedangkan luasan terkecil berada pada

ketinggian > 3.000 yaitu 3.387,44 hektar atau sekitar 0.61%. Sebaran ketinggian tempat

dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.2.

Kuta Panjang

5% Blang Jerango

7%Blangkejeren

3%

Putri Betung

18%

Dabun Gelang

8%

Blang Pegayon

5%

Pining

24%

Rikit

Gaib

5%

Pantan

Cuaca

5%

Terangun

12%

Tripe Jaya

8%

Page 23: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

10

Tabel 2.2

Ketinggian Tempat, Luas Wilayah dan Presentase

No. Ketinggian (mdpl) Luas (ha) Presentase (%)

1 100 - 500 22,661.56 4.08

2 500 - 1.000 115,955.36 20.89

3 1.000 - 1.500 175,944.16 31.70

4 1.500 - 2.000 135,293.80 24.38

5 2.000 - 2.500 75,571.01 13.62

6 2.500 - 3.000 26,177.73 4.72

7 > 3.000 3,387.44 0.61

Jumlah 554,991.06 100,00

Sumber : Profil Gayo Lues Tahun 2014.

Gambar 2.2 Peta Ketinggian Kabupaten Gayo Lues

2.1.1.2. Geologi

Wilayah Kabupaten Gayo Lues tersusun dari berbagai jenis formasi batuan. Susunan

batuan di sebelah tengah dan utara terdiri dari Farmasi Batu Gamping. Sedangkan susunan

Batu Granit letaknya menyebar. Susunan yang mendominasi adalah Formasi Gamping.

Pada bagian selatan tersusun oleh Formasi Alas, Layangbaung dan Mikrodolit Dalam.

Secara lebih rinci mengenai kondisi geologi dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan Tabel 2.3

Page 24: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

11

Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten GayoLues

Tabel 2.3

Formasi Geologi, Luasan dan Presentasenya di Kabupaten Gayo Lues No. Formasi Geologi Luas (ha) Presentase (%)

1 Anggota Batu Gamping Reuengeuet 233.10 0.04

2 Anggota Terlis 1,947.06 0.35

3 Batolit Serbajadi 2,309.00 0.42

4 Batu Gamping Tak Terpisahkan 2,528.98 0.46

5 Batuan Gamping Kenyaran 2,537.02 0.46

6 Dusun Member 3,012.35 0.54

7 Formasi Alas 3,197.97 0.58

8 Formasi Batu Gamping Sise 3,229.74 0.58

9 Formasi Batu Gamping Ujeuen 3,841.20 0.69

10 Formasi Batuan Gamping Brawan 4,874.13 0.88

11 Formasi Batugamping Sembuang 5,466.74 0.99

12 Formasi Batugamping Ujeuen 7,307.51 1.32

13 Formasi Gunung Api Akul 7,463.25 1.34

14 Formasi Kutacane 8,606.63 1.55

15 Formasi Layangbaung 11,156.63 2.01

16 Formasi Layangbaung 15,355.75 2.77

17 Formasi Rampong 18,705.61 3.37

18 Granit Lamacut 25,363.12 4.57

19 Granit Palok 26,390.76 4.76

20 Granodiorit Pantan Dadalu 31,026.77 5.59

21 Granodiorit Tak Bernama 38,088.38 6.86

22 Kelompok Woyla Tak Terpisahkan 55,117.29 9.93

23 Komplek Kais 118,019.76 21.27

24 Mikrodiolit Dalam 159,212.32 28.69

JUMLAH 554,991.06 100,00

Sumber : Peta RBI Gayo Lues Tahun 1978 dan Spot 2.5 tahun 2009, hasil digitasi

Page 25: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

12

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues terdiri dari tanah jenis alluvial

hidromof, hidromof kelabu, podsolik merah kuning, latosol dan podsolik coklat. Di lahan-

lahan yang dijadikan persawahan didominasi oleh jenis tanah alluvial hidromof dan

hidromof kelabu, sedangkan pada daerah pergunungan jenis tanah pada umumnya adalah

latosol, podsolik merah kuning dan kambisol. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel

2.4 dan Gambar 2.4.

Tabel 2.4

Jenis Tanah, Luasan dan Presentasenya di Kabupaten Gayo Lues

No. Jenis Tanah Luas Wilayah (ha) Presentase (%)

1 Aluvual Hidromof (fluvaquepts) 8,464.58 1,79

2 Hidromof Kelabu (eutrodeptsl) 7,273.93 1,18

3 Kambisol (dystropepts) 85,703.40 17,42

4 Latosol (dystrandepts) 13,333.41 2,39

5 Podsolik Merah Kuning (hapludults) 403,365.04 70,15

6 Podsolik Coklat (eutropepts) 36,850.70 7,06

JUMLAH 554,991.06 100,00

Sumber : Profil Gayo Lues Tahun 2014

Gambar 2.4. Peta Jenis Tanah

2.1.1.3. Hidrologi

Potensi sumber daya air di Kabupaten Gayo Lues sangat besar untuk

dikembangkan. Kawasan Kabupaten Gayo Lues merupakan hulu aliran sungai besar yakni

WS Alas-Singkil, WS Tripa-Bateue, WS Tamiang-Langsa, WS Krueng Baro-Kleut, dan

WS Jambo Aye. Potensi sumber daya air tersedia cukup besar. Pemanfaatan secara umum

adalah untuk pengairan pertanian, sumber air bersih dan sumber pembangkit listrik.

Page 26: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

13

Gambar 2.5 Peta Wilayah Sungai Kabupaten Gayo Lues

Sampai saat ini upaya pemanfaatan sumber daya air untuk pertanian air

dilaksanakan melalui pembangunan irigasi untuk lahan pertanian. Luas lahan persawahan

yang produktif tahun 2012 adalah sebanyak 7746 hektar.

Tabel 2.5

Luas Sawah, Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Dan Rata-Rata Produksi Padi Kabupaten

Gayo Lues , 2013

NO

KECAMATAN

LUAS (Ha) PRODUKSI

(Ton)

Rata - Rata

Produksi Per

Hektar Tanah

Sawah Tanaman Panen

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Kuta Panjang 1 122 1 748 1 700 7 650 4.5

2. Blang Jerango 1 305 2 389 1 990 8 955 4.5

3. Blangkejeren 1 353 1 902 2 320 10 904 4.7

4. Putri Betung 331 527 420 1 848 4.4

5. Dabun Gelang 627 1 127 980 4 998 5.1

6. Blang Pegayon 546 965 1 110 5 438 4.9

7. Pining 196 266 266 1 090.6 4.1

8. Rikit Gaib 750 980 980 4 214 4.3

9. Pantan Cuaca 425 595 560 2 408 4.3

10. Terangun 676 776 870 3 741 4.3

11. Tripe Jaya 415 920 830 3 486 4.2

2013 7 746 12 195 12 026 54 732.6 4.55

JUMLAH 2012 7 746 11 386 11 042 50 212 4.55

2011 8 380.46 14 454 14 260 64 795 4.48

2010 8 400.36 14 044 13 503 60 849.70 4.49 Sumber : Profil Gayo Lues Tahun 2014

Page 27: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

14

2.1.1.4. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Gayo Lues menurut Mohr, Schimidt dan Ferguson termasuk

Iklim B (basah). Iklim Kabupaten Gayo Lues lebih basah jika dibandingkan dengan bagian

utara Provinsi Aceh. Hal ini akibat pengaruh letak Kabupaten Gayo Lues di daerah medium

sampai tinggi, dimana daerah ini mempunyai curah hujan yang tinggi.

Rata-rata suhu udara bulanan di Kabupaten Gayo Lues adalah 27o C. Bulan

terpanas terjadi pada Bulan Maret-Mei yaitu berkisar 30o C, sedangkan Bulan September-

Desember merupakan bulan-bulan dengan suhu terendah, dengan suhu udara berkisar 25o C.

Kelembaban udara di Kabupaten Gayo Lues cukup tinggi yaitu berkisar 84–89% dengan

rata-rata dalam 10 tahun terakhir 86,6 %.

2.1.1.5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan pencerminan dari hubungan antara alam/lahan dengan

manusia dalam kegiatannya. Apabila jumlah manusia sangat kecil dibandingkan dengan

luas wilayah/kawasan, maka dapat diartikan bahwa penggunaan lahan belum banyak

bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Penggunaan lahan merupakan suatu

bentuk dari segala aktifitas yang saat ini dilakukan oleh masyarakat di atas suatu lahan.

Aktifitas tersebut selanjutnya dikelompokkan dalam suatu guna lahan yang merupakan

dominasi dari pemanfaatan ruang yang ada.

Hutan Produksi merupakan penggunaan lahan terbesar kedua yang mencapai luas

299.09 Ha, atau sekitar 23.14 % Selanjutnya permukiman mempunyai luas sebesar 53.45

Ha, atau sekitar 4.13 % Penggunaan lahan eksisting paling kecil adalah kawasan hankam.

Lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Gayo Lues tahun 2014

dapat dilihat pada Tabel 2.6. dan Gambar 2.6.

Tabel 2.6

Luas Penggunaan Lahan Di Kabupaten Gayo Lues

Penggunaan Lahan Luas

Area (Km2)

Persentase

Percent (%) Land Use

(1) (2) (3)

1 Kawasan Lindung

Protected Areas 4 256.91 76.70

a.

TNGL 2 015.5 47.35

TNGL

b.

Hutan Lindung 2 209.2 51.90

Forest Preserve

c.

Kawasan Lindung Lainnya 32.21 0.76

Other Protected Area

2 Kawasan Budidaya

Cultivation Area 1 292.79 23.29

a.

Hutan Produksi 299.09 23.14

Production Forest

b. Hutan Produksi Terbatas 256.77 19.86

Page 28: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

15

Limited Production Forest

c. Pemukiman

53.45 4.13 settlements

d. Pertanian dan Perkebunan

607.64 47.00 Agriculture and Horticulture

e. Transmigrasi

69.44 5.37 Transmigration

f. Kawasaan Hankam dan Bandara

2.91 0.23 Top Security Area and Airport

g.

Kawasan Budidaya Lainnya 3.49 0.27

Other Cultivation Area

Jumlah/Total 5 549.92 100 Sumber : Profil Gayo Lues Tahun 2014

Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Gayo Lues

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Dominasi pemanfaatan ruang kota mencakup hasil pembangunan yang saat ini

memiliki nilai strategis bagi pembangunan ekonomi dan sosial budaya yang didukung oleh

sistem jaringan prasarana dan sarana lingkungan, sebagai salah satu modal dasar utama bagi

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkesinambungan.

Berdasarkan surat Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor :

HK.01 03-Dr/447 tentang Persetujuan Substansi atas Rancangan Qanun Kabupaten Gayo

Lues tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gayo Lues tahun 2012-

2032 dan Rekomendasi Gubernur Aceh Nomor 650/13221 tanggal 23 Mei 2012, penetapan

wilayah pengembangan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Page 29: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

16

Tabel 2.7

Penempatan Wilayah Pengembangan (WP)

NO. HIERARKI

/FUNGSI PUSAT KETERANGAN

1. PKL 1. BLANGKEJEREN Ibukota Kabupaten Gayo Lues

2. PKLp 1. TERANGUN Ibukota Kecamatan Terangun

2. PINING Ibukota Kecamatan Pining

3. PPK 1. KUTA PANJANG Ibukota Kecamatan Kuta Panjang

2. AMPAKOLAK Ibukota Kecamatan Rikit Gaib

3. CINTA MAJU

Ibukota Kecamatan

Blangpegayon

4. BADAK BUR JUMPE

Ibukota Kecamatan Dabun

Gelang

5. REREBE Ibukota Kecamatan Tripejaya

6. BUNTUL GEMUNYANG Ibukota Kecamatan Blangjerango

7. GUMPANG Ibukota Kecamatan Putri Betung

8. KENYARAN Ibukota Pantan Cuaca

4. PPL 1. PANTAN ANTARA

2. AIR JERNIH

3. SANGIR

4. PINTU RIME GAYO

5. GOH LEMU

6. PASIR ANTARA

7. MARPUNGE

Sumber : RTRW Kabupaten Gayo Lues tahun 2012-2032

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan tanah longsor umumnya terjadi akibat proses perpindahan massa

tanah oleh aliran permukaan (run off) pada wilayah yang mempunyai topografi yang curam.

Permasalahan banjir dan longsor yang terjadi selama ini, sangat terkait dengan adanya

fenomena alam dan perilaku manusia dalam penyelenggaraan/ pengelolaan alam. Konsep

dasar yang harus dipahami dalam penyelenggaraan/ pengelolaan longsor adalah pemahaman

dasar terkait dengan pengertian dan ruang lingkup keseimbangan ekosistem, yang

mempunyai limitasi pemanfaatan.

Kawasan rawan longsor di Kabupaten Gayo Lues berada di :

a. Desa Pungke Jaya, Desa Ramung Kecamatan Putri Betung;

b. Desa Genting Kecamatan Dabun Gelang;

c. Desa Ise-Ise Kecamatan Pantan Cuaca; dan

d. Desa Pining, Desa Pertik, Desa Ekan, Desa Pasir Putih Kecamatan Pining;

Kawasan rawan banjir tidak ditemui secara permanen di Kabupaten Gayo Lues.

Hanya pada beberapa daerah yang dilalui oleh sungai-sungai besar di wilayah Kabupaten

Gayo Lues, yaitu Krueng Tripe dimana bencana banjir yang terjadi hanya sesaat. Wilayah

tersebut dikategorikan rawan banjir karena kondisi kawasan tangkapan air yang sempit,

drainase yang jelek dan pengelolaan kawasan atasnya yang tidak memperhatikan kaidah

konservasi, menyebabkan sebagian besar air hujan menjadi aliran permukaan (run off) yang

terkumpul di wilayah lembah.

Page 30: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

17

2.1.4. Demografi

Penduduk Kabupaten Gayo Lues pada umumnya merupakan suku Gayo, Minang,

Aceh, Alas, Jawa, Batak dan yang lainnya. Perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Gayo

Lues pada pertengahan tahun 2013 berjumlah 84.511 jiwa yang terdiri dari 41.957 laki-laki

dan 42.554 perempuan dengan rasio jenis kelamin 99.

Wilayah yang terbanyak jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Blangkejeren

yakni sebanyak 25.955 jiwa, dan yang terkecil jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan

Pantan Cuaca yakni 3.697 jiwa.

Pada tahun 2014 kepadatan penduduk tercatat sebesar 15.23 jiwa/Km2 persegi.

Penduduk Kabupaten Gayo Lues tersebar pada 11 kecamatan dengan angka kepadatan

penduduk bervariasi. Kecamatan Blangkejeren mempunyai angka kepadatan penduduk

tertinggi di Kabupaten Gayo Lues yaitu sebanyak 156.30 jiwa/Km2, sedangkan kepadatan

penduduk terendah terdapat di Kecamatan Pining yaitu 3.40 jiwa/Km2. Kepadatan tersebut

merupakan kepadatan kotor atau jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Kepadatan

seharusnya adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas permukiman. Untuk lebih jelasnya

mengenai jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014 dapat

dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013

Kecamatan Luas ( km2 ) Penduduk

Kepadatan Penduduk

(Jiwa/Km2)

(1) (2) (3) (4)

1. Kuta Panjang 269.53 7 785 28.88

2. Blang Jerango 382.42 6 776 17.72

3. Blangkejeren 166.06 25 955 156.30

4. Putri Betung 996.86 7 015 7.04

5. Dabun Gelang 444.71 5 606 12.61

6. Blang Pegayon 272.18 5 419 19.91

7. Pining 1 350.08 4 589 3.40

8. Rikit Gaib 264.08 4 005 15.17

9. Pantan Cuaca 295.07 3 697 12.53

10. Terangun 671.80 8 450 12.58

11. Tripe Jaya 437.13 5 214 11.93

Jumlah

2013 5 549.92 84 511 15.23

2012 5 549.92 82 962 14.95

2011 5 719.58 81 382 14.23

2010 5 719.67 79 560 13.91

Sumber : Profil Gayo Lues Tahun 2014

Untuk mengetahui perkiraan jumlah penduduk pada tahun rencana, maka

dilakukan proyeksi terhadap jumlah penduduk.Dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk

sekitar 2.21% maka perkiraan laju kepadatan penduduk Kabupaten Gayo Lues dari tahun

2011-2020 dapat dilihatdapat dilihat pada Tabel 2.9.

Page 31: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

18

Tabel 2.9

Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011-2020

No Kecamatan Jumlah penduduk

2011 2015 2017 2020

1 Blangkejeran 24,994 26,775 27,712 29,180

2 Kuta Panjang 7,497 8,031 8,312 8,753

3 Terangun 8,138 8,718 9,023 9,501

4 Rikit Gaib 3,855 4,130 4,274 4,501

5 Pining 4,419 4,734 4,900 5,159

6 Blang Jerango 6,524 6,989 7,233 7,617

7 Blang Pegayon 5,214 5,585 5,781 6,087

8 Dabun Gelang 5,397 5,782 5,984 6,301

9 Putri Betung 6,760 7,242 7,495 7,892

10 Pantan Cuaca 3,561 3,815 3,948 4,157

11 Tripe Jaya 5,023 5,381 5,569 5,864

Total 81,382 87,180.15 90,232.34 95,012.16 Sumber : Gayo Lues Dalam Angka Tahun 2013 dan Hasil analisis

Struktur umur penduduk Kabupaten Gayo Lues masih berbentuk piramida yang

menggambarkan jumlah penduduk yang berumur lebih kecil lebih banyak dibandingkan

yang berumur lebih tua. Komposisi penduduk pada usia subur (20-34) menggambarkan

perkiraan laju pertumbuhan penduduk ke tahun berikutnya. Untuk lebih jelasnya mengenai

komposisi penduduk menurut kelompok usia di Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat Tabel

2.10.

Tabel 2.10

Perkiraan Penduduk Kabupaten Gayo Lues Menurut Kelompok Umur

No KelompokUmur

(Tahun) Laki-Laki Perempuan

Laki-Laki +

Perempuan Persentase

1 2 3 4 5 6

1. 0-4 5 147 4 991 10.138 12,0

2. 5-9 4 823 4 706 9.529 11,3

3. 10-14 4 989 4 880 9.869 11,7

4. 15-19 3 866 3 964 7.830 9,3

5. 20-24 3 576 4 018 7.594 9,0

6. 25-29 4 382 4 533 8.915 10,5

7. 30-34 3 558 3 605 7.163 8,5

8. 35-39 3 285 3 052 6.337 7,5

9. 40-44 2 378 2 406 4.784 5,7

10. 45-49 1 924 2 042 3.966 4,7

11. 50-54 1 470 1 400 2.870 3,4

12. 55-59 900 829 1.729 2,0

13. 60-64 635 740 1.375 1,6

14. 65-69 446 516 962 1,1

15. 70-74 277 439 716 0,8

16. 75+ 301 433 734 0,9

Jumlah

2013 41 957 42 554 84.511

100

2012 41 131 41 831 82 962

2011 40 493 40 889 81 382

2010 39 586 39 974 79 560

Sumber : Profil Gayo Lues tahun 2014

Page 32: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

19

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

PDRB merupakan salah satu indikator penting dalam mengetahui kondisi

perekonomian secara makro di Gayo Lues, selain itu angka PDRB juga bermanfaat sebagai

bahan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah selesai dilaksanakan. PDRB

sendiri memiliki 9 sektor menurut lapangan usaha. Berikut hasil analisa PDRB di

Kabupaten Gayo Lues.

Tabel 2.11 PDRB Gayo Lues Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2010-2013 (juta Rp)/

LAPANGAN USAHA 2010 2011 r 2012* 2013**

-1 -2 -3 -4 -5

1 PERTANIAN 481 548,33 517 260,49 560 534,58 607 511,81

2 PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 706,22 781,26 818,8 829,91

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 41 585,78 45 794,89 50 987,18 56 687,86

4 LISTRIK GAS & AIR BERSIH 5 767,75 6 341,33 7 170,48 8 261,38

5 KONSTRUKSI 78 659,87 97 079,55 113 340,83 128 831,87

6 PERDAGANGAN HOTEL & RESTORAN 81 649,71 91 367,43 102 472,51 110 977,88

7 PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 17 097,14 18 402,76 19 520,98 20 897,62

8 KEUANGAN REAL ESTAT & JASA

PERUSAHAAN

21 256,05 23 575,06 26 333,70 31 032,15

9 JASA-JASA 128 294,16 137 041,42 145 070,91 155 854,85

PDRB 856 565,02 937 644,17 1 026 249,97 1 120 885,34

Sumber : Tinjauan P KGLM lap Usaha 2010-2013

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) dari tahun ke tahun

menggambarkan perkembangan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume

produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya. Dalam

perhitungan PDRB menurut lapangan usaha adhb, digunakan pendekatan dari segi produksi

yaitu dengan menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh

kegiatan ekonomi pada satu periode tertentu dengan cara mengurangkan biaya antara dari

masingmasing nilai produksi bruto tiap-tiap subsektor atau sektor.

Penghitungan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan (dalam hal

ini dipakai tahun 2000) sangat penting untuk mengetahui perkembangan riil agregat

ekonomi yang diamati dari tahun ke tahun.Agregat yang dimaksud dapat berupa PDRB

secara keseluruhan maupun PDRB sektoral. Lebih jelasnya dapat lihat pada Tabel 2.12

Page 33: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

20

Tabel 2.12 PDRB Gayo Lues Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2010-2013 (juta Rp)/

LAPANGAN USAHA 2010 2011 r 2012* 2013**

(1) (2) (3) (4) (5)

1 PERTANIAN 210 591,65 218 528,67 228 913,85 237 764,95

2 PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 344,50 362,45 380,24 400,47

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 22 477,84 23 162,77 24 012,32 24 559,78

4 LISTRIK GAS & AIR BERSIH 3 260,21 3 431,39 3 670,83 3 942,38

5 KONSTRUKSI 40 580,86 45 290,57 50 072,17 54 054,51

6 PERDAGANGAN HOTEL & RESTORAN 56 842,56 59 505,58 63 607,03 67 963,43

7 PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 8 798,27 9 178,60 9 562,51 9 941,04

8 KEUANGAN REAL ESTAT & JASA

PERUSAHAAN

12 649,34

13 209,70

13 899,52

15 296,47

9 JASA-JASA 75 598,88 78 587,20 79 598,52 81 499,16 PDRB / GRDP 431 144,10 451 256,92 473 716,99 495 422,17

Sumber : Tinjauan P KGLM lap Usaha 210-2013

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-

menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai

faktor antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar

yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak

lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai

mata uang secara kontinu sehingga menyebabkan kenaikan harga barang/jasa secara umum

yang berlaku disuatu wilayah. Dari pengertian dimaksud maka inflasi merupakan proses

dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang

dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat

tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara

terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Inflasi tertinggi dalam kurun waktu empat tahun terakhir terdapat pada tahun 2010

sebesar 5,01 persen dan inflasi terendah pada tahun 2012 sebesar 4,26 persen. Sedangkan

tahun 2013 laju implisit mencapai 4,44 persen Hal ini berarti bahwa secara agregat harga

komoditas pada tingkat produsen di tahun 2013 sebesar 0,18 kali dari harga tahun 2012.

Secara lebih rinci, dalam tinjauan menurut lapangan usaha, sektor industri

pengolahan merupakan sektor yang pada dua tahun terakhir berturut-turut mengalami

tingkat inflasi tertinggi di Gayo Lues yaitu 7,40 persen di tahun 2012 dan meningkat

menjadi 8,70 persen pada 2013, berikutnya laju implisit terbesar di tahun 2013 adalah

sektor listrik, gas, dan air bersih dengan nilai 7,28 persen dan disusul sektor keuangan, real

estate, dan jasa perusahaan dengan laju implisit sebesar 7,08 persen.

Bila dibandingkan dengan kabupaten yang bertetangga dengan Gayo Lues, yaitu

Aceh Tengah dan Aceh Tenggara, Gayo Lues memiliki trend yang sedikit berbeda di tahun

2012 dan 2013. Terlihat bahwa laju implisit Gayo Lues tahun 2013 sama dengan Aceh

mengalami percepatan pertumbuhan sedangkan Aceh Tengah dan Aceh Tenggara

mengalami perlambatan laju implisit.

Page 34: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

21

Gambar 2.7

Laju Implisit Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh Menurut

Lapangan Usaha, 2012-2013 (%)

2.2.1.3. Pendapatan Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang dapat diciptakan oleh

masing-masing penduduk sebagai hasil proses produksi. Besaran PDRB perkapita diperoleh

dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Proporsi terbesar penggunaan PDRB Kabupaten Gayo Lues dalam kurun 2011 sampai

dengan 2013 adalah untuk memenuhi konsumsi rumah tangga. Meskipun demikian, laju

pertumbuhan konsumsi pemerintah melambat dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Yakni

6,32 Pada tahun 2011 menjadi 5,93 pada tahun 2012 dan terakhir pada tahun 2013 sebesar

3,80.

PDRB per kapita Gayo Lues menunjukkan nilai yang baik dari tahun ke tahun.

PDRB per kapita ADHB pada tahun 2013 merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu

empat tahun terakhir dengan nilai 13,26 juta rupiah, meningkat 7,22 persen dari tahun 2012,

15,12 persen dari tahun 2011; 23,19 persen dibanding tahun 2010.

2.2.1.4. Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Program transmigrasi bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, memberikan

kesempatan besar bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja

untuk mengolah sumber daya yang ada di daerah. Transmigrasi berkembang menjadi

program pengembangan wilayah dan menjadi salah satu program integrasi daerah dimana

program pembangunan daerah dapat diarahkan kepada pembangunan pertanian yaitu

peningkatan produksi pertanian yang dilakukan dengan pembukaan lahan-lahan baru atau

ekstensifikasi.

4,2

6

5,9

8

5,2

9

3,6

4,4

4

5,4

7

4,2

8

4,7

7

Gayo Lues Aceh Tengah Aceh Tenggara Aceh

2012*) 2013**)

Page 35: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

22

Jumlah warga yang telah ditempatkan di kabupaten Gayo Lues mencapai 1.385 KK

terdiri dari 5.858 jiwa yang tersebar di 8 UPT (Unit Permukiman Transmigrasi),

teridentifikasi UPT telah menjadi desa definitif/gampong sebanyak 5 lokasi desa.

Pembangunan transmigrasi sejak tahun 2005-2010 telah dibangun permukiman transmigrasi

berjumlah 3 lokasi dengan pembangunan rumah sebanyak 315 Unit.

2.2.1.5. Tingkat Kemiskinan

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui taraf kesejahteraan

masyarakat di suatu daerah adalah dengan melihat tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Berdasarkan keputusan Kementerian PDT nomor 001/KEP/M-PDT/02/2005 tentang

penetapan Kabupaten tertinggal sebagai lokasi program P2DTK. Percepatan

Pembangunan Daerah Tertinggal, Aceh memiliki 17 dari 23 Kabupaten/Kota yang masih

tergolong daerah tertinggal termasuk wilayah perbatasan. Daerah tertinggal tersebut

merupakan wilayah konsentrasi penduduk miskin di Aceh. Jumlah dan Persentase

penduduk Miskin Kabupaten Gayo Lues dari tahun 2007-2013 ditampilkan pada Gambar

berikut:

Gambar 2.8 Jumlah dan Persentase penduduk Miskin Tahun 2007-2013

Dari Gambar 2.9 Persentase penduduk miskin di Kabupaten Gayo Lues selama

kurun waktu 2007- 2013 terus mengalami penurunan kecuali pada tahun 2013 yang

mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen dari 22,31 persen di tahun 2012 menjadi 22,33

persen di tahun 2013. Kenaikan persentase penduduk miskin ini disebabkan bencana

kekeringan yang berkepanjangan di tahun 2013 sehingga menyebabkan banyak rumah

tangga pertanian di Kabupaten ini yang mengalami gagal panen, padahal sebagian besar

penduduk kabupaten ini (60,46 persen) menggantungkan kehidupannya di sektor pertanian.

Page 36: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

23

Tingginya angka kemiskinan ini mencerminkan bahwa dampak dari pembangunan

belum memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di

Gayo Lues. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan melalui penciptaan

lapangan kerja, peningkatan keterampilan masyarakat yang didukung oleh pembangunan

infrastruktur dasar yang terintegrasi menjadi prioritas di masa yang akan datang.

Demikian juga dengan dukungan terhadap akses modal, pemasaran produk unggulan

masyarakat dan penguatan kelembagaannya perlu menjadi program prioritas di 5 (tahun)

mendatang.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun keatas pada tahun 2013

sebesar 88.19 persen. Naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 87.27 persen.

Meskipun begitu, persentase ini merupakan yang terendah se-Provinsi Aceh.

Tabel 2.13

Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Gayo Lues

NO Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Kabupaten Gayo Lues 86.97 87.27 87.38 87.89 88.19

2 Aceh 96.39 96.88 96.88 96.99 97.04

Sumber : Data Statistik Gayo Lues Tahun 2014.

Rendahnya AMH kabupaten ini sebagian besar disumbang oleh generasi tua yang

tidak mampu mengenyam pendidikan di usia sekolah mereka. Hal itu disebabkan akses

pendidikan yang sangat sulit mengingat pada saat itu kabupaten ini sangat terisolir.

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator dalam melihat fokus

kesejahteraan sosial di masyarakat Kabupaten Gayo Lues. Berikut hasil analisa dari indikator

angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gayo Lues sebagai berikut:

Tabel 2.14

Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Gayo Lues

NO Kabupaten 2009 2010 2011 2012 2013

L + P L + P L + P L+P L+P

1 Kabupaten Gayo Lues 8,71 8,71 8.73 8.75 8.76

2 Aceh 8.63 8,81 8,90 9.00 9.02

Sumber : Data Statistik Gayo Lues Tahun 2014.

Page 37: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

24

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas Kabupaten Gayo Lues pada

tahun 2012 sekitar 8,75 tahun. Naik sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar

8,73 tahun. Angka 8,76 tahun menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Gayo

Lues belum menamatkan pendidikan dasar 9 tahun dan hanya sempat menyelesaikan

pendidikannya pada jenjang kelas 2 SLTP

2.2.2.2. Kesehatan

a. Angka Harapan Hidup

Komponen angka harapan hidup diharapkan mampu menggambarkan keadaan

lama hidup sekaligus hidup sehat dari masyarakat. Angka harapan hidup yang tinggi

dianggap mencerminkan kesejahteraan penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan karena

harapan hidup merupakan hasil dari berbagai faktor lain dari derajat sosial ekonomi

penduduk.

Penduduk Kabupaten Gayo Lues yang lahir pada tahun 2013 diperkirakan akan

mencapai usia 67,62 tahun, meningkat 0,40 tahun dibandingkan perkiraan tahun

sebelumnya yang sebesar 67,22 tahun. Capaian angka ini masih dibawah rata-rata Angka

Harapan Hidup penduduk Provinsi Aceh berusia 0 tahun pada tahun 2013 yang diperkirakan

akan mencapai usia 69,40 tahun.

Tabel 2.15

Angka Harapan hidup Aceh Tahun 2007-2011

No Kabupaten/Kota Tahun

2009 2010 2011 2012 2013

1 Gayo Lues 66.96 67.08 67.15 67.22 67.62

2 Aceh 68.60 68,70 68.80 68.94 69.4

Sumber : Data Statistik Gayo Lues Tahun 2014.

Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2012 sebesar

67.22 tahun naik sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 67.15 tahun. Angka

sebesar 67.22 menunjukkan bahwa seseorang yang lahir pada tahun 2012 mempunyai

peluang rata-rata kelangsungan hidupnya hingga 67.22 tahun ke depan. Peningkatan angka

harapan hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di

bidang kesehatan selama periode 2009-2013.

Dari tabel tersebut mengindikasikan bahwa kondisi kesehatan penduduk Kabupaten

Gayo Lues masih dibawah rata-rata daripada kondisi penduduk di Provinsi Aceh. Oleh

karena gizi, kesehatan, ketrampilan dan pendidikan merupakan faktor yang menentukan

kualitas sumber daya manusia maka faktor-faktor tersebut harus dilaksanakan sebagai

pembetukan modal insani.

Page 38: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

25

b. Angka Kematian bayi dan Ibu

Angka Harapan Hidup erat kaitannya dengan angka kematian bayi. Semakin tinggi

angka kematian bayi berarti akan semakin rendah usia harapan hidup. Sebaliknya semakin

rendah angka kematian bayi maka semakin tinggi usia harapan hidup. Hal ini disebabkan

karena angka kematian bayi sangat mencerminkan pola kematian penduduk secara umum.

Secara jelas Todaro (2002) menyebutkan bahwa angka fertilitas yang tinggi cenderung

merugikan kesehatan ibu dan anak-anaknya yang pada akhirnya memperbesar kematian

bayi dan anak. Jumlah Kematian bayi dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16

Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan

Puskesmas di Kabupaten Gayo Lues , 2013

Kecamatan

Nama

Puskesmas

Jumlah Kematian

Laki - Laki & Perempuan

Neo-natal Bayi Anak Balita Balita

-1 -2 3 4 5 5

1 Kuta Panjang Kuta Panjang 1 3 0 3

2 Blang Jerango Blang Jerango 3 3 1 4

3 Blangkejeren Blangkejeren 12 13 1 14

4 Putri Betung Gumpang 3 3 0 3

5 Dabun Gelang Badak 3 4 0 4

6 Blang Pegayon Cinta Maju 0 1 1 2

7 Pining Pintu Rime 0 0 0 0

8 Pining Pining 0 0 0 0

9 Rikit Gaib Rikit Gaib 3 3 0 3

10 Pantan Cuaca Kenyaran 0 0 0 0

11 Terangon Terangun 2 2 0 2

12 Tripe Jaya Rerebe 0 1 0 1

JUMLAH / Total 27 33 3 36

Sumber : Data Statistik Gayo Lues Tahun 2014.

Kematian ibu dan bayi sangat tergantung pada kondisi kesehatan ibu dan bayi.

Kesehatan ibu dan bayi terutama saat melahirkan akan lebih terjaga jika ditolong oleh

tenaga profesional dalam hal ini dokter atau bidan. Meskipun tenaga dukun bayi sangat

membantu masyarakat, namun pengetahuan dan keterampilan dukun harus ditingkatkan.

Keberadaan dukun bayi masih diandalkan masyarakat mengingat keterbatasan tenaga medis

terutama bagi daerah-daerah terpencil.

Jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan pada tahun 2014 sebanyak 1835 kelahiran yang berhasil ditolong dari 1835

kelahiran dengan realisasi capaian sebesar 100 persen, sama dengan tahun 2013 dimana

pada tahun tersebut terdapat 1.898 ibu melahirkan yang ditolong dengan capaian sebesar

100 persen.

Salah satu indikator yang menunjukkan derajat kesehatan masyarakat adalah Angka

Kesakitan (Morbidity Rate). Angka ini menunjukkan persentase penduduk kabupaten ini

yang mengalami keluhan kesehatan (sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas

seharihari). Pada tahun 2013, angka kesakitan penduduk Kabupaten Gayo Lues sebesar

11,01 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan Angka Kesakitan Provinsi Aceh yang

sebesar 14,73 persen.

Page 39: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

26

Seperti di tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2013 Puskesmas/pustu masih

menjadi pusat rujukan masyarakat dalam berobat jalan (52,05 persen), disusul rumah sakit

pemerintah (21,81 persen) dan praktek dokter diurutan berikutnya (6,32 persen). Puskesmas

menjadi rujukan masyarakat dalam berobat disebabkan biayanya yang murah dan

ketersedian fasilitas ini yang telah merata di setiap kecamatan dibandingkan fasilitas

kesehatan yang lain.

2.2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Gayo Lues memperlihatkan trend yang terus meningkat yaitu dari

68,22 di tahun 2011 menjadi 69,09 di tahun 2013. Namun demikian, capaian IPM ini masih

dibawah IPM Provinsi Aceh pada tahun 2013 yang sebesar 73,05. Bahkan IPM kabupaten

ini masih menjadi yang terendah dibandingkan dengan 22 kabupaten/kota lain di Provinsi

Aceh. Nilai reduksi Shortfall yang menunjukkan persentase percepatan IPM suatu daerah

untuk mencapai angka IPM ideal sebesar 100 di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2013

sebesar 1,76. Nilai ini lebih lambat dibandingkan percepatan yang terjadi di Provinsi Aceh

yang sebesar 1,95.

Jika dilihat dari angka IPM, kualitas manusia Kabupaten Gayo Lues relatif

tertinggal dari kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh. Pada tahun 2013, IPM kabupaten

ini sebesar 69.09 terendah se-Provinsi Aceh meskipun telah naik dari tahun sebelumnya

yang sebesar 68.54. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan UNDP, IPM Kabupaten Gayo

Lues pada tahun 2013 ini masuk pada kriteria menengah atas.

Sedangkan jika dilihat dari seberapa cepat IPM kabupaten ini tumbuh menuju

kondisi yang ideal (IPM=100) maka pertumbuhan IPM Kabupaten Gayo Lues tergolong

sangat lambat.

Tabel 2.17

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gayo Lues tahun 2008-2013

No Kabupaten/

Kota

Tahun

2009 2010 2011 2012 2013

13 GayoLues 67.59 67,86 68.16 68.54 69.09

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

2.2.2.4. Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Gayo Lues pada tahun

2013 telah mencapai 64,76 persen dari total jumlah penduduk. Dari total jumlah penduduk

usia kerja tersebut, sekitar 65,24 persennya (34.381 jiwa) termasuk dalam angkatan kerja.

Sebagian besar dari angkatan kerja (93,07 persen) telah bekerja dan sebagian kecil lainnya

(6,93 persen) masih menganggur. Angka 65,24 persen menunjukkan Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK) sedangkan angka 93,07 persen dan 6,93 persen masing-masing

menunjukkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT).

Page 40: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

27

Hampir separuh (48,01 persen) dari mereka yang bekerja di kabupaten ini

berpendidikan SD ke bawah 16,76 persen berpendidikan SLTP, 22,37 persen berpendidikan

SLTA, dan hanya 12,86 persen yang berpendidikan SLTA ke atas. Rendahnya tingkat

pendidikan pekerja di kabupaten ini bukanlah fenomena yang luar biasa mengingat lebih

dari separuh (53,03 persen) pekerja bekerja di sektor pertanian yang notabene tidak

membutuhkan pendidikan yang terlalu tinggi. Hanya sekitar 13,64 persen pekerja yang

bekerja di sektor industri dan 33,33 persen lainnya bekerja di sektor perdagangan dan

jasa.

TPT usia muda (15-24 tahun) juga menunjukkan angka yang kecil, yaitu sekitar

23,26 persen. Artinya dari 100 orang angkatan kerja usia muda, sekitar 23 orang yang

menganggur dan 77 orang lainnya bekerja. TPT usia muda sangat representatif dalam

mencerminkan kondisi ketenagakerjaan suatu daerah di masa yang akan datang.

Berdasarkan status pekerjaannya, lebih dari tiga per empat (75,76 persen) pekerja di

Kabupaten Gayo Lues bekerja sebagai pekerja informal 24,24 persen lainnya bekerja

sebagai pekerja formal. Persentase terbanyak dari pekerja informal tersebut adalah mereka

yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga (38,35 persen) dan

mereka yang berstatus sebagai pekerja keluarga (24,75 persen). Tingkat pengangguran

terbuka dapat dilihat pada Gambar 2.9.

Gambar 2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2012-2013

Meskipun memiliki tingkat kemiskinan terbesar, tingkat pengangguran Kabupaten

Gayo Lues ternyata yang terendah dari kabupaten yang lain. Pada tahun 2013, Tingkat

Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gayo Lues sebesar 1,20 persen. Sementara itu,

Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi berada di Kabupaten Aceh Tenggara yang sebesar

16,82persen

13,04

7,26

2,22

11,97

9,19

7,63

2,97

16,82

11,42

2,42

10,3 10,49

7,77

1,20

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Kab. Aceh

Tenggara

Kab. Aceh

Timur

Kab. Aceh

Tengah

Kab. Aceh

Barat Daya

Kab. Aceh

Tamiang

Kab. Nagan

Raya

Kab. Gayo

lues

2012 2013

Page 41: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

28

2.3. Aspek PelayananUmum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

a) Angka Partisipasi Sekolah

Penduduk Kabupaten Gayo Lues berusia sekolah yang memanfaatkan fasilitas

pendidikan (Angka Partisipasi Sekolah) relatif meningkat pada tahun 2013. Pada kelompok

usia 7-12 tahun, APS mencapai 98,90 persen yang berarti hanya satu persen penduduk 7-12

tahun yang tidak bersekolah. Berikutnya sebesar 97,42 persen untuk penduduk usia 13-15

tahun dan 81,88 persen untuk penduduk usia 16-18 tahun. Angka APS Kab. Gayo Lues dan

Prov. Aceh (Persen), 2011-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18

APS Kab. Gayo Lues dan Prov. Aceh (Persen), 2011-2013

Kel. Usia Indikator 2011 2012 2013

7-12 Gayo Lues 98.54 99.76 98.90

Aceh 99.03 99.35 99.66

13-15 Gayo Lues 96.18 92.47 97.42

Aceh 94.07 94.41 95.20

16-18 Gayo Lues 74.35 76.92 81.88

Aceh 71.41 74.44 74.60

Sumber : Profil Gayo Lues Tahun 2014

b) Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Berdasarkan data statistik tahun 2011, persentase penduduk usia 10 tahun keatas

yang belum/tidak tamat SD di Kabupaten Gayo Lues masih merupakan persentase yang

terbesar pada tahun 2011, yaitu sebesar 39,36 persen. Sedangkan mereka yang tamat SD

sebesar 25,27 persen; tamat SLTP sebesar 16,90 persen; tamat SLTA sebesar 13,76 persen

dan yang telah menamatkan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi sebesar 4,71

persen. Persentase penduduk usia 10 tahun keatas Menurut Pendidikan

Tertinggi yang Ditamatkan dapat dilihat pada Gambar 2.10.

Gambar 2.10 Persentase penduduk usia 10 tahun keatas Menurut Pendidikan

Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2011

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Perempuan Laki-laki Total

Tidak/belum

tamat SDSD

SLTP

SLTA

DI/DII/DIII

Page 42: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

29

Berdasarkan data statistik tahun 2011, persentase penduduk usia 10 tahun keatas

yang belum/tidak tamat SD di Kabupaten Gayo Lues masih merupakan persentase yang

terbesar pada tahun 2011, yaitu sebesar 39,36 persen. Sedangkan mereka yang tamat SD

sebesar 25,27 persen; tamat SLTP sebesar 16,90 persen; tamat SLTA sebesar 13,76 persen

dan yang telah menamatkan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi sebesar 4,71

persen.

Bila dilihat dari jenis kelamin, terlihat bahwa persentase penduduk perempuan yang

menamatkan pendidikan sampai dengan jenjang SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi

cenderung lebih kecil dibanding penduduk laki-laki. Sementara untuk jenjang pendidikan

SD dapat dikatakan berimbang antara penduduk laki-laki dan perempuan. Tetapi pada

jenjang tidak tamat SD dan tidak pernah sekolah, persentase penduduk perempuan (43,74

persen) tercatat lebih banyak dari penduduk laki-laki (34,77 persen).

c. Rasio ketersediaan sekolah

Ketersediaan sarana prasarana sekolah sangat menentukan keberhasilan pendidikan

di suatu daerah. Sampai dengan tahun 2013, jumlah bangunan SD di Kabupaten Gayo Lues

berjumlah 89 unit, bangunan TK berjumlah 18 unit, SLTP berjumlah 28 unit dan bangunan

SLTA berjumlah 15 unit. Sedangkan untuk perguruan tinggi sebenarnya telah terdapat 3

perguruan tinggi yang aktif di Kabupaten Gayo Lues, akan tetapi dua perguruan tinggi

belum memiliki bangunan tersendiri.

Tabel 2.19

Banyaknya Sekolah Taman Kanak-Kanak, SD,SMP, SMA Dirinci Menurut Kecamatan

DalamKabupaten Gayo Lues , 2013

Kecamatan T K

SD SMP SMA/SMK

Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

1. Kuta Panjang 3 8 1 2 1 1 -

2. Blang Jerango 1 7 - 2 1 1 -

3. Blangkejeren 8 13 4 4 2 3 1

4. Putri Betung - 8 - 2 - 1 -

5. Dabun Gelang 1 7 1 2 - 1 -

6. Blang Pegayon 1 3 1 1 - 2 -

7. Pining 1 8 - 2 - 1 -

8. Rikit Gaib 1 5 - 1 - 1 -

9. Pantan Cuaca 1 6 - 1 - 1 -

10. Terangun 1 11 - 5 - 1 -

11. Tripe Jaya - 6 - 2 - 1 -

Jumlah

2013 18 82 7 24 4 14 1

2012 7 82 7 24 4 14 1

2011 17 81 9 24 6 15 3

2010 26 80 9 24 5 15 2

Sumber : Profil Gayo Lues Tahun 2014

Page 43: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

30

d. Rasio Guru/Murid

Rasio murid guru menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar. Pada jenjang

SD, rata-rata satu orang guru mengajar sebanyak 17 murid. Guru pada jenjang SLTP, rata-

rata mengajar sebanyak 12 murid dan guru pada jenjang SLTA rata-rata mengajar sebanyak

10 murid. Dari data diatas menunjukkan bahwa kebutuhan guru sudah mencukupi, hanya

saja masih timpang beban kerja guru antara kecamatan satu dengan yang lain. Gambar

menunjukkan bahwa untuk jenjang SD, Guru di Kecamatan Blangkejeren memiliki beban

mengajar terbanyak, Guru di Kecamatan Putri Betung untuk jenjang SLTP dan Guru di

Kecamatan Terangun untuk jenjang SLTA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

Gambar. 2.11.

Gambar. 2.11

Jumlah Guru dan Murid SD, SMP DAN SMA (orang) Tahun 2013

15,42

12,51

22,69

18,43

9,6

18,25

15,48

9,59

8,76

22,28

20,23

0 5 10 15 20 25

Kuta Panjang

Blangjerango

Blangekejeren

Putri Betung

Dabun Gelang

Blang Pegayon

Pining

Rikit Gaib

Pantan Cuaca

Terangun

Tripe Jaya

SD

10,43

12,25

14,32

16,21

8,61

13,8

13,95

11,24

12,15

9,69

12,05

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Kuta Panjang

Blangjerango

Blangekejeren

Putri Betung

Dabun Gelang

Blang Pegayon

Pining

Rikit Gaib

Pantan Cuaca

Terangun

Tripe Jaya

SLTP

Page 44: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

31

Sumber : Profil Gayo Lues Tahun 2104.

e. Kesehatan

Jumlah puskesmas di Kabupaten Gayo Lues sampai tahun 2013 berjumlah 12 unit,

pustu sebanyak 39 unit, dan rumah sakit sebanyak 1 unit. Sementara itu, untuk tenaga medis

terdapat 17 dokter umum, 5 dokter gigi, satu dokter spesialis.

Tabel. 2.20 Jumlah Sarana dan Petugas Kesehatan, 2013

Sarana Kesehatan (Unit)

Puskesmas 12

Pustu 39

Rumah Sakit 1

Petugas Kesehatan (Personil)

Dokter Umum 17

Dokter Gigi 4

Dokter Spesialis 1

Sumber : Profil Gayo Lues Tahun 2104.

Kebutuhan akan dokter, bidan dan perawat di Kabupaten Gayo Lues masih banyak

mengandalkan tenaga medis PTT (Pegawai Tidak Tetap) dimana setengah dari dokter

umum merupakan dokter PTT, lebih dari tiga per lima tenaga bidan (126 bidan) adalah

bidan PTT, dan hampir seperempat tenaga perawat (41 perawat) juga merupakan perawat

PTT. Tenaga medis yang harus ditambah adalah tenaga dokter spesialis yang sampai saat

ini hanya satu dokter spesialis. Peran dokter spesialis sangat penting mengingat banyak

penyakit yang diderita masyarakat yang memerlukan diagnosa tepat dari dokter ahli di

bidang penyakit tersebut.

9,52

12,73

13,15

8,03

4,72

10,4

11,06

8,41

5,13

15,77

8,86

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Kuta Panjang

Blangjerango

Blangekejeren

Putri Betung

Dabun Gelang

Blang Pegayon

Pining

Rikit Gaib

Pantan Cuaca

Terangun

Tripe Jaya

SLTA

Page 45: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

32

f. Otonomi Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Aceh memiliki otonomi khusus yang dimandatkan di dalam Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususan ini pada hakikatnya

memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi Aceh untuk berkembang dan

melaksanakan percepatan pembangunan. Namun demikian setelah delapan tahun berjalan

sejak ditetapkannya Undang-undang tersebut, Aceh masih menghadapi berbagai

permasalahan pembangunan Aceh belum menggembirakan, bahkan belum lebih baik dari

pada provinsi lainnya yang tidak memiliki kekhususan.

Tata kelola pemerintahan yang belum optimal terlihat dari distribusi aparatur

pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum

merata disemua wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk

melakukan pemberdayaan, pembangunan, monitoring dan evaluasi serta pelayanan publik

secara profesional. Untuk terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik

(goodgovernance), Kabupaten Gayo Lues akan menggunakan seluruh tenaga dan

kemampuan sumber daya aparatur yang handal dan potensial dibidangnya sesuai dengan

kompetensi yang ada.

Kabupaten Gayo lues pada tahun 2013 memiliki mukim sebanyak 25 kemukiman

dan 144 Kampung/desa. Jumlah desa terbanyak di Kabupaten Gayo Lues terdapat di

Kecamatan Terangun yaitu sebanyak 24 Desa dan Kecamatan Blangkejeren yaitu sebanyak

21 Desa.

Pelayanan pemerintah terhadap masyarakat masih perlu ditingkatkan sebagai

jawaban dari tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Berbagai macam pelayanan

yang diberikan kepada masyarakat sudah diupayakan secara optimal namun sebagai

pemenuhan tuntutan masyarakat masih relatif terbatas. Sebaliknya pelayanan terhadap

masyarakat adalah hak masyarakat yang mesti terpenuhi sebagai suatu kewajiban

pemerintah yang diamanatkan oleh UUD 1945. Dengan segala keterbatasan pemerintah

belum dapat melaksanakan seluruh kewajibannya sehingga masyarakatpun belum dapat

memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Berdasarkan hasil Susenas, persentase perempuan usia subur (15-49 tahun) dan

berstatus kawin pada tahun 2013 yang sedang memakai alat/cara KB (Current Used)

sebanyak 77,84 persen, dan tidak pernah menggunakan alat/cara KB (Never Used) sebanyak

22,22 persen.

Page 46: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

33

Jumlah peserta KB aktif tahun 2014 sebanyak 13.009 Orang melebihi target sebesar

11.866 Orang dengan capaian realisasi 110 persen meningkat dibandingkan dengan tahun

2013 sebanyak 11.866 Orang dengan realisasi capaian sebesar 83,7 persen; Jumlah Aseptor

KB baru pada tahun 2014 sebanyak 1.808 Orang melebihi target sebanyak 1000 Orang

meningkat dari tahun 2013 dimana jumlah aseptor KB baru sebanyak 171 Orang dari

jumlah PUS sebanyak 14.181 Orang dengan capaian 1,2 persen;

b. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Untuk penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat umum diperlukan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polisi Wilayatul Hisbah (Pol WH). Satpol PP

mempunyai fungsi untuk membantu menyelenggarakan ketentraman, keamanan dan

menegakkan peraturan serta kebijakan Daerah. Sedangkan Pol. WH mempunyai tugas dan

fungsi untuk melakukan pengawasan.

c. Informasi dan Telekomunikasi

Kantor Pos di Kabupaten Gayo Lues terdapat 1 unit yaitu yang terletak di ibukota

kabupaten dan 3 unit Pos Desa di Kecamatan Kuta Panjang, Rikit Gaib, dan Terangun.

Sampai tahun 2012 sarana informasi dan telekomunikasi yang terdapat di Kabupaten Gayo

Lues antara lain, satu unit stasiun televisi, tabloid, Koran daerah dan Koran nasional, radio

amatir 2 Unit yaitu Suara Gayo dan Radio Mentalu dengan kondisi penyiaran

70%. serta radio dua arah (HT). Stasiun Televisi (LTV) daerah yang baru menjangkau

masyarakat seputaran Kota Blangkejeren dan telepon rumah yang telah menjangkau 3

kecamatan induk yakni, Kec. Blangkejeren, Kuta panjang, Terangun dan Rikit Gaib.

Di sektor komunikasi, terdapat 2 Kecamatan yang belum terjangkau layanan

telepon yakni Kecamatan Pining dan Kecamatan Pantan Cuaca. Untuk sarana telepon umum

berupa warung telepon (wartel) sudah tidak ada, dari sebelumnya 7 unit. Hal ini

dimungkinkan karena kecenderungan masyarakat untuk beralih ke telepon seluler.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita

Kemampuan daya beli masyarakat diharapkan dapat terwakili oleh variabel

konsumsi riil per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran per kapita setahun yang sudah

distandarkan dengan mendeflasikan dengan Indeks Harga Konsumen. Perkembangan Nilai

Pengeluaran Perkapita Sebulan Penduduk dapat dilihat pada Gambar 2.12.

Page 47: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

34

Gambar 2.12.

Perkembangan Nilai Pengeluaran Perkapita Sebulan Penduduk

Ukuran moneter bagi kesejahteraan penduduk didekati menggunakan nilai

pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita telah menjadi pendekatan (proxy) bagi tingkat

kesejahteraan penduduk. Dari Gambar 2.12 terlihat bahwa pengeluaran perkapita sebulan

penduduk Kabupaten Gayo Lues pada kurun waktu 2008- 2013 cenderung berfluktuasi.

Pada tahun 2008- 2009 sempat menurun sebesar 5,32 persen, yaitu dari 388.446 rupiah di

tahun 2008 menjadi 367.783 rupiah di tahun 2009. Pada tahun 2010- 2011, nilai ini

berangsur-angsur naik di tiap tahun akan tetapi mengalami penurunan kembali di tahun

2012. Pada tahun 2013, nilai pengeluaran perkapita naik kembali sebesar 1,73 persen yaitu

dari 537.842 rupiah di tahun 2012 menjadi 547.136 rupiah di tahun 2013.

Pengeluaran perkapita yang didasarkan pada paritas daya beli (Purchasing Power

Parity) dapat menjadi cerminan kemampuan daya beli masyarakat suatu daerah

dibandingkan dengan daerah lain. Secara umum kemampuan daya beli masyarakat

Kabupaten Gayo Lues dan kabupaten/kota lain mengalami peningkatan, akan tetapi

kecenderungan peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Gayo Lues tampak lebih

rendah dari kecenderungan peningkatan daya beli rata-rata masyarakat di Provinsi Aceh.

388446367783

416337

560065537842 547136

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rp), 2008-2013

Page 48: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

35

Gambar 2.13.

Nilai dan Proporsi Pengeluaran Perkapita Non MakananSebulan, 2010-2013

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Gayo Lues tahun 2014

Perubahan proporsi pengeluaran untuk non makanan dapat mengindikasikan pola

perkembangan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggi proporsi pengeluaran

untuk non makanan menunjukkan perbaikan pada tingkat kesejahteraan. Proporsi

pengeluaran non makanan terhadap total pengeluaran dapat dijadikan alat pendekatan dalam

mengukur perkembangan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggi proporsi

pengeluaran non makanan menunjukkan perbaikan pada tingkat kesejahteraan. Pada tahun

2013, proporsi pengeluaran non makanan sebesar 36,05 persen, turun dibandingkan tahun

sebelumnya yang sebesar 36,30 persen. Proporsi terbesar dari pengeluaran non makanan

tersebut adalah pengeluaran terkait perumahan dan fasilitas rumah tangga (46,42 persen)

disusul pengeluaran untuk aneka barang dan jasa sebesar 31,84 persen. Pengeluaran untuk

pakaian, alas kaki, dan tutup kepala di urutan berikutnya sebesar 10,63 persen.

Disisi pengeluaran untuk makanan, pengeluaran terbesar adalah untuk padi-padian (24,48

persen), disusul pengeluaran untuk tembakau dan sirih (17,30 persen). Pengeluaran untuk tembakau

yang cukup besar menunjukkan masyarakat kabupaten ini masih erat dengan kebiasaan merokok

dan bahkan menjadi kebutuhan prioritas bagi para kepala rumahtangga.

b. Produktivitas Pertanian

Pertanian merupakan sektor utama yang mendukung perekonomian Gayo Lues.

Pertanian yang dimaksud adalah perkebunan, peternakan dan perikanan. Sebagai daerah

dengan potensi pertanian yang menjanjikan, setiap tahunnya berbagai sumber dana

dialokasikan untuk membangun sektor ini. Pengembangan tanaman pangan dan

hortikultura dimaksudkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, lebih jauh

ditargetkan untuk dapat mensuplai daerah-daerah di luar Gayo Lues. Apabila

memungkinkan sektor ini diharapkan akan bersaing untuk produksi hasil tani organik.

148120

190586 195217 19721935,58

34,03

36,336,05

32,5

33

33,5

34

34,5

35

35,5

36

36,5

0

50000

100000

150000

200000

250000

2010 2011 2012 2013

Nilai Pengeluaran Non Makanan Proporsi Pengeluaran Non Makanan

Page 49: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

36

Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap

pembentukan PDRB Kabupaten Gayo Lues. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Gayo

Lues mencapai 54,20 persen hingga 56,22 persen selama 2010-2013. Secara lebih rinci,

subsektor pertanian yang berkontribusi paling besar adalah subsektor tanaman pangan

(23,73 persen) dan subsektor tanaman perkebunan (15,93 persen). Sementara itu subsektor

kehutanan dan perikanan merupakan subsektor dengan kontribusi terkecil yang masing-

masing berkontribusi sebesar 6,38 persen dan 5,14 persen.

