1
BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : 15 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2016
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI GAYO LUES,
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektifitas dan transparansi
pelaksanaan tugas dan kewenangan Bupati beserta seluruh
jajaran perangkat daerah secara lebih terarah, terukur,
terprogram dan proporsional sekaligus sebagai tolak ukur
penilaian pertanggungjawaban selama masa jabatan Bupati;
b. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
perencanaan pembangunan nasional, menyebutkan untuk
mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan
pengawasan pembangunan perlu ditetapkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan Peraturan Bupati.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan
Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh
Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang
dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik .........../2
2
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4745;
10. Peraturan...…/3
3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang Master
Plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi
Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2),
sebagaimana telah di ubah dalam Qanun Kabupaten Gayo
Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun
Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55);
15. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gayo Lues
2013-2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 65);
16. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah
Tahun 2013 Nomor 66);
3. Undang………/2
17.Qanun……../4
4
17. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Tahun 2013 Nomor 67);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten yang
selanjutnya disingkat RPJP Kabupaten adalah dokumen
perencanaan pembangunan Kabupaten Gayo Lues yang memuat
visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu
20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun
2025;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo
Lues yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen
perencanaan pembangunan Kabupaten Gayo Lues yang memuat
penjabaran dari visi, misi dan program Bupati untuk jangka
waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP
Daerah;
6. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut
RKPK, adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun;
7. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK;
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
yang selanjutnya disingkat KUAPBK adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
MEMUTUSKAN……/4
Pembiayaan.......5
5
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1
(satu) tahun;
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
1. Maksud RKPK adalah Menyediakan acuan resmi bagi
Pemerintah Daerah dan DPRK dalam rangka menyusun RAPBK
yang didahului dengan penyusunan KUA, serta penentuan PPAS
Tahun 2016 dan Sebagai pedoman Penyusunan Renja SKPK
Tahun 2016.
2. Tujuan RKPK adalah Mewujudkan visi dan misi pembangunan
daerah, yang berisikan sasaran , prioritas dan kebijakan daerah
dan tingkat pencapaian kemajuan yang diharapkan pada setiap
aspek yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran,
Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan,
Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan, Wadah bagi segenap aspirasi
masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan
dalam forum MUSRENBANG dan selanjutnya disampaikan
kepada DPRK.
BAB III
SISTEMATIKA RKPK
Pasal 3
(1) RKPK disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum
penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika
dokumen RKPK serta maksud dan tujuan.
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPK Tahun Lalu Dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan,
Menguraikan………/6
6
menguraikan gambaran umum kondisi daerah dan
evaluasi pelaksanaan RKPK tahun lalu
BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Kabupaten dan
Kebijakan Keuangan Kabupaten, mengemukakan
tentang arah kebijakan ekonomi Kabupaten dan arah
kebijakan keuangan Kabupaten.
BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten,
menjelaskan tentang prioritas dan sasaran
pembangunan Kabupaten.
BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten,
memuat penjelasan mengenai rencana program dan
kegiatan prioritas Kabupaten beserta tujuan dan
sasarannya.
BAB VI Penutup, menguraikan tentang hal-hal pokok yang
termuat dalam keseluruhan dokumen RKPK, sebagai
bagian penegasan Pemerintah Kabupaten kepada
semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPK
sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPK sebagaimana
dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan.
BAB IV PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPK
Pasal 4
RKPK Tahun 2016 merupakan penjabaran dari RPJMK tahun
2012-2017, dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja
(RENJA) SKPK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten.
Pasal 5
(1) RKPK Tahun 2016 disusun berdasarkan visi dan misi Kepala
Daerah sebagaimana di atur dalam RPJMK tahun 2012-2017.
(2) RKPK Tahun 2016 memuat rancangan kerangka ekonomi
Kabupaten, program prioritas pembangunan Kabupaten,
rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju
dengan………/7
7
dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu
indikatif, baik bersumber dari APBK maupun sumber-sumber
lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
(3) RKPK Tahun 2016 disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan.
Pasal 6
(1) RKPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) menjadi
pedoman bagi :
a. Pemerintah Kabupaten dalam menyusun KUAPBK Tahun
Anggaran 2016.
b. Pemerintah Kabupaten dalam menyusun PPAS Kabupaten
Tahun Anggaran 2016.
c. SKPK dalam menyusun RKA-SKPK sesuai pedoman
penyusunan yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) RKPK Tahun 2016 merupakan Rencana Strategis Tahunan
sebagai pedoman penyusunan RAPBK
(3) RKPK memuat hal yang harus dilaksanakan oleh Tim
Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) ketika rapat bersama
DPRK saat penyusunan RAPBK.
Pasal 7
SKPK dalam jajaran Pemerintah Kabupaten melaksanakan
program/kegiatan dalam RKPK yang dituangkan dalam APBK
Tahun Anggaran 2016.
Pasal 8
SKPK dalam jajaran Pemerintah Kabupaten dapat melakukan
konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten dan Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten dalam menyusun RKA-SKPK.
Pasal 9
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten melakukan
pemantauan/pengendalian terhadap pelaksanaan RKPK Tahun
2016….…/8
8
2016 yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran yang
telah dijabarkan dalam PPAS serta RKA-SKPK sebagai dasar
penyusunan RAPBK Tahun Anggaran 2016.
BAB V
PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Gayo Lues.
Disahkan di Blangkejeren,
pada tanggal H 1436ban Sya' 12
M2015Mei 30
BUPATI GAYO LUES
H. IBNU HASIM
Diundangkan di Blangkejeren,
pada tanggal H 1436ban Sya' 12
M2015Mei 30
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,
H. THALIB
BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2015 NOMOR. ......
RKPD Gayo Lues Tahun 2015 ii
DAFTAR ISI
Hal
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I Pendahuluan .......................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ................................................................................. 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ............................................................... 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen ............................................................... 4
1.4. Sistematika Dokumen RKPK ............................................................ 6
1.5. Maksud Dan Tujuan .......................................................................... 7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN 2014 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 8 I GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .................................. 8
2.1. Aspek Geografis dan Demografis .............................................. 8
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah............................................ 8
2.1.1.1. Topografi .............................................................................. 9
2.1.1.2. Geologi ................................................................................. 10
2.1.1.3. Hidrologi ..... ......................................................................... 12
2.1.1.4. Klimatologi ......................................................................... . 14
2.1.1.5. Penggunaan Lahan ............................................................... 14
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ............................................. 15
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana ........................................................ 16
2.1.4. Demografi ............................................................................... 17
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .............................................. 19
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ...................... 19
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB .............................................................. 19
2.2.1.2. Laju Inflasi ............................................................................ 20
2.2.1.3. Pendapatan Perkapita ............................................................ 21
2.2.1.4. Pengembangan Wilayah Transmigrasi................................... 21
2.2.1.5. Tingkat Kemiskinan.............................................................. 22
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial...................................................... 23
2.2.2.1. Pendidikan............................................................................. 23
2.2.2.2. Kesehatan.............................................................................. 24
2.2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia.............................................. 26
2.2.2.4. Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran..................... 26
2.3. Aspek Pelayanan Umum ............................................................. 28
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib.................................................. 28
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan................................................. 32
2.4. Aspek Daya Saing Daerah ......................................................... 33
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah....................................... 33
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur...................................... 38
2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia.................................................. 43
II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPK
TAHUN 2015 ..................................................................................... 44
III TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN.......................................... 51
IV STRATEGI KE DEPAN YANG AKAN
DILAKSANAKAN..................................... ............................................ 52
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH ........................................................................ 54
RKPD Gayo Lues Tahun 2015 iiii
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................... 55
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 55
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan
Tahun 2014...................................................................................... 58
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .................................................... 58
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah............................................... 61
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah..................................................... 62
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.............................................. 64
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ........... 66 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ................................................... 66
4.2. Prioritas dan Pembangunan ............................................................... 69
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 70
BAB VI PENUTUP .............................................................................................. 72
RKPD Gayo Lues Tahun 2015 iiiiii
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues ............................. 9
Tabel 2.2 Ketinggian Tempat, Luas Wilayah dan Prosentase ................................. 10
Tabel 2.3 Formasi Geologi, Luasan dan Presentasenya di Kabupaten Gayo
Lues .......................................................................................................... 11
Tabel 2.4 Jenis Tanah, Luasan dan Presentasenya di Kabupaten Gayo Lues ................... 12
Tabel 2.5 Luas Sawah, Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Dan Rata-Rata Produksi Padi
Kabupaten Gayo Lues ................................................................................. 13
Tabel 2.6 Luas Penggunaan Lahan Di Kabupaten Gayo Lues.................................. 14
Tabel 2.7 Penempatan Wilayah Pengembangan (WP) ............................................. 16
Tabel 2.8 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 ............. 17
Tabel 2.9 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011-2020 ............. 18
Tabel 2.10 Perkiraan Penduduk Kabupaten Gayo Lues Menurut Kelompok Umur ........... 18
Tabel 2.11 PDRB Gayo Lues Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
2010-2013 ................................................................................................. 19
Tabel 2.12 PDRB Gayo Lues Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
2010-2013 ................................................................................................. 20
Tabel 2.13 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Gayo
Lues ..... ..................................................................................................... 23
Tabel 2.14 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Gayo Lues ............ 23
Tabel 2.15 Angka Harapan hidup Aceh Tahun 2007-2011........................................ 24
Tabel 2.16 Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita Menurut Jenis Kelamin,
Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Gayo Lues, 2013 .................... 25
Tabel 2.17 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gayo Lues tahun 2008-2013 ......... 26
Tabel 2.18 APS Kab. Gayo Lues dan Prov. Aceh (Persen), 2011-2013 ............................ 28
Tabel 2.19 Banyaknya Sekolah Taman Kanak-Kanak, SD,SMP, SMA Dirinci Menurut
Kecamatan DalamKabupaten Gayo Lues, 2013 ............................................. 29
Tabel 2.20 Jumlah Sarana dan Petugas Kesehatan, 2013 ........................................... 31
Tabel 2.21 Tingkat capaian rata-rata untuk masing-masing sasaran dalam RKPK
tahun 2014 ................................................................................................ 44
Tabel 3.1 Indikator Ekonomi Makro ........................................................................ 57
Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Gayo Lues ......... 60
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues ....................... 62
Tabel 3.4 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gayo Lues ..................................... 65
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2012-2017 ..................................................................................... 67
RKPD Gayo Lues Tahun 2015 iivv
DAFTAR GAMBAR
Hal
Gambar 2.1 Persentase Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan Dalam Kabupaten
Gayo Lues .................................................................................................. 9
Gambar 2.2 Peta Ketinggian Kabupaten Gayo Lues ......................................................... 10
Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten GayoLues ............................................................. 11
Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah ......................................................................................... 12
Gambar 2.5 Peta Wilayah Sungai Kabupaten Gayo Lues .................................................. 13
Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Gayo Lues........................................ 15
Gambar 2.7 Laju Implisit Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh Menurut
Lapangan Usaha 2012-2013 ..................................................................... 21
Gambar 2.8 Jumlah dan Persentase penduduk Miskin Tahun 2007-2013 ........................... 22
Gambar 2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2012-2013 ..................................... 30
Gambar 2.10 Persentase penduduk usia 10 tahun keatas Menurut Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan Tahun 2011 .................................................................. 28
Gambar 2.11 Jumlah Guru dan Murid SD, SMP DAN SMA (orang) Tahun 2013 ................. 30
Gambar 2.12 Perkembangan Nilai Pengeluaran Perkapita Sebulan Penduduk ............. 34
Gambar 2.13 Nilai dan Proporsi Pengeluaran Perkapita Non MakananSebulan,
2010-2013 ................................................................................................. 35
Gambar 2.14 Nilai Rumah Tangga menurut Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar (Persen),
2013...... ..................................................................................................... 39
Gambar 2.15 Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum (Persen), 2013 .................. 41
Gambar 3.1 Distribusi persentase PDRB ADHB Gayo Lues Menurut Lapangan
UsahaTahun 2013 ..................................................................................... 56
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) merupakan
dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Dalam pelaksanaan
pembangunan, RKPK menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja
Pemerintah Daerah (RAPBK). Penyusunan RKPK merupakan pelaksanaan dari Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Penyusunan RKPK merupakan pelaksanaan dari tahapan sistem perencanaan
pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK). Dimana RKPK
merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten serta mengacu pada RKP Provinsi dan RKP
Nasional. Penyusunan RKPK ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional,
Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues setiap tahun melakukan pembangunan daerah
secara terencana dalam rangka perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi
seluruh masyarakat Gayo Lues. Berbagai sumberdaya yang ada dimanfaatkan dalam
pembangunan tersebut, yang perencanaannya tetap berpegang kepada azas prioritas.
Perencanaan dilaksanakan secara spesifik, terukur, didukung ketersedian sumber daya serta
tepat waktu. Dalam pelaksanaan merupakan hal yang harus dipenuhi agar tujuan
pembangunan dapat tercapai.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kabupaten Gayo
Lues (RPJMK) Tahun 2012-2017, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun
2016 berada pada tahap pengembangan untuk memantapkan Pembangunan secara
menyeluruh sebagai upaya menyiapkan kemandirian masyarakat Gayo Lues dalam berbagai
bidang, hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gayo Lues.
Kedudukan RKPK dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gayo Lues
adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
2
dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten (SKPK), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan
perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi
masyarakat, penyusunan RKPK ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang
diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)
tahunan mulai dari tingkat kampung, kecamatan sampai ketingkat kabupaten yang akhirnya
ke tingkat provinsi dan Nasional dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPK juga
diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh
Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor
4421);
3. Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambagan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang Master Plan percepatan
dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
15. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten
Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo
Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
4
16. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gayo Lues 2013-2033 (Lembaran
Daerah Tahun 2013 Nomor 65);
17. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 66);
18. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 67);
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPK
sebagai penjabaran dari RPJM Kabupaten, RKPK yang berpedoman pada RPJMK juga
mengacu pada RPJM provinsi dan RPJMN. Oleh karena itu, RKPK Kabupaten Gayo Lues
tahun 2016 disusun dengan berpedoman kepada RPJM Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-
2017, mengacu pada RPJM Provinsi Aceh Tahun 2012–2017, serta RPJM Nasional Tahun
2015–2019.
Dalam penyusunan dokumen RKPK Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016
digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah,
yaitu sebagai berikut:
1) RPJM Nasional
RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden No.02/2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pada tanggal 15
Januari 2010. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dari Perpres No.5/2010, yaitu: (i)
Buku I dengan judul: ” agenda pembangunan nasional”, (ii) Buku II dengan judul: ”agenda
pembangunan bidang”, dan (iii) Buku III dengan judul: ”agenda pembangunan wilayah”.
RPJM Nasional tersebut menjadi acuan penyusunan Rancangan Awal RKPK
Kabupaten Gayo Lues, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan
program kewilayahan / regional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2015-2019, arah kebijakan umum RPJMN Tahun 2015-2019 pada upaya,
(a). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (b).
Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan,
(c).Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(d).Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim,
(e).Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh, (f).Meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, (g).Mengembangkan dan Memeratakan
Pembangunan Daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
5
2) RPJM Provinsi Aceh
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 yang
ditetapkan dengan Qanun Aceh No 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Aceh Tahun 2012-2017. Diharapkan setiap daerah memperhatikan Arah
Kebijakan Pembangunan Daerah diantaranya:
1. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMA ke
dalam RKPK Tahun 2016, dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja
RKPK tahun 2014 dan mengacu Rancangan Awal RKPK Provinsi Aceh Tahun
2016 bagi Kabupaten/Kota.
2. Mendasarkan RPJMA Tahun 2012-2017, tahun 2016 merupakan Tahun keempat
dari tahapan Perwujudan Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan
mandiri berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai wujud MOU
Helsinki.
3) RPJM Kabupaten Gayo Lues
Qanun Gayo Lues No 14 Tahun 2013 tentang RPJM Kabupaten Gayo Lues tahun
2012-2017 memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih; dan rancangan
rencana teknokratik, untuk periode perencanaan 5 tahunan.
RKPK Kabupaten Gayo Lues tahun 2016 merupakan tahun keempat pelaksanaan
RPJM Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017. Tema meningkatkan Sinergi Perencanaan
Pembangunan Dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Gayo Lues Sejahtera.
4) RENJA – SKPK
Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun, yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan rancangan Renja SKPK merupakan tahapan awal yang harus dilakukan
sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPK yang definitif. Rancangan Rencana
Kerja (Renja) SKPK Tahun 2016 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPK
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Renja
SKPK, adalah sebagai berikut:
a. Mengacu pada rancangan awal RKPK Tahun 2016, yang digunakan sebagai acuan
perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja
SKPK Tahun 2016, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal
RKPK Tahun 2016.
b. Mengacu pada Renstra SKPK Tahun 2012-2017, sebagai acuan penyusunan
tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju
berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPK yang disusun ke dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
6
rancangan Renja SKPK, selaras dengan Renstra SKPK.
c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk
tercapainya sasaran Renstra SKPK berdasarkan pelaksanaan Renja SKPK tahun-
tahun sebelumnya.
d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan,
sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam
rancangan Renja SKPK, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait
dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK.
e. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan
SKPK, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPK
mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang
tercantum dalam rancangan awal RKPK.
1.4. Sistematika Dokumen RKPK
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Kabupaten Gayo Lues tahun 2016
disusun dalam sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen,
sistematika dokumen RKPK serta maksud dan tujuan.
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Menguraikan Gambaran Umum Kondisi Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan
RKPK Tahun Lalu
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
Mengemukakan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan
keuangan daerah.
BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Menjelaskan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Memuat penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan prioritas daerah
beserta tujuan dan sasarannya.
BAB VI. PENUTUP
Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan
dokumen RKPK, sebagai bagian penegasan Pemerintah Daerah kepada
semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPK sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
7
1.5. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Kabupaten Gayo Lues Tahun
2016 disusun dengan maksud untuk :
a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (RAPBK) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBK
(KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
2016.
b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
(Renja SKPK) Tahun 2016.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Kabupaten
Gayo Lues Tahun 2016 adalah :
a. Mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisikan sasaran , prioritas
dan kebijakan daerah dan tingkat pencapaian kemajuan yang diharapkan pada setiap
aspek yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
b. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
c. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.
d. Wadah bagi segenap aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang
disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(MUSRENBANG) dan selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
8
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN 2014
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
I. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografis dan Demografis
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Letak geografis Kabupaten Gayo Lues berada pada 96o 43’ 24” – 97o 55’24” BT
dan 3o 40’ 26” – 4o 16’ 55” LU. Kabupaten Gayo Lues disebelah timur berbatasan dengan
Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Langkat (Prov.Sumut). Sedangkan sebelah barat
berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Nagan Raya. Di sebelah
utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, dan Aceh Timur, Kabupaten Nagan Raya
serta di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan
Aceh Barat Daya. Wilayah Kabupaten Gayo Lues terletak di ketinggian 100-3000 meter di
atas permukaan laut (m dpl), 56.08 persen wilayahnya berada di ketinggian 1000-3000
meter di atas permukaan laut dan 43.93 persen wilayahnya berada di kemiringan di atas 40
persen yang berupa pegunungan.
Sebagian kawasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung
Leuser yang diandalkan sebagai paru-paru dunia. Ibukota kecamatan terjauh di Kabupaten
Gayo Lues adalah Rerebe yang menjadi ibukota Kecamatan Tripe jaya, dengan jarak 55
Km. Sedangkan ibukota kecamatan terdekat di Kabupaten Gayo Lues adalah Badak Bur
Jumpe sebagai ibukota Kecamatan Dabun Gelang sejauh 2 Km. Luas wilayah Kabupaten
Gayo Lues adalah 5549,92 km2.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Luas Wilayah Kabupaten Gayo
Lues adalah 571.990,90 Ha Sedangkan menurut GIS luas wilayah Kabupaten Gayo Lues
adalah 554.991,06 Ha atau 10% dari luas Provinsi Aceh. Kabupaten Gayo Lues memiliki 11
kecamatan, 25 mukim, dan 145 desa atau kampung yang terdiri dari 51 desa swadaya, 63
desa swakarya, dan 31 swasembada. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan
Pining dengan luas wilayah 135.008,35Ha, atau 24.33 persen dari luas wilayah, sedangkan
kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah kecamatan Blangkejeren dengan luas
wilayah 16.605,63 Ha atau 2.99 persen dari luas wilayah Kabupaten Gayo Lues. Nama
kecamatan dan luas secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
9
Gambar 2.1
Persentase Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan Dalam Kabupaten Gayo Lues, 2013
Sumber : Profil Gayo Lues Tahun 2014
Tabel 2.1.
Nama dan Luas Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues
NO. KECAMATAN IBUKOTA KECAMATAN LUAS
Ha %
1. Blangkejeren Blangkejeren 16.605,63 2,99
2. Kuta Panjang Kuta Panjang 26.952,72 4,86
3. Terangun Terangun 67.180,27 12.10
4. Rikit Gaib Ampa Kolak 26.407,84 4,76
5. Pining Pining 135.008,35 24,33
6. Blang Jerango Buntul Gemuyang 38.241,70 6,89
7. Blang Pegayon Cinta Maju 27.218,09 4,90
8. Dabun Gelang Burjumpe 44.471,13 8,01
9. Putri Betung Gumpang 99.686,09 17,96
10. Pantan Cuaca Kenyaran 29.506,51 5,32
11. Tripe Jaya Rerebe 43.722,73 7,88
Jumlah 554.991,06 100,00
Sumber : Rencana Tata Ruang Gayo Lues 2012-2023
2.1.1.1 Topografi
Kabupaten Gayo Lues terletak pada ketinggan 100-3000 meter di atas permukaan
laut (dpl). Ketinggian tempat paling dominan adalah pada ketinggian 1.000-1.500 mdpl
yaitu seluas 175.944,16 hektar atau 31.70%, sedangkan luasan terkecil berada pada
ketinggian > 3.000 yaitu 3.387,44 hektar atau sekitar 0.61%. Sebaran ketinggian tempat
dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.2.
Kuta Panjang
5% Blang Jerango
7%Blangkejeren
3%
Putri Betung
18%
Dabun Gelang
8%
Blang Pegayon
5%
Pining
24%
Rikit
Gaib
5%
Pantan
Cuaca
5%
Terangun
12%
Tripe Jaya
8%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
10
Tabel 2.2
Ketinggian Tempat, Luas Wilayah dan Presentase
No. Ketinggian (mdpl) Luas (ha) Presentase (%)
1 100 - 500 22,661.56 4.08
2 500 - 1.000 115,955.36 20.89
3 1.000 - 1.500 175,944.16 31.70
4 1.500 - 2.000 135,293.80 24.38
5 2.000 - 2.500 75,571.01 13.62
6 2.500 - 3.000 26,177.73 4.72
7 > 3.000 3,387.44 0.61
Jumlah 554,991.06 100,00
Sumber : Profil Gayo Lues Tahun 2014.
Gambar 2.2 Peta Ketinggian Kabupaten Gayo Lues
2.1.1.2. Geologi
Wilayah Kabupaten Gayo Lues tersusun dari berbagai jenis formasi batuan. Susunan
batuan di sebelah tengah dan utara terdiri dari Farmasi Batu Gamping. Sedangkan susunan
Batu Granit letaknya menyebar. Susunan yang mendominasi adalah Formasi Gamping.
Pada bagian selatan tersusun oleh Formasi Alas, Layangbaung dan Mikrodolit Dalam.
Secara lebih rinci mengenai kondisi geologi dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan Tabel 2.3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
11
Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten GayoLues
Tabel 2.3
Formasi Geologi, Luasan dan Presentasenya di Kabupaten Gayo Lues No. Formasi Geologi Luas (ha) Presentase (%)
1 Anggota Batu Gamping Reuengeuet 233.10 0.04
2 Anggota Terlis 1,947.06 0.35
3 Batolit Serbajadi 2,309.00 0.42
4 Batu Gamping Tak Terpisahkan 2,528.98 0.46
5 Batuan Gamping Kenyaran 2,537.02 0.46
6 Dusun Member 3,012.35 0.54
7 Formasi Alas 3,197.97 0.58
8 Formasi Batu Gamping Sise 3,229.74 0.58
9 Formasi Batu Gamping Ujeuen 3,841.20 0.69
10 Formasi Batuan Gamping Brawan 4,874.13 0.88
11 Formasi Batugamping Sembuang 5,466.74 0.99
12 Formasi Batugamping Ujeuen 7,307.51 1.32
13 Formasi Gunung Api Akul 7,463.25 1.34
14 Formasi Kutacane 8,606.63 1.55
15 Formasi Layangbaung 11,156.63 2.01
16 Formasi Layangbaung 15,355.75 2.77
17 Formasi Rampong 18,705.61 3.37
18 Granit Lamacut 25,363.12 4.57
19 Granit Palok 26,390.76 4.76
20 Granodiorit Pantan Dadalu 31,026.77 5.59
21 Granodiorit Tak Bernama 38,088.38 6.86
22 Kelompok Woyla Tak Terpisahkan 55,117.29 9.93
23 Komplek Kais 118,019.76 21.27
24 Mikrodiolit Dalam 159,212.32 28.69
JUMLAH 554,991.06 100,00
Sumber : Peta RBI Gayo Lues Tahun 1978 dan Spot 2.5 tahun 2009, hasil digitasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
12
Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues terdiri dari tanah jenis alluvial
hidromof, hidromof kelabu, podsolik merah kuning, latosol dan podsolik coklat. Di lahan-
lahan yang dijadikan persawahan didominasi oleh jenis tanah alluvial hidromof dan
hidromof kelabu, sedangkan pada daerah pergunungan jenis tanah pada umumnya adalah
latosol, podsolik merah kuning dan kambisol. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel
2.4 dan Gambar 2.4.
Tabel 2.4
Jenis Tanah, Luasan dan Presentasenya di Kabupaten Gayo Lues
No. Jenis Tanah Luas Wilayah (ha) Presentase (%)
1 Aluvual Hidromof (fluvaquepts) 8,464.58 1,79
2 Hidromof Kelabu (eutrodeptsl) 7,273.93 1,18
3 Kambisol (dystropepts) 85,703.40 17,42
4 Latosol (dystrandepts) 13,333.41 2,39
5 Podsolik Merah Kuning (hapludults) 403,365.04 70,15
6 Podsolik Coklat (eutropepts) 36,850.70 7,06
JUMLAH 554,991.06 100,00
Sumber : Profil Gayo Lues Tahun 2014
Gambar 2.4. Peta Jenis Tanah
2.1.1.3. Hidrologi
Potensi sumber daya air di Kabupaten Gayo Lues sangat besar untuk
dikembangkan. Kawasan Kabupaten Gayo Lues merupakan hulu aliran sungai besar yakni
WS Alas-Singkil, WS Tripa-Bateue, WS Tamiang-Langsa, WS Krueng Baro-Kleut, dan
WS Jambo Aye. Potensi sumber daya air tersedia cukup besar. Pemanfaatan secara umum
adalah untuk pengairan pertanian, sumber air bersih dan sumber pembangkit listrik.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
13
Gambar 2.5 Peta Wilayah Sungai Kabupaten Gayo Lues
Sampai saat ini upaya pemanfaatan sumber daya air untuk pertanian air
dilaksanakan melalui pembangunan irigasi untuk lahan pertanian. Luas lahan persawahan
yang produktif tahun 2012 adalah sebanyak 7746 hektar.
Tabel 2.5
Luas Sawah, Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Dan Rata-Rata Produksi Padi Kabupaten
Gayo Lues , 2013
NO
KECAMATAN
LUAS (Ha) PRODUKSI
(Ton)
Rata - Rata
Produksi Per
Hektar Tanah
Sawah Tanaman Panen
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Kuta Panjang 1 122 1 748 1 700 7 650 4.5
2. Blang Jerango 1 305 2 389 1 990 8 955 4.5
3. Blangkejeren 1 353 1 902 2 320 10 904 4.7
4. Putri Betung 331 527 420 1 848 4.4
5. Dabun Gelang 627 1 127 980 4 998 5.1
6. Blang Pegayon 546 965 1 110 5 438 4.9
7. Pining 196 266 266 1 090.6 4.1
8. Rikit Gaib 750 980 980 4 214 4.3
9. Pantan Cuaca 425 595 560 2 408 4.3
10. Terangun 676 776 870 3 741 4.3
11. Tripe Jaya 415 920 830 3 486 4.2
2013 7 746 12 195 12 026 54 732.6 4.55
JUMLAH 2012 7 746 11 386 11 042 50 212 4.55
2011 8 380.46 14 454 14 260 64 795 4.48
2010 8 400.36 14 044 13 503 60 849.70 4.49 Sumber : Profil Gayo Lues Tahun 2014
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
14
2.1.1.4. Klimatologi
Wilayah Kabupaten Gayo Lues menurut Mohr, Schimidt dan Ferguson termasuk
Iklim B (basah). Iklim Kabupaten Gayo Lues lebih basah jika dibandingkan dengan bagian
utara Provinsi Aceh. Hal ini akibat pengaruh letak Kabupaten Gayo Lues di daerah medium
sampai tinggi, dimana daerah ini mempunyai curah hujan yang tinggi.
Rata-rata suhu udara bulanan di Kabupaten Gayo Lues adalah 27o C. Bulan
terpanas terjadi pada Bulan Maret-Mei yaitu berkisar 30o C, sedangkan Bulan September-
Desember merupakan bulan-bulan dengan suhu terendah, dengan suhu udara berkisar 25o C.
Kelembaban udara di Kabupaten Gayo Lues cukup tinggi yaitu berkisar 84–89% dengan
rata-rata dalam 10 tahun terakhir 86,6 %.
2.1.1.5. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan merupakan pencerminan dari hubungan antara alam/lahan dengan
manusia dalam kegiatannya. Apabila jumlah manusia sangat kecil dibandingkan dengan
luas wilayah/kawasan, maka dapat diartikan bahwa penggunaan lahan belum banyak
bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Penggunaan lahan merupakan suatu
bentuk dari segala aktifitas yang saat ini dilakukan oleh masyarakat di atas suatu lahan.
Aktifitas tersebut selanjutnya dikelompokkan dalam suatu guna lahan yang merupakan
dominasi dari pemanfaatan ruang yang ada.
Hutan Produksi merupakan penggunaan lahan terbesar kedua yang mencapai luas
299.09 Ha, atau sekitar 23.14 % Selanjutnya permukiman mempunyai luas sebesar 53.45
Ha, atau sekitar 4.13 % Penggunaan lahan eksisting paling kecil adalah kawasan hankam.
Lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Gayo Lues tahun 2014
dapat dilihat pada Tabel 2.6. dan Gambar 2.6.
Tabel 2.6
Luas Penggunaan Lahan Di Kabupaten Gayo Lues
Penggunaan Lahan Luas
Area (Km2)
Persentase
Percent (%) Land Use
(1) (2) (3)
1 Kawasan Lindung
Protected Areas 4 256.91 76.70
a.
TNGL 2 015.5 47.35
TNGL
b.
Hutan Lindung 2 209.2 51.90
Forest Preserve
c.
Kawasan Lindung Lainnya 32.21 0.76
Other Protected Area
2 Kawasan Budidaya
Cultivation Area 1 292.79 23.29
a.
Hutan Produksi 299.09 23.14
Production Forest
b. Hutan Produksi Terbatas 256.77 19.86
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
15
Limited Production Forest
c. Pemukiman
53.45 4.13 settlements
d. Pertanian dan Perkebunan
607.64 47.00 Agriculture and Horticulture
e. Transmigrasi
69.44 5.37 Transmigration
f. Kawasaan Hankam dan Bandara
2.91 0.23 Top Security Area and Airport
g.
Kawasan Budidaya Lainnya 3.49 0.27
Other Cultivation Area
Jumlah/Total 5 549.92 100 Sumber : Profil Gayo Lues Tahun 2014
Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Gayo Lues
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah
Dominasi pemanfaatan ruang kota mencakup hasil pembangunan yang saat ini
memiliki nilai strategis bagi pembangunan ekonomi dan sosial budaya yang didukung oleh
sistem jaringan prasarana dan sarana lingkungan, sebagai salah satu modal dasar utama bagi
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkesinambungan.
Berdasarkan surat Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor :
HK.01 03-Dr/447 tentang Persetujuan Substansi atas Rancangan Qanun Kabupaten Gayo
Lues tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gayo Lues tahun 2012-
2032 dan Rekomendasi Gubernur Aceh Nomor 650/13221 tanggal 23 Mei 2012, penetapan
wilayah pengembangan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.7.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
16
Tabel 2.7
Penempatan Wilayah Pengembangan (WP)
NO. HIERARKI
/FUNGSI PUSAT KETERANGAN
1. PKL 1. BLANGKEJEREN Ibukota Kabupaten Gayo Lues
2. PKLp 1. TERANGUN Ibukota Kecamatan Terangun
2. PINING Ibukota Kecamatan Pining
3. PPK 1. KUTA PANJANG Ibukota Kecamatan Kuta Panjang
2. AMPAKOLAK Ibukota Kecamatan Rikit Gaib
3. CINTA MAJU
Ibukota Kecamatan
Blangpegayon
4. BADAK BUR JUMPE
Ibukota Kecamatan Dabun
Gelang
5. REREBE Ibukota Kecamatan Tripejaya
6. BUNTUL GEMUNYANG Ibukota Kecamatan Blangjerango
7. GUMPANG Ibukota Kecamatan Putri Betung
8. KENYARAN Ibukota Pantan Cuaca
4. PPL 1. PANTAN ANTARA
2. AIR JERNIH
3. SANGIR
4. PINTU RIME GAYO
5. GOH LEMU
6. PASIR ANTARA
7. MARPUNGE
Sumber : RTRW Kabupaten Gayo Lues tahun 2012-2032
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana
Kawasan rawan tanah longsor umumnya terjadi akibat proses perpindahan massa
tanah oleh aliran permukaan (run off) pada wilayah yang mempunyai topografi yang curam.
Permasalahan banjir dan longsor yang terjadi selama ini, sangat terkait dengan adanya
fenomena alam dan perilaku manusia dalam penyelenggaraan/ pengelolaan alam. Konsep
dasar yang harus dipahami dalam penyelenggaraan/ pengelolaan longsor adalah pemahaman
dasar terkait dengan pengertian dan ruang lingkup keseimbangan ekosistem, yang
mempunyai limitasi pemanfaatan.
Kawasan rawan longsor di Kabupaten Gayo Lues berada di :
a. Desa Pungke Jaya, Desa Ramung Kecamatan Putri Betung;
b. Desa Genting Kecamatan Dabun Gelang;
c. Desa Ise-Ise Kecamatan Pantan Cuaca; dan
d. Desa Pining, Desa Pertik, Desa Ekan, Desa Pasir Putih Kecamatan Pining;
Kawasan rawan banjir tidak ditemui secara permanen di Kabupaten Gayo Lues.
Hanya pada beberapa daerah yang dilalui oleh sungai-sungai besar di wilayah Kabupaten
Gayo Lues, yaitu Krueng Tripe dimana bencana banjir yang terjadi hanya sesaat. Wilayah
tersebut dikategorikan rawan banjir karena kondisi kawasan tangkapan air yang sempit,
drainase yang jelek dan pengelolaan kawasan atasnya yang tidak memperhatikan kaidah
konservasi, menyebabkan sebagian besar air hujan menjadi aliran permukaan (run off) yang
terkumpul di wilayah lembah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
17
2.1.4. Demografi
Penduduk Kabupaten Gayo Lues pada umumnya merupakan suku Gayo, Minang,
Aceh, Alas, Jawa, Batak dan yang lainnya. Perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Gayo
Lues pada pertengahan tahun 2013 berjumlah 84.511 jiwa yang terdiri dari 41.957 laki-laki
dan 42.554 perempuan dengan rasio jenis kelamin 99.
Wilayah yang terbanyak jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Blangkejeren
yakni sebanyak 25.955 jiwa, dan yang terkecil jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan
Pantan Cuaca yakni 3.697 jiwa.
Pada tahun 2014 kepadatan penduduk tercatat sebesar 15.23 jiwa/Km2 persegi.
Penduduk Kabupaten Gayo Lues tersebar pada 11 kecamatan dengan angka kepadatan
penduduk bervariasi. Kecamatan Blangkejeren mempunyai angka kepadatan penduduk
tertinggi di Kabupaten Gayo Lues yaitu sebanyak 156.30 jiwa/Km2, sedangkan kepadatan
penduduk terendah terdapat di Kecamatan Pining yaitu 3.40 jiwa/Km2. Kepadatan tersebut
merupakan kepadatan kotor atau jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Kepadatan
seharusnya adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas permukiman. Untuk lebih jelasnya
mengenai jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014 dapat
dilihat pada Tabel 2.8.
Tabel 2.8
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013
Kecamatan Luas ( km2 ) Penduduk
Kepadatan Penduduk
(Jiwa/Km2)
(1) (2) (3) (4)
1. Kuta Panjang 269.53 7 785 28.88
2. Blang Jerango 382.42 6 776 17.72
3. Blangkejeren 166.06 25 955 156.30
4. Putri Betung 996.86 7 015 7.04
5. Dabun Gelang 444.71 5 606 12.61
6. Blang Pegayon 272.18 5 419 19.91
7. Pining 1 350.08 4 589 3.40
8. Rikit Gaib 264.08 4 005 15.17
9. Pantan Cuaca 295.07 3 697 12.53
10. Terangun 671.80 8 450 12.58
11. Tripe Jaya 437.13 5 214 11.93
Jumlah
2013 5 549.92 84 511 15.23
2012 5 549.92 82 962 14.95
2011 5 719.58 81 382 14.23
2010 5 719.67 79 560 13.91
Sumber : Profil Gayo Lues Tahun 2014
Untuk mengetahui perkiraan jumlah penduduk pada tahun rencana, maka
dilakukan proyeksi terhadap jumlah penduduk.Dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk
sekitar 2.21% maka perkiraan laju kepadatan penduduk Kabupaten Gayo Lues dari tahun
2011-2020 dapat dilihatdapat dilihat pada Tabel 2.9.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
18
Tabel 2.9
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011-2020
No Kecamatan Jumlah penduduk
2011 2015 2017 2020
1 Blangkejeran 24,994 26,775 27,712 29,180
2 Kuta Panjang 7,497 8,031 8,312 8,753
3 Terangun 8,138 8,718 9,023 9,501
4 Rikit Gaib 3,855 4,130 4,274 4,501
5 Pining 4,419 4,734 4,900 5,159
6 Blang Jerango 6,524 6,989 7,233 7,617
7 Blang Pegayon 5,214 5,585 5,781 6,087
8 Dabun Gelang 5,397 5,782 5,984 6,301
9 Putri Betung 6,760 7,242 7,495 7,892
10 Pantan Cuaca 3,561 3,815 3,948 4,157
11 Tripe Jaya 5,023 5,381 5,569 5,864
Total 81,382 87,180.15 90,232.34 95,012.16 Sumber : Gayo Lues Dalam Angka Tahun 2013 dan Hasil analisis
Struktur umur penduduk Kabupaten Gayo Lues masih berbentuk piramida yang
menggambarkan jumlah penduduk yang berumur lebih kecil lebih banyak dibandingkan
yang berumur lebih tua. Komposisi penduduk pada usia subur (20-34) menggambarkan
perkiraan laju pertumbuhan penduduk ke tahun berikutnya. Untuk lebih jelasnya mengenai
komposisi penduduk menurut kelompok usia di Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat Tabel
2.10.
Tabel 2.10
Perkiraan Penduduk Kabupaten Gayo Lues Menurut Kelompok Umur
No KelompokUmur
(Tahun) Laki-Laki Perempuan
Laki-Laki +
Perempuan Persentase
1 2 3 4 5 6
1. 0-4 5 147 4 991 10.138 12,0
2. 5-9 4 823 4 706 9.529 11,3
3. 10-14 4 989 4 880 9.869 11,7
4. 15-19 3 866 3 964 7.830 9,3
5. 20-24 3 576 4 018 7.594 9,0
6. 25-29 4 382 4 533 8.915 10,5
7. 30-34 3 558 3 605 7.163 8,5
8. 35-39 3 285 3 052 6.337 7,5
9. 40-44 2 378 2 406 4.784 5,7
10. 45-49 1 924 2 042 3.966 4,7
11. 50-54 1 470 1 400 2.870 3,4
12. 55-59 900 829 1.729 2,0
13. 60-64 635 740 1.375 1,6
14. 65-69 446 516 962 1,1
15. 70-74 277 439 716 0,8
16. 75+ 301 433 734 0,9
Jumlah
2013 41 957 42 554 84.511
100
2012 41 131 41 831 82 962
2011 40 493 40 889 81 382
2010 39 586 39 974 79 560
Sumber : Profil Gayo Lues tahun 2014
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
19
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB
PDRB merupakan salah satu indikator penting dalam mengetahui kondisi
perekonomian secara makro di Gayo Lues, selain itu angka PDRB juga bermanfaat sebagai
bahan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah selesai dilaksanakan. PDRB
sendiri memiliki 9 sektor menurut lapangan usaha. Berikut hasil analisa PDRB di
Kabupaten Gayo Lues.
Tabel 2.11 PDRB Gayo Lues Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2010-2013 (juta Rp)/
LAPANGAN USAHA 2010 2011 r 2012* 2013**
-1 -2 -3 -4 -5
1 PERTANIAN 481 548,33 517 260,49 560 534,58 607 511,81
2 PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 706,22 781,26 818,8 829,91
3 INDUSTRI PENGOLAHAN 41 585,78 45 794,89 50 987,18 56 687,86
4 LISTRIK GAS & AIR BERSIH 5 767,75 6 341,33 7 170,48 8 261,38
5 KONSTRUKSI 78 659,87 97 079,55 113 340,83 128 831,87
6 PERDAGANGAN HOTEL & RESTORAN 81 649,71 91 367,43 102 472,51 110 977,88
7 PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 17 097,14 18 402,76 19 520,98 20 897,62
8 KEUANGAN REAL ESTAT & JASA
PERUSAHAAN
21 256,05 23 575,06 26 333,70 31 032,15
9 JASA-JASA 128 294,16 137 041,42 145 070,91 155 854,85
PDRB 856 565,02 937 644,17 1 026 249,97 1 120 885,34
Sumber : Tinjauan P KGLM lap Usaha 2010-2013
Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) dari tahun ke tahun
menggambarkan perkembangan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume
produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya. Dalam
perhitungan PDRB menurut lapangan usaha adhb, digunakan pendekatan dari segi produksi
yaitu dengan menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh
kegiatan ekonomi pada satu periode tertentu dengan cara mengurangkan biaya antara dari
masingmasing nilai produksi bruto tiap-tiap subsektor atau sektor.
Penghitungan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan (dalam hal
ini dipakai tahun 2000) sangat penting untuk mengetahui perkembangan riil agregat
ekonomi yang diamati dari tahun ke tahun.Agregat yang dimaksud dapat berupa PDRB
secara keseluruhan maupun PDRB sektoral. Lebih jelasnya dapat lihat pada Tabel 2.12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
20
Tabel 2.12 PDRB Gayo Lues Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2010-2013 (juta Rp)/
LAPANGAN USAHA 2010 2011 r 2012* 2013**
(1) (2) (3) (4) (5)
1 PERTANIAN 210 591,65 218 528,67 228 913,85 237 764,95
2 PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 344,50 362,45 380,24 400,47
3 INDUSTRI PENGOLAHAN 22 477,84 23 162,77 24 012,32 24 559,78
4 LISTRIK GAS & AIR BERSIH 3 260,21 3 431,39 3 670,83 3 942,38
5 KONSTRUKSI 40 580,86 45 290,57 50 072,17 54 054,51
6 PERDAGANGAN HOTEL & RESTORAN 56 842,56 59 505,58 63 607,03 67 963,43
7 PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 8 798,27 9 178,60 9 562,51 9 941,04
8 KEUANGAN REAL ESTAT & JASA
PERUSAHAAN
12 649,34
13 209,70
13 899,52
15 296,47
9 JASA-JASA 75 598,88 78 587,20 79 598,52 81 499,16 PDRB / GRDP 431 144,10 451 256,92 473 716,99 495 422,17
Sumber : Tinjauan P KGLM lap Usaha 210-2013
2.2.1.2. Laju Inflasi
Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-
menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai
faktor antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar
yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak
lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai
mata uang secara kontinu sehingga menyebabkan kenaikan harga barang/jasa secara umum
yang berlaku disuatu wilayah. Dari pengertian dimaksud maka inflasi merupakan proses
dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang
dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat
tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara
terus-menerus dan saling mempengaruhi.
Inflasi tertinggi dalam kurun waktu empat tahun terakhir terdapat pada tahun 2010
sebesar 5,01 persen dan inflasi terendah pada tahun 2012 sebesar 4,26 persen. Sedangkan
tahun 2013 laju implisit mencapai 4,44 persen Hal ini berarti bahwa secara agregat harga
komoditas pada tingkat produsen di tahun 2013 sebesar 0,18 kali dari harga tahun 2012.
Secara lebih rinci, dalam tinjauan menurut lapangan usaha, sektor industri
pengolahan merupakan sektor yang pada dua tahun terakhir berturut-turut mengalami
tingkat inflasi tertinggi di Gayo Lues yaitu 7,40 persen di tahun 2012 dan meningkat
menjadi 8,70 persen pada 2013, berikutnya laju implisit terbesar di tahun 2013 adalah
sektor listrik, gas, dan air bersih dengan nilai 7,28 persen dan disusul sektor keuangan, real
estate, dan jasa perusahaan dengan laju implisit sebesar 7,08 persen.
Bila dibandingkan dengan kabupaten yang bertetangga dengan Gayo Lues, yaitu
Aceh Tengah dan Aceh Tenggara, Gayo Lues memiliki trend yang sedikit berbeda di tahun
2012 dan 2013. Terlihat bahwa laju implisit Gayo Lues tahun 2013 sama dengan Aceh
mengalami percepatan pertumbuhan sedangkan Aceh Tengah dan Aceh Tenggara
mengalami perlambatan laju implisit.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
21
Gambar 2.7
Laju Implisit Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh Menurut
Lapangan Usaha, 2012-2013 (%)
2.2.1.3. Pendapatan Perkapita
PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang dapat diciptakan oleh
masing-masing penduduk sebagai hasil proses produksi. Besaran PDRB perkapita diperoleh
dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Proporsi terbesar penggunaan PDRB Kabupaten Gayo Lues dalam kurun 2011 sampai
dengan 2013 adalah untuk memenuhi konsumsi rumah tangga. Meskipun demikian, laju
pertumbuhan konsumsi pemerintah melambat dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Yakni
6,32 Pada tahun 2011 menjadi 5,93 pada tahun 2012 dan terakhir pada tahun 2013 sebesar
3,80.
PDRB per kapita Gayo Lues menunjukkan nilai yang baik dari tahun ke tahun.
PDRB per kapita ADHB pada tahun 2013 merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu
empat tahun terakhir dengan nilai 13,26 juta rupiah, meningkat 7,22 persen dari tahun 2012,
15,12 persen dari tahun 2011; 23,19 persen dibanding tahun 2010.
2.2.1.4. Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program transmigrasi bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, memberikan
kesempatan besar bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja
untuk mengolah sumber daya yang ada di daerah. Transmigrasi berkembang menjadi
program pengembangan wilayah dan menjadi salah satu program integrasi daerah dimana
program pembangunan daerah dapat diarahkan kepada pembangunan pertanian yaitu
peningkatan produksi pertanian yang dilakukan dengan pembukaan lahan-lahan baru atau
ekstensifikasi.
4,2
6
5,9
8
5,2
9
3,6
4,4
4
5,4
7
4,2
8
4,7
7
Gayo Lues Aceh Tengah Aceh Tenggara Aceh
2012*) 2013**)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
22
Jumlah warga yang telah ditempatkan di kabupaten Gayo Lues mencapai 1.385 KK
terdiri dari 5.858 jiwa yang tersebar di 8 UPT (Unit Permukiman Transmigrasi),
teridentifikasi UPT telah menjadi desa definitif/gampong sebanyak 5 lokasi desa.
Pembangunan transmigrasi sejak tahun 2005-2010 telah dibangun permukiman transmigrasi
berjumlah 3 lokasi dengan pembangunan rumah sebanyak 315 Unit.
2.2.1.5. Tingkat Kemiskinan
Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui taraf kesejahteraan
masyarakat di suatu daerah adalah dengan melihat tingkat kemiskinan di daerah tersebut.
Berdasarkan keputusan Kementerian PDT nomor 001/KEP/M-PDT/02/2005 tentang
penetapan Kabupaten tertinggal sebagai lokasi program P2DTK. Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal, Aceh memiliki 17 dari 23 Kabupaten/Kota yang masih
tergolong daerah tertinggal termasuk wilayah perbatasan. Daerah tertinggal tersebut
merupakan wilayah konsentrasi penduduk miskin di Aceh. Jumlah dan Persentase
penduduk Miskin Kabupaten Gayo Lues dari tahun 2007-2013 ditampilkan pada Gambar
berikut:
Gambar 2.8 Jumlah dan Persentase penduduk Miskin Tahun 2007-2013
Dari Gambar 2.9 Persentase penduduk miskin di Kabupaten Gayo Lues selama
kurun waktu 2007- 2013 terus mengalami penurunan kecuali pada tahun 2013 yang
mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen dari 22,31 persen di tahun 2012 menjadi 22,33
persen di tahun 2013. Kenaikan persentase penduduk miskin ini disebabkan bencana
kekeringan yang berkepanjangan di tahun 2013 sehingga menyebabkan banyak rumah
tangga pertanian di Kabupaten ini yang mengalami gagal panen, padahal sebagian besar
penduduk kabupaten ini (60,46 persen) menggantungkan kehidupannya di sektor pertanian.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
23
Tingginya angka kemiskinan ini mencerminkan bahwa dampak dari pembangunan
belum memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di
Gayo Lues. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan melalui penciptaan
lapangan kerja, peningkatan keterampilan masyarakat yang didukung oleh pembangunan
infrastruktur dasar yang terintegrasi menjadi prioritas di masa yang akan datang.
Demikian juga dengan dukungan terhadap akses modal, pemasaran produk unggulan
masyarakat dan penguatan kelembagaannya perlu menjadi program prioritas di 5 (tahun)
mendatang.
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
2.2.2.1. Pendidikan
a. Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun keatas pada tahun 2013
sebesar 88.19 persen. Naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 87.27 persen.
Meskipun begitu, persentase ini merupakan yang terendah se-Provinsi Aceh.
Tabel 2.13
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Gayo Lues
NO Uraian 2009 2010 2011 2012 2013
1 Kabupaten Gayo Lues 86.97 87.27 87.38 87.89 88.19
2 Aceh 96.39 96.88 96.88 96.99 97.04
Sumber : Data Statistik Gayo Lues Tahun 2014.
Rendahnya AMH kabupaten ini sebagian besar disumbang oleh generasi tua yang
tidak mampu mengenyam pendidikan di usia sekolah mereka. Hal itu disebabkan akses
pendidikan yang sangat sulit mengingat pada saat itu kabupaten ini sangat terisolir.
b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Angka rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator dalam melihat fokus
kesejahteraan sosial di masyarakat Kabupaten Gayo Lues. Berikut hasil analisa dari indikator
angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gayo Lues sebagai berikut:
Tabel 2.14
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Gayo Lues
NO Kabupaten 2009 2010 2011 2012 2013
L + P L + P L + P L+P L+P
1 Kabupaten Gayo Lues 8,71 8,71 8.73 8.75 8.76
2 Aceh 8.63 8,81 8,90 9.00 9.02
Sumber : Data Statistik Gayo Lues Tahun 2014.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
24
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas Kabupaten Gayo Lues pada
tahun 2012 sekitar 8,75 tahun. Naik sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar
8,73 tahun. Angka 8,76 tahun menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Gayo
Lues belum menamatkan pendidikan dasar 9 tahun dan hanya sempat menyelesaikan
pendidikannya pada jenjang kelas 2 SLTP
2.2.2.2. Kesehatan
a. Angka Harapan Hidup
Komponen angka harapan hidup diharapkan mampu menggambarkan keadaan
lama hidup sekaligus hidup sehat dari masyarakat. Angka harapan hidup yang tinggi
dianggap mencerminkan kesejahteraan penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan karena
harapan hidup merupakan hasil dari berbagai faktor lain dari derajat sosial ekonomi
penduduk.
Penduduk Kabupaten Gayo Lues yang lahir pada tahun 2013 diperkirakan akan
mencapai usia 67,62 tahun, meningkat 0,40 tahun dibandingkan perkiraan tahun
sebelumnya yang sebesar 67,22 tahun. Capaian angka ini masih dibawah rata-rata Angka
Harapan Hidup penduduk Provinsi Aceh berusia 0 tahun pada tahun 2013 yang diperkirakan
akan mencapai usia 69,40 tahun.
Tabel 2.15
Angka Harapan hidup Aceh Tahun 2007-2011
No Kabupaten/Kota Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 Gayo Lues 66.96 67.08 67.15 67.22 67.62
2 Aceh 68.60 68,70 68.80 68.94 69.4
Sumber : Data Statistik Gayo Lues Tahun 2014.
Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2012 sebesar
67.22 tahun naik sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 67.15 tahun. Angka
sebesar 67.22 menunjukkan bahwa seseorang yang lahir pada tahun 2012 mempunyai
peluang rata-rata kelangsungan hidupnya hingga 67.22 tahun ke depan. Peningkatan angka
harapan hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di
bidang kesehatan selama periode 2009-2013.
Dari tabel tersebut mengindikasikan bahwa kondisi kesehatan penduduk Kabupaten
Gayo Lues masih dibawah rata-rata daripada kondisi penduduk di Provinsi Aceh. Oleh
karena gizi, kesehatan, ketrampilan dan pendidikan merupakan faktor yang menentukan
kualitas sumber daya manusia maka faktor-faktor tersebut harus dilaksanakan sebagai
pembetukan modal insani.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
25
b. Angka Kematian bayi dan Ibu
Angka Harapan Hidup erat kaitannya dengan angka kematian bayi. Semakin tinggi
angka kematian bayi berarti akan semakin rendah usia harapan hidup. Sebaliknya semakin
rendah angka kematian bayi maka semakin tinggi usia harapan hidup. Hal ini disebabkan
karena angka kematian bayi sangat mencerminkan pola kematian penduduk secara umum.
Secara jelas Todaro (2002) menyebutkan bahwa angka fertilitas yang tinggi cenderung
merugikan kesehatan ibu dan anak-anaknya yang pada akhirnya memperbesar kematian
bayi dan anak. Jumlah Kematian bayi dapat dilihat pada Tabel 2.16.
Tabel 2.16
Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan
Puskesmas di Kabupaten Gayo Lues , 2013
Kecamatan
Nama
Puskesmas
Jumlah Kematian
Laki - Laki & Perempuan
Neo-natal Bayi Anak Balita Balita
-1 -2 3 4 5 5
1 Kuta Panjang Kuta Panjang 1 3 0 3
2 Blang Jerango Blang Jerango 3 3 1 4
3 Blangkejeren Blangkejeren 12 13 1 14
4 Putri Betung Gumpang 3 3 0 3
5 Dabun Gelang Badak 3 4 0 4
6 Blang Pegayon Cinta Maju 0 1 1 2
7 Pining Pintu Rime 0 0 0 0
8 Pining Pining 0 0 0 0
9 Rikit Gaib Rikit Gaib 3 3 0 3
10 Pantan Cuaca Kenyaran 0 0 0 0
11 Terangon Terangun 2 2 0 2
12 Tripe Jaya Rerebe 0 1 0 1
JUMLAH / Total 27 33 3 36
Sumber : Data Statistik Gayo Lues Tahun 2014.
Kematian ibu dan bayi sangat tergantung pada kondisi kesehatan ibu dan bayi.
Kesehatan ibu dan bayi terutama saat melahirkan akan lebih terjaga jika ditolong oleh
tenaga profesional dalam hal ini dokter atau bidan. Meskipun tenaga dukun bayi sangat
membantu masyarakat, namun pengetahuan dan keterampilan dukun harus ditingkatkan.
Keberadaan dukun bayi masih diandalkan masyarakat mengingat keterbatasan tenaga medis
terutama bagi daerah-daerah terpencil.
Jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan pada tahun 2014 sebanyak 1835 kelahiran yang berhasil ditolong dari 1835
kelahiran dengan realisasi capaian sebesar 100 persen, sama dengan tahun 2013 dimana
pada tahun tersebut terdapat 1.898 ibu melahirkan yang ditolong dengan capaian sebesar
100 persen.
Salah satu indikator yang menunjukkan derajat kesehatan masyarakat adalah Angka
Kesakitan (Morbidity Rate). Angka ini menunjukkan persentase penduduk kabupaten ini
yang mengalami keluhan kesehatan (sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas
seharihari). Pada tahun 2013, angka kesakitan penduduk Kabupaten Gayo Lues sebesar
11,01 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan Angka Kesakitan Provinsi Aceh yang
sebesar 14,73 persen.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
26
Seperti di tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2013 Puskesmas/pustu masih
menjadi pusat rujukan masyarakat dalam berobat jalan (52,05 persen), disusul rumah sakit
pemerintah (21,81 persen) dan praktek dokter diurutan berikutnya (6,32 persen). Puskesmas
menjadi rujukan masyarakat dalam berobat disebabkan biayanya yang murah dan
ketersedian fasilitas ini yang telah merata di setiap kecamatan dibandingkan fasilitas
kesehatan yang lain.
2.2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia
IPM Kabupaten Gayo Lues memperlihatkan trend yang terus meningkat yaitu dari
68,22 di tahun 2011 menjadi 69,09 di tahun 2013. Namun demikian, capaian IPM ini masih
dibawah IPM Provinsi Aceh pada tahun 2013 yang sebesar 73,05. Bahkan IPM kabupaten
ini masih menjadi yang terendah dibandingkan dengan 22 kabupaten/kota lain di Provinsi
Aceh. Nilai reduksi Shortfall yang menunjukkan persentase percepatan IPM suatu daerah
untuk mencapai angka IPM ideal sebesar 100 di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2013
sebesar 1,76. Nilai ini lebih lambat dibandingkan percepatan yang terjadi di Provinsi Aceh
yang sebesar 1,95.
Jika dilihat dari angka IPM, kualitas manusia Kabupaten Gayo Lues relatif
tertinggal dari kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh. Pada tahun 2013, IPM kabupaten
ini sebesar 69.09 terendah se-Provinsi Aceh meskipun telah naik dari tahun sebelumnya
yang sebesar 68.54. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan UNDP, IPM Kabupaten Gayo
Lues pada tahun 2013 ini masuk pada kriteria menengah atas.
Sedangkan jika dilihat dari seberapa cepat IPM kabupaten ini tumbuh menuju
kondisi yang ideal (IPM=100) maka pertumbuhan IPM Kabupaten Gayo Lues tergolong
sangat lambat.
Tabel 2.17
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gayo Lues tahun 2008-2013
No Kabupaten/
Kota
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
13 GayoLues 67.59 67,86 68.16 68.54 69.09
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014
2.2.2.4. Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran
Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Gayo Lues pada tahun
2013 telah mencapai 64,76 persen dari total jumlah penduduk. Dari total jumlah penduduk
usia kerja tersebut, sekitar 65,24 persennya (34.381 jiwa) termasuk dalam angkatan kerja.
Sebagian besar dari angkatan kerja (93,07 persen) telah bekerja dan sebagian kecil lainnya
(6,93 persen) masih menganggur. Angka 65,24 persen menunjukkan Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) sedangkan angka 93,07 persen dan 6,93 persen masing-masing
menunjukkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
27
Hampir separuh (48,01 persen) dari mereka yang bekerja di kabupaten ini
berpendidikan SD ke bawah 16,76 persen berpendidikan SLTP, 22,37 persen berpendidikan
SLTA, dan hanya 12,86 persen yang berpendidikan SLTA ke atas. Rendahnya tingkat
pendidikan pekerja di kabupaten ini bukanlah fenomena yang luar biasa mengingat lebih
dari separuh (53,03 persen) pekerja bekerja di sektor pertanian yang notabene tidak
membutuhkan pendidikan yang terlalu tinggi. Hanya sekitar 13,64 persen pekerja yang
bekerja di sektor industri dan 33,33 persen lainnya bekerja di sektor perdagangan dan
jasa.
TPT usia muda (15-24 tahun) juga menunjukkan angka yang kecil, yaitu sekitar
23,26 persen. Artinya dari 100 orang angkatan kerja usia muda, sekitar 23 orang yang
menganggur dan 77 orang lainnya bekerja. TPT usia muda sangat representatif dalam
mencerminkan kondisi ketenagakerjaan suatu daerah di masa yang akan datang.
Berdasarkan status pekerjaannya, lebih dari tiga per empat (75,76 persen) pekerja di
Kabupaten Gayo Lues bekerja sebagai pekerja informal 24,24 persen lainnya bekerja
sebagai pekerja formal. Persentase terbanyak dari pekerja informal tersebut adalah mereka
yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga (38,35 persen) dan
mereka yang berstatus sebagai pekerja keluarga (24,75 persen). Tingkat pengangguran
terbuka dapat dilihat pada Gambar 2.9.
Gambar 2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2012-2013
Meskipun memiliki tingkat kemiskinan terbesar, tingkat pengangguran Kabupaten
Gayo Lues ternyata yang terendah dari kabupaten yang lain. Pada tahun 2013, Tingkat
Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gayo Lues sebesar 1,20 persen. Sementara itu,
Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi berada di Kabupaten Aceh Tenggara yang sebesar
16,82persen
13,04
7,26
2,22
11,97
9,19
7,63
2,97
16,82
11,42
2,42
10,3 10,49
7,77
1,20
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Kab. Aceh
Tenggara
Kab. Aceh
Timur
Kab. Aceh
Tengah
Kab. Aceh
Barat Daya
Kab. Aceh
Tamiang
Kab. Nagan
Raya
Kab. Gayo
lues
2012 2013
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
28
2.3. Aspek PelayananUmum
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
a) Angka Partisipasi Sekolah
Penduduk Kabupaten Gayo Lues berusia sekolah yang memanfaatkan fasilitas
pendidikan (Angka Partisipasi Sekolah) relatif meningkat pada tahun 2013. Pada kelompok
usia 7-12 tahun, APS mencapai 98,90 persen yang berarti hanya satu persen penduduk 7-12
tahun yang tidak bersekolah. Berikutnya sebesar 97,42 persen untuk penduduk usia 13-15
tahun dan 81,88 persen untuk penduduk usia 16-18 tahun. Angka APS Kab. Gayo Lues dan
Prov. Aceh (Persen), 2011-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.18.
Tabel 2.18
APS Kab. Gayo Lues dan Prov. Aceh (Persen), 2011-2013
Kel. Usia Indikator 2011 2012 2013
7-12 Gayo Lues 98.54 99.76 98.90
Aceh 99.03 99.35 99.66
13-15 Gayo Lues 96.18 92.47 97.42
Aceh 94.07 94.41 95.20
16-18 Gayo Lues 74.35 76.92 81.88
Aceh 71.41 74.44 74.60
Sumber : Profil Gayo Lues Tahun 2014
b) Angka Pendidikan yang Ditamatkan
Berdasarkan data statistik tahun 2011, persentase penduduk usia 10 tahun keatas
yang belum/tidak tamat SD di Kabupaten Gayo Lues masih merupakan persentase yang
terbesar pada tahun 2011, yaitu sebesar 39,36 persen. Sedangkan mereka yang tamat SD
sebesar 25,27 persen; tamat SLTP sebesar 16,90 persen; tamat SLTA sebesar 13,76 persen
dan yang telah menamatkan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi sebesar 4,71
persen. Persentase penduduk usia 10 tahun keatas Menurut Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan dapat dilihat pada Gambar 2.10.
Gambar 2.10 Persentase penduduk usia 10 tahun keatas Menurut Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2011
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Perempuan Laki-laki Total
Tidak/belum
tamat SDSD
SLTP
SLTA
DI/DII/DIII
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
29
Berdasarkan data statistik tahun 2011, persentase penduduk usia 10 tahun keatas
yang belum/tidak tamat SD di Kabupaten Gayo Lues masih merupakan persentase yang
terbesar pada tahun 2011, yaitu sebesar 39,36 persen. Sedangkan mereka yang tamat SD
sebesar 25,27 persen; tamat SLTP sebesar 16,90 persen; tamat SLTA sebesar 13,76 persen
dan yang telah menamatkan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi sebesar 4,71
persen.
Bila dilihat dari jenis kelamin, terlihat bahwa persentase penduduk perempuan yang
menamatkan pendidikan sampai dengan jenjang SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi
cenderung lebih kecil dibanding penduduk laki-laki. Sementara untuk jenjang pendidikan
SD dapat dikatakan berimbang antara penduduk laki-laki dan perempuan. Tetapi pada
jenjang tidak tamat SD dan tidak pernah sekolah, persentase penduduk perempuan (43,74
persen) tercatat lebih banyak dari penduduk laki-laki (34,77 persen).
c. Rasio ketersediaan sekolah
Ketersediaan sarana prasarana sekolah sangat menentukan keberhasilan pendidikan
di suatu daerah. Sampai dengan tahun 2013, jumlah bangunan SD di Kabupaten Gayo Lues
berjumlah 89 unit, bangunan TK berjumlah 18 unit, SLTP berjumlah 28 unit dan bangunan
SLTA berjumlah 15 unit. Sedangkan untuk perguruan tinggi sebenarnya telah terdapat 3
perguruan tinggi yang aktif di Kabupaten Gayo Lues, akan tetapi dua perguruan tinggi
belum memiliki bangunan tersendiri.
Tabel 2.19
Banyaknya Sekolah Taman Kanak-Kanak, SD,SMP, SMA Dirinci Menurut Kecamatan
DalamKabupaten Gayo Lues , 2013
Kecamatan T K
SD SMP SMA/SMK
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
1. Kuta Panjang 3 8 1 2 1 1 -
2. Blang Jerango 1 7 - 2 1 1 -
3. Blangkejeren 8 13 4 4 2 3 1
4. Putri Betung - 8 - 2 - 1 -
5. Dabun Gelang 1 7 1 2 - 1 -
6. Blang Pegayon 1 3 1 1 - 2 -
7. Pining 1 8 - 2 - 1 -
8. Rikit Gaib 1 5 - 1 - 1 -
9. Pantan Cuaca 1 6 - 1 - 1 -
10. Terangun 1 11 - 5 - 1 -
11. Tripe Jaya - 6 - 2 - 1 -
Jumlah
2013 18 82 7 24 4 14 1
2012 7 82 7 24 4 14 1
2011 17 81 9 24 6 15 3
2010 26 80 9 24 5 15 2
Sumber : Profil Gayo Lues Tahun 2014
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
30
d. Rasio Guru/Murid
Rasio murid guru menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar. Pada jenjang
SD, rata-rata satu orang guru mengajar sebanyak 17 murid. Guru pada jenjang SLTP, rata-
rata mengajar sebanyak 12 murid dan guru pada jenjang SLTA rata-rata mengajar sebanyak
10 murid. Dari data diatas menunjukkan bahwa kebutuhan guru sudah mencukupi, hanya
saja masih timpang beban kerja guru antara kecamatan satu dengan yang lain. Gambar
menunjukkan bahwa untuk jenjang SD, Guru di Kecamatan Blangkejeren memiliki beban
mengajar terbanyak, Guru di Kecamatan Putri Betung untuk jenjang SLTP dan Guru di
Kecamatan Terangun untuk jenjang SLTA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
Gambar. 2.11.
Gambar. 2.11
Jumlah Guru dan Murid SD, SMP DAN SMA (orang) Tahun 2013
15,42
12,51
22,69
18,43
9,6
18,25
15,48
9,59
8,76
22,28
20,23
0 5 10 15 20 25
Kuta Panjang
Blangjerango
Blangekejeren
Putri Betung
Dabun Gelang
Blang Pegayon
Pining
Rikit Gaib
Pantan Cuaca
Terangun
Tripe Jaya
SD
10,43
12,25
14,32
16,21
8,61
13,8
13,95
11,24
12,15
9,69
12,05
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Kuta Panjang
Blangjerango
Blangekejeren
Putri Betung
Dabun Gelang
Blang Pegayon
Pining
Rikit Gaib
Pantan Cuaca
Terangun
Tripe Jaya
SLTP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
31
Sumber : Profil Gayo Lues Tahun 2104.
e. Kesehatan
Jumlah puskesmas di Kabupaten Gayo Lues sampai tahun 2013 berjumlah 12 unit,
pustu sebanyak 39 unit, dan rumah sakit sebanyak 1 unit. Sementara itu, untuk tenaga medis
terdapat 17 dokter umum, 5 dokter gigi, satu dokter spesialis.
Tabel. 2.20 Jumlah Sarana dan Petugas Kesehatan, 2013
Sarana Kesehatan (Unit)
Puskesmas 12
Pustu 39
Rumah Sakit 1
Petugas Kesehatan (Personil)
Dokter Umum 17
Dokter Gigi 4
Dokter Spesialis 1
Sumber : Profil Gayo Lues Tahun 2104.
Kebutuhan akan dokter, bidan dan perawat di Kabupaten Gayo Lues masih banyak
mengandalkan tenaga medis PTT (Pegawai Tidak Tetap) dimana setengah dari dokter
umum merupakan dokter PTT, lebih dari tiga per lima tenaga bidan (126 bidan) adalah
bidan PTT, dan hampir seperempat tenaga perawat (41 perawat) juga merupakan perawat
PTT. Tenaga medis yang harus ditambah adalah tenaga dokter spesialis yang sampai saat
ini hanya satu dokter spesialis. Peran dokter spesialis sangat penting mengingat banyak
penyakit yang diderita masyarakat yang memerlukan diagnosa tepat dari dokter ahli di
bidang penyakit tersebut.
9,52
12,73
13,15
8,03
4,72
10,4
11,06
8,41
5,13
15,77
8,86
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Kuta Panjang
Blangjerango
Blangekejeren
Putri Betung
Dabun Gelang
Blang Pegayon
Pining
Rikit Gaib
Pantan Cuaca
Terangun
Tripe Jaya
SLTA
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
32
f. Otonomi Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan
Pemerintah Aceh memiliki otonomi khusus yang dimandatkan di dalam Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususan ini pada hakikatnya
memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi Aceh untuk berkembang dan
melaksanakan percepatan pembangunan. Namun demikian setelah delapan tahun berjalan
sejak ditetapkannya Undang-undang tersebut, Aceh masih menghadapi berbagai
permasalahan pembangunan Aceh belum menggembirakan, bahkan belum lebih baik dari
pada provinsi lainnya yang tidak memiliki kekhususan.
Tata kelola pemerintahan yang belum optimal terlihat dari distribusi aparatur
pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum
merata disemua wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas.
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk
melakukan pemberdayaan, pembangunan, monitoring dan evaluasi serta pelayanan publik
secara profesional. Untuk terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik
(goodgovernance), Kabupaten Gayo Lues akan menggunakan seluruh tenaga dan
kemampuan sumber daya aparatur yang handal dan potensial dibidangnya sesuai dengan
kompetensi yang ada.
Kabupaten Gayo lues pada tahun 2013 memiliki mukim sebanyak 25 kemukiman
dan 144 Kampung/desa. Jumlah desa terbanyak di Kabupaten Gayo Lues terdapat di
Kecamatan Terangun yaitu sebanyak 24 Desa dan Kecamatan Blangkejeren yaitu sebanyak
21 Desa.
Pelayanan pemerintah terhadap masyarakat masih perlu ditingkatkan sebagai
jawaban dari tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Berbagai macam pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat sudah diupayakan secara optimal namun sebagai
pemenuhan tuntutan masyarakat masih relatif terbatas. Sebaliknya pelayanan terhadap
masyarakat adalah hak masyarakat yang mesti terpenuhi sebagai suatu kewajiban
pemerintah yang diamanatkan oleh UUD 1945. Dengan segala keterbatasan pemerintah
belum dapat melaksanakan seluruh kewajibannya sehingga masyarakatpun belum dapat
memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya.
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
a. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Berdasarkan hasil Susenas, persentase perempuan usia subur (15-49 tahun) dan
berstatus kawin pada tahun 2013 yang sedang memakai alat/cara KB (Current Used)
sebanyak 77,84 persen, dan tidak pernah menggunakan alat/cara KB (Never Used) sebanyak
22,22 persen.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
33
Jumlah peserta KB aktif tahun 2014 sebanyak 13.009 Orang melebihi target sebesar
11.866 Orang dengan capaian realisasi 110 persen meningkat dibandingkan dengan tahun
2013 sebanyak 11.866 Orang dengan realisasi capaian sebesar 83,7 persen; Jumlah Aseptor
KB baru pada tahun 2014 sebanyak 1.808 Orang melebihi target sebanyak 1000 Orang
meningkat dari tahun 2013 dimana jumlah aseptor KB baru sebanyak 171 Orang dari
jumlah PUS sebanyak 14.181 Orang dengan capaian 1,2 persen;
b. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Untuk penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat umum diperlukan
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polisi Wilayatul Hisbah (Pol WH). Satpol PP
mempunyai fungsi untuk membantu menyelenggarakan ketentraman, keamanan dan
menegakkan peraturan serta kebijakan Daerah. Sedangkan Pol. WH mempunyai tugas dan
fungsi untuk melakukan pengawasan.
c. Informasi dan Telekomunikasi
Kantor Pos di Kabupaten Gayo Lues terdapat 1 unit yaitu yang terletak di ibukota
kabupaten dan 3 unit Pos Desa di Kecamatan Kuta Panjang, Rikit Gaib, dan Terangun.
Sampai tahun 2012 sarana informasi dan telekomunikasi yang terdapat di Kabupaten Gayo
Lues antara lain, satu unit stasiun televisi, tabloid, Koran daerah dan Koran nasional, radio
amatir 2 Unit yaitu Suara Gayo dan Radio Mentalu dengan kondisi penyiaran
70%. serta radio dua arah (HT). Stasiun Televisi (LTV) daerah yang baru menjangkau
masyarakat seputaran Kota Blangkejeren dan telepon rumah yang telah menjangkau 3
kecamatan induk yakni, Kec. Blangkejeren, Kuta panjang, Terangun dan Rikit Gaib.
Di sektor komunikasi, terdapat 2 Kecamatan yang belum terjangkau layanan
telepon yakni Kecamatan Pining dan Kecamatan Pantan Cuaca. Untuk sarana telepon umum
berupa warung telepon (wartel) sudah tidak ada, dari sebelumnya 7 unit. Hal ini
dimungkinkan karena kecenderungan masyarakat untuk beralih ke telepon seluler.
2.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita
Kemampuan daya beli masyarakat diharapkan dapat terwakili oleh variabel
konsumsi riil per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran per kapita setahun yang sudah
distandarkan dengan mendeflasikan dengan Indeks Harga Konsumen. Perkembangan Nilai
Pengeluaran Perkapita Sebulan Penduduk dapat dilihat pada Gambar 2.12.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
34
Gambar 2.12.
Perkembangan Nilai Pengeluaran Perkapita Sebulan Penduduk
Ukuran moneter bagi kesejahteraan penduduk didekati menggunakan nilai
pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita telah menjadi pendekatan (proxy) bagi tingkat
kesejahteraan penduduk. Dari Gambar 2.12 terlihat bahwa pengeluaran perkapita sebulan
penduduk Kabupaten Gayo Lues pada kurun waktu 2008- 2013 cenderung berfluktuasi.
Pada tahun 2008- 2009 sempat menurun sebesar 5,32 persen, yaitu dari 388.446 rupiah di
tahun 2008 menjadi 367.783 rupiah di tahun 2009. Pada tahun 2010- 2011, nilai ini
berangsur-angsur naik di tiap tahun akan tetapi mengalami penurunan kembali di tahun
2012. Pada tahun 2013, nilai pengeluaran perkapita naik kembali sebesar 1,73 persen yaitu
dari 537.842 rupiah di tahun 2012 menjadi 547.136 rupiah di tahun 2013.
Pengeluaran perkapita yang didasarkan pada paritas daya beli (Purchasing Power
Parity) dapat menjadi cerminan kemampuan daya beli masyarakat suatu daerah
dibandingkan dengan daerah lain. Secara umum kemampuan daya beli masyarakat
Kabupaten Gayo Lues dan kabupaten/kota lain mengalami peningkatan, akan tetapi
kecenderungan peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Gayo Lues tampak lebih
rendah dari kecenderungan peningkatan daya beli rata-rata masyarakat di Provinsi Aceh.
388446367783
416337
560065537842 547136
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rp), 2008-2013
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
35
Gambar 2.13.
Nilai dan Proporsi Pengeluaran Perkapita Non MakananSebulan, 2010-2013
Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Gayo Lues tahun 2014
Perubahan proporsi pengeluaran untuk non makanan dapat mengindikasikan pola
perkembangan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggi proporsi pengeluaran
untuk non makanan menunjukkan perbaikan pada tingkat kesejahteraan. Proporsi
pengeluaran non makanan terhadap total pengeluaran dapat dijadikan alat pendekatan dalam
mengukur perkembangan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggi proporsi
pengeluaran non makanan menunjukkan perbaikan pada tingkat kesejahteraan. Pada tahun
2013, proporsi pengeluaran non makanan sebesar 36,05 persen, turun dibandingkan tahun
sebelumnya yang sebesar 36,30 persen. Proporsi terbesar dari pengeluaran non makanan
tersebut adalah pengeluaran terkait perumahan dan fasilitas rumah tangga (46,42 persen)
disusul pengeluaran untuk aneka barang dan jasa sebesar 31,84 persen. Pengeluaran untuk
pakaian, alas kaki, dan tutup kepala di urutan berikutnya sebesar 10,63 persen.
Disisi pengeluaran untuk makanan, pengeluaran terbesar adalah untuk padi-padian (24,48
persen), disusul pengeluaran untuk tembakau dan sirih (17,30 persen). Pengeluaran untuk tembakau
yang cukup besar menunjukkan masyarakat kabupaten ini masih erat dengan kebiasaan merokok
dan bahkan menjadi kebutuhan prioritas bagi para kepala rumahtangga.
b. Produktivitas Pertanian
Pertanian merupakan sektor utama yang mendukung perekonomian Gayo Lues.
Pertanian yang dimaksud adalah perkebunan, peternakan dan perikanan. Sebagai daerah
dengan potensi pertanian yang menjanjikan, setiap tahunnya berbagai sumber dana
dialokasikan untuk membangun sektor ini. Pengembangan tanaman pangan dan
hortikultura dimaksudkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, lebih jauh
ditargetkan untuk dapat mensuplai daerah-daerah di luar Gayo Lues. Apabila
memungkinkan sektor ini diharapkan akan bersaing untuk produksi hasil tani organik.
148120
190586 195217 19721935,58
34,03
36,336,05
32,5
33
33,5
34
34,5
35
35,5
36
36,5
0
50000
100000
150000
200000
250000
2010 2011 2012 2013
Nilai Pengeluaran Non Makanan Proporsi Pengeluaran Non Makanan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
36
Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap
pembentukan PDRB Kabupaten Gayo Lues. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Gayo
Lues mencapai 54,20 persen hingga 56,22 persen selama 2010-2013. Secara lebih rinci,
subsektor pertanian yang berkontribusi paling besar adalah subsektor tanaman pangan
(23,73 persen) dan subsektor tanaman perkebunan (15,93 persen). Sementara itu subsektor
kehutanan dan perikanan merupakan subsektor dengan kontribusi terkecil yang masing-
masing berkontribusi sebesar 6,38 persen dan 5,14 persen.
Produksi padi Kabupaten Gayo Lues mengalami pasang surut seiring dengan luas
panen. Produksi padi di tahun 2011 pernah naik menjadi 64,79 ribu ton dari tahun 2010
yang sebesar 60.85 ribu ton. Kemudian turun di tahun 2012 menjadi 50,21 ribu ton dan naik
kembali di tahun 2013 menjadi sebesar 54,73 ribu ton. Sentra produksi padi Kabupaten
Gayo Lues berada di Kecamatan Blangkejeren (10,90 ribu ton), Blang Jerango (8,95 ribu
ton) dan Kuta Panjang (7,65 ribu ton). Sementara itu kecamatan dengan produksi terkecil
adalah Kecamatan Putri Betung (1,84 ribu ton) dan Pining (1,09 ribu ton). Secara
keseluruhan, produksi rata-rata padi kabupaten ini di tahun 2013 adalah sebesar 4,55 ton
perhektar.
Komoditas tanaman sayuran terbanyak di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2013
adalah cabai besar sebanyak 3.051 ton. Cabai besar ini banyak dihasilkan di
Kec.Blangkejeren, Dabun Gelang dan Blang Pegayon. Berikutnya adalah cabe rawit yang
diproduksi sebesar 3.160 ton dengan sentra produksi yang telah merata di semua kecamatan.
Produksi cabe rawit ini turun jika dibandingkan produksi tahun 2012 lalu yang sebesar
4.104 ton. Selanjutnya ialah tomat sebanyak 1.480 ton dengan sentra produksi di Kec. Kuta
Panjang. Disusul kacang panjang sebanyak 400 ton dengan sentra produksi di Kec. Blang
Pegayon.
Pada tahun 2013, produksi perikanan di Kabupaten Gayo Lues menunjukkan
peningkatan, kecuali pada komoditas ikan mujahir yang turun sebesar 3,14 persen.