Produksi padi Kabupaten Gayo Lues mengalami pasang surut seiring dengan luas

panen. Produksi padi di tahun 2011 pernah naik menjadi 64,79 ribu ton dari tahun 2010

yang sebesar 60.85 ribu ton. Kemudian turun di tahun 2012 menjadi 50,21 ribu ton dan naik

kembali di tahun 2013 menjadi sebesar 54,73 ribu ton. Sentra produksi padi Kabupaten

Gayo Lues berada di Kecamatan Blangkejeren (10,90 ribu ton), Blang Jerango (8,95 ribu

ton) dan Kuta Panjang (7,65 ribu ton). Sementara itu kecamatan dengan produksi terkecil

adalah Kecamatan Putri Betung (1,84 ribu ton) dan Pining (1,09 ribu ton). Secara

keseluruhan, produksi rata-rata padi kabupaten ini di tahun 2013 adalah sebesar 4,55 ton

perhektar.

Komoditas tanaman sayuran terbanyak di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2013

adalah cabai besar sebanyak 3.051 ton. Cabai besar ini banyak dihasilkan di

Kec.Blangkejeren, Dabun Gelang dan Blang Pegayon. Berikutnya adalah cabe rawit yang

diproduksi sebesar 3.160 ton dengan sentra produksi yang telah merata di semua kecamatan.

Produksi cabe rawit ini turun jika dibandingkan produksi tahun 2012 lalu yang sebesar

4.104 ton. Selanjutnya ialah tomat sebanyak 1.480 ton dengan sentra produksi di Kec. Kuta

Panjang. Disusul kacang panjang sebanyak 400 ton dengan sentra produksi di Kec. Blang

Pegayon.

Pada tahun 2013, produksi perikanan di Kabupaten Gayo Lues menunjukkan

peningkatan, kecuali pada komoditas ikan mujahir yang turun sebesar 3,14 persen.

Komoditas perikanan yang naik dengan sangat pesat adalah ikan lele yang naik sebesar

96,37 persen dari tahun 2012. Ikan Mas menunjukkan penurunan selama 2010-2012, tetapi

kembali naik di tahun 2013. Sedangkan ikan gabus menunjukkan trend peningkatan selama

kurun waktu 2010-2013 dan sempat turun di tahun 2012.

Namun demikian, disadari atau tidak, sub sektor peternakan memiliki peranan yang

strategis dalam kehidupan perekonomian dan pembangunan sumberdaya manusia daerah.

Peranan ini dapat dilihat dari fungsi produk peternakan sebagai penyedia protein hewani

yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Oleh karenanya tidak

mengherankan bila produk-produk peternakan disebut sebagai bahan ”pembangun” dalam

kehidupan ini. Selain itu, secara hipotetis, peningkatan kesejahteraan masyarakat akan

diikuti dengan peningkatan konsumsi produk-produk peternakan, yang pada akhirnya turut

menggerakan perekonomian pada sub sektor peternakan.

Page 50: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

37

Populasi ternak besar di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2013 didominasi oleh

ternak kerbau sebanyak 9.177 ekor dan sapi sebanyak 5.078 ekor dengan sentra peternakan

di Kec. Blangkejeren dan Terangun. Kemudian ternak kambing sebanyak 3.950 ekor dan

domba sebanyak 2.924 ekor dengan sentra peternakan yang telah merata di seluruh

kecamatan. Sedangkan populasi ternak paling sedikit adalah kuda sebanyak 328 ekor

dengan sentra peternakan di Kec. Blangkejeren dan Rikit Gaib. Populasi Unggas di

Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2013 paling banyak berupa itik sebanyak 9.512 ekor

dengan sentra lokasi di Kec. Kuta Panjang. Berikutnya adalah ayam kampung sebanyak

36.506 ekor dan ayam ras sebanyak 35.975 ekor dengan sentra lokasi di Kec. Blangkejeren.

Komoditas tanaman perkebunan terbanyak di Kabupaten Gayo Lues pada tahun

2013 adalah kemiri sebanyak 4.253 ton dengan sentra produksi di Kec. Putri Betung.

Selanjutnya adalah serewangi sebanyak 2.200 ton dengan sentra produksi yang telah merata

di semua kecamatan. Berikutnya ialah tembakau sebanyak 1.392 ton dengan sentra produksi

di Kec. Blang Jerango dan Terangun. Disusul kopi dan kakao masing-masing sebanyak

1.145 ton dan 912 ton.

Selama 2007–2013, prioritas pengembangan kopi, kakao, tembakau dilakukan

reguler tiap tahun, berupa pengadaan bibit, dan bantuan saprodi. Daerah yang jadi

pengembangan kakao ada di Kecamatan Terangun, Pining, Tripejaya dan Putri Betung,

sementara kopi di Kecamatan Pantan Cuaca, Dabun Gelang, Blangjerango dan

Blangkejeren. Menurut pengakuan beberapa petani kopi, produksi yang mereka dapat

sejauh ini belum dapat menggerakkan tingkat kesejahteraan keluarganya ke level yang

lebih baik, masih sangat jauh dengan apa yang sudah dinikmati petani kopi di Aceh Tengah

dan Bener Meriah. Demikian juga dengan petani kakao. Hal ini menurut mereka karena

harga jual yang diperoleh masih lebih rendah dibandingkan dengan ongkos produksi

termasuk ongkos angkut keluar dari kebun.

Kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi Kabupaten Gayo Lues menempati

urutan pertama dari segi Pendapatan Domestik Bruto Regional (PDRB). Dalam lima tahun

terakhir ini, rata-rata sumbangan sektor pertanian kepada PDRB lebih 50%, sektor ini juga

menyerap hampir setengah dari tenaga kerja. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor

pertanian dalam pembangunan ekonomi Gayo Lues.

Meskipun demikian, sektor pertanian di Kapubatan Gayo Lues menghadapi tantangan-

tantangan yang tidak ringan. Secara perlahan, terdapat penurunan sumbangan sektor

pertanian kepada PDRB. Hal ini tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang

dihadapinya. Para petani menghadapi turunnya kualitas kesuburan tanah, beralih fungsi

lahan pertanian menjadi pemukiman, banyaknya hama dan penyakit tanaman, dan

perubahan iklim yang tidak menentu.

Page 51: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

38

c) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Koperasi merupakan salah satu badan usaha dari tingkat desa sampai pusat yang

dapat diandalkan untuk mengembangkan perekonomian rakyat pedesaan. Di kabupaten

Gayo Lues sejak tahun 2010 terbentuk 6 unit KUD sampai tahun 2013 jumlahnya tidak

bertambah yaitu 6 KUD yang berstatus aktif sebanyak 3 dan sisanya tidak aktif. Untuk

koperasi non KUD mengalami peningkatan setiap tahun, pada tahun 2012 sebanyak 119 dan

pada tahun 2013 menjadi 130.

Sementara jika dilihat dari persebaran industri di setiap kecamatan maka semua

kecamatan di Kabupaten Gayo Lues telah memiliki unit industri mikro dan kecil. Terangun

merupakan kecamatan dengan unit industri terbanyak dengan industri minyak nilam sebagai

industri andalannya. Disusul Blangkejeren dengan industri tikarnya dan Blangjerango

dengan industri minyak sere wanginya. Sedangkan kecamatan dengan unit industri terkecil

adalah Rikit Gaib dengan hanya memiliki 15 unit usaha industri mikro dan kecil.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Kondisi Jalan

Kondisi Jalan memegang peranan penting dalam menjadikan Kabupaten Gayo Lues

lebih terbuka dan dikenal oleh banyak daerah lain, Sampai dengan tahun 2013, pemerintah

daerah kabupaten ini telah membangun jalan sepanjang 839,97 km. 37,18 persen jalan

tersebut (310,85 km) masih berupa jalan tanah, 30,62 persen atau sepanjang 255,96 km

sudah berupa jalan aspal, 15,82 persen atau sepanjang 132,22 km berupa jalan kerikil dan

sisanya adalah jalan yang belum dirinci jenisnya. Kabupaten Gayo Lues juga dilintasi oleh

Jalan Negara sepanjang 142 km dan Jalan Provinsi sepanjang 145,41 km. Untuk Jalan

Negara semuanya sudah dalam kondisi teraspal sedangkan untuk Jalan Provinsi masih ada

sepanjang 50,9 km yang masih berupa kerikil dan sepanjang 13,9 km masih berupa tanah.

b. Kondisi Jembatan

a. Panjang jembatan

- Jumlah dan Panjang jembatan Jalur Blangkejeren – Aceh Tenggara 22 Unit dengan

panjang 360,7 m.

- Jumlah dan Panjang jembatan Jalur Blangkejeren – Aceh Timur 42 Unit

denganPanjang 755 m.

- Jumlah dan Panjang jembatan Jalur Blangkejeren – Aceh Tengah 18 Unit dengan

panjang 430,8 m.

- Jumlah dan Panjang jembatan Jalur Blangkejeren - Aceh Barat Daya 33 Unit

dengan panjang 493,9 M.

Page 52: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

39

d) Daerah Irigasi

Sampai saat ini upaya pemanfaatan sumber daya air untuk pertanian air tengah giat

dilaksanakan melalui pembangunan irigasi dan saluran distribusi pada lahan pertanian.

Pemerintah Gayo Lues telah membangun irigasi sebanyak 158 unit dan tersebar di setiap

kecamatan. Apabila kebutuhan irigasi teknis sudah dipenuhi dan bantuan saprodi

dilaksanakan tepat sasaran, maka produksi hasil pertanian akan meningkat yang pada

akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Luas lahan persawahan Kabupaten Gayo Lues tahun 2012 sebesar 7746 Ha yang

kebanyakan adalah sawah berpengairan sederhana sekitar 5802Ha, sawah beririgasi

setengah teknis 1499 Ha dan sawah tadah hujan seluas 445 Ha. Luas lahan tersebut

berkurang sebesar 634,46 Ha dibanding tahun 2011 dan produktivitasnya turun menjadi

50.212 ton gabah atau rata-rata 4.45 ton/Ha dari sebelumnya 64.795 ton gabah atau rata-rata

4.48 ton/Ha. Tanaman hortikultura yang produksinya besar di wilayah ini antara lain

jagung, cabe merah, cabe rawit dan bawang merah.

e) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Faktor lingkungan lainnya yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan derajat

kesehatan adalah fasilitas fisik perumahan seperti fasilitas untuk buang air besar. Sebagian

besar rumah tangga di Kabupaten Gayo Lues (70,37 persen) tidak memiliki fasilitas buang

air besar sendiri. Pada umumnya rumah tangga tersebut menggunakan sungai sebagai

tempat buang air besar.

Gambar 2.14.

Rumah Tangga menurut Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar (Persen), 2013

Sumber: BPS Kabupaten Gayo Lues, 2013

29,63

5,617,95

56,81

0

10

20

30

40

50

60

Sendiri Bersama Umum Tidak ada

Page 53: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

40

f) Penataan Ruang

Penataan ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar

terwujud alokasi ruangan nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan tingkat perkembangan wilayah.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah

kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, yang berfungsi Sebagai dasar

untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten,

memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten, dan

sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

g) Perhubungan

Sampai tahun 2014 Transportasi yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues hanya

transportasi darat diantaranya angkutan bus antar kota, antar kabupaten dan propinsi,

angkutan penumpang antar kecamatan atau pedesaan, angkutan umum/barang dan becak

bermotor. Namun pada tahun 2015 kementerian perhubungan telah meresmikan Bandara

Senubung di Kabupaten Gayo Lues sebagai saran transportasi udara yang nantinya

diharapkan bisa mempermudah akses antar Kabupaten dan Provinsi di Insonesia. Sampai

tahun 2014 Terdapat 54 Armada yang menjadi sarana transportasi dari dan keluar

Kabupaten.

Data kendaraan roda dua/tiga ada sebanyak 1520 unit, sedangkan kendaraan roda

empat atau lebih ada sebanyak 446 unit. Berdasarkan data Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informasi Kabupaten Gayo Lues (2012) menunjukan bahwa izin trayek diberikan

terhadap sarana angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sejumlah 78 Unit.

h) Fasilitas Bank dan Non Bank

Terdapat Tiga bank di Kabupaten Gayo Lues, yaitu BANK Aceh, BRI dan Bank

Mustaqim. Nasabah BANK Aceh pada awal Tahun 2013 berjumlah 8242 nasabah dengan

nominal Rp. 36.940.000 dan pada akhir tahun 2013 berjumlah 7728 nasabah dengan

nominal Rp. 51.035.000 untuk tabungan Simpeda. Sedangkan untuk tabungan Simpedes

Bank BRI Cabang Pembantu Blangkejeren Pada awal tahun 2013 berjumlah 612 nasabah

dengan nominal Rp 1.522.954.485 dan pada akhir tahun 2013 berjumlah 698 nasabah

dengan nominal Rp2.655.544.405. Untuk tabungan Mustaqim, nasabah Bank Mustaqim

pada awal tahun 2013 berjumlah 1.397 nasabah dengan nominal Rp. 438.525.658 dan pada

akhir tahun 2013 berjumlah 1.520 nasabah dengan nominal Rp 651.830.372.

i) Ketersediaan Air Bersih

Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan tidak akan terwujud tanpa suatu

lingkungan yang baik, seperti tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai,

perumahan dan pemukiman yang sehat. Berdasarkan gambar 2.16, terlihat bahwa mayoritas

Page 54: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

41

rumah tangga di kabupaten ini (62,76 persen) memanfaatkan mata air sebagai sumber utama

air minum rumah tangga. 44,77 persen bersumber dari mata air terlindung dan 17,99 persen

bersumber dari mata air tidak terlindung. Sementara itu persentase terbanyak kedua adalah

rumah tangga dengan leding (11,70 persen) disusul rumah tangga dengan sumur sebagai

sumber utama air minumnya (10,79 persen). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar

2.15.

Gambar 2.15.

Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum (Persen) , 2013

j) Pertambangan dan Energi

Gayo Lues memiliki potensi sektor pertambangan yang menjanjikan untuk

dikembangkan dan tersebar di sebahagian besar wilayah Gayo Lues. Potensi ini akan

memberikan manfaat yang besar untuk kemakmuran masyarakat Gayo Lues khususnya dan

Aceh umumnya apabila Pemerintah Gayo Lues, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat

bekerjasama untuk membangun dan mengembangkan sektor pertambangan dan energi di

wilayah ini. Keberhasilan membangun dan mengembangkan sektor pertambangan dan

energi akan terwujud apabila didukung oleh kemandirian masyarakat dan keuangan Gayo

Lues yang diharapkan akan terus meningkat setiap tahunnya.

Bahan tambang dan galian di Kabupaten Gayo Lues dari jenis non logam umumnya

berupa andesit, batu pasir, pasir sungai/kerikil, koral, tanah liat, sirtu, batu apung dan batu

kapur, sedangkan dari jenis logam berupa tembaga, emas, besi dan sebagainya

Dalam proses penyulingan tradisional ini yang dibutuhkan kayu bakar dalam jumlah

banyak untuk mendapatkan panas tinggi dalam waktu yang lama. Karena petani nilam dan

sere wangi hanya mengandalkan kayu bakar, bukan hal yang mustahil kalau hutan akan

dirambah untuk kebutuhan kayu bakar. Atas dasar permasalahan ini, maka pemerintah Gayo

Lues tetap menjadikan energi listrik sebagai prioritas dalam pembangunan masyarakat Gayo

Lues. Dengan adanya tenaga listrik, tentu saja penebangan kayu tersebut bisa diminimalisir

selaras dengan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kelestarian hutan.

Air sungai 3,6 Air kemasan bermerk 0,8

Air isi ulang 9,7

Leding meteran 10,83

Leding eceran 0,54

Sumur bor/ pompa 5,74

Sumur terlindung 5,05

Sumur tak terlindung 0,97

Mata air terlindung 44,77

Page 55: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

42

Gayo Lues yang didominasi oleh hutan, memiliki sumber air terjun sebagai sumber

tenaga listrik skala mikro. Energi ini diperkirakan mampu untuk memenuhi kebutuhan

listrik di desa-desa terpencil. Pembangunan PLTMH adalah salah satu solusi yang paling

tepat, selain hasilnya akan dinikmati masyarakat, komitmen menjaga sumberdaya air di

hutan akan sejalan karena debit air terjun harus stabil demi berfungsinya PLTMH. Ke

depan Pemerintah Gayo Lues merencanakan pembangunan PLTA di wilayah Kecamatan

Pining dan Putri Betung dengan memanfaatkan debit air terjun yang relatif lebih tinggi.

Beberapa PLTMH yang sudah dibangun selama tahun 2007-2011, diantaranya:

1) PLTMH Rerebe, Tripe Jaya; penambahan daya dari 250 kw menjadi 500 kw;

2) PLTMH Tingkem, Blangjerango;

3) PLTMH Pepelah, Pining;

4) PLTMH Aih Nuso Gumpang, Putri Betung;

5) PLTMH Jamur Gele, Putri Betung;

6) PLTMH Marpunge, Putri Betung;

7) PLTMH Air Panas, Singah Mule;

8) PLTMH Pulo Gelime, Tripejaya

9) PLTMH Kutelengat

Untuk beberapa desa, pemerintah daerah juga memberikan bantuan PLTS dan

genset untuk sarana ibadah dan sosial lainnya. Secara umum dapat diketahui bahwa saat ini

masih banyak desa yang masih belum mempunyai sarana penerangan listrik. Hal ini

merupakan tanggungjawab pemerintah daearah untuk merealisasikannya sebagai wujud dari

komitmen membangun seluruh wilayah dan elemen masyarakat secara adil dan merata.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Distamben Kabupaten Gayo Lues, bahan

galian yang terindikasi terdapat dalam perut negeri seribu bukit ini cukup bervariasi

banyaknya, seperti batuan marmer kita masih memiliki Cadangan Terindikasi/Indicated

Reserve sebanyak 2800000 ton, andesit/basalt sebanyak 53000000 ton, gamping/kapur

sebanyak 7000000 ton, Lempung/serpih sebanyak 7000000 ton dan batuan gunung yang

lain. Tetapi sebagian besar belum sampai pada tahap eksplorasi.

Terdapat lima Kantor Ranting PLN di Kabupaten Gayo Lues yaitu di Kecamatan

Blangkejeren, Kuta Panjang, Terangun, Rikit Gaib dan Pining. Dari kenaikan jumlah

penjualan listrik oleh PLN dari semua ranting dapat diketahui bahwa tingkat konsumsi

listrik oleh masyarakat termasuk instansi di Kabupaten Gayo Lues mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun. Dari data PLN Ranting Blangkejeren, pada tahun 2013, trend penjualan

listrik dari januari-desember 2013 meningkat sebesar 22 persen dibanding tahun 2012.

Page 56: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

43

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Rasio Ketergantungan Hidup

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan dapat dilihat dari perubahan

komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi

penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur ≥ 65

tahun). Semakin kecil angka rasio ketergantungan hidup akan memberikan kesempatan bagi

penduduk usia produktif untuk meningkatkan produktifitasnya.

Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk suatu daerah berdasarkan

kelompok umur dan jenis kelamin. Dasar Piramida Penduduk Kabupaten Gayo Lues yang

terlihat melebar menunjukkan angka kelahiran di kabupaten ini cukup tinggi. Hal ini juga

didukung dari angka rasio ibu anak pada tahun 2012 yang mencapai 43,02 persen, yang

berati setiap 100 wanita usia 15-49 tahun terdapat 43 anak usia 0-4 tahun.

Dasar piramida yang cukup lebar juga dapat menunjukkan kelompok penduduk ini

memiliki rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi, sementara puncak

piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya rasio ketergantungan penduduk tua.

Pada tahun 2012, Kabupaten Gayo Lues memiliki komposisi penduduk usia muda sekitar

34,97 persen, penduduk usia produktif sekitar 62,16 persen, dan penduduk usiatua

sekitar 2,87 persen,dengan total rasio ketergantungan sebesar 60,86 persen. Artinya dari 100

penduduk usia produktif akan menanggung secara ekonomi sekitar 60,86 penduduk usia

tidak produktif.

b. Aparatur Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk

melakukan pemberdayaan, pembangunan, monitoring dan evaluasi serta pelayanan publik

secara profesional. Untuk terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance), Kabupaten Gayo Lues akan menggunakan seluruh tenaga dan kemampuan

sumber daya aparatur yang handal dan potensial dibidangnya sesuai dengan kompetensi

yang ada.

Banyaknya PNS di kabupaten Gayo Lues dari 86 Instansi adalah 3.293 orang. PNS

Golongan III terbanyak yaitu 1778. Sedangkan Golongan I, II dan IV masing – masing

sebanyak 51, 1.092 dan 372 orang. Terdapat lebih banyak PNS Laki – laki yaitu sebanyak

1.834 orang dibandingkan dengan PNS Perempuan yang bejumlah 1.459 orang. Dilihat

berdasarkan komposisi PNS menurut tingkat pendidikan terakhir, jumlah PNS terbesar

adalah mereka yang berpendidikan tamat S-1 yaitu sebesar 1305 orang disusul mereka

yang berpendidikan tamat SLTA sebesar 910 orang kemudian D II berjumlah 529, D III

berjumlah 327 orang, Pendidikan D1 berjumlah 75 orang, D IV berjumlah 36 orang.

Sedangkan PNS dengan pendidikan sekolah dasar berjumlah 38 orang sedangkan yang

tamat SMP 32 orang, S-2 jumlahnya masih sangat sedikit, yaitu hanya sebanyak 41 orang

yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues

Page 57: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

44

II. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPK TAHUN

2015

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2015 disahkan sebagai dokumen Peraturan

Bupati Kabupaten Gayo Lues Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Gayo Lues. Tema pembangunan Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2015

menurut RKPK 2015 adalah: ” Meningkatkan Sinergi Perencanaan Pembangunan Dengan

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Gayo Lues Sejahtera”. Untuk mendukung

pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan pencapaian visi dan misi Kabupaten Gayo

Lues baik jangka panjang maupun jangka menengah, serta sinkronisasi Prioritas

Pembangunan Nasional yang terdiri:

1. Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah

2. Reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan

3. Pemberdayaan ekonomi

4. Penaggulangan kemiskinan

5. Ketahanan pangan dan kemandirian pangan

6. Infrastruktur yang berkelanjutan

7. Peningkatan mutu pendidikan

8. Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan.

9. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

10. Pelestarian dan pengambangan adat istiadat dan seni budaya

11. Stabilitas keamanan dan ketertiban.

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah berusaha secara maksimal untuk mencapai

seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun

2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan

Kinerja Tahun 2014, rata-rata memperoleh kategori capaian Sangat Baik, hanya beberapa

sasaran memperoleh kategori capaian Baik. Adapun rincian tingkat capaian rata-rata

masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21

Tingkat capaian rata-rata untuk masing-masing sasaran dalam RKPK tahun 2014

No SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 Menciptakan Hidup dan Kehidupan Masyarakat yang Islami sesuai dengan Ajaran Dalam Al Qur'an dan

Hadits

1.1 Meningkatnya Pengamalan

Masyarakat terhadap Syariat

Islam

1 Angka Melek Al-Qur’an 60 % 65% 107 %

2 % Kemakmuran rumah ibadah 70 % 75% 107 %

3 Jumlah Imam/ulama 94 Orang 70 Orang 74 %

4 % Masyarakat yang menunaikan

zakat 50% 70% 140%

1.2 Meningkatnya Prasarana dan

Sarana Peribadatan dan

Lembaga Keagmaan

1 Jumlah sarana peribadatan per

desa 2 Unit 2 Unit 100%

2 Jumlah lembaga keagaamaan per 1 Unit 1 Unit 100%

Page 58: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

45

desa

2 Menciptakan Ketentraman, Keamanan dan Kedamaian Masyarakat dalam Menjalankan Ibadah

2.1 Mewujudkan Ketentraman

Masyarakat dalam

Menjalan-Kan Ibadah dan

Kehidupan Sosial Budaya

1 Jumlah peraturan yang

ditetapkan yang berkenaan

dengan ketentraman dan

kertetiban dalam menjalankan

ibadah

0 0 0

2 Penurunan angka pelanggaran

ketentraman masyarakat dalam

menjalankan ibadah

50% 26,4% 52,8%

3

Menciptakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Bebbas dari KKN dalam Memberikan

Pelayanan kepada Masyarakat dan Melaksanakan Pembangunan Daerah sebagai Upaya Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat

3.1 Terwujudnya

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah yang

Transparan, Partisipatif

dan Akuntabel

1 % SKPK yang telah memiliki

Web Site 50% 40% 80%

2

Jumlah pejabat yang memiliki

sertifikat keahlian pengadaan

barang dan jasa

90 Orang 94 Orang 104%

3 Nilai LAKIP SKPK dan

Pemerintah Kabupaten C CC C

4 % usulan dalam RKPK yang

diakomodir dalam APBK 100% 99% 99%

5 Opini BPK terhadap Laporan

Kuangan Daerah WTP WDP WDP

6 Jumlah desa yang berstatus

swasembada 29 Desa 28 Desa 96,5%

7 Jumlah desa yang memiliki

RKPkp dan APBKp 136 Desa 136 Desa 100%

8 Penyusunan rancangan APBK

tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu 100%

10 Laporan keuangan pemda yang

sesuai SAP dan tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu 100%

3.2 Terwujutnya Aparatur

Pemerintahan yang

Kompeten, Berwibawa,

Propesional

1 Jumlah PNS Yang mengikuti

Tugas belajar/ijin belajar 19 Orang 5 Orang 26,32%

2 % jabatan struktural yang terisi 100% 73,2% 73,2%

3 % PNS yang menduduki jabatan

sesuai kompetensi 70% 70% 100%

4

Jumlah PNS yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan

a. Diklat Kepemimpinan

b. Diklat Teknis

c. Diklat Fungsional

60 Orang

50 Orang

90 Orang

81 0rang

69 Orang

85 Orang

135%

138%

94,4%

5 % PNS yang dilantik dalam

jabatan Fungsional tertentu 70 orang

188 orang

268%

6

% kualifikasi pendidikan

aparatur pemerintah kampung

tamatan SLTA

95% 75% 79%

3.3 Terwujudnya Pelayanan

Prima bagi Masyarakat

1

Pelimpahan kewenangan tentang

pelayanan terpadu yang

dilaksanakan di KPPTSP dan

Kecamatan

57

Kewenangan 15 Kewenangan 26,32%

2

% Penduduk yang telah memiliki

administrasi kependudukan

a. KTP

b. Kartu Keluarga

c. Akta Kelahiran

100%

100%

100%

90%

90%

87%

90%

90 %

87%

3 Jumlah perangkat daerah yang

memiliki SOP 46 SKPK 9 SKPK 19.5%

3.4 Terwujudnya Perencanaan

Pembangunan Daerah

yang Visioner, Ramah

Lingkungan dan

Sustaniable

1 Adanya dokumen RKPK 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

2 % keselarasan dokumen rensta

SKPK dengan RPJM 36% 39% 108,3%

3 % Keselarasan Dokumen renja

SKPK dengan renstra 40% 42% 105%

4 % usaha/perusahaan yang wajib

amdal/UKL/UPL yang

Page 59: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

46

mempunyai amdal/UKL/UPL

5 Jumlah bangunan ber-IMB 8 Unit 12 Unit 150%

6

% Jumlah rumah tangga yang

memiliki tempat pembuangan

sampah

100% 75% 75%

7 Rasio ruang terbuka hijau per

luas wilayah 0,03% 0,04% 133%

4 Menegagkan supremasi Hukum,

4.1 Mewujudkan Penegakan

Supremasi Hukum 1

% pembahasan Qanun yang

dilaksanakan 100% 55%% 55%

2 % qanun yang diselesaikan

dalam prolegda 100% 33,3% 33,3%

3

Regulasi daerah yang

diterbitkan:

a. Qanun

b. Perbup

c. Keputusan Bupati

d. MOU Bupati

9 Qanun

18 Perbup

500 kebup

15 MOU

3 Qanun

27 Perbup

701 Kebup

16 MOU

33,3%

150%

140%

107%

4 Jumlah Produk hukum yang

disosialisasikan 3 Qanun 3 Qanun 100 %

5

Jumlah temuan hasil

pemeriksaan lembaga ekternal

(BPK) yang ditindak lanjuti

63 Temuan 50 Temuan 81%

5 Memberdayakan Ekonomi Masyarakat

5.1 Mengembangkan Sektor

Unggulan Dan Produk

Unggulan

1

Peningkatan produksi tanaman

pangan dan holtikultura pertanian

a. Padi

b. Jagung

c. Kedelai

d. Cabe

e. Bawang merah

f. nenas

70.000 Ton

20.000 Ton

50 Ton

4.800 Ton

1.500 ton

400 Ton

63.702 Ton

12.400 Ton

67,5 Ton

4.660 Ton

1.400 ton

370 Ton

91 %

62 %

135%

97 %

93%

93%

2

Peningkatan produktifitas

tanaman pangan dan holtikultura:

a. Padi

b. Jagung

c. Kedelai

d. Cabe

e. Bawang merah

f. nenas

48 Ha

260 Ha

16 Ha

10 Ha

200 Ha

40 Ha

48 Ha

265 Ha

15 Ha

12 Ha

280 Ha

37 Ha

100%

101%

93,75%

100%

140%

92,5%

3

Jumlah populasi ternak:

a. Sapi

b. Kerbau

c. Kambing/biri

d. Unggas

6200 Ekor

10000 Ekor

8700 Ekor

137.450 Ekor

5.367 Ekor

9.407 Ekor

7.337 Ekor

121.124 Ekor

87%

94%

84%

88%

4

Jumlah hasil produksi

perkebunan:

a. Kopi

b. Sere wangi

c. Nilam

d. Kakao

e. Karet

1.214 Ton

1.143 Ton

46,2 Ton

1005 Ton

22,5 Ton

1.500Ton

2.280 Ton

85 Ton

3.601 Ton

77,5 Ton

123,5%

192 %

184%

358,3%

344%

5 Produksi hasil perikanan 2000 Ton 2.968 Ton 148,4%

6

Jumlah hasil produktifitas lahan

perkebunan:

a. Kopi

b. Sere wangi

c. Nilam

d. Kakao

125 Ha

140 Ha

8 Ha

225 Ha

130 Ha

150 Ha

10 Ha

250 Ha

104%

107%

125%

111%

7 Jumlah daerah tujuan wisata 7 Lokasi 10 Lokasi 143 %

8

Jumlah Kunjungan :

a. Manca negara

b. domestik

200 Orang

1.000 Orang

158 Orang

1.095 Orang

79 %

99,5 %

9 Jumlah Hotel/penginapan 10 Unit 14 Unit 140 %

Page 60: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

47

10 Jumlah penghasilan daerah dari

sektor pariwisata 10.000.00

10.500.000 105%

11 Jumlah jenis usaha ekonomi

kreatif 4 jenis 4 jenis 100%

5.2 Meningkatnya Potensi dan

Daya Saing Daerah Melalui

Peningkatan Investasi;

1 Jumlah Investasi Daerah 2.500.000.000 2.500.000.000 100%

2 Panjang jalan yang dibangun 50 Km 46,19 Km 92.38 %

3 % jalan yang di rehab 65% 65% 100 %

4 Panjang jembatan yang dibangun 96 Meter 96 Meter 100 %

5 % jembatan yang direhab 15% 15% 100 %

6

Kondisi Jalan:

a. kondisi baik

b. kondisi rusak ringan

c. kondisi rusak berat

63,80 Km

3,60 Km

1,35 Km

64,40 Km

3 Km

1 Km

109%

83,3%

74%

7

Kondisi Jembatan:

a. kondisi baik

b. kondisi rusak ringan

c. kondisi rusak berat

1.253 M

295 M

462 M

1.468 M

285 M

267 M

120 %

96,6 %

58%

8 % Drainase dalam kondisi baik 90 % 80 % 89 %

9

% kondisi irigasi

a. kondisi baik

b. kondisi sedang

c. kondisi rusak

90.000 M2

30.000 M2

25.000 M2

91.870 M2

29.827 M2

24.684M2

102%

99%

99%

10 Jumlah Irigasi yang dibangun 6 Unit 5 Unit 83,3%

11 % Pemenuhan sarana

Komunikasi 70 % 75 %

107,14

%

12 Pertumbuhan ekonomi Gayo

Lues 4,58 % 4,58% 100%

13 % desa yang dialiri listrik 100% 100% 100%

14 % tanah milik pemda yang di

sertifikatkan 50% 32,93% 65,9%

5.3 Mewujudkan Usaha Mikro

Kecil Menengah Dan

Koperasi yang Tangguh

Sehingga dapat Mengambil

Bagian dalam Proses

Pembangunan Ekonomi

Daerah;

1 Jumlah koperasi 131 Unit 141 Unit 107,6 %

2 Jumlah koperasi aktif 87 Unit 55 Unit 63,21 %

3 Jumlah koperasi yang

mendapatkan modal usaha 3 Unit 3 Unit 100 %

4 Jumlah anggota koperasi 4500 Orang 5.622 Orang 125 %

5 Jumlah Pasar Tradisional 24 Lokasi 24 Lokasi 200 %

6 Jumlah Super Market 2 Unit 2 Unit 100 %

7 Jumlah UKM yang

mendapatkan bantuan 70 UKM 70 UKM 100 %

8 Jenis pajak daerah 9 Macam 9 Macam 100 %

9 Jenis Retribusi Daerah 2 Macam 2 Macam 100%

10 Jumlah penerimaan pajak daerah 1.853.043.464 3.767.697.188 203,32 %

11 Jumlah penerimaan retribusi

daerah 14.864.157.700

15.505.329.095

104,31

%

12

Jumlah penerimaan hasil

perusahaan milik daerah dan

pengelolaan daerah yang

dipisahkan

2.537.319.727

2,369,356,109

93,38 %

13 Jumlah penerimaan lain-lain

PAD yang sah 5.732.984.300 3.854.255.230 67,23 %

14

Jumlah kelompok tani:

a. Pemula

b. Lanjut

c. Madya

d. Utama

600 Klp

110 Klp

3 Klp

1 Klp

619 Klp

110 Klp

3 Klp

0 Klp

103 %

100 %

100 %

0 %

15 Jumlah Desa mandiri pangan 2 Desa 2 Desa 100%

16 Jumlah tenaga penyuluh 120 Orang 137 Orang 114 %

6 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Rehabilitasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Social

6.1 Menurunya Jumlah

Penyandang Masalah

1 % penurunan angka kemiskinan 20,02% 22,35% 111,6%

2 % PMKS yang ditangani 22,7% 22,7% 100 %

Page 61: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

48

Kesejahteraan Sosial 3

Jumlah panti sosial yang dikelola

swasta 12 Panti 12 Panti 100 %

4 Jumlah PMKS 3000 PMKS 2094 PMKS 70%

5

Jumlah donatur yang tercatat

dalam pengelolaan masalah

sosial

2 Donatur 2 Donatur 100%

6 Jumlah rumah tidak layak huni

yang dibangun 720 Rumah 288 Rumah 40%

7 Penyediaan Pemerataan Mutu Pendidikan

7.1 Meningkatnya

Ketersediaan Sarana dan

Prasarana, Akses,

Pemerataan, Mutu,

Revevansi dan Daya Saing

Pendidikan;

1 Angka melek huruf 87,38% 88,19% 109%

2

Angka Partisipasi Kasar (APK) :

a. PAUD/TK

b. Wajar Dikdas (SD-SMP)

c. SMA/SMK/MA

46 %

97 %

68 %

25 %

100 %

91 %

54 %

103 %

134 %

3

Angka Partisipasi Murni (APM):

a. SD/MI

b. SMP/MTs

c. SMA/SMK/MA

100%

96,75%

90%

95%

95,75%

90%

100%

100%

100%

4

Angka Putus Sekolah:

a. SD/MI

b. SMP/MTs

c. SMA/SMK/MA

0,5 %

1 %

2 %

1 %

3 %

3 %

50 %

300 %

150 %

5

Angka Melanjutkan sekolah:

a. SD/MI

b. SMP/MTS

c. SMA/SMK/MA

d. Perguruan Tinggi Negeri

e. perguruan Tinggi Swasta

100 %

100 %

100 %

60 %

40 %

100%

100%

100%

50%

50%

100%

100%

100%

83,3%

125%

6

Rata-rata nilai Ujian Nasional

(UN):

a. Nilai UN SD/MI

b. Nilai UN SMP/MTs

c. Nilai UN SMA/MA/SMK

7,2

5,5

5,7

7,5

5,3

4,2

104,5%

97%

74,4%

7

Angka kelulusan :

a. SD/MI

b. SMP/MTs

c. SMA/SMK/MA

99,23 %

99,86 %

99,87 %

99 %

100 %

99 %

99,76 %

100,1%

99,12%

8 %SD/MI/SMP/MTs/SMK/MA

yang terakreditasi 100% 100% 100%

9 Angka rata-rata lama sekolah 8,77 Tahun 9,11 Tahun 96,26%

10

Rasio guru terhadap murid/siswa:

a. SD/MI

b. SMP/MTs

c. SMA/SMK/MA

1 : 15

1 : 15

1 : 11

1 : 16

1 : 14

1 : 10

106%

93,3%

91%

11

% jumlah guru bidang studi:

a. SMP/MTs per bidang studi

b. SMA/SMK/MA perbidang

studi

2,5%

1,24%

2,5%

1,34%

100%

108%

12

% guru berkualifikasi akademik

S1/D-IV

a. SD/MI

b. SMP/MTs

c. SMA/SMK/MA

81%

95%

26%

81%

95%

26%

100%

100%

100%

13 Jumlah Guru Bersertifikat

Pendidik 35 Guru 29 Guru 83%

14 %kepala sekolah bersertifikat

pendidik 100% 16% 16%

15 % pengawas sekolah bersertifikat

pendidikan 100% 78% 78%

16

% kunjungan pengawas sekolah

ke sekolah :

a. SD/MI

b. SMP/MTs

c. SMA/SMK/MA

100%

100%

100%

33%

49%

10,7%

33%

49%

10,7%

17 Indek Pembangunan manusia 69,18 % 69,09% 98,86%

Page 62: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

49

7.2 Meningkatnya

Keterjangkauan Pelayanan

Pendidikan pada Semua

Jenjang Pendidikan bagi

Segenap Lapisan

Masyarakat

1

% Ruang kelas sesuai standar

nasional pendidikan:

a. SD/MI

b. SMP/MTs

c. SMA/SMK/MA

80 %

70 %

60 %

75 %

80 %

85 %

94 %

114 %

142 %

7.3 Meningkatnya Budaya

Baca Masyarakat 1

Jumlah perpustakaan Daerah

a. Pustaka Daerah

b. Pustaka Desa

c. Pustaka Keliling

d. Pustaka Kecamatan

1 Unit

33 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

33 Unit

1 Unit

1 Unit

100 %

100 %

100 %

100%

2 Jumlah pengunjung perpustakaan

per tahun

2.500

Pengunjung

2.423

Pengunjung 97 %

3 Jumlah buku perpustakaan 13.500 Eks 29.013 Eks 215 %

4 Frekuensi sosialisasi budaya baca 1 Kali 1 Kali 100 %

8 Meningkatkan Cakupan, Jenis dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana

8.1 Meningkatnya Kualitas

dan Kapasitas Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Baik Pelayanan Kesehatan

Dasar maupun Rujukan.

1 % Penduduk yang

memanfaatkan rumah sakit 90 % 90 % 100 %

2 % ketersediaan sarana kesehatan

terhadap kebutuhan minimal 100 % 100 % 100 %

3 Rata-rata Usia Harapan hidup

masyarakat 67,22 Tahun 69 Tahun 102 %

4 Jumlah kunjungan ibu hamil K4 1.958

Kujungan

2.019

Kunjungan 97,02%

5 Jumlah komplikasi kebidanan

yang tangani

145

Komplikasi 151 Komplikasi 104%

6

Jumlah pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan

1.835

Kelahiran

1.835

Kelahiran 100%

7 Jumlah pelayanan kesehatan

dasar masyarakat miskin

81.596

Orang 81.596 Orang 100%

8 Jumlah pelayanan nifas 1750 orang 1835 orang 105%

8.2 Menumbuhkan dan

Meningkatkan kesadaran

Masyarakat terhadap

keluarga kecil Baghagia

Sejahtera.

1

% Keluarga sejahtera dibanding

jumlah total keluarga di Gayo

Lues

80 % 59 % 74 %

2

% Keluarga Prasejahtera

dibanding jumlah total keluarga

di Gayo Lues

10 % 41 % 410 %

3 Jumlah peserta KB aktif 11.866

Orang 13.009 Orang 110 %

4 Jumlah peserta KB baru 1000 Orang 1.808 Orang 180,8%

5 Rata-rata Jumlah anak Per

Keluarga 2 Orang 4 Orang 50 %

6

Jumlah Aseptor KB di Gayo

Lues:

a. Implan/susuk

b. IUD/Spiral

c. Suntik

d. MOW

e. MOP

f. Pil

g. Kondom

95 Orang

457 Orang

3333 Orang

10 Orang

4 Orang

1.533 Orang

497 Orang

216 Orang

169 Orang

8266 Orang

39 Orang

5 Orang

2.884 Orang

359 Orang

227 %

37 %

248 %

390 %

125 %

188 %

72 %

7 % Pasangan usia subur yang

menggunakan kontrasepsi 100 % 100 % 100 %

8 Jumlah Desa siaga 144 Desa 144 Desa 100 %

9 Jumlah Pusyandu Aktif 151

Posyandu 151 Posyandu 100 %

10 Rasio penyuluh KB/kampung 5 Orang 5 Orang 100%

8.3 Peningkatan Kesehatan

Ibu dan Anak Melalui

Penurunan Angka

Kematian Ibu, Bayi dan

Balita;

1 % ibu hamil yang mendapatkan

tablet Fe 91,35% 98% 107,27%

2 Cakupan persalinan oleh tenaga

kesehatan 95,5 % 96 % 101 %

3 Cakupan imunisasi Campak 79,60 % 90,30 % 113,44%

4 % jumlah Kunjungan Bayi 90 % 86% 95,5%

Page 63: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

50

5 Angka Kematian Ibu Melahirkan 0 0rang 4 Orang 0,22 %

6 Angka kematian bayi 0 Bayi 15 Bayi 0,81%

7 Jumlah kasus baru TB BTA + 0 Kasus 34 Kasus 34%

8 % Bayi yang mendapatkan Asi

Ekslusif 66 % 47,7 % 47,7 %

8.4 Peningkatan Status Gizi

Masyarakat 1 % balita Gizi Buruk 0,03% 0,08% 226,7%

2 Angka kesembuhan penderita TB

dan BTA 92,31 % 48,89 % 53 %

3 Penemuan Kasus TB baru 34 Kasus 45 Kasus 132%

9 Mewujudkan Masyarakat Gayo Lues yang Sejahtera Jasmani dan Rohani

9.1 Meningkatnya Pembinaan

dan Pemasyarakatan

Olahraga

1 Jumlah Atlit yang dikirim ke

event Olahraga di luar daerah 210 Orang 210 Orang 100%

2 Jumlah penyelenggaraan event

olahraga di Gayo Lues 7 Event 7 Event 100%

3

Jumlah prestasi olahraga Gayo

Lues tingkat provinsi

a. Emas

b. Perak

c. Perunggu

1 Medali

1 Medali

1 Medali

1 Medali

4 Medali

4 Medali

100%

400%

400%

4 Jumlah Organisasi Olahraga 18

Organisasi 18 Organisasi 100%

5 Jumlah Organisasi

Masyarakat/Pemuda 5 Organisasi

6

Oganisasi 120%

6 Jumlah Klub Olahraga 50 Club 60 Club 120%

7 Jumlah Gedung Olahraga 3 Unit 3 Unit 100%

8 Jumlah pembinaan kepemudaan 2 Kali 2 Kali 100%

9 Frekuensi olahraga kesegaran

jasmani 52 Kali 52 Kali 100%

10 Meningkatnya Konservasi dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

10.

1

Terwujudnya Konservasi

Sumberdaya Alam dan

Lingkungan dalam

Meningkatkan

Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya dan

Lingkungan Serta

Mendayagunakan

Sumberdaya Alam dan

Lingkungan Secara

Berkelanjutan

1

Luas Hutan Kab. Gayo Lues

a. Hutan Lindung

b. Hutan Rakyat

c. Hutan Produksi

d. Hutan produksi terbatas

201.842,86km

72.729,86 Km

30.645,69 Km

19.686,51 Km

221.077,91 Km

72.729,86 Km

30.645,69 Km

19.686,51 Km

110%

100%

100%

100%

2 % wilayah pemukiman penduduk

yang berwawasan lingkungan 70% 65% 92,8%

3 % ruang terbuka hijau 75% 80% 106%

4 Jumlah DAS kritis yang

ditangani 40 DAS 40 DAS 100%

5 Jumlah Daerah aliran sungai

(DAS) 52 DAS 55 DAS 105,7%

6 % pemenuhan air baku untuk

pengairan pertanian 60% 80% 133,3%

7

% Masyarakat yang memakai

energi alternatif baru yang

terbarukan

11,21% 18,11% 161%

10.

2

Mewujudkan Kelestarian

Lingkungan melalui

Pembangunan

Berwawasan Lingkungan

1 % cakupan pelayanan air bersih 87% 90% 103,4%

2 % pembangunan sarana

pengelolaan limbah dipedesaan

45%

41,18%

91,50%

3 % Rumah Tangga pengguna

listrik 93 % 98,7 % 106%

11 Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Secara Terpadu

11.

1

Mewujudkan Pemanfaatan

dan Pengendalian Tata

Ruang

1

Jumlah rekomendasi yang

diterbitkan dalam pemanfaatan

tata ruang

3 Dokumen 3 Dokumen 100 %

2 % Luas pemukiman yang tertata 35 % 50 % 143 %

4 % kerusakan hutan 19,30% 19,18% 19,18%

12 Meningkatkan Upaya Penanganan Mitigasi Bencana dan Penanganan Keluarga Korban Pasca Bencana

12.

1

Meningkatnya Kesadaran

Masyarakat dalam

Meminimalkan Potensi

1 Jumlah daerah rawan bencana

yang dipetakan

11

Kecamatan 11 Kecamatan 100 %

2 % Jumlah Laporan masyarakat 100% 78,5% 78,5%

Page 64: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

51

Terjadinya Bencana terhadap potensi akan terjadinya

bencana

3 % penanganan bencana 100% 100% 100%

4 % penanganan rehabilitasi dan

rekonstruksi 100% 100% 100%

5 % JumlahDesa siaga dan budaya

sadar bencana 100% 93,79% 93,79%

13 Menggali dan Melestarikan Adat Istiadat dan Seni Budaya Gayo

13.

1

Meningkatnya Pelestarian

Adat Istiadat Gayo

1 Pelaksanaan adat istiadat gayo

yang masih dilaksanakan 90 % 90 % 100 %

2 Frekuensi sosialisasi adat istiadat

dan budaya Gayo 2 Kali 2 Kali 100%

14 Mengembangkan Budaya Lokal Dimasyarakat

14.

1

Mewujudkan Masyarakat

Gayo Lues yang

Berbudaya

1 Jumlah kajian budaya Gayo 1 Kali 1 Kali 100 %

2 Jumlah Event seni dan Budaya di

Gayo Lues 4 Kali 6 Kali 150 %

3 Jumlah promosi kebudayaan 3 Kali 3 Kali 100 %

4 Jumlah Prestasi seni dan budaya 3 Piagam 2 Piagam 67 %

5 Jumlah kelompok seni 136 Klp 144 Klp 106 %

6 Jumlah SDM penggiat seni dan

budaya 27 orang 27 orang 100%

15 Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat

15.

1

Peningkatan Ketentraman

dan Ketertiban dalam

Masyarakat

1 Rasio poskamling per Desa

1

Poskamling/

Desa

1

Poskamling/De

sa

100%

2 Rasio Jumlah hansip per

desa/kampung 5 Orang/Desa 5 Orang/Desa 100 %

3 Jumlah Organisasi partai politik 15 Parpol 15 Parpol 100 %

4 Jumlah Organisasi Masyarakat 50 Ormas 56 Ormas 112%

5 % partisipasi masyarakat dalam

pemilihan legislatif 80 % 88,43 % 110,53%

6

% partisipasi masyarakat dalam

pemilihan Presiden dan wakil

presiden

75 % 76,88% 102,5%

16 Meningkatnya Jaminan dan Kepastian Hukum terhadap Perlindungan Hak Anak dan Perempuan

16.

1

Meningkatnya Jaminan

dan Kepastian Hukum

terhadap Perlindungan

Hak Anak dan Perempuan.

1 Jumlah kasus KDRT 0 Kasus 6 Kasus 60%

2

% cakupan perempuan dan anak

korban kekerasan yang

mendapatkan pelayanan hukum

100% 80% 80%

3 % tingkat keterwakilan

perempuan lembaga eksekutif 10 % 6,7 % 67 %

4 % tingkat keterwakilan

perempuan lembaga Legislatif 0,002 % 0,002 % 100%

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues untuk tahun anggaran 2014 secara umum telah

memperoleh capaian sebesar 98 %, atau dengan kategori capaian Sangat Baik.

III. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Kabupaten

Gayo Lues, dalam pelaksanaannya berlandaskan pada tujuan,sasaran, dan program kinerja yang

ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Tahun

2012-2017 maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK).

Page 65: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

52

Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014

menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues pada tahun anggaran 2014. Berbagai capaian strategis tersebut

tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan

tujuan dan sasaran.

Pengukuran dan penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah dilakukan

proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan

kinerja unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, yaitu meliputi proses

perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian

target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Berdasarkan pemaparan akuntabilitas kinerja yang meliputi pengukuran kinerja, analisis

akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan, maka capaian dari setiap tujuan dan sasaran

strategis dan indikator kinerja Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues tahun 2014 adalah :

a. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Capaian kinerja dalam kategori Sangat Baik sebanyak 19 Sasaran Strategis, kemudian

dalam ketegori Baik sebanyak 2 Sasaran Strategis, dalam katagori Cukup sebanyak 7 Sasaran

Strategis.

b. Capaian Kinerja Anggaran

Rata-rata realisasi anggaran belanja adalah sebesar 92% dan anggaran pendapatan

sebesar 97,88%. Hal ini diinterpretasikan bahwa tingkat serapan APBK Kabupaten Gayo Lues

tahun 2014 secara umum dikategorikan dalam kategori baik.

Hasil capaian kinerja sasaran ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target

indikator kinerja Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues memberikan gambaran keberhasilan dalam

pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara keseluruhan

sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan , dan dukungan aktif segenap komponen aparatur,

dan masyarakat.

IV. STRATEGI KE DEPAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

Beberapa langkah atau strategi kedepan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten Gayo Lues dalam antara lain:

a. Peningkatan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan pendekatan komoditas unggulan

daerah dan kawasan yang didukung oleh pembangunan pertanian, perkebunan,

infrastruktur, Koperasi dan UKM serta Pariwisata;

b. Peningkatan pembangunan pedesaan, peningkatan derajat kesehatan, perluasan lapangan

kerja, peningkatan mutu dan akses pendidikan dan penurunan tingkat kemiskinan;

Page 66: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

53

c. Peningkatan dan pengedalian pemanfaatan tata ruang dalam rangka pemulihan daya

dukung dan daya tampung lingkungan serta mengurangi potensi ancaman bencana

d. Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan good

governace, kapabilitas, penciptaan kondisivitas wilayah serta penegakan hukum dan

HAM secara adil dan bijaksana;

e. Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan,

yang diharapkan segala permasalahan yang timbul, dapat direspon secara cepat dan

akurat tanpa menimbulkan permasalahan yang berlarut-larut;

f. Meningkatkan sistem perencanaan kinerja yang terintegrasi dan konsisten sejak dimulai

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan disertai membangun data kinerja baik

pada tingkat pemerintah daerah dan seluruh SKPK

g. Mengupayakan memperbaharui kekurangan sistem pelayanan perijinan yang telah ada,

agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat atau penyempurnaan mekanisme

dan prosedur bidang perizinan;

h. Meningkatkan koordinasi dengan alat kelengkapan dewan Kabupaten Gayo Lues dalam

rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

i. Meningkatkan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergitas

antar lembaga pengawasan internal maupun eksternal (BPK) dan menguatkan fungsi

Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP).

Page 67: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

54

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi

pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana

indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang di asumsikan dalam perencanaan

pembangunan. Analisis asumsi umum/makro ekonomi tahun lalu, tahun berjalan

tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah tahun lalu, tahun berjalan dan

tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang

dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan

perumusan kerangka ekonomi daerah.

Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk

mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tentram, sejahtera dan demokratis.

Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya,

atau disebut pula kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro

ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah

ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi diukur dari kenaikan pendapatan nasional yang tercemin pada

nilai PDRB dari tahun ketahun. Indikator yang lazim digunakan untuk memperoleh tingkat

pertumbuhan ekonomi riil adalah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan yang

menjadi petunjuk dari kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu

daerah.

Indikator umum yang digunakan untuk mengetahui pencapaian keberhasilan

percepatan pembangunan di suatu wilayah pada waktu tertentu adalah laju pertumbuhan

ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro ekonomi yang dapat

menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah pada suatu periode

tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi baik agregat maupun sektoral dihitung berdasarkan

PDRB atas dasar harga konstan, bukan atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga

berlaku belum menggambar kankenaikan atau pertumbuhan yang riil,karena masih

dipengaruhi kenaikan tingkat harga atau inflasi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gayo Lues selalu positif, yang berarti dari

tahun ke tahun terjadi peningkatan kinerja perekonomian di kabupaten ini. Namun

demikian, nilainya cenderung fluktuatif. Artinya peningkatan kinerja perekonomian di

periode tertentu tidak selalu lebih cepat dari periode sebelumnya. Pada tahun 2014,

perekonomian kabupaten ini tumbuh sebesar 4,58 dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini

lebih lambat jika dibandingkan pertumbuhan di tahun 2013 yang sebesar 4,98 persen.

Page 68: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

55

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arahan nasional dibidang ekonomi dalam RKP (nasional) untuk tahun 2016

mengemukakan tema yaitu “Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan

fondasi pembangunan yang berkualitas ”. RKP 2016 disinergikan dengan prioritas

pemerintah, yaitu kedaulatan pangan, maritim, industri, pemerataan pembangunan, serta

pembangunan infrasturktur.

Sementara itu dalam RKPA Provinsi Aceh tahun 2016 mengusung tema “Menuju

Aceh Sejahtera Dan Mandiri Melalui Pemenuhan Aksesibilitas, Peningkatan Investasi Dan

Penciptaan Kedaulatan Pangan”.Tema ini tetap dalam kerangka visi RPJMA 2012-2017

yaitu Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-

Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud MOU Helsinki.

Dengan memperhatikan arah dan kebijakan ekonomi nasional, provinsi, kinerja

ekonomi Kabupaten Gayo Lues tahun 2016, maka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten

Gayo Lues diarahkan pada :

1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;

2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat

3. Pembangunan infrastruktur dan prasarana wilayah untuk mempercepat arus barang dan

jasa;

4. Sasaran ekonomi makro kabupaten Gayo Lues tahun 2016 yaitu pertumbuhan ekonomi

pada kisaran 5,0–5,6%, pendapatan perkapita Rp.13-14 juta rupiah dan peningkatan

IPM pada nilai 69,50-70.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah bruto yang

timbul dari seluruh sektor perekonomian di seautu wilayah. Pada tahun 2013, besaran PDRB

Kabupaten Gayo Lues sebesar 1,12 triliun rupiah. Nilai ini meningkat sebesar 94,64 Miliar rupiah

dari tahun 2012. Bila dibandingkan dengan PDRB Provinsi Aceh hanya 3, 98 persen dari PDRB

Aceh yang sebesar 28,18 triliun rupaiah.

Struktur PDRB Gayo Lues pada tahun 2013 mnunjukkan bahwa pertanian merupakan

Leading Sektor bagi perekonomian Gayo Lues yang mencapai nilai 54,20 persen. Sektor kedua

yang mempunyai kontribusi paling tinggi yaitu jasa-jasa sebesar 13,90 persen diikuti kontruksi

sebesar 11,49 persen.

Empat sektor selanjutnya yang mempunyai nilai pesentase sebesar satu digit adalah

perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 9,9 persen, indistri pengelolaan sebesar 5.06 persen, dan

keuangan, real estate ddan jasa perusahaan sebesar 2,77 persen dan pengangkutan dan komunikasi

sebesar 1,86 persen. Sedangkan dua sektor terendah adalah listrik, Gas, dan air bersih dengan

kontribusi 0,74 persen serta pertambangan dan penggalian sebesar 0,07 persen. Kontribusi yang

kecil dai dua sektor ini berkaitan erat dengan industri pengolahan yang belum berkembang di Gayo

Page 69: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

56

Lues. Pada tanggal 27 September 2012 Kabupaten Gayo Lues juga memperoleh

penghargaan ENERGI PRABAWA dari Kementrian SDM berkaitan dengan pemakaian

energi, dimana Kabupaten Gayo Lues telah berhasil menjual energy listrik pada PLN

sebesar 1,4 MW energi tebarukan (tanpa BBM) dari 2,3 MW yang dihasilkan. Penjualan

energi sampai saat ini mencapai RP.1.683.761.271 (Satu Miliar Enam Ratur Delapan Puluh

Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) per

tahunnya yang merupakan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kabupaten Gayo Lues. Selain

itu, guna menghindari pemakaian kayu bakar sebagai bahan bakar minyak dalam proses

penyulingan minyak nilam dan serewangi, energi listrik PLTMH ini digunakan sebagai

energy alternatif untuk industri penyulingan minyak atsiri, melalui tanaman nilam dan sere

wangi yang tumbuh subur di seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues dan yang tersisa sudah

dijual kepada PLN Kabupaten Tetangga terdekat. Jadi target Kabupaten Gayo Lues diakhir

tahun 2016 Gayo Lues, Bebas Energi Diesel.

Struktur PDRB berdasarkan lapangan usaha tersebut di atas dapat dilihat pada Gambar

3.1. di bawah ini:

Gambar 3.1.