Komoditas perikanan yang naik dengan sangat pesat adalah ikan lele yang naik sebesar
96,37 persen dari tahun 2012. Ikan Mas menunjukkan penurunan selama 2010-2012, tetapi
kembali naik di tahun 2013. Sedangkan ikan gabus menunjukkan trend peningkatan selama
kurun waktu 2010-2013 dan sempat turun di tahun 2012.
Namun demikian, disadari atau tidak, sub sektor peternakan memiliki peranan yang
strategis dalam kehidupan perekonomian dan pembangunan sumberdaya manusia daerah.
Peranan ini dapat dilihat dari fungsi produk peternakan sebagai penyedia protein hewani
yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Oleh karenanya tidak
mengherankan bila produk-produk peternakan disebut sebagai bahan ”pembangun” dalam
kehidupan ini. Selain itu, secara hipotetis, peningkatan kesejahteraan masyarakat akan
diikuti dengan peningkatan konsumsi produk-produk peternakan, yang pada akhirnya turut
menggerakan perekonomian pada sub sektor peternakan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
37
Populasi ternak besar di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2013 didominasi oleh
ternak kerbau sebanyak 9.177 ekor dan sapi sebanyak 5.078 ekor dengan sentra peternakan
di Kec. Blangkejeren dan Terangun. Kemudian ternak kambing sebanyak 3.950 ekor dan
domba sebanyak 2.924 ekor dengan sentra peternakan yang telah merata di seluruh
kecamatan. Sedangkan populasi ternak paling sedikit adalah kuda sebanyak 328 ekor
dengan sentra peternakan di Kec. Blangkejeren dan Rikit Gaib. Populasi Unggas di
Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2013 paling banyak berupa itik sebanyak 9.512 ekor
dengan sentra lokasi di Kec. Kuta Panjang. Berikutnya adalah ayam kampung sebanyak
36.506 ekor dan ayam ras sebanyak 35.975 ekor dengan sentra lokasi di Kec. Blangkejeren.
Komoditas tanaman perkebunan terbanyak di Kabupaten Gayo Lues pada tahun
2013 adalah kemiri sebanyak 4.253 ton dengan sentra produksi di Kec. Putri Betung.
Selanjutnya adalah serewangi sebanyak 2.200 ton dengan sentra produksi yang telah merata
di semua kecamatan. Berikutnya ialah tembakau sebanyak 1.392 ton dengan sentra produksi
di Kec. Blang Jerango dan Terangun. Disusul kopi dan kakao masing-masing sebanyak
1.145 ton dan 912 ton.
Selama 2007–2013, prioritas pengembangan kopi, kakao, tembakau dilakukan
reguler tiap tahun, berupa pengadaan bibit, dan bantuan saprodi. Daerah yang jadi
pengembangan kakao ada di Kecamatan Terangun, Pining, Tripejaya dan Putri Betung,
sementara kopi di Kecamatan Pantan Cuaca, Dabun Gelang, Blangjerango dan
Blangkejeren. Menurut pengakuan beberapa petani kopi, produksi yang mereka dapat
sejauh ini belum dapat menggerakkan tingkat kesejahteraan keluarganya ke level yang
lebih baik, masih sangat jauh dengan apa yang sudah dinikmati petani kopi di Aceh Tengah
dan Bener Meriah. Demikian juga dengan petani kakao. Hal ini menurut mereka karena
harga jual yang diperoleh masih lebih rendah dibandingkan dengan ongkos produksi
termasuk ongkos angkut keluar dari kebun.
Kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi Kabupaten Gayo Lues menempati
urutan pertama dari segi Pendapatan Domestik Bruto Regional (PDRB). Dalam lima tahun
terakhir ini, rata-rata sumbangan sektor pertanian kepada PDRB lebih 50%, sektor ini juga
menyerap hampir setengah dari tenaga kerja. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor
pertanian dalam pembangunan ekonomi Gayo Lues.
Meskipun demikian, sektor pertanian di Kapubatan Gayo Lues menghadapi tantangan-
tantangan yang tidak ringan. Secara perlahan, terdapat penurunan sumbangan sektor
pertanian kepada PDRB. Hal ini tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang
dihadapinya. Para petani menghadapi turunnya kualitas kesuburan tanah, beralih fungsi
lahan pertanian menjadi pemukiman, banyaknya hama dan penyakit tanaman, dan
perubahan iklim yang tidak menentu.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
38
c) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
Koperasi merupakan salah satu badan usaha dari tingkat desa sampai pusat yang
dapat diandalkan untuk mengembangkan perekonomian rakyat pedesaan. Di kabupaten
Gayo Lues sejak tahun 2010 terbentuk 6 unit KUD sampai tahun 2013 jumlahnya tidak
bertambah yaitu 6 KUD yang berstatus aktif sebanyak 3 dan sisanya tidak aktif. Untuk
koperasi non KUD mengalami peningkatan setiap tahun, pada tahun 2012 sebanyak 119 dan
pada tahun 2013 menjadi 130.
Sementara jika dilihat dari persebaran industri di setiap kecamatan maka semua
kecamatan di Kabupaten Gayo Lues telah memiliki unit industri mikro dan kecil. Terangun
merupakan kecamatan dengan unit industri terbanyak dengan industri minyak nilam sebagai
industri andalannya. Disusul Blangkejeren dengan industri tikarnya dan Blangjerango
dengan industri minyak sere wanginya. Sedangkan kecamatan dengan unit industri terkecil
adalah Rikit Gaib dengan hanya memiliki 15 unit usaha industri mikro dan kecil.
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
a. Kondisi Jalan
Kondisi Jalan memegang peranan penting dalam menjadikan Kabupaten Gayo Lues
lebih terbuka dan dikenal oleh banyak daerah lain, Sampai dengan tahun 2013, pemerintah
daerah kabupaten ini telah membangun jalan sepanjang 839,97 km. 37,18 persen jalan
tersebut (310,85 km) masih berupa jalan tanah, 30,62 persen atau sepanjang 255,96 km
sudah berupa jalan aspal, 15,82 persen atau sepanjang 132,22 km berupa jalan kerikil dan
sisanya adalah jalan yang belum dirinci jenisnya. Kabupaten Gayo Lues juga dilintasi oleh
Jalan Negara sepanjang 142 km dan Jalan Provinsi sepanjang 145,41 km. Untuk Jalan
Negara semuanya sudah dalam kondisi teraspal sedangkan untuk Jalan Provinsi masih ada
sepanjang 50,9 km yang masih berupa kerikil dan sepanjang 13,9 km masih berupa tanah.
b. Kondisi Jembatan
a. Panjang jembatan
- Jumlah dan Panjang jembatan Jalur Blangkejeren – Aceh Tenggara 22 Unit dengan
panjang 360,7 m.
- Jumlah dan Panjang jembatan Jalur Blangkejeren – Aceh Timur 42 Unit
denganPanjang 755 m.
- Jumlah dan Panjang jembatan Jalur Blangkejeren – Aceh Tengah 18 Unit dengan
panjang 430,8 m.
- Jumlah dan Panjang jembatan Jalur Blangkejeren - Aceh Barat Daya 33 Unit
dengan panjang 493,9 M.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
39
d) Daerah Irigasi
Sampai saat ini upaya pemanfaatan sumber daya air untuk pertanian air tengah giat
dilaksanakan melalui pembangunan irigasi dan saluran distribusi pada lahan pertanian.
Pemerintah Gayo Lues telah membangun irigasi sebanyak 158 unit dan tersebar di setiap
kecamatan. Apabila kebutuhan irigasi teknis sudah dipenuhi dan bantuan saprodi
dilaksanakan tepat sasaran, maka produksi hasil pertanian akan meningkat yang pada
akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani.
Luas lahan persawahan Kabupaten Gayo Lues tahun 2012 sebesar 7746 Ha yang
kebanyakan adalah sawah berpengairan sederhana sekitar 5802Ha, sawah beririgasi
setengah teknis 1499 Ha dan sawah tadah hujan seluas 445 Ha. Luas lahan tersebut
berkurang sebesar 634,46 Ha dibanding tahun 2011 dan produktivitasnya turun menjadi
50.212 ton gabah atau rata-rata 4.45 ton/Ha dari sebelumnya 64.795 ton gabah atau rata-rata
4.48 ton/Ha. Tanaman hortikultura yang produksinya besar di wilayah ini antara lain
jagung, cabe merah, cabe rawit dan bawang merah.
e) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Faktor lingkungan lainnya yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan derajat
kesehatan adalah fasilitas fisik perumahan seperti fasilitas untuk buang air besar. Sebagian
besar rumah tangga di Kabupaten Gayo Lues (70,37 persen) tidak memiliki fasilitas buang
air besar sendiri. Pada umumnya rumah tangga tersebut menggunakan sungai sebagai
tempat buang air besar.
Gambar 2.14.
Rumah Tangga menurut Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar (Persen), 2013
Sumber: BPS Kabupaten Gayo Lues, 2013
29,63
5,617,95
56,81
0
10
20
30
40
50
60
Sendiri Bersama Umum Tidak ada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
40
f) Penataan Ruang
Penataan ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar
terwujud alokasi ruangan nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan tingkat perkembangan wilayah.
Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah
kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, yang berfungsi Sebagai dasar
untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten,
memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten, dan
sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
g) Perhubungan
Sampai tahun 2014 Transportasi yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues hanya
transportasi darat diantaranya angkutan bus antar kota, antar kabupaten dan propinsi,
angkutan penumpang antar kecamatan atau pedesaan, angkutan umum/barang dan becak
bermotor. Namun pada tahun 2015 kementerian perhubungan telah meresmikan Bandara
Senubung di Kabupaten Gayo Lues sebagai saran transportasi udara yang nantinya
diharapkan bisa mempermudah akses antar Kabupaten dan Provinsi di Insonesia. Sampai
tahun 2014 Terdapat 54 Armada yang menjadi sarana transportasi dari dan keluar
Kabupaten.
Data kendaraan roda dua/tiga ada sebanyak 1520 unit, sedangkan kendaraan roda
empat atau lebih ada sebanyak 446 unit. Berdasarkan data Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informasi Kabupaten Gayo Lues (2012) menunjukan bahwa izin trayek diberikan
terhadap sarana angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sejumlah 78 Unit.
h) Fasilitas Bank dan Non Bank
Terdapat Tiga bank di Kabupaten Gayo Lues, yaitu BANK Aceh, BRI dan Bank
Mustaqim. Nasabah BANK Aceh pada awal Tahun 2013 berjumlah 8242 nasabah dengan
nominal Rp. 36.940.000 dan pada akhir tahun 2013 berjumlah 7728 nasabah dengan
nominal Rp. 51.035.000 untuk tabungan Simpeda. Sedangkan untuk tabungan Simpedes
Bank BRI Cabang Pembantu Blangkejeren Pada awal tahun 2013 berjumlah 612 nasabah
dengan nominal Rp 1.522.954.485 dan pada akhir tahun 2013 berjumlah 698 nasabah
dengan nominal Rp2.655.544.405. Untuk tabungan Mustaqim, nasabah Bank Mustaqim
pada awal tahun 2013 berjumlah 1.397 nasabah dengan nominal Rp. 438.525.658 dan pada
akhir tahun 2013 berjumlah 1.520 nasabah dengan nominal Rp 651.830.372.
i) Ketersediaan Air Bersih
Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan tidak akan terwujud tanpa suatu
lingkungan yang baik, seperti tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai,
perumahan dan pemukiman yang sehat. Berdasarkan gambar 2.16, terlihat bahwa mayoritas
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
41
rumah tangga di kabupaten ini (62,76 persen) memanfaatkan mata air sebagai sumber utama
air minum rumah tangga. 44,77 persen bersumber dari mata air terlindung dan 17,99 persen
bersumber dari mata air tidak terlindung. Sementara itu persentase terbanyak kedua adalah
rumah tangga dengan leding (11,70 persen) disusul rumah tangga dengan sumur sebagai
sumber utama air minumnya (10,79 persen). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar
2.15.
Gambar 2.15.
Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum (Persen) , 2013
j) Pertambangan dan Energi
Gayo Lues memiliki potensi sektor pertambangan yang menjanjikan untuk
dikembangkan dan tersebar di sebahagian besar wilayah Gayo Lues. Potensi ini akan
memberikan manfaat yang besar untuk kemakmuran masyarakat Gayo Lues khususnya dan
Aceh umumnya apabila Pemerintah Gayo Lues, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat
bekerjasama untuk membangun dan mengembangkan sektor pertambangan dan energi di
wilayah ini. Keberhasilan membangun dan mengembangkan sektor pertambangan dan
energi akan terwujud apabila didukung oleh kemandirian masyarakat dan keuangan Gayo
Lues yang diharapkan akan terus meningkat setiap tahunnya.
Bahan tambang dan galian di Kabupaten Gayo Lues dari jenis non logam umumnya
berupa andesit, batu pasir, pasir sungai/kerikil, koral, tanah liat, sirtu, batu apung dan batu
kapur, sedangkan dari jenis logam berupa tembaga, emas, besi dan sebagainya
Dalam proses penyulingan tradisional ini yang dibutuhkan kayu bakar dalam jumlah
banyak untuk mendapatkan panas tinggi dalam waktu yang lama. Karena petani nilam dan
sere wangi hanya mengandalkan kayu bakar, bukan hal yang mustahil kalau hutan akan
dirambah untuk kebutuhan kayu bakar. Atas dasar permasalahan ini, maka pemerintah Gayo
Lues tetap menjadikan energi listrik sebagai prioritas dalam pembangunan masyarakat Gayo
Lues. Dengan adanya tenaga listrik, tentu saja penebangan kayu tersebut bisa diminimalisir
selaras dengan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kelestarian hutan.
Air sungai 3,6 Air kemasan bermerk 0,8
Air isi ulang 9,7
Leding meteran 10,83
Leding eceran 0,54
Sumur bor/ pompa 5,74
Sumur terlindung 5,05
Sumur tak terlindung 0,97
Mata air terlindung 44,77
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
42
Gayo Lues yang didominasi oleh hutan, memiliki sumber air terjun sebagai sumber
tenaga listrik skala mikro. Energi ini diperkirakan mampu untuk memenuhi kebutuhan
listrik di desa-desa terpencil. Pembangunan PLTMH adalah salah satu solusi yang paling
tepat, selain hasilnya akan dinikmati masyarakat, komitmen menjaga sumberdaya air di
hutan akan sejalan karena debit air terjun harus stabil demi berfungsinya PLTMH. Ke
depan Pemerintah Gayo Lues merencanakan pembangunan PLTA di wilayah Kecamatan
Pining dan Putri Betung dengan memanfaatkan debit air terjun yang relatif lebih tinggi.
Beberapa PLTMH yang sudah dibangun selama tahun 2007-2011, diantaranya:
1) PLTMH Rerebe, Tripe Jaya; penambahan daya dari 250 kw menjadi 500 kw;
2) PLTMH Tingkem, Blangjerango;
3) PLTMH Pepelah, Pining;
4) PLTMH Aih Nuso Gumpang, Putri Betung;
5) PLTMH Jamur Gele, Putri Betung;
6) PLTMH Marpunge, Putri Betung;
7) PLTMH Air Panas, Singah Mule;
8) PLTMH Pulo Gelime, Tripejaya
9) PLTMH Kutelengat
Untuk beberapa desa, pemerintah daerah juga memberikan bantuan PLTS dan
genset untuk sarana ibadah dan sosial lainnya. Secara umum dapat diketahui bahwa saat ini
masih banyak desa yang masih belum mempunyai sarana penerangan listrik. Hal ini
merupakan tanggungjawab pemerintah daearah untuk merealisasikannya sebagai wujud dari
komitmen membangun seluruh wilayah dan elemen masyarakat secara adil dan merata.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Distamben Kabupaten Gayo Lues, bahan
galian yang terindikasi terdapat dalam perut negeri seribu bukit ini cukup bervariasi
banyaknya, seperti batuan marmer kita masih memiliki Cadangan Terindikasi/Indicated
Reserve sebanyak 2800000 ton, andesit/basalt sebanyak 53000000 ton, gamping/kapur
sebanyak 7000000 ton, Lempung/serpih sebanyak 7000000 ton dan batuan gunung yang
lain. Tetapi sebagian besar belum sampai pada tahap eksplorasi.
Terdapat lima Kantor Ranting PLN di Kabupaten Gayo Lues yaitu di Kecamatan
Blangkejeren, Kuta Panjang, Terangun, Rikit Gaib dan Pining. Dari kenaikan jumlah
penjualan listrik oleh PLN dari semua ranting dapat diketahui bahwa tingkat konsumsi
listrik oleh masyarakat termasuk instansi di Kabupaten Gayo Lues mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun. Dari data PLN Ranting Blangkejeren, pada tahun 2013, trend penjualan
listrik dari januari-desember 2013 meningkat sebesar 22 persen dibanding tahun 2012.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
43
2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia
a. Rasio Ketergantungan Hidup
Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan dapat dilihat dari perubahan
komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi
penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur ≥ 65
tahun). Semakin kecil angka rasio ketergantungan hidup akan memberikan kesempatan bagi
penduduk usia produktif untuk meningkatkan produktifitasnya.
Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk suatu daerah berdasarkan
kelompok umur dan jenis kelamin. Dasar Piramida Penduduk Kabupaten Gayo Lues yang
terlihat melebar menunjukkan angka kelahiran di kabupaten ini cukup tinggi. Hal ini juga
didukung dari angka rasio ibu anak pada tahun 2012 yang mencapai 43,02 persen, yang
berati setiap 100 wanita usia 15-49 tahun terdapat 43 anak usia 0-4 tahun.
Dasar piramida yang cukup lebar juga dapat menunjukkan kelompok penduduk ini
memiliki rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi, sementara puncak
piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya rasio ketergantungan penduduk tua.
Pada tahun 2012, Kabupaten Gayo Lues memiliki komposisi penduduk usia muda sekitar
34,97 persen, penduduk usia produktif sekitar 62,16 persen, dan penduduk usiatua
sekitar 2,87 persen,dengan total rasio ketergantungan sebesar 60,86 persen. Artinya dari 100
penduduk usia produktif akan menanggung secara ekonomi sekitar 60,86 penduduk usia
tidak produktif.
b. Aparatur Pemerintah
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk
melakukan pemberdayaan, pembangunan, monitoring dan evaluasi serta pelayanan publik
secara profesional. Untuk terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), Kabupaten Gayo Lues akan menggunakan seluruh tenaga dan kemampuan
sumber daya aparatur yang handal dan potensial dibidangnya sesuai dengan kompetensi
yang ada.
Banyaknya PNS di kabupaten Gayo Lues dari 86 Instansi adalah 3.293 orang. PNS
Golongan III terbanyak yaitu 1778. Sedangkan Golongan I, II dan IV masing – masing
sebanyak 51, 1.092 dan 372 orang. Terdapat lebih banyak PNS Laki – laki yaitu sebanyak
1.834 orang dibandingkan dengan PNS Perempuan yang bejumlah 1.459 orang. Dilihat
berdasarkan komposisi PNS menurut tingkat pendidikan terakhir, jumlah PNS terbesar
adalah mereka yang berpendidikan tamat S-1 yaitu sebesar 1305 orang disusul mereka
yang berpendidikan tamat SLTA sebesar 910 orang kemudian D II berjumlah 529, D III
berjumlah 327 orang, Pendidikan D1 berjumlah 75 orang, D IV berjumlah 36 orang.
Sedangkan PNS dengan pendidikan sekolah dasar berjumlah 38 orang sedangkan yang
tamat SMP 32 orang, S-2 jumlahnya masih sangat sedikit, yaitu hanya sebanyak 41 orang
yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
44
II. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPK TAHUN
2015
Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2015 disahkan sebagai dokumen Peraturan
Bupati Kabupaten Gayo Lues Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Gayo Lues. Tema pembangunan Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2015
menurut RKPK 2015 adalah: ” Meningkatkan Sinergi Perencanaan Pembangunan Dengan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Gayo Lues Sejahtera”. Untuk mendukung
pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan pencapaian visi dan misi Kabupaten Gayo
Lues baik jangka panjang maupun jangka menengah, serta sinkronisasi Prioritas
Pembangunan Nasional yang terdiri:
1. Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah
2. Reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan
3. Pemberdayaan ekonomi
4. Penaggulangan kemiskinan
5. Ketahanan pangan dan kemandirian pangan
6. Infrastruktur yang berkelanjutan
7. Peningkatan mutu pendidikan
8. Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan.
9. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
10. Pelestarian dan pengambangan adat istiadat dan seni budaya
11. Stabilitas keamanan dan ketertiban.
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah berusaha secara maksimal untuk mencapai
seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun
2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014.
Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan
Kinerja Tahun 2014, rata-rata memperoleh kategori capaian Sangat Baik, hanya beberapa
sasaran memperoleh kategori capaian Baik. Adapun rincian tingkat capaian rata-rata
masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.21
Tingkat capaian rata-rata untuk masing-masing sasaran dalam RKPK tahun 2014
No SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 Menciptakan Hidup dan Kehidupan Masyarakat yang Islami sesuai dengan Ajaran Dalam Al Qur'an dan
Hadits
1.1 Meningkatnya Pengamalan
Masyarakat terhadap Syariat
Islam
1 Angka Melek Al-Qur’an 60 % 65% 107 %
2 % Kemakmuran rumah ibadah 70 % 75% 107 %
3 Jumlah Imam/ulama 94 Orang 70 Orang 74 %
4 % Masyarakat yang menunaikan
zakat 50% 70% 140%
1.2 Meningkatnya Prasarana dan
Sarana Peribadatan dan
Lembaga Keagmaan
1 Jumlah sarana peribadatan per
desa 2 Unit 2 Unit 100%
2 Jumlah lembaga keagaamaan per 1 Unit 1 Unit 100%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
45
desa
2 Menciptakan Ketentraman, Keamanan dan Kedamaian Masyarakat dalam Menjalankan Ibadah
2.1 Mewujudkan Ketentraman
Masyarakat dalam
Menjalan-Kan Ibadah dan
Kehidupan Sosial Budaya
1 Jumlah peraturan yang
ditetapkan yang berkenaan
dengan ketentraman dan
kertetiban dalam menjalankan
ibadah
0 0 0
2 Penurunan angka pelanggaran
ketentraman masyarakat dalam
menjalankan ibadah
50% 26,4% 52,8%
3
Menciptakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Bebbas dari KKN dalam Memberikan
Pelayanan kepada Masyarakat dan Melaksanakan Pembangunan Daerah sebagai Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat
3.1 Terwujudnya
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang
Transparan, Partisipatif
dan Akuntabel
1 % SKPK yang telah memiliki
Web Site 50% 40% 80%
2
Jumlah pejabat yang memiliki
sertifikat keahlian pengadaan
barang dan jasa
90 Orang 94 Orang 104%
3 Nilai LAKIP SKPK dan
Pemerintah Kabupaten C CC C
4 % usulan dalam RKPK yang
diakomodir dalam APBK 100% 99% 99%
5 Opini BPK terhadap Laporan
Kuangan Daerah WTP WDP WDP
6 Jumlah desa yang berstatus
swasembada 29 Desa 28 Desa 96,5%
7 Jumlah desa yang memiliki
RKPkp dan APBKp 136 Desa 136 Desa 100%
8 Penyusunan rancangan APBK
tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu 100%
10 Laporan keuangan pemda yang
sesuai SAP dan tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu 100%
3.2 Terwujutnya Aparatur
Pemerintahan yang
Kompeten, Berwibawa,
Propesional
1 Jumlah PNS Yang mengikuti
Tugas belajar/ijin belajar 19 Orang 5 Orang 26,32%
2 % jabatan struktural yang terisi 100% 73,2% 73,2%
3 % PNS yang menduduki jabatan
sesuai kompetensi 70% 70% 100%
4
Jumlah PNS yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan
a. Diklat Kepemimpinan
b. Diklat Teknis
c. Diklat Fungsional
60 Orang
50 Orang
90 Orang
81 0rang
69 Orang
85 Orang
135%
138%
94,4%
5 % PNS yang dilantik dalam
jabatan Fungsional tertentu 70 orang
188 orang
268%
6
% kualifikasi pendidikan
aparatur pemerintah kampung
tamatan SLTA
95% 75% 79%
3.3 Terwujudnya Pelayanan
Prima bagi Masyarakat
1
Pelimpahan kewenangan tentang
pelayanan terpadu yang
dilaksanakan di KPPTSP dan
Kecamatan
57
Kewenangan 15 Kewenangan 26,32%
2
% Penduduk yang telah memiliki
administrasi kependudukan
a. KTP
b. Kartu Keluarga
c. Akta Kelahiran
100%
100%
100%
90%
90%
87%
90%
90 %
87%
3 Jumlah perangkat daerah yang
memiliki SOP 46 SKPK 9 SKPK 19.5%
3.4 Terwujudnya Perencanaan
Pembangunan Daerah
yang Visioner, Ramah
Lingkungan dan
Sustaniable
1 Adanya dokumen RKPK 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
2 % keselarasan dokumen rensta
SKPK dengan RPJM 36% 39% 108,3%
3 % Keselarasan Dokumen renja
SKPK dengan renstra 40% 42% 105%
4 % usaha/perusahaan yang wajib
amdal/UKL/UPL yang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
46
mempunyai amdal/UKL/UPL
5 Jumlah bangunan ber-IMB 8 Unit 12 Unit 150%
6
% Jumlah rumah tangga yang
memiliki tempat pembuangan
sampah
100% 75% 75%
7 Rasio ruang terbuka hijau per
luas wilayah 0,03% 0,04% 133%
4 Menegagkan supremasi Hukum,
4.1 Mewujudkan Penegakan
Supremasi Hukum 1
% pembahasan Qanun yang
dilaksanakan 100% 55%% 55%
2 % qanun yang diselesaikan
dalam prolegda 100% 33,3% 33,3%
3
Regulasi daerah yang
diterbitkan:
a. Qanun
b. Perbup
c. Keputusan Bupati
d. MOU Bupati
9 Qanun
18 Perbup
500 kebup
15 MOU
3 Qanun
27 Perbup
701 Kebup
16 MOU
33,3%
150%
140%
107%
4 Jumlah Produk hukum yang
disosialisasikan 3 Qanun 3 Qanun 100 %
5
Jumlah temuan hasil
pemeriksaan lembaga ekternal
(BPK) yang ditindak lanjuti
63 Temuan 50 Temuan 81%
5 Memberdayakan Ekonomi Masyarakat
5.1 Mengembangkan Sektor
Unggulan Dan Produk
Unggulan
1
Peningkatan produksi tanaman
pangan dan holtikultura pertanian
a. Padi
b. Jagung
c. Kedelai
d. Cabe
e. Bawang merah
f. nenas
70.000 Ton
20.000 Ton
50 Ton
4.800 Ton
1.500 ton
400 Ton
63.702 Ton
12.400 Ton
67,5 Ton
4.660 Ton
1.400 ton
370 Ton
91 %
62 %
135%
97 %
93%
93%
2
Peningkatan produktifitas
tanaman pangan dan holtikultura:
a. Padi
b. Jagung
c. Kedelai
d. Cabe
e. Bawang merah
f. nenas
48 Ha
260 Ha
16 Ha
10 Ha
200 Ha
40 Ha
48 Ha
265 Ha
15 Ha
12 Ha
280 Ha
37 Ha
100%
101%
93,75%
100%
140%
92,5%
3
Jumlah populasi ternak:
a. Sapi
b. Kerbau
c. Kambing/biri
d. Unggas
6200 Ekor
10000 Ekor
8700 Ekor
137.450 Ekor
5.367 Ekor
9.407 Ekor
7.337 Ekor
121.124 Ekor
87%
94%
84%
88%
4
Jumlah hasil produksi
perkebunan:
a. Kopi
b. Sere wangi
c. Nilam
d. Kakao
e. Karet
1.214 Ton
1.143 Ton
46,2 Ton
1005 Ton
22,5 Ton
1.500Ton
2.280 Ton
85 Ton
3.601 Ton
77,5 Ton
123,5%
192 %
184%
358,3%
344%
5 Produksi hasil perikanan 2000 Ton 2.968 Ton 148,4%
6
Jumlah hasil produktifitas lahan
perkebunan:
a. Kopi
b. Sere wangi
c. Nilam
d. Kakao
125 Ha
140 Ha
8 Ha
225 Ha
130 Ha
150 Ha
10 Ha
250 Ha
104%
107%
125%
111%
7 Jumlah daerah tujuan wisata 7 Lokasi 10 Lokasi 143 %
8
Jumlah Kunjungan :
a. Manca negara
b. domestik
200 Orang
1.000 Orang
158 Orang
1.095 Orang
79 %
99,5 %
9 Jumlah Hotel/penginapan 10 Unit 14 Unit 140 %
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
47
10 Jumlah penghasilan daerah dari
sektor pariwisata 10.000.00
10.500.000 105%
11 Jumlah jenis usaha ekonomi
kreatif 4 jenis 4 jenis 100%
5.2 Meningkatnya Potensi dan
Daya Saing Daerah Melalui
Peningkatan Investasi;
1 Jumlah Investasi Daerah 2.500.000.000 2.500.000.000 100%
2 Panjang jalan yang dibangun 50 Km 46,19 Km 92.38 %
3 % jalan yang di rehab 65% 65% 100 %
4 Panjang jembatan yang dibangun 96 Meter 96 Meter 100 %
5 % jembatan yang direhab 15% 15% 100 %
6
Kondisi Jalan:
a. kondisi baik
b. kondisi rusak ringan
c. kondisi rusak berat
63,80 Km
3,60 Km
1,35 Km
64,40 Km
3 Km
1 Km
109%
83,3%
74%
7
Kondisi Jembatan:
a. kondisi baik
b. kondisi rusak ringan
c. kondisi rusak berat
1.253 M
295 M
462 M
1.468 M
285 M
267 M
120 %
96,6 %
58%
8 % Drainase dalam kondisi baik 90 % 80 % 89 %
9
% kondisi irigasi
a. kondisi baik
b. kondisi sedang
c. kondisi rusak
90.000 M2
30.000 M2
25.000 M2
91.870 M2
29.827 M2
24.684M2
102%
99%
99%
10 Jumlah Irigasi yang dibangun 6 Unit 5 Unit 83,3%
11 % Pemenuhan sarana
Komunikasi 70 % 75 %
107,14
%
12 Pertumbuhan ekonomi Gayo
Lues 4,58 % 4,58% 100%
13 % desa yang dialiri listrik 100% 100% 100%
14 % tanah milik pemda yang di
sertifikatkan 50% 32,93% 65,9%
5.3 Mewujudkan Usaha Mikro
Kecil Menengah Dan
Koperasi yang Tangguh
Sehingga dapat Mengambil
Bagian dalam Proses
Pembangunan Ekonomi
Daerah;
1 Jumlah koperasi 131 Unit 141 Unit 107,6 %
2 Jumlah koperasi aktif 87 Unit 55 Unit 63,21 %
3 Jumlah koperasi yang
mendapatkan modal usaha 3 Unit 3 Unit 100 %
4 Jumlah anggota koperasi 4500 Orang 5.622 Orang 125 %
5 Jumlah Pasar Tradisional 24 Lokasi 24 Lokasi 200 %
6 Jumlah Super Market 2 Unit 2 Unit 100 %
7 Jumlah UKM yang
mendapatkan bantuan 70 UKM 70 UKM 100 %
8 Jenis pajak daerah 9 Macam 9 Macam 100 %
9 Jenis Retribusi Daerah 2 Macam 2 Macam 100%
10 Jumlah penerimaan pajak daerah 1.853.043.464 3.767.697.188 203,32 %
11 Jumlah penerimaan retribusi
daerah 14.864.157.700
15.505.329.095
104,31
%
12
Jumlah penerimaan hasil
perusahaan milik daerah dan
pengelolaan daerah yang
dipisahkan
2.537.319.727
2,369,356,109
93,38 %
13 Jumlah penerimaan lain-lain
PAD yang sah 5.732.984.300 3.854.255.230 67,23 %
14
Jumlah kelompok tani:
a. Pemula
b. Lanjut
c. Madya
d. Utama
600 Klp
110 Klp
3 Klp
1 Klp
619 Klp
110 Klp
3 Klp
0 Klp
103 %
100 %
100 %
0 %
15 Jumlah Desa mandiri pangan 2 Desa 2 Desa 100%
16 Jumlah tenaga penyuluh 120 Orang 137 Orang 114 %
6 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Rehabilitasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Social
6.1 Menurunya Jumlah
Penyandang Masalah
1 % penurunan angka kemiskinan 20,02% 22,35% 111,6%
2 % PMKS yang ditangani 22,7% 22,7% 100 %
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
48
Kesejahteraan Sosial 3
Jumlah panti sosial yang dikelola
swasta 12 Panti 12 Panti 100 %
4 Jumlah PMKS 3000 PMKS 2094 PMKS 70%
5
Jumlah donatur yang tercatat
dalam pengelolaan masalah
sosial
2 Donatur 2 Donatur 100%
6 Jumlah rumah tidak layak huni
yang dibangun 720 Rumah 288 Rumah 40%
7 Penyediaan Pemerataan Mutu Pendidikan
7.1 Meningkatnya
Ketersediaan Sarana dan
Prasarana, Akses,
Pemerataan, Mutu,
Revevansi dan Daya Saing
Pendidikan;
1 Angka melek huruf 87,38% 88,19% 109%
2
Angka Partisipasi Kasar (APK) :
a. PAUD/TK
b. Wajar Dikdas (SD-SMP)
c. SMA/SMK/MA
46 %
97 %
68 %
25 %
100 %
91 %
54 %
103 %
134 %
3
Angka Partisipasi Murni (APM):
a. SD/MI
b. SMP/MTs
c. SMA/SMK/MA
100%
96,75%
90%
95%
95,75%
90%
100%
100%
100%
4
Angka Putus Sekolah:
a. SD/MI
b. SMP/MTs
c. SMA/SMK/MA
0,5 %
1 %
2 %
1 %
3 %
3 %
50 %
300 %
150 %
5
Angka Melanjutkan sekolah:
a. SD/MI
b. SMP/MTS
c. SMA/SMK/MA
d. Perguruan Tinggi Negeri
e. perguruan Tinggi Swasta
100 %
100 %
100 %
60 %
40 %
100%
100%
100%
50%
50%
100%
100%
100%
83,3%
125%
6
Rata-rata nilai Ujian Nasional
(UN):
a. Nilai UN SD/MI
b. Nilai UN SMP/MTs
c. Nilai UN SMA/MA/SMK
7,2
5,5
5,7
7,5
5,3
4,2
104,5%
97%
74,4%
7
Angka kelulusan :
a. SD/MI
b. SMP/MTs
c. SMA/SMK/MA
99,23 %
99,86 %
99,87 %
99 %
100 %
99 %
99,76 %
100,1%
99,12%
8 %SD/MI/SMP/MTs/SMK/MA
yang terakreditasi 100% 100% 100%
9 Angka rata-rata lama sekolah 8,77 Tahun 9,11 Tahun 96,26%
10
Rasio guru terhadap murid/siswa:
a. SD/MI
b. SMP/MTs
c. SMA/SMK/MA
1 : 15
1 : 15
1 : 11
1 : 16
1 : 14
1 : 10
106%
93,3%
91%
11
% jumlah guru bidang studi:
a. SMP/MTs per bidang studi
b. SMA/SMK/MA perbidang
studi
2,5%
1,24%
2,5%
1,34%
100%
108%
12
% guru berkualifikasi akademik
S1/D-IV
a. SD/MI
b. SMP/MTs
c. SMA/SMK/MA
81%
95%
26%
81%
95%
26%
100%
100%
100%
13 Jumlah Guru Bersertifikat
Pendidik 35 Guru 29 Guru 83%
14 %kepala sekolah bersertifikat
pendidik 100% 16% 16%
15 % pengawas sekolah bersertifikat
pendidikan 100% 78% 78%
16
% kunjungan pengawas sekolah
ke sekolah :
a. SD/MI
b. SMP/MTs
c. SMA/SMK/MA
100%
100%
100%
33%
49%
10,7%
33%
49%
10,7%
17 Indek Pembangunan manusia 69,18 % 69,09% 98,86%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
49
7.2 Meningkatnya
Keterjangkauan Pelayanan
Pendidikan pada Semua
Jenjang Pendidikan bagi
Segenap Lapisan
Masyarakat
1
% Ruang kelas sesuai standar
nasional pendidikan:
a. SD/MI
b. SMP/MTs
c. SMA/SMK/MA
80 %
70 %
60 %
75 %
80 %
85 %
94 %
114 %
142 %
7.3 Meningkatnya Budaya
Baca Masyarakat 1
Jumlah perpustakaan Daerah
a. Pustaka Daerah
b. Pustaka Desa
c. Pustaka Keliling
d. Pustaka Kecamatan
1 Unit
33 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
33 Unit
1 Unit
1 Unit
100 %
100 %
100 %
100%
2 Jumlah pengunjung perpustakaan
per tahun
2.500
Pengunjung
2.423
Pengunjung 97 %
3 Jumlah buku perpustakaan 13.500 Eks 29.013 Eks 215 %
4 Frekuensi sosialisasi budaya baca 1 Kali 1 Kali 100 %
8 Meningkatkan Cakupan, Jenis dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana
8.1 Meningkatnya Kualitas
dan Kapasitas Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Baik Pelayanan Kesehatan
Dasar maupun Rujukan.
1 % Penduduk yang
memanfaatkan rumah sakit 90 % 90 % 100 %
2 % ketersediaan sarana kesehatan
terhadap kebutuhan minimal 100 % 100 % 100 %
3 Rata-rata Usia Harapan hidup
masyarakat 67,22 Tahun 69 Tahun 102 %
4 Jumlah kunjungan ibu hamil K4 1.958
Kujungan
2.019
Kunjungan 97,02%
5 Jumlah komplikasi kebidanan
yang tangani
145
Komplikasi 151 Komplikasi 104%
6
Jumlah pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
1.835
Kelahiran
1.835
Kelahiran 100%
7 Jumlah pelayanan kesehatan
dasar masyarakat miskin
81.596
Orang 81.596 Orang 100%
8 Jumlah pelayanan nifas 1750 orang 1835 orang 105%
8.2 Menumbuhkan dan
Meningkatkan kesadaran
Masyarakat terhadap
keluarga kecil Baghagia
Sejahtera.
1
% Keluarga sejahtera dibanding
jumlah total keluarga di Gayo
Lues
80 % 59 % 74 %
2
% Keluarga Prasejahtera
dibanding jumlah total keluarga
di Gayo Lues
10 % 41 % 410 %
3 Jumlah peserta KB aktif 11.866
Orang 13.009 Orang 110 %
4 Jumlah peserta KB baru 1000 Orang 1.808 Orang 180,8%
5 Rata-rata Jumlah anak Per
Keluarga 2 Orang 4 Orang 50 %
6
Jumlah Aseptor KB di Gayo
Lues:
a. Implan/susuk
b. IUD/Spiral
c. Suntik
d. MOW
e. MOP
f. Pil
g. Kondom
95 Orang
457 Orang
3333 Orang
10 Orang
4 Orang
1.533 Orang
497 Orang
216 Orang
169 Orang
8266 Orang
39 Orang
5 Orang
2.884 Orang
359 Orang
227 %
37 %
248 %
390 %
125 %
188 %
72 %
7 % Pasangan usia subur yang
menggunakan kontrasepsi 100 % 100 % 100 %
8 Jumlah Desa siaga 144 Desa 144 Desa 100 %
9 Jumlah Pusyandu Aktif 151
Posyandu 151 Posyandu 100 %
10 Rasio penyuluh KB/kampung 5 Orang 5 Orang 100%
8.3 Peningkatan Kesehatan
Ibu dan Anak Melalui
Penurunan Angka
Kematian Ibu, Bayi dan
Balita;
1 % ibu hamil yang mendapatkan
tablet Fe 91,35% 98% 107,27%
2 Cakupan persalinan oleh tenaga
kesehatan 95,5 % 96 % 101 %
3 Cakupan imunisasi Campak 79,60 % 90,30 % 113,44%
4 % jumlah Kunjungan Bayi 90 % 86% 95,5%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
50
5 Angka Kematian Ibu Melahirkan 0 0rang 4 Orang 0,22 %
6 Angka kematian bayi 0 Bayi 15 Bayi 0,81%
7 Jumlah kasus baru TB BTA + 0 Kasus 34 Kasus 34%
8 % Bayi yang mendapatkan Asi
Ekslusif 66 % 47,7 % 47,7 %
8.4 Peningkatan Status Gizi
Masyarakat 1 % balita Gizi Buruk 0,03% 0,08% 226,7%
2 Angka kesembuhan penderita TB
dan BTA 92,31 % 48,89 % 53 %
3 Penemuan Kasus TB baru 34 Kasus 45 Kasus 132%
9 Mewujudkan Masyarakat Gayo Lues yang Sejahtera Jasmani dan Rohani
9.1 Meningkatnya Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Olahraga
1 Jumlah Atlit yang dikirim ke
event Olahraga di luar daerah 210 Orang 210 Orang 100%
2 Jumlah penyelenggaraan event
olahraga di Gayo Lues 7 Event 7 Event 100%
3
Jumlah prestasi olahraga Gayo
Lues tingkat provinsi
a. Emas
b. Perak
c. Perunggu
1 Medali
1 Medali
1 Medali
1 Medali
4 Medali
4 Medali
100%
400%
400%
4 Jumlah Organisasi Olahraga 18
Organisasi 18 Organisasi 100%
5 Jumlah Organisasi
Masyarakat/Pemuda 5 Organisasi
6
Oganisasi 120%
6 Jumlah Klub Olahraga 50 Club 60 Club 120%
7 Jumlah Gedung Olahraga 3 Unit 3 Unit 100%
8 Jumlah pembinaan kepemudaan 2 Kali 2 Kali 100%
9 Frekuensi olahraga kesegaran
jasmani 52 Kali 52 Kali 100%
10 Meningkatnya Konservasi dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
10.
1
Terwujudnya Konservasi
Sumberdaya Alam dan
Lingkungan dalam
Meningkatkan
Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya dan
Lingkungan Serta
Mendayagunakan
Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Secara
Berkelanjutan
1
Luas Hutan Kab. Gayo Lues
a. Hutan Lindung
b. Hutan Rakyat
c. Hutan Produksi
d. Hutan produksi terbatas
201.842,86km
72.729,86 Km
30.645,69 Km
19.686,51 Km
221.077,91 Km
72.729,86 Km
30.645,69 Km
19.686,51 Km
110%
100%
100%
100%
2 % wilayah pemukiman penduduk
yang berwawasan lingkungan 70% 65% 92,8%
3 % ruang terbuka hijau 75% 80% 106%
4 Jumlah DAS kritis yang
ditangani 40 DAS 40 DAS 100%
5 Jumlah Daerah aliran sungai
(DAS) 52 DAS 55 DAS 105,7%
6 % pemenuhan air baku untuk
pengairan pertanian 60% 80% 133,3%
7
% Masyarakat yang memakai
energi alternatif baru yang
terbarukan
11,21% 18,11% 161%
10.
2
Mewujudkan Kelestarian
Lingkungan melalui
Pembangunan
Berwawasan Lingkungan
1 % cakupan pelayanan air bersih 87% 90% 103,4%
2 % pembangunan sarana
pengelolaan limbah dipedesaan
45%
41,18%
91,50%
3 % Rumah Tangga pengguna
listrik 93 % 98,7 % 106%
11 Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Secara Terpadu
11.
1
Mewujudkan Pemanfaatan
dan Pengendalian Tata
Ruang
1
Jumlah rekomendasi yang
diterbitkan dalam pemanfaatan
tata ruang
3 Dokumen 3 Dokumen 100 %
2 % Luas pemukiman yang tertata 35 % 50 % 143 %
4 % kerusakan hutan 19,30% 19,18% 19,18%
12 Meningkatkan Upaya Penanganan Mitigasi Bencana dan Penanganan Keluarga Korban Pasca Bencana
12.
1
Meningkatnya Kesadaran
Masyarakat dalam
Meminimalkan Potensi
1 Jumlah daerah rawan bencana
yang dipetakan
11
Kecamatan 11 Kecamatan 100 %
2 % Jumlah Laporan masyarakat 100% 78,5% 78,5%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
51
Terjadinya Bencana terhadap potensi akan terjadinya
bencana
3 % penanganan bencana 100% 100% 100%
4 % penanganan rehabilitasi dan
rekonstruksi 100% 100% 100%
5 % JumlahDesa siaga dan budaya
sadar bencana 100% 93,79% 93,79%
13 Menggali dan Melestarikan Adat Istiadat dan Seni Budaya Gayo
13.
1
Meningkatnya Pelestarian
Adat Istiadat Gayo
1 Pelaksanaan adat istiadat gayo
yang masih dilaksanakan 90 % 90 % 100 %
2 Frekuensi sosialisasi adat istiadat
dan budaya Gayo 2 Kali 2 Kali 100%
14 Mengembangkan Budaya Lokal Dimasyarakat
14.
1
Mewujudkan Masyarakat
Gayo Lues yang
Berbudaya
1 Jumlah kajian budaya Gayo 1 Kali 1 Kali 100 %
2 Jumlah Event seni dan Budaya di
Gayo Lues 4 Kali 6 Kali 150 %
3 Jumlah promosi kebudayaan 3 Kali 3 Kali 100 %
4 Jumlah Prestasi seni dan budaya 3 Piagam 2 Piagam 67 %
5 Jumlah kelompok seni 136 Klp 144 Klp 106 %
6 Jumlah SDM penggiat seni dan
budaya 27 orang 27 orang 100%
15 Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat
15.
1
Peningkatan Ketentraman
dan Ketertiban dalam
Masyarakat
1 Rasio poskamling per Desa
1
Poskamling/
Desa
1
Poskamling/De
sa
100%
2 Rasio Jumlah hansip per
desa/kampung 5 Orang/Desa 5 Orang/Desa 100 %
3 Jumlah Organisasi partai politik 15 Parpol 15 Parpol 100 %
4 Jumlah Organisasi Masyarakat 50 Ormas 56 Ormas 112%
5 % partisipasi masyarakat dalam
pemilihan legislatif 80 % 88,43 % 110,53%
6
% partisipasi masyarakat dalam
pemilihan Presiden dan wakil
presiden
75 % 76,88% 102,5%
16 Meningkatnya Jaminan dan Kepastian Hukum terhadap Perlindungan Hak Anak dan Perempuan
16.
1
Meningkatnya Jaminan
dan Kepastian Hukum
terhadap Perlindungan
Hak Anak dan Perempuan.
1 Jumlah kasus KDRT 0 Kasus 6 Kasus 60%
2
% cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang
mendapatkan pelayanan hukum
100% 80% 80%
3 % tingkat keterwakilan
perempuan lembaga eksekutif 10 % 6,7 % 67 %
4 % tingkat keterwakilan
perempuan lembaga Legislatif 0,002 % 0,002 % 100%
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues untuk tahun anggaran 2014 secara umum telah
memperoleh capaian sebesar 98 %, atau dengan kategori capaian Sangat Baik.
III. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN
Pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Kabupaten
Gayo Lues, dalam pelaksanaannya berlandaskan pada tujuan,sasaran, dan program kinerja yang
ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Tahun
2012-2017 maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
52
Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014
menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues pada tahun anggaran 2014. Berbagai capaian strategis tersebut
tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan
tujuan dan sasaran.
Pengukuran dan penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah dilakukan
proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan
kinerja unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, yaitu meliputi proses
perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian
target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.
Berdasarkan pemaparan akuntabilitas kinerja yang meliputi pengukuran kinerja, analisis
akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan, maka capaian dari setiap tujuan dan sasaran
strategis dan indikator kinerja Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues tahun 2014 adalah :
a. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis.
Capaian kinerja dalam kategori Sangat Baik sebanyak 19 Sasaran Strategis, kemudian
dalam ketegori Baik sebanyak 2 Sasaran Strategis, dalam katagori Cukup sebanyak 7 Sasaran
Strategis.
b. Capaian Kinerja Anggaran
Rata-rata realisasi anggaran belanja adalah sebesar 92% dan anggaran pendapatan
sebesar 97,88%. Hal ini diinterpretasikan bahwa tingkat serapan APBK Kabupaten Gayo Lues
tahun 2014 secara umum dikategorikan dalam kategori baik.
Hasil capaian kinerja sasaran ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target
indikator kinerja Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues memberikan gambaran keberhasilan dalam
pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara keseluruhan
sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan , dan dukungan aktif segenap komponen aparatur,
dan masyarakat.
IV. STRATEGI KE DEPAN YANG AKAN DILAKSANAKAN
Beberapa langkah atau strategi kedepan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Gayo Lues dalam antara lain:
a. Peningkatan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan pendekatan komoditas unggulan
daerah dan kawasan yang didukung oleh pembangunan pertanian, perkebunan,
infrastruktur, Koperasi dan UKM serta Pariwisata;
b. Peningkatan pembangunan pedesaan, peningkatan derajat kesehatan, perluasan lapangan
kerja, peningkatan mutu dan akses pendidikan dan penurunan tingkat kemiskinan;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
53
c. Peningkatan dan pengedalian pemanfaatan tata ruang dalam rangka pemulihan daya
dukung dan daya tampung lingkungan serta mengurangi potensi ancaman bencana
d. Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan good
governace, kapabilitas, penciptaan kondisivitas wilayah serta penegakan hukum dan
HAM secara adil dan bijaksana;
e. Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan,
yang diharapkan segala permasalahan yang timbul, dapat direspon secara cepat dan
akurat tanpa menimbulkan permasalahan yang berlarut-larut;
f. Meningkatkan sistem perencanaan kinerja yang terintegrasi dan konsisten sejak dimulai
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan disertai membangun data kinerja baik
pada tingkat pemerintah daerah dan seluruh SKPK
g. Mengupayakan memperbaharui kekurangan sistem pelayanan perijinan yang telah ada,
agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat atau penyempurnaan mekanisme
dan prosedur bidang perizinan;
h. Meningkatkan koordinasi dengan alat kelengkapan dewan Kabupaten Gayo Lues dalam
rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
i. Meningkatkan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergitas
antar lembaga pengawasan internal maupun eksternal (BPK) dan menguatkan fungsi
Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
54
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi
pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana
indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang di asumsikan dalam perencanaan
pembangunan. Analisis asumsi umum/makro ekonomi tahun lalu, tahun berjalan
tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah tahun lalu, tahun berjalan dan
tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang
dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan
perumusan kerangka ekonomi daerah.
Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk
mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tentram, sejahtera dan demokratis.
Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya,
atau disebut pula kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro
ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah
ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah.
Pertumbuhan ekonomi diukur dari kenaikan pendapatan nasional yang tercemin pada
nilai PDRB dari tahun ketahun. Indikator yang lazim digunakan untuk memperoleh tingkat
pertumbuhan ekonomi riil adalah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan yang
menjadi petunjuk dari kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu
daerah.
Indikator umum yang digunakan untuk mengetahui pencapaian keberhasilan
percepatan pembangunan di suatu wilayah pada waktu tertentu adalah laju pertumbuhan
ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro ekonomi yang dapat
menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah pada suatu periode
tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi baik agregat maupun sektoral dihitung berdasarkan
PDRB atas dasar harga konstan, bukan atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga
berlaku belum menggambar kankenaikan atau pertumbuhan yang riil,karena masih
dipengaruhi kenaikan tingkat harga atau inflasi.
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gayo Lues selalu positif, yang berarti dari
tahun ke tahun terjadi peningkatan kinerja perekonomian di kabupaten ini. Namun
demikian, nilainya cenderung fluktuatif. Artinya peningkatan kinerja perekonomian di
periode tertentu tidak selalu lebih cepat dari periode sebelumnya. Pada tahun 2014,
perekonomian kabupaten ini tumbuh sebesar 4,58 dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini
lebih lambat jika dibandingkan pertumbuhan di tahun 2013 yang sebesar 4,98 persen.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
55
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Arahan nasional dibidang ekonomi dalam RKP (nasional) untuk tahun 2016
mengemukakan tema yaitu “Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan
fondasi pembangunan yang berkualitas ”. RKP 2016 disinergikan dengan prioritas
pemerintah, yaitu kedaulatan pangan, maritim, industri, pemerataan pembangunan, serta
pembangunan infrasturktur.
Sementara itu dalam RKPA Provinsi Aceh tahun 2016 mengusung tema “Menuju
Aceh Sejahtera Dan Mandiri Melalui Pemenuhan Aksesibilitas, Peningkatan Investasi Dan
Penciptaan Kedaulatan Pangan”.Tema ini tetap dalam kerangka visi RPJMA 2012-2017
yaitu Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-
Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud MOU Helsinki.
Dengan memperhatikan arah dan kebijakan ekonomi nasional, provinsi, kinerja
ekonomi Kabupaten Gayo Lues tahun 2016, maka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten
Gayo Lues diarahkan pada :
1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
3. Pembangunan infrastruktur dan prasarana wilayah untuk mempercepat arus barang dan
jasa;
4. Sasaran ekonomi makro kabupaten Gayo Lues tahun 2016 yaitu pertumbuhan ekonomi
pada kisaran 5,0–5,6%, pendapatan perkapita Rp.13-14 juta rupiah dan peningkatan
IPM pada nilai 69,50-70.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah bruto yang
timbul dari seluruh sektor perekonomian di seautu wilayah. Pada tahun 2013, besaran PDRB
Kabupaten Gayo Lues sebesar 1,12 triliun rupiah. Nilai ini meningkat sebesar 94,64 Miliar rupiah
dari tahun 2012. Bila dibandingkan dengan PDRB Provinsi Aceh hanya 3, 98 persen dari PDRB
Aceh yang sebesar 28,18 triliun rupaiah.
Struktur PDRB Gayo Lues pada tahun 2013 mnunjukkan bahwa pertanian merupakan
Leading Sektor bagi perekonomian Gayo Lues yang mencapai nilai 54,20 persen. Sektor kedua
yang mempunyai kontribusi paling tinggi yaitu jasa-jasa sebesar 13,90 persen diikuti kontruksi
sebesar 11,49 persen.
Empat sektor selanjutnya yang mempunyai nilai pesentase sebesar satu digit adalah
perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 9,9 persen, indistri pengelolaan sebesar 5.06 persen, dan
keuangan, real estate ddan jasa perusahaan sebesar 2,77 persen dan pengangkutan dan komunikasi
sebesar 1,86 persen. Sedangkan dua sektor terendah adalah listrik, Gas, dan air bersih dengan
kontribusi 0,74 persen serta pertambangan dan penggalian sebesar 0,07 persen. Kontribusi yang
kecil dai dua sektor ini berkaitan erat dengan industri pengolahan yang belum berkembang di Gayo
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
56
Lues. Pada tanggal 27 September 2012 Kabupaten Gayo Lues juga memperoleh
penghargaan ENERGI PRABAWA dari Kementrian SDM berkaitan dengan pemakaian
energi, dimana Kabupaten Gayo Lues telah berhasil menjual energy listrik pada PLN
sebesar 1,4 MW energi tebarukan (tanpa BBM) dari 2,3 MW yang dihasilkan. Penjualan
energi sampai saat ini mencapai RP.1.683.761.271 (Satu Miliar Enam Ratur Delapan Puluh
Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) per
tahunnya yang merupakan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kabupaten Gayo Lues. Selain
itu, guna menghindari pemakaian kayu bakar sebagai bahan bakar minyak dalam proses
penyulingan minyak nilam dan serewangi, energi listrik PLTMH ini digunakan sebagai
energy alternatif untuk industri penyulingan minyak atsiri, melalui tanaman nilam dan sere
wangi yang tumbuh subur di seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues dan yang tersisa sudah
dijual kepada PLN Kabupaten Tetangga terdekat. Jadi target Kabupaten Gayo Lues diakhir
tahun 2016 Gayo Lues, Bebas Energi Diesel.
Struktur PDRB berdasarkan lapangan usaha tersebut di atas dapat dilihat pada Gambar
3.1. di bawah ini:
Gambar 3.1.
Distribusi persentase PDRB ADHB Gayo Lues Menurut Lapangan
UsahaTahun 2013
Tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan
ekonomi, secara teori pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti dengan melambatnya pertumbuhan
penduduk akan mendorong terjadinya peningkatan pada PDRB per kapita maupun pendapatan
regional per kapita. Angka per kapita secara tidak langsung bisa dijadikan salah satu indikator untuk
mengukur kemakmuran satu wilayah,angka yang dihasilkan disini sifatnya makro karena hanya
tergantung dari nilai PDRB dan penduduk pertengahan tahun tanpa memperhitungkan kepemilikan
nilai tambah setiap sektor ekonomi.
PDRB per kapita Gayo Lues menunjukkan nilai yang baik dari tahun ke tahun. PDRB per
kapita ADHB pada tahun 2013 merupakan yang tertingi dalam kurun waktu empat tahun terakhir
dengan nilai 13,26 Juta Rupiah, meningkat 7,22 persen dari tahun 2012 15,12 persen dari tahun
2011 23,19 persen dibanding tahun 2010.
Pertanian54.20
0.08Sales; 5.01
0.71
Kontruksi 11.49
Perdagangan, Hotel,
dan Restoran 9.9
1.922.49
Jasa-Jasa 13.9
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik,Gas, dan Air Bersih
Pengangkutan dan Komunikasi
Keuangan, Real Estet, dan Jasa Perusahaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
57
Dilihat secara detail pada tahun 2014 semua sektor mengalami pertumbuhan positif,
sektor yang memberikan peranan terbesar pada pertumbuhan ekonomi Gayo Lues adalah sektor
keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, kontruksi serta listrik Gas dan Air Bersih dengan nilai
10,05 persen; 7,95 persen; 7,40 persen.
Sektor yang memberikan searah pertumbuhan ekonomi terbesar adalah perdagangan,
hotel, restoran dengan nilai 6,85 persen, pertambangan dan penggalian 5,32 persen, pengangkutan
dan komunikasi 3,96 persen.
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari tahun ke tahun diukur menggunakan laju
pertumbuhan PDRB ADHK karena pada ukuran tersebut faktor fluktuasi yang disebabkan
oleh perbedaan harga telah dieliminasi.
Tabel 3.1
Indikator Ekonomi Makro
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN/TAHUN
2009 2010 2011 2012 2013
PERTUMBUHAN EKONOMI (%) 4.77 5.19 4.8 4,41 4.58
PDRB PER KAPITA (Rp Juta) 9.7 10.6 11.2 12,8 13,26
TINGKAT KEMISKINAN (%) 24.22 23.91 23.38 21,26 22.33
PENGANGGURAN (%) 6.57 4.72 6.93 1,20
INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA 67.59 67.86 68.16 68.46 69,09
Pada rentang tahun tersebut percepatan pertumbuhan ekonomi Gayo Lues terjadi pada
tahun 2010 dan tahun 2012 dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,19 persen dan 4,98
persen . Sedangkan tahun-tahun lainnya pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dengan
nilai pertumbuhan ekonomi 4,66 persen dan 4,58 persen pada tahun 2013 dan 2014.
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015
Prospek perekonomian Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat melalui tinjauan
terhadap perkembangan beberapa variabel ekonomi makro yang merupakan sasaran utama
dari pembangunan ekonomi. Variabel tersebut berkenaan dengan aspek pendapatan,
meliputi pertumbuhan ekonomi dengan distribusinya, pendapatan perkapita, aspek
ketenagakerjaan yang ditunjukkan dengan jumlah tingkat pengangguran penduduk, tingkat
kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia. Kesemua hal tersebut dapat terealisasi jika
didukung peran aktif dari dari seluruh lembaga ekonomi baik dari swasta, maupun
pemerintah yang menjalankan fungsinya masing-masing secara proporsional dan
profesional.
Tinjauan mengenai aspek pendapatan melalui ukuran pertumbuhan ekonomi akan
menunjukkan fluktuasi yang banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi eksternal dan
pencapaian terhadap sasaran program pemerintah pada tahun 2013. Juga tidak terlepas dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
58
kondisi sosial politik terutama terkait dengan proses sukses pelaksanaan Pemilukada untuk
tingkat Provinsi dan kabupaten sedikit banyak akan memberikan pengaruh kepada
perekonomian kabupaten Gayo Lues.
Disisi lain kejadian perubahan iklim yang tidak menentu dan cenderung ekstrem
dapat memacu terjadinya kerusakan infrastruktur wilayah seperti longsor, banjir bandang,
serta tuntutan kesejahteraan masyarakat, secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja
sektor riil. Selain itu juga harus memperhatikan faktor eksternal antara lain dampak
terjadinya perubahan ekonomi global khususnya pasar bebas, fluktuasi perekonomian
negara-negara maju dan perubahan harga minyak dunia yang masih belum stabil.
Untuk itu, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Gayo Lues berharap semoga
upaya-upaya kita yang disertai niat yang kuat dan tekad yang besar dapat menghasilkan
manfaat dan investasi yang riil yang masuk ke daerah ini.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Anggaran daerah sebagai kerangka kebijakan publik memuat hak dan kewajiban
pemerintah daerah dan masyarakat yang didasari oleh berbagai kondisi objektif dan aspirasi
yang berkembang di daerah guna mewujudkan agenda-agenda pembangunan daerah
berdasarkan isu strategis dan permasalahan mendesak yang berkembang di masyarakat.
Berdasarkan isu strategis dan permasalahan yang berkembang baik lingkup nasional,
regional maupun daerah maka disusun prioritas pembangunan daerah yang akan dijadikan
sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran daerah. Berdasarkan arah
kebijakan umum anggaran, pemerintah daerah harus mampu menjawab secara konkrit
tuntutan masyarakat terhadap prioritas pembangunan daerah yang akan dituangkan melalui
berbagai program dan kegiatan.
Kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada
dasarnya keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan
Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan
demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen
Keuangan Daerah tersebut. Secara umum arah kebijakan keuangan daerah tetap mengacu
pada Ketentuan Perundangan yang berlaku saat ini antara lain Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, maka Arah kebijakan keuangan daerah dalam RKPK Kabupaten
Gayo Lues pada tahun 2016 bertujuan untuk :
1. Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi
Kabupaten Gayo Lues;
2. Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan
masyarakat;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
59
3. Meminimalkan resiko fiskal sehingga dapat menjamin kesinambungan anggaran
pembangunan daerah;
4. Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terkait dengan batas defisit
anggaran dan batas pinjaman/utang; dan
5. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi
masyarakat.
Kebijakan keuangan daerah juga tergantung pada capaian proyeksi pertumbuhan
ekonomi, dan realisasi investasi serta kemampuan pengeluaran investasi oleh pemerintah
daerah. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan stabilitas
politik dan keamanan baik nasional maupun tingkat daerah. Beberapa hal strategis pada
bidang Ekonomi Keuangan di Kabupaten Gayo Lues adalah (1) masih terbatasnya
kemampuan daerah dalam peningkatan PAD, (2) diperlukan revitalisasi sektor pertanian,
perkebunan dan peternakan, (3) rendahnya nilai investasi untuk mendorong aktivitas
ekonomi produktif (4) Rendahnya kreatifitas, inovasi dan etos kerja.
Sejalan dengan kebutuhan pendanaan yang terus meningkat dalam rangka memenuhi
tuntutan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, sementara kemampuan keuangan daerah
terbatas maka diperlukan instrumen kebijakan anggaran yang memungkinkan seluruh
sumberdaya dan kemampuan keuangan daerah yang ada dapat dialokasikan secara efisien
dan efektif dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan dalam RPJMK. Kebijakan
umum anggaran disusun agar dapat dijadikan instrumen dalam rangka mewujudkan
pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu kebijakan umum anggaran dititik beratkan kepada beberapa
hal sebagai berikut :
1. Penyusunan anggaran daerah dilandasi prinsip-prinsip :
a. Partisipasi masyarakat artinya bahwa pengambilan keputusan anggaran baik
dalam proses maupun penetapan kebijakan anggaran harus semaksimal
mungkin melibatkan partisipasi masyarakat
b. Transparansi dan akuntabilitas anggaran artinya informasi tentang anggaran
dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan dapat di
pertanggungjawabkan kepada masyarakat.
c. Disiplin anggaran artinya baik anggaran pendapatan maupun anggaran
pengeluaran harus terukur, rasional, pasti ketersediaannya serta anggaran
pengeluaran tidak melampaui batas plafon belanja tertinggi.
d. Keadilan anggaran artinya setiap pungutan PAD yang dibebankan kepada
masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam
membayar sedangkan dari sisi belanja, alokasinya harus mempertimbangkan
keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
tanpa ada diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
60
e. Efisiensi dan efektivitas anggaran artinya dana yang tersedia harus
dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat.
2. Penyusunan anggaran daerah harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang
ditetapkan artinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak tumpang
tindih dengan peraturan daerah lainnya.
3. Penyusunan anggaran daerah diupayakan agar tercapai keseimbangan antara
pengeluaran dan penerimaan
4. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBK
dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih
kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan
lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan
pembiayaan daerah.
5. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih
perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan asset daerah. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman
dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri,
pemerintah daerah berhak melakukan pinjaman daerah dengan Debt Service
Coverage Ratio (DCSR) tidak melebihi 2,5 %.
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Berdasarkan kondisi dan kinerja ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan
prospek perekonomian daerah, maka proyeksi sumber pendapatan daerah dituangkan pada
tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah berikut ini:
Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Gayo Lues
No Uraian
Realisasi
Proyeksi
2012 2013 2014 2015 2016 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
1. Pendapatan Daerah 453,635,534,801.44 521,710,344,251.00 732.125.507.958 801.551.951.208,64 979,931,621,193.38
1.1 Pendapatan asli
daerah 14,217,642,055.73 13,193,813,464.00 15.517.898.464 28.347.657.964,00 21,003,293,390.24
1.1.1 Pajak Daerah 2,164,311,706.00 1,664,403,464.00 1.853.043.464 1.853.043.464,00 2,416,713,829.73
1.1.2 Retribusi Daerah 8,308,441,977.00 7,285,129,000.00 6.518.074.000 12.847.295.500,00 11,561,499,723.00
1.1.3
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
1,624,832,335.73 1,656,781,000.00 1.906.781.000 1.887.319.000,00 1,999,684,637.52
1.1.4 Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah 768,776,840.00 587,500,000.00 675.000.000 7.160.000.000,00 825,395,200.00
1.1.5 Zakat 1,351,279,197.00 2,000,000,000.00 4.565.000.000 4.600.000.000,00 4,750.000.000
1.2 Dana Perimbangan 412,702,474,318.00 482,082,738,320.00 485.895.623.995 516.327.340.853,00 670,902,372,774.74
1.2.1
Dana Bagi Hasil
Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak
38,916,253,318.00 59,610,976,320.00 30.913.485.995 31.187.861.853,00 82,948,673,549.28
1.2.2 Dana Alokasi Umum 329,446,951,000.00 374,040,972,000.00 403.096.648.000 416.868.039.000,00 520,819,137,904.46
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 44,339,270,000.00 48,430,790,000.00 51.885.490.000 68.271.440.000,00 67,134,561,320.99
1.3 Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah 26,715,418,427.71 26,433,792,467.00 230.711.985.499 257.876.952.391,64 33,298,965,576.19
1.4 Otsus dan TDBH
Migas 210,518,173,101.00 206.879.341.803,00 254,726,989,452.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
61
Untuk mencapai target yang telah direncanakan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
mengarahkan kebijakan pendapatan tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap memperhatikan pembangunan
berkelanjutan serta kelangsungan dan tumbuh kembangnya dunia usaha.
2. Peningkatan koordinasi dengan SKPK penghasil pendapatan asli daerah.
3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset-aset daerah.
4. Peningkatan dan pengembangan manajemen BUMD/BLUD.
5. Peningkatan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah.
6. Pengembangan sarana prasarana pengelolaan pendapatan daerah.
7. Perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan
8. Peningkatan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil dengan upaya :
a. Dana yang berasal dari DAU dikelola sebaik-baiknya untuk membiayai belanja
pegawai dan urusan wajib dalam rangka pelayanan dasar dan pelayanan umum
b. Dana DAK diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program unggulan
strategis daerah.
c. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diupayakan melalui intensifikasi dan
meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah merupakan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan dan
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah adalah berdasarkan kemampuan dan kapasitas
fiskal daerah karena setiap kebutuhan belanja daerah harus didukung oleh ketersediaan
dana.Belanja daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kebijakan
belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara
lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi,
belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang
bersangkutan, belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan
kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. Sementara Belanja Langsung
terkait merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan.
Dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja daerah
dilakukan secara rasional dan memperhatikan pemerataan agar relatif dapat dinikmati oleh
seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi untuk mendorong peningkatan aspek
pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip efisiensi
dan efektifitas penggunaan anggaran dengan memperhatikan; Penerapan secara jelas tujuan
dan sasaran yang akan dicapai, serta hasil dan manfaat terkait indikator kinerja yang ingin
dicapai dan Prioritas kegiatan dengan memperhitungkan beban kerja dan menggunakan
standar harga yang rasional sesuai dengan aturan yang berlaku. Realisasi dan proyeksi
belanja daerah Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat pada Tabel 3.3.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
62
Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues
No Uraian Realisasi Proyeksi
2013 2014 2015 2016
2 Belanja Daerah 519,172,735,037 701.557.509.358 810.018.188.270 891.020.007.097
2.1 Belanja Tidak Langsung 220,260,697,665 259.738.331.704 273.671.384.861 301.038.523.347
2.1.1 Belanja Pegawai/Barang 165,982,493,465 191.751.983.214
-
2.1.2 Belanja Bunga
-
2.1.3 Belanja Subsidi
-
2.1.4 Belanja Hibah 17,825,000,000 21.540.500.000 18.405.000.000 20.245.500.000
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 14,700,000,000 15.889.000.000 12.720.000.000 13.992.000.000
2.1.6 Belanja Bagi Hasil
-
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 16,753,204,200 26.704.800.000 44.470.655.028 48.917.720.531
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 5,000,000,000 3.852.048.490 6.150.594.489 6.765.653.938
2.2 Belanja Langsung 298,912,037,372 441.839.177.654 536.346.803.409 589.981.483.750
2.2.1 Belanja Pegawai 30,755,954,497 37.509.428.750 47.829.212.500 52.612.133.750
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125,675,337,522 158.723.659.599 207.110.728.190 227.821.801.009
2.2.3 Belanja Modal 142,480,745,353 245.606.089.305 281.406.862.719 309.547.548.991
Alokasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2015 antara lain:
1. Belanja pegawai yang pengalokasian dananya untuk gaji dan belanja pegawai
berdasarkan prestasi kerja dengan asumsi kenaikan gaji pegawai 5-15%,
mempersiapkan aeres 2,5 persen untuk KGB, tunjangan, dan mutasi, pemberian
insentif pegawai termasuk gaji ke 13 yang diberikan setiap tahunnya, Iuran Askes PNS,
Upah pungut/insentif, Sertifikasi Guru, serta tambahan pengasilan lainnya bagi PNSD,
uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRK serta gaji dan tunjangan
kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Belanja hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/ organisasi swasta dan/ atau
kelompok masyarakat/perorangan, sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah;
3. Belanja subsidi untuk bantuan biaya produksi/jasa kepada perusahaan/lembaga tertentu
agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat
banyak;
4. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam
bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat/yang bertujuan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat;
5. Belanja bagi hasil digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dalam
bentuk transfer dana ke Kampung;
6. Bantuan keuangan, dianggarkan untuk pemberian bantuan kepada pemerintah
desa/kelurahan dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan
desa/kelurahan, dan bantuan kepada partai politik; dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
63
7. Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk mendanai tanggap darurat,
penanggulangan bencana alam dan/atau bantuan sosial serta kebutuhan mendesak
lainnya.
Sementara itu, Belanja Langsung disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin
dicapai dalam rangka penyelenggaraan otonomi baik menurut klasifikasi belanja menurut
urusan pemerintahan urusan wajib dan urusan pilihan daerah dan klasifikasi menurut fungsi
yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara,
maka Belanja Langsung diarahkan untuk:
1. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban
daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem
jaminan sosial;
2. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas SKPK dengan berpedoman
pada standar pelayanan minimal dan pencapaian visi dan misi daerah; dan
3. Mendanai kebutuhan infrastruktur fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi
urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan, infrastruktur,
kesehatan, lingkungan hidup, pertanian dan kehutanan, dan perikanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan
pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah,
penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi
keuangan daerah.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan,
penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah
daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.
Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada
akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:
1. Jika APBK surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk
penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran berjalan;
2. Jika APBK defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; atau
3. Jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBK,
maka dilakukan dengan dana pinjaman.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
64
Selama ini sebagian besar penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Memperhatikan perkembangan
kebijakan pembiayaan daerah yang ada, kecenderungan kedepan, dan kebutuhan
pembangunan daerah, maka kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2015 adalah:
1. Menciptakan pembiayaan daerah yang aman dan tidak menggangu stabilitas maupun
kesinambungan anggaran daerah dengan memanfaatkan SILPA dan rencana pinjaman
daerah;
2. Menjadikan penyertaan modal pemerintah daerah dalam BUMD sebagai langkah
perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan;
3. Menjadikan penyertaan modal (investasi) daerah sebagai upaya untuk meningkatkan
PAD; dan
4. Melihat kecenderungan keuangan daerah yang mengalami defisit, dan target
pendapatan yang belum terpenuhi, maka perlu antisipasi pembayaran pokok utang.
Tabel 3.4
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gayo Lues
No Uraian Realisasi
2013 2014 2015
3. Pembiayaan Daerah 12,537,609,214.00 30.547.998.600 11.466.237.061
3.1 Penerimaan Pembiayaan 5,000,000,000.00 7.612.595.299 11.466.237.061
3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya (SILPA)
0 7.612.595.299
11.466.237.061
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 5.000.000.000
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 7,537,609,214.00 38.160.593.899 3000.000.000
3.2.2 Penyertaan Modal (investasi)
Daerah
4.585.910.000 2.500.000.000 3.000.000.000
Pembiayaan Netto -2,537,609,214.00 -17.725.190.598 8.466.237.061
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
65
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARANPEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Pada tahun 2016 secara nasional masih dihadapkan pada berbagai masalah dan
tantangan. Untuk itu strategi pembangunan daerah disusun berdasarkan kebijakan kebijakan
yang ditetapkan mengacu pada permasalahan menonjol sebagai isu strategis, baik nasional
maupun Provinsi Aceh.
Arah kebijakan ini merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program program
Kepala daerah untuk dapat mendukung tercapainya visi dan misi telah ditetapkan. Arah
kebijakan umum juga memperhatikan isu global yang berkembang yaitu untuk mendukung
pencapaian tujuan pembangunan global yang dikenal dengan nawa cita (9 Prioritas
Pembangunan) yaitu :
1) Menghadirkan kembali negara untuk melindumgi segenap bangsa dan memeberikan rasa
aman pada seluruh warga negara.
2) Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis dan terpercaya.
3) Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan.
4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia.
6) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa
indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya.
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik.
8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
9) Memperteguh kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.
Program tersebut bertujuan memacu target pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 6,4
% sampai 6,6 %, inflasi terkendali di angka 4%, sedangkan tingkat kemiskinan 9 % sampai
10%, target pengangguran 5,2 % sampai 5,5 % dan rasio pajak 13,3 %.
Sejalan dengan kondisi ditingkat nasional, kondisi Aceh baik dalam pengertian
potensi dan agregat permasalahan yang dihadapi, maka isu strategis Aceh tahun 2016
adalah :
1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat;
3. Ketahanan pangan dan nilai tambah;
4. Peningkatan infrastruktur, investasi dan pengembangan kawasan-kawasan strategis;
5. Reformasi birokrasi, dinul islam, adat dan budaya serta keberlanjutan perdamaian.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
66
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang
yang ada di Kabupaten Gayo Lues, dan mempertimbangkan sosial, ekonomi dan budaya
yang hidup dalam masyarakat, isu strategis serta capaian hasil pembangunan tahun
sebelumnya.
Merujuk kepada Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 14 tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kabupaten Gayo Lues 2012-2017,
serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2016, maka tujuan dan sasaran
pembangunan tahun 2016 mengacu kepada Visi Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues tahun
2012–2017“Terwujudnya Masyarakat Gayo Lues yang Sejahtera, Rukun, Damai,
Bertaqwa, dan Bermartabat”.
Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di
atas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2016 diperlukan
kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks
tabel berikut :
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017
No TUJUAN SASARAN
Misi 1 : Menjalankan Syari’at Islam Secara Kaffah.
1.1 Menciptakan hidup dan
kehidupan masyarakat yang
Islami sesuai dengan ajaran
dalam Al-Qur’an dan Hadist
1.1.1
1..1.2
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang
pelaksanaan Syari’at Islam.
Meningkatnya prasarana dan sarana peribadatan untuk
mendukung pelaksanaan Syari’at Islam yang kaffah
1.2 Menciptakan ketentraman,
keamanan, dan kedamaian
masyarakat Kabupaten Gayo
Lues dalam menjalankan ibadah
1.2.1 Terwujudnya ketentraman masyarakat dalam
menjalankan ibadah dan kehidupan sosial budaya
Misi 2 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Bebas dari KKN dan
Menegakkan Supremasi Hukum.
2.1 Menciptakan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Bersih,
Berwibawa, Bebas dari KKN
dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat dan
melaksanakan pembangunan
daerah sebagai upaya
peningkatan kesejahteraan
masyarakat
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
Terwujudnya aparatur pemerintahan yang Kompeten,
berwibawa, professional dan Islami;
Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang responsif,
efektif dan efisien.
Terwujudnya keterbukaan informasi publik.
Tersedianya sarana dan prasarana informasi dan
komunikasi.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas dalam
penyebarluasan informasi publik.
Terwujudnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah.
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat;
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang
visioner, ramah lingkungan dan sustainable.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
67
2.1.8 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
pembangunan daerah
2.2 Menegakkan supremasi hukum 2.2.1 Terwujudnya penegakan supremasi hukum;
Misi 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
3.1 Memberdayakan ekonomi
masyarakat
3.1.1
3.1.2
3.1.3
Mengembangkan sektor unggulan dan produk unggulan
Meningkatnya potensi dan daya saing daerah melalui
peningkatan investasi
Terwujudnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan
Koperasi yang tangguh sehingga dapat mengambil
bagian dalam proses pembangunan ekonomi daerah;
3.2 Meningkatkan kualitas dan
kuantitas rehabilitasi dan
penanganan penyandang
masalah kesejahteraan sosial.
3.2.1
3.2.2
Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan
sosial.
Terciptanya peningkatan pembinaan terhadap para
penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3.3 Meningkatkan sumber-sumber
penerimaan daerah untuk
mendukung kemandirian
keuangan daerah
3.3.1
3.3.2
Meningkatnya sumber-sumber penerimaan daerah.
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah.
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
4.1 Penyediaan pemerataan mutu
pendidikan
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana, akses,
pemeratan, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan.
Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan
pada semua jenjang pendidikan bagi segenap lapisan
masyarakat.
Meningkatnya kelayakan dan sertifikasi tenaga pendidik
dan kependidikan.
Meningkatnya budaya baca guna
4.2 Meningkatkan cakupan, jenis,
dan kualitas layanan kesehatan
masyarakat dan keluarga
berencana.
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan
kesehatan masyarakat baik pelayanan kesehatan dasar
maupun rujukan.
Kesadaran masyarakat terhadap keluarga kecil bahagia
sejahtera meningkat
Meningkatnya kesehatan ibu dan anak melalui
penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita.
Meningkatnya status gizi masyarakat.
4.3 Mewujudkan Masyarakat Gayo
Lues yang sejahtera jasmani dan
rohani
4.3.1
4.3.2
Masyarakat belajar, berbudaya, maju dan mandiri.
Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Misi 5 : Menggali dan Melestarikan Sumber Daya Alam dan Memanfaatkannya Secara Tepat Guna
5.1 Meningkatnya konservasi dan
pemanfaatan lingkungan hidup
untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi
5.1.1
5.1.2
Terwujudnya konservasi sumber daya alam dan
lingkungan dalam meningkatkan pemanfaatan potensi
sumber daya dan lingkunganserta mendayagunakan
potensi sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan
Terwujudnya Kelestarian Lingkungan Melalui
Pembangunan Berwawasan lingkungan;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
68
5.2 Penataan Ruang dan
Pengembangan Wilayah Secara
Terpadu
5.2.1
Tersusun dokumen tata ruang diarahkan kepada
penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW)
kabupaten, rencana umum tata ruang kota (RUTRK)
ibukota-ibukota kecamatan dan pusat desa-desa yang
tumbuh cepat;
5.3 Meningkatkan upaya penanganan
mitigasi bencana dan penanganan
keluarga korban pasca bencana
5.3.1 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
meminimalkan potensi terjadinya bencana
Misi 6 : Menggali dan Melestarikan Adat Istiadat dan Seni Budaya;
6.1 Menggali dan melestarikan adat
istiadat dan seni budaya Gayo
6.1.1
Masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat Gayo
6.2 Mengembangkan budaya lokal di
masyarakat
6.2.1 Terwujudnya masyarakat Gayo Lues yang berbudaya
Misi 7 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Gayo Lues
7.1 Menciptakan keamanan dan
ketertiban kehidupan masyarakat
7.1.1
Ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat meningkat
7.2 Meningkatkan jaminan dan
kepastian hukum terhadap
perlindungan hak anak dan
perempuan
7.2.1
7.2.2
Meningkatnya jaminan dan kepastian hukum terhadap
perlindungan hak anak.