Distribusi persentase PDRB ADHB Gayo Lues Menurut Lapangan

UsahaTahun 2013

Tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan

ekonomi, secara teori pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti dengan melambatnya pertumbuhan

penduduk akan mendorong terjadinya peningkatan pada PDRB per kapita maupun pendapatan

regional per kapita. Angka per kapita secara tidak langsung bisa dijadikan salah satu indikator untuk

mengukur kemakmuran satu wilayah,angka yang dihasilkan disini sifatnya makro karena hanya

tergantung dari nilai PDRB dan penduduk pertengahan tahun tanpa memperhitungkan kepemilikan

nilai tambah setiap sektor ekonomi.

PDRB per kapita Gayo Lues menunjukkan nilai yang baik dari tahun ke tahun. PDRB per

kapita ADHB pada tahun 2013 merupakan yang tertingi dalam kurun waktu empat tahun terakhir

dengan nilai 13,26 Juta Rupiah, meningkat 7,22 persen dari tahun 2012 15,12 persen dari tahun

2011 23,19 persen dibanding tahun 2010.

Pertanian54.20

0.08Sales; 5.01

0.71

Kontruksi 11.49

Perdagangan, Hotel,

dan Restoran 9.9

1.922.49

Jasa-Jasa 13.9

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik,Gas, dan Air Bersih

Pengangkutan dan Komunikasi

Keuangan, Real Estet, dan Jasa Perusahaan

Page 70: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

57

Dilihat secara detail pada tahun 2014 semua sektor mengalami pertumbuhan positif,

sektor yang memberikan peranan terbesar pada pertumbuhan ekonomi Gayo Lues adalah sektor

keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, kontruksi serta listrik Gas dan Air Bersih dengan nilai

10,05 persen; 7,95 persen; 7,40 persen.

Sektor yang memberikan searah pertumbuhan ekonomi terbesar adalah perdagangan,

hotel, restoran dengan nilai 6,85 persen, pertambangan dan penggalian 5,32 persen, pengangkutan

dan komunikasi 3,96 persen.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari tahun ke tahun diukur menggunakan laju

pertumbuhan PDRB ADHK karena pada ukuran tersebut faktor fluktuasi yang disebabkan

oleh perbedaan harga telah dieliminasi.

Tabel 3.1

Indikator Ekonomi Makro

INDIKATOR KINERJA CAPAIAN/TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

PERTUMBUHAN EKONOMI (%) 4.77 5.19 4.8 4,41 4.58

PDRB PER KAPITA (Rp Juta) 9.7 10.6 11.2 12,8 13,26

TINGKAT KEMISKINAN (%) 24.22 23.91 23.38 21,26 22.33

PENGANGGURAN (%) 6.57 4.72 6.93 1,20

INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA 67.59 67.86 68.16 68.46 69,09

Pada rentang tahun tersebut percepatan pertumbuhan ekonomi Gayo Lues terjadi pada

tahun 2010 dan tahun 2012 dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,19 persen dan 4,98

persen . Sedangkan tahun-tahun lainnya pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dengan

nilai pertumbuhan ekonomi 4,66 persen dan 4,58 persen pada tahun 2013 dan 2014.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015

Prospek perekonomian Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat melalui tinjauan

terhadap perkembangan beberapa variabel ekonomi makro yang merupakan sasaran utama

dari pembangunan ekonomi. Variabel tersebut berkenaan dengan aspek pendapatan,

meliputi pertumbuhan ekonomi dengan distribusinya, pendapatan perkapita, aspek

ketenagakerjaan yang ditunjukkan dengan jumlah tingkat pengangguran penduduk, tingkat

kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia. Kesemua hal tersebut dapat terealisasi jika

didukung peran aktif dari dari seluruh lembaga ekonomi baik dari swasta, maupun

pemerintah yang menjalankan fungsinya masing-masing secara proporsional dan

profesional.

Tinjauan mengenai aspek pendapatan melalui ukuran pertumbuhan ekonomi akan

menunjukkan fluktuasi yang banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi eksternal dan

pencapaian terhadap sasaran program pemerintah pada tahun 2013. Juga tidak terlepas dari

Page 71: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

58

kondisi sosial politik terutama terkait dengan proses sukses pelaksanaan Pemilukada untuk

tingkat Provinsi dan kabupaten sedikit banyak akan memberikan pengaruh kepada

perekonomian kabupaten Gayo Lues.

Disisi lain kejadian perubahan iklim yang tidak menentu dan cenderung ekstrem

dapat memacu terjadinya kerusakan infrastruktur wilayah seperti longsor, banjir bandang,

serta tuntutan kesejahteraan masyarakat, secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja

sektor riil. Selain itu juga harus memperhatikan faktor eksternal antara lain dampak

terjadinya perubahan ekonomi global khususnya pasar bebas, fluktuasi perekonomian

negara-negara maju dan perubahan harga minyak dunia yang masih belum stabil.

Untuk itu, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Gayo Lues berharap semoga

upaya-upaya kita yang disertai niat yang kuat dan tekad yang besar dapat menghasilkan

manfaat dan investasi yang riil yang masuk ke daerah ini.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Anggaran daerah sebagai kerangka kebijakan publik memuat hak dan kewajiban

pemerintah daerah dan masyarakat yang didasari oleh berbagai kondisi objektif dan aspirasi

yang berkembang di daerah guna mewujudkan agenda-agenda pembangunan daerah

berdasarkan isu strategis dan permasalahan mendesak yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan isu strategis dan permasalahan yang berkembang baik lingkup nasional,

regional maupun daerah maka disusun prioritas pembangunan daerah yang akan dijadikan

sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran daerah. Berdasarkan arah

kebijakan umum anggaran, pemerintah daerah harus mampu menjawab secara konkrit

tuntutan masyarakat terhadap prioritas pembangunan daerah yang akan dituangkan melalui

berbagai program dan kegiatan.

Kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada

dasarnya keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan

Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan

bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan

demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen

Keuangan Daerah tersebut. Secara umum arah kebijakan keuangan daerah tetap mengacu

pada Ketentuan Perundangan yang berlaku saat ini antara lain Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, maka Arah kebijakan keuangan daerah dalam RKPK Kabupaten

Gayo Lues pada tahun 2016 bertujuan untuk :

1. Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi

Kabupaten Gayo Lues;

2. Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan

masyarakat;

Page 72: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

59

3. Meminimalkan resiko fiskal sehingga dapat menjamin kesinambungan anggaran

pembangunan daerah;

4. Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor

27 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terkait dengan batas defisit

anggaran dan batas pinjaman/utang; dan

5. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi

masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah juga tergantung pada capaian proyeksi pertumbuhan

ekonomi, dan realisasi investasi serta kemampuan pengeluaran investasi oleh pemerintah

daerah. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan stabilitas

politik dan keamanan baik nasional maupun tingkat daerah. Beberapa hal strategis pada

bidang Ekonomi Keuangan di Kabupaten Gayo Lues adalah (1) masih terbatasnya

kemampuan daerah dalam peningkatan PAD, (2) diperlukan revitalisasi sektor pertanian,

perkebunan dan peternakan, (3) rendahnya nilai investasi untuk mendorong aktivitas

ekonomi produktif (4) Rendahnya kreatifitas, inovasi dan etos kerja.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan yang terus meningkat dalam rangka memenuhi

tuntutan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, sementara kemampuan keuangan daerah

terbatas maka diperlukan instrumen kebijakan anggaran yang memungkinkan seluruh

sumberdaya dan kemampuan keuangan daerah yang ada dapat dialokasikan secara efisien

dan efektif dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan dalam RPJMK. Kebijakan

umum anggaran disusun agar dapat dijadikan instrumen dalam rangka mewujudkan

pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu kebijakan umum anggaran dititik beratkan kepada beberapa

hal sebagai berikut :

1. Penyusunan anggaran daerah dilandasi prinsip-prinsip :

a. Partisipasi masyarakat artinya bahwa pengambilan keputusan anggaran baik

dalam proses maupun penetapan kebijakan anggaran harus semaksimal

mungkin melibatkan partisipasi masyarakat

b. Transparansi dan akuntabilitas anggaran artinya informasi tentang anggaran

dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan dapat di

pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

c. Disiplin anggaran artinya baik anggaran pendapatan maupun anggaran

pengeluaran harus terukur, rasional, pasti ketersediaannya serta anggaran

pengeluaran tidak melampaui batas plafon belanja tertinggi.

d. Keadilan anggaran artinya setiap pungutan PAD yang dibebankan kepada

masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam

membayar sedangkan dari sisi belanja, alokasinya harus mempertimbangkan

keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat

tanpa ada diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

Page 73: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

60

e. Efisiensi dan efektivitas anggaran artinya dana yang tersedia harus

dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat.

2. Penyusunan anggaran daerah harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang

ditetapkan artinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak tumpang

tindih dengan peraturan daerah lainnya.

3. Penyusunan anggaran daerah diupayakan agar tercapai keseimbangan antara

pengeluaran dan penerimaan

4. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBK

dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih

kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan

lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan

pembiayaan daerah.

5. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih

perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan asset daerah. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman

dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri,

pemerintah daerah berhak melakukan pinjaman daerah dengan Debt Service

Coverage Ratio (DCSR) tidak melebihi 2,5 %.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan kondisi dan kinerja ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan

prospek perekonomian daerah, maka proyeksi sumber pendapatan daerah dituangkan pada

tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah berikut ini:

Tabel 3.2

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Gayo Lues

No Uraian

Realisasi

Proyeksi

2012 2013 2014 2015 2016 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

1. Pendapatan Daerah 453,635,534,801.44 521,710,344,251.00 732.125.507.958 801.551.951.208,64 979,931,621,193.38

1.1 Pendapatan asli

daerah 14,217,642,055.73 13,193,813,464.00 15.517.898.464 28.347.657.964,00 21,003,293,390.24

1.1.1 Pajak Daerah 2,164,311,706.00 1,664,403,464.00 1.853.043.464 1.853.043.464,00 2,416,713,829.73

1.1.2 Retribusi Daerah 8,308,441,977.00 7,285,129,000.00 6.518.074.000 12.847.295.500,00 11,561,499,723.00

1.1.3

Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan

1,624,832,335.73 1,656,781,000.00 1.906.781.000 1.887.319.000,00 1,999,684,637.52

1.1.4 Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah Yang Sah 768,776,840.00 587,500,000.00 675.000.000 7.160.000.000,00 825,395,200.00

1.1.5 Zakat 1,351,279,197.00 2,000,000,000.00 4.565.000.000 4.600.000.000,00 4,750.000.000

1.2 Dana Perimbangan 412,702,474,318.00 482,082,738,320.00 485.895.623.995 516.327.340.853,00 670,902,372,774.74

1.2.1

Dana Bagi Hasil

Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak

38,916,253,318.00 59,610,976,320.00 30.913.485.995 31.187.861.853,00 82,948,673,549.28

1.2.2 Dana Alokasi Umum 329,446,951,000.00 374,040,972,000.00 403.096.648.000 416.868.039.000,00 520,819,137,904.46

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 44,339,270,000.00 48,430,790,000.00 51.885.490.000 68.271.440.000,00 67,134,561,320.99

1.3 Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah 26,715,418,427.71 26,433,792,467.00 230.711.985.499 257.876.952.391,64 33,298,965,576.19

1.4 Otsus dan TDBH

Migas 210,518,173,101.00 206.879.341.803,00 254,726,989,452.

Page 74: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

61

Untuk mencapai target yang telah direncanakan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues

mengarahkan kebijakan pendapatan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap memperhatikan pembangunan

berkelanjutan serta kelangsungan dan tumbuh kembangnya dunia usaha.

2. Peningkatan koordinasi dengan SKPK penghasil pendapatan asli daerah.

3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset-aset daerah.

4. Peningkatan dan pengembangan manajemen BUMD/BLUD.

5. Peningkatan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah.

6. Pengembangan sarana prasarana pengelolaan pendapatan daerah.

7. Perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan

8. Peningkatan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil dengan upaya :

a. Dana yang berasal dari DAU dikelola sebaik-baiknya untuk membiayai belanja

pegawai dan urusan wajib dalam rangka pelayanan dasar dan pelayanan umum

b. Dana DAK diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program unggulan

strategis daerah.

c. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diupayakan melalui intensifikasi dan

meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan dan

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah adalah berdasarkan kemampuan dan kapasitas

fiskal daerah karena setiap kebutuhan belanja daerah harus didukung oleh ketersediaan

dana.Belanja daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kebijakan

belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara

lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi,

belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang

bersangkutan, belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan

kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. Sementara Belanja Langsung

terkait merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan

program dan kegiatan.

Dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja daerah

dilakukan secara rasional dan memperhatikan pemerataan agar relatif dapat dinikmati oleh

seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi untuk mendorong peningkatan aspek

pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip efisiensi

dan efektifitas penggunaan anggaran dengan memperhatikan; Penerapan secara jelas tujuan

dan sasaran yang akan dicapai, serta hasil dan manfaat terkait indikator kinerja yang ingin

dicapai dan Prioritas kegiatan dengan memperhitungkan beban kerja dan menggunakan

standar harga yang rasional sesuai dengan aturan yang berlaku. Realisasi dan proyeksi

belanja daerah Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Page 75: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

62

Tabel 3.3

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues

No Uraian Realisasi Proyeksi

2013 2014 2015 2016

2 Belanja Daerah 519,172,735,037 701.557.509.358 810.018.188.270 891.020.007.097

2.1 Belanja Tidak Langsung 220,260,697,665 259.738.331.704 273.671.384.861 301.038.523.347

2.1.1 Belanja Pegawai/Barang 165,982,493,465 191.751.983.214

-

2.1.2 Belanja Bunga

-

2.1.3 Belanja Subsidi

-

2.1.4 Belanja Hibah 17,825,000,000 21.540.500.000 18.405.000.000 20.245.500.000

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 14,700,000,000 15.889.000.000 12.720.000.000 13.992.000.000

2.1.6 Belanja Bagi Hasil

-

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 16,753,204,200 26.704.800.000 44.470.655.028 48.917.720.531

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 5,000,000,000 3.852.048.490 6.150.594.489 6.765.653.938

2.2 Belanja Langsung 298,912,037,372 441.839.177.654 536.346.803.409 589.981.483.750

2.2.1 Belanja Pegawai 30,755,954,497 37.509.428.750 47.829.212.500 52.612.133.750

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125,675,337,522 158.723.659.599 207.110.728.190 227.821.801.009

2.2.3 Belanja Modal 142,480,745,353 245.606.089.305 281.406.862.719 309.547.548.991

Alokasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2015 antara lain:

1. Belanja pegawai yang pengalokasian dananya untuk gaji dan belanja pegawai

berdasarkan prestasi kerja dengan asumsi kenaikan gaji pegawai 5-15%,

mempersiapkan aeres 2,5 persen untuk KGB, tunjangan, dan mutasi, pemberian

insentif pegawai termasuk gaji ke 13 yang diberikan setiap tahunnya, Iuran Askes PNS,

Upah pungut/insentif, Sertifikasi Guru, serta tambahan pengasilan lainnya bagi PNSD,

uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRK serta gaji dan tunjangan

kepala daerah dan wakil kepala daerah;

2. Belanja hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/ organisasi swasta dan/ atau

kelompok masyarakat/perorangan, sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah;

3. Belanja subsidi untuk bantuan biaya produksi/jasa kepada perusahaan/lembaga tertentu

agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat

banyak;

4. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam

bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat/yang bertujuan untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat;

5. Belanja bagi hasil digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dalam

bentuk transfer dana ke Kampung;

6. Bantuan keuangan, dianggarkan untuk pemberian bantuan kepada pemerintah

desa/kelurahan dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan

desa/kelurahan, dan bantuan kepada partai politik; dan

Page 76: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

63

7. Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk mendanai tanggap darurat,

penanggulangan bencana alam dan/atau bantuan sosial serta kebutuhan mendesak

lainnya.

Sementara itu, Belanja Langsung disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin

dicapai dalam rangka penyelenggaraan otonomi baik menurut klasifikasi belanja menurut

urusan pemerintahan urusan wajib dan urusan pilihan daerah dan klasifikasi menurut fungsi

yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara,

maka Belanja Langsung diarahkan untuk:

1. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan diprioritaskan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban

daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,

kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem

jaminan sosial;

2. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas SKPK dengan berpedoman

pada standar pelayanan minimal dan pencapaian visi dan misi daerah; dan

3. Mendanai kebutuhan infrastruktur fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi

urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan, infrastruktur,

kesehatan, lingkungan hidup, pertanian dan kehutanan, dan perikanan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan

pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana

cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah,

penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi

keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan,

penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah

daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada

akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Jika APBK surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk

penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran berjalan;

2. Jika APBK defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih

perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; atau

3. Jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBK,

maka dilakukan dengan dana pinjaman.

Page 77: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

64

Selama ini sebagian besar penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Memperhatikan perkembangan

kebijakan pembiayaan daerah yang ada, kecenderungan kedepan, dan kebutuhan

pembangunan daerah, maka kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2015 adalah:

1. Menciptakan pembiayaan daerah yang aman dan tidak menggangu stabilitas maupun

kesinambungan anggaran daerah dengan memanfaatkan SILPA dan rencana pinjaman

daerah;

2. Menjadikan penyertaan modal pemerintah daerah dalam BUMD sebagai langkah

perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan;

3. Menjadikan penyertaan modal (investasi) daerah sebagai upaya untuk meningkatkan

PAD; dan

4. Melihat kecenderungan keuangan daerah yang mengalami defisit, dan target

pendapatan yang belum terpenuhi, maka perlu antisipasi pembayaran pokok utang.

Tabel 3.4

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gayo Lues

No Uraian Realisasi

2013 2014 2015

3. Pembiayaan Daerah 12,537,609,214.00 30.547.998.600 11.466.237.061

3.1 Penerimaan Pembiayaan 5,000,000,000.00 7.612.595.299 11.466.237.061

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya (SILPA)

0 7.612.595.299

11.466.237.061

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 5.000.000.000

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 7,537,609,214.00 38.160.593.899 3000.000.000

3.2.2 Penyertaan Modal (investasi)

Daerah

4.585.910.000 2.500.000.000 3.000.000.000

Pembiayaan Netto -2,537,609,214.00 -17.725.190.598 8.466.237.061

Page 78: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

65

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARANPEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pada tahun 2016 secara nasional masih dihadapkan pada berbagai masalah dan

tantangan. Untuk itu strategi pembangunan daerah disusun berdasarkan kebijakan kebijakan

yang ditetapkan mengacu pada permasalahan menonjol sebagai isu strategis, baik nasional

maupun Provinsi Aceh.

Arah kebijakan ini merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program program

Kepala daerah untuk dapat mendukung tercapainya visi dan misi telah ditetapkan. Arah

kebijakan umum juga memperhatikan isu global yang berkembang yaitu untuk mendukung

pencapaian tujuan pembangunan global yang dikenal dengan nawa cita (9 Prioritas

Pembangunan) yaitu :

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindumgi segenap bangsa dan memeberikan rasa

aman pada seluruh warga negara.

2) Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis dan terpercaya.

3) Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam

kerangka negara kesatuan.

4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum

yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5) Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia.

6) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa

indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya.

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi

domestik.

8) Melakukan revolusi karakter bangsa.

9) Memperteguh kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Program tersebut bertujuan memacu target pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 6,4

% sampai 6,6 %, inflasi terkendali di angka 4%, sedangkan tingkat kemiskinan 9 % sampai

10%, target pengangguran 5,2 % sampai 5,5 % dan rasio pajak 13,3 %.

Sejalan dengan kondisi ditingkat nasional, kondisi Aceh baik dalam pengertian

potensi dan agregat permasalahan yang dihadapi, maka isu strategis Aceh tahun 2016

adalah :

1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;

2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat;

3. Ketahanan pangan dan nilai tambah;

4. Peningkatan infrastruktur, investasi dan pengembangan kawasan-kawasan strategis;

5. Reformasi birokrasi, dinul islam, adat dan budaya serta keberlanjutan perdamaian.

Page 79: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

66

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang

yang ada di Kabupaten Gayo Lues, dan mempertimbangkan sosial, ekonomi dan budaya

yang hidup dalam masyarakat, isu strategis serta capaian hasil pembangunan tahun

sebelumnya.

Merujuk kepada Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 14 tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kabupaten Gayo Lues 2012-2017,

serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2016, maka tujuan dan sasaran

pembangunan tahun 2016 mengacu kepada Visi Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues tahun

2012–2017“Terwujudnya Masyarakat Gayo Lues yang Sejahtera, Rukun, Damai,

Bertaqwa, dan Bermartabat”.

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di

atas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2016 diperlukan

kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks

tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017

No TUJUAN SASARAN

Misi 1 : Menjalankan Syari’at Islam Secara Kaffah.

1.1 Menciptakan hidup dan

kehidupan masyarakat yang

Islami sesuai dengan ajaran

dalam Al-Qur’an dan Hadist

1.1.1

1..1.2

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang

pelaksanaan Syari’at Islam.

Meningkatnya prasarana dan sarana peribadatan untuk

mendukung pelaksanaan Syari’at Islam yang kaffah

1.2 Menciptakan ketentraman,

keamanan, dan kedamaian

masyarakat Kabupaten Gayo

Lues dalam menjalankan ibadah

1.2.1 Terwujudnya ketentraman masyarakat dalam

menjalankan ibadah dan kehidupan sosial budaya

Misi 2 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Bebas dari KKN dan

Menegakkan Supremasi Hukum.

2.1 Menciptakan Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Bersih,

Berwibawa, Bebas dari KKN

dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat dan

melaksanakan pembangunan

daerah sebagai upaya

peningkatan kesejahteraan

masyarakat

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

Terwujudnya aparatur pemerintahan yang Kompeten,

berwibawa, professional dan Islami;

Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang responsif,

efektif dan efisien.

Terwujudnya keterbukaan informasi publik.

Tersedianya sarana dan prasarana informasi dan

komunikasi.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas dalam

penyebarluasan informasi publik.

Terwujudnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah.

Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat;

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang

visioner, ramah lingkungan dan sustainable.

Page 80: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

67

2.1.8 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan

pembangunan daerah

2.2 Menegakkan supremasi hukum 2.2.1 Terwujudnya penegakan supremasi hukum;

Misi 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

3.1 Memberdayakan ekonomi

masyarakat

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Mengembangkan sektor unggulan dan produk unggulan

Meningkatnya potensi dan daya saing daerah melalui

peningkatan investasi

Terwujudnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan

Koperasi yang tangguh sehingga dapat mengambil

bagian dalam proses pembangunan ekonomi daerah;

3.2 Meningkatkan kualitas dan

kuantitas rehabilitasi dan

penanganan penyandang

masalah kesejahteraan sosial.

3.2.1

3.2.2

Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan

sosial.

Terciptanya peningkatan pembinaan terhadap para

penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3.3 Meningkatkan sumber-sumber

penerimaan daerah untuk

mendukung kemandirian

keuangan daerah

3.3.1

3.3.2

Meningkatnya sumber-sumber penerimaan daerah.

Meningkatnya kemandirian keuangan daerah.

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

4.1 Penyediaan pemerataan mutu

pendidikan

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana, akses,

pemeratan, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan.

Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan

pada semua jenjang pendidikan bagi segenap lapisan

masyarakat.

Meningkatnya kelayakan dan sertifikasi tenaga pendidik

dan kependidikan.

Meningkatnya budaya baca guna

4.2 Meningkatkan cakupan, jenis,

dan kualitas layanan kesehatan

masyarakat dan keluarga

berencana.

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan

kesehatan masyarakat baik pelayanan kesehatan dasar

maupun rujukan.

Kesadaran masyarakat terhadap keluarga kecil bahagia

sejahtera meningkat

Meningkatnya kesehatan ibu dan anak melalui

penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita.

Meningkatnya status gizi masyarakat.

4.3 Mewujudkan Masyarakat Gayo

Lues yang sejahtera jasmani dan

rohani

4.3.1

4.3.2

Masyarakat belajar, berbudaya, maju dan mandiri.

Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Misi 5 : Menggali dan Melestarikan Sumber Daya Alam dan Memanfaatkannya Secara Tepat Guna

5.1 Meningkatnya konservasi dan

pemanfaatan lingkungan hidup

untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi

5.1.1

5.1.2

Terwujudnya konservasi sumber daya alam dan

lingkungan dalam meningkatkan pemanfaatan potensi

sumber daya dan lingkunganserta mendayagunakan

potensi sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan

Terwujudnya Kelestarian Lingkungan Melalui

Pembangunan Berwawasan lingkungan;

Page 81: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

68

5.2 Penataan Ruang dan

Pengembangan Wilayah Secara

Terpadu

5.2.1

Tersusun dokumen tata ruang diarahkan kepada

penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

kabupaten, rencana umum tata ruang kota (RUTRK)

ibukota-ibukota kecamatan dan pusat desa-desa yang

tumbuh cepat;

5.3 Meningkatkan upaya penanganan

mitigasi bencana dan penanganan

keluarga korban pasca bencana

5.3.1 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam

meminimalkan potensi terjadinya bencana

Misi 6 : Menggali dan Melestarikan Adat Istiadat dan Seni Budaya;

6.1 Menggali dan melestarikan adat

istiadat dan seni budaya Gayo

6.1.1

Masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat Gayo

6.2 Mengembangkan budaya lokal di

masyarakat

6.2.1 Terwujudnya masyarakat Gayo Lues yang berbudaya

Misi 7 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Gayo Lues

7.1 Menciptakan keamanan dan

ketertiban kehidupan masyarakat

7.1.1

Ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat meningkat

7.2 Meningkatkan jaminan dan

kepastian hukum terhadap

perlindungan hak anak dan

perempuan

7.2.1

7.2.2

Meningkatnya jaminan dan kepastian hukum terhadap

perlindungan hak anak.

Meningkatnya jaminan dan kepastian hukum terhadap

perlindungan hak perempuan.

4.2. Prioritas dan Pembangunan

Prioritas pembangunan Kabupaten Gayo Lues untuk tahun 2016 merupakan tindak

lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) tahun 2012–2017.

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Gayo Lues untuk Tahun 2016 lebih

ditekankan pada:

1) Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;

2) Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat

3) Pembangunan infrastruktur dan prasarana wilayah untuk mempercepat arus barang dan

jasa;

4) Sasaran ekonomi makro kabupaten Gayo Lues tahun 2016 yaitu pertumbuhan ekonomi

pada kisaran 5,0–5,6%, pendapatan perkapita Rp.13-14 juta rupiah dan peningkatan IPM

pada nilai 69,50-70.

Page 82: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

69

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANPRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan

nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran

program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif

pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik

rencana Prioritas Pembangunan Kabupaten (PPK) dan matrik rencana kerja Satuan Kerja

Perangkat Kabupaten (SKPK).

Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2015 disusun berdasarkan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

RKPK 2016 Kabupaten Gayo Lues merupakan gambaran rencana prioritas

pembangunan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang akan dilaksanakan pada Tahun

Anggaran 2016 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2014 dan evaluasi

pelaksanaan RKPK tahun 2015. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan

pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan

perencanaan pembangunan selanjutnya.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, Indikator dan Target Sasaran

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) tersebut terlampir pada lampiran dokumen ini.

Page 83: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

247

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016

merupakan rencana tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 untuk

disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan DPRK Gayo Lues sebagai

pedoman menyusun RAPBK Tahun Anggaran 2015. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-

kaidah pelaksanaan :

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBK), RKPK ini disusun dengan pendekatan dalam penganggaran keuangan

daerah, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

2. RKPK Tahun 2016 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi

pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan seluruh stakeholders pembangunan

termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan

program-program RKPK Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya.

4. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan

kegiatan baik yang bersumber dari APBA maupun dari APBN, maka setiap Satuan

Kerja Perangkat Kabupaten agar menyusun rencana kegiatan Tahun 2016 dengan

mendasarkan RKPK 2016.

5. Guna tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk

melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPK tahun 2016 ke

dalam rencana kerja SKPK dan Kebijakan Umum Anggaran APBK tahun 2016 serta

prioritas dan plafon anggaran Tahun 2016.

70

Page 84: bupati gayo lues provinsi aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016

248

Keberhasilan pembangunan daerah khususnya di daerah Kabupaten Gayo Lues tidak

hanya ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, akan tetapi sikap, mental, kejujuran dan

disiplin dari para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan segala

produk rencana juga sangat menentukan. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang

dimiliki secara optimal serta percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana

infrastruktur yang memadai diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan

yang ada, sehingga semuanya akan berakhir pada

peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues.

BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM

71

Page 85: bupati gayo lues provinsi aceh

Lokasi

Kebutuhan

Dana/pagu indikatif

(Rp)

Catatan Penting

1 2 3 4 5 7 8

SKPK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 46.500.340.010

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Disdikbud 1 Tahun 52.920.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan

dinas/ operasionalDisdikbud 1 Tahun 83.790.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Disdikbud 1 Tahun 3.543.193.500

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Disdikbud 1 Tahun 127.482.626

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Disdikbud 1 Tahun 199.905.851

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Disdikbud 1 Tahun 261.101.768

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Disdikbud 12 bulan 237.721.050

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Disdikbud 1 Tahun 429.975.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Disdikbud 1 Tahun 63.504.000

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain Meningkatnya Layanan Lembaga PAUD Baru Gayo Lues 95 % 238.053.895

Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain Meningkatnya Mutu Pelayanan PAUD Gayo Lues 90 % 468.011.250

Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan

Anak Usia Dini Tersedianya PTK PAUDNI mengikuti lomba tingkat Provinsi Gayo Lues 30 Orang 28.334.250

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Berkembangnya Lembaga PAUD Gayo Lues 6 Kecamata 165.391.979

Monitoring, Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya Mutu Lembaga PAUDNI Gayo Lues 1 Dokumen 40.683.573

Biaya Pengelolaan Kegiatan OTSUS Tersedianya Dana Administrasi Pengelolaan PAUD Disdikbud 100 % 10.482.570

Program Pengembangan Nilai Budaya

Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya daerah Lestarinya Kesenian Tradisional di Masyarakat Gayo Lues 40 Orang 80.237.372

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Penambahan Ruang Kelas Sekolah Tersedianya Pelayanan Pendidikan Gayo Lues 24 RKB 2.513.700.000

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Adanya Biaya Operasional Tingkat Sekolah Dasar (SDN dan SDS) Gayo Lues Sekolah 2.502.971.903

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Terpenuhinya Kebutuhan Sekolah Gayo Lues 100 % 10.861.013.048

Penyelenggaraan Paket A setara SD Terlaksananya UN Kesetaraan SD/MI paket A/Ula Gayo Lues 99 Sekolah 16.034.760

Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Terlaksananya Ujian Nasional pada jenjang SD/SDS/MI. Gayo Lues 1 Tahun 380.324.001

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpenuhinya Dana Tim Manajemen BOS Disdikbud 1 Tahun 33.670.350

Biaya Pengelolaan Kegiatan OTSUS Terkelolanya Kegiatan Gayo Lues 100 % 212.301.188

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peninggalan Sejarah Purba

Kala, Museum dan peninggalan Bawah AirDiketahuinya Peninggalan Sejarah Gayo Lues 13 Situs 86.544.045

Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah Terpeliharanya Taman Budaya Daerah di Banda Aceh Banda Aceh 1 Unit 17.135.055

Program Pendidikan Menengah

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Adanya Biaya Operasional Sekolah lanjutan dan UPTD Gayo Lues 44 Sekolah 10.987.502.310

Penyelenggaraan Paket C Setara SMU Terlaksananya UN Kesetaraan SMP, Paket B dan Kesetaraan SMA

paket CGayo Lues 8 PKBM 92.199.175

Penyebar Luasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Menengah Terlaksananya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 Gayo Lues 43 Sekolah 105.890.715

Pelaksaan UASBN/UN Terlaksananya Ujian Nasional pada jenjang SMP/MTs, SMA/MA dan Gayo Lues 50 Sekolah 183.044.988

Peningkatan Mutu Pendidikan Terlaksananya kegiatan Tes uji Kompetensi Akademik Guru SMP,

SMA dan SMK di Kabupaten Gayo LuesGayo Lues 150 Guru 77.940.995

Biaya Pengelolaan Kegiatan OTSUS Terkelolanya Kegiatan Gayo Lues 386.501.842

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Meningkatnya Kesejahteraan Penari Saman dan Didong Gayo Lues 25 Orang 132.493.489

Pagelaran Saman Massal Terselenggaranya saman massal Gayo Lues 10000 Orang 10.000.000.000

Program Pendidikan Non Formal

Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal Meningkatnya Mutu Pendidikan Non Formal Gayo Lues 8 Lembaga 157.624.094

6

Lampiran 1

PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2016

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sasaran

2016

Target Capaian

kinerja

Page 86: bupati gayo lues provinsi aceh

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Menurunya Angka Buta Aksara Gayo Lues 10Kelompok

Belajar 216.748.193

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal Partisipasi kegiatan pameran Hari Aksara Internasional Aceh 1 Kali 54.320.506

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Meningkatnya Guru yang di Sertifikasi Disdikbud 3 Kegiatan 157.500.000

Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Penilaian Kinerja Kepemimpinan Kepala SD dan SMP, SMA DAN SMK Disdikbud 130 Orang 153.192.375

Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Meningkatnya Kualitas Kepala SMP Disdikbud 24 Orang 88.996.997

Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terciptanya Semangat Kerja Guru, Kepala dan Pengawas Sekolah Disdikbud 62 Orang 111.736.721

Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga

KependidikanTersedianya Dapodik dan Profil Pendidikan Gayo Lues 1 Tahun 220.000.000

Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi

Pendidik Terselenggaranya Penyusunan Penilaian Jabatan Fungsional Guru Disdikbud 1 Tahun 100.680.300

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Tersedianya Kepala Tingkat Sekolah Dasar yang Profesional Disdikbud 96 Orang 269.903.576

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Terciptanya Guru Bidang Studi yang Profesional Gayo Lues 2500 Eksemplar 297.366.300

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Biaya Pengelolaan Kegiatan OTSUS Terkelolanya Kegiatan Gayo Lues 100 % 52.214.400

SKPK DINAS KESEHATAN 10.361.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Dinkes 1 Tahun 75.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Dinkes 12 bulan 300.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinkes 1 Tahun 140.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dinkes 12 Bulan 500.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinkes 1 Tahun 500.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Dinkes 12 Bulan 30.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinkes 1 Tahun 180.000.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Dinkes 1 Tahun 75.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Dinkes 80 Unit 175.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Dinkes 1 Tahun 50.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Dinkes 1 Tahun 200.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Dinkes 25 Unit 150.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Dinkes 500 Stel 300.000.000

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinkes 1 Tahun 24.000.000

Penyusunan Naskah Akademis standar Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Pengetahuan Petugas tentang tatacara Pembuatan

ProfilDinkes 24 org 50.000.000

Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar Standar Pelayanan Kesehatan Tersediaya data Yang akurat Dinkes 100 org 25.000.000

Penyusunan standar kesehatan Akreditasi Puskesmas Gayo Lues 3 PKM 600.000.000

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Peningkatan Imunisasi Persentase Anak usia SD yang mendapat Imunisasi Dinkes 12 Puskesma 400.000.000

Peningkatan Surveilence Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Meningkatnya Pemahaman Petugas tentang Surveilence ( 14 Orang ) Dinkes 14 Org 45.000.000

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Menurunnya Penderita Elephantiasis Dinkes 2 Kasus 50.000.000

Sosialisasi Pemeriksaan Jentik NyamukMeningkatnya pengetahuan petugas tentang teknis program malaria

puskesmas dan terjaringnya kasus malariaDinkes 12 org 45.000.000

Penyemprotan/Fogging Sarang NyamukMeningkatnya penegtahuan petugas kesehatan danjentik nyamuk

dapat ditanggulangiDinkes 12 Org 45.000.000

Pengadaan Alat Fogging dan Bahan - bahan Foging Tersedianaya alat dan Bahan Foging Dinkes 5 Unit 15.000.000

Angka Kesakitan Penderita DBD Dinkes<1/100.

000Penduduk 45.000.000

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Ide) Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit

Jumlah Peserta Sosialisasi penatalaksanaan penanganan dan

penanggulangan penyakit rabiesDinkes 12 Org 45.000.000

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik jumlah Tenaga Kesehatan mengikuti Sosialisi penanganan Penderita Dinkes 12 org 45.000.000

Page 87: bupati gayo lues provinsi aceh

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Penanggulangan ISPA Meningkatnya Penanggulangan Kasus Pnemonia pada Balita Gayo Lues 12 org 50.000.000

Penanggulangan Penyakit Cacingan Persentase anak Sekolah Dasar (SD) mendapat obat cacing Gayo Lues 147 Sekolah 45.000.000

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Kesling 10 Desa 12 Org 50.000.000

Pembuatan Jamban Keluarga Tesediayan Jamban sehat Bagi Keluarga Kurang Mampu 6 Desa 241 Unit 2.410.000.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Sosialisasi /pelatihan bagi pengungsi korban bencana Terlaksananya Sosialisasi /pelatihan bagi pengungsi korban bencana Dinkes 12 Org 55.000.000

Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Meningkatnya pengetahuan siswa tentang penyakit HIV/AIDS Gayo Lues 11 sekolah 45.000.000

Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan usila Persentase pelayanan kesehatan pada usila Gayo Lues 2500 Org 50.000.000

Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jema'ah haji Persentase pelayanan kesehtana pada Jema'ah Haji Gayo Lues 65 Org 100.000.000

pemeliharaan dan peningkatan kesehatan penderita Gangguan Jiwa Persentase pelayanan kesehatan pada penderita Gangguan Jiwa Gayo Lues 50 Org 250.000.000

Penyuluhan pelayanan kesehatan kedesa terpencil Persentase pelayanan kesehatan kedesa terpencil Gayo Lues 12 Puskesma

s

80.000.000

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Terbinanya dokter kecil yang telah dibentuk Gayo Lues 40 sekolah 130.000.000

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Terjaringnya Kesehatan Bagi Anak Baru Masuk Sekolah Gayo Lues 147 sekolah 70.000.000

Peningkatan Kesehatan MasyarakatTingkat Pemahaman Petugas Tentang Sosialisasi Tatalaksanan Kasus

Kekerasan terhadap Anak ( KTA )Dinkes 12 org 50.000.000

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Gayo Lues 3 Kecamata 75.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Tenaga dokter yang mengikuti Pelatihan ECG RSU HAM 30 Org 220.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Tenaga Bidan mengikuti Pencegahan Infeksi pada ibu RSU HAM 36 Org 200.000.000

Pendidikan dan Pelatihan FormalPelatihan Aplikasi Primery Care Jaminan Kesehatan Nasional bagi

petugas Pengelola Sistem Informasi Terpadu PuskesmasDinkes 12 Org 50.000.000

Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah tenaga Bidan mengikuti Pelatihan Pemberian MgSO4 bagi ibu

yang mengalami Pre EklamsiDinkes 106 Org 140.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Tenaga Bidan Mengikuti Pelatihan MAK III pada ibu melahirkan Dinkes 106 Org 180.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan Etos Kerja Bagi PNS Dijajaran Kesehatan Dinkes 60 Org 120.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan ICD X bagi Petugas Rekap Medik Dinkes 24 Org 170.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Sosialisasi Buku Kerja Bidan Desa Dinkes 106 Org 80.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Petugas Kesehatan Mengikuti sosialisasi Akibat Kekurangan

Vitamin A Bagi AnakDinkes 12 Org 65.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Sosialisasi Neo K Dinkes 106 Org 180.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Tenaga Bidan mengikuti ANC Dinkes 132 Org 92.000.000

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Pemeriksaan apotik, toko obat dan Swalayan Dinkes 30 unit 80.000.000

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Laporan Penggunaan Obat Rosional Gayo Lues 1 Dokumen 80.000.000

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Laporan Jaminan Kesehatan Dinkes 1 dokumen 60.000.000

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Pendistribusian Obat dan Perbekalan Kesehatan Ke Puskesama Gayo Lues 12 puskesma 85.000.000

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Jumlah peserta pelatihan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan Gayo Lues 12 org 80.000.000

Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Terlaksanya penyuluhan Kesehatan bagi ibu hamil Gayo Lues 12 Puskesma 110.000.000

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Terjaringnya Ibu hamil dengan komplikasi kebidanan Gayo Lues 12 Puskesma 95.000.000

Perawatan berkala pada ibu pasca persalinan dari keluarga kurang mampuTerlaksananya sosialisasi Perawatan Berkala pada ibu pasca

persalinan dari keluarga kurang mampudinkes 12 org 170.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Pemahaman Peserta terhadap Penyuluhan Ana Balita Gayo Lues 12 org 250.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Anak balita Semua komplikasi neonatal terdata dan terjaring Gayo Lues 12 org 90.000.000

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Penyusunan Peta informasi masyarakat kurang gizi Tersediaya peta wilayah masyarakat kurang Gizi Dinkes 1 dokumen 35.000.000

Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapian keluarga sadar gizi Jumlah Masyarakat mengikuti sosialisasi Keluarga sadar Gizi Gayo Lues 144 org 75.000.000

Penanggulangan Kurang energi Protein ( KEP )Anemia Gizi Besi, ganguan

akibat kurang yodium ( GAKY ) Kurang Vitamin A dan Kurangnya Zat Gizi

Tinggat Pemahaman Peserta Terhadap sosialisai KEP, GAKY Dan

Kekurangan Zat Gizi LainnyaGayo Lues 12 org 85.000.000

Page 88: bupati gayo lues provinsi aceh

SKPK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 31.560.304.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksana Penyediaan Jasa surat menyurat Aparatur RSUD 1 Tahun 30.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksana Penyediaan alat tulis kantor Aparatur RSUD 1 Tahun 100.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganTerlaksana Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganAparatur RSUD 6 Koran 10.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik RSUD RSUD 1 Tahun 350.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksana Penyediaan jasa administrasi keuanagn Aparatur RSUD 1 Tahun 107.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksana Penyediaan jasa kebersihan kantor Tenaga Kontrak dan Kebersihan RSUD RSUD 1 Tahun 800.000.000

Penyedia Alat Rumah Tangga Terlaksana Penyediaan peralatan rumah tangga Pasien RSUD 1 Tahun 100.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksana Penyediaan Barang cetak dan penggandaan Aparatur dan Pasien RSUD 1 Tahun 120.000.000

Penyediaan Komponen Listrik Terlaksana Penyediaan Komponen Listrik RSUD RSUD 1 Tahun 30.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan

dinas/ operasionalRSUD RSUD 12 Ambulance 16.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksana Penyediaan makan dan minum Aparatur RSUD 350 Orang 642.304.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Aparatur RSUD 1 Tahun 250.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksana Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Aparatur RSUD 15 unit 350.000.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksana Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja RSUD RSUD 10 Alat 60.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terlaksana pengadaan pakaian dinas Aparatur RSUD 350 Stel 270.000.000

Program Standarisasi pelayanan kesehatan

Pengembangan tipe Rumah Sakit Terlaksananya pengembangan tipe RS RSUD Pangur 1 unit 500.000.000

Konstitusional kerjasama dengan departemen pengadaan dokter spesialis Terlaksananya konstitusional kerjasama dengan Dep. Dokter Spesialis Dokter Spesialis Pangur 6 Dokter 1.500.000.000

Program perbaikan Gizi Masyarakat

Pemberian tambahan makanan dan vitamin Terlaksana Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pasien Pangur 2000 Pasien 450.000.000

Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

masyarakat

Pengadaan alat kesehatan Terpenuhinya pengadaan alkes RSUD Pangur 20 Alat 80.000.000

Pengadaan Oksigen Rumah sakit Terpenuhi Pengadaan Oksingen Rumah Sakit Pasien Pangur 35 Tabung 135.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhi Pengadaan Jerjak kantor Gedung RSUD Pangur 190 Meter 100.000.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Terlaksanannya pembangunan gedung RSUD Pangur 1 Gedung 460.000.000

Penataan Lingkungan Kantor Terlaksananya pembuatan taman dan penataan lingkungan kantor RSUD Pangur 3 Bangunan 200.000.000

Rehabilitas sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehab gedung kantor Gedung RSUD Pangur 3 Gedung 700.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas Ambulance Pangur 12 Ambulance 600.000.000

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RS jiwa/ RS

Paru/ RS Mata

Pemeliharaan Taman Terlaksananya pemeliharaan taman Gedung RSUD Pangur 10 Taman 200.000.000

Pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung Gedung RSUD Pangur 10 Gedung 200.000.000

Pemeliharaan Rutin Berkala Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit Terlaksananya pemeliharaan alkes RSUD Pangur 20 Alkes 400.000.000

Program obat dan perbekalan kesehatan

Pengadaan obat ekatalog Terlaksana Pengadaan obat Pasien Pangur 1 Paket 1.500.000.000

Pengadaaan obat di luar e katalog Terlaksana Pengadaan obat Pasien Pangur 1 Paket 1.000.000.000

Pengadaan BMHP umum Terlaksana Pengadaan perbekalan kesehatan Pasien Pangur 1 Paket 900.000.000

Pengadaan BMHP e katalog Terlaksana Pengadaan perbekalan kesehatan Pasien Pangur 1 Paket 700.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal perawat mahir, dokter dan paramedis ( DAU )Terlaksana Pendidikan dan Pelatihan Formal Perawat Mahir, dokter

dan ParamedisAparatur Pangur 20 Orang 300.000.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan kesehatan masyarakat Terlaksananya peningkatan kesehatan masyarakat Tenaga Kontrak Pangur 250 Orang 1.900.000.000

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat ( BPJS )Terpenuhinya Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan

BPJSAparatur Pangur 1 Tahun 16.000.000.000

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup

Terlaksananya Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan hidupGedung RSUD Pangur 1 dokumen 500.000.000

SKPK DINAS PEKERJAAN UMUM 151.103.000.000 -

Page 89: bupati gayo lues provinsi aceh

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Dinas P.U 12 Bulan 70.000.000 DAU

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Dinas P.U 1 Tahun 100.000.000 DAU

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas P.U 1 Tahun 150.000.000 DAU

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Dinas P.U 1 Tahun 25.000.000 DAU

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas P.U 1 Tahun 110.000.000 DAU

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Dinas P.U 1 Tahun 50.000.000 DAU

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas P.U 1 Tahun 150.000.000 DAU

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas P.U 1 Tahun 25.000.000 DAU

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Dinas P.U 12 bulan 250.000.000 DAU

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dinas P.U 1 Tahun 275.000.000 DAU

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehabilitasi Kantor Camat Tripe Jaya Tripe Jaya 1 unit 150.000.000 DAU

Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehabilitasi Aula Kantor Camat Putri Betung Putri Betung 1 unit 150.000.000 DAU

Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehabilitasi Kantor Camat Putri Betung Putri Betung 1 unit 150.000.000 DAU

Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehabilitasi Kantor Mukim Tige Sagi Blangjerango 1 unit 150.000.000 DAU

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantorPembangunan Kantor Mapolsek Kecamatan Kecamatan

BlangpegayonBlangpegayon 1 unit 350.000.000 DAU

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantorLanjutan Pembangunan Kantor Koramil Kecamatan

Kecamatan BlangpegayonBlangpegayon 1 unit 200.000.000 DAU

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantorPembangunan Kantor Koramil Kecamatan Kecamatan

Dabun GelangDabun Gelang 1 unit 350.000.000 DAU

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Kantor Mapolsek Kecamatan dabun Dabun Gelang 1 unit 350.000.000 DAU

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Dinas P.U 300 M2 450.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Dinas P.U 300 M2 150.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Dinas P.U 300 M2 50.000.000 DAU

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Dinas P.U 300 M2 185.000.000 DAU

Pembangunan Pagar Kantor Meningkatnya keamananan sarana pemerintah Pembangunan Pagar Kantor Camat Putri Betung Putri Betung 300 M2 300.000.000 DAU

Pembangunan Pagar Kantor Meningkatnya keamananan sarana pemerintah Pembangunan Pagar Kantor Camat Tripe Jaya Tripe Jaya 1 gedung 250.000.000 DAU

Pembangunan Pagar Kantor Meningkatnya keamananan sarana pemerintahPembangunan Pagar Kantor Camat Kecamatan

BlangpegayonBlangpegayon 1 gedung 200.000.000 DAU

Pembangunan Pagar Kantor Meningkatnya keamananan sarana pemerintah Pembangunan Pagar Kantor Camat Kecamatan Blangjerango 1 gedung 200.000.000 DAU

Pembangunan Pagar Kantor Meningkatnya keamananan sarana pemerintah Pembangunan Pagar Kantor Mukim Tige Sagi Blangjerango 1 gedung 150.000.000 DAU

pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya pagar masjid Pembangunan Pagar Mesjid Al-Qausar Kampung Blangkejeren 300 M2 150.000.000 DAU

pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya pagar masjid Pembangunan Pagar Mesjid Kampung Cane Baru Rikit Gaib 300 M2 150.000.000 DAU

pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya pagar masjid Pembangunan Pagar Mesjid Kampung Pintu Rime Pining 300 M2 150.000.000 DAU

pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya pagar masjid Pembangunan Pagar Mesjid Kampung Porang Blangkejeren 300 M2 150.000.000 DAU

pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya pagar masjid Pembangunan Pagar Mesjid Kampung Gumpang Pekan Putri Betung 300 M2 150.000.000 DAU

pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya pagar masjid Pembangunan Pagar Mesjid Raya Cinta Maju Blangpegayon 12 M 150.000.000 DAU

pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya pagar masjid Pembangunan Pagar Mesjid Kecamatan Blangjerango Blangjerango 90 M 100.000.000 DAU

pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya pagar masjid Pembangunan Pagar Mesjid Kampung Pasir Pining 80 M 243.000.000 DAU

pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya pagar masjid Pembangunan Pagar Mesjid Kampung Uring Pining 90 M 230.000.000 DAU

pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya pagar masjid Pembangunan Pagar Mesjid An.Nur Kp.badak Dabun Gelang 70 M 150.000.000 DAU

pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya pagar masjid Pembangunan Pagar Mesjid Kp.Pangur Dabun Gelang 400 M2 200.000.000 DAU

Pembangunan Pagar Kantor Meningkatnya keamananan sarana pemerintah Pembangunan Pagar Bale Serbaguna Cinta Maju Blangpegayon 3 jenis 100.000.000 DAU

pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya sarana ibadah bagi pegawai Pembangunan Musholla Dinas Pekerjaan Umum Dinas P.U 1 dokumen 200.000.000 DAU

Pembangunan Pagar Kantor Meningkatnya keamananan sarana pemerintah Pembangunan Pagar Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dinas P.U 1030 M2 720.000.000 DAU

Penataan Lingkungan Kantor Tertatanya halaman kantor dinas P.U Pembangunan Turap Kantor Dinas PU. Kab. Gayo Lues Dinas P.U 500 M 700.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Dinas P.U 200 m 80.000.000 DAU

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dinas P.U 200 m 100.000.000 DAU

Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya Pakaian Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Dinas P.U 220 m 25.000.000 DAU

Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya Pakaian Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Dinas P.U 700 m 15.000.000 DAU

Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya Pakaian Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Dinas P.U 250 m 50.000.000 DAU

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDMBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undanganDinas P.U 200 m 50.000.000 DAU

Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDMBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undanganDalam & Luar Daerah 1 Tahun 100.000.000 DAU

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pengawasan Peningkatan Jalan Terlaksananya pengawasan untuk pembangunan jalan Pengawasan Peningkatan Jalan Gayo Lues 1 Tahun 250.000.000 DAU

Page 90: bupati gayo lues provinsi aceh

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Comek Kampung Penosan Blangjerango 1000 Meter 1.600.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Genting-Gajah-Uring Pining 1000 Meter 700.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningakatan Jalan Terujak Kampung Bener Baru Kp. Bener Baru 1000 Meter 700.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Rigep-Badak Kp. Rigep 1000 Meter 1.000.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana JalanPeningkatan Jalan Berawang Atu Dusun Bustanussalam-

rikit Dekat-Pemarik GaibKp. Berawang Atu 1000 Meter 700.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana JalanPeningkatan Jalan Kongbur-Tetingi-Umelah-Kute Bukit-

Bener baru-LempuhKp. Kongbur 1000 Meter 700.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Dusun Kontainer-Porang Blangkejeren 1000 Meter 700.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Telpi-Cempa Blangkejeren 4000 Meter 1.500.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Kecamatan Dabun Gelang - Pangur Dabun Gelang 1000 Meter 700.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Kuburan Kampung Pintu Rime Kp. Pintu Rime 1000 Meter 700.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Kampung Gajah Pining 1000 Meter 700.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan jalan Puskesmas Kecamatan Dabun Gelang Dabun Gelang 1000 Meter 700.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Blang bengkik-Jongok Blangpegayon 1000 Meter 500.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Pengerasan Jalan Genting - Tampur - Meranti Putri Betung 1000 Meter 500.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Pengerasan Jalan Aih Uning Dusun Blangtenggulun Blangkejeren 1000 Meter 500.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Penggalangan Blangkejeren 1000 Meter 500.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Bener Baru Ds. Bener Baru 1000 Meter 300.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana JalanPeningakatan Jalan Simpang Atu Atu-Pelekat Kampung

PeparikBlangjerango 2000 Meter 150.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Padang - Pucuk Padang Terangun 2000 Meter 2.000.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Simpang PPA-Nanga Terangun 1500 Meter 1.500.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Rerebe-Pilar-Soyo Tripe Jaya 1500 Meter 1.500.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Gajah - Perkebunan Pining 3000 Meter 200.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Uring - Perkebunan Pining 3000 Meter 200.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Ekan Pining 3000 Meter 2.000.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana JalanPeningkatan Jalan Blang Nangka Sp. Tempat

Pembuangan Akhir SampahBlangjerango 3000 Meter 2.000.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Sp. Ume Panu - Ume Panu Terangun 800 Meter 1.200.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Lanjutan Peningkatan Jalan Perlak - Pantan Pantan Cuaca 2000 Meter 4.000.000.000 DAK

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Lanjutan Peningkatan Jalan Jabo - Rumpi - Gewat Terangun 2000 Meter 4.000.000.000 DAK

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Bemung - MAN Blangkejeren 3000 Meter 800.000.000 DAK

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Gawar - Kuburan Said - Rerebe Tripe Jaya 4000 Meter 8.000.000.000 DAK

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Sp. Lukup Baru - Lukup Baru Rikit Gaib 1800 Meter 2.500.000.000 DAK

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Lanjutan Peningkatan Jalan Kp.Atu Kapur-Kp.Cane Baru Pantan Cuaca 2000 Meter 3.000.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan TMMD Kp.cane Baru - Simpang Aih Pantan Cuaca 3000 Meter 6.000.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Pengaspalan Jalan Trans Cane Baru - Kampung Aih Selah Pantan Cuaca 3000 Meter 6.000.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Pengaspalan Jalan Trans Cane Baru - Dusun Godang Pantan Cuaca 2000 Meter 4.000.000.000 DAU

Pemeliharaan Berkala Jalan Terspeliharanya Sarana dan Prasarana Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Terangun - Terangun Terangun 1000 Meter 1.500.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan BLK Blangkejeren 1000 Meter 1.000.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana JalanPeningkatan Jalan Buntul Gading - Empus Awal - Bur

LempangBlangkejeren 2500 Meter 2.000.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Korek Api Blangkejeren 1800 Meter 2.000.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Cane Toa - Raklintang Rikit Gaib 1800 Meter 1.500.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Sp. Kantor Camat - Kedabuhan Pantan Cuaca 2000 Meter 2.000.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Lanjutan Peningkatan Jalan Sere - Bener Blangkejeren 2000 Meter 2.000.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Pendopo - Arul Lemu Blangkejeren 1000 Meter 80.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Lanjutan Peningkatan Jalan Rak Lintang - Porang Ayu Blangpegayon 3000 Meter 400.000.000 DAU

Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Lanjutan Peningkatan Jalan Sp. Rerebe - Badak uken Dabun Gelang 3000 Meter 400.000.000 DAU

Perencanaan Pembangunan Jalan Penyusunan DED dan SID pembangunan jalan sumber dana OTSUS Perencanaan Pembangunan Jalan Gayo Lues 1 Dokumen 300.000.000 DAU

Pengawasan Pembangunan Jalan Terlaksananya pengawasan untuk pembangunan jalan Pengawasan Pembangunan Jalan Gayo Lues 1 keg 250.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Dusun Pekan Ds. Pekan 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Jeret Onom Kp. Jeret Onom 2000 Meter 400.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan jalan Pertanian Kp.Rikit Dekat Kp. Rikit Dekat 2000 Meter 400.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Dusun Durin Kp.Kutalintang Ds. Durin 2000 Meter 400.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Merlang-Telpi-Suri Blangkejeren 3000 Meter 500.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Atu Pong-Pong Kp.Pintu Gayo Putri Betung 1500 Meter 300.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Atu Pong-Pong Kp.Tebangun Putri Betung 2000 Meter 400.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Kebun Aih Lebah Kampung Ekan Pining 1000 Meter 200.000.000 DAU

Page 91: bupati gayo lues provinsi aceh

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Dusun Perlak-Terlis Tripe Jaya 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Gernang-Setul Tripe Jaya 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Renggali- Palok Blangkejeren 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakatPembukaan jalan Ume Serap-Angkup Kampung

Penggalangan Blangkejeren 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan jalan Aih Sejuk-Jabo Blangkejeren 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Gunyak - SMP 3 Blangkejeren 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Kebun Percos Dusun Bener Baru Ds. Bener Baru 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakatPembukaan Jalan Dusun Buntul Indah kampung Meloak

Aih IlangDs. Buntul Indah 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakatPembukaan Jalan Usaha Tani Genting Lues Kampung

Pinang Rugup Rikit Gaib 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Dusn Tebangun Ds. Tebangun 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Lingkar Dusun Pintu Gayo Putri Betung 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Waih Jernih Akul Blangjerango 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Ladang Geri Kampung sekuelen Kp. Sekuelen 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Tani Kampung Akul Kp. Akul 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Tani Ketukah Kp. Ketukah 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Tani Penosan Sepakat Kp. Penosan Sepakat 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Tujung Kp. Tujung 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Pertanian Rikit Dekat Kp. Rikit Dekat 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembangunan Jalan Mesjid Al-Qausar Kp.raklunung Kp. Raklunung 200 Meter 50.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembangunan Jalan Buntul Gading-Gele Blangkejeren 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Perkebunan Cempa Blangkejeren 5000 Meter 800.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan ramung-Payung Kampung Rerebe Kp. Rerebe 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Kela - Nanga kampung Perlak Kp. Perlak 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Kala Luang - Pange Kampung Pasir Kp. Pasir 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Uning Gajah Kampung Rerebe Tripe Jaya 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Kala - Blangmange Kampung Perlak Tripe Jaya 1000 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Jalan Pelar - Ladang Gawar Tripe Jaya 2000 Meter 400.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Jarang-Arul Kul kampung Buntul Kp. Buntul Musara 2000 Meter 400.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Ujung Blang - Pangwa Blangjerango 2000 Meter 400.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Tongra-Jamur Tungul Terangun 1500 Meter 250.000.000 batas kawasan

hutan lindung belum Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Aih Kering Pining 5000 Meter 300.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Uring Pining 6000 Meter 800.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Cane Toa - Aih Ilang Rikit Gaib 3000 Meter 250.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Blang kala Terangun 1500 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakatPembukaan Jalan Perkebunan/ Persawahan Telege Jernih

Reje PudungTerangun 2500 Meter 250.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Setapak Dusun Uyem Tungel Blangkejeren 1000 Meter 150.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Dusun Ume Paya Blangkejeren 80 Meter 75.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Pertanian Dusun Buntul Telege Blangkejeren 3000 Meter 120.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Ume Serap Dusun Aih Sejuk Blangkejeren 1500 M 220.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Batang Renggali Dusun Blang Blangkejeren 2000 M 250.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Terminal-Pasantren Pantan Cuaca 2000 Meter 400.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Usaha Tani Kp.Kenyaran-Tige Sagi Pantan Cuaca 3000 Meter 600.000.000 DAU

Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jembatan Penyusunan DED dan SID Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jembatan Gayo Lues 1 Dokumen 300.000.000 DAU

Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jembatan Terlaksananya pengawasan untuk pembangunan jembatan Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jembatan Gayo Lues 1 keg 250.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Aih Tilis Blangjerango 20 Meter 2.800.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPeningkatan Jembatan Agusan Putri Betung 1 Unit 500.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Pintu Gayo Putri Betung 150 x 5 Meter 500.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Jeret Onom Putri Betung 150 Meter 500.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Kp Bacang Blangkejeren 1 Unit 500.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Atu Tair Kp. Atu Tair 1 Unit 500.000.000 DAU

Page 92: bupati gayo lues provinsi aceh

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil Bumi

Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Arul Lemu

Kp.Penampaan UkenBlangkejeren 1 Unit 480.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Gantung Ramung Musara Putri Betung 1 Unit 480.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Gantung Kuta Sange Kp. Kuta Sange 1 Unit 480.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Gantung Reje Pudung (lanjutan) Kp. Reje Pudung 1 Unit 480.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Gantung Kp.Rikit Dekat Kutapanjang 1 Unit 480.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Rembebel Kp.Penggalangan Blangkejeren 1 Unit 480.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil Bumi

Pembangunan Jembatan Gantung Atu Cantik Kampung

Singah MuloPutri Betung 50 Meter 480.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Gantung Sungai Lesten Pining 1 Unit 480.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Gantung Aih Sesingi Pining 50 Meter 480.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Gantung Pintu Rime Pining 60 Meter 400.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Aih Lempuh - Ruyuh Blangkejeren 1 Unit 1.000.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Rerebe - Umah Suluk Blangkejeren 1 Unit 700.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Sangir - Tukik Dabun Gelang 1 Unit 1.000.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil Bumi

Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung Kute Reje

Pudung Terangun 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Gantung Siongal-ongal Putri Betung 1 Unit 600.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil Bumi

Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Kute Bangun

Desa Pintu GayoPutri Betung 50 Meter 600.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil Bumi

Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Batu Pang-Pang

Desa Pintu GayoPutri Betung 50 Meter 600.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Kuta Ujung Kutapanjang 30 Meter 1.000.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Gantung Deret Pining 2 x 40 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil Bumi

Pembangunan Jembatan Gantung Alur Delung Kp.