Meningkatnya jaminan dan kepastian hukum terhadap
perlindungan hak perempuan.
4.2. Prioritas dan Pembangunan
Prioritas pembangunan Kabupaten Gayo Lues untuk tahun 2016 merupakan tindak
lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) tahun 2012–2017.
Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Gayo Lues untuk Tahun 2016 lebih
ditekankan pada:
1) Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
2) Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
3) Pembangunan infrastruktur dan prasarana wilayah untuk mempercepat arus barang dan
jasa;
4) Sasaran ekonomi makro kabupaten Gayo Lues tahun 2016 yaitu pertumbuhan ekonomi
pada kisaran 5,0–5,6%, pendapatan perkapita Rp.13-14 juta rupiah dan peningkatan IPM
pada nilai 69,50-70.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
69
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANPRIORITAS DAERAH
Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan
nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran
program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif
pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik
rencana Prioritas Pembangunan Kabupaten (PPK) dan matrik rencana kerja Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten (SKPK).
Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2015 disusun berdasarkan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
RKPK 2016 Kabupaten Gayo Lues merupakan gambaran rencana prioritas
pembangunan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang akan dilaksanakan pada Tahun
Anggaran 2016 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2014 dan evaluasi
pelaksanaan RKPK tahun 2015. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan
pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan
perencanaan pembangunan selanjutnya.
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, Indikator dan Target Sasaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) tersebut terlampir pada lampiran dokumen ini.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
247
BAB VI
PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016
merupakan rencana tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 untuk
disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan DPRK Gayo Lues sebagai
pedoman menyusun RAPBK Tahun Anggaran 2015. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-
kaidah pelaksanaan :
1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBK), RKPK ini disusun dengan pendekatan dalam penganggaran keuangan
daerah, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. RKPK Tahun 2016 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi
pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan seluruh stakeholders pembangunan
termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan
program-program RKPK Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya.
4. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan
kegiatan baik yang bersumber dari APBA maupun dari APBN, maka setiap Satuan
Kerja Perangkat Kabupaten agar menyusun rencana kegiatan Tahun 2016 dengan
mendasarkan RKPK 2016.
5. Guna tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk
melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPK tahun 2016 ke
dalam rencana kerja SKPK dan Kebijakan Umum Anggaran APBK tahun 2016 serta
prioritas dan plafon anggaran Tahun 2016.
70
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Gayo Lues 2016
248
Keberhasilan pembangunan daerah khususnya di daerah Kabupaten Gayo Lues tidak
hanya ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, akan tetapi sikap, mental, kejujuran dan
disiplin dari para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan segala
produk rencana juga sangat menentukan. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang
dimiliki secara optimal serta percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana
infrastruktur yang memadai diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan
yang ada, sehingga semuanya akan berakhir pada
peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues.
BUPATI GAYO LUES,
H. IBNU HASIM
71
Lokasi
Kebutuhan
Dana/pagu indikatif
(Rp)
Catatan Penting
1 2 3 4 5 7 8
SKPK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 46.500.340.010
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Disdikbud 1 Tahun 52.920.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan
dinas/ operasionalDisdikbud 1 Tahun 83.790.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Disdikbud 1 Tahun 3.543.193.500
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Disdikbud 1 Tahun 127.482.626
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Disdikbud 1 Tahun 199.905.851
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Disdikbud 1 Tahun 261.101.768
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Disdikbud 12 bulan 237.721.050
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Disdikbud 1 Tahun 429.975.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Disdikbud 1 Tahun 63.504.000
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain Meningkatnya Layanan Lembaga PAUD Baru Gayo Lues 95 % 238.053.895
Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain Meningkatnya Mutu Pelayanan PAUD Gayo Lues 90 % 468.011.250
Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan
Anak Usia Dini Tersedianya PTK PAUDNI mengikuti lomba tingkat Provinsi Gayo Lues 30 Orang 28.334.250
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Berkembangnya Lembaga PAUD Gayo Lues 6 Kecamata 165.391.979
Monitoring, Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya Mutu Lembaga PAUDNI Gayo Lues 1 Dokumen 40.683.573
Biaya Pengelolaan Kegiatan OTSUS Tersedianya Dana Administrasi Pengelolaan PAUD Disdikbud 100 % 10.482.570
Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya daerah Lestarinya Kesenian Tradisional di Masyarakat Gayo Lues 40 Orang 80.237.372
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penambahan Ruang Kelas Sekolah Tersedianya Pelayanan Pendidikan Gayo Lues 24 RKB 2.513.700.000
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Adanya Biaya Operasional Tingkat Sekolah Dasar (SDN dan SDS) Gayo Lues Sekolah 2.502.971.903
Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Terpenuhinya Kebutuhan Sekolah Gayo Lues 100 % 10.861.013.048
Penyelenggaraan Paket A setara SD Terlaksananya UN Kesetaraan SD/MI paket A/Ula Gayo Lues 99 Sekolah 16.034.760
Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Terlaksananya Ujian Nasional pada jenjang SD/SDS/MI. Gayo Lues 1 Tahun 380.324.001
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpenuhinya Dana Tim Manajemen BOS Disdikbud 1 Tahun 33.670.350
Biaya Pengelolaan Kegiatan OTSUS Terkelolanya Kegiatan Gayo Lues 100 % 212.301.188
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peninggalan Sejarah Purba
Kala, Museum dan peninggalan Bawah AirDiketahuinya Peninggalan Sejarah Gayo Lues 13 Situs 86.544.045
Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah Terpeliharanya Taman Budaya Daerah di Banda Aceh Banda Aceh 1 Unit 17.135.055
Program Pendidikan Menengah
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Adanya Biaya Operasional Sekolah lanjutan dan UPTD Gayo Lues 44 Sekolah 10.987.502.310
Penyelenggaraan Paket C Setara SMU Terlaksananya UN Kesetaraan SMP, Paket B dan Kesetaraan SMA
paket CGayo Lues 8 PKBM 92.199.175
Penyebar Luasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Menengah Terlaksananya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 Gayo Lues 43 Sekolah 105.890.715
Pelaksaan UASBN/UN Terlaksananya Ujian Nasional pada jenjang SMP/MTs, SMA/MA dan Gayo Lues 50 Sekolah 183.044.988
Peningkatan Mutu Pendidikan Terlaksananya kegiatan Tes uji Kompetensi Akademik Guru SMP,
SMA dan SMK di Kabupaten Gayo LuesGayo Lues 150 Guru 77.940.995
Biaya Pengelolaan Kegiatan OTSUS Terkelolanya Kegiatan Gayo Lues 386.501.842
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Meningkatnya Kesejahteraan Penari Saman dan Didong Gayo Lues 25 Orang 132.493.489
Pagelaran Saman Massal Terselenggaranya saman massal Gayo Lues 10000 Orang 10.000.000.000
Program Pendidikan Non Formal
Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal Meningkatnya Mutu Pendidikan Non Formal Gayo Lues 8 Lembaga 157.624.094
6
Lampiran 1
PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2016
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sasaran
2016
Target Capaian
kinerja
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Menurunya Angka Buta Aksara Gayo Lues 10Kelompok
Belajar 216.748.193
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal Partisipasi kegiatan pameran Hari Aksara Internasional Aceh 1 Kali 54.320.506
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Meningkatnya Guru yang di Sertifikasi Disdikbud 3 Kegiatan 157.500.000
Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Penilaian Kinerja Kepemimpinan Kepala SD dan SMP, SMA DAN SMK Disdikbud 130 Orang 153.192.375
Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Meningkatnya Kualitas Kepala SMP Disdikbud 24 Orang 88.996.997
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terciptanya Semangat Kerja Guru, Kepala dan Pengawas Sekolah Disdikbud 62 Orang 111.736.721
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga
KependidikanTersedianya Dapodik dan Profil Pendidikan Gayo Lues 1 Tahun 220.000.000
Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi
Pendidik Terselenggaranya Penyusunan Penilaian Jabatan Fungsional Guru Disdikbud 1 Tahun 100.680.300
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Tersedianya Kepala Tingkat Sekolah Dasar yang Profesional Disdikbud 96 Orang 269.903.576
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Terciptanya Guru Bidang Studi yang Profesional Gayo Lues 2500 Eksemplar 297.366.300
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Biaya Pengelolaan Kegiatan OTSUS Terkelolanya Kegiatan Gayo Lues 100 % 52.214.400
SKPK DINAS KESEHATAN 10.361.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Dinkes 1 Tahun 75.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Dinkes 12 bulan 300.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinkes 1 Tahun 140.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dinkes 12 Bulan 500.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinkes 1 Tahun 500.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Dinkes 12 Bulan 30.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinkes 1 Tahun 180.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Dinkes 1 Tahun 75.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Dinkes 80 Unit 175.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Dinkes 1 Tahun 50.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Dinkes 1 Tahun 200.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Dinkes 25 Unit 150.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Dinkes 500 Stel 300.000.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinkes 1 Tahun 24.000.000
Penyusunan Naskah Akademis standar Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Pengetahuan Petugas tentang tatacara Pembuatan
ProfilDinkes 24 org 50.000.000
Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar Standar Pelayanan Kesehatan Tersediaya data Yang akurat Dinkes 100 org 25.000.000
Penyusunan standar kesehatan Akreditasi Puskesmas Gayo Lues 3 PKM 600.000.000
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Peningkatan Imunisasi Persentase Anak usia SD yang mendapat Imunisasi Dinkes 12 Puskesma 400.000.000
Peningkatan Surveilence Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Meningkatnya Pemahaman Petugas tentang Surveilence ( 14 Orang ) Dinkes 14 Org 45.000.000
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Menurunnya Penderita Elephantiasis Dinkes 2 Kasus 50.000.000
Sosialisasi Pemeriksaan Jentik NyamukMeningkatnya pengetahuan petugas tentang teknis program malaria
puskesmas dan terjaringnya kasus malariaDinkes 12 org 45.000.000
Penyemprotan/Fogging Sarang NyamukMeningkatnya penegtahuan petugas kesehatan danjentik nyamuk
dapat ditanggulangiDinkes 12 Org 45.000.000
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan - bahan Foging Tersedianaya alat dan Bahan Foging Dinkes 5 Unit 15.000.000
Angka Kesakitan Penderita DBD Dinkes<1/100.
000Penduduk 45.000.000
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Ide) Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
Jumlah Peserta Sosialisasi penatalaksanaan penanganan dan
penanggulangan penyakit rabiesDinkes 12 Org 45.000.000
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik jumlah Tenaga Kesehatan mengikuti Sosialisi penanganan Penderita Dinkes 12 org 45.000.000
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
Penanggulangan ISPA Meningkatnya Penanggulangan Kasus Pnemonia pada Balita Gayo Lues 12 org 50.000.000
Penanggulangan Penyakit Cacingan Persentase anak Sekolah Dasar (SD) mendapat obat cacing Gayo Lues 147 Sekolah 45.000.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Kesling 10 Desa 12 Org 50.000.000
Pembuatan Jamban Keluarga Tesediayan Jamban sehat Bagi Keluarga Kurang Mampu 6 Desa 241 Unit 2.410.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Sosialisasi /pelatihan bagi pengungsi korban bencana Terlaksananya Sosialisasi /pelatihan bagi pengungsi korban bencana Dinkes 12 Org 55.000.000
Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Meningkatnya pengetahuan siswa tentang penyakit HIV/AIDS Gayo Lues 11 sekolah 45.000.000
Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan usila Persentase pelayanan kesehatan pada usila Gayo Lues 2500 Org 50.000.000
Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jema'ah haji Persentase pelayanan kesehtana pada Jema'ah Haji Gayo Lues 65 Org 100.000.000
pemeliharaan dan peningkatan kesehatan penderita Gangguan Jiwa Persentase pelayanan kesehatan pada penderita Gangguan Jiwa Gayo Lues 50 Org 250.000.000
Penyuluhan pelayanan kesehatan kedesa terpencil Persentase pelayanan kesehatan kedesa terpencil Gayo Lues 12 Puskesma
s
80.000.000
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Terbinanya dokter kecil yang telah dibentuk Gayo Lues 40 sekolah 130.000.000
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Terjaringnya Kesehatan Bagi Anak Baru Masuk Sekolah Gayo Lues 147 sekolah 70.000.000
Peningkatan Kesehatan MasyarakatTingkat Pemahaman Petugas Tentang Sosialisasi Tatalaksanan Kasus
Kekerasan terhadap Anak ( KTA )Dinkes 12 org 50.000.000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Gayo Lues 3 Kecamata 75.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Tenaga dokter yang mengikuti Pelatihan ECG RSU HAM 30 Org 220.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Tenaga Bidan mengikuti Pencegahan Infeksi pada ibu RSU HAM 36 Org 200.000.000
Pendidikan dan Pelatihan FormalPelatihan Aplikasi Primery Care Jaminan Kesehatan Nasional bagi
petugas Pengelola Sistem Informasi Terpadu PuskesmasDinkes 12 Org 50.000.000
Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah tenaga Bidan mengikuti Pelatihan Pemberian MgSO4 bagi ibu
yang mengalami Pre EklamsiDinkes 106 Org 140.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Tenaga Bidan Mengikuti Pelatihan MAK III pada ibu melahirkan Dinkes 106 Org 180.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan Etos Kerja Bagi PNS Dijajaran Kesehatan Dinkes 60 Org 120.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan ICD X bagi Petugas Rekap Medik Dinkes 24 Org 170.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Sosialisasi Buku Kerja Bidan Desa Dinkes 106 Org 80.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Petugas Kesehatan Mengikuti sosialisasi Akibat Kekurangan
Vitamin A Bagi AnakDinkes 12 Org 65.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Sosialisasi Neo K Dinkes 106 Org 180.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Tenaga Bidan mengikuti ANC Dinkes 132 Org 92.000.000
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Pemeriksaan apotik, toko obat dan Swalayan Dinkes 30 unit 80.000.000
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Laporan Penggunaan Obat Rosional Gayo Lues 1 Dokumen 80.000.000
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Laporan Jaminan Kesehatan Dinkes 1 dokumen 60.000.000
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Pendistribusian Obat dan Perbekalan Kesehatan Ke Puskesama Gayo Lues 12 puskesma 85.000.000
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Jumlah peserta pelatihan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan Gayo Lues 12 org 80.000.000
Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Terlaksanya penyuluhan Kesehatan bagi ibu hamil Gayo Lues 12 Puskesma 110.000.000
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Terjaringnya Ibu hamil dengan komplikasi kebidanan Gayo Lues 12 Puskesma 95.000.000
Perawatan berkala pada ibu pasca persalinan dari keluarga kurang mampuTerlaksananya sosialisasi Perawatan Berkala pada ibu pasca
persalinan dari keluarga kurang mampudinkes 12 org 170.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Pemahaman Peserta terhadap Penyuluhan Ana Balita Gayo Lues 12 org 250.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Anak balita Semua komplikasi neonatal terdata dan terjaring Gayo Lues 12 org 90.000.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penyusunan Peta informasi masyarakat kurang gizi Tersediaya peta wilayah masyarakat kurang Gizi Dinkes 1 dokumen 35.000.000
Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapian keluarga sadar gizi Jumlah Masyarakat mengikuti sosialisasi Keluarga sadar Gizi Gayo Lues 144 org 75.000.000
Penanggulangan Kurang energi Protein ( KEP )Anemia Gizi Besi, ganguan
akibat kurang yodium ( GAKY ) Kurang Vitamin A dan Kurangnya Zat Gizi
Tinggat Pemahaman Peserta Terhadap sosialisai KEP, GAKY Dan
Kekurangan Zat Gizi LainnyaGayo Lues 12 org 85.000.000
SKPK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 31.560.304.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksana Penyediaan Jasa surat menyurat Aparatur RSUD 1 Tahun 30.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksana Penyediaan alat tulis kantor Aparatur RSUD 1 Tahun 100.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganTerlaksana Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganAparatur RSUD 6 Koran 10.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik RSUD RSUD 1 Tahun 350.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksana Penyediaan jasa administrasi keuanagn Aparatur RSUD 1 Tahun 107.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksana Penyediaan jasa kebersihan kantor Tenaga Kontrak dan Kebersihan RSUD RSUD 1 Tahun 800.000.000
Penyedia Alat Rumah Tangga Terlaksana Penyediaan peralatan rumah tangga Pasien RSUD 1 Tahun 100.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksana Penyediaan Barang cetak dan penggandaan Aparatur dan Pasien RSUD 1 Tahun 120.000.000
Penyediaan Komponen Listrik Terlaksana Penyediaan Komponen Listrik RSUD RSUD 1 Tahun 30.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan
dinas/ operasionalRSUD RSUD 12 Ambulance 16.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksana Penyediaan makan dan minum Aparatur RSUD 350 Orang 642.304.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Aparatur RSUD 1 Tahun 250.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksana Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Aparatur RSUD 15 unit 350.000.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksana Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja RSUD RSUD 10 Alat 60.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terlaksana pengadaan pakaian dinas Aparatur RSUD 350 Stel 270.000.000
Program Standarisasi pelayanan kesehatan
Pengembangan tipe Rumah Sakit Terlaksananya pengembangan tipe RS RSUD Pangur 1 unit 500.000.000
Konstitusional kerjasama dengan departemen pengadaan dokter spesialis Terlaksananya konstitusional kerjasama dengan Dep. Dokter Spesialis Dokter Spesialis Pangur 6 Dokter 1.500.000.000
Program perbaikan Gizi Masyarakat
Pemberian tambahan makanan dan vitamin Terlaksana Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pasien Pangur 2000 Pasien 450.000.000
Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
masyarakat
Pengadaan alat kesehatan Terpenuhinya pengadaan alkes RSUD Pangur 20 Alat 80.000.000
Pengadaan Oksigen Rumah sakit Terpenuhi Pengadaan Oksingen Rumah Sakit Pasien Pangur 35 Tabung 135.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhi Pengadaan Jerjak kantor Gedung RSUD Pangur 190 Meter 100.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Terlaksanannya pembangunan gedung RSUD Pangur 1 Gedung 460.000.000
Penataan Lingkungan Kantor Terlaksananya pembuatan taman dan penataan lingkungan kantor RSUD Pangur 3 Bangunan 200.000.000
Rehabilitas sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehab gedung kantor Gedung RSUD Pangur 3 Gedung 700.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas Ambulance Pangur 12 Ambulance 600.000.000
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RS jiwa/ RS
Paru/ RS Mata
Pemeliharaan Taman Terlaksananya pemeliharaan taman Gedung RSUD Pangur 10 Taman 200.000.000
Pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung Gedung RSUD Pangur 10 Gedung 200.000.000
Pemeliharaan Rutin Berkala Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit Terlaksananya pemeliharaan alkes RSUD Pangur 20 Alkes 400.000.000
Program obat dan perbekalan kesehatan
Pengadaan obat ekatalog Terlaksana Pengadaan obat Pasien Pangur 1 Paket 1.500.000.000
Pengadaaan obat di luar e katalog Terlaksana Pengadaan obat Pasien Pangur 1 Paket 1.000.000.000
Pengadaan BMHP umum Terlaksana Pengadaan perbekalan kesehatan Pasien Pangur 1 Paket 900.000.000
Pengadaan BMHP e katalog Terlaksana Pengadaan perbekalan kesehatan Pasien Pangur 1 Paket 700.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal perawat mahir, dokter dan paramedis ( DAU )Terlaksana Pendidikan dan Pelatihan Formal Perawat Mahir, dokter
dan ParamedisAparatur Pangur 20 Orang 300.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan kesehatan masyarakat Terlaksananya peningkatan kesehatan masyarakat Tenaga Kontrak Pangur 250 Orang 1.900.000.000
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat ( BPJS )Terpenuhinya Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan
BPJSAparatur Pangur 1 Tahun 16.000.000.000
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup
Terlaksananya Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidupGedung RSUD Pangur 1 dokumen 500.000.000
SKPK DINAS PEKERJAAN UMUM 151.103.000.000 -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Dinas P.U 12 Bulan 70.000.000 DAU
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Dinas P.U 1 Tahun 100.000.000 DAU
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas P.U 1 Tahun 150.000.000 DAU
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Dinas P.U 1 Tahun 25.000.000 DAU
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas P.U 1 Tahun 110.000.000 DAU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Dinas P.U 1 Tahun 50.000.000 DAU
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas P.U 1 Tahun 150.000.000 DAU
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas P.U 1 Tahun 25.000.000 DAU
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Dinas P.U 12 bulan 250.000.000 DAU
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dinas P.U 1 Tahun 275.000.000 DAU
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehabilitasi Kantor Camat Tripe Jaya Tripe Jaya 1 unit 150.000.000 DAU
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehabilitasi Aula Kantor Camat Putri Betung Putri Betung 1 unit 150.000.000 DAU
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehabilitasi Kantor Camat Putri Betung Putri Betung 1 unit 150.000.000 DAU
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehabilitasi Kantor Mukim Tige Sagi Blangjerango 1 unit 150.000.000 DAU
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantorPembangunan Kantor Mapolsek Kecamatan Kecamatan
BlangpegayonBlangpegayon 1 unit 350.000.000 DAU
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantorLanjutan Pembangunan Kantor Koramil Kecamatan
Kecamatan BlangpegayonBlangpegayon 1 unit 200.000.000 DAU
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantorPembangunan Kantor Koramil Kecamatan Kecamatan
Dabun GelangDabun Gelang 1 unit 350.000.000 DAU
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Kantor Mapolsek Kecamatan dabun Dabun Gelang 1 unit 350.000.000 DAU
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Dinas P.U 300 M2 450.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Dinas P.U 300 M2 150.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Dinas P.U 300 M2 50.000.000 DAU
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Dinas P.U 300 M2 185.000.000 DAU
Pembangunan Pagar Kantor Meningkatnya keamananan sarana pemerintah Pembangunan Pagar Kantor Camat Putri Betung Putri Betung 300 M2 300.000.000 DAU
Pembangunan Pagar Kantor Meningkatnya keamananan sarana pemerintah Pembangunan Pagar Kantor Camat Tripe Jaya Tripe Jaya 1 gedung 250.000.000 DAU
Pembangunan Pagar Kantor Meningkatnya keamananan sarana pemerintahPembangunan Pagar Kantor Camat Kecamatan
BlangpegayonBlangpegayon 1 gedung 200.000.000 DAU
Pembangunan Pagar Kantor Meningkatnya keamananan sarana pemerintah Pembangunan Pagar Kantor Camat Kecamatan Blangjerango 1 gedung 200.000.000 DAU
Pembangunan Pagar Kantor Meningkatnya keamananan sarana pemerintah Pembangunan Pagar Kantor Mukim Tige Sagi Blangjerango 1 gedung 150.000.000 DAU
pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya pagar masjid Pembangunan Pagar Mesjid Al-Qausar Kampung Blangkejeren 300 M2 150.000.000 DAU
pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya pagar masjid Pembangunan Pagar Mesjid Kampung Cane Baru Rikit Gaib 300 M2 150.000.000 DAU
pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya pagar masjid Pembangunan Pagar Mesjid Kampung Pintu Rime Pining 300 M2 150.000.000 DAU
pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya pagar masjid Pembangunan Pagar Mesjid Kampung Porang Blangkejeren 300 M2 150.000.000 DAU
pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya pagar masjid Pembangunan Pagar Mesjid Kampung Gumpang Pekan Putri Betung 300 M2 150.000.000 DAU
pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya pagar masjid Pembangunan Pagar Mesjid Raya Cinta Maju Blangpegayon 12 M 150.000.000 DAU
pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya pagar masjid Pembangunan Pagar Mesjid Kecamatan Blangjerango Blangjerango 90 M 100.000.000 DAU
pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya pagar masjid Pembangunan Pagar Mesjid Kampung Pasir Pining 80 M 243.000.000 DAU
pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya pagar masjid Pembangunan Pagar Mesjid Kampung Uring Pining 90 M 230.000.000 DAU
pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya pagar masjid Pembangunan Pagar Mesjid An.Nur Kp.badak Dabun Gelang 70 M 150.000.000 DAU
pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya pagar masjid Pembangunan Pagar Mesjid Kp.Pangur Dabun Gelang 400 M2 200.000.000 DAU
Pembangunan Pagar Kantor Meningkatnya keamananan sarana pemerintah Pembangunan Pagar Bale Serbaguna Cinta Maju Blangpegayon 3 jenis 100.000.000 DAU
pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya sarana ibadah bagi pegawai Pembangunan Musholla Dinas Pekerjaan Umum Dinas P.U 1 dokumen 200.000.000 DAU
Pembangunan Pagar Kantor Meningkatnya keamananan sarana pemerintah Pembangunan Pagar Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dinas P.U 1030 M2 720.000.000 DAU
Penataan Lingkungan Kantor Tertatanya halaman kantor dinas P.U Pembangunan Turap Kantor Dinas PU. Kab. Gayo Lues Dinas P.U 500 M 700.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Dinas P.U 200 m 80.000.000 DAU
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dinas P.U 200 m 100.000.000 DAU
Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya Pakaian Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Dinas P.U 220 m 25.000.000 DAU
Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya Pakaian Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Dinas P.U 700 m 15.000.000 DAU
Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya Pakaian Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Dinas P.U 250 m 50.000.000 DAU
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDMBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undanganDinas P.U 200 m 50.000.000 DAU
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDMBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undanganDalam & Luar Daerah 1 Tahun 100.000.000 DAU
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pengawasan Peningkatan Jalan Terlaksananya pengawasan untuk pembangunan jalan Pengawasan Peningkatan Jalan Gayo Lues 1 Tahun 250.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Comek Kampung Penosan Blangjerango 1000 Meter 1.600.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Genting-Gajah-Uring Pining 1000 Meter 700.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningakatan Jalan Terujak Kampung Bener Baru Kp. Bener Baru 1000 Meter 700.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Rigep-Badak Kp. Rigep 1000 Meter 1.000.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana JalanPeningkatan Jalan Berawang Atu Dusun Bustanussalam-
rikit Dekat-Pemarik GaibKp. Berawang Atu 1000 Meter 700.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana JalanPeningkatan Jalan Kongbur-Tetingi-Umelah-Kute Bukit-
Bener baru-LempuhKp. Kongbur 1000 Meter 700.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Dusun Kontainer-Porang Blangkejeren 1000 Meter 700.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Telpi-Cempa Blangkejeren 4000 Meter 1.500.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Kecamatan Dabun Gelang - Pangur Dabun Gelang 1000 Meter 700.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Kuburan Kampung Pintu Rime Kp. Pintu Rime 1000 Meter 700.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Kampung Gajah Pining 1000 Meter 700.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan jalan Puskesmas Kecamatan Dabun Gelang Dabun Gelang 1000 Meter 700.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Blang bengkik-Jongok Blangpegayon 1000 Meter 500.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Pengerasan Jalan Genting - Tampur - Meranti Putri Betung 1000 Meter 500.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Pengerasan Jalan Aih Uning Dusun Blangtenggulun Blangkejeren 1000 Meter 500.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Penggalangan Blangkejeren 1000 Meter 500.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Bener Baru Ds. Bener Baru 1000 Meter 300.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana JalanPeningakatan Jalan Simpang Atu Atu-Pelekat Kampung
PeparikBlangjerango 2000 Meter 150.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Padang - Pucuk Padang Terangun 2000 Meter 2.000.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Simpang PPA-Nanga Terangun 1500 Meter 1.500.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Rerebe-Pilar-Soyo Tripe Jaya 1500 Meter 1.500.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Gajah - Perkebunan Pining 3000 Meter 200.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Uring - Perkebunan Pining 3000 Meter 200.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Ekan Pining 3000 Meter 2.000.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana JalanPeningkatan Jalan Blang Nangka Sp. Tempat
Pembuangan Akhir SampahBlangjerango 3000 Meter 2.000.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Sp. Ume Panu - Ume Panu Terangun 800 Meter 1.200.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Lanjutan Peningkatan Jalan Perlak - Pantan Pantan Cuaca 2000 Meter 4.000.000.000 DAK
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Lanjutan Peningkatan Jalan Jabo - Rumpi - Gewat Terangun 2000 Meter 4.000.000.000 DAK
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Bemung - MAN Blangkejeren 3000 Meter 800.000.000 DAK
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Gawar - Kuburan Said - Rerebe Tripe Jaya 4000 Meter 8.000.000.000 DAK
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Sp. Lukup Baru - Lukup Baru Rikit Gaib 1800 Meter 2.500.000.000 DAK
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Lanjutan Peningkatan Jalan Kp.Atu Kapur-Kp.Cane Baru Pantan Cuaca 2000 Meter 3.000.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan TMMD Kp.cane Baru - Simpang Aih Pantan Cuaca 3000 Meter 6.000.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Pengaspalan Jalan Trans Cane Baru - Kampung Aih Selah Pantan Cuaca 3000 Meter 6.000.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Pengaspalan Jalan Trans Cane Baru - Dusun Godang Pantan Cuaca 2000 Meter 4.000.000.000 DAU
Pemeliharaan Berkala Jalan Terspeliharanya Sarana dan Prasarana Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Terangun - Terangun Terangun 1000 Meter 1.500.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan BLK Blangkejeren 1000 Meter 1.000.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana JalanPeningkatan Jalan Buntul Gading - Empus Awal - Bur
LempangBlangkejeren 2500 Meter 2.000.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Korek Api Blangkejeren 1800 Meter 2.000.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Cane Toa - Raklintang Rikit Gaib 1800 Meter 1.500.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Sp. Kantor Camat - Kedabuhan Pantan Cuaca 2000 Meter 2.000.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Lanjutan Peningkatan Jalan Sere - Bener Blangkejeren 2000 Meter 2.000.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Peningkatan Jalan Pendopo - Arul Lemu Blangkejeren 1000 Meter 80.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Lanjutan Peningkatan Jalan Rak Lintang - Porang Ayu Blangpegayon 3000 Meter 400.000.000 DAU
Peningkatan Jalan beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Lanjutan Peningkatan Jalan Sp. Rerebe - Badak uken Dabun Gelang 3000 Meter 400.000.000 DAU
Perencanaan Pembangunan Jalan Penyusunan DED dan SID pembangunan jalan sumber dana OTSUS Perencanaan Pembangunan Jalan Gayo Lues 1 Dokumen 300.000.000 DAU
Pengawasan Pembangunan Jalan Terlaksananya pengawasan untuk pembangunan jalan Pengawasan Pembangunan Jalan Gayo Lues 1 keg 250.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Dusun Pekan Ds. Pekan 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Jeret Onom Kp. Jeret Onom 2000 Meter 400.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan jalan Pertanian Kp.Rikit Dekat Kp. Rikit Dekat 2000 Meter 400.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Dusun Durin Kp.Kutalintang Ds. Durin 2000 Meter 400.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Merlang-Telpi-Suri Blangkejeren 3000 Meter 500.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Atu Pong-Pong Kp.Pintu Gayo Putri Betung 1500 Meter 300.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Atu Pong-Pong Kp.Tebangun Putri Betung 2000 Meter 400.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Kebun Aih Lebah Kampung Ekan Pining 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Dusun Perlak-Terlis Tripe Jaya 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Gernang-Setul Tripe Jaya 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Renggali- Palok Blangkejeren 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakatPembukaan jalan Ume Serap-Angkup Kampung
Penggalangan Blangkejeren 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan jalan Aih Sejuk-Jabo Blangkejeren 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Gunyak - SMP 3 Blangkejeren 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Kebun Percos Dusun Bener Baru Ds. Bener Baru 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakatPembukaan Jalan Dusun Buntul Indah kampung Meloak
Aih IlangDs. Buntul Indah 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakatPembukaan Jalan Usaha Tani Genting Lues Kampung
Pinang Rugup Rikit Gaib 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Dusn Tebangun Ds. Tebangun 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Lingkar Dusun Pintu Gayo Putri Betung 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Waih Jernih Akul Blangjerango 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Ladang Geri Kampung sekuelen Kp. Sekuelen 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Tani Kampung Akul Kp. Akul 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Tani Ketukah Kp. Ketukah 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Tani Penosan Sepakat Kp. Penosan Sepakat 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Tujung Kp. Tujung 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Pertanian Rikit Dekat Kp. Rikit Dekat 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembangunan Jalan Mesjid Al-Qausar Kp.raklunung Kp. Raklunung 200 Meter 50.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembangunan Jalan Buntul Gading-Gele Blangkejeren 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Perkebunan Cempa Blangkejeren 5000 Meter 800.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan ramung-Payung Kampung Rerebe Kp. Rerebe 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Kela - Nanga kampung Perlak Kp. Perlak 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Kala Luang - Pange Kampung Pasir Kp. Pasir 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Uning Gajah Kampung Rerebe Tripe Jaya 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Kala - Blangmange Kampung Perlak Tripe Jaya 1000 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Jalan Pelar - Ladang Gawar Tripe Jaya 2000 Meter 400.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Jarang-Arul Kul kampung Buntul Kp. Buntul Musara 2000 Meter 400.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Ujung Blang - Pangwa Blangjerango 2000 Meter 400.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Tongra-Jamur Tungul Terangun 1500 Meter 250.000.000 batas kawasan
hutan lindung belum Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Aih Kering Pining 5000 Meter 300.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Uring Pining 6000 Meter 800.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Cane Toa - Aih Ilang Rikit Gaib 3000 Meter 250.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Blang kala Terangun 1500 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakatPembukaan Jalan Perkebunan/ Persawahan Telege Jernih
Reje PudungTerangun 2500 Meter 250.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Setapak Dusun Uyem Tungel Blangkejeren 1000 Meter 150.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Dusun Ume Paya Blangkejeren 80 Meter 75.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Pertanian Dusun Buntul Telege Blangkejeren 3000 Meter 120.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Ume Serap Dusun Aih Sejuk Blangkejeren 1500 M 220.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Batang Renggali Dusun Blang Blangkejeren 2000 M 250.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Terminal-Pasantren Pantan Cuaca 2000 Meter 400.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembukaan Jalan Usaha Tani Kp.Kenyaran-Tige Sagi Pantan Cuaca 3000 Meter 600.000.000 DAU
Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jembatan Penyusunan DED dan SID Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jembatan Gayo Lues 1 Dokumen 300.000.000 DAU
Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jembatan Terlaksananya pengawasan untuk pembangunan jembatan Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jembatan Gayo Lues 1 keg 250.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Aih Tilis Blangjerango 20 Meter 2.800.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPeningkatan Jembatan Agusan Putri Betung 1 Unit 500.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Pintu Gayo Putri Betung 150 x 5 Meter 500.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Jeret Onom Putri Betung 150 Meter 500.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Kp Bacang Blangkejeren 1 Unit 500.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Atu Tair Kp. Atu Tair 1 Unit 500.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil Bumi
Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Arul Lemu
Kp.Penampaan UkenBlangkejeren 1 Unit 480.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Gantung Ramung Musara Putri Betung 1 Unit 480.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Gantung Kuta Sange Kp. Kuta Sange 1 Unit 480.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Gantung Reje Pudung (lanjutan) Kp. Reje Pudung 1 Unit 480.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Gantung Kp.Rikit Dekat Kutapanjang 1 Unit 480.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Rembebel Kp.Penggalangan Blangkejeren 1 Unit 480.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil Bumi
Pembangunan Jembatan Gantung Atu Cantik Kampung
Singah MuloPutri Betung 50 Meter 480.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Gantung Sungai Lesten Pining 1 Unit 480.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Gantung Aih Sesingi Pining 50 Meter 480.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Gantung Pintu Rime Pining 60 Meter 400.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Aih Lempuh - Ruyuh Blangkejeren 1 Unit 1.000.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Rerebe - Umah Suluk Blangkejeren 1 Unit 700.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Sangir - Tukik Dabun Gelang 1 Unit 1.000.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil Bumi
Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung Kute Reje
Pudung Terangun 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Gantung Siongal-ongal Putri Betung 1 Unit 600.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil Bumi
Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Kute Bangun
Desa Pintu GayoPutri Betung 50 Meter 600.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil Bumi
Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Batu Pang-Pang
Desa Pintu GayoPutri Betung 50 Meter 600.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Kuta Ujung Kutapanjang 30 Meter 1.000.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Gantung Deret Pining 2 x 40 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil Bumi
Pembangunan Jembatan Gantung Alur Delung Kp.
KenyaranPantan Cuaca 50 Meter 220.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Gantung Dusun Tebangun Putri Betung 115 Meter 250.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiLanjutan Pembangunan Jembatan Kala Kenol Terangun 1 Unit 150.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiLanjutan Pembangunan Jembatan Durin Blangkejeren 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil Bumi
Pembangunan Jembatan Gantung Aih Mbiang -
BlangkuncirTerangun 1 Unit 220.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Terlis Terangun 1 Unit 320.000.000 DAU
Pembangunan JembatanTersedianya jembatansebagai sarana penghubung antar wilayah
untuk memeudahkan Masyarakat Mengangkut Hasil BumiPembangunan Jembatan Gantung Makmur Jaya Terangun 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakatLanjutan Pembangunan Jalan Rabat Beton Kampung
Raklunung Blangkejeren 220 m 180.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembangunan Rabat Beton Mesjid Penomon Jaya Rikit Gaib 100 Meter 50.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembangunan Rabat Beton Pulo Gelime Tripe Jaya 300 Meter 90.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembangunan Rabat Beton Marpunge Putri Betung 400 Meter 120.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakatPembangunan Rabat Beton Kantor Camat Kecamatan
BlangpegayonBlangpegayon 400 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan tersedianya akses jalan bagi masyarakat Pembangunan Rabat Beton Kampung Pasir Pining 200 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Jalan Terbangunnya jalan Pembangunan Rabat Beton Kampung Suri Musara Pantan Cuaca 250 m 200.000.000 DAU
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya jalan Rehabilitasi Rabat Beton Kampung Pasir Pining 200 Meter 150.000.000 DAU
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya jalan Pemeliharaan Jalan Gayo Lues 1 Tahun 1.000.000.000 DAU
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya jalan Rehabilitasi JalanKebun Cengis Kp.Pintu Rime Pining 500 M 150.000.000 DAU
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya jalan Rehabilitasi Jalan Kuburan Kp.Cane Uken Rikit Gaib 400 M 100.000.000 DAU
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya jalan Rehabilitasi Jalan Gajah-Genting Pining 4000 M 1.000.000.000 DAU
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya jalan Rehabilitasi Jalan Pining-Pintu Angin Pining 4000 M 1.000.000.000 DAU
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan Rehabilitasi Jembatan Gantung Kp.Gumpang Putri Betung 1 Unit 150.000.000
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan Rehabilitasi Jembatan Dusun M/Raya Ds. M Raya 15 Meter 150.000.000 DAU
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan Rehabilitasi Jembatan Cane Baru (jln transmigrasi) Kp. Cane Baru 16 M 150.000.000 DAU
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan Rehabilitasi Jembatan Gajah Pining 12 M 150.000.000 DAU
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan Rehabilitasi Jembatan Gantung Marpunge Kp. Marpunge 70 Meter 150.000.000 DAU
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan Rehabilitasi Jembatan Gantung Jeret Onom Kp. Jeret Onom 95 Meter 150.000.000 DAU
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan Rehabilitasi Jembatan Gantung Kp.Mangang Kp. Mangang 90 M 150.000.000 DAU
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan Rehabilitasi Jembatan Gantung Atu Baro Kp.Penomon Rikit Gaib 80 M 150.000.000 DAU
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan Rehabilitasi Jembatan Gantung Atu Peltak Kp.Penomon Rikit Gaib 90 M 150.000.000 DAU
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan Rehabilitasi Jembatan Gantung Kp.Meloak Aih Ilang Putri Betung 70 M 150.000.000 DAU
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatanRehabilitasi Jembatan Kp.Kenyaran Transmigrasi Dusun
Ise-IsePantan Cuaca 12 M 150.000.000 DAU
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Pengadaan alat - alat ukur dan laboratorium kebinamargaan Tersedianya Alat Ukur dan Bahan Lab. Kebinamargaan Pengadaan alat - alat ukur dan laboratorium Gayo Lues 3 jenis 250.000.000 DAU
Pengadaan alat - alat ukur dan laboratorium kebinamargaan Tersedianya Alat Ukur dan Bahan Lab. Kebinamargaan Pengadaan Mesin Core Drilling Test Gayo Lues 1 Unit 50.000.000 DAU
Pengadaan alat - alat ukur dan laboratorium kebinamargaan Tersedianya Alat Ukur dan Bahan Lab. Kebinamargaan Pengadaan Digital Test Hammer ASTM C 805 Gayo Lues 1 Unit 50.000.000 DAU
Pengadaan alat - alat ukur dan laboratorium kebinamargaan Tersedianya Alat Ukur dan Bahan Lab. Kebinamargaan Pengadaan Mesin Kompresor Gayo Lues 1 Unit 30.000.000 DAU
Rehabilitasi/Pemeliharaan alat - alat ukur dan laboratorium kebinamargaan Terpeliharanya Alat Ukur dan Bahan Lab. KebinamargaanRehabilitasi/Pemeliharaan alat - alat ukur dan laboratorium
kebinamargaanGayo Lues 1 Tahun 25.000.000 DAU
Pengadaan Alat-Alat Berat Tersedianya alat berat Pengadaan Wheel Excavator UPTD Workshop 1 Unit 1.200.000.000
Pengadaan Alat-Alat Berat Tersedianya alat berat Pengadaan Dump Truck UPTD Workshop 3 Unit 1.000.000.000
Pengadaan alat - alat ukur dan laboratorium kebinamargaan Tersedianya Alat Ukur dan Bahan Lab. Kebinamargaan Pengadaan Mesin Las UPTD Workshop 1 Unit 20.000.000 DAU
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung WorkShop Terpeliharanya gedung workshop Rehabilitasi/Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung UPTD Workshop 1 Tahun 25.000.000 DAU
Rehabilitasi/Pemeliharaan alat - alat berat Terpeliharanya alat berat Rehabilitasi/Pemeliharaan alat - alat berat UPTD Workshop 1 Tahun 300.000.000 DAU
Penyediaan Jasa dan operasional Workshop Meningkatnya pelayanan adm UPTD workshop Penyediaan Jasa dan operasional Workshop UPTD Workshop 1 Tahun 300.000.000 DAU
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan tersedinya laporan pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas P.U 1 Tahun 90.000.000 DAU
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Tersedianya dokumen perencanaan air bersih Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Gayo Lues 1 dokumen 200.000.000 DAU
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakatPengadaan dan Pemasangan Pipa Air Bersih Tempat
Pembuangan Akhir SampahBlangjerango 1500 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Air Bersih Dusun Lempusing Kp.Uring Pining 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Sumur Bor Mesjid Tungel Kp. Tungel 1 unit 200.000.000 DAU
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Peningkatan Jaringan Air Bersih Kp. Pasir Tripe Jaya 1 Unit 250.000.000 DAK
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Peningkatan Sarana Air Bersih Kp. Kendawi Dabun Gelang 1 Unit 250.000.000 DAK
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Sarana Air Bersih Kp. Uning Sepakat Dabun Gelang 1 Unit 400.000.000 DAK
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Peningkatan Sarana Air Bersih Kp. Meloak Sepakat Putri Betung 1 Unit 300.000.000 DAK
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakatPeningkatan Sarana Air Bersih Dusun Atu Sepit Kp.