KenyaranPantan Cuaca 50 Meter 220.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Gantung Dusun Tebangun Putri Betung 115 Meter 250.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiLanjutan Pembangunan Jembatan Kala Kenol Terangun 1 Unit 150.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiLanjutan Pembangunan Jembatan Durin Blangkejeren 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil Bumi

Pembangunan Jembatan Gantung Aih Mbiang -

BlangkuncirTerangun 1 Unit 220.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Terlis Terangun 1 Unit 320.000.000 DAU

Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah

untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Gantung Makmur Jaya Terangun 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakatLanjutan Pembangunan Jalan Rabat Beton Kampung

Raklunung Blangkejeren 220 m 180.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembangunan Rabat Beton Mesjid Penomon Jaya Rikit Gaib 100 Meter 50.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembangunan Rabat Beton Pulo Gelime Tripe Jaya 300 Meter 90.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembangunan Rabat Beton Marpunge Putri Betung 400 Meter 120.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakatPembangunan Rabat Beton Kantor Camat Kecamatan

BlangpegayonBlangpegayon 400 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembangunan Rabat Beton Kampung Pasir Pining 200 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Jalan Terbangunnya jalan Pembangunan Rabat Beton Kampung Suri Musara Pantan Cuaca 250 m 200.000.000 DAU

Page 93: bupati gayo lues provinsi aceh

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya jalan Rehabilitasi Rabat Beton Kampung Pasir Pining 200 Meter 150.000.000 DAU

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya jalan Pemeliharaan Jalan Gayo Lues 1 Tahun 1.000.000.000 DAU

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya jalan Rehabilitasi JalanKebun Cengis Kp.Pintu Rime Pining 500 M 150.000.000 DAU

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya jalan Rehabilitasi Jalan Kuburan Kp.Cane Uken Rikit Gaib 400 M 100.000.000 DAU

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya jalan Rehabilitasi Jalan Gajah-Genting Pining 4000 M 1.000.000.000 DAU

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya jalan Rehabilitasi Jalan Pining-Pintu Angin Pining 4000 M 1.000.000.000 DAU

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan Rehabilitasi Jembatan Gantung Kp.Gumpang Putri Betung 1 Unit 150.000.000

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan Rehabilitasi Jembatan Dusun M/Raya Ds. M Raya 15 Meter 150.000.000 DAU

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan Rehabilitasi Jembatan Cane Baru (jln transmigrasi) Kp. Cane Baru 16 M 150.000.000 DAU

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan Rehabilitasi Jembatan Gajah Pining 12 M 150.000.000 DAU

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan Rehabilitasi Jembatan Gantung Marpunge Kp. Marpunge 70 Meter 150.000.000 DAU

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan Rehabilitasi Jembatan Gantung Jeret Onom Kp. Jeret Onom 95 Meter 150.000.000 DAU

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan Rehabilitasi Jembatan Gantung Kp.Mangang Kp. Mangang 90 M 150.000.000 DAU

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan Rehabilitasi Jembatan Gantung Atu Baro Kp.Penomon Rikit Gaib 80 M 150.000.000 DAU

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan Rehabilitasi Jembatan Gantung Atu Peltak Kp.Penomon Rikit Gaib 90 M 150.000.000 DAU

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan Rehabilitasi Jembatan Gantung Kp.Meloak Aih Ilang Putri Betung 70 M 150.000.000 DAU

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatanRehabilitasi Jembatan Kp.Kenyaran Transmigrasi Dusun

Ise-IsePantan Cuaca 12 M 150.000.000 DAU

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Pengadaan alat - alat ukur dan laboratorium kebinamargaan Tersedianya Alat Ukur dan Bahan Lab. Kebinamargaan Pengadaan alat - alat ukur dan laboratorium Gayo Lues 3 jenis 250.000.000 DAU

Pengadaan alat - alat ukur dan laboratorium kebinamargaan Tersedianya Alat Ukur dan Bahan Lab. Kebinamargaan Pengadaan Mesin Core Drilling Test Gayo Lues 1 Unit 50.000.000 DAU

Pengadaan alat - alat ukur dan laboratorium kebinamargaan Tersedianya Alat Ukur dan Bahan Lab. Kebinamargaan Pengadaan Digital Test Hammer ASTM C 805 Gayo Lues 1 Unit 50.000.000 DAU

Pengadaan alat - alat ukur dan laboratorium kebinamargaan Tersedianya Alat Ukur dan Bahan Lab. Kebinamargaan Pengadaan Mesin Kompresor Gayo Lues 1 Unit 30.000.000 DAU

Rehabilitasi/Pemeliharaan alat - alat ukur dan laboratorium kebinamargaan Terpeliharanya Alat Ukur dan Bahan Lab. KebinamargaanRehabilitasi/Pemeliharaan alat - alat ukur dan laboratorium

kebinamargaanGayo Lues 1 Tahun 25.000.000 DAU

Pengadaan Alat-Alat Berat Tersedianya alat berat Pengadaan Wheel Excavator UPTD Workshop 1 Unit 1.200.000.000

Pengadaan Alat-Alat Berat Tersedianya alat berat Pengadaan Dump Truck UPTD Workshop 3 Unit 1.000.000.000

Pengadaan alat - alat ukur dan laboratorium kebinamargaan Tersedianya Alat Ukur dan Bahan Lab. Kebinamargaan Pengadaan Mesin Las UPTD Workshop 1 Unit 20.000.000 DAU

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung WorkShop Terpeliharanya gedung workshop Rehabilitasi/Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung UPTD Workshop 1 Tahun 25.000.000 DAU

Rehabilitasi/Pemeliharaan alat - alat berat Terpeliharanya alat berat Rehabilitasi/Pemeliharaan alat - alat berat UPTD Workshop 1 Tahun 300.000.000 DAU

Penyediaan Jasa dan operasional Workshop Meningkatnya pelayanan adm UPTD workshop Penyediaan Jasa dan operasional Workshop UPTD Workshop 1 Tahun 300.000.000 DAU

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan tersedinya laporan pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas P.U 1 Tahun 90.000.000 DAU

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Tersedianya dokumen perencanaan air bersih Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Gayo Lues 1 dokumen 200.000.000 DAU

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakatPengadaan dan Pemasangan Pipa Air Bersih Tempat

Pembuangan Akhir SampahBlangjerango 1500 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Air Bersih Dusun Lempusing Kp.Uring Pining 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Sumur Bor Mesjid Tungel Kp. Tungel 1 unit 200.000.000 DAU

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Peningkatan Jaringan Air Bersih Kp. Pasir Tripe Jaya 1 Unit 250.000.000 DAK

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Peningkatan Sarana Air Bersih Kp. Kendawi Dabun Gelang 1 Unit 250.000.000 DAK

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Sarana Air Bersih Kp. Uning Sepakat Dabun Gelang 1 Unit 400.000.000 DAK

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Peningkatan Sarana Air Bersih Kp. Meloak Sepakat Putri Betung 1 Unit 300.000.000 DAK

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakatPeningkatan Sarana Air Bersih Dusun Atu Sepit Kp.

Ramung MusaraPutri Betung 1 Unit 190.000.000 DAK

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Peningkatan Sarana Air Bersih Kp. Pinang Rugub Rikit Gaib 1 Unit 200.000.000 DAK

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Peningkatan Sarana Air Bersih Kp. Pulo Gelime Tripe Jaya 1 Unit 200.000.000 DAK

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Peningkatan Sarana Air Bersih Kp. Bukut Terangun 1 Unit 300.000.000 DAK

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Sarana Air Bersih Kp. Penggalangan Blangkejeren 1 Unit 400.000.000 DAK

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Air Bersih Kantor Camat Putri Betung Putri Betung 1 Unit 250.000.000 DAU

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Saluran Air Bersih Kuta Ujung Kutapanjang 1 Unit 250.000.000 DAU

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Peningkatan Sarana Air Bersih Kampung Ekan Pining 1 Unit 300.000.000 DAU

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakatPembangunan Saluran Air Bersih Dusun Paya Kampung

Penosan SepakatBlangjerango 1 Unit 300.000.000 DAU

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Peningkatan Air Berih Kampung Penggalangan Blangkejeren 1 Unit 300.000.000 DAU

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Peningkatan Air Bersih Kampung Ramung Musara Putri Betung 1 Unit 250.000.000 DAU

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Blang Kala Terangun 1 Unit 300.000.000 DAU

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Sarana Air Bersih Pasantren Raudratul Blangpegayon 1 Unit 150.000.000 DAU

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Sarana Air Bersih Pasantren Gunung Blangpegayon 1 Unit 150.000.000 DAU

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Bemem Blangpegayon 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Akang Siwah Blangpegayon 1 Unit 300.000.000 DAU

Page 94: bupati gayo lues provinsi aceh

Rehabilitasi/Pemeliharaan Air Bersih Terpelihranya saluran air bersih Rehabilitasi/Pemeliharaan Air Bersih Gayo Lues 1 Tahun 300.000.000 DAU

Rehabilitasi/Pemeliharaan Air Bersih Terpelihranya saluran air bersih Rehabilitasi Jaringan Air Bersih dan MCK Kp.Pinang Rikit Gaib 1 Unit 200.000.000 DAU

Rehabilitasi/Pemeliharaan Air Bersih Terpelihranya saluran air bersih Rehabilitasi/Pemeliharaan Air Bersih Kampung Bener Kutapanjang 500 Meter 80.000.000 DAU

Rehabilitasi/Pemeliharaan Air Bersih Terpelihranya saluran air bersihRehabilitasi/Pemeliharaan Pipa Air Bersih Kampung Cane

BaruPantan Cuaca 200 m 50.000.000 DAU

Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Terbangunnya turap/ talud/ bronjong Pembangunan Tembok Penahan Tebing Desa Rikit Dekat Kutapanjang 500 m 150.000.000 DAU

Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Terbangunnya turap/ talud/ bronjongPembangunan Tembok Penahan Tebing Dusun Guhe

Kp.Cinta MajuBlangpegayon 200 Meter 100.000.000 DAU

Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Terbangunnya turap/ talud/ bronjongPembangunan Tembok Penahan Tebing kampung meloak

SepakatPutri Betung 200 Meter 100.000.000 DAU

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorongPerencanaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong dan Jalan

LingkunganGayo Lues 1 Dokumen 100.000.000 DAU

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Drainase Pining 200 m 180.000.000 DAU

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Tersedianya saluran drainase/ gorong-gorongPemasangan Gorong - Gorong (ruas jalan Pajak Pagi -

Rigep)Blangkejeren 3 titik 100.000.000 DAU

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Drainase Kp.Ramung Musara Kp. Ramung Musara 500 Meter 500.000.000 DAU

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Drainase Kp. Bukit Blangkejeren 500 Meter 500.000.000 DAU

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Drainase Uning Pining 500 Meter 500.000.000 DAU

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Drainase Kp.Sepang Kec. Blangkejeren 500 Meter 500.000.000 DAU

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Box Culvert Jeret Onom Putri Betung 5 Unit 500.000.000 DAU

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Box Culvert Dusun Kute Lengat Putri Betung 2 Unit 300.000.000 DAU

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Drainase Desa Tripe Jaya 700 m 400.000.000 DAU

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Drainase Desa Palok Blangkejeren 200 m 160.000.000 DAU

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Drainase Kampung Sekuelen Pantan Cuaca 200 Meter 100.000.000 DAU

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Drainase Kampung Remukut Pantan Cuaca 400 Meter 150.000.000 DAU

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Drainase Kampung Gumpang Pekan Putri Betung 1500 Meter 350.000.000 DAU

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Drainase Kampung Waih Kepung Tripe Jaya 1000 Meter 300.000.000

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Drainase Dusun Kontiner Kampung Jawa Blangkejeren 1000 Meter 300.000.000 DAU

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Pengadaan Tong Sampah Kp. Kota Rikit Gaib Rikit Gaib 100 Buah 50.000.000 DAU

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Pengadaan Tong Sampah Kp. Tungel Rikit Gaib 100 Buah 50.000.000 DAU

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Pengadaan Gerobak Sampah Bermotor Blangkejeren 3 Unit 120.000.000 DAU

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Pengadaan Truck Sampah Gayo Lues 2 Unit 1.400.000.000 DAU

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Pengadaan Truck Tangki Gayo Lues 1 Unit 700.000.000 DAU

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Pengadaan Konteiner Sampah Gayo Lues 2 Unit 200.000.000 DAU

Program Penataan Peguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Pengadaan Tanah Pertapakan Kantor UPTD Kebersihan dan Pertamanan Tersedianya tanah untuk pertapakan gedungPengadaan Tanah Pertapakan Kantor UPTD Kebersihan

dan PertamananBlangkejeren 2500 M2 400.000.000 DAU

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Penanganan Air Limbah dan MCK Kp. Rigeb Dabun Gelang 1 Unit 350.000.000 DAK

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Penanganan Air Limbah dan MCK Kp. Ramung Musara Putri Betung 1 Unit 400.000.000 DAK

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Penanganan Air Limbah dan MCK Kp. Uning Sepakat Dabun Gelang 1 Unit 350.000.000 DAK

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehatPembangunan MCK Komunal + IPAL Komunal dan

Perpipaan Kp. Telege JernihTerangun 1 Unit 400.000.000 DAK

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehatPembangunan MCK Komunal + IPAL Komunal dan

Perpipaan Kp. PenosanBlangjerango 1 Unit 350.000.000 DAK

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehatPembangunan MCK Komunal + IPAL Komunal dan

Perpipaan Kp. BeranangKutapanjang 1 Unit 350.000.000 DAK

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Penanganan Air Limbah dan MCK Kp. Bukit Kutapanjang 1 Unit 350.000.000 DAK

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehatPembangunan MCK Komunal + IPAL Komunal dan

Perpipaan Kp. JawaBlangkejeren 1 Unit 350.000.000 DAK

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehatPembangunan MCK Komunal + IPAL Komunal dan

Perpipaan Kp. GeleBlangkejeren 1 Unit 350.000.000 DAK

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehatPembangunan MCK Komunal + IPAL Komunal dan

Perpipaan Kp. Ampa KolakRikit Gaib 1 Unit 350.000.000 DAK

Rehabilitasi MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Rehabilitasi MCK Dusin Titi Ds. Titi 1 Unit 200.000.000 DAU

Page 95: bupati gayo lues provinsi aceh

Rehabilitasi MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Rehabilitasi MCK Dusin Pekan/Raya Ds. Pekan/Raya 2 Unit 250.000.000 DAU

Rehabilitasi MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Rehabilitasi MCK Dusin Buntul Tangak Ds. Buntul Tangak 1 Unit 200.000.000 DAU

Rehabilitasi MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Rehabilitasi MCK TPA Kp.Atu Kapur Kp. Atu Kapur 1 Unit 200.000.000 DAU

Rehabilitasi MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Rehabilitasi MCK Kp.Mangang Kp. Mangang 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kp.Pasir Putih Pining 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Pante Jompo Kp.Remukut Rikit Gaib 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kp.uning Pining 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Maesjid Dusun Kute Lengat Putri Betung 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Mesjid Kp.Penggalangan Blangkejeren 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Mersah Kampung Gumpang Pekan Putri Betung 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Mersah Kampung Dusun Blangkejeren 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Mesjid Kampung Putri Betung Putri Betung 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Dayah Abu Habib Syaikhuna Tripe Jaya 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Mesjid Kampung Akul Blangjerango 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kampung Pungke Jaya Putri Betung 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kampung Persiapan Rigeb Dabun Gelang 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Pasantren Kecamatan Pantan Cuaca Pantan Cuaca 2 Unit 400.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kampung Gajah Pining 1 Unit 300.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kampung Lesten Pining 1 Unit 350.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kampung Pertik Kec. Pining 1 Unit 300.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kampung Pining Pining 1 Unit 300.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kampung Persada Tongra Kec. Terangun 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Mesjid Kampung Ketukah Blangjerango 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kampung Bemem Blangpegayon 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kampung Pantan Kela Tripe Jaya 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kampung Pulo gelime Tripe Jaya 1 Unit 200.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan Saluran Air Limbah Kampung Umelah Blangpegayon 300 Meter 200.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehatPembangunan Saluran Air Limbah Dusun Tamak Kolak

Kp.Porang AyuBlangpegayon 600 Meter 300.000.000 DAU

Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kampung Cane Baru Pantan Cuaca 1 Unit 200.000.000 DAU

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan RPIJM Tersedianya Dokumen RPIJM Keciptakaryaan Penyusunan RPIJM Gayo Lues 1 Dokumen 25.000.000 DAU

Pembuatan DED kawasasan kumuh Kecamatan Blangkejeren Tersedianya dokumen kawasan kumuh kecamatan BlangkejerenPembuatan DED kawasasan kumuh Kecamatan

Kecamatan BlangkejerenGayo Lues 1 Dokumen 400.000.000 DAU

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya : - Lakip, LPPD, RFK, dan Laporan pendukung lainnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPDDinas P.U 4 Dokumen 25.000.000 DAU

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tersedianya Renja SKPD Dinas PU Penyusunan Renja SKPD Dinas PU 1 Dokumen 15.000.000 DAU

SKPK DINAS PENGAIRAN 42.623.140.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Dinas Pengairan 12 Bulan 85.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Pengairan 1 Tahun 500.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pengairan 1 Tahun 150.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pengairan 1 Tahun 110.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Pengairan 1 Tahun 40.000.000

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pengairan 1 Tahun 130.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Pengairan 12 bulan 130.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan Dinas Pengairan 1 Tahun 60.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dinas Pengairan 1 Tahun 500.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas Pengairan 4 unit 303.140.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Dinas Pengairan 1 Tahun 200.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Pengairan 1 Unit 500.000.000

Penataan Lingkungan Kantor Terselenggaranya Penataan Lingkungan Kantor Pembangunan Pagar, pemasangan paving block Dinas Pengairan 2 Kegiatan 1.000.000.000

Pembangunan Tower Tangki Air Bersih Tersedianya Tower Tangki Air Bersih Pembangunan Tower Tangki Air Bersih Dinas Pengairan 1 Unit 50.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Pengairan 1 Tahun 100.000.000

Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Dinas Pengairan 5 Orang 120.000.000

Page 96: bupati gayo lues provinsi aceh

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dinas Pengairan 60 Stel 35.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Sosialisasi peraturan Perundang-undang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dinas Pengairan 20 Orang 100.000.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorPenyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD Dinas Pengairan 1 Dokumen 20.000.000

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tersedianya dokumen rencana kerja SKPK tahun 2015 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Dinas Pengairan 1 Laporan 10.000.000

Penyusunan LPPD dan LKPJ Terselenggarnya LPPD dan LKPD Penyusunan LPPD dan LKPJ Blangkejeren 1 Laporan 10.000.000

Program Pendataan, perencanaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Perencanaan Pendataan daerah irigasi dan sungai Tersedianya data Base Irigasi dan Sungai Perencanaan Pendataan daerah irigasi dan sungai Gayo Lues 1 Tahun 800.000.000

Pengawasan Untuk Kegiatan Pengairan Tersedianya data base pengairan Pengawasan Untuk Kegiatan Gayo Lues 1 Tahun 450.000.000

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Gayo Lues 1 Tahun 120.000.000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan

Jaringan Pengairan Lainnya

Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Terselenggaranya Pemeliharaan Irigasi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Gayo Lues 20 Unit 1.000.000.000

Pengawasan Irigasi (DAU Tahun 2016) Tersedianya data pengawasan kegiatan Pengawasan Irigasi (DAU Tahun 2016) Gayo Lues 1 Paket 150.000.000

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Terbangunnya Irigasi Pompa tanpa Mesin Peningkatan Daerah Irigasi Dabun Gelang 1 Unit 800.000.000

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Peningkatan Jaringan Irigasi Remukut Peningkatan Jaringan Irigasi Pantan Cuaca 1 Unit 750.000.000

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Terangun 1 Unit 400.000.000

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Rehabilitasi Irigasi Putri Betung 4000 Meter 800.000.000

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Pembangunan Irigasi Dsn Dua Ketukah Pembangunan Irigasi Ds. Dua Ketukah 250 Meter 200.000.000

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Peningkatan Irigasi Desa Blang Kuncir Peningkatan Irigasi Terangun 1 Unit 1.000.000.000

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Perbaikan Irigasi Terangun 1 Unit 200.000.000

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Rehabilitasi Irigasi Rikit Gaib 1 Unit 200.000.000

Peningkatan Saluran Persawahan Peningkatan Saluran Persawahan Uyem Ulu Lukup Baru Peningkatan Saluran Persawahan Rikit Gaib 500 Meter 350.000.000

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Peningkatan Irigasi Blang Empan dsn Angasan U. Blang Peningkatan Irigasi Blangjerango 200 Meter 150.000.000

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Peningkatan Saluran Irigasi Ulun Tanoh Peningkatan Saluran Irigasi Kutapanjang 1 Unit 200.000.000

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Peningkatan Saluran Irigasi Desa Akul Peningkatan Saluran Irigasi Blangjerango 600 Meter 400.000.000

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Pembangunan Saluran Irigasi Dsn Blang Bengkik Pembangunan Saluran Irigasi Tripe Jaya 500 Meter 200.000.000

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Pembangunan Saluran Irigasi Desa Gewat Pembangunan Saluran Irigasi Terangun 1 Unit 200.000.000

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Pembangunan Saluran Irigasi Dsn Pang Sabe Pembangunan Saluran Irigasi Tripe Jaya 1000 Meter 200.000.000

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Peningkatan Saluran Daerah Irigasi Bukut Peningkatan Saluran Irigasi Terangun 1 Unit 200.000.000

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Pembangunan Saluran Irigasi Desa Gawar Belangi Pembangunan Saluran Irigasi Terangun 1 Unit 200.000.000

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Peningkatan Jaringan Irigasi Dabun Gelang 1 Unit 400.000.000

Peningkatan Saluran Persawahan Pembangunan Saluran air persawahan dsn Benyet Peningkatan Saluran Persawahan Blangjerango 500 Meter 200.000.000

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Peningkatan Irigasi Kp Skuelen Peningkatan Irigasi Blangjerango 650 Meter 150.000.000

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Peningkatan Irigasi Rema Aih Kurik Peningkatan Irigasi Kutapanjang 1 Unit 200.000.000

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Peningkatan Irigasi Kp Puteri Betung Peningkatan Irigasi Putri Betung 150 Meter 200.000.000

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Peningkatan Saluran Irigasi Ume Lah Peningkatan Saluran Irigasi Pining 1000 Meter 300.000.000

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Pembangunan Irigasi dsn Sunel Pembangunan Irigasi Blangjerango 50 Meter 250.000.000

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Peningkatan Saluran irigasi Tungel Peningkatan Saluran Irigasi Rikit Gaib 1 Unit 700.000.000

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Pembangunan Irigasi kolam Ungu Kampung Kuta Ujung Pembangunan Irigasi Kutapanjang 100 Meter 350.000.000

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penggalangan 1 Unit 200.000.000

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Pembangunan Irigasi Dsn Blang Temung Pembangunan Irigasi Dabun Gelang 1 Unit 200.000.000

Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau

dan Sumber Daya Air Lainnya

Operasional dan Pemeliharaan Sungai Tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Sungai (OP) Operasional dan Pemeliharaan Sungai Gayo Lues 50 Lokasi 1.000.000.000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan

Jaringan Pengairan Lainnya

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawahPembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp.

Bustanussalam Blangkejeren 150 Meter 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Ulun Kutapanjang 150 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Anak Blangpegayon 150 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Badak Dabun Gelang 250 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Rema Dabun Gelang 250 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Pepalan Dabun Gelang 250 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Palok Blangkejeren 250 Meter3 370.000.000

Page 97: bupati gayo lues provinsi aceh

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Persawahan Tebing Kp. Bukut Terangun 150 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Ekan Pining 150 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Persawahan Tebing Aih Kulit Pining 150 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Pasir Pining 150 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Aih Porang Blangkejeren 150 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Penosan Blangjerango 150 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Jawa Blangkejeren 150 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawahPembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Reje

PudungTerangun 150 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Blangjerango 150 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Aih Sesik Blangkejeren 150 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawahPembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Uning

SepakatDabun Gelang 250 Meter3 450.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Aih Jahul Blangpegayon 150 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Rikit Kutapanjang 150 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Terangun 150 Meter3 200.000.000

Normalisasi Sungai Normalnya aliran sungai Pembangunan Bronjong Kp. Cane Toa Rikit Gaib 600 Meter3 400.000.000

Normalisasi Sungai Normalnya aliran sungai Normalisasi Sungai dan Pembangunan Bronjong Krung Rikit Gaib 250 Meter3 450.000.000

Normalisasi Sungai Normalnya aliran sungai Pembangunan Bronjong Kp. Pasir Rikit Gaib 600 Meter3 400.000.000

Normalisasi Sungai Normalnya aliran sungai Normalisasi Sungai dan Pembangunan Bronjong Kp. Pantan Cuaca 150 Meter3 400.000.000

Normalisasi Sungai Normalnya aliran sungai Normalisasi Aliran Sungai Gele Lah - Gele Blangkejeren 625 Meter3 500.000.000

Normalisasi Sungai Normalnya aliran sungai Normalisasi Sungai Desa Seneren Pantan Cuaca 250 Meter3 200.000.000

Normalisasi Sungai Normalnya aliran sungai Normalisasi dan Pembangunan Beronjong Kuala Tripe Rikit Gaib 20 Kilometer 8.500.000.000 Normalisasi Sungai Normalnya aliran sungai Normalisasi Aih Serule Gumpang Lempuh Putri Betung 3000 Meter 200.000.000

Normalisasi Sungai Normalnya aliran sungai Pembangunan Bronjong Kp. Ampa Kolak Rikit Gaib 600 Meter3 400.000.000

Normalisasi Sungai Normalnya aliran sungaiNormalisasi Sungai dan Pembangunan Bronjong Kp.

Uning Tenesok Dabun Gelang 150 Meter3 500.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Soyo Terangun 150 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Dsn Genting Dabun Gelang 200 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Dsn Jamurih Dabun Gelang 500 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Desa Blangjerango 2000 Meter3 170.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawahPembangunan Beronjong Penahan Tebing Desa Penosan

Sepakat Blangjerango 500 Meter3 250.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Desa Sunel Blangjerango 100 Meter3 80.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Aih Sekuelen Blangjerango 250 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong dsn Ketemi Blangjerango 200 Meter3 150.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Kampung Kuning Rikit Gaib 312 Meter3 250.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Kampung padang Pasir Rikit Gaib 1500 Meter3 550.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Tembok Penahan Tebing Penomon Jaya Rikit Gaib 400 Meter3 300.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Tembok Penahan Tebing Tungel Rikit Gaib 625 Meter3 500.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Tembok Penahan Tebing Mangang Rikit Gaib 100 Meter3 100.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Tembok Penahan Tebing Rempelam Rikit Gaib 200 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Kungke Putri Betung 1000 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Ramung Putri Betung 1000 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Uning Putri Betung 1000 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Gumpang Putri Betung 2000 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Puteri Putri Betung 4000 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawahPembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Meloak Aih

Ilang Putri Betung 800 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Kungke Putri Betung 1000 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Meloak Putri Betung 3000 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Singah Putri Betung 800 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Jeret Putri Betung 1500 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Marpunge Putri Betung 800 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Kute lengat Putri Betung 200 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Pintu Gayo Putri Betung 1000 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Desa Blang Terangun 250 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Desa Kute Terangun 250 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Desa Kute Terangun 250 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Desa Terangun Terangun 250 Meter3 200.000.000

Page 98: bupati gayo lues provinsi aceh

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawahPembangunan Beronjong Penahan Tebing Desa Persada

Tongra Terangun 250 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawahPembangunan Beronjong Penahan Tebing Desa Melelang

Jaya Terangun 250 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawahPembangunan Beronjong Penahan Tebing Desa Gawar

Belangi Terangun 250 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawahPembangunan Beronjong Penahan Tebing Desa Makmur

Jaya Terangun 250 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawahPembangunan Beronjong Penahan Tebing Dsn Blang

MungkurTripe Jaya 500 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Dsn Semua Tripe Jaya 500 Meter3 200.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Dsn Suka Tripe Jaya 450 Meter3 200.000.000

Pengawasan Kegiatan Sungai (DAU Tahun 2016) Tersedianya data pengawasan kegiatan Pengawasan Sungai (DAU Tahun 2015) Gayo Lues 1 Paket 100.000.000

Perencanaan Pembangunan Kawasan waduk Terpadu Tersedianya perencanaan pembangunan kawasan waduk terpadu Perencanaan Pembangunan Kawasan waduk Terpadu Gayo Lues 1 Dokumen 500.000.000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penyusunan Data Base Tersusunnya dokumen data irigasi dan sungai Penyusunan Data Base Dinas Pengairan 1 Dokumen 30.000.000

SKPK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 11.879.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat kantor Bappeda Bappeda 1 Tahun 3.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Bappeda 1 Tahun 65.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan

dinas/ operasionalBappeda 15 Unit 50.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi perkantoran Bappeda 1 Tahun 500.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terselenggaranya kebersihan kantor Bappeda 1 Gedung 80.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Bappeda 1 Tahun 45.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan Bappeda 1 Tahun 60.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan di Kantor Bappeda Bappeda 1 Tahun 30.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Bappeda 1 Tahun 150.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bappeda 1 Tahun 500.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor Bappeda 1 Tahun 100.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor Bappeda 1 Gedung 140.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Bappeda 1 Gedung 150.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Bappeda 1 Gedung 40.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Bappeda 50 Stel 50.000.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Bappeda 50 Stel 50.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Diklat struktural, fungsional Diklat PIM III dan IV serta bimtek Gayo Lues 1 Tahun 100.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPK Bappeda 1 Dokumen 25.000.000

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tersedianya dokumen rencana kerja SKPK Bappeda tahun 2015 Bappeda 1 Dokumen 20.000.000

Penyusunan Lakip Tersusunya LAKIP Bappeda 1 Dokumen 20.000.000

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tersusunnya Dokumen SOP bappeda Bappeda 1 Dokumen 70.000.000

Program Kerjasama Pembangunan

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Terlaksananya koordinasi pembangunan infrastruktur SKPK Se Kab.Gayo Lues 1 Tahun 180.000.000

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaanterlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan

sanitasi perkotaanGayo Lues 1 Dokumen 100.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang RKPD tahun mendatang Gayo Lues 1 Kegiatan 750.000.000

Penetapan RKPD Tersusunnya rancangan RKPD tahun mendatang Gayo Lues 1 Dokumen 150.000.000

Perubahan RKPD Tersusunnya RKPD perubahan Gayo Lues 1 Dokumen 100.000.000

Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Umum APBK Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan KU APBK SKPK Se Kab.Gayo Lues 1 Dokumen 250.000.000

Penyusunan dan Penetapan Perubahan Kebijakan Umum APBK Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Perubahan KU APBK SKPK Se Kab.Gayo Lues 1 Dokumen 169.000.000

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monev SKPK Se Kab.Gayo Lues 4 Sektor 800.000.000

Page 99: bupati gayo lues provinsi aceh

Perencanaan anggaran berbasis kinerja Terselenggaranya pemeriksaan RKA SKPK Gayo Lues 1 Kegiatan 252.000.000

Pelatihan penyusunan dokumen perencanaanMeningkatnya pemahaman SDM dalam dalam penyusunan dokumen

Renstra SKPK tahun 2017-2022SKPK Se Kab.Gayo Lues 80 Orang 700.000.000

Penyusunan perubahan PPAS Tersusunnya dokumen PPAS perubahan 2016 SKPK Se Kab.Gayo Lues 1 Dokumen 150.000.000

Penyusunan PPAS Tersusunnya dokumen PPAS 2017 SKPK Se Kab.Gayo Lues 1 Dokumen 150.000.000

Fasilitasi penyusunan RPJM Kampung Terlaksanya fasilitasi penyusunan RPJM kampung 145 kampung 1 Kegiatan 750.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Tersusunnya dokumen pengembangan ekonomi masyarakat Gayo Lues 1 Dokumen 400.000.000

Penyusunan indikator ketenagakerjaan Daerah Tersusunnya dokumen Indikator Ketenagakerjaan Gayo Lues 1 Dokumen 300.000.000

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Terlaksananya Koordinasi Bidang Ekonomi Gayo Lues 1 Tahun 200.000.000

Pengendalian percepatan pembangunan pemberdayaan ekonomi masyarakat Terlaksananya pengendalian pemberdayaan ekonomi Gayo Lues 1 Tahun 600.000.000

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Penyediaan sarana dan prasarana Lab. GIS Tersedianya sarana dan Prasarana Lab GIS Gayo Lues 1 Paket 500.000.000

Pelatihan Gis meningkatnya pemahaman SDM dalam penerapan teknologi GIS SKPK Se Kab.Gayo Lues 50 Orang 200.000.000

Koordinasi Sistem Pengembangan Data Informasi dan PenelitianTerlaksananya koordinasi Pengembangan Data Informasi dan

PenelitianGayo Lues 1 Tahun 200.000.000

Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah Berbasis WebsiteTerlaksananya kegiatan pusat data dan informasi Kab.Gayo Lues

berbasis websiteGayo Lues 1 Unit 750.000.000

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik DaerahTersedianya Dokumen GLDA, PDRB, dan Buku Saku Ringkasan

Data/Informasi Gayo LuesSKPK Se Kab.Gayo Lues 3 Dokumen 700.000.000

Kajian Penguatan Perencanaan Pembangunan EkonomiTerlaksananya Koordinasi Pengembangan Data/Informasi dan

PenelitianSKPK Se Kab.Gayo Lues 1 Dokumen 200.000.000

Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Tersedianya dokumen kawasan strategis Gayo Lues 1 Dokumen 250.000.000

Program Perencanaan Tata Ruang

Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang

DaerahTerkoordinasinya RTRW Kabupaten Gayo Lues Gayo Lues 1 Tahun 180.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gayo LuesTerlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Kabupaten Gayo LuesGayo Lues 1 Tahun 150.000.000

Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya Terlaksananya Koordinasi Bidang Sosial Budaya Gayo Lues 1 Tahun 500.000.000

SKPK DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 14.020.600.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Dishubkominfo 1 Tahun 35.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan

dinas/ operasional

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/OperasionalDishubkominfo 25 Unit 50.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dishubkominfo 22 Orang 339.600.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dishubkominfo 2 Jenis 150.000.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dishubkominfo 6 Unit 3.500.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dishubkominfo 4 Jenis 40.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dishubkominfo 5 Dokumen 12.500.000

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dishubkominfo 30 Unit 45.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Dishubkominfo 23100 Porsi 150.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dishubkominfo 1 Tahun 250.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantorPembangunan gedung kantor ( Pembangunan pagar,

drainase kantor dan pembangunan turap)Dishubkominfo 3 unit 1.000.000.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Dishubkominfo 1 Paket 100.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dishubkominfo 1 Tahun 50.000.000

Penataan Lingkungan Kantor Tertatanya dan terpeliharanya lingkungan kantor Penataan Lingkungan kantor Dishubkominfo 1 unit 200.000.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dishubkominfo 1 Tahun 125.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Dishubkominfo 24 Unit 1.750.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Dishubkominfo 10 Unit 1.500.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Dishubkominfo 85 Stel 125.000.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dishubkominfo 85 pasang 150.000.000

Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya Pakaian Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Dishubkominfo 15 Stel 10.000.000

Page 100: bupati gayo lues provinsi aceh

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya sumber daya aparatur dalam bidang perhubungan Pendidikan pelatihan formal Dishubkominfo 1 Tahun 300.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Penyusunan

Indeks Kepuasan MasyarakatAdanya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

dan penyusunan indeks kepuasan masyarakat Dishubkominfo 1 Tahun 30.000.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dishubkominfo 1 Tahun 15.000.000

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Adanya standart pelayanan minimal Penyusunan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Dishubkominfo 1 Tahun 10.000.000

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Adanya perencanaan dalam bidang perhubunganPerencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas

perhubunganBlangkejeren 3 Dokumen 50.000.000

Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal Tersedianya tempat antar jemput penumpang yang nyaman Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal Gayo Lues 20 Unit 3.600.000.000

Pembangunan prasarana perhubungan udara Terlaksananya pembangunan prasarana bandar udara Pembangunan prasarana perhubungan udara Blangkejeren 1 Paket 2.000.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya Peningkatan ketertiban berlalu lintas di jalan rayaPengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum

dijalan rayaBlangkejeren 1 Tahun 150.000.000

Fasilitas Perijinan Di Bidang Perhubungan Tertibnya perizinan kendaraan angkutan di Kabupaten Gayo Lues Fasilitas Perijinan Di Bidang Perhubungan Blangkejeren 300 Unit 100.000.000

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Meningkatnya pelayanan aparatur dalam bidang perhubungan udaraPengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa

angkutanBlangkejeren 80 % 350.000.000

Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan

angkutan umum teladanTerlaksanaya pemilihan dan bimtek keselamatan awak angkutan

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru

mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Blangkejeren 40 Orang 40.000.000

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Terpasanya rambu-rambu lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Gayo Lues 150 Unit 600.000.000

Pengadaan Marka Jalan Tersedianya marka jalan dan paku jalan Pengadaan Marka Jalan Gayo Lues 1000 M2 320.000.000

Pengadaan Trafik Light Adanya lampu pengatur lalu lintas Pengadaan Trafik Light Gayo Lues 6 Unit 350.000.000

Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas Menurunnya angka kecelakaan berlalu lintas dijalan Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas Blangkejeren 30 Unit 20.000.000

SKPK KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 9.630.400.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor Lingdup 1 Tahun 3.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Kantor Lingdup 12 Bulan 12.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan

dinas/ operasional

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/OperasionalKantor Lingdup 1 Tahun 85.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kantor Lingdup 1 Tahun 85.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor Lingdup 1 Tahun 55.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Lingdup 1 Tahun 20.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Lingdup 1 Tahun 16.000.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantorKantor Lingdup 1 Tahun 15.000.000

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor Lingdup 1 Tahun 25.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganKantor Lingdup 1 Tahun 80.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Lingdup 11 bulan 50.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kantor Lingdup 1 Tahun 250.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kantor Lingdup 1 unit 200.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Lingdup 10 Unit 45.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Lingdup 1 Tahun 140.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kantor Lingdup 18 Stel 10.800.000

Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya Pakaian Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Kantor Lingdup 18 Stel 10.800.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kantor Lingdup 18 Stel 10.800.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan FormalTerlaksananya pendidikan dan pelatihan terhadap aparatur Kantor

Lingkungan HidupPendidikan & pelatihan formal Luar Daerah 3 Orang 80.000.000

Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDMBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undanganLuar Daerah 3 Orang 40.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Page 101: bupati gayo lues provinsi aceh

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tersusunya Renja SKPD setiap tahunnya Penyusunan Renja SKPD Kantor Lingdup 1 Dokumen 3.000.000

Penyusunan Lakip Tersusunya Lakip SKPD setiap tahunnya Penyusunan Lakip Kantor Lingdup 1 Dokumen 4.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPKPenyusunan pelaporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi

kinerja SKPDKantor Lingdup 1 Dokumen 25.000.000

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaanTerkoordinasinya perencanaan air minum, drainase dan sanitasi

perkotaan

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi

PerkotaanKantor Lingdup 1 Kegiatan 80.000.000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahanGayo Lues 400 Unit 150.000.000

Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan Terlaksananya teknologi pengelolaan persampahan Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan Gayo Lues 90 Orang 250.000.000

Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM Bimbingan teknis persampahan Gayo Lues 3 Orang 60.000.000

Kerjasama pengelolaan persampahan Terlaksananya kerjasama pengelolaan persampahan Kerjasama pengelolaan persampahan Gayo Lues 11 Kecamata 50.000.000

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pemantauan kualitas lingkungan Terlaksananya pengamatan dan pengawasan kualitas lingkungan Pemantauan kualitas lingkungan Gayo Lues 11 Kecamata 30.000.000

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidupTerlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang

lingkungan hidup

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan

hidupGayo Lues 11

Kecamata

n 60.000.000

Koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI)Terlaksananya koordinasi terhadap penertiban kegiatan pertambangan

tanpa izin (PETI)

Koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin

(PETI)Gayo Lues 11

Kecamata

n 80.000.000

Pengkajian dampak lingkungan Terlaksananya suatu analisa terhadap dampak lingkungan yang Pengkajian dampak lingkungan Gayo Lues 1 Kegiatan 90.000.000

Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan Terlaksananya suatu kajian pengelolaan lingkungan pertambangan Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan Gayo Lues 1 Kegiatan 150.000.000

Koordinasi penyusunan AMDAL Terlaksananya koordinasi dalam penyusunan AMDAL Koordinasi penyusunan AMDAL Gayo Lues 1 Kegiatan 200.000.000

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidupTerlaksananya pengendalian lingkungan hidup yang mengikutsertakan

masyarakat

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian

lingkungan hidupGayo Lues 11

Kecamata

n 950.000.000

Monitoring, Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian

pencemaran & Perusakan Lingkungan HidupMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan Gayo Lues 1 Dokumen 30.000.000

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber airTerlaksananya pemeliharaan dan perlindungan serta pengendalian

kerusakan terhadap sumber-sumber air

Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan

sumber-sumber airGayo Lues 1 Kegiatan 900.000.000

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Terlaksananya pengendalian kerusakan hutan dan lahan Pengendalian kerusakan hutan dan lahan Gayo Lues 1 Kegiatan 700.000.000

Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber airTerlaksananya pemeliharaan dan perlindungan terhadap daerah

tangkapan air dan sumber-sumber air

Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-

sumber airGayo Lues 1 Kegiatan 1.000.000.000

Koordinasi pengendalian kebakaran hutanTerlaksananya koordinasi pengendalian kebakaran hutan kepada

masyarakat tentang pentingnya hutanKoordinasi pengendalian kebakaran hutan Gayo Lues 1 Tahun 120.000.000

Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup Terlaksananya Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup Gayo Lues 2 Kegiatan 900.000.000

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber

daya alam dan lingkungan hidup

Terlaksananya perencanaan dan penyusunan program pembangunan

pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Perencanaan dan penyusunan program pembangunan

pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidupGayo Lues 11

Kecamata

n 70.000.000

Rehabilitasi hutan dan lahan Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan Rehabilitasi hutan dan lahan Gayo Lues 1 Kegiatan 150.000.000

Monitoring Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi &

pemulihan cadangan sumber daya alamMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan Gayo Lues 1 Dokumen 25.000.000

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkunganTerlaksananya peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di

bidang lingkunganGayo Lues 2 Sekolah 100.000.000

Pengembangan data dan informasi lingkungan Terlaksananya dokumen tentang data dan informasi lingkungan Pengembangan data dan informasi lingkungan Gayo Lues 1 Dokumen 120.000.000

Penyusunan data dan sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan

(NSDH) nasional dan daerah

Terlaksananya dokumen sumber daya alam dan neraca sumber daya

hutan (NSDH) nasional dan daerah

Penyusunan data dan sumber daya alam dan neraca

sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerahGayo Lues 1 Dokumen 70.000.000

Penguataan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah Terlaksananya informasi lingkungan yang berbasis teknologi Penguataan jejaring informasi lingkungan pusat dan Gayo Lues 1 Kegiatan 50.000.000

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran Terlalsananya penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran Gayo Lues 1 Kegiatan 70.000.000

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTHTersusunnya dokumen yang menyajikan data dan informasi tentang

Ruang Terbuka HijauPenyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH Gayo Lues 1 Dokumen 120.000.000

Penyusunan program pengembangan RTH Terlaksananya program pengembangan Ruang Terbuka Hijau Penyusunan program pengembangan RTH Gayo Lues 1 Kegiatan 70.000.000

Penataan RTH Terlaksananya penataan Ruang Terbuka Hijau Penataan RTH Gayo Lues 2 Kegiatan 900.000.000

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTHTerlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

RTHGayo Lues 1 Kegiatan 700.000.000

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring dan evaluasi Ruang Terbuka Hijau Monitoring dan evaluasi Gayo Lues 1 Dokumen 120.000.000

Page 102: bupati gayo lues provinsi aceh

SKPK DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 4.905.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disdukcapil 1 Tahun 2.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Disdukcapil 12 Bulan 50.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Disdukcapil 1 Tahun 74.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Disdukcapil 1 Tahun 27.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Disdukcapil 1 Tahun 52.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Disdukcapil 1 Tahun 117.000.000

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disdukcapil 1 Tahun 37.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Disdukcapil 12 bulan 90.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Disdukcapil 1 Tahun 350.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan meubeleur kantor Disdukcapil 50 Unit 15.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan peralatan kantor Disdukcapil 7 unit 87.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Disdukcapil 1 Tahun 48.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Disdukcapil 1 Tahun 17.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Disdukcapil 1 Tahun 30.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Mobil Dinas (mobil keliling) Disdukcapil 1 unit 500.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Roda dua Disdukcapil 6 unit 110.000.000

Penataan Lingkungan Kantor tersedianya penataan kantor yang baik penataan lingkungan kantor Disdukcapil 1 Unit 30.000.000

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor pembangunan gedung arsip Disdukcapil 1 unit 300.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPKPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPDDisdukcapil 1 Dokumen 10.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Disdukcapil 35 Stel 25.000.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya pakaian hari-hari tertentu Pengadaan pakaian batik Disdukcapil 35 Stel 25.000.000

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pengoperasian SIAK secara terpaduTersedianya operasional tenaga terlatih dalam menjalankan system

SIAK secara terpaduPengoperasian SIAK secara terpadu Gayo Lues 12 Orang 145.000.000

Pelatihan tenaga Perekam e-KTP di KecamatanMenciptakan Operasional tenaga terampil dikecamatan dalam

Pengoperasian alat - alat perekam e-KTP tahap III mulai tahun 2013 - Pelatihan tenaga Perekam e-KTP di Kecamatan Gayo Lues 12 Orang 145.000.000

Sosialisasi tentang kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipilMenciptakan kesadaran masyarakat tentang dan Akta Kelahiran serta

Para Pelaksana Pelayanan Masyarakat

Sosialisasi tentang kepemilikan dokumen kependudukan

dan catatan sipilGayo Lues 1 Tahun 100.000.000

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Kependudukan (Masyarakat )Tersedianya Blanko, KK, F01,dan Akte perkawinan, kematian,

kelahiran, surat pindah dan surat berharga lainnya

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Kependudukan

(Masyarakat )Gayo Lues 1 Tahun 10.000.000

Pendataan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan

Administrasi Kependudukan

Tersedianya Pendataan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pendataan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Gayo Lues 1 Dokumen 250.000.000

Pengembangan Data Base Kependudukan Tersedianya Data Base Pengembangan Data Base Kependudukan Gayo Lues 2 Kali 600.000.000

Pembuatan Profil Administrasi Kependudukan Kabupaten Tersedianya Profil Administrasi Kependudukan Kabupaten Pembuatan Profil Administrasi Kependudukan Kabupaten Gayo Lues 1 Dokumen 400.000.000

Pengadaan Plat Rumah Tersedianya Plat Rumah Pengadaan Plat Rumah Gayo Lues 6000 Buah 150.000.000

Penyusunan Kebijakan Kependudukan( Qanun, Perbub dan Keputusan

Bupati )Tersedianya Peraturan Adiminitrasi Kependudukan

Penyusunan Kebijakan Kependudukan( Qanun, Perbub

dan Keputusan Bupati )Gayo Lues 1 Dokumen 100.000.000

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang baikPeningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan

Pencatatan SipilGayo Lues 145 Orang 165.000.000

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terwujudnya hasil kegiatan kependudukan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Gayo Lues 11 Kecamata 150.000.000

Peningkatan Pelayanan Publik tentang pengisian Formulir F.1.01 F.1.16

F.1.25 dan F.1.07 di 11 (sebelas) KecamatanTerlaksananya Pelayanan Publik di 11 (sebelas) Kecamatan

Peningkatan Pelayanan Publik tentang pengisian Formulir

F.1.01 F.1.16 F.1.25 dan F.1.07 di 11 (sebelas) Gayo Lues 11

Kecamata

n 150.000.000

Pembuatan Akta Kelahiran Masal di Kecamatan Terlaksananya pembuatan Akta Kelahiran Secara Masal Pembuatan Akta Kelahiran Masal di Kecamatan Gayo Lues 11 Kecamata 234.000.000

Perbaikan Server di 6 (enam) Kecamatan Adanya Jasa Service di 6 (enam) Kecamatan Perbaikan Server di 6 (enam) Kecamatan Gayo Lues 6 Unit 250.000.000

Sosialisasi Pencetakan KTP - EL di 11 (sebelas) Kecamatan Terlaksananya Sosialisasi Pencetakan KTP - el di 11 (sebelas) Sosialisasi Pencetakan KTP - EL di 11 (sebelas) Gayo Lues 11 Kecamata 60.000.000

SKPK BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 16.766.107.100

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Badan PP & KB 1 Tahun 72.598.800

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Badan PP & KB 1 Tahun 60.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Badan PP & KB 1 Tahun 200.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Badan PP & KB 1 Tahun 6.500.900

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Badan PP & KB 12 bulan 76.650.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Badan PP & KB 1 Tahun 15.458.400

Page 103: bupati gayo lues provinsi aceh

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Badan PP & KB 1 Tahun 166.050.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Badan PP & KB 12 Bulan 15.640.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Badan PP & KB 1 Tahun 600.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Badan PP & KB 45 Stel 45.650.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangun Gedung Kantor ( Balai Penyuluhan ) Kecamatan 2 Unit 591.178.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Gendre KIT( Generasi Berencana KIT ) Gayo Lues 6 Unit 144.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Implan Removal Kit Kecamatan 6 Unit 24.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Sarana Kerja PPKBD Desa 72 Unit 136.800.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor BKB KIT Desa 20 Unit 180.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Portable Pablik Addres Kecamatan 4 Unit 36.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Sarana Kerja PLKB Kecamatan 13 Unit 52.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Mobil Pungsional Jemput Antar Akseptor KB Gayo Lues 1 unit 250.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan IUD KIT Kecamatan 6 Unit 46.800.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Gayo Lues 1 Unit 98.886.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Gayo Lues 1 Tahun 5.700.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Gayo Lues 1 Tahun 83.420.000

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gedung Kantin Gayo Lues 1 unit 300.000

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gedung Kantor Gayo Lues 1 unit 4.500.000.000

Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya Turap Kantor Pembanguanan Turap Kantor Lama Gayo Lues 1 Paket 350.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mobiler /Peralatan Gedung Kantor Gayo Lues 30 Unit 500.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kenderaan Dinas Oprasional Gayo Lues 4 unit 80.000.000

Penataan Lingkungan Kantor Tersedianya Saluran Air Limbah Pembangunan Saluran Air Limbah Gayo Lues 1 Paket 50.000.000

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gedung Gerasi Parkir Mobil Gayo Lues 1 unit 250.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pembuatan Rak-rak Obat Alkon Gayo Lues 1 Unit 50.000.000

Penataan Lingkungan Kantor Terpenuhinya Paking Blok Kantor PP dan Kb. Paking Blok Gayo Lues 1 Paket 150.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Gayo Lues 1 Tahun 28.500.000

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pembentukan dan pembinaan kelompok usaha peningkatan pendapatan

keluarga berencana (UPPKS)

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan perempuan dalam

mengelola usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera

Pembentukan dan pembinaan kelompok usaha

peningkatan pendapatan keluarga berencana (UPPKS) 11 Kecamatan 15 Kelompok 250.000.000

Tim TNI Manunggal KB Kesehatan Terlaksananya Kegiatan Tim TNI Manunggal KB KES Tim TNI Manunggal KB Kesehatan 11 Kecamatan 2879 P Baru 200.000.000

Sarasehan PPKBD Tercapainya Peserta KB Aktif Sarasehan PPKBD 11 Kecamatan 144 Orang 1.110.000.000

Peringatan Hari Keluarga Berencana Tk Kabupaten Tenrselenggaranya Peringatan Hari Keluarga Berencana Peringatan Hari Keluarga Berencana Tk Kabupaten Gayo Lues 1 Tahun 110.000.000

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa ( PPKBD )Untuk Meningkat kan Peserta KB dan Meningkat kan Pencatatan

Pelaporan Desa

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (

PPKBD ) 144 Desa 144 Orang 172.800.000

Penyediaan Informasi data Mikro Terpenuhinya Informasi Kepada Masyarakat tentang Ber kb Penyediaan Informasi data Mikro 11 Kecamatan 588.975.000

Rakerda Menyamakan Persepsi Lintas Sektor dan Klinik Rakerda Gayo Lues 250 peserta 260.000.000

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Meningkatnya Hak Repreduksi Individu di Desa Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 11 Kecamatan 150 peserta 150.000.000

Pembinaan Keluarga Berencana Terbinanya Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana 11 Kecamatan 150 peserta 145.000.000

Sosialisasi Tokoh Masyarakat /Tokoh Ulama Desa tentang Pengertian

/Pemahaman Keluarga BerencanaTokoh Masyarakat Tokoh Ulama mengerti tentang KB

Sosialisasi Tokoh Masyarakat /Tokoh Ulama Desa tentang

Pengertian /Pemahaman Keluarga Berencana 11 Kecamatan 250 peserta 250.000.000

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Pembinaan Calon Penganten Terbinanya Calon Penganten Pembinaan Calon Penganten 11 Kecamatan 250 peserta 100.000.000

Sosialisasi Penanggulangan HIV .Napza Bagi Remaja Terjaga nya Gene rasi Muda dari bahaya HIV dan Napza Sosialisasi Penanggulangan HIV .Napza Bagi Remaja 11 Kecamatan 150 peserta 150.000.000

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR )Terlaksanya Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Remaja (

KRR )

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (

KRR ) 11 Kecamatan 310 peserta 400.000.000

Monitoring dan Evaluasi ke Puskesmas dan Kecamatan Kab Gayo Lues Meningkatkan Pencatatan dan bidang Keluarga BerencanaMonitoring dan Evaluasi ke Puskesmas dan Kecamatan

Kab Gayo Lues 11 Kecamatan 12

puskesma

s 75.000.000

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/

AIDS

Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Meningkatkan Kesadaran Remaja akan Bahaya NarkobaPenyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di

Sekolah 15 Sekolah 15 Sekolah 90.000.000

Program Pelayanan Kontrasepsi

Pelayan Keluarga Berencana di Pasar ( Pajak ) untuk Keluarga Miskin Meningkatkan Pelayanan Kb di Tingkat Desa dan KecamatanPelayan Keluarga Berencana di Pasar ( Pajak ) untuk

Keluarga Miskin 11 Kecamatan 11170 Akseptor 150.000.000

Penyediaan Alat Obat Kontra Sepsi Memenuhi Kebutuhan Permintaan Masyarakat Penyediaan Alat Obat Kontra Sepsi . Gayo Lues 1 Tahun 160.000.000

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

Workshop Pengembangan PUG Terlaksananya Workshop Pengembangan PUG Workshop Pengembangan PUG Badan PP & KB 110 peserta 150.000.000

Page 104: bupati gayo lues provinsi aceh

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Terbentuk dan berpungsinya Pokja dan Pokal Poin PUG dan Anak.