Ramung MusaraPutri Betung 1 Unit 190.000.000 DAK
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Peningkatan Sarana Air Bersih Kp. Pinang Rugub Rikit Gaib 1 Unit 200.000.000 DAK
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Peningkatan Sarana Air Bersih Kp. Pulo Gelime Tripe Jaya 1 Unit 200.000.000 DAK
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Peningkatan Sarana Air Bersih Kp. Bukut Terangun 1 Unit 300.000.000 DAK
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Sarana Air Bersih Kp. Penggalangan Blangkejeren 1 Unit 400.000.000 DAK
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Air Bersih Kantor Camat Putri Betung Putri Betung 1 Unit 250.000.000 DAU
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Saluran Air Bersih Kuta Ujung Kutapanjang 1 Unit 250.000.000 DAU
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Peningkatan Sarana Air Bersih Kampung Ekan Pining 1 Unit 300.000.000 DAU
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakatPembangunan Saluran Air Bersih Dusun Paya Kampung
Penosan SepakatBlangjerango 1 Unit 300.000.000 DAU
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Peningkatan Air Berih Kampung Penggalangan Blangkejeren 1 Unit 300.000.000 DAU
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Peningkatan Air Bersih Kampung Ramung Musara Putri Betung 1 Unit 250.000.000 DAU
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Blang Kala Terangun 1 Unit 300.000.000 DAU
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Sarana Air Bersih Pasantren Raudratul Blangpegayon 1 Unit 150.000.000 DAU
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Sarana Air Bersih Pasantren Gunung Blangpegayon 1 Unit 150.000.000 DAU
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Bemem Blangpegayon 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan Sarana/ Prasarana Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Akang Siwah Blangpegayon 1 Unit 300.000.000 DAU
Rehabilitasi/Pemeliharaan Air Bersih Terpelihranya saluran air bersih Rehabilitasi/Pemeliharaan Air Bersih Gayo Lues 1 Tahun 300.000.000 DAU
Rehabilitasi/Pemeliharaan Air Bersih Terpelihranya saluran air bersih Rehabilitasi Jaringan Air Bersih dan MCK Kp.Pinang Rikit Gaib 1 Unit 200.000.000 DAU
Rehabilitasi/Pemeliharaan Air Bersih Terpelihranya saluran air bersih Rehabilitasi/Pemeliharaan Air Bersih Kampung Bener Kutapanjang 500 Meter 80.000.000 DAU
Rehabilitasi/Pemeliharaan Air Bersih Terpelihranya saluran air bersihRehabilitasi/Pemeliharaan Pipa Air Bersih Kampung Cane
BaruPantan Cuaca 200 m 50.000.000 DAU
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Terbangunnya turap/ talud/ bronjong Pembangunan Tembok Penahan Tebing Desa Rikit Dekat Kutapanjang 500 m 150.000.000 DAU
Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Terbangunnya turap/ talud/ bronjongPembangunan Tembok Penahan Tebing Dusun Guhe
Kp.Cinta MajuBlangpegayon 200 Meter 100.000.000 DAU
Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Terbangunnya turap/ talud/ bronjongPembangunan Tembok Penahan Tebing kampung meloak
SepakatPutri Betung 200 Meter 100.000.000 DAU
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorongPerencanaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong dan Jalan
LingkunganGayo Lues 1 Dokumen 100.000.000 DAU
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Drainase Pining 200 m 180.000.000 DAU
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Tersedianya saluran drainase/ gorong-gorongPemasangan Gorong - Gorong (ruas jalan Pajak Pagi -
Rigep)Blangkejeren 3 titik 100.000.000 DAU
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Drainase Kp.Ramung Musara Kp. Ramung Musara 500 Meter 500.000.000 DAU
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Drainase Kp. Bukit Blangkejeren 500 Meter 500.000.000 DAU
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Drainase Uning Pining 500 Meter 500.000.000 DAU
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Drainase Kp.Sepang Kec. Blangkejeren 500 Meter 500.000.000 DAU
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Box Culvert Jeret Onom Putri Betung 5 Unit 500.000.000 DAU
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Box Culvert Dusun Kute Lengat Putri Betung 2 Unit 300.000.000 DAU
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Drainase Desa Tripe Jaya 700 m 400.000.000 DAU
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Drainase Desa Palok Blangkejeren 200 m 160.000.000 DAU
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Drainase Kampung Sekuelen Pantan Cuaca 200 Meter 100.000.000 DAU
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Drainase Kampung Remukut Pantan Cuaca 400 Meter 150.000.000 DAU
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Drainase Kampung Gumpang Pekan Putri Betung 1500 Meter 350.000.000 DAU
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Drainase Kampung Waih Kepung Tripe Jaya 1000 Meter 300.000.000
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong Pembangunan Drainase Dusun Kontiner Kampung Jawa Blangkejeren 1000 Meter 300.000.000 DAU
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Pengadaan Tong Sampah Kp. Kota Rikit Gaib Rikit Gaib 100 Buah 50.000.000 DAU
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Pengadaan Tong Sampah Kp. Tungel Rikit Gaib 100 Buah 50.000.000 DAU
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Pengadaan Gerobak Sampah Bermotor Blangkejeren 3 Unit 120.000.000 DAU
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Pengadaan Truck Sampah Gayo Lues 2 Unit 1.400.000.000 DAU
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Pengadaan Truck Tangki Gayo Lues 1 Unit 700.000.000 DAU
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Pengadaan Konteiner Sampah Gayo Lues 2 Unit 200.000.000 DAU
Program Penataan Peguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Pengadaan Tanah Pertapakan Kantor UPTD Kebersihan dan Pertamanan Tersedianya tanah untuk pertapakan gedungPengadaan Tanah Pertapakan Kantor UPTD Kebersihan
dan PertamananBlangkejeren 2500 M2 400.000.000 DAU
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Penanganan Air Limbah dan MCK Kp. Rigeb Dabun Gelang 1 Unit 350.000.000 DAK
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Penanganan Air Limbah dan MCK Kp. Ramung Musara Putri Betung 1 Unit 400.000.000 DAK
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Penanganan Air Limbah dan MCK Kp. Uning Sepakat Dabun Gelang 1 Unit 350.000.000 DAK
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehatPembangunan MCK Komunal + IPAL Komunal dan
Perpipaan Kp. Telege JernihTerangun 1 Unit 400.000.000 DAK
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehatPembangunan MCK Komunal + IPAL Komunal dan
Perpipaan Kp. PenosanBlangjerango 1 Unit 350.000.000 DAK
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehatPembangunan MCK Komunal + IPAL Komunal dan
Perpipaan Kp. BeranangKutapanjang 1 Unit 350.000.000 DAK
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Penanganan Air Limbah dan MCK Kp. Bukit Kutapanjang 1 Unit 350.000.000 DAK
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehatPembangunan MCK Komunal + IPAL Komunal dan
Perpipaan Kp. JawaBlangkejeren 1 Unit 350.000.000 DAK
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehatPembangunan MCK Komunal + IPAL Komunal dan
Perpipaan Kp. GeleBlangkejeren 1 Unit 350.000.000 DAK
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehatPembangunan MCK Komunal + IPAL Komunal dan
Perpipaan Kp. Ampa KolakRikit Gaib 1 Unit 350.000.000 DAK
Rehabilitasi MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Rehabilitasi MCK Dusin Titi Ds. Titi 1 Unit 200.000.000 DAU
Rehabilitasi MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Rehabilitasi MCK Dusin Pekan/Raya Ds. Pekan/Raya 2 Unit 250.000.000 DAU
Rehabilitasi MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Rehabilitasi MCK Dusin Buntul Tangak Ds. Buntul Tangak 1 Unit 200.000.000 DAU
Rehabilitasi MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Rehabilitasi MCK TPA Kp.Atu Kapur Kp. Atu Kapur 1 Unit 200.000.000 DAU
Rehabilitasi MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Rehabilitasi MCK Kp.Mangang Kp. Mangang 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kp.Pasir Putih Pining 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Pante Jompo Kp.Remukut Rikit Gaib 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kp.uning Pining 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Maesjid Dusun Kute Lengat Putri Betung 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Mesjid Kp.Penggalangan Blangkejeren 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Mersah Kampung Gumpang Pekan Putri Betung 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Mersah Kampung Dusun Blangkejeren 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Mesjid Kampung Putri Betung Putri Betung 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Dayah Abu Habib Syaikhuna Tripe Jaya 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Mesjid Kampung Akul Blangjerango 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kampung Pungke Jaya Putri Betung 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kampung Persiapan Rigeb Dabun Gelang 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Pasantren Kecamatan Pantan Cuaca Pantan Cuaca 2 Unit 400.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kampung Gajah Pining 1 Unit 300.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kampung Lesten Pining 1 Unit 350.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kampung Pertik Kec. Pining 1 Unit 300.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kampung Pining Pining 1 Unit 300.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kampung Persada Tongra Kec. Terangun 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Mesjid Kampung Ketukah Blangjerango 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kampung Bemem Blangpegayon 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kampung Pantan Kela Tripe Jaya 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kampung Pulo gelime Tripe Jaya 1 Unit 200.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan Saluran Air Limbah Kampung Umelah Blangpegayon 300 Meter 200.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehatPembangunan Saluran Air Limbah Dusun Tamak Kolak
Kp.Porang AyuBlangpegayon 600 Meter 300.000.000 DAU
Pembangunan MCK Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat Pembangunan MCK Kampung Cane Baru Pantan Cuaca 1 Unit 200.000.000 DAU
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan RPIJM Tersedianya Dokumen RPIJM Keciptakaryaan Penyusunan RPIJM Gayo Lues 1 Dokumen 25.000.000 DAU
Pembuatan DED kawasasan kumuh Kecamatan Blangkejeren Tersedianya dokumen kawasan kumuh kecamatan BlangkejerenPembuatan DED kawasasan kumuh Kecamatan
Kecamatan BlangkejerenGayo Lues 1 Dokumen 400.000.000 DAU
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya : - Lakip, LPPD, RFK, dan Laporan pendukung lainnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPDDinas P.U 4 Dokumen 25.000.000 DAU
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tersedianya Renja SKPD Dinas PU Penyusunan Renja SKPD Dinas PU 1 Dokumen 15.000.000 DAU
SKPK DINAS PENGAIRAN 42.623.140.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Dinas Pengairan 12 Bulan 85.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Pengairan 1 Tahun 500.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pengairan 1 Tahun 150.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pengairan 1 Tahun 110.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Pengairan 1 Tahun 40.000.000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pengairan 1 Tahun 130.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Pengairan 12 bulan 130.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan Dinas Pengairan 1 Tahun 60.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dinas Pengairan 1 Tahun 500.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas Pengairan 4 unit 303.140.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Dinas Pengairan 1 Tahun 200.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Pengairan 1 Unit 500.000.000
Penataan Lingkungan Kantor Terselenggaranya Penataan Lingkungan Kantor Pembangunan Pagar, pemasangan paving block Dinas Pengairan 2 Kegiatan 1.000.000.000
Pembangunan Tower Tangki Air Bersih Tersedianya Tower Tangki Air Bersih Pembangunan Tower Tangki Air Bersih Dinas Pengairan 1 Unit 50.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Pengairan 1 Tahun 100.000.000
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Dinas Pengairan 5 Orang 120.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dinas Pengairan 60 Stel 35.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Sosialisasi peraturan Perundang-undang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dinas Pengairan 20 Orang 100.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorPenyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Dinas Pengairan 1 Dokumen 20.000.000
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tersedianya dokumen rencana kerja SKPK tahun 2015 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Dinas Pengairan 1 Laporan 10.000.000
Penyusunan LPPD dan LKPJ Terselenggarnya LPPD dan LKPD Penyusunan LPPD dan LKPJ Blangkejeren 1 Laporan 10.000.000
Program Pendataan, perencanaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Perencanaan Pendataan daerah irigasi dan sungai Tersedianya data Base Irigasi dan Sungai Perencanaan Pendataan daerah irigasi dan sungai Gayo Lues 1 Tahun 800.000.000
Pengawasan Untuk Kegiatan Pengairan Tersedianya data base pengairan Pengawasan Untuk Kegiatan Gayo Lues 1 Tahun 450.000.000
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Gayo Lues 1 Tahun 120.000.000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan
Jaringan Pengairan Lainnya
Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Terselenggaranya Pemeliharaan Irigasi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Gayo Lues 20 Unit 1.000.000.000
Pengawasan Irigasi (DAU Tahun 2016) Tersedianya data pengawasan kegiatan Pengawasan Irigasi (DAU Tahun 2016) Gayo Lues 1 Paket 150.000.000
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Terbangunnya Irigasi Pompa tanpa Mesin Peningkatan Daerah Irigasi Dabun Gelang 1 Unit 800.000.000
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Peningkatan Jaringan Irigasi Remukut Peningkatan Jaringan Irigasi Pantan Cuaca 1 Unit 750.000.000
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Terangun 1 Unit 400.000.000
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Rehabilitasi Irigasi Putri Betung 4000 Meter 800.000.000
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Pembangunan Irigasi Dsn Dua Ketukah Pembangunan Irigasi Ds. Dua Ketukah 250 Meter 200.000.000
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Peningkatan Irigasi Desa Blang Kuncir Peningkatan Irigasi Terangun 1 Unit 1.000.000.000
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Perbaikan Irigasi Terangun 1 Unit 200.000.000
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Rehabilitasi Irigasi Rikit Gaib 1 Unit 200.000.000
Peningkatan Saluran Persawahan Peningkatan Saluran Persawahan Uyem Ulu Lukup Baru Peningkatan Saluran Persawahan Rikit Gaib 500 Meter 350.000.000
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Peningkatan Irigasi Blang Empan dsn Angasan U. Blang Peningkatan Irigasi Blangjerango 200 Meter 150.000.000
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Peningkatan Saluran Irigasi Ulun Tanoh Peningkatan Saluran Irigasi Kutapanjang 1 Unit 200.000.000
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Peningkatan Saluran Irigasi Desa Akul Peningkatan Saluran Irigasi Blangjerango 600 Meter 400.000.000
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Pembangunan Saluran Irigasi Dsn Blang Bengkik Pembangunan Saluran Irigasi Tripe Jaya 500 Meter 200.000.000
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Pembangunan Saluran Irigasi Desa Gewat Pembangunan Saluran Irigasi Terangun 1 Unit 200.000.000
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Pembangunan Saluran Irigasi Dsn Pang Sabe Pembangunan Saluran Irigasi Tripe Jaya 1000 Meter 200.000.000
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Peningkatan Saluran Daerah Irigasi Bukut Peningkatan Saluran Irigasi Terangun 1 Unit 200.000.000
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Pembangunan Saluran Irigasi Desa Gawar Belangi Pembangunan Saluran Irigasi Terangun 1 Unit 200.000.000
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Peningkatan Jaringan Irigasi Dabun Gelang 1 Unit 400.000.000
Peningkatan Saluran Persawahan Pembangunan Saluran air persawahan dsn Benyet Peningkatan Saluran Persawahan Blangjerango 500 Meter 200.000.000
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Peningkatan Irigasi Kp Skuelen Peningkatan Irigasi Blangjerango 650 Meter 150.000.000
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Peningkatan Irigasi Rema Aih Kurik Peningkatan Irigasi Kutapanjang 1 Unit 200.000.000
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Peningkatan Irigasi Kp Puteri Betung Peningkatan Irigasi Putri Betung 150 Meter 200.000.000
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Peningkatan Saluran Irigasi Ume Lah Peningkatan Saluran Irigasi Pining 1000 Meter 300.000.000
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Pembangunan Irigasi dsn Sunel Pembangunan Irigasi Blangjerango 50 Meter 250.000.000
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Peningkatan Saluran irigasi Tungel Peningkatan Saluran Irigasi Rikit Gaib 1 Unit 700.000.000
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Pembangunan Irigasi kolam Ungu Kampung Kuta Ujung Pembangunan Irigasi Kutapanjang 100 Meter 350.000.000
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penggalangan 1 Unit 200.000.000
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Pembangunan Irigasi Dsn Blang Temung Pembangunan Irigasi Dabun Gelang 1 Unit 200.000.000
Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau
dan Sumber Daya Air Lainnya
Operasional dan Pemeliharaan Sungai Tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Sungai (OP) Operasional dan Pemeliharaan Sungai Gayo Lues 50 Lokasi 1.000.000.000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan
Jaringan Pengairan Lainnya
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawahPembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp.
Bustanussalam Blangkejeren 150 Meter 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Ulun Kutapanjang 150 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Anak Blangpegayon 150 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Badak Dabun Gelang 250 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Rema Dabun Gelang 250 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Pepalan Dabun Gelang 250 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Palok Blangkejeren 250 Meter3 370.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Persawahan Tebing Kp. Bukut Terangun 150 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Ekan Pining 150 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Persawahan Tebing Aih Kulit Pining 150 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Pasir Pining 150 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Aih Porang Blangkejeren 150 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Penosan Blangjerango 150 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Jawa Blangkejeren 150 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawahPembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Reje
PudungTerangun 150 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Blangjerango 150 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Aih Sesik Blangkejeren 150 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawahPembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Uning
SepakatDabun Gelang 250 Meter3 450.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Aih Jahul Blangpegayon 150 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Rikit Kutapanjang 150 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Terangun 150 Meter3 200.000.000
Normalisasi Sungai Normalnya aliran sungai Pembangunan Bronjong Kp. Cane Toa Rikit Gaib 600 Meter3 400.000.000
Normalisasi Sungai Normalnya aliran sungai Normalisasi Sungai dan Pembangunan Bronjong Krung Rikit Gaib 250 Meter3 450.000.000
Normalisasi Sungai Normalnya aliran sungai Pembangunan Bronjong Kp. Pasir Rikit Gaib 600 Meter3 400.000.000
Normalisasi Sungai Normalnya aliran sungai Normalisasi Sungai dan Pembangunan Bronjong Kp. Pantan Cuaca 150 Meter3 400.000.000
Normalisasi Sungai Normalnya aliran sungai Normalisasi Aliran Sungai Gele Lah - Gele Blangkejeren 625 Meter3 500.000.000
Normalisasi Sungai Normalnya aliran sungai Normalisasi Sungai Desa Seneren Pantan Cuaca 250 Meter3 200.000.000
Normalisasi Sungai Normalnya aliran sungai Normalisasi dan Pembangunan Beronjong Kuala Tripe Rikit Gaib 20 Kilometer 8.500.000.000 Normalisasi Sungai Normalnya aliran sungai Normalisasi Aih Serule Gumpang Lempuh Putri Betung 3000 Meter 200.000.000
Normalisasi Sungai Normalnya aliran sungai Pembangunan Bronjong Kp. Ampa Kolak Rikit Gaib 600 Meter3 400.000.000
Normalisasi Sungai Normalnya aliran sungaiNormalisasi Sungai dan Pembangunan Bronjong Kp.
Uning Tenesok Dabun Gelang 150 Meter3 500.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Persawahan Kp. Soyo Terangun 150 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Dsn Genting Dabun Gelang 200 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Dsn Jamurih Dabun Gelang 500 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Desa Blangjerango 2000 Meter3 170.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawahPembangunan Beronjong Penahan Tebing Desa Penosan
Sepakat Blangjerango 500 Meter3 250.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Desa Sunel Blangjerango 100 Meter3 80.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Aih Sekuelen Blangjerango 250 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong dsn Ketemi Blangjerango 200 Meter3 150.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Kampung Kuning Rikit Gaib 312 Meter3 250.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Penahan Tebing Kampung padang Pasir Rikit Gaib 1500 Meter3 550.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Tembok Penahan Tebing Penomon Jaya Rikit Gaib 400 Meter3 300.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Tembok Penahan Tebing Tungel Rikit Gaib 625 Meter3 500.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Tembok Penahan Tebing Mangang Rikit Gaib 100 Meter3 100.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Tembok Penahan Tebing Rempelam Rikit Gaib 200 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Kungke Putri Betung 1000 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Ramung Putri Betung 1000 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Uning Putri Betung 1000 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Gumpang Putri Betung 2000 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Puteri Putri Betung 4000 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawahPembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Meloak Aih
Ilang Putri Betung 800 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Kungke Putri Betung 1000 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Meloak Putri Betung 3000 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Singah Putri Betung 800 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Jeret Putri Betung 1500 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Marpunge Putri Betung 800 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Kute lengat Putri Betung 200 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Kp. Pintu Gayo Putri Betung 1000 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Desa Blang Terangun 250 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Desa Kute Terangun 250 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Desa Kute Terangun 250 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Desa Terangun Terangun 250 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawahPembangunan Beronjong Penahan Tebing Desa Persada
Tongra Terangun 250 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawahPembangunan Beronjong Penahan Tebing Desa Melelang
Jaya Terangun 250 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawahPembangunan Beronjong Penahan Tebing Desa Gawar
Belangi Terangun 250 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawahPembangunan Beronjong Penahan Tebing Desa Makmur
Jaya Terangun 250 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawahPembangunan Beronjong Penahan Tebing Dsn Blang
MungkurTripe Jaya 500 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Dsn Semua Tripe Jaya 500 Meter3 200.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Terbangunnya penahan tebing/ sungai/ sawah Pembangunan Beronjong Penahan Tebing Dsn Suka Tripe Jaya 450 Meter3 200.000.000
Pengawasan Kegiatan Sungai (DAU Tahun 2016) Tersedianya data pengawasan kegiatan Pengawasan Sungai (DAU Tahun 2015) Gayo Lues 1 Paket 100.000.000
Perencanaan Pembangunan Kawasan waduk Terpadu Tersedianya perencanaan pembangunan kawasan waduk terpadu Perencanaan Pembangunan Kawasan waduk Terpadu Gayo Lues 1 Dokumen 500.000.000
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penyusunan Data Base Tersusunnya dokumen data irigasi dan sungai Penyusunan Data Base Dinas Pengairan 1 Dokumen 30.000.000
SKPK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 11.879.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat kantor Bappeda Bappeda 1 Tahun 3.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Bappeda 1 Tahun 65.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan
dinas/ operasionalBappeda 15 Unit 50.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi perkantoran Bappeda 1 Tahun 500.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terselenggaranya kebersihan kantor Bappeda 1 Gedung 80.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Bappeda 1 Tahun 45.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan Bappeda 1 Tahun 60.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan di Kantor Bappeda Bappeda 1 Tahun 30.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Bappeda 1 Tahun 150.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bappeda 1 Tahun 500.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor Bappeda 1 Tahun 100.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor Bappeda 1 Gedung 140.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Bappeda 1 Gedung 150.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Bappeda 1 Gedung 40.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Bappeda 50 Stel 50.000.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Bappeda 50 Stel 50.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Diklat struktural, fungsional Diklat PIM III dan IV serta bimtek Gayo Lues 1 Tahun 100.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPK Bappeda 1 Dokumen 25.000.000
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tersedianya dokumen rencana kerja SKPK Bappeda tahun 2015 Bappeda 1 Dokumen 20.000.000
Penyusunan Lakip Tersusunya LAKIP Bappeda 1 Dokumen 20.000.000
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tersusunnya Dokumen SOP bappeda Bappeda 1 Dokumen 70.000.000
Program Kerjasama Pembangunan
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Terlaksananya koordinasi pembangunan infrastruktur SKPK Se Kab.Gayo Lues 1 Tahun 180.000.000
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaanterlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan
sanitasi perkotaanGayo Lues 1 Dokumen 100.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang RKPD tahun mendatang Gayo Lues 1 Kegiatan 750.000.000
Penetapan RKPD Tersusunnya rancangan RKPD tahun mendatang Gayo Lues 1 Dokumen 150.000.000
Perubahan RKPD Tersusunnya RKPD perubahan Gayo Lues 1 Dokumen 100.000.000
Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Umum APBK Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan KU APBK SKPK Se Kab.Gayo Lues 1 Dokumen 250.000.000
Penyusunan dan Penetapan Perubahan Kebijakan Umum APBK Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Perubahan KU APBK SKPK Se Kab.Gayo Lues 1 Dokumen 169.000.000
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monev SKPK Se Kab.Gayo Lues 4 Sektor 800.000.000
Perencanaan anggaran berbasis kinerja Terselenggaranya pemeriksaan RKA SKPK Gayo Lues 1 Kegiatan 252.000.000
Pelatihan penyusunan dokumen perencanaanMeningkatnya pemahaman SDM dalam dalam penyusunan dokumen
Renstra SKPK tahun 2017-2022SKPK Se Kab.Gayo Lues 80 Orang 700.000.000
Penyusunan perubahan PPAS Tersusunnya dokumen PPAS perubahan 2016 SKPK Se Kab.Gayo Lues 1 Dokumen 150.000.000
Penyusunan PPAS Tersusunnya dokumen PPAS 2017 SKPK Se Kab.Gayo Lues 1 Dokumen 150.000.000
Fasilitasi penyusunan RPJM Kampung Terlaksanya fasilitasi penyusunan RPJM kampung 145 kampung 1 Kegiatan 750.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Tersusunnya dokumen pengembangan ekonomi masyarakat Gayo Lues 1 Dokumen 400.000.000
Penyusunan indikator ketenagakerjaan Daerah Tersusunnya dokumen Indikator Ketenagakerjaan Gayo Lues 1 Dokumen 300.000.000
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Terlaksananya Koordinasi Bidang Ekonomi Gayo Lues 1 Tahun 200.000.000
Pengendalian percepatan pembangunan pemberdayaan ekonomi masyarakat Terlaksananya pengendalian pemberdayaan ekonomi Gayo Lues 1 Tahun 600.000.000
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Penyediaan sarana dan prasarana Lab. GIS Tersedianya sarana dan Prasarana Lab GIS Gayo Lues 1 Paket 500.000.000
Pelatihan Gis meningkatnya pemahaman SDM dalam penerapan teknologi GIS SKPK Se Kab.Gayo Lues 50 Orang 200.000.000
Koordinasi Sistem Pengembangan Data Informasi dan PenelitianTerlaksananya koordinasi Pengembangan Data Informasi dan
PenelitianGayo Lues 1 Tahun 200.000.000
Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah Berbasis WebsiteTerlaksananya kegiatan pusat data dan informasi Kab.Gayo Lues
berbasis websiteGayo Lues 1 Unit 750.000.000
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik DaerahTersedianya Dokumen GLDA, PDRB, dan Buku Saku Ringkasan
Data/Informasi Gayo LuesSKPK Se Kab.Gayo Lues 3 Dokumen 700.000.000
Kajian Penguatan Perencanaan Pembangunan EkonomiTerlaksananya Koordinasi Pengembangan Data/Informasi dan
PenelitianSKPK Se Kab.Gayo Lues 1 Dokumen 200.000.000
Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Tersedianya dokumen kawasan strategis Gayo Lues 1 Dokumen 250.000.000
Program Perencanaan Tata Ruang
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang
DaerahTerkoordinasinya RTRW Kabupaten Gayo Lues Gayo Lues 1 Tahun 180.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gayo LuesTerlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
Kabupaten Gayo LuesGayo Lues 1 Tahun 150.000.000
Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya Terlaksananya Koordinasi Bidang Sosial Budaya Gayo Lues 1 Tahun 500.000.000
SKPK DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 14.020.600.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Dishubkominfo 1 Tahun 35.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan
dinas/ operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/OperasionalDishubkominfo 25 Unit 50.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dishubkominfo 22 Orang 339.600.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dishubkominfo 2 Jenis 150.000.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dishubkominfo 6 Unit 3.500.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dishubkominfo 4 Jenis 40.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dishubkominfo 5 Dokumen 12.500.000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dishubkominfo 30 Unit 45.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Dishubkominfo 23100 Porsi 150.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dishubkominfo 1 Tahun 250.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantorPembangunan gedung kantor ( Pembangunan pagar,
drainase kantor dan pembangunan turap)Dishubkominfo 3 unit 1.000.000.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Dishubkominfo 1 Paket 100.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dishubkominfo 1 Tahun 50.000.000
Penataan Lingkungan Kantor Tertatanya dan terpeliharanya lingkungan kantor Penataan Lingkungan kantor Dishubkominfo 1 unit 200.000.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dishubkominfo 1 Tahun 125.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Dishubkominfo 24 Unit 1.750.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Dishubkominfo 10 Unit 1.500.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Dishubkominfo 85 Stel 125.000.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dishubkominfo 85 pasang 150.000.000
Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya Pakaian Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Dishubkominfo 15 Stel 10.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya sumber daya aparatur dalam bidang perhubungan Pendidikan pelatihan formal Dishubkominfo 1 Tahun 300.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Penyusunan
Indeks Kepuasan MasyarakatAdanya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
dan penyusunan indeks kepuasan masyarakat Dishubkominfo 1 Tahun 30.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dishubkominfo 1 Tahun 15.000.000
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Adanya standart pelayanan minimal Penyusunan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Dishubkominfo 1 Tahun 10.000.000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Adanya perencanaan dalam bidang perhubunganPerencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubunganBlangkejeren 3 Dokumen 50.000.000
Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal Tersedianya tempat antar jemput penumpang yang nyaman Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal Gayo Lues 20 Unit 3.600.000.000
Pembangunan prasarana perhubungan udara Terlaksananya pembangunan prasarana bandar udara Pembangunan prasarana perhubungan udara Blangkejeren 1 Paket 2.000.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya Peningkatan ketertiban berlalu lintas di jalan rayaPengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum
dijalan rayaBlangkejeren 1 Tahun 150.000.000
Fasilitas Perijinan Di Bidang Perhubungan Tertibnya perizinan kendaraan angkutan di Kabupaten Gayo Lues Fasilitas Perijinan Di Bidang Perhubungan Blangkejeren 300 Unit 100.000.000
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Meningkatnya pelayanan aparatur dalam bidang perhubungan udaraPengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa
angkutanBlangkejeren 80 % 350.000.000
Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan
angkutan umum teladanTerlaksanaya pemilihan dan bimtek keselamatan awak angkutan
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru
mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Blangkejeren 40 Orang 40.000.000
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Terpasanya rambu-rambu lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Gayo Lues 150 Unit 600.000.000
Pengadaan Marka Jalan Tersedianya marka jalan dan paku jalan Pengadaan Marka Jalan Gayo Lues 1000 M2 320.000.000
Pengadaan Trafik Light Adanya lampu pengatur lalu lintas Pengadaan Trafik Light Gayo Lues 6 Unit 350.000.000
Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas Menurunnya angka kecelakaan berlalu lintas dijalan Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas Blangkejeren 30 Unit 20.000.000
SKPK KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 9.630.400.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor Lingdup 1 Tahun 3.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Kantor Lingdup 12 Bulan 12.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan
dinas/ operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/OperasionalKantor Lingdup 1 Tahun 85.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kantor Lingdup 1 Tahun 85.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor Lingdup 1 Tahun 55.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Lingdup 1 Tahun 20.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Lingdup 1 Tahun 16.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantorKantor Lingdup 1 Tahun 15.000.000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor Lingdup 1 Tahun 25.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganKantor Lingdup 1 Tahun 80.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Lingdup 11 bulan 50.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kantor Lingdup 1 Tahun 250.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kantor Lingdup 1 unit 200.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Lingdup 10 Unit 45.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Lingdup 1 Tahun 140.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kantor Lingdup 18 Stel 10.800.000
Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya Pakaian Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Kantor Lingdup 18 Stel 10.800.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kantor Lingdup 18 Stel 10.800.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan FormalTerlaksananya pendidikan dan pelatihan terhadap aparatur Kantor
Lingkungan HidupPendidikan & pelatihan formal Luar Daerah 3 Orang 80.000.000
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDMBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undanganLuar Daerah 3 Orang 40.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tersusunya Renja SKPD setiap tahunnya Penyusunan Renja SKPD Kantor Lingdup 1 Dokumen 3.000.000
Penyusunan Lakip Tersusunya Lakip SKPD setiap tahunnya Penyusunan Lakip Kantor Lingdup 1 Dokumen 4.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPKPenyusunan pelaporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi
kinerja SKPDKantor Lingdup 1 Dokumen 25.000.000
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaanTerkoordinasinya perencanaan air minum, drainase dan sanitasi
perkotaan
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi
PerkotaanKantor Lingdup 1 Kegiatan 80.000.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahanGayo Lues 400 Unit 150.000.000
Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan Terlaksananya teknologi pengelolaan persampahan Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan Gayo Lues 90 Orang 250.000.000
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM Bimbingan teknis persampahan Gayo Lues 3 Orang 60.000.000
Kerjasama pengelolaan persampahan Terlaksananya kerjasama pengelolaan persampahan Kerjasama pengelolaan persampahan Gayo Lues 11 Kecamata 50.000.000
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pemantauan kualitas lingkungan Terlaksananya pengamatan dan pengawasan kualitas lingkungan Pemantauan kualitas lingkungan Gayo Lues 11 Kecamata 30.000.000
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidupTerlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan
hidupGayo Lues 11
Kecamata
n 60.000.000
Koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI)Terlaksananya koordinasi terhadap penertiban kegiatan pertambangan
tanpa izin (PETI)
Koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin
(PETI)Gayo Lues 11
Kecamata
n 80.000.000
Pengkajian dampak lingkungan Terlaksananya suatu analisa terhadap dampak lingkungan yang Pengkajian dampak lingkungan Gayo Lues 1 Kegiatan 90.000.000
Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan Terlaksananya suatu kajian pengelolaan lingkungan pertambangan Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan Gayo Lues 1 Kegiatan 150.000.000
Koordinasi penyusunan AMDAL Terlaksananya koordinasi dalam penyusunan AMDAL Koordinasi penyusunan AMDAL Gayo Lues 1 Kegiatan 200.000.000
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidupTerlaksananya pengendalian lingkungan hidup yang mengikutsertakan
masyarakat
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian
lingkungan hidupGayo Lues 11
Kecamata
n 950.000.000
Monitoring, Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian
pencemaran & Perusakan Lingkungan HidupMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan Gayo Lues 1 Dokumen 30.000.000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber airTerlaksananya pemeliharaan dan perlindungan serta pengendalian
kerusakan terhadap sumber-sumber air
Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan
sumber-sumber airGayo Lues 1 Kegiatan 900.000.000
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Terlaksananya pengendalian kerusakan hutan dan lahan Pengendalian kerusakan hutan dan lahan Gayo Lues 1 Kegiatan 700.000.000
Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber airTerlaksananya pemeliharaan dan perlindungan terhadap daerah
tangkapan air dan sumber-sumber air
Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-
sumber airGayo Lues 1 Kegiatan 1.000.000.000
Koordinasi pengendalian kebakaran hutanTerlaksananya koordinasi pengendalian kebakaran hutan kepada
masyarakat tentang pentingnya hutanKoordinasi pengendalian kebakaran hutan Gayo Lues 1 Tahun 120.000.000
Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup Terlaksananya Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup Gayo Lues 2 Kegiatan 900.000.000
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber
daya alam dan lingkungan hidup
Terlaksananya perencanaan dan penyusunan program pembangunan
pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
Perencanaan dan penyusunan program pembangunan
pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidupGayo Lues 11
Kecamata
n 70.000.000
Rehabilitasi hutan dan lahan Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan Rehabilitasi hutan dan lahan Gayo Lues 1 Kegiatan 150.000.000
Monitoring Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi &
pemulihan cadangan sumber daya alamMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan Gayo Lues 1 Dokumen 25.000.000
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkunganTerlaksananya peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di
bidang lingkunganGayo Lues 2 Sekolah 100.000.000
Pengembangan data dan informasi lingkungan Terlaksananya dokumen tentang data dan informasi lingkungan Pengembangan data dan informasi lingkungan Gayo Lues 1 Dokumen 120.000.000
Penyusunan data dan sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan
(NSDH) nasional dan daerah
Terlaksananya dokumen sumber daya alam dan neraca sumber daya
hutan (NSDH) nasional dan daerah
Penyusunan data dan sumber daya alam dan neraca
sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerahGayo Lues 1 Dokumen 70.000.000
Penguataan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah Terlaksananya informasi lingkungan yang berbasis teknologi Penguataan jejaring informasi lingkungan pusat dan Gayo Lues 1 Kegiatan 50.000.000
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran Terlalsananya penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran Gayo Lues 1 Kegiatan 70.000.000
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTHTersusunnya dokumen yang menyajikan data dan informasi tentang
Ruang Terbuka HijauPenyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH Gayo Lues 1 Dokumen 120.000.000
Penyusunan program pengembangan RTH Terlaksananya program pengembangan Ruang Terbuka Hijau Penyusunan program pengembangan RTH Gayo Lues 1 Kegiatan 70.000.000
Penataan RTH Terlaksananya penataan Ruang Terbuka Hijau Penataan RTH Gayo Lues 2 Kegiatan 900.000.000
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTHTerlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
RTHGayo Lues 1 Kegiatan 700.000.000
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring dan evaluasi Ruang Terbuka Hijau Monitoring dan evaluasi Gayo Lues 1 Dokumen 120.000.000
SKPK DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 4.905.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disdukcapil 1 Tahun 2.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Disdukcapil 12 Bulan 50.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Disdukcapil 1 Tahun 74.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Disdukcapil 1 Tahun 27.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Disdukcapil 1 Tahun 52.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Disdukcapil 1 Tahun 117.000.000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disdukcapil 1 Tahun 37.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Disdukcapil 12 bulan 90.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Disdukcapil 1 Tahun 350.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan meubeleur kantor Disdukcapil 50 Unit 15.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan peralatan kantor Disdukcapil 7 unit 87.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Disdukcapil 1 Tahun 48.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Disdukcapil 1 Tahun 17.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Disdukcapil 1 Tahun 30.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Mobil Dinas (mobil keliling) Disdukcapil 1 unit 500.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Roda dua Disdukcapil 6 unit 110.000.000
Penataan Lingkungan Kantor tersedianya penataan kantor yang baik penataan lingkungan kantor Disdukcapil 1 Unit 30.000.000
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor pembangunan gedung arsip Disdukcapil 1 unit 300.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPKPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPDDisdukcapil 1 Dokumen 10.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Disdukcapil 35 Stel 25.000.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya pakaian hari-hari tertentu Pengadaan pakaian batik Disdukcapil 35 Stel 25.000.000
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pengoperasian SIAK secara terpaduTersedianya operasional tenaga terlatih dalam menjalankan system
SIAK secara terpaduPengoperasian SIAK secara terpadu Gayo Lues 12 Orang 145.000.000
Pelatihan tenaga Perekam e-KTP di KecamatanMenciptakan Operasional tenaga terampil dikecamatan dalam
Pengoperasian alat - alat perekam e-KTP tahap III mulai tahun 2013 - Pelatihan tenaga Perekam e-KTP di Kecamatan Gayo Lues 12 Orang 145.000.000
Sosialisasi tentang kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipilMenciptakan kesadaran masyarakat tentang dan Akta Kelahiran serta
Para Pelaksana Pelayanan Masyarakat
Sosialisasi tentang kepemilikan dokumen kependudukan
dan catatan sipilGayo Lues 1 Tahun 100.000.000
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Kependudukan (Masyarakat )Tersedianya Blanko, KK, F01,dan Akte perkawinan, kematian,
kelahiran, surat pindah dan surat berharga lainnya
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Kependudukan
(Masyarakat )Gayo Lues 1 Tahun 10.000.000
Pendataan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan
Tersedianya Pendataan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pendataan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Gayo Lues 1 Dokumen 250.000.000
Pengembangan Data Base Kependudukan Tersedianya Data Base Pengembangan Data Base Kependudukan Gayo Lues 2 Kali 600.000.000
Pembuatan Profil Administrasi Kependudukan Kabupaten Tersedianya Profil Administrasi Kependudukan Kabupaten Pembuatan Profil Administrasi Kependudukan Kabupaten Gayo Lues 1 Dokumen 400.000.000
Pengadaan Plat Rumah Tersedianya Plat Rumah Pengadaan Plat Rumah Gayo Lues 6000 Buah 150.000.000
Penyusunan Kebijakan Kependudukan( Qanun, Perbub dan Keputusan
Bupati )Tersedianya Peraturan Adiminitrasi Kependudukan
Penyusunan Kebijakan Kependudukan( Qanun, Perbub
dan Keputusan Bupati )Gayo Lues 1 Dokumen 100.000.000
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang baikPeningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan
Pencatatan SipilGayo Lues 145 Orang 165.000.000
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terwujudnya hasil kegiatan kependudukan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Gayo Lues 11 Kecamata 150.000.000
Peningkatan Pelayanan Publik tentang pengisian Formulir F.1.01 F.1.16
F.1.25 dan F.1.07 di 11 (sebelas) KecamatanTerlaksananya Pelayanan Publik di 11 (sebelas) Kecamatan
Peningkatan Pelayanan Publik tentang pengisian Formulir
F.1.01 F.1.16 F.1.25 dan F.1.07 di 11 (sebelas) Gayo Lues 11
Kecamata
n 150.000.000
Pembuatan Akta Kelahiran Masal di Kecamatan Terlaksananya pembuatan Akta Kelahiran Secara Masal Pembuatan Akta Kelahiran Masal di Kecamatan Gayo Lues 11 Kecamata 234.000.000
Perbaikan Server di 6 (enam) Kecamatan Adanya Jasa Service di 6 (enam) Kecamatan Perbaikan Server di 6 (enam) Kecamatan Gayo Lues 6 Unit 250.000.000
Sosialisasi Pencetakan KTP - EL di 11 (sebelas) Kecamatan Terlaksananya Sosialisasi Pencetakan KTP - el di 11 (sebelas) Sosialisasi Pencetakan KTP - EL di 11 (sebelas) Gayo Lues 11 Kecamata 60.000.000
SKPK BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 16.766.107.100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Badan PP & KB 1 Tahun 72.598.800
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Badan PP & KB 1 Tahun 60.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Badan PP & KB 1 Tahun 200.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Badan PP & KB 1 Tahun 6.500.900
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Badan PP & KB 12 bulan 76.650.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Badan PP & KB 1 Tahun 15.458.400
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Badan PP & KB 1 Tahun 166.050.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Badan PP & KB 12 Bulan 15.640.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Badan PP & KB 1 Tahun 600.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Badan PP & KB 45 Stel 45.650.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangun Gedung Kantor ( Balai Penyuluhan ) Kecamatan 2 Unit 591.178.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Gendre KIT( Generasi Berencana KIT ) Gayo Lues 6 Unit 144.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Implan Removal Kit Kecamatan 6 Unit 24.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Sarana Kerja PPKBD Desa 72 Unit 136.800.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor BKB KIT Desa 20 Unit 180.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Portable Pablik Addres Kecamatan 4 Unit 36.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Sarana Kerja PLKB Kecamatan 13 Unit 52.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Mobil Pungsional Jemput Antar Akseptor KB Gayo Lues 1 unit 250.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan IUD KIT Kecamatan 6 Unit 46.800.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Gayo Lues 1 Unit 98.886.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Gayo Lues 1 Tahun 5.700.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Gayo Lues 1 Tahun 83.420.000
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gedung Kantin Gayo Lues 1 unit 300.000
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gedung Kantor Gayo Lues 1 unit 4.500.000.000
Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya Turap Kantor Pembanguanan Turap Kantor Lama Gayo Lues 1 Paket 350.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mobiler /Peralatan Gedung Kantor Gayo Lues 30 Unit 500.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kenderaan Dinas Oprasional Gayo Lues 4 unit 80.000.000
Penataan Lingkungan Kantor Tersedianya Saluran Air Limbah Pembangunan Saluran Air Limbah Gayo Lues 1 Paket 50.000.000
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gedung Gerasi Parkir Mobil Gayo Lues 1 unit 250.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pembuatan Rak-rak Obat Alkon Gayo Lues 1 Unit 50.000.000
Penataan Lingkungan Kantor Terpenuhinya Paking Blok Kantor PP dan Kb. Paking Blok Gayo Lues 1 Paket 150.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Gayo Lues 1 Tahun 28.500.000
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Pembentukan dan pembinaan kelompok usaha peningkatan pendapatan
keluarga berencana (UPPKS)
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan perempuan dalam
mengelola usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
Pembentukan dan pembinaan kelompok usaha
peningkatan pendapatan keluarga berencana (UPPKS) 11 Kecamatan 15 Kelompok 250.000.000
Tim TNI Manunggal KB Kesehatan Terlaksananya Kegiatan Tim TNI Manunggal KB KES Tim TNI Manunggal KB Kesehatan 11 Kecamatan 2879 P Baru 200.000.000
Sarasehan PPKBD Tercapainya Peserta KB Aktif Sarasehan PPKBD 11 Kecamatan 144 Orang 1.110.000.000
Peringatan Hari Keluarga Berencana Tk Kabupaten Tenrselenggaranya Peringatan Hari Keluarga Berencana Peringatan Hari Keluarga Berencana Tk Kabupaten Gayo Lues 1 Tahun 110.000.000
Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa ( PPKBD )Untuk Meningkat kan Peserta KB dan Meningkat kan Pencatatan
Pelaporan Desa
Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (
PPKBD ) 144 Desa 144 Orang 172.800.000
Penyediaan Informasi data Mikro Terpenuhinya Informasi Kepada Masyarakat tentang Ber kb Penyediaan Informasi data Mikro 11 Kecamatan 588.975.000
Rakerda Menyamakan Persepsi Lintas Sektor dan Klinik Rakerda Gayo Lues 250 peserta 260.000.000
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Meningkatnya Hak Repreduksi Individu di Desa Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 11 Kecamatan 150 peserta 150.000.000
Pembinaan Keluarga Berencana Terbinanya Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana 11 Kecamatan 150 peserta 145.000.000
Sosialisasi Tokoh Masyarakat /Tokoh Ulama Desa tentang Pengertian
/Pemahaman Keluarga BerencanaTokoh Masyarakat Tokoh Ulama mengerti tentang KB
Sosialisasi Tokoh Masyarakat /Tokoh Ulama Desa tentang
Pengertian /Pemahaman Keluarga Berencana 11 Kecamatan 250 peserta 250.000.000
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Pembinaan Calon Penganten Terbinanya Calon Penganten Pembinaan Calon Penganten 11 Kecamatan 250 peserta 100.000.000
Sosialisasi Penanggulangan HIV .Napza Bagi Remaja Terjaga nya Gene rasi Muda dari bahaya HIV dan Napza Sosialisasi Penanggulangan HIV .Napza Bagi Remaja 11 Kecamatan 150 peserta 150.000.000
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR )Terlaksanya Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Remaja (
KRR )
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (
KRR ) 11 Kecamatan 310 peserta 400.000.000
Monitoring dan Evaluasi ke Puskesmas dan Kecamatan Kab Gayo Lues Meningkatkan Pencatatan dan bidang Keluarga BerencanaMonitoring dan Evaluasi ke Puskesmas dan Kecamatan
Kab Gayo Lues 11 Kecamatan 12
puskesma
s 75.000.000
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/
AIDS
Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Meningkatkan Kesadaran Remaja akan Bahaya NarkobaPenyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di
Sekolah 15 Sekolah 15 Sekolah 90.000.000
Program Pelayanan Kontrasepsi
Pelayan Keluarga Berencana di Pasar ( Pajak ) untuk Keluarga Miskin Meningkatkan Pelayanan Kb di Tingkat Desa dan KecamatanPelayan Keluarga Berencana di Pasar ( Pajak ) untuk
Keluarga Miskin 11 Kecamatan 11170 Akseptor 150.000.000
Penyediaan Alat Obat Kontra Sepsi Memenuhi Kebutuhan Permintaan Masyarakat Penyediaan Alat Obat Kontra Sepsi . Gayo Lues 1 Tahun 160.000.000
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Workshop Pengembangan PUG Terlaksananya Workshop Pengembangan PUG Workshop Pengembangan PUG Badan PP & KB 110 peserta 150.000.000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Terbentuk dan berpungsinya Pokja dan Pokal Poin PUG dan Anak.
Terlaksanaya Kegiatan Hari Ibu ( Lomba dan Hari Puncak )
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak Badan PP & KB 2 Kegiatan 400.000.000
Membangun Keluarga Sejahtera Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Membangun Keluarga Sejahtera Membangun Keluarga Sejahtera Badan PP & KB 220 peserta 200.000.000
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak
TOT Penguatan Remaja Tentang Perlindungan Anak Terbinanya Putri Gayo Lues TOT Penguatan Remaja Tentang Perlindungan Anak Badan PP & KB 112 peserta 200.000.000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Fasilitasi Pengembangan P2TP2A Terselenggaranya Fasilitasi P2TP2A Fasilitasi Pengembangan P2TP2A Gayo Lues 1 Tahun 600.000.000
Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
Pembinaan Organisasi Dalam Pembangunan ( PKK ) Terbinanya Organesasi ( PKK ) Dlm Kabupaten Gayo Lues Pembinaan Organisasi Dalam Pembangunan ( PKK ) Gayo Lues 1 Tahun 987.600.000
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDMBimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam
mengelola usaha Gayo Lues 150 peserta 200.000.000
Pameran Hasil Karya Perempuan Dibidang Pembangunan Terlaksanaya Pemeran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pameran Hasil Karya Perempuan Dibidang Pembangunan Gayo Lues 11 Kecamata 500.000.000
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Pembinaan BKB, BKR, BKL di 11 Kecamatan Terbinanya BKB, BKR , BKL di 11 kecamatan Pembinaan BKB, BKR, BKL di 11 Kecamatan 11 Kecamatan 40 kelompok 350.000.000
Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
Pemberdayaan Organisasi Perempuan dan anak dalam Pencegahan dan
Penanganan Narkoba
Diberdayakannya organisasi perempuan dan anak dalampencegahan
dan penanganan narkoba
Pemberdayaan Organisasi Perempuan dan anak dalam
Pencegahan dan Penanganan Narkoba Blangkejeren 11 kelompok 150.000.000
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Dikembangkannya model operasional BKB-Posyandu-PADUPengkajian pengembangan model operasional BKB-
Posyandu-PADU 11 Kecamatan 30 Kampung 150.000.000
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Monitoring dan Evaluasi Institusi Masyarakat dalam Wilayah BPP& KB Kab.
Gayo Lues
Meningkatnya kualitas dan kinerja institusi masyarakat dalam wilayah
BPP & KB
Monitoring dan Evaluasi Institusi Masyarakat dalam
Wilayah BPP& KB Kab. Gayo Lues 11 Kecamatan 217 institusi 250.000.000
SKPK DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 9.372.290.354
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Dinsos 12 Bulan 48.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinsos 1 Tahun 159.789.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinsos 1 Tahun 121.887.152
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinsos 1 Tahun 15.056.159
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinsos 1 Tahun 5.735.700
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantorDinsos 1 Tahun 4.745.000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinsos 1 Tahun 48.719.400
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinsos 1 Tahun 25.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganDinsos 1 Tahun 9.600.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Dinsos 12 bulan 103.358.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dinsos 1 Tahun 183.373.645
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan KendaraanRoda Empat Innova Dinsos 1 unit 300.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan KendaraanRoda Dua Honda Dinsos 3 unit 82.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Dinsos 1 Tahun 155.510.500
Penataan Lingkungan Kantor Tertatanya lingkungan kantor dengan baik Penataan Lingkungan kantor Dinsos 1 Tahun 225.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Dinsos 50 Stel 23.700.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dinsos 50 Stel 13.200.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dinsos 1 Dokumen 49.940.798
Program Pembinaan para penyandang cacat dan Trauma
Pembebasan Tanah Perkampungan tersedianya tanah untuk bangunan umum Pembebasan Tanah Perkampungan Terangun 50 Ha 900.000.000
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Meningkatnya Jumlah Penyandang Cacat Produktif Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Penyandang Cacat Gayo Lues 30 Orang 300.000.000
Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang cacat Terbantunya Penyandang cacat Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang cacat Gayo Lues 30 unit 200.000.000
Pengadaan Jadup Bagi Eks Kusta Terbantunya para Penyandang Eks Kusta Pengadaan Jadup Bagi Eks Kusta Gayo Lues 50 KK 138.675.000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Berkurangnya Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Melalui
KUBE-FM (Kelompuk Usaha Bersama - Fakir Miskin)Gayo Lues 20 Kelompok 1.000.000.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi PMKSTersantuninya Para Keluarga Pejuang dan Veteran
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan
Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Gayo Lues 160 Orang 80.000.000
Anjang Sana dan Hari-hari Besar LainyaTersantuninya Keluarga Pahlawan dan meningkatakan Kesadaran
Tentang Hari-hari besar dan kemerdekaanAnjang Sana dan Hari-hari Besar Lainya Gayo Lues 2 Kegiatan 100.000.000
Bantuan Operasional Taruna Tanggap Bencana (TAGANA) Terbayarnya honor bulanan anggota TAGANA Gayo Lues 1 Tahun 67.200.000
Bantuan Operasional Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Terbayarnya honor bulanan anggota TKSK Gayo Lues 1 Tahun 120.000.000
Pengadaan Pakaian Operasional dan Atribut Anggota TAGANA dan TKSK Tersedianya pakaian operasional dan atribut TAGANA dan TKSK Gayo Lues 46.800.000
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo Tersantuninya Klien Dalam Panti Pemberian Bantuan Biaya Makan Anak Asuh dan Jompo Gayo Lues 200 Orang 220.000.000
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Tenaga Siap Pakai Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja BLK 60 Orang 600.000.000
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Informasi Bursa Tenaga Kerja Tersedianya Kartu Pencari Kerja Informasi Bursa Tenaga Kerja Blangkejeren 2500 Lembar 50.000.000
Sosialisasi Peraturan Tentang ketenagakerjaan Pemahaman Tentang Peraturan Ketenagakerjaan Sosialisasi Peraturan Tentang ketenagakerjaan Blangkejeren 1 Kali 150.000.000
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terdatanya Para Pencari Kerja Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Blangkejeren 1 Kali 150.000.000
Program Pembangunan Wilayah Transmigrasi
Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial Dan Ekonomi Di
Kawasan TransmigrasiTerbantunya Perekonomian Warga Transmigrasi
Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana dan
Sarana Sosial Dan Ekonomi Di Kawasan TransmigrasiTransmigrasi 40 Kelompok 300.000.000
Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial Dan Ekonomi Di
Kawasan TransmigrasiTerbantunya Perekonomian Warga Transmigrasi
Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana dan
Sarana Sosial Dan Ekonomi Di Kawasan TransmigrasiTransmigrasi 200 Unit 3.000.000.000
Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial Dan Ekonomi Di
Kawasan TransmigrasiTerbantunya Perekonomian Warga Transmigrasi
Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana dan
Sarana Sosial Dan Ekonomi Di Kawasan TransmigrasiTransmigrasi 50 Ha 375.000.000
SKPK DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM 12.735.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disperindagkop dan UKM 1 Tahun 30.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Disperindagkop dan UKM 12 Bulan 75.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan
dinas/ operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/OperasionalDisperindagkop dan UKM 1 Tahun 50.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Disperindagkop dan UKM 1 Tahun 340.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Disperindagkop dan UKM 1 Tahun 243.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Pemeliharaan Kantor Disperindagkop dan UKM 1 Tahun 160.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Disperindagkop dan UKM 1 Tahun 45.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganDisperindagkop dan UKM 1 Tahun 19.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Disperindagkop dan UKM 12 bulan 110.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Disperindagkop dan UKM 1 Tahun 450.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Pemeliharaan Pagar UPTD Balai Latihan Industri. UPTD Blangtengulun 1 unit 78.000.000
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehabilitas Gedung Balai Latihan Industri UPTD Blangtengulun 2 Unit 136.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Peyediaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Blangkejeren 10 unit 145.000.000
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Balai Latihan Koperasi dan UKM Blangkejeren 1 Unit 450.000.000
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Kantor UPTD Pasar Tebelang Buntul Tajuk 1 Unit 280.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Blangkejeren 1 Tahun 70.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 untuk Lapangan Disperindagkop dan UKM 1 Unit 195.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Blangkejeren 1 Tahun 40.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Blangkejeren 1 Tahun 60.000.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Blangkejeren 1 Tahun 40.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah 1 kl 56.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tersusunnya Renja dan RKA SKPD Penyusunan Renja dan RKA SKPD Disperindagkop dan UKM 1 Dokumen 12.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPKPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPDDisperindagkop dan UKM 1 Dokumen 10.000.000
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Penyusunan
Indeks Kepuasan Masyarakat
Tersusunya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
daerah dan Penyusunan Indeks Kepuasan MasyarakatDisperindagkop dan UKM 1 Dokumen 15.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Disperindagkop dan UKM 1 Dokumen 15.000.000
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya Monev Disperindagkop dan UKM Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Disperindagkop dan UKM 1 Dokumen 105.000.000
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah Tersedianya Peraturan UMKM Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah Blangkejeren 1 Dokumen 65.000.000
Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Adanya Sosialisasi Kebijakan Usaha Kecil Menengah Sosilaisasi Sistem Kebijakan Tentang Usaha Kecil Gayo Lues 11 Kecamata 120.000.000
Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah Tersedianya Jaringan Infrastruktur UKM Pengembangan Jaringan Infrastruktur UKM Blangkejeren 1 Unit 400.000.000
Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah Tersedianya Kios Pasar Pantan Cuaca Pembangunan Kios Pasar Pantan Cuaca Pantan Cuaca 11 Unit 250.000.000
Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah Ter[eliharanya Bangunan Losd dan Kios Rehabilitas Losd/Kios Gayo Lues 3 Unit 400.000.000
Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Tersedianya Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Bantuan Peralatan Anyaman Tikar Gayo Lues 50 kelompok 100.000.000
Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Tersedianya Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Bantuan Peralatan Industri Ketel Terangun 100 Unit 450.000.000
Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Tersedianya Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Pembelian Alat Perkayuan Gayo Lues 5 Unit 450.000.000
Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Tersedianya Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Bantuan Modal Usaha dan Alat Industri Lainnya Gayo Lues 13 UKM 2.000.000.000
Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Tersedianya Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Pengadaan Mesin Roasting dan Pengering Kopi Pantan Cuaca 3 Unit 800.000.000
Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Pengadaan Mesing Pengiling Tebu Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Gayo Lues 10 Unit 150.000.000
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Tersedianya Kemitraan Usaha Bagi UMKM Memfasilitasi Kemitraan Usaha Bagi UMKM Blangkejeren 120 KOP/UKM 200.000.000
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausaan Terlatihnya Pengurus UKM Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausaan Blangkejeren 120 UKM 150.000.000
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD Terlatihnya Pengurus Koperasi/KUD Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD Blangkejeren 40 KOP 110.000.000
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Monev Perdagangan Monitoring dan Evaluasi 11 Kecamatan 1 Dokumen 110.000.000
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Adanya Bantuan Permodalan KUMKM Sosialisasi Dukungan Permodalan KUMKM Blangkejeren 200 UMKM 200.000.000
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro
Kecil MenengahTerpantauanya Pemantauan Penggunaan Dana Pemerintah
Pemantauan Pengelolaan Penggunaaan Dana Pemerintah
Bagi UMKMGayo Lues 11
Kecamata
n 110.000.000
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Pameran Produk IKM Penyelenggaraan Promosi Produk IKM Gayo Lues 1 Kali 320.000.000
Penyediaan Sarana Informasi yang dapat di Akses Masyarakat Pendataan IKM dan Potensi IKM Penyediaan Saran Informasi yang dapat di Akses Gayo Lues 500 IKM 210.000.000
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan Tersedianya Tenda Tempat Berjualan Pengadaan Tenda Tempat Berjulan Gayo Lues 200 Unit 296.000.000 pengadaan
Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan Tersedianya Timbangan Standar Pengadaan Timbangan Standar Gayo Lues 400 Unit 500.000.000
Jasa Konsultasi
Bidang UMKM dan
Hukum
Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asonganTersedianya fasilitas permodalan bagi pedagang kakilima dan
asongan
Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima
dan asonganGayo Lues 100 pedagang 500.000.000
Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Terawasinya Peredaran Barang dan Jasa Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Gayo Lues 11 Kecamata 120.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi Tersedianya indutri berbasis teknologi dan Pembinaan DekranasdaPenguatan kemampuan industri berbasis teknologi dan
DEKRANASDAGayo Lues/Luar Daerah 1 Kegiatan 800.000.000
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pengembangan Sistem Industri Kecil Menengah Adanya Pemahaman Pembuatan Batu Bata Pengembangan Sistem Industri Kecil Menengah Gayo Lues 50 pengrajin 195.000.000
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Pembinaan kemampuan teknologi industri Pelatihan Pengrajin Bordir Pembinaan Kemampuan Teknologi Gayo Lues 100 pengrajin 200.000.000
Pembinaan kemampuan teknologi industri Pelatihan Pembuatan Gula Aren dan Keripik Pembinaan Kemampuan Teknologi Gayo Lues 50 pengrajin 300.000.000
SKPK DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 17.885.600.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dispora 1 Tahun 7.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Dispora 12 Bulan 22.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dispora 1 Tahun 84.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dispora 1 Tahun 68.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dispora 1 Tahun 62.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dispora 1 Tahun 25.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Dispora 12 bulan 160.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dispora 1 Tahun 370.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Komputer Dispora 6 Unit 36.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Laptop Dispora 6 Unit 90.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Printer Dispora 11 Unit 16.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Dispora 1 Tahun 50.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Dispora 1 Tahun 20.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Dispora 1 Tahun 20.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kenderaan Roda Dua Dispora 4 unit 100.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Roda Empat( Doble Cabin ) Dispora 1 unit 360.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Sound System Dispora 1 set 100.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Meja 1/2 Biro Dispora 10 unit 12.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Kursi Lipat Dispora 20 unit 5.400.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Camera Dispora 2 unit 7.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Kipas Angin/AC Dispora 3 unit 18.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Dispora 30 Stel 30.000.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dispora 30 Stel 25.000.000
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tersedianya Dokumen Renja Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Dispora 3 Dokumen 5.000.000
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pelatihan Dasar Kepemimpinan Terlaksananya Paskibra Pelatihan Dasar Kepemimpinan Gayo Lues 1 Kegiatan 650.000.000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Perlombaan Lari Goni,Tarik Tambang, Pancing Botol dalam Rangka
Memperingati Hari Sumpah PemudaTerlaksananya Olahraga Tradisional
Perlombaan Lari Goni,Tarik Tambang, Pancing Botol
dalam Rangka Memperingati Hari Sumpah PemudaGayo Lues 1 Kegiatan 200.000.000
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pekan Olahraga Pelajar Daerah
(POPDA)
Ikut Sertanya Pada Kompetisi Olahraga Pekan Olahraga Pelajar
Daerah (POPDA)
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pekan Olahraga
Pelajar Daerah (POPDA)Gayo Lues 1 Kegiatan 700.000.000
Penyelenggaraan KOmpetisi Olahraga Tingkat Umum Terlaksananya Kompetisi Olahraga Tingkat Umum Penyelenggaraan KOmpetisi Olahraga Tingkat Umum Gayo Lues 3 Kegiatan 1.150.000.000
Pembinaan Atlet Usia Dini dan Menengah Terbinanya Atlet Usia Dini dan Menengah Pembinaan Atlet Usia Dini dan Menengah Gayo Lues 11cabang
olahraga 850.000.000
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan RekreasiMeningkatnya Kesehatan Jasmani dan Rohani di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gayo LuesPeningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Gayo Lues 1 Tahun 200.000.000
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Menumbuhkembangkan Kewirausahaan Pemuda Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Gayo Lues 1 Kegiatan 680.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemudaan Meningkatnya pengetahuan Pemuda tentang Dasar Kepemudaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemudaan Gayo Lues 1 Kegiatan 300.000.000
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Narkoba pada Pemuda Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda Gayo Lues 1 Kegiatan 250.000.000
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Penyelenggaraan Musyawarah Olahraga Daerah Terlaksanya Musyawarah Olahraga Daerah Penyelenggaraan Musyawarah Olahraga Daerah Gayo Lues 1 Kegiatan 50.000.000
Pembinaan Peningkatan Mutu Kepelatihan Meningkatnya Mutu Kepelatihan Pembinaan Peningkatan Mutu Kepelatihan Gayo Lues 1 Kegiatan 150.000.000
Pelatihan Senam Guru SD, SMP dan SMA Menambahnya Pengetahuan Guru Senam SD, SMP dan SMA Pelatihan Senam Guru SD, SMP dan SMA Gayo Lues 1 Kegiatan 100.000.000
Pelatihan Wasit Olahraga Meningkatnya Wasit Olahraga Pelatihan Wasit Olahraga Gayo Lues 1 Kegiatan 200.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Pembangunan Lapangan Bola Volly Tersedianya Lapangan Bola Volly Kabupaten Gayo Lues Pembangunan Lapangan Bola Volly Gayo Lues 11 Unit 1.023.000.000
Pengadaan Sisa Lahan Lapangan Bola Kaki Tersedianya Sisa Lahan Lapangan Bola Kaki Kec. Kuta PanjangPengadaan Sisa Lahan Lapangan Bola Kaki Kec. Kuta
PanjangKutapanjang 1 paket 150.000.000
Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki Terpeliharanya Lapangan Bola Kaki Kec. Tripe Jaya Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki Kec. Tripe Jaya Tripe Jaya 1 Unit 278.800.000
Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki Terpeliharanya Lapangan Bola Kaki Kec. Putri Betung Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki Kec. Putri Betung Kec. Putri Betung 1 Unit 216.900.000
Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki Terpeliharanya Lapangan Bola Kaki Kec. Rikit Gaib Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki Kec. Rikit Gaib Kec. Rikit Gaib 1 Unit 164.650.000
Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki Terpeliharanya Lapangan Bola Kaki Kec Kecamatan BlangjerangoRehabilitasi Lapangan Bola Kaki Kec. Kecamatan
BlangjerangoBlangjerango 1 Unit 375.300.000
Lanjutan Lapangan Bola Kaki Terbangunnya Lapangan Bola Kaki Kp. Makmur Jaya Kec. TerangunLanjutan Lapangan Bola Kaki Kp. Makmur Jaya Kec.
Terangun
Kp. Makmur Jaya Kec.
Terangun1 unit 300.000.000
Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Olahraga Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Olahraga Gayo Lues 1 Tahun 200.000.000
Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Olahraga (GOR) Tersedianya Sarana Olahraga yang Memadai Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Olahraga (GOR) Gayo Lues 1 Kegiatan 1.500.000.000
Pembebasan Lahan Lapangan Bola KakiTersedianya Lahan Lapangan Bola Kaki Kecamatan Kecamatan
Blangkejeren
Pembebasan Lahan Lapangan Bola Kaki Kecamatan
Kecamatan BlangkejerenBlangkejeren 1 Buah 4.000.000.000
Pembebasan Lahan Lapangan Bola Kaki Tersedianya Lahan Lapangan Bola Kaki Kp. Kuta UjungPembebasan Lahan Lapangan Bola Kaki Kp. Kuta Ujung
Kec. Kuta Panjang
Kp. Kuta Ujung Kec. Kuta
Panjang1 Buah 1.000.000.000
Rehabilitasi Taman Komplek Stadion Seribu Bukit Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga Rehabilitasi Taman Komplek Stadion Seribu Bukit Stadion Seribu Bukit 1 unit 300.000.000
Pembangunan Tempat Upacara Stadion Seribu Bukit Terbangunnya Tempat Upacara Stadion Seribu Bukit Pembangunan Tempat Upacara Stadion Seribu Bukit Stadion Seribu Bukit 1 unit 250.000.000
Pengadaan Lapangan Bulu Tangkis Tersedianya Lapangan Bulu Tangkis Kec. Terangun Pengadaan Lapangan Bulu Tangkis Kec. Terangun Terangun 1 unit 50.000.000
Pengadaan Lapangan Bulu Tangkis Tersedianya Lapangan Bulu Tangkis Kec. Pantan Cuaca Pengadaan Lapangan Bulu Tangkis Kec. Pantan Cuaca Pantan Cuaca 1 unit 100.000.000
Pengadaan Bola Voli Tersedianya Bola Volly Kec. Pantan Cuaca Pengadaan Bola Voli Kec. Pantan Cuaca Pantan Cuaca 27 Buah 4.050.000
Pembangunan Lapangan Bola Kaki Terbangunnya Lapangan Bola Kaki Kec. Dabun Gelang Pembangunan Lapangan Bola Kaki Kec. Dabun Gelang Dabun Gelang 1 unit 500.000.000
Pembangunan Lapangan Bola Kaki Terbangunnya Lapangan Bola Kaki Kp. Bukut Kec. Terangun Pembangunan Lapangan Bola Kaki Kp. Bukut Kec. Kp. Bukut Kec. Terangun 1 unit 300.000.000
SKPKBADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT 5.554.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Badan Kesbangpolinmas 1 Tahun 27.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Badan Kesbangpolinmas 12 Bulan 30.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Badan Kesbangpolinmas 1 Tahun 128.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Badan Kesbangpolinmas 1 Tahun 98.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Badan Kesbangpolinmas 1 Tahun 60.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan Badan Kesbangpolinmas 1 Tahun 15.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Badan Kesbangpolinmas 1 Tahun 14.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Badan Kesbangpolinmas 12 bulan 70.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Badan Kesbangpolinmas 1 Tahun 400.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Badan Kesbangpolinmas 1 unit 40.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Badan Kesbangpolinmas 1 Tahun 150.000.000
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Badan Kesbangpolinmas 1 Tahun 15.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Badan Kesbangpolinmas 1 Tahun 90.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Badan Kesbangpolinmas 1 Tahun 43.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDMBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undanganBlangkejeren 5 Orang 110.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Gayo Lues 1 Tahun 31.000.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Gayo Lues 1 Tahun 31.000.000
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Koordinasi Forum - Forum Diskusi Politik terlaksananya Koordinasi Forum - Forum Diskusi Politik Gayo Lues 1 Kali 260.000.000
Penyusunan Data Base tersedianya Data Base Parpol dan Ormas Gayo Lues 1 Dokumen 116.000.000
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Parpol dan Ormas Gayo Lues 1 Dokumen 156.000.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungantersedianya Kegiatan Penguatan Pelatihan Pengendalian Keamanan
dan Kenyamanan LingkunganGayo Lues 725 Orang 250.000.000
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaantersedianya Seminar,Talkshow,Diskusi Peningkatan Wawasan
KebangsaanGayo Lues 200 Orang 200.000.000
Sosialisasi Pembauran dan Kerukunan Beragama (FKUB)tersedianya Kegiatan Sosialisasi Keagamaan dalam upaya
Peningkatan Wawasan kebangsaanGayo Lues 200 Orang 183.000.000
Identitas Kegayoan Dalam Bingkai NKRI Tersedianya Kegiatan Identitas Kegayoan Gayo Lues 1 Dokumen 160.000.000
Pemantapan Ideologi dan Bela Negara Tersedianya Sosialisasi Pemantapan Bela Negara Gayo Lues 200 Orang 160.000.000
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa
didaerahterlaksananya forum kewaspadaan dini masyarakat Blangkejeren 11
Kecamata
n 397.000.000
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dan Efektivitas Kominda
Untuk Pencegahan Konflik di MasyarakatBOP Kominda Blangkejeren 12 Bulan 320.000.000
Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asingtersedianya Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Orang
Asing dan Tenaga Kerja AsingGayo Lues 4 Kali 100.000.000
Koordinasi Penanganan Konflik di Daerah BOP tim terpadu tim koordinasi penanganan konflik sosial Gayo Lues 12 Bulan 150.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah
Dukungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Pilkada yang tertib dan aman Gayo Lues 1 Tahun 1.500.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Peningkatan Koordinasi antara Perangkat Kampung dan Aparat Keamananrapat koordinasi peran dan tanggung jawab aparat kampung dan
aparat kemananGayo Lues 1 Kali 250.000.000
SKPK SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 27.865.215.435
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Setdakab 1 Tahun 87.000.000 7.122.791.685
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Setdakab 12 Bulan 505.700.000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Setdakab 1 Tahun 814.800.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Setdakab 1 Tahun 173.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Setdakab 1 Tahun 175.745.870
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Setdakab 1 Tahun 171.975.815
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantorSetdakab 1 Tahun 40.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Setdakab 12 bulan 2.356.320.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Setdakab 1 Tahun 1.363.450.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Setdakab 1 Tahun 1.274.400.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganSetdakab 1 Tahun 80.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Setdakab 1 Tahun 30.000.000
Honorarium dan Insentif meningkatkan disiplin aparartur Honorarium dan Insentif (kesra) Setdakab 50.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gedung Kantor (umum) Setdakab 1 Unit 170.000.000 7.329.898.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional (umum) Setdakab 1 unit 426.400.000
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas Terlaksanannya Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas (umum) Setdakab 1 Tahun 63.250.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (umum) Setdakab 1 Unit 1.245.780.000
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Terlaksanannya Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (umum) Setdakab 1 Tahun 196.900.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (umum) Setdakab 1 Tahun 534.008.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan terpeliharanya secara rutin/berkala rumah jabaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan (umum) Setdakab 1 Tahun 276.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (umum) Setdakab 1 Tahun 812.800.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terlaksanannya Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (umum) Setdakab 1 Tahun 384.400.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Setdakab 1 Tahun 1.184.110.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas terpeliharanya secara rutin/berkala rumah jabaanPemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas (umum)Setdakab 1 Tahun 90.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Setdakab 1 Tahun 84.000.000
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan (umum) Setdakab 1 Tahun 1.000.000.000 Gayo Lues
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (umum) Setdakab 1 Tahun 532.250.000
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan (umum) Setdakab 1 Tahun 50.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Setdakab 1 Tahun 100.000.000
Penataan Lingkungan Kantor Terlaksanannya Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor Penataan Lingkungan Kantor (umum) Setdakab 1 Tahun 180.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Setdakab 1 Tahun 320.250.000
Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya Pakaian Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Setdakab 1 Tahun 43.780.000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah
Dialog /Audiensi dengan Tokoh -Tokoh Masyarakat , Pimpinan/Anggota
Organisasi Sosial dan KemasyarakatanTingkat capaian aspirasi masyarakat se Kabupaten Gayo Lues
Dialog /Audiensi dengan Tokoh -Tokoh Masyarakat ,
Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan KeMasyarakatan
(humas)
Gayo Lues 220 Orang 83.790.000
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Pemerintah
Terwujudnya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah Lainnya
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Pemerintah (umum)
Gayo Lues 1 Tahun 148.675.000
Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah LainnyaTerwujudnya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah Lainnya
Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah Lainnya (umum)Luar daerah 1 Tahun 1.565.000.000
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan KDH/WKDH Terwujudnya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah Lainnya
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan KDH/WKDH
(umum)Luar daerah 1 Tahun 145.000.000
Rapat koordinasi Unsur Muspida Terlaksananya Rapat Muspida tentang isu-isu yang berkembang Rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
(FORKOPIMDA)Gayo Lues 12 Pertemuan 480.000.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Kelompok Informasi Masyarakat
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi (humas)Gayo Lues 90 % 930.166.000
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi (
Pelatiahan Wartawan ) Peningkatan Sumberdaya Jurnalis Gayo Lues
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi
dan Informasi ( Pelatiahan Wartawan ) (humas)Gayo Lues 45 Orang 70.000.000
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Publikasi dan sosialisasi Wacana Relokasi Pemukiman Penduduk Pemahaman msyarakat Terhadap Wacana Relokasi Pemukiman
Penduduk
Publikasi dan sosialisasi Wacana Relokasi Pemukiman
Penduduk (humas)Gayo Lues 45 Orang 220.000.000
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakatTingkat capaian Informasi tentang pembangunan Daerah yang
diterima masyarakat
Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluh bagi
masyarakat (humas)Gayo Lues 4800 Eksemplar 370.000.000
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Adanya Peserta Photografer yang memiliki kreatifitas /bakat yang Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (humas) Gayo Lues 150 Orang 75.000.000
Program Pengentasan Kemiskinan
Koordinasi Program Pengentasan Kemiskinan Menurunnya Angka kemiskinan Koordinasi Program Pengentasan Kemiskinan (ekonomi) Gayo Lues 12 Bulan 506.000.000
Program Perlindungan dan Pengawasan perdagangan
Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan jasa Meningkatnya Pengawasan barang dan JasaPeningkatan Pengawasan Peredaran barang dan jasa
(ekonomi)Gayo Lues 11
Kecamata
n 112.000.000
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tersedianya solusi masalah di Bidang EkonomiKoordinasi Perencaan Pembagunan Bidang Ekonomi
(ekonomi)Gayo Lues 12 Bulan 125.000.000
Program Perencanaan
Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tersusunnya perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Gayo Lues 1 Dokumen 140.000.000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah Terciptanya Iklim Investasi yang akuntabel dan berkepastian hukumKegiatan Pengembagan Iklim Informasi Penanaman Modal
(ekonomi)Gayo Lues 12 Bulan 150.000.000
Program Penguatan kelembagaan
Pengukuhan dan pembekalan Panitia Ranham Terbentuknya panitia RANHAM Pengukuhan dan pembekalan Panitia Ranham (hukum) Gayo Lues 25 Orang 120.000.000
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Tingkat capaian penyusunan qanunPenyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan (hukum)Gayo Lues 5 Qanun 874.794.750
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tingkat harmonisasi produk hukum
Kajian Peraturan perundang-undangan daerah terhadap
peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan
keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
(hukum)
Gayo Lues 5Produk
hukum 150.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tingkat serapan pertisipasi masyarakatDengar pendapat umum atas subtansi rancangan qanun
(hukum)Gayo Lues 5
Rancanga
n qanun 300.000.000
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Tingkat penyelesaian produk hukumKoordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-
undangan (hukum)Gayo Lues 80 peserta 150.000.000
Pemantapan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tingkat kemampuan mengelola jaringan informasi hukumPemantapan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
(hukum)Gayo Lues 55 peserta 200.000.000
Program Pelayanan bantuan hukum
Pemberian bantuan hukum bagi PNS aparatur pemerintah daerah Tingkat pendampingan dan penangan permasalahan hukumPemberian bantuan hukum bagi PNS aparatur pemerintah
daerah (hukum)Gayo Lues 3 Perkara 250.000.000
Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam
Fasilitas Pelaksanaan Manasik Haji Terlaksananya bimbingan manasik Haji Terlaksananya antar jemput jama'ah haji ke embarkasi Gayo Lues 75 Orang 356.000.000
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaanpelayanan meningkatkan pengetahuan narkoba kepada organisasi
kepemudaanPembinaan Organisasi Kepemudaan (kesra) Gayo Lues 2
Kecamata
n 70.000.000
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Meningkatnya pengetahuan tentang hukum, dan bahaya narkoba Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba (kesra) Gayo Lues 11 Kecamata 100.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Monitoring Evaluasi dan Koordinasi Penerimaan Bantuan Sosial
Kemasyarakatantersedianya data penerimaan bantuan sosial tepat sasaran
Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Koordinasi Penerimaan
Bantuan Sosial Kemasyarakatan (kesra)Gayo Lues 11
Kecamata
n 20.000.000
Monitoring dan Evaluasi Koordinasi kegiatan pasca Bencana tersedianya data dan dokumentasiKegiatan Monitoring dan Evaluasi Koordinasi kegiatan
pasca Bencana (kesra)Gayo Lues 11
Kecamata
n 20.000.000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Penyelenggaraan Festival Seni Budaya terselengaranya festival seni budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Gayo Lues 11 Kecamata 200.000.000
Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam
Pembinaan Manajemen Kemakmuran Masjid meningkatnya kemakmuran masjid Pembinaan Manajemen Kemakmuran Masjid (kesra) Gayo Lues 5 Kecamata 150.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pendataan Pemerataan Tenaga Medis pada Puskesmas (kesra) tersedianya data petugas medis pada puskesmasPendataan Pemerataan Tenaga Medis pada Puskesmas
(kesra)Gayo Lues 11
Kecamata
n 15.000.000
Sosialisasi dan Koordinasi dengan Tim Petugas UKS pada puskesmas
(kesra)
terlaksanaya rapat koordinasi dan sosialisasi dengan tim petugas
UKS
Sosialisasi dan Koordinasi dengan Tim Petugas UKS pada
puskesmas (kesra)Gayo Lues 11
Kecamata
n 15.000.000
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rapat koordinasi dan Singkronisas Data Pendidikan dengan Anak didik
(kesra)
terlaksanaya rapat koordinasi dan tersedianya tenaga pendidik dan
anak didik
Rapat koordinasi dan Singkronisas Data Pendidikan
dengan Anak didik (kesra)Gayo Lues 1 Kegiatan 20.000.000
Pendataan Pemerataan Guru pada Sekolah tersedianya data tenaga pendidik pada setiap tingkatan sekolah Pendataan Pemerataan Guru pada Sekolah (kesra) Gayo Lues 11 Kecamata 15.000.000
Program Peningkatan Masyarakat Pedesaan
Monitoring dan Evaluasi Sarana Pendidikan Usia Dini di Pedesaan Tersedianya data yang akurat sarana PAUD di bagian kesraMonitoring dan Evaluasi Sarana Pendidikan Usia Dini di
Pedesaan (kesra)Gayo Lues 11
Kecamata
n 15.000.000
Review dan Peninjaun tentang bantuan sosial Terarahnya pembangunan tentang kesejahteraan di kampung Review dan Peninjaun tentang bantuan sosial (kesra) Gayo Lues 11 Kecamata 20.000.000
Monitoring dan Evaluasi Sarana Taman Pendidikan Alqur'an Tersedianya data yang akurat sarana Taman Pendidikan Alqur'an di
bagian kesra
Monitoring dan Evaluasi Sarana Taman Pendidikan
Alqur'an (kesra)Gayo Lues 11
Kecamata
n 15.000.000
Program Pembangunan Sistem Pertanahan
Fasilitasi Penyelesaian Batas antar Kecamatan adanya Batas Kecamatan Fasilitasi Penyelesaian Batas antar Kecamatan (tapem) Gayo Lues 11 Kecamata 150.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPKKegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (adm pembangunan)Setdakab 1 Dokumen 100.000.000
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Terlaksananya penyusunan SOP Gayo Lues 46 Dokumen 170.000.000
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Penyusuanan dan pengumpulan Data/Informasi Dokumen Perencanaan Tersusunnya dokumen perencanaanKegiatan Penyusuanan dan pengumpulan Data/Informasi
Dokumen Perencanaan (Adm Pembangunan ) 35.875.000
Rekam Jejak Sumber Dana Otsus Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015Pembuatan dokumentasi tentang realisasi kegiatan strategis pada
SKPK Dana Otsus tahun anggaran 2015
Kegiatan Rekam Jejak Sumber Dana Otsus Kabupaten
Gayo Lues Tahun 2015 (adm pembangunan) 150.000.000
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pembuatan Website/Jaringan Internet Terlaksananya e-proc Pembuatan Websaite/Jaringan Internet (adm 1 paket 796.195.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pencapaian dan
Pelaporan Kinerja
Penyusunan Lakip Tersusunnya LAKIP Setdakab Gayo Lues 1 Dokumen 60.000.000
Penyusunan Lakip Tersusunnya LAKIP Kabupaten Gayo Lues 1 Dokumen 180.000.000
Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tersusunnya laporan SPM Gayo Lues 2 Laporan 80.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Penyusunan Lakip Terlaksananya workshop LAKIP, IKU dan perjanjian kinerja Gayo Lues 116 Orang 160.000.000
Workshop penyusunan SPM Terlaksananya workshop penyusunan SPM Gayo Lues 116 Orang 160.000.000
Workshop penyusunan SPP Terlaksananya workshop penyusunan SPP Gayo Lues 116 Orang 160.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Gayo Lues 116 Orang 160.000.000
Workshop kelembagaan di kabupaten Gayo Lues Terlaksananya workshop kelembagaan Gayo Lues 116 Orang 160.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganTerlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
ketatalaksanaanGayo Lues 116 Orang 160.000.000
Evaluasi pengembangan budaya kerja Terlaksananya evaluasi pengembangan budaya kerja Gayo Lues 1 Laporan 160.000.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Penyusunan profil data pejabat struktural Gayo Lues 1 1 dokumen 120.000.000
Penyusunan Jabatan ASN Tersusunnya jabatan ASN Gayo Lues 1 1 dokumen 150.000.000
Penyusunan JFU Tersusunnya JFU Gayo Lues 46 Dokumen 130.000.000
Penyusunan Analisis Jabatan Tersusunnya analisis jabatan Gayo Lues 46 Dokumen 150.000.000
Penyusunan Analisis Beban Kerja Tersusunnya beban kerja Gayo Lues 46 Dokumen 150.000.000
Penyusunan Rincian Tusi SKPK Tersusunnya rincian TUSI SKPK Gayo Lues 46 Dokumen 130.000.000
Evaluasi kinerja aparatur SKPK di lingkungan pemerintah kabupaten gayo Terlaksananya evaluasi kinerja aparatur SKPK Gayo Lues 1 Laporan 100.000.000
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penilaian Pelayanan Publik Terlaksananya penilaian pelayanan publik Gayo Lues 1 Kali 70.000.000
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tersusunnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) Gayo Lues 1 Laporan 75.000.000
Kompetisi peningkatan kualitas pelayanan publik Terlaksananya kompetisi peningkatan kualitas pelayanan publik Gayo Lues 1 Kali 90.000.000
Program Penataan Katatalaksanaan
Penyusunan Road Map dan RB Terlaksananya penyusunan Road Map dan RB Gayo Lues 1 Dokumen 100.000.000