Terlaksanaya Kegiatan Hari Ibu ( Lomba dan Hari Puncak )

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Anak Badan PP & KB 2 Kegiatan 400.000.000

Membangun Keluarga Sejahtera Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Membangun Keluarga Sejahtera Membangun Keluarga Sejahtera Badan PP & KB 220 peserta 200.000.000

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak

TOT Penguatan Remaja Tentang Perlindungan Anak Terbinanya Putri Gayo Lues TOT Penguatan Remaja Tentang Perlindungan Anak Badan PP & KB 112 peserta 200.000.000

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Fasilitasi Pengembangan P2TP2A Terselenggaranya Fasilitasi P2TP2A Fasilitasi Pengembangan P2TP2A Gayo Lues 1 Tahun 600.000.000

Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

Pembinaan Organisasi Dalam Pembangunan ( PKK ) Terbinanya Organesasi ( PKK ) Dlm Kabupaten Gayo Lues Pembinaan Organisasi Dalam Pembangunan ( PKK ) Gayo Lues 1 Tahun 987.600.000

Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDMBimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam

mengelola usaha Gayo Lues 150 peserta 200.000.000

Pameran Hasil Karya Perempuan Dibidang Pembangunan Terlaksanaya Pemeran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pameran Hasil Karya Perempuan Dibidang Pembangunan Gayo Lues 11 Kecamata 500.000.000

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Pembinaan BKB, BKR, BKL di 11 Kecamatan Terbinanya BKB, BKR , BKL di 11 kecamatan Pembinaan BKB, BKR, BKL di 11 Kecamatan 11 Kecamatan 40 kelompok 350.000.000

Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

Pemberdayaan Organisasi Perempuan dan anak dalam Pencegahan dan

Penanganan Narkoba

Diberdayakannya organisasi perempuan dan anak dalampencegahan

dan penanganan narkoba

Pemberdayaan Organisasi Perempuan dan anak dalam

Pencegahan dan Penanganan Narkoba Blangkejeren 11 kelompok 150.000.000

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Dikembangkannya model operasional BKB-Posyandu-PADUPengkajian pengembangan model operasional BKB-

Posyandu-PADU 11 Kecamatan 30 Kampung 150.000.000

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Monitoring dan Evaluasi Institusi Masyarakat dalam Wilayah BPP& KB Kab.

Gayo Lues

Meningkatnya kualitas dan kinerja institusi masyarakat dalam wilayah

BPP & KB

Monitoring dan Evaluasi Institusi Masyarakat dalam

Wilayah BPP& KB Kab. Gayo Lues 11 Kecamatan 217 institusi 250.000.000

SKPK DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 9.372.290.354

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Dinsos 12 Bulan 48.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinsos 1 Tahun 159.789.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinsos 1 Tahun 121.887.152

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinsos 1 Tahun 15.056.159

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinsos 1 Tahun 5.735.700

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantorDinsos 1 Tahun 4.745.000

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinsos 1 Tahun 48.719.400

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinsos 1 Tahun 25.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganDinsos 1 Tahun 9.600.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Dinsos 12 bulan 103.358.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dinsos 1 Tahun 183.373.645

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan KendaraanRoda Empat Innova Dinsos 1 unit 300.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan KendaraanRoda Dua Honda Dinsos 3 unit 82.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Dinsos 1 Tahun 155.510.500

Penataan Lingkungan Kantor Tertatanya lingkungan kantor dengan baik Penataan Lingkungan kantor Dinsos 1 Tahun 225.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Dinsos 50 Stel 23.700.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dinsos 50 Stel 13.200.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dinsos 1 Dokumen 49.940.798

Program Pembinaan para penyandang cacat dan Trauma

Pembebasan Tanah Perkampungan tersedianya tanah untuk bangunan umum Pembebasan Tanah Perkampungan Terangun 50 Ha 900.000.000

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Meningkatnya Jumlah Penyandang Cacat Produktif Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Penyandang Cacat Gayo Lues 30 Orang 300.000.000

Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang cacat Terbantunya Penyandang cacat Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang cacat Gayo Lues 30 unit 200.000.000

Page 105: bupati gayo lues provinsi aceh

Pengadaan Jadup Bagi Eks Kusta Terbantunya para Penyandang Eks Kusta Pengadaan Jadup Bagi Eks Kusta Gayo Lues 50 KK 138.675.000

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Berkurangnya Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Melalui

KUBE-FM (Kelompuk Usaha Bersama - Fakir Miskin)Gayo Lues 20 Kelompok 1.000.000.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi PMKSTersantuninya Para Keluarga Pejuang dan Veteran

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan

Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Gayo Lues 160 Orang 80.000.000

Anjang Sana dan Hari-hari Besar LainyaTersantuninya Keluarga Pahlawan dan meningkatakan Kesadaran

Tentang Hari-hari besar dan kemerdekaanAnjang Sana dan Hari-hari Besar Lainya Gayo Lues 2 Kegiatan 100.000.000

Bantuan Operasional Taruna Tanggap Bencana (TAGANA) Terbayarnya honor bulanan anggota TAGANA Gayo Lues 1 Tahun 67.200.000

Bantuan Operasional Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Terbayarnya honor bulanan anggota TKSK Gayo Lues 1 Tahun 120.000.000

Pengadaan Pakaian Operasional dan Atribut Anggota TAGANA dan TKSK Tersedianya pakaian operasional dan atribut TAGANA dan TKSK Gayo Lues 46.800.000

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo Tersantuninya Klien Dalam Panti Pemberian Bantuan Biaya Makan Anak Asuh dan Jompo Gayo Lues 200 Orang 220.000.000

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Tenaga Siap Pakai Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja BLK 60 Orang 600.000.000

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Informasi Bursa Tenaga Kerja Tersedianya Kartu Pencari Kerja Informasi Bursa Tenaga Kerja Blangkejeren 2500 Lembar 50.000.000

Sosialisasi Peraturan Tentang ketenagakerjaan Pemahaman Tentang Peraturan Ketenagakerjaan Sosialisasi Peraturan Tentang ketenagakerjaan Blangkejeren 1 Kali 150.000.000

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terdatanya Para Pencari Kerja Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Blangkejeren 1 Kali 150.000.000

Program Pembangunan Wilayah Transmigrasi

Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial Dan Ekonomi Di

Kawasan TransmigrasiTerbantunya Perekonomian Warga Transmigrasi

Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana dan

Sarana Sosial Dan Ekonomi Di Kawasan TransmigrasiTransmigrasi 40 Kelompok 300.000.000

Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial Dan Ekonomi Di

Kawasan TransmigrasiTerbantunya Perekonomian Warga Transmigrasi

Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana dan

Sarana Sosial Dan Ekonomi Di Kawasan TransmigrasiTransmigrasi 200 Unit 3.000.000.000

Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial Dan Ekonomi Di

Kawasan TransmigrasiTerbantunya Perekonomian Warga Transmigrasi

Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana dan

Sarana Sosial Dan Ekonomi Di Kawasan TransmigrasiTransmigrasi 50 Ha 375.000.000

SKPK DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM 12.735.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disperindagkop dan UKM 1 Tahun 30.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Disperindagkop dan UKM 12 Bulan 75.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan

dinas/ operasional

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/OperasionalDisperindagkop dan UKM 1 Tahun 50.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Disperindagkop dan UKM 1 Tahun 340.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Disperindagkop dan UKM 1 Tahun 243.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Pemeliharaan Kantor Disperindagkop dan UKM 1 Tahun 160.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Disperindagkop dan UKM 1 Tahun 45.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganDisperindagkop dan UKM 1 Tahun 19.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Disperindagkop dan UKM 12 bulan 110.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Disperindagkop dan UKM 1 Tahun 450.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Pemeliharaan Pagar UPTD Balai Latihan Industri. UPTD Blangtengulun 1 unit 78.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehabilitas Gedung Balai Latihan Industri UPTD Blangtengulun 2 Unit 136.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Peyediaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Blangkejeren 10 unit 145.000.000

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Balai Latihan Koperasi dan UKM Blangkejeren 1 Unit 450.000.000

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Kantor UPTD Pasar Tebelang Buntul Tajuk 1 Unit 280.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Blangkejeren 1 Tahun 70.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 untuk Lapangan Disperindagkop dan UKM 1 Unit 195.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Blangkejeren 1 Tahun 40.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Blangkejeren 1 Tahun 60.000.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Blangkejeren 1 Tahun 40.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah 1 kl 56.000.000

Page 106: bupati gayo lues provinsi aceh

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tersusunnya Renja dan RKA SKPD Penyusunan Renja dan RKA SKPD Disperindagkop dan UKM 1 Dokumen 12.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPKPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPDDisperindagkop dan UKM 1 Dokumen 10.000.000

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Penyusunan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Tersusunya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

daerah dan Penyusunan Indeks Kepuasan MasyarakatDisperindagkop dan UKM 1 Dokumen 15.000.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Disperindagkop dan UKM 1 Dokumen 15.000.000

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya Monev Disperindagkop dan UKM Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Disperindagkop dan UKM 1 Dokumen 105.000.000

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah Tersedianya Peraturan UMKM Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah Blangkejeren 1 Dokumen 65.000.000

Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Adanya Sosialisasi Kebijakan Usaha Kecil Menengah Sosilaisasi Sistem Kebijakan Tentang Usaha Kecil Gayo Lues 11 Kecamata 120.000.000

Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah Tersedianya Jaringan Infrastruktur UKM Pengembangan Jaringan Infrastruktur UKM Blangkejeren 1 Unit 400.000.000

Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah Tersedianya Kios Pasar Pantan Cuaca Pembangunan Kios Pasar Pantan Cuaca Pantan Cuaca 11 Unit 250.000.000

Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah Ter[eliharanya Bangunan Losd dan Kios Rehabilitas Losd/Kios Gayo Lues 3 Unit 400.000.000

Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Tersedianya Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Bantuan Peralatan Anyaman Tikar Gayo Lues 50 kelompok 100.000.000

Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Tersedianya Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Bantuan Peralatan Industri Ketel Terangun 100 Unit 450.000.000

Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Tersedianya Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Pembelian Alat Perkayuan Gayo Lues 5 Unit 450.000.000

Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Tersedianya Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Bantuan Modal Usaha dan Alat Industri Lainnya Gayo Lues 13 UKM 2.000.000.000

Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Tersedianya Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Pengadaan Mesin Roasting dan Pengering Kopi Pantan Cuaca 3 Unit 800.000.000

Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Pengadaan Mesing Pengiling Tebu Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Gayo Lues 10 Unit 150.000.000

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Tersedianya Kemitraan Usaha Bagi UMKM Memfasilitasi Kemitraan Usaha Bagi UMKM Blangkejeren 120 KOP/UKM 200.000.000

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausaan Terlatihnya Pengurus UKM Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausaan Blangkejeren 120 UKM 150.000.000

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD Terlatihnya Pengurus Koperasi/KUD Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD Blangkejeren 40 KOP 110.000.000

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Monev Perdagangan Monitoring dan Evaluasi 11 Kecamatan 1 Dokumen 110.000.000

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Adanya Bantuan Permodalan KUMKM Sosialisasi Dukungan Permodalan KUMKM Blangkejeren 200 UMKM 200.000.000

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro

Kecil MenengahTerpantauanya Pemantauan Penggunaan Dana Pemerintah

Pemantauan Pengelolaan Penggunaaan Dana Pemerintah

Bagi UMKMGayo Lues 11

Kecamata

n 110.000.000

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Pameran Produk IKM Penyelenggaraan Promosi Produk IKM Gayo Lues 1 Kali 320.000.000

Penyediaan Sarana Informasi yang dapat di Akses Masyarakat Pendataan IKM dan Potensi IKM Penyediaan Saran Informasi yang dapat di Akses Gayo Lues 500 IKM 210.000.000

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan Tersedianya Tenda Tempat Berjualan Pengadaan Tenda Tempat Berjulan Gayo Lues 200 Unit 296.000.000 pengadaan

Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan Tersedianya Timbangan Standar Pengadaan Timbangan Standar Gayo Lues 400 Unit 500.000.000

Jasa Konsultasi

Bidang UMKM dan

Hukum

Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asonganTersedianya fasilitas permodalan bagi pedagang kakilima dan

asongan

Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima

dan asonganGayo Lues 100 pedagang 500.000.000

Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Terawasinya Peredaran Barang dan Jasa Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Gayo Lues 11 Kecamata 120.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi Tersedianya indutri berbasis teknologi dan Pembinaan DekranasdaPenguatan kemampuan industri berbasis teknologi dan

DEKRANASDAGayo Lues/Luar Daerah 1 Kegiatan 800.000.000

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pengembangan Sistem Industri Kecil Menengah Adanya Pemahaman Pembuatan Batu Bata Pengembangan Sistem Industri Kecil Menengah Gayo Lues 50 pengrajin 195.000.000

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Pembinaan kemampuan teknologi industri Pelatihan Pengrajin Bordir Pembinaan Kemampuan Teknologi Gayo Lues 100 pengrajin 200.000.000

Pembinaan kemampuan teknologi industri Pelatihan Pembuatan Gula Aren dan Keripik Pembinaan Kemampuan Teknologi Gayo Lues 50 pengrajin 300.000.000

SKPK DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 17.885.600.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dispora 1 Tahun 7.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Dispora 12 Bulan 22.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dispora 1 Tahun 84.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dispora 1 Tahun 68.000.000

Page 107: bupati gayo lues provinsi aceh

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dispora 1 Tahun 62.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dispora 1 Tahun 25.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Dispora 12 bulan 160.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dispora 1 Tahun 370.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Komputer Dispora 6 Unit 36.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Laptop Dispora 6 Unit 90.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Printer Dispora 11 Unit 16.500.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Dispora 1 Tahun 50.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Dispora 1 Tahun 20.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Dispora 1 Tahun 20.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kenderaan Roda Dua Dispora 4 unit 100.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Roda Empat( Doble Cabin ) Dispora 1 unit 360.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Sound System Dispora 1 set 100.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Meja 1/2 Biro Dispora 10 unit 12.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Kursi Lipat Dispora 20 unit 5.400.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Camera Dispora 2 unit 7.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Kipas Angin/AC Dispora 3 unit 18.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Dispora 30 Stel 30.000.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dispora 30 Stel 25.000.000

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tersedianya Dokumen Renja Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Dispora 3 Dokumen 5.000.000

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pelatihan Dasar Kepemimpinan Terlaksananya Paskibra Pelatihan Dasar Kepemimpinan Gayo Lues 1 Kegiatan 650.000.000

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Perlombaan Lari Goni,Tarik Tambang, Pancing Botol dalam Rangka

Memperingati Hari Sumpah PemudaTerlaksananya Olahraga Tradisional

Perlombaan Lari Goni,Tarik Tambang, Pancing Botol

dalam Rangka Memperingati Hari Sumpah PemudaGayo Lues 1 Kegiatan 200.000.000

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pekan Olahraga Pelajar Daerah

(POPDA)

Ikut Sertanya Pada Kompetisi Olahraga Pekan Olahraga Pelajar

Daerah (POPDA)

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pekan Olahraga

Pelajar Daerah (POPDA)Gayo Lues 1 Kegiatan 700.000.000

Penyelenggaraan KOmpetisi Olahraga Tingkat Umum Terlaksananya Kompetisi Olahraga Tingkat Umum Penyelenggaraan KOmpetisi Olahraga Tingkat Umum Gayo Lues 3 Kegiatan 1.150.000.000

Pembinaan Atlet Usia Dini dan Menengah Terbinanya Atlet Usia Dini dan Menengah Pembinaan Atlet Usia Dini dan Menengah Gayo Lues 11cabang

olahraga 850.000.000

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan RekreasiMeningkatnya Kesehatan Jasmani dan Rohani di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gayo LuesPeningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Gayo Lues 1 Tahun 200.000.000

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Menumbuhkembangkan Kewirausahaan Pemuda Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Gayo Lues 1 Kegiatan 680.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemudaan Meningkatnya pengetahuan Pemuda tentang Dasar Kepemudaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemudaan Gayo Lues 1 Kegiatan 300.000.000

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Narkoba pada Pemuda Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda Gayo Lues 1 Kegiatan 250.000.000

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Penyelenggaraan Musyawarah Olahraga Daerah Terlaksanya Musyawarah Olahraga Daerah Penyelenggaraan Musyawarah Olahraga Daerah Gayo Lues 1 Kegiatan 50.000.000

Pembinaan Peningkatan Mutu Kepelatihan Meningkatnya Mutu Kepelatihan Pembinaan Peningkatan Mutu Kepelatihan Gayo Lues 1 Kegiatan 150.000.000

Pelatihan Senam Guru SD, SMP dan SMA Menambahnya Pengetahuan Guru Senam SD, SMP dan SMA Pelatihan Senam Guru SD, SMP dan SMA Gayo Lues 1 Kegiatan 100.000.000

Pelatihan Wasit Olahraga Meningkatnya Wasit Olahraga Pelatihan Wasit Olahraga Gayo Lues 1 Kegiatan 200.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pembangunan Lapangan Bola Volly Tersedianya Lapangan Bola Volly Kabupaten Gayo Lues Pembangunan Lapangan Bola Volly Gayo Lues 11 Unit 1.023.000.000

Pengadaan Sisa Lahan Lapangan Bola Kaki Tersedianya Sisa Lahan Lapangan Bola Kaki Kec. Kuta PanjangPengadaan Sisa Lahan Lapangan Bola Kaki Kec. Kuta

PanjangKutapanjang 1 paket 150.000.000

Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki Terpeliharanya Lapangan Bola Kaki Kec. Tripe Jaya Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki Kec. Tripe Jaya Tripe Jaya 1 Unit 278.800.000

Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki Terpeliharanya Lapangan Bola Kaki Kec. Putri Betung Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki Kec. Putri Betung Kec. Putri Betung 1 Unit 216.900.000

Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki Terpeliharanya Lapangan Bola Kaki Kec. Rikit Gaib Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki Kec. Rikit Gaib Kec. Rikit Gaib 1 Unit 164.650.000

Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki Terpeliharanya Lapangan Bola Kaki Kec Kecamatan BlangjerangoRehabilitasi Lapangan Bola Kaki Kec. Kecamatan

BlangjerangoBlangjerango 1 Unit 375.300.000

Lanjutan Lapangan Bola Kaki Terbangunnya Lapangan Bola Kaki Kp. Makmur Jaya Kec. TerangunLanjutan Lapangan Bola Kaki Kp. Makmur Jaya Kec.

Terangun

Kp. Makmur Jaya Kec.

Terangun1 unit 300.000.000

Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Olahraga Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Olahraga Gayo Lues 1 Tahun 200.000.000

Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Olahraga (GOR) Tersedianya Sarana Olahraga yang Memadai Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Olahraga (GOR) Gayo Lues 1 Kegiatan 1.500.000.000

Page 108: bupati gayo lues provinsi aceh

Pembebasan Lahan Lapangan Bola KakiTersedianya Lahan Lapangan Bola Kaki Kecamatan Kecamatan

Blangkejeren

Pembebasan Lahan Lapangan Bola Kaki Kecamatan

Kecamatan BlangkejerenBlangkejeren 1 Buah 4.000.000.000

Pembebasan Lahan Lapangan Bola Kaki Tersedianya Lahan Lapangan Bola Kaki Kp. Kuta UjungPembebasan Lahan Lapangan Bola Kaki Kp. Kuta Ujung

Kec. Kuta Panjang

Kp. Kuta Ujung Kec. Kuta

Panjang1 Buah 1.000.000.000

Rehabilitasi Taman Komplek Stadion Seribu Bukit Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga Rehabilitasi Taman Komplek Stadion Seribu Bukit Stadion Seribu Bukit 1 unit 300.000.000

Pembangunan Tempat Upacara Stadion Seribu Bukit Terbangunnya Tempat Upacara Stadion Seribu Bukit Pembangunan Tempat Upacara Stadion Seribu Bukit Stadion Seribu Bukit 1 unit 250.000.000

Pengadaan Lapangan Bulu Tangkis Tersedianya Lapangan Bulu Tangkis Kec. Terangun Pengadaan Lapangan Bulu Tangkis Kec. Terangun Terangun 1 unit 50.000.000

Pengadaan Lapangan Bulu Tangkis Tersedianya Lapangan Bulu Tangkis Kec. Pantan Cuaca Pengadaan Lapangan Bulu Tangkis Kec. Pantan Cuaca Pantan Cuaca 1 unit 100.000.000

Pengadaan Bola Voli Tersedianya Bola Volly Kec. Pantan Cuaca Pengadaan Bola Voli Kec. Pantan Cuaca Pantan Cuaca 27 Buah 4.050.000

Pembangunan Lapangan Bola Kaki Terbangunnya Lapangan Bola Kaki Kec. Dabun Gelang Pembangunan Lapangan Bola Kaki Kec. Dabun Gelang Dabun Gelang 1 unit 500.000.000

Pembangunan Lapangan Bola Kaki Terbangunnya Lapangan Bola Kaki Kp. Bukut Kec. Terangun Pembangunan Lapangan Bola Kaki Kp. Bukut Kec. Kp. Bukut Kec. Terangun 1 unit 300.000.000

SKPKBADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT 5.554.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Badan Kesbangpolinmas 1 Tahun 27.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Badan Kesbangpolinmas 12 Bulan 30.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Badan Kesbangpolinmas 1 Tahun 128.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Badan Kesbangpolinmas 1 Tahun 98.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Badan Kesbangpolinmas 1 Tahun 60.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan Badan Kesbangpolinmas 1 Tahun 15.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Badan Kesbangpolinmas 1 Tahun 14.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Badan Kesbangpolinmas 12 bulan 70.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Badan Kesbangpolinmas 1 Tahun 400.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Badan Kesbangpolinmas 1 unit 40.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Badan Kesbangpolinmas 1 Tahun 150.000.000

penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Badan Kesbangpolinmas 1 Tahun 15.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Badan Kesbangpolinmas 1 Tahun 90.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Badan Kesbangpolinmas 1 Tahun 43.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDMBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undanganBlangkejeren 5 Orang 110.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Gayo Lues 1 Tahun 31.000.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Gayo Lues 1 Tahun 31.000.000

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Koordinasi Forum - Forum Diskusi Politik terlaksananya Koordinasi Forum - Forum Diskusi Politik Gayo Lues 1 Kali 260.000.000

Penyusunan Data Base tersedianya Data Base Parpol dan Ormas Gayo Lues 1 Dokumen 116.000.000

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Parpol dan Ormas Gayo Lues 1 Dokumen 156.000.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungantersedianya Kegiatan Penguatan Pelatihan Pengendalian Keamanan

dan Kenyamanan LingkunganGayo Lues 725 Orang 250.000.000

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaantersedianya Seminar,Talkshow,Diskusi Peningkatan Wawasan

KebangsaanGayo Lues 200 Orang 200.000.000

Sosialisasi Pembauran dan Kerukunan Beragama (FKUB)tersedianya Kegiatan Sosialisasi Keagamaan dalam upaya

Peningkatan Wawasan kebangsaanGayo Lues 200 Orang 183.000.000

Identitas Kegayoan Dalam Bingkai NKRI Tersedianya Kegiatan Identitas Kegayoan Gayo Lues 1 Dokumen 160.000.000

Pemantapan Ideologi dan Bela Negara Tersedianya Sosialisasi Pemantapan Bela Negara Gayo Lues 200 Orang 160.000.000

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa

didaerahterlaksananya forum kewaspadaan dini masyarakat Blangkejeren 11

Kecamata

n 397.000.000

Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dan Efektivitas Kominda

Untuk Pencegahan Konflik di MasyarakatBOP Kominda Blangkejeren 12 Bulan 320.000.000

Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asingtersedianya Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Orang

Asing dan Tenaga Kerja AsingGayo Lues 4 Kali 100.000.000

Koordinasi Penanganan Konflik di Daerah BOP tim terpadu tim koordinasi penanganan konflik sosial Gayo Lues 12 Bulan 150.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil

Kepala Daerah

Dukungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Pilkada yang tertib dan aman Gayo Lues 1 Tahun 1.500.000.000

Page 109: bupati gayo lues provinsi aceh

Program Pemberdayaan Masyarakat Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Peningkatan Koordinasi antara Perangkat Kampung dan Aparat Keamananrapat koordinasi peran dan tanggung jawab aparat kampung dan

aparat kemananGayo Lues 1 Kali 250.000.000

SKPK SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 27.865.215.435

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Setdakab 1 Tahun 87.000.000 7.122.791.685

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Setdakab 12 Bulan 505.700.000

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Setdakab 1 Tahun 814.800.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Setdakab 1 Tahun 173.400.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Setdakab 1 Tahun 175.745.870

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Setdakab 1 Tahun 171.975.815

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantorSetdakab 1 Tahun 40.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Setdakab 12 bulan 2.356.320.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Setdakab 1 Tahun 1.363.450.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Setdakab 1 Tahun 1.274.400.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganSetdakab 1 Tahun 80.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Setdakab 1 Tahun 30.000.000

Honorarium dan Insentif meningkatkan disiplin aparartur Honorarium dan Insentif (kesra) Setdakab 50.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gedung Kantor (umum) Setdakab 1 Unit 170.000.000 7.329.898.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional (umum) Setdakab 1 unit 426.400.000

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas Terlaksanannya Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas (umum) Setdakab 1 Tahun 63.250.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (umum) Setdakab 1 Unit 1.245.780.000

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Terlaksanannya Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (umum) Setdakab 1 Tahun 196.900.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (umum) Setdakab 1 Tahun 534.008.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan terpeliharanya secara rutin/berkala rumah jabaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan (umum) Setdakab 1 Tahun 276.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (umum) Setdakab 1 Tahun 812.800.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terlaksanannya Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (umum) Setdakab 1 Tahun 384.400.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Setdakab 1 Tahun 1.184.110.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas terpeliharanya secara rutin/berkala rumah jabaanPemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas (umum)Setdakab 1 Tahun 90.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Setdakab 1 Tahun 84.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan (umum) Setdakab 1 Tahun 1.000.000.000 Gayo Lues

Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (umum) Setdakab 1 Tahun 532.250.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan (umum) Setdakab 1 Tahun 50.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Setdakab 1 Tahun 100.000.000

Penataan Lingkungan Kantor Terlaksanannya Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor Penataan Lingkungan Kantor (umum) Setdakab 1 Tahun 180.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Setdakab 1 Tahun 320.250.000

Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya Pakaian Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Setdakab 1 Tahun 43.780.000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil

Kepala Daerah

Dialog /Audiensi dengan Tokoh -Tokoh Masyarakat , Pimpinan/Anggota

Organisasi Sosial dan KemasyarakatanTingkat capaian aspirasi masyarakat se Kabupaten Gayo Lues

Dialog /Audiensi dengan Tokoh -Tokoh Masyarakat ,

Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan KeMasyarakatan

(humas)

Gayo Lues 220 Orang 83.790.000

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga

Pemerintah Non Pemerintah

Terwujudnya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah Lainnya

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non

Pemerintah (umum)

Gayo Lues 1 Tahun 148.675.000

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah LainnyaTerwujudnya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah Lainnya

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah Lainnya (umum)Luar daerah 1 Tahun 1.565.000.000

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan KDH/WKDH Terwujudnya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah Lainnya

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan KDH/WKDH

(umum)Luar daerah 1 Tahun 145.000.000

Rapat koordinasi Unsur Muspida Terlaksananya Rapat Muspida tentang isu-isu yang berkembang Rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

(FORKOPIMDA)Gayo Lues 12 Pertemuan 480.000.000

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

Kelompok Informasi Masyarakat

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

Informasi (humas)Gayo Lues 90 % 930.166.000

Page 110: bupati gayo lues provinsi aceh

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi (

Pelatiahan Wartawan ) Peningkatan Sumberdaya Jurnalis Gayo Lues

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi

dan Informasi ( Pelatiahan Wartawan ) (humas)Gayo Lues 45 Orang 70.000.000

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Publikasi dan sosialisasi Wacana Relokasi Pemukiman Penduduk Pemahaman msyarakat Terhadap Wacana Relokasi Pemukiman

Penduduk

Publikasi dan sosialisasi Wacana Relokasi Pemukiman

Penduduk (humas)Gayo Lues 45 Orang 220.000.000

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakatTingkat capaian Informasi tentang pembangunan Daerah yang

diterima masyarakat

Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluh bagi

masyarakat (humas)Gayo Lues 4800 Eksemplar 370.000.000

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Adanya Peserta Photografer yang memiliki kreatifitas /bakat yang Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (humas) Gayo Lues 150 Orang 75.000.000

Program Pengentasan Kemiskinan

Koordinasi Program Pengentasan Kemiskinan Menurunnya Angka kemiskinan Koordinasi Program Pengentasan Kemiskinan (ekonomi) Gayo Lues 12 Bulan 506.000.000

Program Perlindungan dan Pengawasan perdagangan

Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan jasa Meningkatnya Pengawasan barang dan JasaPeningkatan Pengawasan Peredaran barang dan jasa

(ekonomi)Gayo Lues 11

Kecamata

n 112.000.000

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tersedianya solusi masalah di Bidang EkonomiKoordinasi Perencaan Pembagunan Bidang Ekonomi

(ekonomi)Gayo Lues 12 Bulan 125.000.000

Program Perencanaan

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tersusunnya perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Gayo Lues 1 Dokumen 140.000.000

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah Terciptanya Iklim Investasi yang akuntabel dan berkepastian hukumKegiatan Pengembagan Iklim Informasi Penanaman Modal

(ekonomi)Gayo Lues 12 Bulan 150.000.000

Program Penguatan kelembagaan

Pengukuhan dan pembekalan Panitia Ranham Terbentuknya panitia RANHAM Pengukuhan dan pembekalan Panitia Ranham (hukum) Gayo Lues 25 Orang 120.000.000

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Tingkat capaian penyusunan qanunPenyusunan rencana kerja rancangan peraturan

perundang-undangan (hukum)Gayo Lues 5 Qanun 874.794.750

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tingkat harmonisasi produk hukum

Kajian Peraturan perundang-undangan daerah terhadap

peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan

keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

(hukum)

Gayo Lues 5Produk

hukum 150.000.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tingkat serapan pertisipasi masyarakatDengar pendapat umum atas subtansi rancangan qanun

(hukum)Gayo Lues 5

Rancanga

n qanun 300.000.000

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Tingkat penyelesaian produk hukumKoordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-

undangan (hukum)Gayo Lues 80 peserta 150.000.000

Pemantapan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tingkat kemampuan mengelola jaringan informasi hukumPemantapan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

(hukum)Gayo Lues 55 peserta 200.000.000

Program Pelayanan bantuan hukum

Pemberian bantuan hukum bagi PNS aparatur pemerintah daerah Tingkat pendampingan dan penangan permasalahan hukumPemberian bantuan hukum bagi PNS aparatur pemerintah

daerah (hukum)Gayo Lues 3 Perkara 250.000.000

Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam

Fasilitas Pelaksanaan Manasik Haji Terlaksananya bimbingan manasik Haji Terlaksananya antar jemput jama'ah haji ke embarkasi Gayo Lues 75 Orang 356.000.000

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaanpelayanan meningkatkan pengetahuan narkoba kepada organisasi

kepemudaanPembinaan Organisasi Kepemudaan (kesra) Gayo Lues 2

Kecamata

n 70.000.000

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Meningkatnya pengetahuan tentang hukum, dan bahaya narkoba Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba (kesra) Gayo Lues 11 Kecamata 100.000.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Monitoring Evaluasi dan Koordinasi Penerimaan Bantuan Sosial

Kemasyarakatantersedianya data penerimaan bantuan sosial tepat sasaran

Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Koordinasi Penerimaan

Bantuan Sosial Kemasyarakatan (kesra)Gayo Lues 11

Kecamata

n 20.000.000

Monitoring dan Evaluasi Koordinasi kegiatan pasca Bencana tersedianya data dan dokumentasiKegiatan Monitoring dan Evaluasi Koordinasi kegiatan

pasca Bencana (kesra)Gayo Lues 11

Kecamata

n 20.000.000

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Penyelenggaraan Festival Seni Budaya terselengaranya festival seni budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Gayo Lues 11 Kecamata 200.000.000

Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam

Pembinaan Manajemen Kemakmuran Masjid meningkatnya kemakmuran masjid Pembinaan Manajemen Kemakmuran Masjid (kesra) Gayo Lues 5 Kecamata 150.000.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pendataan Pemerataan Tenaga Medis pada Puskesmas (kesra) tersedianya data petugas medis pada puskesmasPendataan Pemerataan Tenaga Medis pada Puskesmas

(kesra)Gayo Lues 11

Kecamata

n 15.000.000

Sosialisasi dan Koordinasi dengan Tim Petugas UKS pada puskesmas

(kesra)

terlaksanaya rapat koordinasi dan sosialisasi dengan tim petugas

UKS

Sosialisasi dan Koordinasi dengan Tim Petugas UKS pada

puskesmas (kesra)Gayo Lues 11

Kecamata

n 15.000.000

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Page 111: bupati gayo lues provinsi aceh

Rapat koordinasi dan Singkronisas Data Pendidikan dengan Anak didik

(kesra)

terlaksanaya rapat koordinasi dan tersedianya tenaga pendidik dan

anak didik

Rapat koordinasi dan Singkronisas Data Pendidikan

dengan Anak didik (kesra)Gayo Lues 1 Kegiatan 20.000.000

Pendataan Pemerataan Guru pada Sekolah tersedianya data tenaga pendidik pada setiap tingkatan sekolah Pendataan Pemerataan Guru pada Sekolah (kesra) Gayo Lues 11 Kecamata 15.000.000

Program Peningkatan Masyarakat Pedesaan

Monitoring dan Evaluasi Sarana Pendidikan Usia Dini di Pedesaan Tersedianya data yang akurat sarana PAUD di bagian kesraMonitoring dan Evaluasi Sarana Pendidikan Usia Dini di

Pedesaan (kesra)Gayo Lues 11

Kecamata

n 15.000.000

Review dan Peninjaun tentang bantuan sosial Terarahnya pembangunan tentang kesejahteraan di kampung Review dan Peninjaun tentang bantuan sosial (kesra) Gayo Lues 11 Kecamata 20.000.000

Monitoring dan Evaluasi Sarana Taman Pendidikan Alqur'an Tersedianya data yang akurat sarana Taman Pendidikan Alqur'an di

bagian kesra

Monitoring dan Evaluasi Sarana Taman Pendidikan

Alqur'an (kesra)Gayo Lues 11

Kecamata

n 15.000.000

Program Pembangunan Sistem Pertanahan

Fasilitasi Penyelesaian Batas antar Kecamatan adanya Batas Kecamatan Fasilitasi Penyelesaian Batas antar Kecamatan (tapem) Gayo Lues 11 Kecamata 150.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPKKegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (adm pembangunan)Setdakab 1 Dokumen 100.000.000

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Terlaksananya penyusunan SOP Gayo Lues 46 Dokumen 170.000.000

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Penyusuanan dan pengumpulan Data/Informasi Dokumen Perencanaan Tersusunnya dokumen perencanaanKegiatan Penyusuanan dan pengumpulan Data/Informasi

Dokumen Perencanaan (Adm Pembangunan ) 35.875.000

Rekam Jejak Sumber Dana Otsus Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015Pembuatan dokumentasi tentang realisasi kegiatan strategis pada

SKPK Dana Otsus tahun anggaran 2015

Kegiatan Rekam Jejak Sumber Dana Otsus Kabupaten

Gayo Lues Tahun 2015 (adm pembangunan) 150.000.000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pembuatan Website/Jaringan Internet Terlaksananya e-proc Pembuatan Websaite/Jaringan Internet (adm 1 paket 796.195.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pencapaian dan

Pelaporan Kinerja

Penyusunan Lakip Tersusunnya LAKIP Setdakab Gayo Lues 1 Dokumen 60.000.000

Penyusunan Lakip Tersusunnya LAKIP Kabupaten Gayo Lues 1 Dokumen 180.000.000

Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tersusunnya laporan SPM Gayo Lues 2 Laporan 80.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Penyusunan Lakip Terlaksananya workshop LAKIP, IKU dan perjanjian kinerja Gayo Lues 116 Orang 160.000.000

Workshop penyusunan SPM Terlaksananya workshop penyusunan SPM Gayo Lues 116 Orang 160.000.000

Workshop penyusunan SPP Terlaksananya workshop penyusunan SPP Gayo Lues 116 Orang 160.000.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Gayo Lues 116 Orang 160.000.000

Workshop kelembagaan di kabupaten Gayo Lues Terlaksananya workshop kelembagaan Gayo Lues 116 Orang 160.000.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganTerlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

ketatalaksanaanGayo Lues 116 Orang 160.000.000

Evaluasi pengembangan budaya kerja Terlaksananya evaluasi pengembangan budaya kerja Gayo Lues 1 Laporan 160.000.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Penyusunan profil data pejabat struktural Gayo Lues 1 1 dokumen 120.000.000

Penyusunan Jabatan ASN Tersusunnya jabatan ASN Gayo Lues 1 1 dokumen 150.000.000

Penyusunan JFU Tersusunnya JFU Gayo Lues 46 Dokumen 130.000.000

Penyusunan Analisis Jabatan Tersusunnya analisis jabatan Gayo Lues 46 Dokumen 150.000.000

Penyusunan Analisis Beban Kerja Tersusunnya beban kerja Gayo Lues 46 Dokumen 150.000.000

Penyusunan Rincian Tusi SKPK Tersusunnya rincian TUSI SKPK Gayo Lues 46 Dokumen 130.000.000

Evaluasi kinerja aparatur SKPK di lingkungan pemerintah kabupaten gayo Terlaksananya evaluasi kinerja aparatur SKPK Gayo Lues 1 Laporan 100.000.000

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penilaian Pelayanan Publik Terlaksananya penilaian pelayanan publik Gayo Lues 1 Kali 70.000.000

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tersusunnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) Gayo Lues 1 Laporan 75.000.000

Kompetisi peningkatan kualitas pelayanan publik Terlaksananya kompetisi peningkatan kualitas pelayanan publik Gayo Lues 1 Kali 90.000.000

Program Penataan Katatalaksanaan

Penyusunan Road Map dan RB Terlaksananya penyusunan Road Map dan RB Gayo Lues 1 Dokumen 100.000.000

Sosialisasi dan evaluasi pelaksanan Tata Naskah Dinas Terlaksananya sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan tata naskah dinas Gayo Lues 1 Laporan 170.000.000

Penyusunan Tatakerja, Jam kerja dan Pakaian Dinas Tersusunnya tata kerja, jam kerja dan pakaian dinas Gayo Lues 1 Dokumen 75.000.000

Penyusunan IKU Tersusunnya IKU Gayo Lues 1 Dokumen 90.000.000

Program Penataan Kelembagaan Kabupaten

Penyusunan SOTK Tersusunnya SOTK Gayo Lues 46 SKPK 200.000.000

Penyusunan Perubahan SOTK Tersusunnya SOTK Gayo Lues 6 SKPK 80.000.000

Evaluasi dan penyempurnaan perangkat kabupaten Terlaksananya evaluasi dan penyempurnaan perangkat daerah Gayo Lues 1 Kali 80.000.000

Inventarisasi data kelembagaan perangkat kabupaten Terlaksananya inventarisasi data kelembagaan perangkat kabupaten Gayo Lues 1 Kali 50.000.000

SKPK SEKRETARIAT DPRK 11.326.025.950

Seluruh Badan

Kantor Kegiatan Dana

Otsus pada SKPK

Page 112: bupati gayo lues provinsi aceh

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 10.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Set DPRK Gayo Lues 12 Bulan 60.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan

dinas/ operasional

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 1.336.872.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 624.277.650

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 148.620.700

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 50.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 123.204.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 41.156.000

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 150.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 69.240.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Set DPRK Gayo Lues 12 bulan 250.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 244.767.800

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala gedung Kantor Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 226.500.000

Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya sarana Kantor Pembagunan Turap/Pagar Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 200.000.000

Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya papan nama kantor Pembagunan Papan nama Kantor Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 150.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehab Depan Kantor DPRK Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 150.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kenderaan Dinas Roda Dua Set DPRK Gayo Lues 1 unit 75.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehab Taman Kantor Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 80.000.000

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembagunan lanjutan Ruang Sekwan dan Kasubag Set DPRK Gayo Lues 1 Unit 285.000.000

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gudang Kantor Set DPRK Gayo Lues 1 Unit 200.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan gedung Kantor Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 445.700.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pekeerjaan cat Gedung Kantor Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 270.000.000

Penataan Lingkungan Kantor Tertatanya sarana kantorPenimbunan Teras kantor, perataan tanah, pemasangan

vaving block, dan cat pagar Set DPRK Gayo Lues 1 gedung 300.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 400.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Menigkatkan Pengetahuan SDM aparatur Pemerintah Pendidikan dan Pelatiahn Formal Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 160.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Pembahasan Rancangan Qanun Tersusunnya Rancangan Qanun Kabupaten Gayo Lues Pembahasan Rancangan Qanun Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 70.000.000

Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat PemPemerintah Daerah dan

tokoh masyarakat/Tokoh agamaTertampungnya Aspirasi Masyarakat dengan Baik

Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat

PemPemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/Tokoh Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 180.000.000

Rapat Alat Kelengkapan Dewan Terselenggaranya Rapat Alat Keleengkapan Dewan dengan baik Rapat Alat Kelengkapan Dewan Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 204.087.800

Rapat - rapat Paripurna Kegiatan Rapat rapat Paripurna berjalan dengan baik Rapat - rapat Paripurna Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 1.000.000.000

Reses Tertampungnya Aspirasi Masyarakat dengan Baik Reses Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 321.600.000

Kunjungan Kerja Pim & Anggt DPRK dalam Daerah Terjalinya Komunikasi Pinpinan dan Anggota DPRK dan Masyarakat Kunjungan Kerja Pim & Anggt DPRK dalam Daerah Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 800.000.000

Peningkatan Kapasitas Lembaga pimpinan Perwakilan Rakyat Meningkatnya SDM Pimpinan dan Anggota DPRK Peningkatan Kapasitas Lembaga pimpinan Perwakilan Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 1.300.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 1.400.000.000

SKPK DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 14.246.580.551

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik D P K D 12 Bulan 173.454.545

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan D P K D 1 Tahun 1.112.563.636

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor D P K D 1 Tahun 218.780.077

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor D P K D 1 Tahun 149.187.927

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan D P K D 1 Tahun 119.367.273

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganD P K D 1 Tahun 28.800.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman D P K D 12 bulan 414.163.636

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah D P K D 1 Tahun 458.181.818

Penataan Arsip Keuangan Daerah Jumlah Petugas Penataan Arsip Keuangan Daerah Penataan Arsip Keuangan Daerah D P K D 7 Orang 124.456.364

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor D P K D 169 Unit 1.099.161.545

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor D P K D 1 Tahun 173.607.682

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ D P K D 1 Tahun 264.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor D P K D 1 Tahun 43.636.364

Page 113: bupati gayo lues provinsi aceh

Penataan Lingkungan Kantor Penataan Lingkungan Kantor Penataan Lingkungan Kantor D P K D 1 gedung 1.321.830.545

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya D P K D 120 Stel 172.200.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPKPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPDD P K D 1 Dokumen 10.909.091

Program Penataan Peguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Tersedianya Tanah Pemerintah Kabupaten gayo LuesPenataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanahD P K D 5000 M2 2.276.379.382

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Penyusunan standar satuan harga Penyusunan Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Penyusunan standar satuan harga D P K D 1 Dokumen 132.803.564

Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerahJumlah Laporan Keuangan Berbasis Acrual bagi Entitas Pelaporan

dan AkuntansiPenyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah D P K D 1 Dokumen 221.599.309

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Presentase Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD D P K D 1 Dokumen 359.019.273

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Presentase Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBDPenyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran APBDD P K D 1 Dokumen 109.706.182

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan Qanun tentang Perubahan APBK Gayo Lues TA. 2015Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

perubahan APBDD P K D 1 Dokumen 354.801.818

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Qanun tentang Perubahan APBK Gayo Lues TA. 2015Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBDD P K D 1 Dokumen 103.489.091

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Tersedianya Dokumen Qanun Kab. Gayo Lues tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK TA 2015

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDD P K D 1 Dokumen 260.731.636

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersedianya Dokumen Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBK TA 2014

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBDD P K D 1 Dokumen 95.227.145

Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDMBimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang

pengelolaan keuangan daerahD P K D 94 Orang 275.938.582

Peningkatan manajemen aset/barang daerahDokumen Rencana Kabutuhan, Daftar Kebutuhan serta Hasil

Pengadaan Dan PemeliharaanPeningkatan manajemen aset/barang daerah D P K D 3 Dokumen 131.722.800

Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM Bimbingan Pembuatan Laporan Keuangan SKPK D P K D 49 SKPK 81.015.273

Penyuluhan Retribusi/Pajak Daerah dan PBB Jumlah Peserta Penyuluhan Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan PBB Penyuluhan Retribusi/Pajak Daerah dan PBB D P K D 498 Orang 159.818.618

Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Jumlah Wilayah Permuktahiran Data Objek dan Subjek PBB Kab Gayo

Lues

Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB)D P K D 11

Kecamata

n 197.327.697

Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Rasio PAD Terhadap Total Penerimaan APBD Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah D P K D 15 SKPK 429.626.591

Pengkajian Sumber-sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah Persentase Potensi Penerimaan Daerah yang dapat digali Pengkajian Sumber-sumber Potensi Pendapatan Asli D P K D 250 Objek 52.837.713

Pengelolaan Gaji Daerah Otonom Pembayaran Gaji PNS Pengelolaan Gaji Daerah Otonom D P K D 3500 Pegawai 163.242.425

Pengelolaan Administrasi Kas Umum Daerah Terlaksanannya Pengelolaan Administrasi Kas Umum Daerah Pengelolaan Administrasi Kas Umum Daerah D P K D 1 Dokumen 199.331.455

Penyusunan Laporan Penagihan dan Penghapusan Piutang Tersusunnya Laporan Piutang Daerah Penyusunan Laporan Penagihan dan Penghapusan D P K D 1 Dokumen 173.005.942

Penataan dan Verifikasi Lanjutan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen yang diverifikasi Penataan dan Verifikasi Lanjutan Keuangan Daerah D P K D 4000 Dokumen 120.828.545

Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

(SIMDA) dan Jaringan e-AuditJumlah petugas/pengelola SIMDA keuangan

Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen

Keuangan Daerah (SIMDA) dan Jaringan e-AuditD P K D 49

Orang/

SKPK 58.640.455

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (Laporan Pertriwulan, Prognosis) Terlaksananya laporan keuangan daerah tepat waktuPenyusunan Laporan Keuangan Daerah (Laporan

Pertriwulan, Prognosis)D P K D 4 Dokumen 85.354.364

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMK)

Jumlah Dokumen Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT)

Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2014 dan Laporan Barang

Pengguna Semesteran (LBPS) Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMK) D P K D 2 Dokumen 203.246.727

Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Aset/Barang DaerahJumlah Dokumen Penertiban, Penghapusan dan Jumlah Pemasangan

Papan Informasi Aset Daerah

Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Aset/Barang

DaerahD P K D

Dokume

n - 20

Papan

Informasi 910.649.782

Pendataan Objek dan Subjek Retribusi/Pajak Daerah Jumlah dan Jenis Pajak Pendataan Objek dan Subjek Retribusi/Pajak Daerah D P K D 11 Jenis 50.072.407

Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi Berbasis Akrual Jenis Dokumen Berbasis Akrual Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi Berbasis D P K D 1 Dokumen 125.054.836

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis

Acrual

Terlaksananya bimbingan teknis Akuntansi Berbasis akrual kepada

PPK dan Bendahara pengeluaran, penerimaan SKPK

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Berbasis AcrualD P K D 49 SKPK 66.657.164

penyusunan dan Bimtek pedoman Pengelolaan keuangan Kampung Tersusunnya pedoman pengelolaan Kampungpenyusunan dan Bimtek pedoman Pengelolaan keuangan

KampungD P K D 1 Dokumen 308.629.091

Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM Bimbingan tehnis SIMDA D P K D semua SKPK 200.000.000

Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM Bimbingan Pembuatan Laporan Barang Persediaan D P K D 105Pengurus

Barang 144.381.818

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

penyususnan Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Pengelolaan

Barang Milik KabupatenPenyusunan Qanun Perubahan Tentang BMK

penyususnan Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues

tentang Pengelolaan Barang Milik KabupatenD P K D 1 Dokumen 130.483.309

Page 114: bupati gayo lues provinsi aceh

Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Teknis pengelolaan Barang

Milik Kabupaten

peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemgelolaan Barang Milik

Kabupaten Gayo Lues

Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Teknis

pengelolaan Barang Milik KabupatenD P K D 1 Dokumen 87.698.509

Penyusunan peraturan Bupati tentang Hasil pengadaan selain APBK peraturan Bupati tentang Hasil pengadaan selainAPBK gayo LuesPenyusunan peraturan Bupati tentang Hasil pengadaan

selain APBKD P K D 1 Dokumen 92.958.545

SKPK KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 3.431.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor P2TSP 1 Tahun 5.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Kantor P2TSP 12 Bulan 7.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan

dinas/ operasional

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/OperasionalKantor P2TSP 1 Tahun 40.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kantor P2TSP 1 Tahun 95.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor P2TSP 1 Tahun 60.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor P2TSP 1 Tahun 35.000.000

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor P2TSP 1 Tahun 190.000.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kantor P2TSP 1 Tahun 15.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor P2TSP 1 Tahun 35.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganKantor P2TSP 1 Tahun 12.000.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantorKantor P2TSP 1 Tahun 12.000.000

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor P2TSP 1 Tahun 25.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor P2TSP 12 bulan 75.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kantor P2TSP 1 Tahun 210.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kantor P2TSP 4 unit 300.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor P2TSP 1 Unit 150.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor P2TSP 1 Paket 75.000.000

Pembangunan Pagar Kantor Tersedianya pagar kantor Pembangunan pagar kantor dan turap Kantor P2TSP 1 unit 750.000.000

Penataan Lingkungan Kantor Tersedianya taman Penataan lingkungan kantor Kantor P2TSP 1 unit 200.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor P2TSP 1 Tahun 65.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kantor P2TSP 30 Stel 25.000.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Terpenuninya pakaian olahraga Kantor P2TSP 30 Stel 25.000.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Terpenuhinya pakaian Korpri Kantor P2TSP 30 Stel 25.000.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu Kantor P2TSP 30 Stel 25.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDMBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undanganBlangkejeren 20 Orang 95.000.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-undanganTerlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi

pelayan perizinanSosialisasi peraturan perundang-undangan Blangkejeren 60 Orang 65.000.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undanganTerlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan bagi aparatur

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undanganBlangkejeren 20 Orang 75.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPKPenyusunan pelaporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi

kinerja SKPDKantor P2TSP 1 Dokumen 15.000.000

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Tertampungnya pengaduan masyarakatPembentukan unit khusus penanganan pengaduan

masyarakatBlangkejeren 100 % 65.000.000

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Tersedianya naskah akademis, peraturan dan keputusan Bupati Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan

perundang-undangan Blangkejeren 7 Peraturan 65.000.000

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Tersedianya biaya diklat kepemimpinan. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan Blangkejeren 3 Orang 75.000.000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Tersedianya informasi perizinan (baliho, banner dll) Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Gayo Lues 11 Unit 110.000.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tersedianya Renja SKPK Penyusunan Renja SKPD Kantor P2TSP 1 Renja 15.000.000

Penyusunan Lakip Tersedianya Lakip Penyusunan Lakip Kantor P2TSP 1 lakip 15.000.000

Page 115: bupati gayo lues provinsi aceh

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan penanaman modalTerlaksananya Penataan dan penertiban ijin di Masyarakat

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan penanaman modalBlangkejeren 2

Kecamata

n 15.000.000

Program Peningkatan pelayanan publik

Penyusunan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu Tersedianya sistem informasi secara aplikasi Penyusunan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu Blangkejeren 1 Paket 180.000.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tim Terpadu Perizinan Terselesaikannya proses penerbitan dan pelaporan dokumen ijin Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tim Terpadu Perizinan Blangkejeren 1 Tahun 150.000.000

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Terciptanya IKM Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Blangkejeren 1 Dokumen 35.000.000

SKPK INSPEKTORAT 5.255.500.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Inspektorat 1 Tahun 900.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Inspektorat 12 Bulan 150.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Inspektorat 1 Tahun 300.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Inspektorat 1 Tahun 70.000.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Inspektorat 1 Tahun 18.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Inspektorat 1 Tahun 70.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Inspektorat 1 Tahun 80.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganInspektorat 1 Tahun 80.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Inspektorat 12 bulan 70.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Inspektorat 1 Tahun 700.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional Inspektorat 1 unit 184.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Inspektorat Unit 200.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Inspektorat 200.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Inspektorat 50.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Inspektorat 50.000.000

Penataan Lingkungan Kantor Tertatanya lingkungan kantor dengan baik Penataan Lingkungan Kantor Inspektorat 1 gedung 150.000.000

Pembangunan Mushola Terbangunnya sarana dan prasarana ibadah Pembangunan Mushalla Inspektorat 1 unit 150.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Inspektorat 40.000.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Inspektorat 35.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunanan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPKPenyusunanan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPKInspektorat 1 Dokumen 35.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Inspektorat 2 Dokumen 35.000.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Inspektorat 1 Dokumen 35.000.000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan KDH

Pengawasan Secara Berkala Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala Gayo Lues 1.500.000.000

Inventarisasi Temuan Pengawasan Terekposnya hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Inventarisasi Temuan Pengawasan Gayo Lues 96.600.000

Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan Terlaksananya tindaklanjut hasil temuan pengawasan Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan Gayo Lues 456.000.000

Program Peningkatan Professionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Terlaksananya pelatihan tenaga pemeriksa dan aparaturPelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur PengawasanBlangkejeren 400.000.000

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan-undangan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Blangkejeren 100.000.000

SKPK DINAS SYARIAT ISLAM 6.586.900.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Dinas Syariat Islam 12 Bulan 27.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Syariat Islam 1 Tahun 130.500.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Syariat Islam 1 Tahun 108.000.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dinas Syariat Islam 1 Tahun 10.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Syariat Islam 1 Tahun 30.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Syariat Islam 1 Tahun 12.000.000

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Syariat Islam 1 Tahun 100.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Syariat Islam 12 bulan 79.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dinas Syariat Islam 1 Tahun 200.000.000

Meningkatnya

kualitas SDM

Tersosialisasinya

Terawasinya dan

Meningkatnya

Tertindaklanjutinya

Page 116: bupati gayo lues provinsi aceh

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Dinas Syariat Islam 1 Tahun 55.000.000

Pembuatan Tralis Pintu Kantor 2 (Dua) Pasang dan Tralis Jendela Kantor 4

LubangTersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Pembuatan Tralis Pintu Kantor 2 (Dua) Pasang dan Tralis

Jendela Kantor 4 LubangDinas Syariat Islam

2

Pasang 4 lubang 60.000.000

Pembangunan Pagar Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pembuatan Pagar Keliling Kantor Dinas Syariat Islam 180 Meter 250.000.000

Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan Roda Dua Pegawai Kantor Dinas

Syari'at Islam Kab. Gayo LuesTersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan Roda Dua Pegawai

Kantor Dinas Syari'at Islam Kab. Gayo LuesDinas Syariat Islam 1 Unit 80.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Sepeda motor Sekretaris, Kabid dan

Operasional lapangan Dinas Syariat Islam 6 unit 168.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Dinas Syariat Islam 30 pasang 35.000.000

Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam

Pelaksanaan Safari Ramadhan Terlaksananya Safari Ramadhan melalui dakwah islamiah Pelaksanaan safari ramadhan dan halal bihalal Gayo Lues 11 Kecamata 300.000.000

Pemberdayaan Khatib dan Imam MasjidTerlaksananya Penataan Khatib dan Imam Masjid yang mampu

menegakkan Syariat Islam di perdesaanPemberdayaan Khatib dan Imam Masjid Blangkejeren 72 Khatib 200.000.000

Seminar Gerakan Magrib Mengaji Terlaksananya Magrib Mengaji di Perdesaan Seminar Gerakan Magrib Mengaji Gayo Lues 144 Kampung 200.000.000

Monitoring Bantuan Kepada Pesantren/ TPA/ Balai Pengajian Terealisasinya Bantuan secara efektif Monitoring Bantuan Kepada Pesantren/ TPA/ Balai Gayo Lues 11 Kecamata 30.000.000

Pelaksanaan dakwah Keliling Terlaksananya Dakwah keliling Ke kampung-kampung Pelaksanaan dakwah Keliling 11 Kecamatan 11 Kecamata 150.000.000

Pelaksanaan Hukum Cambuk Bagi Pelanggar Syari'at IslamMeningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam penegakan Syari'at Islam

dan membuat efek jera pada pelanggar

Pelaksanaan Hukum Cambuk Bagi Pelanggar Syari'at

IslamGayo Lues 50 Orang 1.000.000.000

Monitoring Bantuan Sarana IbadahTerarahnya penggunaan dana bantuan Masjid dan Meunasah kab

Gayo LuesMonitoring Bantuan Sarana Ibadah Gayo Lues 144 Kampung 60.000.000

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan

Syari’at Islam

Penertiban Aktifitas Masyarakat Menjelang Ibadah Shalat Jum'at Tertibnya Masyarakat ketika Pelaksanaan Shalat Jum'atPenertiban Aktifitas Masyarakat Menjelang Ibadah Shalat

Jum'atGayo Lues 6 Bulan 70.000.000

Pembuatan Pamplet Larangan Khalwat dilokasi Wisata Kabupaten Gayo Lues Bertambahnya Pengetahuan Masyarakat tentang Hukum KhalwatPembuatan Pamplet Larangan Khalwat dilokasi Wisata

Kabupaten Gayo LuesGayo Lues 5

Buah

Pamplet 150.000.000

Pembinanan Kelompok Masyarakat di Desa Percontohan Terbentuknya & Terbinanya Remaja Masjid Kecamatan Pembinanan Kelompok Masyarakat di Desa Percontohan Gayo Lues 6 Bulan 200.000.000

Pemberdayaan Lembaga & Organisasi Masyarakat Perdesaan (Remaja

Masjid)Terbentuknya & Terbinanya Remaja Masjid Kecamatan

Pemberdayaan Lembaga & Organisasi Masyarakat

Perdesaan (Remaja Masjid)Gayo Lues 11

Kecamata

n 150.000.000

Pelatihan peningkatan kapasitas imeum meunasah dalam pelaksanaan

syariat islamMeningkatnya kualitas para Imeum Meunasah

Pelatihan peningkatan kapasitas imeum meunasah dalam

pelaksanaan syariat islamBlangkejeren 75

Imeum

Meunasah 80.000.000

Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Agama Islam

Musabaqah Tilawatil Qur'an Tk. Kabupaten dan ProvinsiLahirnya Para Qari dan Qari'ah yang Handal dan yang bisa di

tampilkan di provinsi untuk tahun berikutnya

Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tk. Kabupaten

dan ProvinsiBlangkejeren 11

Kecamata

n 500.000.000

Pelatihan dan bimtek bagi dewan juri MTQ Terbina dan terlatihnya Dewan Juri MTQ Tk. Kabupaten Pelatihan dan bimtek bagi dewan juri MTQ Blangkejeren 27 peserta 100.000.000

Pelaksanaan TC (Training Centre) Pra MTQ tingkat Provinsi Aceh Terbinanya para Qari dan Qari'ah yang handal dan akan ditampilkan di

MTQ tingkat Provinsi

Pelaksanaan TC (Training Centre) Pra MTQ tingkat

Provinsi Aceh Blangkejeren - -

Pelatihan Seni Budaya IslamiTerbinanya masyarakat Gayo Lues tentang seni dan budaya yang

bernuansa IslamiPelatihan Seni Budaya Islami Blangkejeren 11 kelompok 200.000.000

Program Keserasian Kebijakan Pelaksanaan Syari'at Islam

Penyuluhan Hukum Islam Bagi Imam Kampung Meningkatnya Pengetahuan Imam Kampung Penyuluhan Hukum Islam Bagi Imam Kampung Gayo Lues 70 Orang 160.000.000

Rapat Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum tentang Syari'at IslamTerbentuknya Kesamaan Visi dan Misi dalam Penegakan Syari'at

Islam

Rapat Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

tentang Syari'at IslamGayo Lues 6 Kali 70.000.000

Program Peningkatan Pemberian Pelayanan Kehidupan Beragama

Fasilitasi Penertiban Busana Muslim/muslimah Terbinanya Masyarakat tentang Pemakaian Busana Muslim Fasilitasi Penertiban Busana Muslim/muslimah Gayo Lues 16 Kali 120.000.000

Pengadaan Jadwal Sholat dan jam dinding Masjid sekabupaten Gayo Lues adanya Jadwal sholat Masjid dan Jam diding MasjidPengadaan Jadwal Sholat dan jam dinding Masjid

sekabupaten Gayo LuesGayo Lues 288 Buah 302.400.000

Pembuatan tempat wudhu' Masjid / Meunasah Tersedianya tempat Wudhu Masjid dan Meunasah Kab. Gayo Lues Pembuatan tempat wudhu' Masjid / Meunasah Gayo Lues 6 Masjid 1.000.000.000

Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam

Pelatihan/Penyuluhan Pranikah Terbinanya Remaja tentang Tata Laksana Pernikahan Pelatihan/Penyuluhan Pranikah Gayo Lues 70 Orang 200.000.000

SKPK KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 968.994.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat MenyuratKantor Arsip dan

Perpustakaan1 Tahun 2.300.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan ListrikKantor Arsip dan

Perpustakaan12 Bulan 22.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganKantor Arsip dan

Perpustakaan1 Tahun 70.000.000

Page 117: bupati gayo lues provinsi aceh

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan KantorKantor Arsip dan

Perpustakaan1 Tahun 72.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis KantorKantor Arsip dan

Perpustakaan1 Tahun 23.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKantor Arsip dan

Perpustakaan1 Tahun 20.000.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Kantor Arsip dan

Perpustakaan1 Tahun 2.800.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan MinumanKantor Arsip dan

Perpustakaan12 bulan 21.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar DaerahKantor Arsip dan

Perpustakaan1 Tahun 50.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorKantor Arsip dan

Perpustakaan30 Buah 30.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasionalPemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

Kantor Arsip dan

Perpustakaan1 Tahun 67.494.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor Arsip dan

Perpustakaan1 Tahun 15.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaKantor Arsip dan

Perpustakaan33 Stel 26.400.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kapasitas SDM Pendidikan dan pelatihan formal Blangkejeren 2 Orang 10.000.000

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah

Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah Tertatanya dokumen arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah Blangkejeren 5 SKPK 15.000.000

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Pengumpulan data Tingkat capaian data terkumpul Pengumpulan data Blangkejeren 6 SKPK 15.000.000

Pengklasifikasian Data Tingkat capaian data tersimpan Pengklasifikasian Data Blangkejeren 7 SKPK 32.000.000

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta Capaian SKPK yang memahami kearsipan Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi

pemerintah/swasta Blangkejeren 40 Orang 38.000.000

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong

terwujudnya masyarakat pembelajar

Cakupan wilayah pemasyarakatanminat dan kebiasaan membaca

untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk

mendorong terwujudnya masyarakat pembelajarGayo Lues 5 Orang 85.000.000

Pengembangan minat dan budaya baca Adanya wakil dari gayo lues ke provinsi Pengembangan minat dan budaya baca Blangkejeren 1 Kali 50.000.000 -

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan

khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakatMeningkatnya kinerja pustaka kampung

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan

umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan

perpustakaan masyarakat

Gayo Lues 15 Kali 60.000.000

Publikasi Sosialisasi minat dan budaya baca Meningkatnya minat baca anak Publikasi Sosialisasi minat dan budaya baca Blangkejeren 24 Kali 12.000.000

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Meningkatnya kinerja pustaka kampung Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan

minat baca di daerah Gayo Lues 5 Orang 30.000.000

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Meningkatnya minat baca masyarakat Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Blangkejeren 1 paket 200.000.000

SKPK SATPOL PP DAN WH 9.305.800.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Satpol PP dan WH 1 Tahun 2.800.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Satpol PP dan WH 12 Bulan 14.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Satpol PP dan WH 1 Tahun 162.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Satpol PP dan WH 1 Tahun 20.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Satpol PP dan WH 1 Tahun 32.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Satpol PP dan WH 1 Tahun 18.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Satpol PP dan WH 12 bulan 45.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Satpol PP dan WH 1 Tahun 136.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP dan WH 1 Unit 1.800.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Satpol PP dan WH 1 unit 600.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Satpol PP dan WH 80 % 17.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Satpol PP dan WH 1 Tahun 150.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya Pakaian Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Satpol PP dan WH 80 % 400.000.000

Page 118: bupati gayo lues provinsi aceh

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan PPNS Tingkat Kemauan/pemahaman dalam Menyelasaikan Kasus Pendidikan dan Pelatihan PPNS Gayo Lues 80 % 62.000.000

Program Penertiban Pedagang kaki Lima

Penertiban Organisasi Pedagang kaki Lima Tingkat Capaian Penertiban Pasar Kegiatan Penertiban Organisasi Pedagang kaki Lima Gayo Lues 80 % 313.000.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pengamanan Pendopo Bupati, Rumah Dinas wakil Bupati, Kantor Bupati, dan

Rumah Sekretaris DaerahTingkat Kinerja Anggota Satpol PP dan WH

Pengamanan Pendopo Bupati, Rumah Dinas wakil Bupati,

Kantor Bupati, dan Rumah Sekretaris DaerahGayo Lues 80 % 4.800.000.000

Program Penegakan Kebijakan Pelaksanaan Syariat Islam

Peningkatan Razia Gabungan Tingkat Capaian Razia Gabungan Peningkatan Razia Gabungan Gayo Lues 80 % 600.000.000

Program Penegakan Kebijakan Daerah

Pengawasan Pelaksanaan Qanun-Qanun kabupaten Gayo Lues Tingkat Capaian Pengawasan QanunPengawasan Pelaksanaan Qanun-Qanun kabupaten Gayo

LuesGayo Lues 80 % 134.000.000

SKPK KECAMATAN BLANGKEJEREN 1.248.027.453

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya surat menyurat Blangkejeren 1 Tahun 1.500.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Blangkejeren 1 Tahun 8.100.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terselenggaranya penatausahaan administrasi keuangan Blangkejeren 1 Tahun 3.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terselenggaranya kebersihan kantor Blangkejeren 1 Tahun 40.768.500

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Blangkejeren 1 Tahun 13.396.803

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan pengadaan Blangkejeren 1 Tahun 9.372.500

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Blangkejeren 1 Tahun 19.560.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum pegawai, tamu, dan rapat Blangkejeren 11 Bulan 58.273.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Blangkejeren 1 Tahun 98.448.450

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan Dinas Blangkejeren 1 Un 180.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Blangkejeren 2 Unit 13.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Blangkejeren 1 Tahun 57.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor terpelihara gedung kantor Blangkejeren 1 Tahun 28.000.000

Rehabilitas sedang/berat gedung kantor terpelihara gedung kantor Blangkejeren 1 Tahun 400.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Mebeleur Blangkejeren 1 Tahun 20.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terpelihara gedung kantor Blangkejeren 1 Tahun 8.300.000

Pembangunan Rumah Dinas (DPAL) Terpeliharanya Rumah Dinas Blangkejeren 1 Tahun 6.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya. Blangkejeren 25 Stel 15.000.000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perkampungan

Perlombaan Kampung Tercapaianya Desa Pemenang Lomba Kampung Blangkejeren 1 Tahun 13.652.100

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam bidang Pembangunan Kawasan

PerdesaanTerpenuhnya peratihan pedesaan Blangkejeren 1 Kegiatan 28.157.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembinaan Pemuda yang berkembang di Masyarakat Terpenuhi pemuda berkembang Blangkejeren 1 Tahun 17.350.000

Musyawarah Pembangunan Kampung Terlaksananya Musrenbang Desa dan Kecamatan Blangkejeren 4 Eksemplar 17.689.100

Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam

Peningkatan peran remaja dan pemuda masjid kreatif Meminimalisir angka pernikahan Dini Blangkejeren 1 Tahun 50.000.000

Penjaringan dan Pelatihan Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Terbinanya para Qori dan Qori'ah Blangkejeren 1 Tahun 36.460.000

Pelaksanaan Safari Ramadhan Terlaksanya Safari Ramadhan dan Halal bi Halal Blangkejeren 1 Kali 55.000.000

Pengawasan TPA Kampung Terdidiknya anak-anak TPA secara Islami Blangkejeren 1 Tahun 50.000.000

SKPK KECAMATAN KUTAPANJANG 500.854.803

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kutapanjang 1 Tahun 1.500.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Kutapanjang 12 Bulan 8.100.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kutapanjang 1 Tahun 3.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kutapanjang 1 Tahun 40.768.500

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Kutapanjang 1 Tahun 13.396.803

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kutapanjang 1 Tahun 9.372.500

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kutapanjang 1 Tahun 19.560.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Kutapanjang 12 bulan 90.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kutapanjang 1 Tahun 60.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Page 119: bupati gayo lues provinsi aceh

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kutapanjang 1 unit 18.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kutapanjang 1 Tahun 20.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Kutapanjang 1 Tahun 18.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor Kutapanjang 1 Unit 60.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kutapanjang 30 Stel 24.000.000

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perkampungan

Perlombaan Kampung terlaksanya perlombaan tingkat kampung Perlombaan Kampung Kutapanjang 1 Tahun 15.000.000

Penjaringan dan Pelatihan Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Terbinanya para Qori dan Qori'ah Penjaringan dan Pelatihan Peserta MTQ Tingkat Kutapanjang 1 Tahun 25.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musyawarah Pembangunan Kampung Terlaksananya Musrenbang Desa dan KecamatanPelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa dan

KecamatanKutapanjang 4 Eksemplar 17.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam bidang Pembangunan Kawasan

Perdesaanpeningkatan SDM Aparatur

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam bidang

Pembangunan Kawasan PerdesaanKutapanjang 1 Kegiatan 28.157.000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil

Kepala Daerah

Rapat Koordinasi Muspika Terlaksananya Koordinasi dengan Muspika Rapat Koordinasi Muspika Kutapanjang 1 Tahun 30.000.000

SKPK KECAMATAN RIKIT GAIB 1.276.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Perangko/ materai Persentase Palayanan yang menggunakan Rikit Gaib 1 Tahun 4.600.000

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tagihan Rekening Listrik Rata- Pemakaian Listrik Rikit Gaib 1 Tahun 7.200.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Penerima Honorarium Pengelola KeuanganPersentase Aparatur yang memberikan palayanan

administrasi keuanganRikit Gaib 1 Tahun 36.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan KantorJumlah Petugas yang menerima jasa kebersihan kantor dan Jumlah

jenis perlengkapan kebersihan kantorTingkat capaian kebersihan kantor Rikit Gaib 1 Tahun 66.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis KantorPersentase Aparatur yang menyelesaikan tuagas/tupoksi

dengan tepat wakturRikit Gaib 1 Tahun 26.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang yang dicetak, dan jumlah dokumen yang digandakanPersentase Aparatur yang memberikan pelayanan

administrasi perkantoranRikit Gaib 1 Tahun 7.300.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jenis peralatan listrik Tingkat Capaian Perlengkapan Gedung Kantor Rikit Gaib 1 Paket 4.500.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapan KantorTingkat cakupan ketersediaan peralatan dan perlengkapan

kantorRikit Gaib 1 Paket 55.000.000

Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Media masa Persentase Aparatur yang mengetahui informasi terkini Rikit Gaib 1 Tahun 4.600.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Snack Kotak Tingkat Capaian Pelayanan Administrasi perkantoran Rikit Gaib 1 Tahun 35.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsulatsi Keluar Daerah Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan KonsultasiTingkat Capaian Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan

KonsultasiRikit Gaib 1 Tahun 60.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan KonsultasiTingkat Capaian Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan

KonsultasiRikit Gaib 1 Tahun 40.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Luas Gedung yang dipelihara persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung Rikit Gaib 500 M2 14.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan terpeliharanya secara rutin/berkala rumah jabatan persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung Rikit Gaib 400 M2 13.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Kendaraan DinasPersentase Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Kendaraan

DinasRikit Gaib 1 Unit 25.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapan Gedung KantorPersentase Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung KantorRikit Gaib 20 Unit 10.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Perlengkpan Kantor Persentase Pegawai yang menggunakan kendaraan dinas Rikit Gaib 2 Unit 15.200.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian LinmasPersentase Aparatur yang memakai pakaian linmas sesuai

dengan ketentuanRikit Gaib 23 Stel 18.400.000

Pengadaan Pakaian Olah Raga Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Olah RagaPersentase Aparatur yang memakai pakaian Olah Raga

sesuai dengan ketentuanRikit Gaib 23 Stel 18.400.000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil

Kepala Daerah

Rapat Koordinasi Muspika Jumlah Muspika yang menerima honorariumPersentase muspika yang melaksanakan rapat koordinasi

sesuai agenda dan kubutuhanRikit Gaib 12 Bulan 46.000.000

Program Peningkatan PeranSerta Kepemudaan

Pelaksanaan HUT RI Tingkat Kecamatan Jumlah Peserta Paskibra yang dilatihPersentase Peserta yang menjadi anggota paskibra tingkat

kecamatanRikit Gaib 1 Kegiatan 45.000.000

Page 120: bupati gayo lues provinsi aceh

Pembinaan Olahraga Jumlah Olahraga yang dibinaPersentase Olahragawan kecamatan yang bisa

berkompetisi ditingkat Kabupaten, Provinsi dan NasionalRikit Gaib 1 Kegiatan 46.000.000

Penguatan Organisi Kepemudaaan membentuk sebuah tim organisasi kepemudaansetiap tim mampu menghasilkan hal yang bermampaat

bagi setiap kegiatan organisasi kepemudaanRikit Gaib 1 Kegiatan 41.000.000

Kompitisi Bola Kaki dan Bola Voly antar Desa jumlah peserta bola kaki dan bola voly antar desapersentase peserta pemain bola kaki dan bola voly di

tingkat kecamatanRikit Gaib 1 Kegiatan 50.000.000

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perkampungan

Pembinaan dan Perlombaan Kampung Jumlah Kampung yang mengikuti perlombaan persentase kampung yang menjadi kampung percontohan Rikit Gaib 13 Kampung 40.000.000

Bulan Bhakti gotong royong pelaksanaan kegiatan Gotong Royong Jum'at BersihPersentase Palaksanaan Kegiatan Gotong Royong Jum'at

BersihRikit Gaib 13 Kampung 40.000.000

Seminar Adat Istiadat Tingkat Kecamatan melakukan kegiatan seminar tentang adat istiadat di tingkat kecamatanmemahami adat istiadat dalam setiap kampung di tingkat

kecamatanRikit Gaib 13 Kampung 54.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam bidang Pembangunan Kawasan

Perdesaan

Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Pemerintah Kampung dalam

bidang pembangunan kawasan perdesaab

Persentase peserta yang mampu menerapkan materi

pelatihan di kampung masing-masingRikit Gaib 40 peserta 37.000.000

Pembinaan Administrasi dan Tupoksi Jema Opat melakukan kegiatan pembinaan administrasi dan tupoksi jema opatmemhami tata cara penggunaan administrasi kampung

dan jema opat dapat mengetahui tupoksi masing2 di setiap Rikit Gaib 65 peserta 54.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musyawarah Pembangunan Kampung Penyusunan Laporan MusrembangTingkat implementasi hasil musrembang kecamatan di

kabupatenRikit Gaib 1 Kegiatan 40.000.000

Program Peningkatan Ekonomi Kreatif Kampung

Pembinaan Perikanan ( Lele ) melaksanakan pembinaan tentang tata cara memelihara ikan Rikit Gaib 1 Kegiatan 75.000.000

Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam

Peningkatan Peran remaja dan Pemuda masjid kreatif Jumlah Organisasi Remaja Masjid yang aktifPersentase Remaja Masjid yang dapat melaksanakan

Syiar AgamaRikit Gaib 3 Masjid 24.000.000

Penjaringan dan Pelatihan Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Jumlah peserta MTQ Tingkat kecamatanPersentase Pembinaan Peserta MTQ Kecamatan yang

dapat mengikuti Ke Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Rikit Gaib 1 Kegiatan 27.500.000

Pengiriman Kafilah MTQ Kecamatan ke Tingkat Kabupaten Jumlah Kafilah MTQ Tingkat kecamatan Ke Kabupatenpersentase kafilah MTQ dari tingkat kecamatan ke tingkat

kabupaten dengan hasil yang memuaskan Rikit Gaib 1 Kegiatan 10.000.000

Pelaksanaan Safari Ramadhan Pelaksanaan Kegiatan Sfari Ramahdan Rata-rata Tamu yang hadir Rikit Gaib 1 Kegiatan 37.000.000

pembuatan Pamplet Asmaul Husna di Desa Gammawar Jumlah Pamplet yang dipasangTingkat Cakupan pemasangan Pamplet Asmaul Husna di

Desa GammawarRikit Gaib 99 Buah 32.300.000

Pengawasan TPA Kampung Jumlah Ulama yang mengawasi TPA KampungPersentase Anak-anak yang aktip mengaji di tiap TPA

diwilayah kecamatan Rikit Gaib 13 Kampung 36.000.000

Pembinaan Pelaksanaan Fardhu Kifayah Bagi Imam Desa melakukan kegiatan cara pelaksanaan fardhu kifayah tingkat Imam

Desa

bagi setiap imam desa mampu melaksanakan tata cara

kegiatan yang berkaitan dengan fardu kifayahRikit Gaib 13 Kampung 25.000.000

Pelaksanaan Wirit Yasiin Tingkat Desa Melaksanakan Kegiatan Wirit Yasiin Melaksanakan Kegiatan Wirit Yasiin Ketingkat Kabupaten Rikit Gaib 13 Kampung 25.000.000

Pembinaan Khatib Jum'at Bagi Kepala Desa dan Pemuda melaksanakan pembinaan khatib jum'at bagi kepala desa dan pemudamampu melaksanakan kegiatan khatib jum'at bagi seluruh

kepala desa dan para pemudaRikit Gaib 13 Kampung 15.000.000

Muzakarah Ulama Tingkat Kecamatan melaksanakan kegiatan muzakarah ulama tingkat kecamatanmampu melaksanakan kegiatn muzakarah bagi setiap

ulama di tngkat kecamatanRikit Gaib 1 Kegiatan 16.000.000

SKPK KECAMATAN TERANGUN 882.600.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terangun 1 Tahun 3.600.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Terangun 12 Bulan 7.200.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terangun 1 Tahun 32.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terangun 1 Tahun 56.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Terangun 1 Tahun 23.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terangun 1 Tahun 7.300.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantorTerangun 1 Tahun 2.500.000

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terangun 1 Tahun 55.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganTerangun 1 Tahun 3.600.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Terangun 12 bulan 45.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terangun 1 Tahun 50.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terangun 1 Tahun 10.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Terangun 1 Tahun 25.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terangun 1 Tahun 6.000.000

Page 121: bupati gayo lues provinsi aceh

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terangun 1 Unit 23.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terangun 17 Stel 13.600.000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil

Kepala Daerah

Rapat Koordinasi MuspikaPersentase muspika yang melaksanakan rapat koordinasi sesuai

agenda dan kubutuhanRapat Koordinasi Muspika Terangun 12 Bulan 36.000.000

Program Peningkatan Peran serta kepemudaan

Pelaksanaan HUT RI Tingkat Kecamatan Persentase Peserta yang menjadi anggota paskibra tingkat kecamatan Pelaksanaan HUT RI Tingkat Kecamatan Terangun 1 Kegiatan 45.000.000

Pembinaan OlahragaPersentase Olahragawan kecamatan yang bisa berkompetisi ditingkat

Kabupaten, Provinsi dan NasionalPembinaan Olahraga Terangun 1 Kegiatan 36.000.000

Program PeningkatanKeberdayaan Masyarakat Perkampungan

Pembinaan dan Perlombaan Kampung persentase kampung yang menjadi kampung percontohan Pembinaan dan Perlombaan Kampung Terangun 25 Kampung 50.000.000

Bulan Bhakti gotong royong Persentase Palaksanaan Kegiatan Gotong Royong Jum'at Bersih Bulan Bhakti gotong royong Terangun 25 Kampung 50.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musyawarah Pembangunan Kampung Tingkat implementasi hasil musrembang kecamatan di kabupaten Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kampung Terangun 1 Kegiatan 40.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung

Pelatihan komputer bagi sekdes dan bendahara kampungPersentase Sekdes dan Bendahara kampung yang mampu

mengoperasikan komputerPelatihan komputer bagi sekdes dan bendahara kampung Terangun 72 peserta 45.000.000

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam bidang Pembangunan Kawasan

Perdesaan

Persentase peserta yang mampu menerapkan materi pelatihan di

kampung masing-masing

Pelatihan Aparatur Pemerintah Kampung Dalam Bidang

Pembangunan Kawasan PerkampunganTerangun 72 peserta 45.000.000

Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam

Peningkatan Peran remaja dan Pemuda masjid kreatif Persentase Remaja Masjid yang dapat melaksanakan Syiar Agama Peningkatan Peran remaja dan Pemuda masjid kreatif Terangun 5 Masjid 30.000.000

Penjaringan dan Pelatihan Peserta MTQ Tingkat KecamatanPersentase Pembinaan Peserta MTQ Kecamatan yang dapat

mengikuti Ke Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Penjaringan dan Palatihan peserta MTQ Tingkat

kecamatanTerangun 1 Kegiatan 27.500.000

Pelaksanaan Safari Ramadhan Rata-rata Tamu yang hadir Pelaksanaan Syafari Ramadhan dan Halal Bi Halal Terangun 1 Kegiatan 27.000.000

pembuatan Pamplet Asmaul Husna di Desa Gammawar Tingkat Cakupan pemasangan Pamplet Asmaul Husna di Desa pembuatan Pamplet Asmaul Husna di Desa Gammawar Terangun 99 Buah 32.300.000

Pengawasan TPA Kampung Persentase Anak-anak yang aktip mengaji di tiap TPA diwilayah Pengawasan TPA Kampung Terangun 25 Kampung 56.000.000

SKPK KECAMATAN PINING 1.021.750.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya surat menyurat Pining 1 tahun 2.100.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Pining 1 tahun 7.200.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terselenggaranya penatausahaan administrasi keuangan Pining 1 tahun 28.800.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terselenggaranya kebersihan kantor Pining 1 tahun 44.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Pining 1 tahun 17.150.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan pengadaan Pining 1 tahun 6.500.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Pining 1 tahun 20.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum pegawai, tamu, dan rapat Pining 1 tahun 60.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pining 1 tahun 60.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan Dinas Pining 1 Unit 18.000.000

pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya perlatan kantor Pining 50 unit 30.000.000

pembangunan pagar kantor tersedianya pagar kantor Pining 1 gedung 400.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Pining 2 gedung 28.000.000

Penataan Lingkungan Kantor tersedianya taman kantor Pining 1 gedung 15.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pining 1 unit 15.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya. Pining 25 stel 15.000.000

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Peringatan HUT RI terlaksananya HUT RI Pining 1 Kegiatan 50.000.000

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perkampungan

Perlombaan Kampung terlaksananya perlombaan olahraga tingkat kampung Pining 1 kali 15.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pengadaan sarana olahraga tersedianya sarana olahraga bagi masyarakat Pining 1 Paket 40.000.000

Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam

Pelaksanaan Safari Ramadhan terlaksananya safari ramadhan Pining 1 kegiatan 30.000.000

Penjaringan dan Pelatihan Peserta MTQ Tingkat Kecamatan terbinanya para qari dan qariah Pining 1 kegiatan 30.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musyawarah Pembangunan Kampung terlaksananya musrenbang desa dan kecamtan Pining 1 kegiatan 50.000.000

Page 122: bupati gayo lues provinsi aceh

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil

Kepala Daerah

Rapat koordinasi muspikameningkatkan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan program dan

kegiatan kecamatanPining 3 orang 40.000.000

SKPK KECAMATAN DABUN GELANG 815.700.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Perangko/ materai Persentase Palayanan yang menggunakan Dabun Gelang 1 Tahun 3.600.000

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tagihan Rekening Listrik Rata- Pemakaian Listrik Dabun Gelang 1 Tahun 7.200.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Penerima Honorarium Pengelola KeuanganPersentase Aparatur yang memberikan palayanan

administrasi keuanganDabun Gelang 1 Tahun 32.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan KantorJumlah Petugas yang menerima jasa kebersihan kantor dan Jumlah

jenis perlengkapan kebersihan kantorTingkat capaian kebersihan kantor Dabun Gelang 1 Tahun 56.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis KantorPersentase Aparatur yang menyelesaikan tuagas/tupoksi

dengan tepat wakturDabun Gelang 1 Tahun 23.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang yang dicetak, dan jumlah dokumen yang digandakanPersentase Aparatur yang memberikan pelayanan

administrasi perkantoranDabun Gelang 1 Tahun 7.300.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jenis peralatan listrik Tingkat Capaian Perlengkapan Gedung Kantor Dabun Gelang 1 Paket 2.500.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapan KantorTingkat cakupan ketersediaan peralatan dan perlengkapan

kantorDabun Gelang 1 Paket 55.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Media masa Persentase Aparatur yang mengetahui informasi terkini Dabun Gelang 1 Tahun 3.600.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Snack Kotak Tingkat Capaian Pelayanan Administrasi perkantoran Dabun Gelang 1 Tahun 70.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsulatsi Keluar Daerah Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan KonsultasiTingkat Capaian Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan

KonsultasiDabun Gelang 1 Tahun 50.000.000

Pameran Pembangunan Daerah Kegiatan Pameran Pembangunan Daerah Rata-rata pengunjung Stand Pameran Pembangunan Dabun Gelang 1 Kegiatan 18.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Luas Gedung yang dipelihara persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung Dabun Gelang 300 M2 15.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Kendaraan DinasPersentase Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Kendaraan

DinasDabun Gelang 1 unit 25.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapan Gedung KantorPersentase Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung KantorDabun Gelang 10 unit 6.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Persentase Pegawai yang menggunakan kendaraan dinas Dabun Gelang 1 unit 25.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Olah Raga Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Olah RagaPersentase Aparatur yang memakai pakaian Olah Raga

sesuai dengan ketentuanDabun Gelang 40 Stel 28.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil

Kepala Daerah

Rapat Koordinasi Muspika Jumlah Muspika yang menerima honorariumPersentase muspika yang melaksanakan rapat koordinasi

sesuai agenda dan kubutuhanDabun Gelang 12 Bulan 36.000.000

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan Olahraga Jumlah Olahraga yang dibinaPersentase Olahragawan kecamatan yang bisa

berkompetisi ditingkat Kabupaten, Provinsi dan NasionalDabun Gelang 1 Kegiatan 36.000.000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perkampungan

Pembinaan dan Perlombaan Kampung Jumlah Kampung yang mengikuti perlombaan persentase kampung yang menjadi kampung percontohan Dabun Gelang 11 Kampung 50.000.000

Bulan Bhakti gotong royong Pelaksanaan kegiatan Gotong Royong Jum'at BersihPersentase Palaksanaan Kegiatan Gotong Royong Jum'at

BersihDabun Gelang 11 Kampung 30.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung

Pelatihan komputer bagi sekdes dan bendahara kampung Jumlah Peserta pelatihan komputerPersentase Sekdes dan Bendahara kampung yang

mampu mengoperasikan komputerDabun Gelang 22 peserta 35.000.000

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam bidang Pembangunan Kawasan

Perdesaan

Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Pemerintah Kampung dalam

bidang pembangunan kawasan perdesaan

Persentase peserta yang mampu menerapkan materi

pelatihan di kampung masing-masingDabun Gelang 33 peserta 45.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musyawarah Pembangunan Kampung Penyusunan Laporan MusrembangTingkat implementasi hasil musrembang kecamatan di

kabupatenDabun Gelang 1 Kegiatan 40.000.000

Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam

Peningkatan Peran remaja dan Pemuda masjid kreatif Jumlah Organisasi Remaja Masjid yang aktifPersentase Remaja Masjid yang dapat melaksanakan

Syiar AgamaDabun Gelang 4 Masjid 24.000.000

Penjaringan dan Palatihan peserta MTQ Tingkat kecamatan Jumlah peserta MTQ Tingkat kecamatanPersentase Pembinaan Peserta MTQ Kecamatan yang

dapat mengikuti Ke Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Dabun Gelang 1 Kegiatan 29.500.000

Pelaksanaan Syafari Ramadhan dan Halal Bi Halal Pelaksanaan Kegiatan Sfari Ramahdan Rata-rata Tamu yang hadir Dabun Gelang 1 Kegiatan 35.000.000

Page 123: bupati gayo lues provinsi aceh

Pengawasan TPA Kampung Jumlah Ulama yang mengawasi TPA KampungPersentase Anak-anak yang aktip mengaji di tiap TPA

diwilayah kecamatan Dabun Gelang 11 Kampung 28.000.000

SKPK KECAMATAN BLANGAPEGAYON 688.500.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kantor Blangpegayon 1 Tahun 4.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya aktifitas perkantoran dengan baik Blangpegayon 1 Tahun 6.500.000

Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatan penatausahan keuangan Blangpegayon 1 Tahun 45.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kebersihan kantor Blangpegayon 1 Tahun 31.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Blangpegayon 1 Tahun 22.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Optimasi pelayanan aparatur Blangpegayon 1 Tahun 60.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah Blangpegayon 1 Tahun 90.000.000

Penyediaan bahan cetakan dan pengandaan Tersedianya kelengkapan cetakan dan pengadaan Blangpegayon 1 Tahun 15.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur Blangpegayon 1 Tahun 28.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Blangpegayon 1 Gedung 12.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya alat rekam dan media elektronik Blangpegayon 1 Tahun 60.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya meubiler kantor Blangpegayon 1 Tahun 35.000.000

Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terciptanya keseragamana dan keserasian dalam menjalankan tugas Blangpegayon 32 Orang 22.000.000

Pengadaan Pakaian Olah Raga Beserta Perlengkapannya Terciptanya keseragamana dan keserasian dalam menjalankan tugas Blangpegayon 32 Orang 16.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Blangpegayon 1 Kegiatan 25.000.000

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala

daerah

Rapat Koordinasi Pejabat pemerintah Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi Muspika Blangpegayon Blangpegayon 1 Tahun 30.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musyawarah Pembangunan KampungTerlaksanya dan terfasilitasi Musyawarah Pembangunan Desa

(Musrenbang Desa)Blangpegayon 12 Desa 24.000.000

Musyawarah Pembangunan KampungTerlaksanya dan terfasilitasi Musyawarah Pembangunan Desa

(Musrenbang Kecamatan)Blangpegayon 1 Kegiatan 30.000.000

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tersedianya Dokumen Renja Kecamatan Blangpegayon 1 Kegiatan 5.000.000

Program peningkatan Pemahaman penghayatan dan pengamalan Al-

Quran

MTQ tingkat Kecamatan Tersedianya Qari/Qariah Blangpegayon 1 Kegiatan 40.000.000

Program Pemantapan Pelaksanaan Syariat Islam

Pelaksanaan Safari Ramadhan Terlaksananya Safari Ramadhan tingkat Kecamatan Blangpegayon 1 Kegiatan 18.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung

Pembinaan dan perlombaan Kampung Terlaksnaya kegiatan perlombaan Kampung Blangpegayon 1 Kegiatan 40.000.000

Pembinaan OlahragaTerbinanya olah raga yang berkembang di masyarakat untuk meraih

prestasiBlangpegayon 1 Kegiatan 30.000.000

SKPK KECAMATAN BLANGAJERANGO 529.898.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Blangjerango 1 Tahun 1.500.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Blangjerango 12 Bulan 8.100.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Blangjerango 1 Tahun 3.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Blangjerango 1 Tahun 40.768.500

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Blangjerango 1 Tahun 20.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Blangjerango 1 Tahun 9.372.500

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Blangjerango 1 Tahun 20.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Blangjerango 12 bulan 90.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Blangjerango 1 Tahun 60.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Blangjerango 1 unit 18.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Blangjerango 1 Tahun 3.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Blangjerango 1 Tahun 25.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor Blangjerango 1 Unit 60.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Blangjerango 30 Stel 21.000.000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perkampungan

Page 124: bupati gayo lues provinsi aceh

Perlombaan Kampung terlaksanya perlombaan tingkat kampung Perlombaan Kampung Blangjerango 1 Tahun 30.000.000

Penjaringan dan Pelatihan Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Terbinanya para Qori dan Qori'ah Penjaringan dan Pelatihan Peserta MTQ Tingkat Blangjerango 1 Tahun 25.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam bidang Pembangunan Kawasan

Perdesaanpeningkatan SDM Aparatur

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam bidang

Pembangunan Kawasan PerdesaanBlangjerango 1 Kegiatan 28.157.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembinaan Pemuda yang berkembang di Masyarakat terbinanya para pemuda di masayarakat Pembinaan Pemuda yang berkembang di Masyarakat Blangjerango 1 Tahun 17.000.000

Musyawarah Pembangunan Kampung Terlaksananya Musrenbang Desa dan KecamatanPelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa dan

KecamatanBlangjerango 4 Eksemplar 20.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil

Kepala Daerah

Rapat Koordinasi Muspika Terlaksananya Koordinasi dengan Muspika Rapat Koordinasi Muspika Blangjerango 1 Tahun 30.000.000

SKPK KECAMATAN PANTAN CUACA 1.212.625.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Pantan Cuaca 1 Tahun 4.500.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Pantan Cuaca 1 Tahun 4.800.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Pantan Cuaca 1 Tahun 9.325.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Pantan Cuaca 1 Tahun 16.250.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pantan Cuaca 1 Tahun 2.500.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pantan Cuaca 2.400.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Pantan Cuaca 1 Tahun 26.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pantan Cuaca 1 Tahun 75.000.000

Koordinasi, Konsultasi dalam Daerah dan Peninjauan Lapangan terlaksananya koordinasi lapangan Pantan Cuaca 1 Tahun 50.000.000

Pengelolaan administrasi Keuangan dan Perkantoran Tersedianya jasa administrasi keuangan Pantan Cuaca 1 Tahun 27.600.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor Pantan Cuaca 6.500.000

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pantan Cuaca 68.000.000

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas Pantan Cuaca 25.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya peralatan gedung kantor Pantan Cuaca 25.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pantan Cuaca 25.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pantan Cuaca 32.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pantan Cuaca 7.500.000

Pengadaan Pagar Kantor dan Rumah Dinas tersedianya pagar kantor Pantan Cuaca 200.000.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor tersedianya peralatan gedung kantor Pantan Cuaca 15.000.000

Penataan Lingkungan Kantor tertatanya lingkungan kantor Pantan Cuaca 75.000.000

Pembuatan Parit Kantor Camat tertatanya lingkungan kantor Pantan Cuaca 30.000.000

Rehabilitas sedang/berat gedung kantor terpeliharanya gedung kantor Pantan Cuaca 1.500.000

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan Baju Dinas Beserta Kelengkapannya tersedianya baju dinas beserta perlengkapannya Pantan Cuaca 18.400.000

Program peningkatan kapasitas aparatur

Pendidikan dan pelatihan Formal peningkatan SDM Aparatur Pantan Cuaca 15.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunya LAKIP Pantan Cuaca 4.500.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tersusunya laporan akhir tahun Pantan Cuaca 4.500.000

Penyusunan pelaporan Realisasi Keuangan Fisik tersusunya laporan keuangan Pantan Cuaca 5.000.000

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perkampungan

Bulan Bhakti Gotong Royong terlaksanya bulan bakti gotong royong Pantan Cuaca 15.000.000

Pembinaan dan Perlombaan Kampung terlaksananya perlombaan kampung Pantan Cuaca 50.000.000

Pembinaan Paskibra dan peringatan HUT RI terseleksinya anggota paskibra Pantan Cuaca 25.000.000

Pembinaan Olahraga terciptanya pola hidup sehat Pantan Cuaca 25.000.000

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan

Syari’at Islam

Pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam terlaksananya pengawasan pelaksanaan syariat islam Pantan Cuaca 62.100.000

Penjaringan dan Pelatihan Peserta MTQ Tingkat Kecamatan terseleksinya peserta MTQ Pantan Cuaca 28.750.000

Pengawasan Magrib Gemar Menggaji terlaksananya syariat islam Pantan Cuaca 93.000.000

Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam

Pelaksanaan Safari Ramadhan terlaksananya safari ramadhan Pantan Cuaca 51.750.000

Program perencanaan pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD terselenggaranya Musrenbang RKPD Pantan Cuaca 18.250.000

Page 125: bupati gayo lues provinsi aceh

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

Penanganan/Pemeliharaan Kamtibmas terpeliharanya keamanan dan ketertiban di masyarakat Pantan Cuaca 42.500.000

Penertiban Hewan Ternak terciptanya suasana aman bagi masyarakat Pantan Cuaca 25.000.000

SKPK KECAMATAN PUTRI BETUNG 1.558.520.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya Kegiatan surat menyurat Putri Betung 1 Tahun 4.800.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Fasilitas Komunikasi, Air, Listrik dan Surat KabarTerpenuhinya Kebutuhan Jasa Website, Telpon, Internet,

Air, Listrik dan surat kabar Kantor CamatPutri Betung 1 Tahun 19.200.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya biaya pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas Beroperasinya Kendaraan Dinas dan terlaksananya

perpanjangan perizinan Putri Betung 12 Bulan 28.800.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honor Petugas Administrasi Keuangan Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Camat Putri Betung 1 Tahun 38.300.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Putri Betung 1 Tahun 64.000.000

Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Biaya Perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya Peralatan Kerja Kantor Camat Putri Betung 1 Tahun 1.500.000

Penyedian Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Berjalannya kegiatan administarasi Kantor Camat dengan Putri Betung 1 Tahun 26.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan Penggadaan Berjalannya kegiatan administarasi Kantor Camat dengan Putri Betung 1 Tahun 14.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Meningkatnya Fasilitas peralatan dan perlengkapan kantor

Camat seperti, Laptop (4), Printer Canon A3 (1), Canon A4

(3),

Putri Betung 1 Tahun 47.570.000

Penyedian Makanan dan Minuman Tersedianya Snack dan Minuman Pegawai Camat Tersedianya makanan dan minuman PNS Camat Putri Betung 1 Tahun 15.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya Dana Perjalanan Dinas Keluar DaerahTerlaksananya perjalanan dinas dalam rangka dan/atau

koordinasi keluar daerah untuk tahun 2016Putri Betung 1 Tahun 85.000.000

Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Penyelenggaraan rumah tanggaTerselenggaranya keluarga rumah tangga, Genset (1),

Vacum Cleaner (1), Mesin Babat (1) dan Pompa Air (1).Putri Betung 1 Tahun 32.850.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Kendaraan DinasMeningkatnya fasilitas peralatan dan perlengkapan kantor

CamatPutri Betung 3 Unit 54.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Handycam Meningkatnya fasilitas peralatan dan perlengkapan kantor

camatPutri Betung 1 Unit 9.000.000

Pembuatan Website/Jaringan Internet Tersedianya Website Kantor Camat Terwujudnya Informasi Kecamatan Putri Betung 1 25.000.000

Pembangunan Mushola Tersedianya Mushola di Kantor Camat Meningkatkan Kinerja Aparatur Putri Betung 1 Unit 120.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakian Dinas Sipil Lengkap Meningkatnya disiplin administrasi kelengkapan PNS Putri Betung 35 Stel 24.500.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakian Dinas Kopri Meningkatnya disiplin administrasi kelengkapan PNS Putri Betung 35 Stel 24.500.000

Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Rumah Dinas Camat Meningkatnya pelayanan prima Putri Betung 1 Unit 260.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD Meningkatkan Administrasi Kantor Camat Putri Betung 1 Dokumen 9.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung

Pelatihan Administrasi Kecamatan Terlaksananya Administrasi Kecamatan dengan pelatihan Famili Terlaksananya Tim Work Organisasi Putri Betung 1 Kegiatan 19.000.000

Pelatihan administrasi kampung Terlaksananya pelatihan administrasi kampung Meningkatnya administrasi kampung Putri Betung 1 Kegiatan 18.000.000

Pembuatan Profil Kampung Terlaksananya pembuatan profil kampung Terciptanya profil kampung Putri Betung 1 Kegiatan 18.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil

Kepala Daerah

Rapat Koordinasi Muspika Plus Terlaksananya rapat dengan Muspika Plus Meningkatkan pelayanan kedinasan Putri Betung 12 Kegiatan 61.500.000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perkampungan

Pameran kampung Terlaksananya pameran kampungMeningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembanggunan kampungPutri Betung 1 Kegiatan 65.000.000

Pembinaan lomba kampung Terlaksananya perlombaan kampungMeningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembanggunan kampungPutri Betung 1 Kegiatan 75.000.000

Pembinaan Peningkatan Pelayanan PATEN Terlaksanannya Pelayanan PATEN Meningkatkan Pelayanan Prima Putri Betung 1 Kegiatan 28.000.000

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Terlkasananya koordinasi pemerintah daerah dengan daerah lainAdanya reprensi birokrasi dan tata kelola Pemerintahan

antar kecamatanPutri Betung 1 Kegiatan 21.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musyawarah Pembangunan Kampung Terlaksananya Musrembang Tersusunnya Data Musrembang Putri Betung 1 Kegiatan 45.000.000

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Turnamen Olah Raga Terlaksananya Pertandingan Olah RagaTerciptanya Pranserta Pemuda dalam Pembangunan Olah

RagaPutri Betung 1 Kegiatan 35.000.000

peringatan HUT RI Terlaksananya Upacara 17 Agustus di Kecamatan Terwujudnya Upacara 17 Agustus Putri Betung 1 Kegiatan 62.000.000

Pembinaan Kepemudaan Terlaksananya lembaga sosial masyarakat Terpeliharanya lembaga sosial Putri Betung 1 Kegiatan 26.000.000

Page 126: bupati gayo lues provinsi aceh

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Menumbuhkembangkan Kewirausahaan Pemuda Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Putri Betung 1 Kegiatan 25.000.000

Program Pembanggunan Syari'at Islam

MTQ Tingkat Kampung Terlaksananya MTQ Tingkat Kampung Terwujudnya SDM MTQ Tilawah tingkat kampung Putri Betung 1 Kegiatan 75.000.000

Pelaksanaan Safari Ramadhan Terlaksananya Safari Ramadhan Terwujudnya Safari Ramadhan Putri Betung 1 Kegiatan 25.000.000

Memperingati hari besar islam Terlaksananya kegiatan keagamaan Terciptanya kegiatan keagamaan Putri Betung 1 Kegiatan 10.000.000

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Terlaksanan Festival Seni Budaya Kecamatan Terwujudnya nilai - nilai budaya Putri Betung 1 Kegiatan 47.000.000

SKPK KECAMATAN TRIPE JAYA 548.750.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya surat menyurat Tripe Jaya 1 tahun 2.100.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Tripe Jaya 1 tahun 7.200.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terselenggaranya penatausahaan administrasi keuangan Tripe Jaya 1 tahun 28.800.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terselenggaranya kebersihan kantor Tripe Jaya 1 tahun 44.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tripe Jaya 1 tahun 17.150.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan pengadaan Tripe Jaya 1 tahun 6.500.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tripe Jaya 1 tahun 20.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum pegawai, tamu, dan rapat Tripe Jaya 1 tahun 60.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tripe Jaya 1 tahun 60.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya perlatan kantor Tripe Jaya 50 unit 30.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Tripe Jaya 2 gedung 28.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Tripe Jaya 1 unit 15.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya. Tripe Jaya 25 stel 15.000.000

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Peringatan HUT RI terlaksananya HUT RI Tripe Jaya 1 Kegiatan 50.000.000

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perkampungan

Perlombaan Kampung terlaksananya perlombaan olahraga tingkat kampung Tripe Jaya 1 kali 15.000.000

Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam

Pelaksanaan Safari Ramadhan terlaksananya safari ramadhan Tripe Jaya 1 kegiatan 30.000.000

Penjaringan dan Pelatihan Peserta MTQ Tingkat Kecamatan terbinanya para qari dan qariah Tripe Jaya 1 kegiatan 30.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musyawarah Pembangunan Kampung terlaksananya musrenbang desa dan kecamtan Tripe Jaya 1 kegiatan 50.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil

Kepala Daerah

Rapat koordinasi muspikameningkatkan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan program dan

kegiatan kecamatanTripe Jaya 3 orang 40.000.000

SKPK BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 10.134.154.500

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat BKPP 1 Tahun 15.000.000 -

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik BKPP 12 Bulan 48.560.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan

dinas/ operasional

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/OperasionalBKPP 1 Tahun 34.375.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan BKPP 1 Tahun 185.900.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BKPP 1 Tahun 127.401.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja BKPP 1 Tahun 8.750.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor BKPP 1 Tahun 71.684.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BKPP 1 Tahun 44.576.000

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BKPP 1 Tahun 57.351.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman BKPP 12 bulan 94.438.500

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah BKPP 1 Tahun 505.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional BKPP 1 unit 400.000.000

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gedung Kantor BKPP 1 Unit 4.200.000.000

Pembuatan Website/Jaringan Internet Terselenggaranya pembuatan website dan didukung oleh jaringan Pembuatan Website/Jaringan Internet Gayo Lues 1 Paket 75.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya BKPP 50 Stel 29.625.000

Page 127: bupati gayo lues provinsi aceh

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Pengelolaan Penyelesaian Administrasi Pensiun PNS Terselenggaranya pengelolaan penyelesaian administrasi pensiun Pengelolaan Penyelesaian Administrasi Pensiun PNS Gayo Lues SK Pensiun 107.841.500

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDMBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undanganGayo Lues 3 Peraturan 260.000.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undanganTerselenggaranya Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan

Perundang-undangan

Bimbingan Teksnis Impelementasi Perturan Perundang-

undanganGayo Lues 240 Orang 355.450.000

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah Terselenggaranya Pendididkan dan Pelatihan struktural bagi PNSD Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah Gayo Lues 10 Orang 141.913.500

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS DaerahTerselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi

Bagi PNS Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi

PNS DaerahGayo Lues 10 Orang 144.655.000

Pelatihan Penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Tersedianya tenaga pengguna SAPK yang terampilPelatihan Penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian (SAPK)Gayo Lues 10 Orang 88.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPKPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPDBKPP 1 Dokumen 13.870.000

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Terpenuhinya standar operasional prosedur pelayanan BKPP Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Gayo Lues 1 Dokumen 50.000.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan KepemimpinanTerselenggaranya Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan

Kepemimpinan

Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan

KepemimpinanGayo Lues 189 Orang 431.000.000

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNSTerselenggaranya Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran

Disiplin PNS

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin

PNSGayo Lues 1 Tahun 344.459.000

Penyelenggaraan Test Urine Bagi PNS Kabupaten Gayo Lues Terselenggaranya test urine bagi PNS Kabupeten Gayo Lues.Penyelenggaraan Test Urine Bagi PNS Kabupaten Gayo

LuesGayo Lues 1700 Orang 105.000.000

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Terselenggaranya Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Gayo Lues 16 Orang 400.000.000

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Terselenggaranya Penerimaan Calon Praja IPDNPemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja

IPDNGayo Lues 1 Paket 49.305.000

Penempatan PNS Terselenggaranya penempatan PNS Penempatan PNS Gayo Lues 120.000.000

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNSTerselenggaranya penataan sistem administrasi kenaikan pangkat

otomatis PNS

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis

PNSGayo Lues 1 Paket 130.000.000

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Adanya Peremajaan dan Pelaporan data PNS Monitoring Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Gayo Lues 195.000.000

Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS Kab. Gayo LuesTersusunnya Dokumen PNS sesuai dengan Perka BKN Nomor 18

Tahun 2011

Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS Kab. Gayo

LuesGayo Lues 1 Paket 165.000.000

Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Secara Image Document (Elektronik)Memberikan kemudahan dalam pencarian Dokumen dan Efesiensi,

Efektivitas Tempat, waktu, Tenaga dan Biaya

Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Secara Image

Document (Elektronik)Gayo Lues 1 Paket 175.000.000

Seleksi Penerimaan Calon PNS (Formasi Umum) Terselenggaranya seleksi penerimaan Calon PNS (Formasi Umum) Seleksi Penerimaan Calon PNS (Formasi Umum) Gayo Lues 1 Paket 750.000.000

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian DaerahTerselenggaranya Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian DaerahGayo Lues 1 Paket 150.000.000

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Terselenggaranya Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Gayo Lues 1 Dokumen 60.000.000

SKPK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 53.894.231.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPBD 1 Tahun 8.400.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik BPBD 12 Bulan 39.600.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan BPBD 1 Tahun 326.400.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor BPBD 1 Tahun 135.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kegiatan penyediaan alat tulis kantor BPBD 1 Tahun 35.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan BPBD 1 Tahun 13.000.000

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPBD 1 Tahun 114.549.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman BPBD 12 bulan 121.520.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah BPBD 1 Tahun 350.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional BPBD 3 Unit 5.100.000.000

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Kegiatan pengadaan gedung kantor BPBD 2 Unit 2.000.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan pengadaan mebeuler BPBD 29 Unit 38.264.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPBD 1 Tahun 25.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ BPBD 1 Tahun 260.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya BPBD 64 Stel 54.976.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BPBD 64 Stel 42.304.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Terpenuhi

Tersedianya data

Page 128: bupati gayo lues provinsi aceh

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tersedianya dokumen rencana kerja SKPK Kegiatan penyusunan rencana kerja (RENJA) BPBD 1 Dokumen 10.000.000

Penyusunan Lakip Tersusunya LAKIP Kegiatan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (LAKIP)BPBD 1 Dokumen 10.000.000

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan PRB dan MAPI di daerah Kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana Gayo Lues 1 Kegiatan 350.000.000

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alamTerlaksananya koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

di daerahKegiatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Gayo Lues 1 Kegiatan 60.000.000

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alamTerlaksananya upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran

masyarakat dalam menghadapi bencana

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan

menghadapi bencanaGayo Lues 1 Kegiatan 300.000.000

Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan

sementara

Tersedianya logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat

penampungan sementaraKegiatan penyiapan logistik di kawasan rawan bencana Blangkejeren 1000 Paket 1.000.000.000

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban

bencana alamTersedianya peralatan penanggulangan bencana

Kegiatan penyiapan peralatan dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencanaBlangkejeren 1 Paket 76.788.000

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosialTerselenggaranya koordinasi penanganan darurat secara terpadu di

pusat dan daerahKegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana Gayo Lues 1 Kegiatan 250.000.000

Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial Terselenggaranya koordinasi penyaluran bantuan darurat di daerahKegiatan pengelolaan pemberian bantuan darurat

kemanusiaan di daerah terkena bencanaGayo Lues 5.000.000.000

Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosialTerselenggaranya koordinasi bantuan perbaikan prasarana dan

sarana vital serta layanan dasar di daerah

Kegiatan perbaikan darurat bencana dalam rangka

pemulihan dini prasarana dan sarana vital di daerah Gayo Lues 15.000.000.000

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Terlaksananya penanggulangan bencana kebakaran Kegiatan penanggulangan bencana kebakaran Gayo Lues 1 Tahun 1.050.210.000

Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alamTerselenggaranya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial

ekonomi di wilayah pascabencanaGayo Lues 1 Kegiatan 10.000.000.000

Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alamTerselenggaranya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca Kegiatan penanganan pengungsi akibat bencana Gayo Lues 1 Kegiatan 10.000.000.000

Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alamTerselenggaranya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca

Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat

bencanaGayo Lues 1 Kegiatan 250.000.000

Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alamTerselenggaranya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana

fisik di wilayah pascabencanaGayo Lues 10 Kegiatan 1.873.220.000

SKPK SEKRETARIAT MPU 1.925.140.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat MPU 1 Tahun 14.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Sekretariat MPU 12 Bulan 18.000.000

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat MPU 1 Tahun 50.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan

dinas/ operasional

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/OperasionalSekretariat MPU 1 Tahun 62.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat MPU 1 Tahun 81.600.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekretariat MPU 1 Tahun 48.000.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Sekretariat MPU 1 Tahun 6.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat MPU 1 Tahun 20.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sekretariat MPU 1 Tahun 15.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganSekretariat MPU 1 Tahun 20.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat MPU 12 bulan 78.540.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sekretariat MPU 1 Tahun 150.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terselenggaranya koordinasi dgn Instansi terkait Rapat Koordinasi Blangkejeren 1 Kali 15.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2 Sekretariat MPU 1 unit 25.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Sekretariat MPU 15 Orang 12.000.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Sekretariat MPU 26 Stel 45.000.000

Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama

Pengajian keislaman / Muzakarah Terselenggaranya muzakarah keislaman Pengajian keislaman / Muzakarah Blangkejeren 3 Kali 150.000.000

Kaderisasi Ulama Terselenggaranya pengkaderan ulama Kaderisasi Ulama Blangkejeren 2 Kali 600.000.000

Pembahasan kitab kuning Terselenggaranya pembahasan kitab kuning Pembahasan kitab kuning Blangkejeren 1 Kali 20.000.000

Program Pemberdayaan dan peningkatan lembaga keagamaan

Sidang komisi,Panmus dan Pansus Terselenggaranya sidang-sidang Sidang komisi,Panmus dan Pansus Blangkejeren 6 Kali 60.000.000

Rapat Koordinasi Pejabat pemerintah Daerah Terselenggaranya rapat-rapat pimpinan Rapat Pimpinan Blangkejeren 2 Kali 10.000.000

saat tanggap

daruratsaat tanggap

darurat

Page 129: bupati gayo lues provinsi aceh

Sidang MPU dan DKU Terselenggaranya sidang anggota MPU dan DKU Sidang MPU dan DKU Blangkejeren 2 Kali 50.000.000

Sosialisasi Fatwa hukum tentang aliran sesat Terselenggaranya sosialisasi fatwa-fatwa hukum Sosialisasi Fatwa hukum tentang aliran sesat Blangkejeren 3 Kali 150.000.000

Program Penegakan Kebijakan Pelaksanaan Syariat Islam

Kunjungan Kerja / Studi banding keluar provinsi Terselenggaranya kunjungan kerja / studi banding keluar daerah Kunjungan Kerja / Studi banding keluar provinsi luar daerah 1 Kali 100.000.000

Monitoring kegiatan muamalah Terselenggaranya monitoring kegiatan muamalah Melaksanakan monitoring kegiatan muamalah Blangkejeren 1 Kali 25.000.000

Pendukung sarana dan prasarana para Ulama Terselenggaranya koordinasi para Ulama Pendukung sarana dan prasarana para Ulama Blangkejeren 1 Kali 100.000.000

SKPK SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH 1.641.684.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat MPD 1 Tahun 8.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Sekretariat MPD 12 Bulan 11.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekretariat MPD 1 Tahun 36.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat MPD 1 Tahun 20.000.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Sekretariat MPD 1 Tahun 7.000.000

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat MPD 1 Tahun 27.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat MPD 1 Tahun 275.684.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat MPD 12 bulan 35.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sekretariat MPD 1 Tahun 50.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sekretariat MPD 1 Tahun 12.000.000

Pemilihan Ketua MPD Gayo Lues Terpilihnya Ketua MPD Gayo Lues Pemilihan Ketua MPD Gayo Lues Sekretariat MPD 1 Tahun 25.000.000

Pemasangan Jasa Telepon dan Wi-Fi Tersedianya Jasa Telepon dan Wi-Fi Pemasangan Jasa Telepon dan Wi-Fi Sekretariat MPD 1 Set 5.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Sekretariat MPD 1 Tahun 30.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Sekretariat MPD 1 Tahun 40.000.000

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta diskusi Ilmiah

tentang berbagai isu Pendidikan

Terlaksananya Seminar dan Pelatihan serta lokakarya diskusi Ilmiah

Pendidikandi Gayo Lues

Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta

diskusi Ilmiah tentang berbagai isu PendidikanBlangkejeren 1 Tahun 100.000.000

Mengadakan Sidang-Sidang Komisi Majlis Terlaksananya sidang Komisi Majlis Mengadakan Sidang-Sidang Komisi Majlis Blangkejeren 1 Tahun 70.000.000

Melakukan Studi Banding ke Luar Daerah Terselenggaranya studi Banding Luar daerah Melakukan Studi Banding ke Luar Daerah Blangkejeren 1 Tahun 75.000.000

Menyelenggarakan Kampanye Pendidikan Gayo Lues Terselenggaranya Kampanye Pendidikan di Gayo Lues Menyelenggarakan Kampanye Pendidikan Gayo Lues Blangkejeren 1 Tahun 100.000.000

Menyelenggarakan Exspo Pendidikan Gayo Lues Terselenggaranya Exspo Pendidikan Gayo Lues Menyelenggarakan Exspo Pendidikan Gayo Lues Blangkejeren 1 Tahun 100.000.000

Program Pembinaan Manajemen Dayah

Penyediaan Kitab dan Buku Islam bagi Dayah, Balai Pengajian di Gayo

Lues

Tersedianya kitab dan Buku untuk Dayah, Balai Pengajian di Gayo

Lues

Penyediaan Kitab dan Buku Islam bagi Dayah, Balai

Pengajian di Gayo LuesBlangkejeren 1 Tahun 130.000.000

Pemutakhiran Data base Santri dan Dayah, Balai Pengajian Gayo LuesTerkumpulnya Data base Dayah Balai Pengajian dan Santri di Gayo

Lues

Pemutakhiran Data base Santri dan Dayah, Balai

Pengajian Gayo LuesBlangkejeren 1 Tahun 80.000.000

Pelatihan Manajemen Terhadap Tgk. Dayah dan Guru Pengajian Gayo LuesTerselenggaranya Pelatihan Tgk Dayah, Balai Pengajian di Gayo

Lues

Pelatihan Manajemen Terhadap Tgk. Dayah dan Guru

Pengajian Gayo LuesBlangkejeren 1 Tahun 150.000.000

Program Pembinaan Pimpinan Dayah dan Balai Pengajian

Workshop Pelatihan Ilmu falakiah Bagi Tgk. Dayah/Balai Pengajian Gayo

LuesTerselenggaranya Pelatihan Tgk Dayah/ Balai Pengajian Gayo Lues

Workshop Pelatihan Ilmu falakiah Bagi Tgk. Dayah/Balai

Pengajian Gayo LuesBlangkejeren 1 Tahun 80.000.000

Raker Pimpinan Dayah Salafi/Moderen di Gayo Lues Terlaksananya Raker Pimpinan Daya Salafi/Moderen di Gayo Lues Raker Pimpinan Dayah Salafi/Moderen di Gayo Lues Blangkejeren 1 Tahun 75.000.000

Pelatihan Sistem Pengasuhan Santri Dayah dan Balai Pengajian Gayo LuesTerselenggaranya Pelatihan Sistem Pengasuhan Santri dan Balai

Pengajian di Gayo Lues

Pelatihan Sistem Pengasuhan Santri Dayah dan Balai

Pengajian Gayo LuesBlangkejeren 1 Tahun 100.000.000

SKPK SEKRETARIAT KORPRI 2.423.200.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan

dinas/ operasional

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/OperasionalSekretariat KORPRI 1 Tahun 30.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat KORPRI 1 Tahun 75.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat KORPRI 1 Tahun 15.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sekretariat KORPRI 1 Tahun 10.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganSekretariat KORPRI 1 Tahun 3.200.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat KORPRI 12 bulan 30.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sekretariat KORPRI 1 Tahun 100.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Sekretariat KORPRI 11 Stel 12.000.000 -

Program Pembinaan Kerohanian, Olah Raga dan Sosial Budaya

Olah Raga KORPRI Tingkat Kabupaten Terlaksananya kegiatan Olah Raga tingkat Kabupaten Olah Raga KORPRI Tingkat Kabupaten Blangkejeren 300 Orang 250.000.000 -

Page 130: bupati gayo lues provinsi aceh

Olah Raga KORPRI Tingkat Provinsi Terlaksananya kegiatan Olah Raga tingkat Provinsi Olah Raga KORPRI Tingkat Provinsi Gayo Lues 35 Orang 225.000.000

Pembinaan Organisasi Badan Olah raga KORPRI Tersedianya dana organisasi BAPOR KORPRI Pembinaan Organisasi Badan Olah raga KORPRI Gayo Lues 1 Unit 150.000.000 -

Pembinaan Organisasi Badan Pembina Kerohanian Tersediannya dana BAPINROH KORPRI Pembinaan Organisasi Badan Pembina Kerohanian Gayo Lues 1 Unit 150.000.000

Hari Ulang Tahun KORPRI Terlaksananya kegiatan HUT Hari Ulang Tahun KORPRI Gayo Lues 1 Unit 50.000.000 -

Program Pembinaan kelembagaan

Fasilitasi pembentukan unit Dewan Pengurus KORPRI SKPK Terbentuknya unit dewan pengurus SKPKMemfasilitasi pembentukan unit Dewan Pengurus KORPRI

SKPK Gayo Lues 30 SKPK 150.000.000

Rapat kerja tahunan KORPRI Terlaksananya evaluasi kinerja dewan pengurus tahunan Rapat kerja tahunan KORPRI Gayo Lues 70 Orang 200.000.000

Pembinaan dana organisasi dewan pengurus Terlaksananya kegiatan organisasi dewan pengurus KORPRI Pembinaan dana organisasi dewan pengurus Gayo Lues 8 Orang 150.000.000

Program Perlindungan dan Bantuan Hukum PNS

Pembinaan dan koordinasi iuran anggota KORPRI Tersedianya dana pembinaan anggota KORPRI Pembinaan dan koordinasi iuran anggota KORPRI Gayo Lues 1 Paket 100.000.000

Pembentukan koperasi PNS Terbentuknya koperasi PNS Pembentukan koperasi PNS Gayo Lues 1 Paket 100.000.000

Bantuan beasiswa bagi anak PNS Tersedianya dana beasiswa anak PNS Bantuan beasiswa bagi anak PNS Gayo Lues 100 Orang 600.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Sekretariat KORPRI 1 Unit 5.000.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor Belanja modal pengadaan almari Sekretariat KORPRI 2 Unit 10.000.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya meja kerja pegawai Belanja modal pengadaan meja kerja Sekretariat KORPRI 4 Unit 8.000.000

SKPK SEKRETARIAT BAITUL MAL 2.528.900.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekr. Baitul Mal 1 Tahun 4.500.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Sekr. Baitul Mal 12 Bulan 6.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sekr. Baitul Mal 1 Tahun 335.400.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekr. Baitul Mal 1 Tahun 36.000.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Sekr. Baitul Mal 1 Tahun 40.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekr. Baitul Mal 1 Tahun 30.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sekr. Baitul Mal 1 Tahun 16.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Sekr. Baitul Mal 12 bulan 46.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sekr. Baitul Mal 1 Tahun 75.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Sekr. Baitul Mal 12 Unit 60.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sekr. Baitul Mal 12 Bulan 20.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Sekr. Baitul Mal 12 Unit 25.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Sekr. Baitul Mal 1 Tahun 25.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Sekr. Baitul Mal 30 Stel 20.000.000

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekr. Baitul Mal 1 Dokumen 10.000.000

Progran Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam

Pembinaan Pengembangan Baitul MalAdanya pembentukan dan pelaksanaan BIMTEK pendataan bagi

anggota baitul malPembinaan Pengembangan Baitul Mal Sekr. Baitul Mal 12 Bulan 30.000.000

Monitoring Evaluasi dan PelaporanTermonitor dan terevaluasinya pelaksanaan zakat produktif di seluruh

kabupaten gayo luesPelaksanaan Program Monitoring dan Evaluasi Sekr. Baitul Mal 12 Bulan 25.000.000

Program Peningkatan ZIS dan Pembinaan Kelembagaan

Sosialisasi ZIS, Harta Wakaf, Harta Agama danPerwalian Terlaksananya kegiatan sosialisasi kesadaran zakat Sosialisasi ZIS, Harta Wakaf, Harta Agama danPerwalian Gayo Lues 12 Bulan 75.000.000

Pendataan , Penyaluran dan Penjemputan Zakat,Infaq dan Shadaqah(ZIS) Terlaksananya pendataan, penyaluran dan penjemputan ZIS Pendataan , Penyaluran dan Penjemputan Zakat,Infaq

dan Shadaqah(ZIS)Gayo Lues 12 Bulan 120.000.000

Rapat Kerja Baitul Mal Terselenggaranya rapat kerja baitul mal Rapat Kerja Baitul Mal Gayo Lues 12 Bulan 40.000.000

Pelatihan Akutansi Zakat Meningkatnya Kapasitas petugas Zakat Pelatihan Akutansi Zakat Gayo Lues 12 Bulan 45.000.000

Pelatihan Manajemen Zakat Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pengelolaan zakat Pelatihan Manajemen Zakat Gayo Lues 12 Bulan 45.000.000

Program Pendistribusian Zakat

Penyaluran Zakat kepada 8 AsnafTesalurnya zakat kepada fakir, miskin, amil, ibnu sabil, fisabillah,

muallaf, gharim dan hamba sahaya Penyaluran Zakat kepada 8 Asnaf Gayo Lues 12 Bulan 1.400.000.000

SKPK SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 1.113.300.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat MAA 1 Tahun 8.700.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Sekretariat MAA 12 Bulan 25.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekretariat MAA 1 Tahun 34.400.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat MAA 1 Tahun 8.300.000

Page 131: bupati gayo lues provinsi aceh

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat MAA 1 Tahun 24.500.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat MAA 1 Tahun 73.500.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat MAA 12 bulan 35.700.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sekretariat MAA 1 Tahun 100.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sekretariat MAA 1 Tahun 41.200.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Sekretariat MAA 1 Tahun 15.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Peralatan gedung Kantor Sekretariat MAA 1 Tahun 25.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Sekretariat MAA 1 Tahun 12.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin berkala perlengkapan Kantor Sekretariat MAA 1 Tahun 5.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Sekretariat MAA 1 Tahun 20.000.000

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya daerah terselenggaranya Keg. Pelestarian Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya daerah Blangkejeren 1 Tahun 30.000.000

Seminar dlm rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi budaya Lokal Terlaksananya keg. SeminarSeminar dlm rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi budaya

LokalBlangkejeren 1 Tahun 60.000.000

Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Terselenggaranya Keg. Sosialisasi Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Blangkejeren 1 Tahun 45.000.000

Penyelengaraan dialog kebudayaan Terselenggaranya keg. dialok kebudayaan Penyelengaraan dialog kebudayaan Blangkejeren 1 Tahun 50.000.000

Penyusunan Adat Istiadat dan Resam Mungerje Pedoman Pelaksanaan Adat Istiadat dan Resam Mungerje Penyusunan Adat Istiadat dan Resam Mungerje Blangkejeren 1 Tahun 500.000.000

SKPK BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN 13.264.360.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPKP 1 Tahun 6.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik BPKP 12 Bulan 25.000.000

Pembuatan Website/Jaringan Internet Tersedianya Jaringan Internet Pnyediaan Jaringan Internet BPKP 1 Tahun 20.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan

dinas/ operasional

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/OperasionalBPKP 1 Tahun 110.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan BPKP 1 Tahun 200.000.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja BPKP 1 Tahun 25.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BPKP 1 Tahun 50.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor BPKP 1 Tahun 30.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BPKP 1 Tahun 25.000.000

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPKP 1 Tahun 150.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganBPKP 1 Tahun 60.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman BPKP 12 bulan 60.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah BPKP 1 Tahun 300.000.000

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tercapainya Monev Kegiatan dikecamatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BPKP 1 Tahun 60.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gedung Kantor BPKP 1 Unit 2.800.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat) BPKP 1 unit 300.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Meubeler BPKP 1 Unit 200.000.000

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gedung BPP Kecamatan Pantan Cuaca Pantan Cuaca 1 Unit 300.000.000

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gedung BPP Kecamatan Pining Pining 1 Unit 300.000.000

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Balai Pertemuan BPP Kec. Pantan Cuaca Pantan Cuaca 1 Unit 250.000.000

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantorPembangunan Balai Pertemuan BPP Kec. Kecamatan

BlangkejerenBlangkejeren 1 Unit 250.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantorRehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor BPP Kec. Tripe

JayaTripe Jaya 1 Unit 160.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta BPKP 102 Stel 61.200.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan Pakaian Dinas LINMAS BPKP 102 Stel 61.200.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu BPKP 102 Stel 35.700.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan Pakaian Olah Raga BPKP 102 Stel 127.500.000 -

Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya Pakaian Lapangan Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan BPKP 138 Stel 58.560.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan Pakaian Korpri BPKP 102 Stel 61.200.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPKPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPDBPKP 1 Dokumen 10.000.000

Page 132: bupati gayo lues provinsi aceh

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanamTerbangunnya pilot percontohan sebagai media transfer teknologi ke

petani (komoditi padi, kedelei, ikan, sapi dan unggas)

Penerapan Teknologi Pertanian (pendampingan oleh

petani sukses dan penyuluh pada demplot yang ditentukan

lahan masyarakat)

144 Desa 288 Kelompok 350.000.000

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Penyusunan Data Base

Tersedianya Data Base Ketahanan Pangan (data base penyuluh, data

base poktan, desa mandiri dan rawan pangan, komoditi unggulan per

kampung)

Penyusun Data Base Penyuluhan dan Ketahanan PanganKegiatan skala

Kabupaten 1 Dokumen 150.000.000

Pengembangan model distribusi pangan yang efisienMeningkatnya kemampuan kelembagaan Gapoktan dalam distribusi

pangan

Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

(LDPM)Gayo Lues 3 Gapoktan 60.000.000

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Pengolahan pasca panen hasil pertanian Pengembangan diversifikasi pangan Gayo Lues 10 Kelompok 50.000.000

Penanganan daerah rawan pangan Menurunnya permasalahan ketahanan pangan

Dewan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Gayo Lues

(rapat intensif masalah ketahanan pangan dan strategi

penanggulangannya)

Gayo Lues 1 Kegiatan 200.000.000

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah Keikutsertaan hari krida pertanian di Banda Aceh dan Hari PanganPromosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Unggulan DaerahKegiatan skala Provinsi 1 Tahun 150.000.000

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakatPenyebarluasan Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Perkebunan bagi Petani

Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi

Masyarakat

Kegiatan skala

Kabupaten 1 Tahun 150.000.000

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Meningkatnya Kinerja PPLPeningkatakan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian

/ Perkebunan (insentif PPL)

Kegiatan skala

Kabupaten 138 Orang 988.000.000

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Berfungsinya BPK Kecamatan Kecamatan BlangkejerenBiaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Kecamatan Kecamatan BlangkejerenBlangkejeren 1 Tahun 40.000.000

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Berfungsinya BPK Kecamatan KutapanjangBiaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Kecamatan KutapanjangKutapanjang 1 Tahun 40.000.000

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Berfungsinya BPK Kecamatan Kecamatan BlangpegayonBiaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Kecamatan Kecamatan BlangpegayonBlangpegayon 1 Tahun 40.000.000

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Berfungsinya BPK Kecamatan Kecamatan Dabun GelangBiaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Kecamatan Kecamatan Dabun GelangDabun Gelang 1 Tahun 40.000.000

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Berfungsinya BPK Kecamatan Kecamatan BlangjerangoBiaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Kecamatan Kecamatan BlangjerangoBlangjerango 1 Tahun 40.000.000

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan keikutsertaan hari krida pertanian di Banda Aceh dan Hari PanganBiaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Kecamatan Rikit GaibRikit Gaib 1 Tahun 40.000.000

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Berfungsinya BPK Kecamatan Pantan CuacaBiaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Kecamatan Pantan CuacaPantan Cuaca 1 Tahun 40.000.000

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Berfungsinya BPK Kecamatan TerangunBiaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Kecamatan TerangunTerangun 1 Tahun 40.000.000

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Berfungsinya BPK Kecamatan Tripe JayaBiaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Kecamatan Tripe JayaTripe Jaya 1 Tahun 40.000.000

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Berfungsinya BPK Kecamatan Putri BetungBiaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Kecamatan Putri BetungPutri Betung 1 Tahun 40.000.000

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Berfungsinya BPK Kecamatan PiningBiaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Kecamatan PiningPining 1 Tahun 40.000.000

Unsur pengusaha,

petani dan

stakeholderProgram Penataan Peguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersedianya Tanah Demplot BPP Pengadaan Tanah Demplot BPP Kecamatan Kecamatan

Blangkejeren.Blangkejeren 1,5 Tahun 1.500.000.000

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersedianya Tanah Demplot BPP Pengadaan Tanah Demplot BPP Kecamatan Kecamatan

Dabun Gelang.Dabun Gelang 1,5 Tahun 1.000.000.000

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersedianya Tanah Demplot BPP Pengadaan Tanah Demplot BPP Kecamatan Tripe jaya Tripe Jaya 2 Tahun 1.000.000.000

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersedianya Tanah Demplot BPP Pengadaan Tanah Demplot BPP Kecamatan Putri Betung Putri Betung 1 Tahun 800.000.000

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Lomba Asah Terampil Kelompok Tani Tingkat Kecamatan Terlaksananya lomba asah terampil kelompok tani tingkat kecamatan 11 Kecamatan 732 Kelompok 330.000.000

SKPK BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 16.916.536.451

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik BPM 12 Bulan 81.853.493

Page 133: bupati gayo lues provinsi aceh

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantorPenyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan kantorBPM 1 Tahun 48.342.533

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan

dinas/ operasional

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/OperasionalBPM 1 Tahun 48.972.175

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan BPM 1 Tahun 262.875.639

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BPM 1 Tahun 19.854.194

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor BPM 1 Tahun 29.222.047

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPM 1 Tahun 100.000.000

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPM 1 Tahun 50.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman BPM 12 bulan 122.430.438

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah BPM 1 Tahun 458.554.459

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan kenderaan dinas roda dua BPM 4 unit 85.012.000

Penataan Lingkungan Kantor Terpsgnya. Vavin block halmn & tmn. Kntr. Pemasangan Vavin Block dan taman kantor BPM 1 gedung 150.000.000

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Penambahan gedung kantor BPM 1 Unit 250.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BPM 1 gedung 192.390.688

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gedung kantor Pembangunan kantor pengulu Gayo Lues 15 unit 8.713.853.400

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Gayo Lues 40 Stel 32.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Gayo Lues 80 Stel 60.000.000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perkampungan

Pembinaan dan Perlombaan Kampung Terlaksananya pembinaan dan perlombaan kampung Pembinaan dan Perlombaan Kampung Gayo Lues 1 Kampung 122.420.000

Pembinaan Gammawar Terlaksananya pembinaan dan perlombaan kampung Pembinaan Gammawar Gayo Lues 2 Kampung 123.273.600

Dana Pendamping Administrasi Proyek (PAP) PNPM-MPd/DDUB Peningkatan Inprastruktur dan pelatihan masyarakat kampungDana Pendamping Administrasi Proyek (PAP) PNPM-

MPd/DDUBGayo Lues 11

Kecamata

n 1.749.006.250

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pelaksanaan dan Pengendalian Program PMT-ASBertambahnya Pengetahuan tentang Gizi Selain Makanan Pokok bagi

anak sekolahPelaksanaan dan Pengendalian Program PMT-AS Gayo Lues 7 SD 152.087.500

Pelatihan Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)Meningkatnya Keterampilan Peserta dalam Berusaha untuk

Penungkatan Pendapatan Usaha bagi Ibu-ibu di pedesaan

Pelatihan Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga (UP2K)Gayo Lues 298 Orang 152.087.500

Pembinaan SPP (UEK-SP dan PEPG) Bertambahnya Modal Usaha Masyarakat Perdesaan Pembinaan SPP (UEK-SP dan PEPG) Gayo Lues 80 Orang 152.087.500

Pelatihan pengurus dan perangkat BUMK Peningkatan kapasitas pengurus BUMK Pelatihan pengurus dan perangkat BUMK Gayo Lues 720 Orang 280.000.000

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampuTerbangunnya perumahan yang layak huni bagi masyarakat kurang

mampu

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan

masyarakat kurang mampuGayo Lues 11 Unit 280.000.000

Tim Koordinasi SATKER Pengaduan Bidang Pangan (RASKIN)Terbentuknya Tim yang terdiri dari Wakil/Pejabat Tingkat Kabupaten

Gayo Lues From Bulog BKKBN, Unsur BPM dan Intansi terkait

Tim Koordinasi SATKER Pengaduan Bidang Pangan

(RASKIN)Gayo Lues 13 Orang 45.626.250

Rapat koordinasi instansi lintas sektoralMeningkatnya keterpaduan pelaksanaan program peningkatan

ekonomi masyarakat Rapat koordinasi instansi lintas sektoral Gayo Lues 3 Kegiatan 10.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam bidang Pembangunan Kawasan

PerdesaanMeningkatkan keberdayaan adm. Aparatur mukim Pelatihan Aparatur Pemerintah Mukim Gayo Lues 145 Orang 57.500.000

Pendataan dan Pengimputan data profil kampung Terkoordinir data kampung secara tepat adn akurat Pendataan dan Pengimputan data profil kampung Gayo Lues 145 Kampung 350.000.000

Sosialisasi Permendagri Bertambahnya pengetahuan tentang Permendagri Sosialisasi Permendagri Gayo Lues 290 Orang 125.000.000

Pelatihan Penataan Usaha Pemerintahan Kampung Meningkatkan kualitas dan SDM aparatur kampung Pelatihan Penataan Usaha Pemerintahan Kampung Gayo Lues 290 Orang 450.000.000

Pelatihan Aparatur Pemerintah Kamp. Dalam bidang pengelolaan keuangan

daerahAdanya pelatihan penatausahaan keuangan kampung

Pelatihan Aparatur Pemerintah Kamp. Dalam bidang

pengelolaan keuangan daerahGayo Lues 288 Orang 180.126.800

Rancangan dan Penetapan Petunjuk Teknis Opresional (PTO) ADK dan ADM

Kamp.

Adanya petrunjuk dan peraturan bagi masyarakat dalam penyaluran

ADK, ADKK dan ADM

Rancangan dan Penetapan Petunjuk Teknis Opresional

(PTO) ADK dan ADM Kamp.Gayo Lues 2 PTO 24.606.900

Monitoring, Evaluasi dan Pelasporan kegiatan BKPG dan PNPM-MPdSesuai dengan pelaksanaan kegiatan BKPG, PNPM-MPd dengan PTO

kegiatan tersebut.

Monitoring, Evaluasi dan Pelasporan kegiatan BKPG dan

PNPM-MPdGayo Lues 11

Kecamata

n 120.000.000

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Kampung

Koordinasi pokjanal posyandu Adanya koordinasi posyandu Koordinasi pokjanal posyandu Gayo Lues 2 Kecamata 35.410.600

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perkampungan

Bulan Bhakti Gotong Royong Terlaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Bulan Bhakti Gotong Royong Gayo Lues 1 Kecamata 115.210.500

Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Gelar TTG tingkat nasional dan provinsiMeningkatnya kemampuan dan peran aktif masy dalam

mendayagunakan spesifikasi TTGGelar TTG tingkat nasional dan provinsi Kab/Prov 1 Kali 349.801.250

Fasilitasi dan pengelolaan posyantek Bertambahnya pengetahuan tentang pos pelayanan teknologi Fasilitasi dan pengelolaan posyantek Gayo Lues 1 Kecamata 114.826.062

Pengembangan dan pelatihan TTG Bertambahnya ilmu pengetahuan masy tentang TTG Pengembangan dan pelatihan TTG Gayo Lues 40 Orang 121.670.000

Pengadaan peralatan TTG Tersedianya sarana dan prasarana di masyarakat Pengadaan peralatan TTG Gayo Lues 50 Unit 149.045.750

Page 134: bupati gayo lues provinsi aceh

Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna tingkat kecamatan Terjaringnya penemuan-penemuan baru tentang alat TTG Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna tingkat kecamatan Gayo Lues 33 Orang 396.269.548

Pelatihan Petani Gula Aren Meningkatnya kemampuan dan Pengetahuan Pengelolaan hasil gula Pelatihan Petani Gula Aren Gayo Lues 55 Orang 152.087.500

Pelatihan Pembuatan batakoMeningkatnya kemampuan dan Pengetahuan tentang usaha

pembuatan batako. Pelatihan Pembuatan batako Gayo Lues 55 Orang 144.483.125

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Posyantek Tercapainya evaluasi dan pelaporan tentang pos pelayanan teknologi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Posyantek Gayo Lues 3 Kelompok 121.670.000

Pelatihan dan Pengelolaan hasil Pertanian Meningkatnya kemampuan dan Pengetahuan Pengelolaan hasil Pelatihan dan Pengelolaan hasil Pertanian Gayo Lues 5 Kelompok 136.878.750

SKPK DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PETERNAKAN DAN 48.656.950.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Distanakkan 1 Tahun 25.000.000 DAU

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Distanakkan 12 Bulan 27.000.000 DAU

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan

dinas/ operasional

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/OperasionalDistanakkan 1 Tahun 154.000.000 DAU

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Distanakkan 1 Tahun 150.000.000 DAU

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Distanakkan 1 Tahun 210.000.000 DAU

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Distanakkan 1 Tahun 40.000.000 DAU

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Distanakkan 1 Tahun 25.000.000 DAU

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganDistanakkan 1 Tahun 22.000.000 DAU

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Distanakkan 12 bulan 42.000.000 DAU

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Distanakkan 1 Tahun 455.000.000 DAU

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Distanakkan 1 Tahun 110.000.000 DAU

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gedung UPTD Pertanian Putri Betung 1 Unit 350.000.000 DAU

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Distanakkan 10 unit 27.000.000 DAU

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin BBI Aih Selah Distanakkan 1 Tahun 100.000.000 DAU

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Distanakkan 1 Tahun 20.000.000 DAU

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung KantorPemeliharaan Rutin UPTD Kecamatan Terangun dan Tripe

JayaTerangun 1 Tahun 70.000.000 DAU

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung KantorPemeliharaan Rutin UPTD Kecamatan Rikit Gaib dan

Pantan CuacaRikit Gaib 1 Tahun 75.000.000 DAU

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung KantorPemeliharaan Rutin UPTD Kecamatan Kecamatan Dabun

Gelang dan Blang PegayonDabun Gelang 1 Tahun 75.000.000 DAU

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung KantorPemeliharaan Rutin UPTD Kec. Kuta Panjang dan Kec.

Kecamatan BlangjerangoBlangjerango 1 Tahun 75.000.000 DAU

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin UPTD Kecamatan Pining Pining 1 Tahun 75.000.000 DAU

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin UPTD Kecamatan Putri Betung Putri Betung 1 Tahun 65.000.000 DAU

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung KantorPemeliharaan Rutin Balai Benih Utama Padi dan Kacang-

kacangan (BBU) Kecamatan BlangjerangoBlangjerango 1 Tahun 100.000.000 DAU

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung KantorPemeliharaan Rutin Balai Benih Induk Holtikultura (BBI)

BlangtenggulunBlangkejeren 1 Tahun 100.000.000 DAU

Penataan Lingkungan Kantor Tertatanya Lingkungan Kantor Penataan Lingkungan Kantor Distanakkan 1 Unit 200.000.000 DAU

pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya Musholla Pembangunan Musholla Distanakkan 1 Unit 50.000.000 DAU

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Distanakkan 5 unit 110.000.000 DAU

Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantorRehab Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Gayo LuesDistanakkan 1 Unit 300.000.000 DAU

Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehab Sarana Gudang Produksi Blangkejeren 1 Unit 110.000.000 DAU

Pembangunan Pagar Kantor Tersedianya Pagar Alat Pemantau Iklim Daerah Pembangunan Pagar Alat Pemantau Iklim Daerah Blangkejeren 1 Unit 150.000.000 DAU

Pembangunan Pagar Kantor Tersedianya Pagar Aula Pembangunan Pagar Aula Distanakkan 1 Unit 100.000.000 DAU

Penataan Lingkungan Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Tempat Parkir Distanakkan 1 Unit 60.000.000 DAU

Penataan Lingkungan Kantor Tersedianya Paving Blok Kantor Pengadaan Paving Blok Kantor Distanakkan 1 Unit 150.000.000 DAU

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Kendaraan Roda Tiga RPH Pengadaan Kendaraan Roda Tiga RPH Blangkejeren 1 Unit 75.000.000 DAK

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Kendaraan Roda Dua RPH Pengadaan Kendaraan Roda Dua RPH Blangkejeren 2 Unit 25.000.000 DAK

Program Penataan Peguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Tersedianya Tanah Pasar Hewan Pengadaan Tanah Pasar Hewan Blangkejeren 1 Unit 2.200.000.000 DAU

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Distanakkan 85 Stel 93.500.000 DAU

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Distanakkan 85 Stel 120.000.000 DAU

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Page 135: bupati gayo lues provinsi aceh

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPKPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPKDistanakkan 1 Dokumen 12.000.000 DAU

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tersusunnya Renja SKPK Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Distanakkan 1 Dokumen 15.000.000 DAU

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya Monev Distanakkan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Gayo Lues 1 Dokumen 50.000.000 DAU

Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan Tersedianya Benih Sayuran Tersedianya Benih Sayuran 11 Kecamatan 10 Jenis 100.000.000 DAU

Pengembangan pertanian pada lahan kering Tersedianya Benih-Benih Cabe Tersedianya Benih-Benih Cabe 11 Kecamatan 11 Kecamata 390.000.000 DAU

Pengembangan lumbung pangan desa Tersedianya Lumbung Pangan Desa Tersedianya Lumbung Pangan Desa Gayo Lues 2 Unit 600.000.000 DAK

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk

pertanianTersedianya operasional gudang mesin corn dryer Operasional Gudang Mesin Corn dryer Pantan Cuaca 1 Unit 300.000.000 DAU

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pengolahan Lahan Pertanian Terolahnya Tanah Masyarakat Pengolahan Tanah Pertanian 11 Kecamatan 1700 Ha 1.800.000.000 DAU

Perluasan Areal Pertanian Tersedianya Lahan Sawah Baru Perluasan Areal Pertanian Gayo Lues 20 Ha 400.000.000 DAU

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat gunaTerpeliharanya / Beroperasinya Traktor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana

Teknologi Pertanian/ Operasional Traktor BesarGayo Lues 25 Unit 900.000.000 DAU

Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat Penyediaan Hand Traktor Pengadaan Hand Traktor Gayo Lues 5 Unit 170.000.000 DAU

Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat Tersedianya Mesin Pemipil Jagung (Corn Seller) Pengadaan Corn Seller Gayo Lues 15 Unit 400.000.000 DAU

Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat Tersedianya Power Thresher Pengadaan Power Thresher Gayo Lues 15 Unit 390.000.000 DAK

Pengolahan Lahan Pertanian Terolahnya Lahan Pertanian Masyarakat Pengolahan Lahan Pertanian Gayo Lues 1000 Ha 2.000.000.000 DAU

Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat Tersedianya Handspryer Pengadaan Handspryer Gayo Lues 100 Unit 500.000.000 DAU

Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat Tersedianya Alat Kipas Padi Pengadaan Mesin Kipas Padi Gayo Lues 10 Unit 100.000.000 DAU

Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat Tersedianya Mesin Babat Pengadaan Mesin babat Gayo Lues 500 Unit 1.000.000.000 DAU

Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat Tersedianya Pupuk (Urea, NPK, ZA) Pengadaan Pupuk (Urea, NPK, ZA) Gayo Lues 1000 Ton 1.000.000.000 DAU

Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat Tersedianya Jonder Pengadaan Jonder Gayo Lues 5 Unit 100.000.000 DAU

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Penyuluh Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Tersedianya Alat Pertanian Kecil Penyuluh Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Gayo Lues 375 Unit 75.000.000 DAU

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Tersdianya Pupuk Urea dan NPK Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Gayo Lues 75 Ton 750.000.000 DAU

Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Padi Ladang (Padi Gogo) Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Gayo Lues 10000 Kg 350.000.000 DAU

Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Padi Sawah Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Gayo Lues 4000 Ha 350.000.000 DAU

Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengadaan Saprodi Kedele Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Gayo Lues 200 Ha 470.000.000 DAU

Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengadaan Tanaman Buah Naga Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Gayo Lues 2 Ha 150.000.000 DAU

Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengadaan Bibit Durian Unggul Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Gayo Lues 2000 Batang 100.000.000 DAU

Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Tersedianya Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengadaan Bibit jahe Gayo Lues 1 Ha 100.000.000 DAU

Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Tersedianya Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengadaan Bibit kentang Gayo Lues 2 Ha 100.000.000 DAU

Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Tersedianya Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengadaan Bibit Kacang Merah Gayo Lues 30 Ha 100.000.000 DAU

Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Tersedianya Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengadaan Bibit Nenas Gayo Lues 10000 Bibit 50.000.000 DAU

Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengadaan Bibit Mangga Gayo Lues 2000 Batang 100.000.000 DAU

Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Tersedianya Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengadaan Bibit Bawang Merah Gayo Lues 10 Ha 100.000.000 DAU

Pengembangan Benih Unggul Pertanian/PerkebunanPengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Balai Benih

Induk HortikulturaBeroperasinya BBI Hortikultura Gayo Lues 1 Paket 100.000.000 DAU

Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Tersedianya Benih Jagung Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Gayo Lues 10000 Kg 1.100.000.000 DAU

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Tersedianya Pupuk Pengadaan Pupuk kepada Petani Kurang Mampu Gayo Lues 10 Ton 100.000.000 DAU

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Keterampilan Petani Meningkatnya SDM Petani Peningkatan Keterampilan Petani Gayo Lues 25 Kelompok 250.000.000 DAU

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Meningkatnya SDM Petani yang mahir dalam PHT Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Gayo Lues 80 Orang 350.000.000 DAU

Peningkatan Keterampilan Khusus Aparatur Meningkatnya SDM Aparatur Peningkatan Keterampilan Khusus Aparatur Gayo Lues 6 Orang 200.000.000 DAU

Pelatihan Petugas RPH Meningkatnya SDM Aparatur RPH Gayo Lues 1 Angkatan 100.000.000 DAK

Pelatihan Kader IB, PKB dan ATR Tersedianya kader IB, PKB, dan ATR Gayo Lues 6 Orang 150.000.000 DAU

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Pembangunan Jalan Tersedianya jalan Usaha Tani Pembangunan Jalan Usaha Tani Gayo Lues 2000 m 400.000.000 DAK

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan Terpeliharanya jalan usaha tani Peningkatan Jalan Usaha Tani Gayo Lues 5000 m 1.000.000.000 DAK

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan

Jaringan Pengairan Lainnya

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Tersedianya Jaringan irigasi Tingkat Usaha Tani Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Gayo Lues 400 Ha 600.000.000 DAK

Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Tersedianya irigasi permukaan Pembangunan Irigasi Permukaan Gayo Lues 3 Unit 900.000.000 DAK

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan

sumber daya air lainnya

Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya Tersedianya Embung Pembangunan Embung Gayo Lues 2 Unit 200.000.000 DAK

Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya Tersedianya DAM Parit Pembangunan DAM Parit Gayo Lues 5 Unit 1.500.000.000 DAK

Program Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman

Page 136: bupati gayo lues provinsi aceh

Pengadaan Stok Pestisida Padat dan cair Tersedianya Stok Pestisida Padat dan Cair Pengadaan Stok Pestisida Padat dan cair Gayo Lues 1600 Liter 240.000.000 DAU

Operasional Pengamat Hama dan Penyakit Tanaman Terpantaunya Serangan Hama dan Penyakit Operasional Pengamat Hama dan Penyakit Tanaman Gayo Lues 11 Kecamata 130.000.000 DAU

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Meningkatnya Kesehatan Hewan Ternak Masyarakat Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Gayo Lues 1000 Dosis 300.000.000 DAU

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Meningkatnya Kesehatan Hewan Ternak Masyarakat Pengobatan Massal Gayo Lues 11 Kecamata 500.000.000 APBK

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Meningkatnya Kesehatan Hewan Ternak Masyarakat Penanganan Penyakit Rabies Gayo Lues 150

Org pemilik

anjing

pemburu

170.000.000 DAU

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Meningkatnya Kesehatan Hewan Ternak Masyarakat Penanggulangan Penyakit Flu Burung Gayo Lues 120Unit

kandang 230.000.000 DAU

Penyediaan Dana Operasional Puskeswan Meningkatnya Efisiensi Puskeswan Penyediaan Dana Operasional Puskeswan Gayo Lues 4 Unit 190.000.000 DAU

Penyediaan Dana Operasional Pos Check Point Meningkatnya Efesiensi Pos Check Point Penyediaan Dana Operasional Pos Check Point Terangun

dan Putri Betung

Terangun dan Putri

Betung3 Unit 160.000.000 DAU

Pembuatan Peta Penyakit Ternak dan Data Base Peternakan Tersedianya peta dan data penyakit ternak Blangkejeren 1 Paket 85.000.000 DAU

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Monev Peternakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Gayo Lues 1 Dokumen 350.000.000 DAK

Pembangunan Pos Karantina Hewan Terkendalinya penyakit menular ternak Gayo Lues 1 Unit 350.000.000 DAU

Pembangunan Drainase Rumah Potong Hewan Unggas Terkendalinya penyakit ternak Blangkejeren 1 Unit 250.000.000 DAK

Pembangunan Puskeswan Tersedianya bangunan puskeswan Rikit Gaib dan Pining 2 Unit 500.000.000 DAK

Pembangunan Jalan Tersedianya jalan dalam lingkungan rumah potong hewan unggas Blangkejeren 350 m 250.000.000 DAK

Pembangunan Pagar Keliling Rumah Potong Hewan Unggas Tersedianya pagar dalam lingkungan rumah potong hewan unggas Blangkejeren 400 m 400.000.000 DAK

Pembuatan DED Bangunan Peternakan Tersedianya DED Blangkejeren 6 Dokumen 100.000.000 DAU

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pembibitan dan perawatan Ternak Terpeliharanya Ternak Kuda Pejantan Pembibitan dan perawatan Ternak Blangkejeren 4 Ekor 80.000.000 DAU

Pengembangan Agribisnis Peternakan Tersedianya bIbit Ternak Berkualitas/Operasional IB Pengembangan Agribisnis Peternakan Blangkejeren 150.000.000 DAU

Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak Menurunnya Penyakit Menular Ternak Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak Gayo Lues 300.000.000 DAU

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Meningkatnya populasi ternak dan kesejahteraan Petani Ternak Ternak Ayam/Itik 8 Desa 1000ekor

unggas 400.000.000 APBK

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Meningkatnya populasi ternak dan kesejahteraan Petani Ternak Ternak Kambing Lokal 4 Desa 120 Ekor 200.000.000 APBK

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat tersedinya bibit ternak Pengadaan induk dan pejantan kambing ettawah 4 Desa 50 Ekor 500.000.000 DAK

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat tersedinya bibit ternak Pengembangan budidaya kambing boer 3 Desa 90 Ekor 400.000.000 DAU

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat tersedinya bibit ternak Pengadaan bibit domba Gayo Lues 70 Ekor 150.000.000 DAK

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Meningkatnya populasi ternak dan kesejahteraan Petani Ternak Ternak Kerbau 7 Desa 50 Ekor 500.000.000 APBK

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Meningkatnya populasi ternak dan kesejahteraan Petani Ternak Ternak Sapi 27 Desa 300 Ekor 3.000.000.000 APBK

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Meningkatnya populasi ternak dan kesejahteraan Petani Ternak Ternak Sapi Bali 3 Desa 60 Ekor 600.000.000 APBK

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Meningkatnya populasi ternak dan kesejahteraan Petani Ternak Pengadaan Ternak Kuda Gayo Lues 50 Ekor 1.000.000.000 APBK

Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Tersedianya Instalasi Pengembangan Ternak Kambing Pembangunan Instalasi Pengembangan Ternak Kambing Dabun Gelang 3 Unit 750.000.000 DAK

Pengembangan Agribisnis Peternakan Tersedianya Peternak ayam potong yang handal Pemberdayaan Peternak Ayam Potong Gayo Lues 50 Orang 100.000.000 DAU

Pembangunan Pos Inseminasi Buatan (IB) Tersedianya Kantor Pos IB Gayo Lues 1 Unit 250.000.000 DAK

Penentuan dan Pembangunan Pagar Lokasi/Zona Ternak Tersediannya Lokasi /Zona Ternak Penentuan dan Pembangunan Pagar Lokasi/Zona Ternak Gayo Lues 1 Paket 300.000.000 DAK

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Pemeliharaan nutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil

petemakanMeningkatnya Efisiensi Penggunaan RPH

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar

Produksi PeternakanBlangkejeren 1 Paket 100.000.000 DAK

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDMPelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi

Peternakan Tepat GunaGayo Lues 4 Orang 170.000.000 APBK

Expo Ternak Meningkatnya SDM Petani Ternak Meningkatnya SDM Petani Ternak Gayo Lues 10 Orang 120.000.000 APBK

Peningkatan Populasi Ternak Non Rumunansia Tersedianya Pakan Unggas Tersedianya Pakan Unggas Gayo Lues 20000 Kg 200.000.000 APBK

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tersedianya Benih Ikan Berkualitas Pengembangan Bibit Ikan UnggulBBI Aih Selah dan BBI

Aih Sejuk100000 Ekor 200.000.000 DAU

Bantuan Saprokan pada Kelompok Tani Ikan Terlaksanya Bantuan Saprokan pada Kelompok Tani Ikan Bantuan Saprokan pada Kelompok Tani Ikan Gayo Lues 5 Kelompok 500.000.000 DAU

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Meningkatnya SDM perikanan Studi banding budidaya ikan jurung Luar Daerah 1 Kegiatan 200.000.000 DAU

Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tersedianya Benih Ikan Berkualitas Pengadaan Bibit Ikan Lele Gayo Lues 5 Kelompok 500.000.000 DAU

Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tersedianya Benih Ikan Berkualitas Pengadaan Pakan Ikan dan Bibit Ikan Nila Gayo Lues 5 Kelompok 500.000.000 DAU

Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tersedianya Benih Ikan Berkualitas Pengadaan Pakan Ikan dan Bibit Ikan Mas Gayo Lues 5 Kelompok 500.000.000 DAU

Pembangunan Kolam Percontohan Masyarakat Tersedianya Kolam Percontohan Dabun Gelang 5 Kelompok 1.000.000.000 DAU

Pembuatan Kolam Terpal Percontohan Tersedianya Kolam Terpal Masyarakat Gayo Lues 5 Kelompok 500.000.000 DAU

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bibit

Pembuatan BBI Lokal Tersedianya BBI Dabun Gelang 1 Unit 1.500.000.000 DAK

Perlengkapan BBI Aih Selah Terehapnya BBI Aih Selah Aih Selah 5 Kolam 200.000.000 DAK

Pembelian Pupuk dan Bahan Kimia Tersedianya Pupuk dan Bahan Kimia BBI Aih Selah 8 Ton 110.000.000 DAK

Bibit 300 straw, N2

1000 dosis vaksin, 5

Page 137: bupati gayo lues provinsi aceh

Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan

Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Ikan Terjaganya Kesehatan dan Kwalitas Ikan Gayo Lues 6 Kecamata 180.000.000 DAK

Pelatihan Tenaga Teknis Hama dan Penyakit Ikan Tersedianya Tenaga Teknis Luar Daerah 3 Orang 43.450.000 DAU

Operasional Pos Penyuluh Perikanan Tersedianya Operasional Pos Penyuluh Perikanan Blangkejeren 1 Unit 50.000.000 DAU

Pelatihan Budidaya Ikan Lele Kolam Terpal Meningkatnya Kwalitas Ikan Lele Gayo Lues 44 Orang 75.000.000 DAU

Sosialisasi Pengolahan Sumber Daya Perikanan Meningkatnya Hasil Pemasaran Perikanan Gayo Lues 22 Orang 45.000.000 DAU

Bantuan Peralatan Pada Kelompok Pengolahan Atau Pemasaran Ikan Meningkatnya Hasil Pemasaran Perikanan Gayo Lues 5 Kelompok 375.000.000 DAK

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Pengawasan Penangkapan Perairan Umum Menjaga Kelasterarian Ikan Gayo Lues 11 Kecamata 66.000.000 DAK

Pelatihan Pengawas Perikanan Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Gayo Lues 22 Orang 90.000.000 DAU

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tersedianya Sapras BBIBBI Aih Sejuk dan Aih

Selah 250.000.000 DAK

Pendataan Potensi Perikanan Tersedianya Data Potensi Perikanan Gayo Lues 11 Kecamata 60.000.000 DAU

Pembangunan Kolam Air Deras Tersedianya Kolam Air Deras Gayo Lues 10 Unit 2.000.000.000 DAU

Pengujian Bahan Kimia Pada Produk Perikanan Tersedianya Produk Perikanan yang Sehat Gayo Lues 4 Tri wulan 35.000.000 DAU

Pelatihan PPNS Perikanan Tersedianya PPNS di Gayo Lues Luar Daerah 2 Orang 95.000.000 DAU

SKPK DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 9.189.000.120

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dishutbun 1 Tahun 5.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Dishutbun 12 Bulan 11.448.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan

dinas/ operasional

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/OperasionalDishutbun 1 Tahun 97.520.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dishutbun 1 Tahun 267.332.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dishutbun 1 Tahun 73.460.120

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dishutbun 1 Tahun 44.520.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganDishutbun 1 Tahun 20.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Dishutbun 12 bulan 151.720.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Blangkejeren 1 Tahun 350.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gedung Kantor Dishutbun 1 Unit 4.500.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Dishutbun 1 Tahun 10.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Dishutbun 60 Stel 27.000.000

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDMBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undanganBlangkejeren 1 Dokumen 55.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPK Dishutbun 1 Dokumen 8.000.000

Penyusunan Profil Dishutbun Tersedianya Profil Dishutbun Dishutbun 1 Dokumen 195.000.000

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terselenggarannya Monev kegiatan Dishutbun Dishutbun 1 Dokumen 98.000.000

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Pining dan Dabun Gelang 100 Orang 400.000.000

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Menurunnya intensitas kerusakan hutan dan lahan Gayo Lues 10 Kecamata 1.000.000.000

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Terkendalinya kerusakan Hutan dan Lahan Blangkejeren 1 Dokumen 150.000.000

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan

lahan

Berkurangnya lahan kritis di hulu DAS dan Meningkanya ekonomi

masyarakatDabun Gelang 100 Ha 652.000.000

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan

lahan

Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Hutan dan Lahan di Hulu

kawasan PLTMH

Putri Betung, Tripe Jaya,

Dabun Gelang dan

Pantan Cuaca

50 Ha 40.000.000

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pelatihan petani dan pelaku agribisnisMeningkatnya kapasitas Sumber Daya petani perkebunan yang

berwawasan Agribisnis

Terangun, Dabun Gelang,

Pantan Cuaca, Pining

dan Blangkejeren

200 Orang 45.000.000

Pelatihan petani dan pelaku agribisnisMeningkatnya Kapasitas Sumber Daya Petani, Serta meningkatnya

Produksi PerkebunanPining dan Putri Betung 60 Orang 150.000.000

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Pakan dan

Peralatan

Page 138: bupati gayo lues provinsi aceh

Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat Tersedianya sarana dan prasarana Teknologi Perkebunan Tepat Guna 11 Kecamatan 1 Paket 95.000.000

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Tersedianya sarana Produksi Perkebunan 11 Kecamatan 1 Paket 50.000.000

Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Meningkatnya Produksi Kemiri Pengembangan tanaman Kemiri Rakyat Terangun 50 Ha 55.000.000

Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Meningkatnya Produksi Kelapa Pengadaan bibit unggul perkebunan kelapa 11 Kecamatan 60 Ha 638.000.000

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Tersedianya sarana Produksi Perkebunan untuk komoditi kopi Pantan Cuaca 429,5 Ha 4.500.000.000

Pembangunan Gudang Sarana Produksi (Saprodi) Tersedianya Gudang Sarana Produksi Blangkejeren 1 Unit 1.231.875.000

SKPK DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 6.922.500.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Distamben 12 Bulan 30.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Distamben 1 Tahun 1.400.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Distamben 1 Tahun 90.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Distamben 1 Tahun 130.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Distamben 1 Tahun 140.000.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Distamben 1 Tahun 15.000.000

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Distamben 1 Tahun 350.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Distamben 1 Tahun 20.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Distamben 12 bulan 240.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Distamben 12 Bulan 390.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Distamben 1 Tahun 200.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Distamben 1 Tahun 35.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Distamben 1 Unit 100.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Distamben 1 Tahun 100.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Distamben 50 Stel 65.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan SDM Aparatur Gayo Lues 1 Tahun 60.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPK Gayo Lues 1 Dokumen 15.000.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Gayo Lues 1 Dokumen 15.000.000

Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Bahan Galian

C

Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Bahan Galian C sesuai

prosedur hukumGayo Lues 1 Tahun 50.000.000

Pengawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi sesuai Gayo Lues 1 Tahun 40.000.000

Penyuluhan tentang Mitigasi Bencana Alam Geologi Bagi Siswa SMAPeningkatan Pengetahunan tentang Mitigasi Bencana Alam Geologi

Bagi Siswa SMAGayo Lues 1 Tahun 60.000.000

Rapat-rapat Koordinasi Wil. Pertambangan Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Wil. Pertambangan Gayo Lues 1 Tahun 180.000.000

Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian CTerlaksananya sosialisasi regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan

Bahan Galian CGayo Lues 1 Tahun 60.000.000

Pengadaan Peralatan Pemotong Batuan Mineral Tersedianya Alat Pemotong Batuan Mineral Gayo Lues 1 Tahun 200.000.000

Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi

Merusak Lingkungan

Pemetaan Wil. Pertambangan dalam kawasan penduduk Tertatanya Wil. Pertambangan dalam kawasan penduduk Gayo Lues 1 Tahun 70.000.000

Inventarisasi bahan galian batuan Data Inventarisasi bahan galian batuan Gayo Lues 1 Tahun 60.000.000

Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Perawatan, Penambahan dan Pembayaran Rekening Lampu Jalan UmumTerlaksananya Perawatan, Penambahan dan Pembayaran Rekening

Lampu Jalan UmumGayo Lues 1 Tahun 1.450.000.000

Sosialisasi Hemat Energi Prilaku Hemat Energi Gayo Lues 1 Tahun 50.000.000

Pembinaan bagi Pengelolaan PLTMH/PLTS dan OMS Peningkatan SDM Penglola PLTMH/PLTS dan OMS Gayo Lues 1 Tahun 80.000.000

Pemasangan Listrik ke Perumahan Dhuafa Ratio Elektrifikasi desa belum berlistrik Gayo Lues 1 Tahun 100.000.000

Pemeliharan LPJU secara berkala di Kab. Gayo Lues LPJU berfungi secara optimal Gayo Lues 1 Tahun 100.000.000

Pemasangan LPJU Bertambahnya LPJU terpasang Pemasangan LPJU Kecamatan Terangun Terangun 75 Titik 187.500.000

Pemasangan LPJU Bertambahnya LPJU terpasang Pemasangan LPJU Kecamatan Rikit Gaib Rikit Gaib 50 Titik 125.000.000

Pemasangan LPJU Bertambahnya LPJU terpasang Pemasangan LPJU Kecamatan Pantan Cuaca Pantan Cuaca 20 Titik 50.000.000

Page 139: bupati gayo lues provinsi aceh

Pemasangan LPJU Bertambahnya LPJU terpasang Pemasangan LPJU Kecamatan Tripe Jaya Tripe Jaya 50 Titik 125.000.000

Pemasangan LPJU Bertambahnya LPJU terpasang Pemasangan LPJU Kecamatan Kecamatan Blangpegayon Blangpegayon 65 Titik 175.000.000

Pemasangan LPJU Bertambahnya LPJU terpasang Pemasangan LPJU Kecamatan Kecamatan Blangjerango Blangjerango 30 Titik 75.000.000

Pemasangan LPJU Bertambahnya LPJU terpasang Pemasangan LPJU Kecamatan Kutapanjang Kutapanjang 50 Titik 125.000.000

Pemasangan LPJU Bertambahnya LPJU terpasang Pemasangan LPJU Kecamatan Kecamatan Dabun Gelang Dabun Gelang 13 Titik 40.000.000

Pemasangan LPJU Bertambahnya LPJU terpasang Pemasangan LPJU Kecamatan Pining Pining 50 Titik 125.000.000

SKPK DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 8.801.543.500

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Disparekraf 12 Bulan 30.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan

dinas/ operasionalDisparekraf 1 Tahun 32.500.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Disparekraf 1 Tahun 86.400.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Disparekraf 1 Tahun 42.105.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Disparekraf 1 Tahun 4.550.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Disparekraf 1 Tahun 22.202.500

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Disparekraf 1 Tahun 8.920.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Disparekraf 1 Tahun 13.477.000

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Disparekraf 1 Tahun 89.500.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Disparekraf 12 bulan 59.389.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Disparekraf 1 Tahun 150.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Disparekraf 2 unit 80.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Disparekraf 1 Tahun 15.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Kamera DLSR dan Video serta Helicam Disparekraf 3 Unit 175.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Disparekraf 25 Stel 45.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPK Disparekraf 1 Dokumen 7.500.000

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Pariwisata Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Gayo LuesPromosi dan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Gayo

Lues/penyebaran brosurLuar Daerah 1000 Eksemplar 250.000.000

Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri Terpilihnya duta wisata Kabupaten Gayo LuesPelaksanaan Promosi Pariwisata Gayo Lues Melalui

Pemilihan Duta WisataDalam & Luar Daerah 2

Orang duta

wisata 250.000.000

Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri Terlaksananya pameran wisataPelaksanaan Promosi Pariwisata Gayo Lues Melalui

Pameran baik Skala Nasional dan RegionalDalam & Luar Daerah 2 Kegiatan 500.000.000

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Gayo LuesPemasangan Promosi profil pariwisata Gayo Lues di Media

TV NasionalGayo Lues 1 Kegiatan 500.000.000

Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Meningkatnya SDM pelaku wisata Kabupaten Gayo LuesPeningkatan SDM pelaku wisata melalui Pelatihan

Pemandu Wisata Gayo Lues Gayo Lues 1 Kegiatan 100.000.000

Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri Terpeliharanya adat dan budaya asli Gayo Lues Seminar Adat dan Budaya Gayo Lues Gayo Lues 1 Kegiatan 100.000.000

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Terpeliharanya objek wisata Pemeliharaan Objek Pariwisata Kab. Gayo Lues Gayo Lues 4 Lokasi 150.000.000

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tersedianya pagar pembatas dan gapuraPembuatan pagar pembatas dan gapura tempat

pengambilan tiket Kolam BiruTripe Jaya 2 unit 250.000.000

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tersedianya pondok wisata Pembuatan pondok wisata, ruang ganti dan toilet Kolam

BiruTripe Jaya 2 unit 300.000.000

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tersedianya Musholla Pembangunan mushala kolam biru Tripe Jaya 1 unit 150.000.000

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tersedianya air bersih di objek wisata Pemasangan saluran air bersih ke kolam renang Kedah Blangjerango 100 m 75.000.000

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tersedianya ruang ganti di objek wisata Pembuatan ruang ganti dan pondok wisata Kedah Blangjerango 2 unit 250.000.000

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tersedianya informasi pariwisata Pemasangan pamflet informasi pariwisata Gayo Lues 12 Unit 300.000.000

Page 140: bupati gayo lues provinsi aceh

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tersedianya rest area Pembangunan Rest Area Wisata Blangkejeren 1 Unit 1.500.000.000

Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Tersedianya informasi pariwisataPengembangan Data lokasi Arung Jeram (Survey Arung

Jeram)Pining 1 Dokumen 250.000.000

Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Gayo Lues Kejuaraan Arung Jeram Gayo Lues 1 Turnamen 1.200.000.000

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Tersedianya master plan dan DEDPenyusunan Master Plan dan DED Kawasan Wisata

Kabupaten Gayo LuesGayo Lues 1 Dokumen 500.000.000

Program Pengembangan Kemitraan

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Meningkatnya SDM pelaku wisata Kabupaten Gayo LuesPengiriman Pelaku Wisata Gayo Lues untuk mengikuti

Peningkatan SDMLuar Daerah 2 Orang 65.000.000

Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan

budayaTersedianya forum pelaku usaha ekonomi kreatif

Pembentukan forum komunikasi antar pelaku usaha

pariwisata dan ekonomi kreatif Gayo Lues 30 Orang 50.000.000

Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Tersedianya informasi pariwisata Pendataan lembaga-lembaga ekonomi kreatif Gayo Lues 11 Kecamata 50.000.000

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Terpeliharanya adat dan budaya asli Gayo LuesPenyelenggaraan festival seni tradisional dalam rangka

memelihara seni dan budaya masyarakat Gayo LuesGayo Lues 1 Kegiatan 250.000.000

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terpeliharanya adat dan budaya asli Gayo Lues Penyelenggaraan Festival musik etnis Gayo Lues 1 Kegiatan 200.000.000

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terpeliharanya adat dan budaya asli Gayo Lues Penyelenggaraan Lomba cipta lagu Mars Gayo Lues Gayo Lues 1 Kegiatan 200.000.000

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Meningkatnya SDM pelaku usaha ekonomi kreatifMelakukan studi banding ke daerah lain yang memiliki

usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang sudah lebih Bandung 1 Kegiatan 300.000.000

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Meningkatnya SDM pelaku usaha ekonomi kreatifMemberikan pelatihan terhadap masyarakat guna

meningkatkan usaha ekonomi kreatifGayo Lues 55 Orang 200.000.000

Page 141: bupati gayo lues provinsi aceh

LAMPIRAN 2

SUMBER DANA : OTSUS DAN TDBH MIGAS

1 2 3 4 5 6 7 8

1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 39.618.496.328

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Metode

Pembelajaran pada PAUD

160 Guru PAUD layanan TK, KB, TPA dan

SPS273.944.600

Gebyar PAUD 320 Siswa PAUD Layanan TK dan KB 275.642.000

Pelatihan Pengelolaan PAUD 80 Ketua, Sekretaris dan Bendahara PAUD

136.361.200

Pembangunan 2 RKB TK Kutapanjang 2 RKB 550.000.000

Penataan Halaman Kantor TK Kutapanjang 1200 M2 500.000.000

Pembangunan 2 RKB TK Sentang 2 RKB 550.000.000

Pengadaan Alat Eduakatif (APE) Luar PAUD 20 PAUD 500.000.000

Pengadaan Alat Eduakatif (APE) Dalam PAUD 20 PAUD 377.220.836

Pegadaan Meublair PAUD 20 PAUD 198.000.000

Pembangunan 2 RKB TK Marpunge 2 RKB 550.000.000

Biaya Perencanaan Teknis Pendidikan Anak Usia Dini

Otsus/Migas 201720.000.000

Biaya Pengawasan Teknis Pendidikan Anak Usia Dini 10.000.000

LOMBA OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) TK. SMP

Tersedianya 14 Orang Siswa yang akan

menjadi perwakilan Kabupaten di tingkat

Provinsi Aceh

106.058.000

LOMBA OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN)

TK. SMP

Tersedianya 26 orang siswa yang akan

menjadi duta perwakilan Kabupaten di Tk.

Provinsi Aceh

221.408.140

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK

KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2014

NoProgram

RPJMD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

2016Catatan

PentingTarget Capaian kinerjaKebutuhan Dana/pagu

indikatif

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

Page 142: bupati gayo lues provinsi aceh

LOMBA FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N)

TK. SMP

Tersedianya 18 orang siswa yang akan

menjadi duta perwakilan Kabupaten di Tk.

Provinsi Aceh

348.151.000

LOMBA PENULISAN ILMIAH RENAJA (LPIR) TK SMP Tersedianya 29 Karya Ilmiah yang akan di

kirim ke Tingkat Nasional 174.563.000

PELATIHAN JURNALISTIK BAGI SISWA SMP 84 Siswa/i perwakilan sekolah di Kabupaten

Gayo Lues 64.233.000

LOMBA CERDAS CERMAT SMP Tersedianya 14 siswa yang berprestasi

dalam lomba cerdas cermat 121.320.000

LOMBA PIDATO BAHASA INGGRIS SMP Tersedianya 4 orang siswa yang berprestasi

dalam bidang berpidato dalam bahasa inggris

56.566.000

PELATIHAN PENGEMBANGAN MAPEL PRAKARYA BAGI

GURU SMP

Tersedianya 40 orang guru yang akan

mengembangkan prakarya di sekolah masing-

masing

81.511.000

WORKSHOP TENAGA TTK BANSOS BAGI SISWA Tersedianya 200 orang tenaga TTK di

satuan pendidikan yang lebih profesional

157.738.000

LOMBA SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT SMP

Tersedianya 4 sekolah terbaik di bidang

lingkungan hidup yang akan di ikutkan di

ajang lomba sekolah adiwiyata di tingkat

provinsi maupun nasional

209.378.000

OSN SD

Tersedianya 60 siswa di Kabupaten Gayo

Lues yang dapat meningkatnya cara belajar

siswa

252.150.000 TDBH Migas

LOMBA KREATIVITAS ANAK SD (MELUKIS)

Tersedianya 82 siswa di Kabupaten Gayo

Lues yang dapat meningkatnya cara belajar

siswa

200.000.000 TDBH Migas

LOMBA CERDAS CERMAT SD

Tersedianya 18 siswa di Kabupaten Gayo

Lues yang dapat meningkatnya cara belajar

siswa

160.000.000

PELATIHAN PENGGUNAAN KIT IPA SD 96 Guru SD/MI 280.000.000

PELATIHAN PENGGUNAAN KIT MATEMATIKA SD 96 Guru SD/MI 280.000.000

PELATIHAN PENDALAMAN MATERI BAHASA INDONESIA

SD 96 Guru SD/MI 280.000.000

Page 143: bupati gayo lues provinsi aceh

O2SN SD 60 Siswa Perwakilan dari UPTD se-

kabupaten Gayo Lues 200.996.000

FLS2N SD 18 Siswa Perwakilan dari UPTD Se-

Kabupaten Gayo Lues 250.000.000

Pengadaan Meubelair Siswa SD 1000 Set 985.000.000

Pengadaan Meubelair Kantor Guru SD 1 Paket 657.000.000

Pembangunan MCK dan Sanitasi SDN 4 Blang jerango 1 Paket 150.000.000

Pembangunan Lab.IPA SMPN 4 Blangkejeren 1 Unit 450.000.000

Pembangunan MCK dan Sanitasi SMPN 2 Blangkejeren 1 Paket 150.000.000

Pembangunan MCK dan Sanitasi SDN 9 Blangkejeren 1 Paket 150.000.000

Pembangunan MCK dan Sanitasi SDN 11 Blangkejeren 1 Paket 150.000.000

Pembangunan MCK dan Sanitasi SDN 1 Blangkejeren 1 Paket 150.000.000

Pembangunan Pagar SMP Satu Atap Blangkejeren 240 M 432.000.000

Pembangunan MCK dan Sanitasi SDN 4 Blangkejeren 1 Unit 150.000.000

Pembangunan Pagar SDN 4 Blangkejeren 200 M 360.000.000

Pembangunan Mess Guru SDN 3 Terangun 1 Unit 350.000.000

Pembangunan Mess Guru SMPN 4 Terangun 1 Unit 350.000.000

Pembangunan Mess Guru SDN 10 Terangun 1 Unit 350.000.000

Pembangunan Kantor Guru SDN 6 Terangun 1 Unit 550.000.000

Pembangunan MCK dan Sanitasi SMPN 4 Terangun 1 Unit 150.000.000

Pembangunan MCK dan Sanitasi SDN 10 Terangun 1 Unit 150.000.000

Pembangunan MCK dan Sanitasi SDN 1 Terangun 1 Unit 150.000.000

Pembangunan Pagar SDN 2 Terangun 180 M 324.000.000

Pembangunan Pagar SDN 1 Terangun 325 M 585.000.000

Pembangunan Pagar SMPN 2 Terangun (Tahap II) 290 M 522.000.000

Pembangunan Pagar SMPN 2 Tripe Jaya (Tahap II) 200 M 360.000.000

Pembangunan Mess Guru SMPN 2 Tripe Jaya 1 Unit 350.000.000

Pembangunan Kantor Guru SMPN 1 Tripe Jaya 1 Unit 550.000.000

Pembangunan Mess Guru SDN 6 Dabun Gelang 1 Unit 350.000.000

Pembangunan MCK dan Sanitasi SDN 7 Dabun Gelang 1 Unit 150.000.000

Pembangunan Mushalla SMPN 1 Dabun Gelang 1 Unit 350.000.000

Pembangunan MCK dan Sanitasi SDN 1 Dabun Gelang 1 Unit 150.000.000

Pembangunan MCK dan Sanitasi SMPN 1 Dabun Gelang 1 Unit

150.000.000

Pembangunan Kantor Guru SDN 3 Rikit Gaib 1 Unit 550.000.000

Pembangunan MCK dan Sanitasi SDN 2 Blang Pegayon 1 Unit 150.000.000

Page 144: bupati gayo lues provinsi aceh

Penataan Halaman Kantor SDN 2 Pining 1500 M2 300.000.000

Pembangunan Mess SDN 1 Pining 1 Unit 320.000.000

Pengadaan Teralis Ruang Kantor dan Ruang Laboratorium

SMP 25 Sekolah 1.000.000.000

Rehabilitasi Mess Guru SDN 2 Terangun, Mess Guru SDN 4

Tripe Jaya, Mess Guru SMPN 1 Tripe Jaya, Mess Guru SMPN

3 Terangun dan Kantor Guru SDN 4 Tripe Jaya 4 Sekolah

50.000.000

Biaya Perencanaan Teknis Pendidikan Dasar Otsus/Migas 2017 350.000.000

Biaya Pengawasan Teknis Pendidikan Dasar 330.000.000

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMA 27 Siswa 225.500.000

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMA 24 Siswa

285.750.000

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMA 24 Siswa

225.000.000

Lomba Penelitian Siswa SMA sederajat 78 Naskah Penelitian 185.000.000

Pelatihan Kepemimpinan OSIS SMA sederajat 80 Peserta 150.000.000

Liga Pelajar Indonesia (LPI) SMA 16 Tim (Sekolah) 567.745.000

Sosialisasi Generasi Tanpa Narkoba SMP/SMA Sederajat 7868 Siswa

393.400.000

Workshop Manajemen Kurikulum SMA/SMK/MA 17 Guru 65.000.000

Workshop Manajemen Kesiswaan SMA/SMK/MA 17 Guru 65.000.000

Workshop Mata Pelajaran Prakarya SMA/SMK 48 Guru 143.000.000

Cerdas Cermat SMA sederajat 16 Sekolah 75.000.000

Jambore Daerah 650 Siswa 585.000.000

Apresiasi Prestasi Siswa 50 Siswa 175.000.000

Supervisi dan pendampingan Kurikulum 2013 16 Sekolah 265.000.000

Lomba Debat Bahasa 130 siswa 235.750.000

Karnaval Pendidikan 52 Sekolah 130.000.000

Pengayaan SMA Sederajat 1143 Siswa/i SMA sederajat 863.409.696

Try Out SMA Sederajat 1143 Siswa/i SMA sederajat 1.000.000.000

Pengayaan SMP Sederajat 3195 Siswa SMP Sederajat 800.000.000

Lomba Kompetensi Siswa SMK 14 siswa/i 153.804.488

Page 145: bupati gayo lues provinsi aceh

Kegiatan Pelatihan Perpustakaan Sekolah berbasis komputer 30 org SMP/SMA Sederajat

44.000.000

Kegiatan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah 20 Pengawas 64.067.600

Pengadaan Meubelair Kantor Guru, Ruang Makan, Aula SMAN

Seribu Bukit dan Meubelair Siswa SMA/SMK Gayo Lues 15 Sekolah

1.169.170.203

Pembangunan Mess Guru SMAN 1 Terangun 1 Unit 350.000.000

Pembangunan Kantor Guru SMAN 1 Tripe Jaya 1 Unit 550.000.000

Pembangunan 1 RKB SMAN 1 Tripe Jaya ( Lanjutan ) 1 RKB 150.000.000

Pembangunan MCK SMKN 1 Gayo Lues 1 Unit 170.000.000

Pembangunan Pagar SMAN 1 Tripe Jaya 80 M 144.000.000

Gedung Aula Serbaguna SMAN Seribu Bukit 1 Unit 1.000.000.000

Gedung Aula Serbaguna SMAN 1 Pantan Cuaca 1 Unit 600.000.000

Biaya Perencanaan Teknis Pendidikan Menengah Otsus/Migas

201785.000.000

Biaya Pengawasan Teknis Pendidikan Menengah 70.000.000

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

Peningkatan Mutu Pengelola PKBM 48 orang pengelolaan PKBM 76.792.965

Pelatihan Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket B Setara SMP 160 tutor dari 6 bidag study Tutor Paket B

339.823.500

Pelatihan Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA 160 tutor dari 6 bidag study Tutor Paket C

379.573.000

Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan Fungsional 80 orang tutor KF 120.543.500

Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Metode

Pembelajaran pada PAUD 160 orang guru PAUD 273.944.600

Lawatan Sejarah Daerah 65 siswa SMA/SMK 143.230.000

Lomba Kesenian Tradisi Gayo Tingkat SMA 496 siswa SMA/SMK 346.141.000

Cerdas Cermat Warga Belajar Paket B dan Paket C 20 grup cerdas cermat paket B dan C 138.850.000

Penuntasan Buta Aksara 200 warga belajar keaksaraan fungsional

261.760.000

Pembinaan dan Evaluasi sanggar di sekolah 10 sanggar seni di sekolah 195.000.000

Penggandaan Buku Didong Gayo 2500 Buku 150.000.000

Pendataan Kebutaaksaraan 145 Desa 100.000.000

PELATIHAN GURU KELAS SD 270 Orang 400.000.000

PELATIHAN GURU MATAPELAJARAN IPA SMP 60 Orang 130.000.000

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Page 146: bupati gayo lues provinsi aceh

PELATIHAN GURU MATAPELAJARAN IPS SMP 60 Orang 130.000.000

PELATIHAN GURU MATEMATIKA SMP 60 Orang 130.000.000

PELATIHAN GURU MATEMATIKA SMA DAN SMK 30 Orang 110.000.000

PELATIHAN GURU FISIKA SMA DAN SMK 30 Orang 110.000.000

PELATIHAN GURU BILOGI SMA DAN SMK 25 Orang 100.000.000

PELATIHAN GURU IPS SMA DAN SMK 50 Orang 160.000.000

OLIMPIADE SAINS NASIONAL GURU MATEMATIKA SMP 30 Orang

130.000.000

OLIMPIADE SAINS NASIONAL GURU MATEMATIKA SMA

DAN SMK 45 Orang 135.000.000

OLIMPIADE SAINS NASIONAL GURU KELAS SD 35 Orang 130.000.000

OLIMPIADE SAINS NASIONAL GURU KIMIA SMA DAN SMK 20 Orang

100.000.000

OLIMPIADE SAINS NASIONAL GURU FISIKA SMA DAN SMK 20 Orang

100.000.000

OLIMPIADE SAINS NASIONAL GURU BIOLOGI SMA DAN

SMK 19 Orang 90.000.000

PELATIHAN PENILAIAN ANGKA KREDIT GURU 200 Orang 170.000.000

SELEKSI KEPALA SEKOLAH, GURU DAN PENGAWAS

BERPRESTASI 12 Orang 150.000.000

PELATIHAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN SD, SMP dan

SMA, SMK 250 Orang 200.000.000

MGMP GURU SMP 11 Kelompok Mata Pelajaran SMP 400.000.000

MGMP GURU SMA 24 Kelompok Mata Pelajaran SMA 600.000.000

PELATIHAN PENILAIAN KINERJA GURU, KEPALA DAN

PENGAWAS SEKOLAH 120 Orang 200.000.000

LOMBA KARYA ILMIAH GURU TINGKAT KABUPATEN 60 Orang 150.000.000

PELATIHAN CALON PENGAWAS SEKOLAH 45 Orang 350.000.000

PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLA LAB IPA TINGKAT

SMP dan SMA SEDERAJAT 50 Orang 130.000.000

PELATIHAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS TINGKAT SD,

SMP, SMA dan SMK 280 Orang 300.000.000

SELEKSI CALON KEPLA SEKOLAH SMP dan SMA, SMK 50 Orang

250.000.000

PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH TINGKAT SMP,SMA

DAN SMK 30 Orang 300.000.000

Page 147: bupati gayo lues provinsi aceh

PELATIHAN GURU PAI SD Tersedianya 60 Guru PAI 93.000.000

PELATIHAN GURU PENJASKES SD Tersedianya 82 Guru Olah Raga 200.000.000

Lomba Sekolah Sehat 132 Sekolah 150.000.000

Bimtek Kepala Tata Usaha SMP/SMA/SMK dan UPTD 47 Orang Kepala Tata Usaha

SMP/SMA/SMK dan UPTD 150.000.000

Publikasi dan Sosialisasi Informasi Pendidikan 50 Baliho 50.000.000

Pelatihan Manajemen Bendahara Sekolah 160 orang Bendahara 200.000.000

2 6.150.000.000

Lanjutan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) 1 paket 3.050.000.000

Pembangunan Turap dan Parit Lingkar Pacuan Kuda Buntul

Nege 1.500 M 1.550.000.000

Pembangunan Tribun Pacuan Kuda Buntul Nege Tahap 3 1.485

M 1.550.000.000

3 12.532.721.814

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular

Pengadaan Vaksin Meningitis, Rabies dan Influenza 1 paket 200.000.000

Penjaringan Penderita Penyakit TBC 1 paket 100.000.000

Pelatihan pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC

untuk petugas TB Puskesmas 1paket 80.000.000

Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC

untuk masyarakat 1paket 70.000.000

Penjaringan Penderita Penyakit Kusta 1 paket 100.000.000

Pelatihan pencegahan dan penanggulangan penyakit Kusta

untuk petugas Puskesmas 1paket 60.000.000

Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit Kusta

untuk masyarakat 1paket 70.000.000

Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Menular (HIV/AIDS) 1paket 120.000.000

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan alat pemeriksaan kualitas air 1 paket 300.000.000

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program Pembangunan Prasarana Olahraga

DINAS KESEHATAN

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Page 148: bupati gayo lues provinsi aceh

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1 paket 102.523.350

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya

Pembangunan Pagar Puskesmas Perawatan Kutapanjang60

mtr 108.000.000

Pengawasan Pembangunan Pagar Puskesmas Perawatan

Kutapanjang 1paket 5.400.000

Pembangunan poskesdes desa Lesten 1 paket 500.000.000

Pengawasan Pembangunan poskesdes desa Lesten 1 paket 15.000.000

Pembangunan Penahan Tebing Puskesmas Pintu Rime 1 paket 78.400.000

Pengawasan Pembangunan Penahan Tebing Puskesmas Pintu

Rime 1paket 2.300.000

Pembangunan Pagar Puskesmas Perawatan Pining 294 mtr 544.455.000

Pengawasan Pembangunan Pagar Puskesmas Perawatan

Pining 1paket 16.333.650

Rehabilitasi Poskesdes Desa Gantung Geluni 1 paket 130.000.000

Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes Desa Gantung Geluni1

paket 6.500.000

Rehabilitasi Pustu Desa Kendawi 1 paket 70.000.000

Pengawasan Rehabilitasi Pustu Desa Kendawi 1 paket 2.100.000

Rehabilitasi Pustu Desa Gajah 1 paket 100.000.000

Pengawasan Rehabilitasi Pustu Desa Gajah 1 paket 5.000.000

Rehabilitasi Puskesmas Blangjerango 1 paket 180.000.000

Pengawasan Rehabilitasi Puskesmas Blangjerango 1 paket 9.000.000

Pembangunan pagar Puskesmas Rikit Gaib 73 mtr 123.000.000

Pengawasan pembangunan pagar Puskesmas Rikit Gaib1

paket 3.690.000

Pembangunan Pagar Poskesdes Tetingi 72 mtr 133.200.000

Pengawasan Pembangunan Pagar Poskesdes Tetingi 1 paket 6.660.000

Pembangunan Pagar Poskesdes Desa Tripe Jaya 62 mtr 114.330.000

Pengawasan Pembangunan Pembangunan Pagar Poskesdes

Desa Tripe Jaya 1paket 5.716.500

Pembangunan Pagar Poskesdes Desa Setul 70 mtr 129.500.000

Page 149: bupati gayo lues provinsi aceh

Pengawasan Pembangunan Pagar Poskesdes Desa Setul1

paket 6.475.000

Rehabilitasi Rumah Dinas dr/drg dan Paramedis Puskesmas

Pintu Rime 2unit 160.000.000

Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas dr/drg dan Paramedis

Puskesmas Pintu Rime 1paket 8.000.000

Rehabilitasi Rumah Dinas dr/drg dan Paramedis Puskesmas

Perawatan Pining 6unit 420.000.000

Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas dr/drg dan Paramedis

Puskesmas Perawatan Pining 1paket 21.000.000

Pengadaan Mobiler Rumah Dinas dr Puskesmas 1 paket 853.310.000

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan Obat Kesehatan 1 paket 1.000.000.000

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan

anak

Pembinaan Berkala Kelas ibu 300 org 92.878.000

Pelatihan Asuhan Persalinan Normal ( APN) 30 org 399.100.000

Kualifikasi asuhan persalinan normal (APN) 30 org 295.495.000

Penyuluhan mitra bidan desa dalam pertolongan persalinan50

org 200.000.000

ANC terpadu 166 org 202.000.000

Program Pelayanan Peningkatan Kesehatan Anak Balita

Pembentukan Kelas Ibu Balita 444 org 543.096.200

Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis

Masyarakat 276org 342.771.800

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pembinaan Guru UKS dan Petugas Puskesmas Tentang UKS110

org 193.425.500

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pengadaan Makanan Tambahan balita 9489 org 701.000.500

Penyegaran Kader Posyandu 288 org 236.470.464

Pelatihan PSG Bagi Petugas Gizi Puskesmas dan Bidan Desa

Sekabupaten Gayo Lues 156org 198.983.450

Konseling Ibu dengan Balita Gizi Kurang dan Buruk 150 org 90.585.000

Pelatihan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) 156 org 162.022.400

Page 150: bupati gayo lues provinsi aceh

Pengadaan makanan Tambahan pada ibu hamil dan menyusui1.987

org 505.000.000

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pembuatan jamban keluarga 241 unit 2.410.000.000

4 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) 7.276.000.000

Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS Paru-paru/ RS Mata

Pembangunan selasar 115 meter 500.000.000

Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Rumah Sakit 1 paket 1.800.000.000

Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Ruang ICU 1 paket 1.000.000.000

Pengadaan Alat Elektrikal Rumah Sakit 1 paket 750.000.000

Pengadaan Audio Visual Rumah Sakit 1 paket 200.000.000

Pengadaan Gordyn Rumah Sakit 1 paket 200.000.000

Pengadaan Kamera CCTV Rumah Sakit 1 paket 200.000.000

Pengadaan Pendingin Ruangan Rumah Sakit 1 paket 200.000.000

Pengadaan Moubiler Ruang IGD 1 paket 350.000.000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Dapur Gizi Rumah

Sakit 1paket 450.000.000

Pengadaan Moubiler Ruang Rawat Inap 1 paket 800.000.000

Pengadaan moubiler Rumah Sakit 1 paket 200.000.000

Program Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kursus-kursus singkat Perawat Mahir 1 paket 226.000.000

Pelatihan BTCLS / PPGD 1 paket 200.000.000

Pelatihan APN 1 paket 200.000.000

5 DINAS PEKERJAAN UMUM 82.397.240.509

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kegiatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan

Peningkatan Jalan Badak - RSUD 2 Jalur (Tahap III) 1 Paket 1.000.000.000

Peningkatan Jalan Agusen - Lapter (Tahap IV) 3.000 Meter 5.000.000.000

Peningkatan Jalan Sangir - Badak Uken (Tahap III) 2.000 Meter 3.000.000.000

Peningkatan Jalan Porang - Anak Reje (Tahap II) 1.000 Meter 2.000.000.000

Peningkatan Jalan Gumpang Pekan - Putri Betung 2.500 Meter 3.000.000.000

Peningkatan Jalan Rerebe - Paya Kumer (Tahap IV) 1.800 Meter 2.000.000.000

Page 151: bupati gayo lues provinsi aceh

Peningkatan Jalan Beranang - Cike 1.800 Meter 2.000.000.000

Peningkatan Jalan Kendawi - Uning Tenesok (Tahap II) 600 Meter 1.500.000.000

Peningkatan Jalan Pasir -Roneng - Rerebe 2.500 Meter 3.850.000.000

Peningkatan Jalan Sp. Kedah - Pangwa - Kong Bur 1.900 Meter 2.850.000.000

Peningkatan Jalan Sp. Tingkem - Akul 2.000 Meter 2.940.000.000

Peningkatan Jalan Godang -Suri 1.500 Meter 1.800.000.000

Peningkatan Jalan Sp. Lempuh - Aih Ruyuh 1.700 Meter 2.000.000.000

Pengawasan Pembangunan Jalan 1 Keg. 800.000.000

Kegiatan Pembangunan Jembatan

Pembangunan Jembatan Aih Siyak-yak Agusen - Lapter 20 Meter 4.500.000.000

Pembangunan Jembatan kedah - Tingkem 3 Unit 5.000.000.000

Pembangunan Jembatan Kuning 12 Meter 2.500.000.000

Pembangunan Jembatan Ekan 1 Unit 6.130.240.509

Pengawasan Pembangunan Jembatan 1 Keg. 360.000.000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

dan Air Limbah

Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi IKK Kutapanjang

(Tahap II) 3.000 m 1.600.000.000

Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi IKK Terangon

(Tahap II) 3.000 m 1.300.000.000

Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi PDAM Tirta Sejuk 2.500

m 1.700.000.000

Pengadaan, Pemasangan Pipa dan Bangunan Pelengkap

Distribusi Air Bersih RSUD Gayo Lues 2.500 m 2.500.000.000

Pengadaan Meteran Air Minum PDAM Tirta Sejuk 1.300 unit 500.000.000

Pengadaan truk tinja 1 unit 650.000.000

Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum 1

Kegiatan 195.000.000

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

dan Jalan Lingkungan

Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase

Pembangunan Drainase Kota Blangkejeren (Tahap II) 2.500 Paket 2.300.000.000

Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase 1

Kegiatan 75.000.000

Page 152: bupati gayo lues provinsi aceh

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Gedung

Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa Gayo Lues di

Takengon (Tahap II) 1 unit 1.200.000.000

Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa Gayo Lues di Kota

Medan (Tahap III) 1 unit 2.200.000.000

Penataan Halaman dan Parkir Gedung Serbaguna Seribu Bukit 1

unit 3.000.000.000

Pengawasan Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur 1

Kegiatan 192.000.000

Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan Pembangunan Rumah sehat Sederhana

Pembangunan Rumah Layak Huni 100 Unit 8.500.000.000

Pengawasan Pembangunan Rumah Sehat Sederhana 1

Kegiatan 255.000.000

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saman Centre 26.000 M² 4.000.000.000

6 DINAS PENGAIRAN 12.650.000.000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya12.650.000.000

Kegiatan Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah

dibangun

Peningkatan jaringan irigasi DI Pantan Lues 1 unit 2.000.000.000

Pembangunan Bendung DI Truil 1 unit 2.857.000.000

Rehabilitasi Bendung DI Aih Lebah 1 unit 2.000.000.000

Pembangunan Bendung DI Lung 1 unit 3.000.000.000

Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cempa 1 unit 2.500.000.000

Pengawasan Kegiatan Otsus 2016 1 paket 293.000.000

7 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 Paket

Program Pengembangan data dan informasi 500000000

Pengadaan sarana dan prasarana Lab GIS 1 Paket 500000000

8 BAPELUH

500.000.000

Pelatihan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 150 orang 500.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN

Page 153: bupati gayo lues provinsi aceh

9 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI 515.000.000

Bidang Urusan Perhubungan 515.000.000

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

Kegiatan Pembangunan prasarana perhubungan udara

Pembangunan jaringan Air Bersih Bandar Udara

Senubung/Gayo Lues 1 Pkt 500.000.000

Pengawasan Pembangunan jaringan Air Bersih Bandar Udara

Senubung/Gayo Lues 1 Pkt 15.000.000

10 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.408.000.000

Pembangunan penataan sarana dan prasarana BLK 1 paket 900.000.000

pengawasan prasarana BLK 2 paket 18.000.000

Pengadaan peralatan dan perlengkapan BLK 3 paket 440.000.000

Pelatihan perbekalan 4 paket 300.000.000

Pelatihan tenaga kerja bangunan dan pertukangan 5 paket 500.000.000

Pelatihan tenaga kerja pengolahan makanan jajanan 6 paket 250.000.000

11 4.615.000.000

Pengadaan Alat Pengolahan Batu Mulia 15 unit 375.000.000

Pengadaan Mesing Press, Pemotong dan Pengering Keripik

Pisang 10 unit240.000.000

Program Peningkatan Sarana Perdagangan

Pentaan Losd Area Pasar Gumpang (drainase,lapangan parkir)1 Paket

1.000.000.000

Penataan Area Pasar Rikit Gaib 1 unit 1.000.000.000

Pembangunan Losd Pasar Terangun 1 unit 2.000.000.000

12 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 4.369.100.000

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan 1unit 600.000.000

Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Terpadu

Kabupaten Gayo Lues Tahap II 1Paket 200.000.000

Pengadaan mebeleur perpustakaan daerah terpadu Kab. Gayo

Lues 1Paket 600.000.000

Pengadaan Komputer Perangkat Otomasi Perpustakaan

Daerah Terpadu Kab Gayo Lues 1Paket 600.000.000

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Page 154: bupati gayo lues provinsi aceh

Pengadaan dan pengolahan buku perpustakaan daerah terpadu

Kab Gayo Lues

Pengadaan audiovisual untuk kebutuhan pengunjung

perpustakaan 20Ha 119.100.000

Pembangunan 4 Unit Gedung perpustakaan Kampung Kab.

Gayoo Lues 400Ha 2.000.000.000

Pemb.Sarana Taman Bacaan Masyarakat 1 Unit 250.000.000

13 5.100.000.000

Pengadaan sarana produksi jagung hibrida 300 ha 1.800.000.000

Pengadaan Benih Padi Sawah 500 ha 750.000.000

Pengembangan Tanaman Kentang 10 ha 750.000.000

Pengembangan Tanaman Cabai 50 ha 350.000.000

13

Pengadaan Stok Pestisida 11 kec 300.000.000

300.000.000

Pengadaan Obat dan Vaksin Ternak 1,00 paket 500.000.000

Pelatihan tenaga laboratorium ternak 1,00 paket 200.000.000

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular

ternak 1keg 150.000.000

14 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

3.325.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna komoditi serewangi 1paket 1.800.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Komoditi Nilam 1paket 215.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Komoditi Kopi 1paket 880.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Komoditi Kakao 1paket 430.000.000

15 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 24.400.000.000

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi 24.600.000.000

Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan

Pembangunan PLTM KlaNengar Tahap II 1 Unit 7.500.000.000

PengawasanPembangunan PLTM KlaNengar Tahap II 1 Paket 225.000.000

Pembangunan PLTMH Kab. Gayo Lues Tahap I 1 Unit 15.300.000.000

Program Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Program Peningkatan produksi Pertanian / Perkebunan

Page 155: bupati gayo lues provinsi aceh

Pembangunan PLTMH Kab. Gayo Lues Tahap I 1 Paket 375.000.000

Pemeliharaan PLTMH On-grid Rerebe dan PJUTS kabupaten

Gayo Lues 1 Paket 200.000.000

Rekonstruksi/Pemeliharaan Intake PLTMH On-grid Aih Selah 1

Paket 200.000.000

Rekonstruksi/Pemeliharaan Intake, Saluran PLTMH On-grid

Badak Uken 1 Paket 200.000.000

Rekonstruksi/Pemeliharaan Intake PLTMH On-grid Marpunge 1

Paket 200.000.000

Pemeliharaan PLTMH Off-grid Aih Nuso dan aih kais 1 Paket 200.000.000

Pemeliharaan PLTMH Off-grid Marpunge dan kute lengat 1 Paket 200.000.000

206.556.558.651 TOTAL

Page 156: bupati gayo lues provinsi aceh

9 10

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK

KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2014

2017

Target Capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/pagu

Page 157: bupati gayo lues provinsi aceh

TDBH Migas

TDBH Migas

Page 158: bupati gayo lues provinsi aceh
Page 159: bupati gayo lues provinsi aceh
Page 160: bupati gayo lues provinsi aceh
Page 161: bupati gayo lues provinsi aceh
Page 162: bupati gayo lues provinsi aceh
Page 163: bupati gayo lues provinsi aceh
Page 164: bupati gayo lues provinsi aceh
Page 165: bupati gayo lues provinsi aceh
Page 166: bupati gayo lues provinsi aceh
Page 167: bupati gayo lues provinsi aceh

15,3

Page 168: bupati gayo lues provinsi aceh
Page 169: bupati gayo lues provinsi aceh
Page 170: bupati gayo lues provinsi aceh
Page 171: bupati gayo lues provinsi aceh

Lokasi

Kebutuhan

Dana/pagu indikatif

(Rp)

Catatan

Penting

1 2 3 5 7 8

SKPK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 8.262.565.839

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Rehabilitasi Ruang Belajar beserta Perabotnya Terehabnya ruang belajar Gayo Lues 11 Sekolah 1.485.000.000

Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya Terbangunnya ruang perpustakaan Gayo Lues 3 Sekolah 352.342.992

Pembangunan dan/ atau rehabilitasi Ruang Guru beserta

Perabot

Terbangunnya dan/ atau terehabnya ruang

guru beserta perabotGayo Lues 2 Sekolah 90.000.000

Pembangunan Rumah Dinas/ Mess Guru Terbangunnya rumah dinas/ mess guru Gayo Lues 6 Unit 629.431.884

Penyediaan Peralatan/ Media Pendidikan dan/ atau Koleksi

Perpustakaan

Tersedianya peralatan/ media pendidikan dan/

atau koleksi perpustakaanGayo Lues 50 Sekolah 767.032.463

Rehabilitasi Ruang Belajar Minimal Rusak Sedang beserta

PerabotnyaTerehabnya ruang belajar Gayo Lues 5 Sekolah 765.000.000

Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya Terbangunnya ruang perpustakaan Gayo Lues 1 Sekolah 248.031.000

Pembangunan Ruang Laboratorium IPA beserta Perabotnya Terbangunnya ruang laboratorium Gayo Lues 1 Sekolah 208.624.000

Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa beserta Perabotnya Terbangunnya ruang laboratorium Gayo Lues 1 Sekolah 208.624.000

Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta Terbangunnya ruang laboratorium Gayo Lues 1 Sekolah 208.624.000

Pembangunan dan/ atau Rehabilitasi Jamban Siswa/ Guru Terbangunnya/ terehabnya jamban siswa/ Gayo Lues 2 Sekolah 150.142.000

Pembangunan dan/ atau Rehabilitasi Ruang Kantor Guru beserta

PerabotnyaTerbangunnya/ terehabnya ruang kantor guru Gayo Lues 1 Sekolah 45.000.000

Penyediaan Peralatan/ Media Pendidikan dan/ atau Koleksi

Perpustakaan

Tersedianya peralatan/ media pendidikan dan/

atau koleksi perpustakaanGayo Lues 10 Sekolah 550.213.500

Program Pendidikan Menengah

Rehabilitasi Ruang Belajar SMA beserta Perabotnya Terehabnya ruang belajar Gayo Lues 6 Sekolah 945.000.000

Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA Tersedianya peralatan laboratorium Gayo Lues 3 Sekolah 120.000.000

Pengadaan Peralatan Olah Raga dan/ atau Kesenian SMATersedianya peralatan olah raga dan/ atau

kesenianGayo Lues 4 Sekolah 69.000.000

Pengadaan Buku/ Materi Referensi dan/ atau Media

Pembelajaran SMA

Tersedianya buku/ materi referensi dan/ atau

media pembelajaranGayo Lues 5 Sekolah 94.500.000

Pembangunan/ Rehabilitasi Ruang Penunjang Pembelajaran

SMK beserta Perabotnya (Administrasi Perkantoran, Ruang

Guru, dan Sanitasi Siswa/ Guru)

Terbangunnya/ Terehabnya ruang penunjang

pembelajaranGayo Lues 1 Sekolah 100.000.000

Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK beserta Perabotnya Terbangunnya ruang praktik siswa Gayo Lues 1 Sekolah 620.000.000

Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK Tersedianya peralatan laboratorium Gayo Lues 1 Sekolah 150.000.000

Pengadaan Peralatan Praktik SMK Tersedianya peralatan praktik Gayo Lues 1 Sekolah 150.000.000

Pengadaan Sarana Olah Raga dan/ atau Kesenian SMKTersedianya sarana olah raga dan/ atau

kesenianGayo Lues 1 Sekolah 153.000.000

6

LAMPIRAN III

PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2016

SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2016

NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

2016

Target Capaian kinerja

Page 172: bupati gayo lues provinsi aceh

Pengadaan Buku/ Materi Referensi dan/ atau Media

Pembelajaran SMK

Tersedianya buku/ materi referensi dan/ atau

media pembelajaranGayo Lues 2 Sekolah 153.000.000

SKPK DINAS KESEHATAN 10.411.288.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Puskesmas Baru/ Rehabilitasi Sedang dan Berat

Bangunan Puskesmas/ Peningkatan dan Pengembangan

Terbangunnya Puskesmas Baru/ Terawatnya

Bangunan PuskesmasGayo Lues 2 Gedung 750.288.000

Penyediaan Puskesmas Keliling Perairan/ Roda 4/ Roda 2 dan

AmbulansTersedianya Puskesmas Keliling Gayo Lues 35 Unit 5.461.000.000

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Penyediaan Alat Kesehatan/ Penunjang di PuskesmasTersedianya alat kesehatan/ penunjang di

puskesmasGayo Lues 4 Unit 4.200.000.000

SKPK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 2.840.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemenuhan Sarana dan Prasarana serta Peralatan untuk Ruang

Rawat Jalan

Terpenuhinya sarana dan prasarana serta

peralatan untuk ruang rawat jalanPangur 2 Unit 700.000.000

Pemenuhan Sarana dan Prasarana serta Peralatan untuk Ruang

Rawat Inap Kelas II

Terpenuhinya sarana dan prasarana serta

peralatan untuk ruang rawat inap kelas IIPangur 2 Unit 1.100.000.000

Pembangunan Baru/ Rehabilitasi dan/ atau Pengadaan Sarana

Pendukung Instalasi Farmasi (IF) di Kabupaten/ Kota

Terbangunnya/ terawatnya dan/ atau

tersedianya pendukukung instalasi farmasi

(IF) di kabupaten/ kota

Pangur 6 Unit 1.040.000.000

SKPK DINAS PEKERJAAN UMUM 398.705.000.000

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni Tersedianya Rumah yang layak huni Gayo Lues 500 Unit 13.375.000.000

Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Seneren Tersedianya Sarana Air bersih Perdesaan Kec. Pantan Cuaca 310 Jiwa 700.000.000 Rawan air bersih

Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Berhut Tersedianya Sarana Air bersih Perdesaan Kec. Terangon 265 Jiwa 900.000.000 Rawan air bersih

Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Penggalangan Tersedianya Sarana Air bersih Perdesaan Kec. Blangkejeren 1929 Jiwa 600.000.000 Rawan air bersih

Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Uning Sepakat Tersedianya Sarana Air bersih Perdesaan Kec. Dabun Gelang 275 Jiwa 850.000.000 Rawan air bersih

Peningkatan Sarana Air Bersih Kampung Pangur Tersedianya Sarana Air bersih Perdesaan Kec. Dabun Gelang 401 Jiwa 550.000.000 Rawan air bersih

Peningkatan Sarana Air Bersih Kampung Uning Pune Tersedianya Sarana Air bersih Perdesaan Kec. Putri Betung 667 Jiwa 650.000.000 Rawan air bersih

Peningkatan Sarana Air Bersih Kampung Sekuelen Tersedianya Sarana Air bersih Perdesaan Kec. Blangjerango 451 Jiwa 500.000.000 Rawan air bersih

Peningkatan Sarana Air Bersih Persada Tongra Tersedianya Sarana Air bersih Perdesaan Kec. Terangon 350 Jiwa 650.000.000 Rawan air bersih

Peningkatan Sarana Air Bersih Kampung Kendawi Tersedianya Sarana Air bersih Perdesaan Kec. Dabun Gelang 450 Jiwa 350.000.000 Rawan air bersih

Penambahan kapasitas sistem terpasang melalui pembangunan

intake dan komponen SPAM lainnya sampai SR (untuk SPAM

yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal)

Bertambahnya kapasitas sistem terpasang

melalui pembangunan intake dan komponen

SPAM lainnya sampai SR

Gayo Lues 1979 Jiwa 3.050.000.000

Fasilitasi peningkatan kualitas rumah swadaya bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR)

Terfasilitasinya peningkatan kualitas rumah

swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR)

Gayo Lues 500 Unit 13.375.000.000

Page 173: bupati gayo lues provinsi aceh

Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air

limbah komunal di lokasi yang sudah dipicu Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat

Tersedianya prasarana dan sarana air limbah

komunal di lokasi yang sudah dipicu Sanitasi

Total Berbasis Masyarakat

Gayo Lues 4500 Jiwa 5.370.000.000

Perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan

bagi masyrakat miskin (MBR,kumuh perkotaan, di Kab/Kota yang

memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR)

Meningkatnya sambungan rumah (SR)

perpipaan bagi masyrakat miskinGayo Lues 2879 Jiwa 2.700.000.000

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Penosan Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Blangjerango 1671 Jiwa 350.000.000

Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Kuta Ujung Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Kutapanjang 686 Jiwa 350.000.000

Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Bukit Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Blangkejeren 823 Jiwa 350.000.000

Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Meloak Sepakat Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Putri Betung 230 Jiwa 370.000.000

Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Kutelengat Sepakat Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Putri Betung 549 Jiwa 370.000.000

Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Rigeb Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Dabun Gelang 290 Jiwa 350.000.000

Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Uning Sepakat Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Dabun Gelang 275 Jiwa 350.000.000

Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Bukut Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Terangun 263 Jiwa 370.000.000

Penanganan Air Limbah dan MCK Dusun Buih Kampung

Penosan SepakatTerciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Blangjerango 839 Jiwa 350.000.000

Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Sekuelen Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Blangjerango 451 Jiwa 350.000.000

Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Kuning Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Rikit Gaib 257 Jiwa 350.000.000

Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Kuala Jernih Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Tripe Jaya 392 Jiwa 350.000.000

Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Padang Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Terangon 804 Jiwa 370.000.000

Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Perlak Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Tripe Jaya 392 Jiwa 370.000.000

Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Paya Kumer Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Terangon 804 Jiwa 370.000.000

Pembangunan Jamban Masyarakat Tersedianya Jamban masyarakat Gayo Lues 3000 Unit 19.260.000.000

Peningkatan sarana dan prasarana sistem setempat (on-site)

berupa perningkatan kualitas septic tank individu

Meningkatnya sarana dan prasarana sistem

setempat Gayo Lues 3000 Unit 19.260.000.000

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Peningkatan struktur jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan

Kabupaten/Kota

Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan

dan JembatanGayo Lues 48,7 Km 106.670.000.000

Pembangunan jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan

Kabupaten/Kota

Tersedianya akses jalan dan jembatan bagi

masyarakatGayo Lues 4 Unit 7.455.000.000

Peningkatan struktur jalan dan jembatan, pada Jalan Strategis

Daerah

Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan

dan JembatanGayo Lues 22,4 Km 47.040.000.000

Peningkatan struktur jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan

Kabupaten/Kota

Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan

dan JembatanGayo Lues 36,6 Km 67.140.000.000

Pembangunan jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan

Kabupaten/Kota

Tersedianya akses jalan dan jembatan bagi

masyarakatGayo Lues 2 Unit 7.875.000.000

Peningkatan Jalan Perlak-Pantan (Lanjutan) Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 2 Km 4.200.000.000

Peningkatan Jalan Jabo-Rumpi-Gewat (lanjutan) Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 2 Km 4.200.000.000

Peningkatan Jalan Bemung-MAN Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 0,5 Km 1.050.000.000

Peningkatan Jalan Gawar - Kuburan - Said (Lanjutan) Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 3,5 Km 4.200.000.000

Peningkatan Jalan Sp. Telpi-Telpi-Cempa Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 2 Km 4.200.000.000

Peningkatan Jalan Sp. Rigeb -Rigeb-Pepir Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 2,5 Km 4.410.000.000

Peningkatan Jalan Penampaan-Penampaan Uken Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 0,8 Km 1.050.000.000

Page 174: bupati gayo lues provinsi aceh

Peningkatan Jalan Lingkar Pantan Cuaca Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 3 Km 6.300.000.000

Peningkatan Jalan Sp.Gantung Geluni-Geluni Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 1 Km 1.785.000.000

Peningkatan Jalan Sesik - Porang Ayu Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 2,5 Km 3.675.000.000

Peningkatan Jalan Sere - Bengkik Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 3 Km 6.300.000.000

Peningkatan Jalan Sp. Agusan-Agusan Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 3,2 Km 6.300.000.000

Peningkatan Jalan Buntul gading-Empus Awal Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 3 Km 5.250.000.000

Peningkatan Jalan Aih Uning-Pepanyi Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 3 Km 5.250.000.000

Peningkatan Jalan Bengkik-Jongok Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 2 Km 2.625.000.000

Peningkatan Jembatan Pantan Cuaca-Aih ilang (2 Unit) Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 2 Unit 4.725.000.000

Pembangunan Jembatan Dusun Durin (Tahap I) Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 60 Meter 1.620.000.000

Pembangunan Jembatan Temangar Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 15 x 6 Meter 2.625.000.000

Pembangunan Jembatan Ekan Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 30 x 6 Meter 5.250.000.000

SKPK DINAS PENGAIRAN 29.060.000.000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

Rehabilitasi Bendung Irigasi Palungan Peparik Gaib Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Peparik Gaib 1 Paket (Bendung) 650.000.000

Rahabilitasi Saluran Irigasi Tungel Baru Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Tungel Baru 300 Meter 300.000.000

Rehabilitasi Saluran Irigasi Uning Pune Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Uning Pune 500 Meter 400.000.000

Rehabilitasi Saluran Irigasi Buah Penggalangan Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Buah Penggalangan 600 Meter 475.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tiga Desa (rikit) Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Kec. Rikit Gaib 1

Paket (Jalan

inspeksi, saluran

500m)

2.500.000.000

Rehabilitasi Saluran Irigasi Tiga Desa (kutapanjang) Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Kec. Kutapanjang 700 Meter 550.000.000

Peningkatan Jaringan Irigasi Tetinggi Remukut Meningkatnya jaringan irigasi Tetinggi Remukut 1Paket (Jalan

inspeksi+saluran) 2.000.000.000

Peningkatan Jaringan Irigasi Sekuelen Meningkatnya jaringan irigasi Sekuelen 1Paket (Jalan

inspeksi+saluran) 450.000.000

Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Akul Meningkatnya jaringan irigasi Desa Akul 1Paket (Jalan

inspeksi+saluran) 3.500.000.000

Peningkatan Jaringan Irigasi Sangir Meningkatnya jaringan irigasi Sangir 1Paket (Jalan

inspeksi+saluran) 3.300.000.000

Peningkatan Jaringan Irigasi Uyem Roa Pepir Meningkatnya jaringan irigasi Uyem Roa Pepir 1Paket (Jalan

inspeksi+saluran) 3.150.000.000

Peningkatan Jaringan Irigasi Kendawi Meningkatnya jaringan irigasi Kendawi 1Paket (Jalan

inspeksi+saluran) 2.600.000.000

Peningkatan Jaringan Irigasi Ekan Meningkatnya jaringan irigasi Ekan 1Paket (Jalan

inspeksi+saluran) 2.400.000.000

Peningkatan Jaringan Irigasi Pertik Meningkatnya jaringan irigasi Pertik 1Paket (Jalan

inspeksi+saluran) 1.050.000.000

Peningkatan Saluran Persawahan Uyem Ulu Lukup Baru Meningkatnya saluran persawahan Lukup Baru 350.000.000

Peningkatan Saluran Irigasi Tungel Meningkatnya saluran irigasi Tungel 300 Meter 700.000.000

Peningkatan Saluran Irigasi Dusun Dua Ketukah Meningkatnya saluran irigasi Dusun Dua Ketukah 500 Meter 400.000.000

Peningkatan Saluran Irigasi Penomon Meningkatnya saluran irigasi Penomon 500 Meter 400.000.000

Peningkatan Saluran Irigasi Dusun Benyet Meningkatnya saluran irigasi Dusun Benyet 325 Meter 350.000.000

Page 175: bupati gayo lues provinsi aceh

Peningkatan Saluran Irigasi dari Datok ke Jelobok Meningkatnya saluran irigasi Datok ke Jelobok 325 Meter 350.000.000

Peningkatan Saluran Irigasi Ulun Tanoh Meningkatnya saluran irigasi Ulun Tanoh 300 Meter 300.000.000

Peningkatan Saluran Irigasi Pang Sabe Meningkatnya saluran irigasi Pang Sabe 300 Meter 300.000.000

Peningkatan Saluran Irigasi Ume Lah Meningkatnya saluran irigasi Ume Lah 300 Meter 300.000.000

Peningkatan Saluran Irigasi Putri Betung Meningkatnya saluran irigasi Putri Betung 600 Meter 575.000.000

Peningkatan Saluran Irigasi Pasir Putih Meningkatnya saluran irigasi Pasir Putih 200 Meter 160.000.000

Peningkatan Saluran Irigasi Agusen Meningkatnya saluran irigasi Agusen 2000 Meter 1.550.000.000

SKPK DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 8.456.582.000

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Rambu lalu lintas jalan Tersedianya rambu lalu lintas jalan Gayo Lues 938 Buah 1.804.712.000

Marka jalan Tersedianya marka jalan Gayo Lues 9500 Buah 433.010.000

Pagar Pengaman Jalan Tersedianya pagar pengaman jalan Gayo Lues 200 Buah 1.311.510.000

Deliniator Tersedianya deliniator Gayo Lues 1000 Buah 850.000.000

Paku Jalan Tersedianya paku jalan Gayo Lues 3000 Buah 1.200.000.000

Cermin Tikungan Tersedianya cermin tikungan Gayo Lues 29 Buah 207.350.000

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Penyediaan prasarana angkutan umum perkotaan (Halte, papan

Informasi Trayek, Rambu Tambahan)

Tersedianya prasarana angkutan umum

perkotaanGayo Lues 11 Unit 1.050.000.000

Sarana Transportasi Darat di Kawasan Perdesaan Gayo Lues 1.600.000.000

SKPK KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 8.000.000.000

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Instalasi Pengolahan Air Limbah: IPAL Puskesmas Tersedianya instalasi pengolahan air limbahBlangkejeren, Kutapanjang, Rikit

Gaib, Terangon, Putri Betung4 Unit 2.000.000.000

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber

Daya Alam

Restorasi Kondisi Sungai Gayo Lues 500 Ha 6.000.000.000

SKPKBADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA

BERENCANA 6.627.585.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Konstruksi Gedung Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Keluarga Berencana

Terbangunnya gedumg kantor badan

pemberdayaan perempuan dan keluarga

berencana

Blangkejeren 1 Unit 4.500.000.000

Page 176: bupati gayo lues provinsi aceh

Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB di Klinik KB

(Pelayanan KB Statis) dan Pelayanan KB Keliling (Pelayanan KB

Mobile)

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana

Pelayanan KB di Klinik KB (Pelayanan KB

Statis) dan Pelayanan KB Keliling (Pelayanan

KB Mobile)

Gayo Lues 750.000.000

Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan

Penggerakan KB

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana

Penyuluhan dan Penggerakan KB Gayo Lues 1.377.585.000

SKPKDINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN

UKM 25.000.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Pasar Rakyat Tersedianya pasar rakyatTerangun, Blangkejeren,

Kutapanjang, Putri Betung4 Unit 7.230.000.000

Pengembangan atau perluasan Gudang SRG Bertambahnya luas gudang SRG Blangkejeren 1 Unit 5.500.000.000

Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal Tersedianya sarana metrologi legal Gayo Lues 6 Unit 1.500.000.000

Pembangunan Sentra IKM Terbangunnya sentra IKMBlangkejeren, Kutapanjang, Putri

Betung6 Unit 9.770.000.000

Revitalisasi Sentra IKM Kec. Blangkejeren 1 Unit 1.000.000.000

SKPK SATPOL PP DAN WH 2.500.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Konstruksi Gedung Satpol PP Tersedianya gedung Satpol PP Gayo Lues 1 Unit 1.100.000.000

Konstruksi Pos Pantau Tibum Tranmas Tersedianya pos pantau tibum tranmas Gayo Lues 5 Unit 250.000.000

Pengadaan Kendaraan Dalmas Tersedianya kendaraan dalmas Gayo Lues 1 Unit 400.000.000

Pengadaan Kendaraan Patroli Tersedianya kendaraan patroli Gayo Lues 1 Unit 350.000.000

Pengadaan Kendaraan Angkut Tersedianya kendaraan angkut Gayo Lues 1 Unit 200.000.000

Pengadaan Alat Pelindung Diri Tersedianya alat pelindung diri Gayo Lues 40 Set 160.000.000

Pengadaan Alat Komunikasi Tersedianya alat komunikasi Gayo Lues 40 Buah 40.000.000

SKPK KECAMATAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.000.000.000

Konstruksi gedung kantor Kecamatan Pining, Kantor Kecamatan

Dabun Gelang, Kantor Kecamatan Trangun, Kantor Kecamatan

Tripe Jaya, Kantor Kecamtan Kuta Panjang

Terbangunnya gedung kantorKecamatan, Pining, Trangun, Dabun

Gelang, Tripe Jaya, Kuta Panjang5 Unit 9.000.000.000

Mobil Fungisonal Jemput

Antar Calon Aseptor KB

dan Mobil Distribusi Alokon

1. Dua Unit Balai

Penyuluhan KB di

Kecamatan, 2. KIE KIT

KKB, 3. BKB KIT, 4.

GenRe KIT, 5. Portabel

Public Adress, 6. IMPLANT

KIT, 7. UID KIT, 8.

Personal Compters (PC)

Page 177: bupati gayo lues provinsi aceh

SKPK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8.400.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Konstruksi Kantor Damkar Terbangunnya kantor damkarKec. Kuta Panjang, Kec.Terangun

dan Kecamatan Rikit Gaib3 Gedung 2.400.000.000

Pengadaan Kendaraan Damkar Tersedianya kendaraan damkar Gayo Lues 3 Unit 4.800.000.000

Pengadaan Kendaraan dan Support Damkar Tersedianya kendaraan dan support damkar Gayo Lues 1 Unit 600.000.000

Pengadaan Alat Pertolongan dan Penyelamatan Korban

Kebakaran

Tersedianya alat pertolongan dan

penyelamatan korban kebakaranGayo Lues 1 Paket 600.000.000

SKPK BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN 10.319.550.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian

(BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung

Penyuluhan,

Terbangunnya/ terehabnya BPP 11 Kecamatan 1 Paket 9.569.550.000

Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Lantai JemurTersedianya lumbung pangan masyarakat dan

lantai jemur

Kecamatan Tripe jaya, Kecamatan

Dabun Gelang4 Unit 750.000.000

SKPKDINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PETERNAKAN DAN

PERIKANAN 25.200.000.000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

Irigasi Air Tanah Tersedianya irigasi air tanah Gayo Lues 500.000.000

Irigasi Air Permukaan Tersedianya irigasi air permukaan Gayo Lues 1.750.000.000

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai,

danau dan sumber daya air lainnya

Embung Tersedianya embung Gayo Lues 700.000.000

Dam Parit Tersedianya dam parit Gayo Lues 2.800.000.000

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Pengembangan Jalan Usaha Tani; Berkembangnya jalan usaha tani Gayo Lues 7.200.000.000

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pembangunan/pengadaan prasarana dan sarana pengangkar

benih mendukung desa mandiri benih

Tersedianya prasarana dan sarana

pengangkar benihGayo Lues 1.200.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bibit

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi

Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Rumah Potong Hewan

Ruminansia Reguler, Rumah Potong Hewan Unggas, Pusat

Kesehatan Hewan, Penyediaan Sarana Pendukung

Terbangunnya/ terehabnya

UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan

Pakan Ternak, Rumah Potong Hewan

Ruminansia Reguler, Rumah Potong Hewan

Unggas, Pusat Kesehatan Hewan,

Penyediaan Sarana Pendukung

Gayo Lues 5.500.000.000

Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI)

UPTD Kabupaten/kota

Terbangunnya dan/ atau terehabnya BBI

UPTD

Kec. Blangkejeren dan Kec. Pantan

Cuaca 3.000.000.000

Page 178: bupati gayo lues provinsi aceh

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan

Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran

hasil perikananGayo Lues 2.550.000.000

SKPK DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 7.408.523.000

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Pengembangan hasil hutan non kayuTerlaksananya Pengembangan Hasil Hutan

non kayu

Putri Betung dan Dabun Gelang,

Blangkejeren dan Blangpegayon4 Unit 363.000

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pembangunan Bangunan Konservasi Tanah dan AirTerlaksananya Pembangunan Bangunan

Koservasi Tanah dan AirGayo Lues 8 Unit 660.000

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Penanaman di hutan rakyat Gayo Lues 350 Ha 3.307.500.000

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Integrasi Tanaman dan Ternak Gayo Lues 300 Ekor 1.500.000.000

Fasilitasi Penyuluhan dan Pendampingan Petani tembakauTerlaksanya Fasilitasi Penyuluhan dan

Pendampingan PetaniGayo Lues 200 Petani 600.000.000

Pembudidayaan Tani Tembakau Rakyat/Pemupukan BerimbangTerlaksananya Pembudidayaan tani

Tembakau RakyatGayo Lues 200 Ha 2.000.000.000

SKPK DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 5.101.669.000

Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

Pemasangan Jaringan SKTR Tersedianya jaringan SKTR Meloak Aih Ilang 0,5 kms 200.000.000

9 Unit

1,090 kW

1 Unit

10 kW

11 Unit

3 M3/hari

Penyusunan Studi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Energi Rerbarukan (FS dan DED)Tersusunnya FS dan DED

Dalam Wilayah Kabupaten Gayo

Lues3 Dokumen 500.000.000

Pemeliharaan PLTMH Off-grid Terpeliharanya PLTMH Off-grid

Ise-ise, Jamur Gele, Waih Nuso,

Marpunge, Tingkem, Pepelah, Air

Panas, Kute Lengat, Aih Kais

416.669.000

1.485.000.000

Rehabilitasi Pelayanan Tenaga Lsitrik dari PLTS Terpusat Off-

grid

Terehabnya pelayanan tenaga listrik dari

PLTS terpusat Off-gridDesa Lesten Kecamatan Pining 2.500.000.000

Pembangunan Instalasi Biogas skala rumah tanggaTersedianya instalasi biogas skala rumah

tangga

Dalam Wilayah Kabupaten Gayo

Lues


Related Documents