Sosialisasi dan evaluasi pelaksanan Tata Naskah Dinas Terlaksananya sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan tata naskah dinas Gayo Lues 1 Laporan 170.000.000
Penyusunan Tatakerja, Jam kerja dan Pakaian Dinas Tersusunnya tata kerja, jam kerja dan pakaian dinas Gayo Lues 1 Dokumen 75.000.000
Penyusunan IKU Tersusunnya IKU Gayo Lues 1 Dokumen 90.000.000
Program Penataan Kelembagaan Kabupaten
Penyusunan SOTK Tersusunnya SOTK Gayo Lues 46 SKPK 200.000.000
Penyusunan Perubahan SOTK Tersusunnya SOTK Gayo Lues 6 SKPK 80.000.000
Evaluasi dan penyempurnaan perangkat kabupaten Terlaksananya evaluasi dan penyempurnaan perangkat daerah Gayo Lues 1 Kali 80.000.000
Inventarisasi data kelembagaan perangkat kabupaten Terlaksananya inventarisasi data kelembagaan perangkat kabupaten Gayo Lues 1 Kali 50.000.000
SKPK SEKRETARIAT DPRK 11.326.025.950
Seluruh Badan
Kantor Kegiatan Dana
Otsus pada SKPK
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 10.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Set DPRK Gayo Lues 12 Bulan 60.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan
dinas/ operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 1.336.872.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 624.277.650
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 148.620.700
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 50.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 123.204.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 41.156.000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 150.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 69.240.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Set DPRK Gayo Lues 12 bulan 250.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 244.767.800
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala gedung Kantor Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 226.500.000
Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya sarana Kantor Pembagunan Turap/Pagar Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 200.000.000
Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya papan nama kantor Pembagunan Papan nama Kantor Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 150.000.000
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehab Depan Kantor DPRK Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 150.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kenderaan Dinas Roda Dua Set DPRK Gayo Lues 1 unit 75.000.000
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehab Taman Kantor Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 80.000.000
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembagunan lanjutan Ruang Sekwan dan Kasubag Set DPRK Gayo Lues 1 Unit 285.000.000
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gudang Kantor Set DPRK Gayo Lues 1 Unit 200.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan gedung Kantor Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 445.700.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pekeerjaan cat Gedung Kantor Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 270.000.000
Penataan Lingkungan Kantor Tertatanya sarana kantorPenimbunan Teras kantor, perataan tanah, pemasangan
vaving block, dan cat pagar Set DPRK Gayo Lues 1 gedung 300.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 400.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Menigkatkan Pengetahuan SDM aparatur Pemerintah Pendidikan dan Pelatiahn Formal Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 160.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Pembahasan Rancangan Qanun Tersusunnya Rancangan Qanun Kabupaten Gayo Lues Pembahasan Rancangan Qanun Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 70.000.000
Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat PemPemerintah Daerah dan
tokoh masyarakat/Tokoh agamaTertampungnya Aspirasi Masyarakat dengan Baik
Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat
PemPemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/Tokoh Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 180.000.000
Rapat Alat Kelengkapan Dewan Terselenggaranya Rapat Alat Keleengkapan Dewan dengan baik Rapat Alat Kelengkapan Dewan Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 204.087.800
Rapat - rapat Paripurna Kegiatan Rapat rapat Paripurna berjalan dengan baik Rapat - rapat Paripurna Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 1.000.000.000
Reses Tertampungnya Aspirasi Masyarakat dengan Baik Reses Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 321.600.000
Kunjungan Kerja Pim & Anggt DPRK dalam Daerah Terjalinya Komunikasi Pinpinan dan Anggota DPRK dan Masyarakat Kunjungan Kerja Pim & Anggt DPRK dalam Daerah Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 800.000.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga pimpinan Perwakilan Rakyat Meningkatnya SDM Pimpinan dan Anggota DPRK Peningkatan Kapasitas Lembaga pimpinan Perwakilan Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 1.300.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Set DPRK Gayo Lues 1 Tahun 1.400.000.000
SKPK DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 14.246.580.551
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik D P K D 12 Bulan 173.454.545
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan D P K D 1 Tahun 1.112.563.636
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor D P K D 1 Tahun 218.780.077
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor D P K D 1 Tahun 149.187.927
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan D P K D 1 Tahun 119.367.273
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganD P K D 1 Tahun 28.800.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman D P K D 12 bulan 414.163.636
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah D P K D 1 Tahun 458.181.818
Penataan Arsip Keuangan Daerah Jumlah Petugas Penataan Arsip Keuangan Daerah Penataan Arsip Keuangan Daerah D P K D 7 Orang 124.456.364
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor D P K D 169 Unit 1.099.161.545
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor D P K D 1 Tahun 173.607.682
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ D P K D 1 Tahun 264.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor D P K D 1 Tahun 43.636.364
Penataan Lingkungan Kantor Penataan Lingkungan Kantor Penataan Lingkungan Kantor D P K D 1 gedung 1.321.830.545
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya D P K D 120 Stel 172.200.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPKPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPDD P K D 1 Dokumen 10.909.091
Program Penataan Peguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Tersedianya Tanah Pemerintah Kabupaten gayo LuesPenataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanahD P K D 5000 M2 2.276.379.382
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Penyusunan standar satuan harga Penyusunan Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Penyusunan standar satuan harga D P K D 1 Dokumen 132.803.564
Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerahJumlah Laporan Keuangan Berbasis Acrual bagi Entitas Pelaporan
dan AkuntansiPenyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah D P K D 1 Dokumen 221.599.309
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Presentase Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD D P K D 1 Dokumen 359.019.273
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Presentase Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBDPenyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran APBDD P K D 1 Dokumen 109.706.182
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan Qanun tentang Perubahan APBK Gayo Lues TA. 2015Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
perubahan APBDD P K D 1 Dokumen 354.801.818
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Qanun tentang Perubahan APBK Gayo Lues TA. 2015Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBDD P K D 1 Dokumen 103.489.091
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Tersedianya Dokumen Qanun Kab. Gayo Lues tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK TA 2015
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDD P K D 1 Dokumen 260.731.636
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Tersedianya Dokumen Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBK TA 2014
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBDD P K D 1 Dokumen 95.227.145
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDMBimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang
pengelolaan keuangan daerahD P K D 94 Orang 275.938.582
Peningkatan manajemen aset/barang daerahDokumen Rencana Kabutuhan, Daftar Kebutuhan serta Hasil
Pengadaan Dan PemeliharaanPeningkatan manajemen aset/barang daerah D P K D 3 Dokumen 131.722.800
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM Bimbingan Pembuatan Laporan Keuangan SKPK D P K D 49 SKPK 81.015.273
Penyuluhan Retribusi/Pajak Daerah dan PBB Jumlah Peserta Penyuluhan Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan PBB Penyuluhan Retribusi/Pajak Daerah dan PBB D P K D 498 Orang 159.818.618
Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Jumlah Wilayah Permuktahiran Data Objek dan Subjek PBB Kab Gayo
Lues
Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)D P K D 11
Kecamata
n 197.327.697
Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Rasio PAD Terhadap Total Penerimaan APBD Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah D P K D 15 SKPK 429.626.591
Pengkajian Sumber-sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah Persentase Potensi Penerimaan Daerah yang dapat digali Pengkajian Sumber-sumber Potensi Pendapatan Asli D P K D 250 Objek 52.837.713
Pengelolaan Gaji Daerah Otonom Pembayaran Gaji PNS Pengelolaan Gaji Daerah Otonom D P K D 3500 Pegawai 163.242.425
Pengelolaan Administrasi Kas Umum Daerah Terlaksanannya Pengelolaan Administrasi Kas Umum Daerah Pengelolaan Administrasi Kas Umum Daerah D P K D 1 Dokumen 199.331.455
Penyusunan Laporan Penagihan dan Penghapusan Piutang Tersusunnya Laporan Piutang Daerah Penyusunan Laporan Penagihan dan Penghapusan D P K D 1 Dokumen 173.005.942
Penataan dan Verifikasi Lanjutan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen yang diverifikasi Penataan dan Verifikasi Lanjutan Keuangan Daerah D P K D 4000 Dokumen 120.828.545
Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
(SIMDA) dan Jaringan e-AuditJumlah petugas/pengelola SIMDA keuangan
Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen
Keuangan Daerah (SIMDA) dan Jaringan e-AuditD P K D 49
Orang/
SKPK 58.640.455
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (Laporan Pertriwulan, Prognosis) Terlaksananya laporan keuangan daerah tepat waktuPenyusunan Laporan Keuangan Daerah (Laporan
Pertriwulan, Prognosis)D P K D 4 Dokumen 85.354.364
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMK)
Jumlah Dokumen Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT)
Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2014 dan Laporan Barang
Pengguna Semesteran (LBPS) Tahun Anggaran 2015
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMK) D P K D 2 Dokumen 203.246.727
Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Aset/Barang DaerahJumlah Dokumen Penertiban, Penghapusan dan Jumlah Pemasangan
Papan Informasi Aset Daerah
Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Aset/Barang
DaerahD P K D
Dokume
n - 20
Papan
Informasi 910.649.782
Pendataan Objek dan Subjek Retribusi/Pajak Daerah Jumlah dan Jenis Pajak Pendataan Objek dan Subjek Retribusi/Pajak Daerah D P K D 11 Jenis 50.072.407
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi Berbasis Akrual Jenis Dokumen Berbasis Akrual Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi Berbasis D P K D 1 Dokumen 125.054.836
Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis
Acrual
Terlaksananya bimbingan teknis Akuntansi Berbasis akrual kepada
PPK dan Bendahara pengeluaran, penerimaan SKPK
Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Berbasis AcrualD P K D 49 SKPK 66.657.164
penyusunan dan Bimtek pedoman Pengelolaan keuangan Kampung Tersusunnya pedoman pengelolaan Kampungpenyusunan dan Bimtek pedoman Pengelolaan keuangan
KampungD P K D 1 Dokumen 308.629.091
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM Bimbingan tehnis SIMDA D P K D semua SKPK 200.000.000
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM Bimbingan Pembuatan Laporan Barang Persediaan D P K D 105Pengurus
Barang 144.381.818
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
penyususnan Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Pengelolaan
Barang Milik KabupatenPenyusunan Qanun Perubahan Tentang BMK
penyususnan Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues
tentang Pengelolaan Barang Milik KabupatenD P K D 1 Dokumen 130.483.309
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Teknis pengelolaan Barang
Milik Kabupaten
peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemgelolaan Barang Milik
Kabupaten Gayo Lues
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Teknis
pengelolaan Barang Milik KabupatenD P K D 1 Dokumen 87.698.509
Penyusunan peraturan Bupati tentang Hasil pengadaan selain APBK peraturan Bupati tentang Hasil pengadaan selainAPBK gayo LuesPenyusunan peraturan Bupati tentang Hasil pengadaan
selain APBKD P K D 1 Dokumen 92.958.545
SKPK KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 3.431.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor P2TSP 1 Tahun 5.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Kantor P2TSP 12 Bulan 7.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan
dinas/ operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/OperasionalKantor P2TSP 1 Tahun 40.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kantor P2TSP 1 Tahun 95.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor P2TSP 1 Tahun 60.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor P2TSP 1 Tahun 35.000.000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor P2TSP 1 Tahun 190.000.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kantor P2TSP 1 Tahun 15.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor P2TSP 1 Tahun 35.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganKantor P2TSP 1 Tahun 12.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantorKantor P2TSP 1 Tahun 12.000.000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor P2TSP 1 Tahun 25.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor P2TSP 12 bulan 75.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kantor P2TSP 1 Tahun 210.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kantor P2TSP 4 unit 300.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor P2TSP 1 Unit 150.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor P2TSP 1 Paket 75.000.000
Pembangunan Pagar Kantor Tersedianya pagar kantor Pembangunan pagar kantor dan turap Kantor P2TSP 1 unit 750.000.000
Penataan Lingkungan Kantor Tersedianya taman Penataan lingkungan kantor Kantor P2TSP 1 unit 200.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor P2TSP 1 Tahun 65.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kantor P2TSP 30 Stel 25.000.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Terpenuninya pakaian olahraga Kantor P2TSP 30 Stel 25.000.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Terpenuhinya pakaian Korpri Kantor P2TSP 30 Stel 25.000.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu Kantor P2TSP 30 Stel 25.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDMBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undanganBlangkejeren 20 Orang 95.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undanganTerlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi
pelayan perizinanSosialisasi peraturan perundang-undangan Blangkejeren 60 Orang 65.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undanganTerlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan bagi aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undanganBlangkejeren 20 Orang 75.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPKPenyusunan pelaporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi
kinerja SKPDKantor P2TSP 1 Dokumen 15.000.000
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Tertampungnya pengaduan masyarakatPembentukan unit khusus penanganan pengaduan
masyarakatBlangkejeren 100 % 65.000.000
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Tersedianya naskah akademis, peraturan dan keputusan Bupati Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan Blangkejeren 7 Peraturan 65.000.000
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Tersedianya biaya diklat kepemimpinan. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan Blangkejeren 3 Orang 75.000.000
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Tersedianya informasi perizinan (baliho, banner dll) Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Gayo Lues 11 Unit 110.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tersedianya Renja SKPK Penyusunan Renja SKPD Kantor P2TSP 1 Renja 15.000.000
Penyusunan Lakip Tersedianya Lakip Penyusunan Lakip Kantor P2TSP 1 lakip 15.000.000
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modalTerlaksananya Penataan dan penertiban ijin di Masyarakat
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modalBlangkejeren 2
Kecamata
n 15.000.000
Program Peningkatan pelayanan publik
Penyusunan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu Tersedianya sistem informasi secara aplikasi Penyusunan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu Blangkejeren 1 Paket 180.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tim Terpadu Perizinan Terselesaikannya proses penerbitan dan pelaporan dokumen ijin Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tim Terpadu Perizinan Blangkejeren 1 Tahun 150.000.000
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Terciptanya IKM Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Blangkejeren 1 Dokumen 35.000.000
SKPK INSPEKTORAT 5.255.500.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Inspektorat 1 Tahun 900.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Inspektorat 12 Bulan 150.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Inspektorat 1 Tahun 300.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Inspektorat 1 Tahun 70.000.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Inspektorat 1 Tahun 18.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Inspektorat 1 Tahun 70.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Inspektorat 1 Tahun 80.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganInspektorat 1 Tahun 80.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Inspektorat 12 bulan 70.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Inspektorat 1 Tahun 700.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional Inspektorat 1 unit 184.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Inspektorat Unit 200.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Inspektorat 200.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Inspektorat 50.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Inspektorat 50.000.000
Penataan Lingkungan Kantor Tertatanya lingkungan kantor dengan baik Penataan Lingkungan Kantor Inspektorat 1 gedung 150.000.000
Pembangunan Mushola Terbangunnya sarana dan prasarana ibadah Pembangunan Mushalla Inspektorat 1 unit 150.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Inspektorat 40.000.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Inspektorat 35.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunanan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPKPenyusunanan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPKInspektorat 1 Dokumen 35.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Inspektorat 2 Dokumen 35.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Inspektorat 1 Dokumen 35.000.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan KDH
Pengawasan Secara Berkala Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala Gayo Lues 1.500.000.000
Inventarisasi Temuan Pengawasan Terekposnya hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Inventarisasi Temuan Pengawasan Gayo Lues 96.600.000
Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan Terlaksananya tindaklanjut hasil temuan pengawasan Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan Gayo Lues 456.000.000
Program Peningkatan Professionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Terlaksananya pelatihan tenaga pemeriksa dan aparaturPelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur PengawasanBlangkejeren 400.000.000
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan-undangan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Blangkejeren 100.000.000
SKPK DINAS SYARIAT ISLAM 6.586.900.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Dinas Syariat Islam 12 Bulan 27.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Syariat Islam 1 Tahun 130.500.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Syariat Islam 1 Tahun 108.000.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dinas Syariat Islam 1 Tahun 10.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Syariat Islam 1 Tahun 30.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Syariat Islam 1 Tahun 12.000.000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Syariat Islam 1 Tahun 100.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Syariat Islam 12 bulan 79.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dinas Syariat Islam 1 Tahun 200.000.000
Meningkatnya
kualitas SDM
Tersosialisasinya
Terawasinya dan
Meningkatnya
Tertindaklanjutinya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Dinas Syariat Islam 1 Tahun 55.000.000
Pembuatan Tralis Pintu Kantor 2 (Dua) Pasang dan Tralis Jendela Kantor 4
LubangTersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Pembuatan Tralis Pintu Kantor 2 (Dua) Pasang dan Tralis
Jendela Kantor 4 LubangDinas Syariat Islam
2
Pasang 4 lubang 60.000.000
Pembangunan Pagar Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pembuatan Pagar Keliling Kantor Dinas Syariat Islam 180 Meter 250.000.000
Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan Roda Dua Pegawai Kantor Dinas
Syari'at Islam Kab. Gayo LuesTersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan Roda Dua Pegawai
Kantor Dinas Syari'at Islam Kab. Gayo LuesDinas Syariat Islam 1 Unit 80.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Sepeda motor Sekretaris, Kabid dan
Operasional lapangan Dinas Syariat Islam 6 unit 168.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Dinas Syariat Islam 30 pasang 35.000.000
Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam
Pelaksanaan Safari Ramadhan Terlaksananya Safari Ramadhan melalui dakwah islamiah Pelaksanaan safari ramadhan dan halal bihalal Gayo Lues 11 Kecamata 300.000.000
Pemberdayaan Khatib dan Imam MasjidTerlaksananya Penataan Khatib dan Imam Masjid yang mampu
menegakkan Syariat Islam di perdesaanPemberdayaan Khatib dan Imam Masjid Blangkejeren 72 Khatib 200.000.000
Seminar Gerakan Magrib Mengaji Terlaksananya Magrib Mengaji di Perdesaan Seminar Gerakan Magrib Mengaji Gayo Lues 144 Kampung 200.000.000
Monitoring Bantuan Kepada Pesantren/ TPA/ Balai Pengajian Terealisasinya Bantuan secara efektif Monitoring Bantuan Kepada Pesantren/ TPA/ Balai Gayo Lues 11 Kecamata 30.000.000
Pelaksanaan dakwah Keliling Terlaksananya Dakwah keliling Ke kampung-kampung Pelaksanaan dakwah Keliling 11 Kecamatan 11 Kecamata 150.000.000
Pelaksanaan Hukum Cambuk Bagi Pelanggar Syari'at IslamMeningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam penegakan Syari'at Islam
dan membuat efek jera pada pelanggar
Pelaksanaan Hukum Cambuk Bagi Pelanggar Syari'at
IslamGayo Lues 50 Orang 1.000.000.000
Monitoring Bantuan Sarana IbadahTerarahnya penggunaan dana bantuan Masjid dan Meunasah kab
Gayo LuesMonitoring Bantuan Sarana Ibadah Gayo Lues 144 Kampung 60.000.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan
Syari’at Islam
Penertiban Aktifitas Masyarakat Menjelang Ibadah Shalat Jum'at Tertibnya Masyarakat ketika Pelaksanaan Shalat Jum'atPenertiban Aktifitas Masyarakat Menjelang Ibadah Shalat
Jum'atGayo Lues 6 Bulan 70.000.000
Pembuatan Pamplet Larangan Khalwat dilokasi Wisata Kabupaten Gayo Lues Bertambahnya Pengetahuan Masyarakat tentang Hukum KhalwatPembuatan Pamplet Larangan Khalwat dilokasi Wisata
Kabupaten Gayo LuesGayo Lues 5
Buah
Pamplet 150.000.000
Pembinanan Kelompok Masyarakat di Desa Percontohan Terbentuknya & Terbinanya Remaja Masjid Kecamatan Pembinanan Kelompok Masyarakat di Desa Percontohan Gayo Lues 6 Bulan 200.000.000
Pemberdayaan Lembaga & Organisasi Masyarakat Perdesaan (Remaja
Masjid)Terbentuknya & Terbinanya Remaja Masjid Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga & Organisasi Masyarakat
Perdesaan (Remaja Masjid)Gayo Lues 11
Kecamata
n 150.000.000
Pelatihan peningkatan kapasitas imeum meunasah dalam pelaksanaan
syariat islamMeningkatnya kualitas para Imeum Meunasah
Pelatihan peningkatan kapasitas imeum meunasah dalam
pelaksanaan syariat islamBlangkejeren 75
Imeum
Meunasah 80.000.000
Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Agama Islam
Musabaqah Tilawatil Qur'an Tk. Kabupaten dan ProvinsiLahirnya Para Qari dan Qari'ah yang Handal dan yang bisa di
tampilkan di provinsi untuk tahun berikutnya
Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tk. Kabupaten
dan ProvinsiBlangkejeren 11
Kecamata
n 500.000.000
Pelatihan dan bimtek bagi dewan juri MTQ Terbina dan terlatihnya Dewan Juri MTQ Tk. Kabupaten Pelatihan dan bimtek bagi dewan juri MTQ Blangkejeren 27 peserta 100.000.000
Pelaksanaan TC (Training Centre) Pra MTQ tingkat Provinsi Aceh Terbinanya para Qari dan Qari'ah yang handal dan akan ditampilkan di
MTQ tingkat Provinsi
Pelaksanaan TC (Training Centre) Pra MTQ tingkat
Provinsi Aceh Blangkejeren - -
Pelatihan Seni Budaya IslamiTerbinanya masyarakat Gayo Lues tentang seni dan budaya yang
bernuansa IslamiPelatihan Seni Budaya Islami Blangkejeren 11 kelompok 200.000.000
Program Keserasian Kebijakan Pelaksanaan Syari'at Islam
Penyuluhan Hukum Islam Bagi Imam Kampung Meningkatnya Pengetahuan Imam Kampung Penyuluhan Hukum Islam Bagi Imam Kampung Gayo Lues 70 Orang 160.000.000
Rapat Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum tentang Syari'at IslamTerbentuknya Kesamaan Visi dan Misi dalam Penegakan Syari'at
Islam
Rapat Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum
tentang Syari'at IslamGayo Lues 6 Kali 70.000.000
Program Peningkatan Pemberian Pelayanan Kehidupan Beragama
Fasilitasi Penertiban Busana Muslim/muslimah Terbinanya Masyarakat tentang Pemakaian Busana Muslim Fasilitasi Penertiban Busana Muslim/muslimah Gayo Lues 16 Kali 120.000.000
Pengadaan Jadwal Sholat dan jam dinding Masjid sekabupaten Gayo Lues adanya Jadwal sholat Masjid dan Jam diding MasjidPengadaan Jadwal Sholat dan jam dinding Masjid
sekabupaten Gayo LuesGayo Lues 288 Buah 302.400.000
Pembuatan tempat wudhu' Masjid / Meunasah Tersedianya tempat Wudhu Masjid dan Meunasah Kab. Gayo Lues Pembuatan tempat wudhu' Masjid / Meunasah Gayo Lues 6 Masjid 1.000.000.000
Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam
Pelatihan/Penyuluhan Pranikah Terbinanya Remaja tentang Tata Laksana Pernikahan Pelatihan/Penyuluhan Pranikah Gayo Lues 70 Orang 200.000.000
SKPK KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 968.994.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat MenyuratKantor Arsip dan
Perpustakaan1 Tahun 2.300.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan ListrikKantor Arsip dan
Perpustakaan12 Bulan 22.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganKantor Arsip dan
Perpustakaan1 Tahun 70.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan KantorKantor Arsip dan
Perpustakaan1 Tahun 72.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis KantorKantor Arsip dan
Perpustakaan1 Tahun 23.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKantor Arsip dan
Perpustakaan1 Tahun 20.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kantor Arsip dan
Perpustakaan1 Tahun 2.800.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan MinumanKantor Arsip dan
Perpustakaan12 bulan 21.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar DaerahKantor Arsip dan
Perpustakaan1 Tahun 50.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorKantor Arsip dan
Perpustakaan30 Buah 30.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasionalPemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Kantor Arsip dan
Perpustakaan1 Tahun 67.494.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor Arsip dan
Perpustakaan1 Tahun 15.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaKantor Arsip dan
Perpustakaan33 Stel 26.400.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kapasitas SDM Pendidikan dan pelatihan formal Blangkejeren 2 Orang 10.000.000
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah Tertatanya dokumen arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah Blangkejeren 5 SKPK 15.000.000
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Pengumpulan data Tingkat capaian data terkumpul Pengumpulan data Blangkejeren 6 SKPK 15.000.000
Pengklasifikasian Data Tingkat capaian data tersimpan Pengklasifikasian Data Blangkejeren 7 SKPK 32.000.000
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta Capaian SKPK yang memahami kearsipan Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi
pemerintah/swasta Blangkejeren 40 Orang 38.000.000
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong
terwujudnya masyarakat pembelajar
Cakupan wilayah pemasyarakatanminat dan kebiasaan membaca
untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk
mendorong terwujudnya masyarakat pembelajarGayo Lues 5 Orang 85.000.000
Pengembangan minat dan budaya baca Adanya wakil dari gayo lues ke provinsi Pengembangan minat dan budaya baca Blangkejeren 1 Kali 50.000.000 -
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan
khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakatMeningkatnya kinerja pustaka kampung
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan
umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan
perpustakaan masyarakat
Gayo Lues 15 Kali 60.000.000
Publikasi Sosialisasi minat dan budaya baca Meningkatnya minat baca anak Publikasi Sosialisasi minat dan budaya baca Blangkejeren 24 Kali 12.000.000
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Meningkatnya kinerja pustaka kampung Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan
minat baca di daerah Gayo Lues 5 Orang 30.000.000
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Meningkatnya minat baca masyarakat Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Blangkejeren 1 paket 200.000.000
SKPK SATPOL PP DAN WH 9.305.800.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Satpol PP dan WH 1 Tahun 2.800.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Satpol PP dan WH 12 Bulan 14.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Satpol PP dan WH 1 Tahun 162.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Satpol PP dan WH 1 Tahun 20.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Satpol PP dan WH 1 Tahun 32.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Satpol PP dan WH 1 Tahun 18.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Satpol PP dan WH 12 bulan 45.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Satpol PP dan WH 1 Tahun 136.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP dan WH 1 Unit 1.800.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Satpol PP dan WH 1 unit 600.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Satpol PP dan WH 80 % 17.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Satpol PP dan WH 1 Tahun 150.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya Pakaian Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Satpol PP dan WH 80 % 400.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan PPNS Tingkat Kemauan/pemahaman dalam Menyelasaikan Kasus Pendidikan dan Pelatihan PPNS Gayo Lues 80 % 62.000.000
Program Penertiban Pedagang kaki Lima
Penertiban Organisasi Pedagang kaki Lima Tingkat Capaian Penertiban Pasar Kegiatan Penertiban Organisasi Pedagang kaki Lima Gayo Lues 80 % 313.000.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pengamanan Pendopo Bupati, Rumah Dinas wakil Bupati, Kantor Bupati, dan
Rumah Sekretaris DaerahTingkat Kinerja Anggota Satpol PP dan WH
Pengamanan Pendopo Bupati, Rumah Dinas wakil Bupati,
Kantor Bupati, dan Rumah Sekretaris DaerahGayo Lues 80 % 4.800.000.000
Program Penegakan Kebijakan Pelaksanaan Syariat Islam
Peningkatan Razia Gabungan Tingkat Capaian Razia Gabungan Peningkatan Razia Gabungan Gayo Lues 80 % 600.000.000
Program Penegakan Kebijakan Daerah
Pengawasan Pelaksanaan Qanun-Qanun kabupaten Gayo Lues Tingkat Capaian Pengawasan QanunPengawasan Pelaksanaan Qanun-Qanun kabupaten Gayo
LuesGayo Lues 80 % 134.000.000
SKPK KECAMATAN BLANGKEJEREN 1.248.027.453
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya surat menyurat Blangkejeren 1 Tahun 1.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Blangkejeren 1 Tahun 8.100.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terselenggaranya penatausahaan administrasi keuangan Blangkejeren 1 Tahun 3.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terselenggaranya kebersihan kantor Blangkejeren 1 Tahun 40.768.500
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Blangkejeren 1 Tahun 13.396.803
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan pengadaan Blangkejeren 1 Tahun 9.372.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Blangkejeren 1 Tahun 19.560.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum pegawai, tamu, dan rapat Blangkejeren 11 Bulan 58.273.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Blangkejeren 1 Tahun 98.448.450
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan Dinas Blangkejeren 1 Un 180.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Blangkejeren 2 Unit 13.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Blangkejeren 1 Tahun 57.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor terpelihara gedung kantor Blangkejeren 1 Tahun 28.000.000
Rehabilitas sedang/berat gedung kantor terpelihara gedung kantor Blangkejeren 1 Tahun 400.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Mebeleur Blangkejeren 1 Tahun 20.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terpelihara gedung kantor Blangkejeren 1 Tahun 8.300.000
Pembangunan Rumah Dinas (DPAL) Terpeliharanya Rumah Dinas Blangkejeren 1 Tahun 6.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya. Blangkejeren 25 Stel 15.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perkampungan
Perlombaan Kampung Tercapaianya Desa Pemenang Lomba Kampung Blangkejeren 1 Tahun 13.652.100
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam bidang Pembangunan Kawasan
PerdesaanTerpenuhnya peratihan pedesaan Blangkejeren 1 Kegiatan 28.157.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan Pemuda yang berkembang di Masyarakat Terpenuhi pemuda berkembang Blangkejeren 1 Tahun 17.350.000
Musyawarah Pembangunan Kampung Terlaksananya Musrenbang Desa dan Kecamatan Blangkejeren 4 Eksemplar 17.689.100
Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam
Peningkatan peran remaja dan pemuda masjid kreatif Meminimalisir angka pernikahan Dini Blangkejeren 1 Tahun 50.000.000
Penjaringan dan Pelatihan Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Terbinanya para Qori dan Qori'ah Blangkejeren 1 Tahun 36.460.000
Pelaksanaan Safari Ramadhan Terlaksanya Safari Ramadhan dan Halal bi Halal Blangkejeren 1 Kali 55.000.000
Pengawasan TPA Kampung Terdidiknya anak-anak TPA secara Islami Blangkejeren 1 Tahun 50.000.000
SKPK KECAMATAN KUTAPANJANG 500.854.803
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kutapanjang 1 Tahun 1.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Kutapanjang 12 Bulan 8.100.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kutapanjang 1 Tahun 3.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kutapanjang 1 Tahun 40.768.500
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Kutapanjang 1 Tahun 13.396.803
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kutapanjang 1 Tahun 9.372.500
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kutapanjang 1 Tahun 19.560.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Kutapanjang 12 bulan 90.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kutapanjang 1 Tahun 60.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kutapanjang 1 unit 18.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kutapanjang 1 Tahun 20.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Kutapanjang 1 Tahun 18.000.000
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor Kutapanjang 1 Unit 60.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kutapanjang 30 Stel 24.000.000
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perkampungan
Perlombaan Kampung terlaksanya perlombaan tingkat kampung Perlombaan Kampung Kutapanjang 1 Tahun 15.000.000
Penjaringan dan Pelatihan Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Terbinanya para Qori dan Qori'ah Penjaringan dan Pelatihan Peserta MTQ Tingkat Kutapanjang 1 Tahun 25.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Musyawarah Pembangunan Kampung Terlaksananya Musrenbang Desa dan KecamatanPelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa dan
KecamatanKutapanjang 4 Eksemplar 17.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam bidang Pembangunan Kawasan
Perdesaanpeningkatan SDM Aparatur
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam bidang
Pembangunan Kawasan PerdesaanKutapanjang 1 Kegiatan 28.157.000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah
Rapat Koordinasi Muspika Terlaksananya Koordinasi dengan Muspika Rapat Koordinasi Muspika Kutapanjang 1 Tahun 30.000.000
SKPK KECAMATAN RIKIT GAIB 1.276.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Perangko/ materai Persentase Palayanan yang menggunakan Rikit Gaib 1 Tahun 4.600.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tagihan Rekening Listrik Rata- Pemakaian Listrik Rikit Gaib 1 Tahun 7.200.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Penerima Honorarium Pengelola KeuanganPersentase Aparatur yang memberikan palayanan
administrasi keuanganRikit Gaib 1 Tahun 36.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan KantorJumlah Petugas yang menerima jasa kebersihan kantor dan Jumlah
jenis perlengkapan kebersihan kantorTingkat capaian kebersihan kantor Rikit Gaib 1 Tahun 66.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis KantorPersentase Aparatur yang menyelesaikan tuagas/tupoksi
dengan tepat wakturRikit Gaib 1 Tahun 26.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang yang dicetak, dan jumlah dokumen yang digandakanPersentase Aparatur yang memberikan pelayanan
administrasi perkantoranRikit Gaib 1 Tahun 7.300.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jenis peralatan listrik Tingkat Capaian Perlengkapan Gedung Kantor Rikit Gaib 1 Paket 4.500.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapan KantorTingkat cakupan ketersediaan peralatan dan perlengkapan
kantorRikit Gaib 1 Paket 55.000.000
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Media masa Persentase Aparatur yang mengetahui informasi terkini Rikit Gaib 1 Tahun 4.600.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Snack Kotak Tingkat Capaian Pelayanan Administrasi perkantoran Rikit Gaib 1 Tahun 35.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsulatsi Keluar Daerah Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan KonsultasiTingkat Capaian Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan
KonsultasiRikit Gaib 1 Tahun 60.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan KonsultasiTingkat Capaian Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan
KonsultasiRikit Gaib 1 Tahun 40.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Luas Gedung yang dipelihara persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung Rikit Gaib 500 M2 14.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan terpeliharanya secara rutin/berkala rumah jabatan persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung Rikit Gaib 400 M2 13.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Kendaraan DinasPersentase Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Kendaraan
DinasRikit Gaib 1 Unit 25.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapan Gedung KantorPersentase Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung KantorRikit Gaib 20 Unit 10.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Perlengkpan Kantor Persentase Pegawai yang menggunakan kendaraan dinas Rikit Gaib 2 Unit 15.200.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian LinmasPersentase Aparatur yang memakai pakaian linmas sesuai
dengan ketentuanRikit Gaib 23 Stel 18.400.000
Pengadaan Pakaian Olah Raga Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Olah RagaPersentase Aparatur yang memakai pakaian Olah Raga
sesuai dengan ketentuanRikit Gaib 23 Stel 18.400.000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
Rapat Koordinasi Muspika Jumlah Muspika yang menerima honorariumPersentase muspika yang melaksanakan rapat koordinasi
sesuai agenda dan kubutuhanRikit Gaib 12 Bulan 46.000.000
Program Peningkatan PeranSerta Kepemudaan
Pelaksanaan HUT RI Tingkat Kecamatan Jumlah Peserta Paskibra yang dilatihPersentase Peserta yang menjadi anggota paskibra tingkat
kecamatanRikit Gaib 1 Kegiatan 45.000.000
Pembinaan Olahraga Jumlah Olahraga yang dibinaPersentase Olahragawan kecamatan yang bisa
berkompetisi ditingkat Kabupaten, Provinsi dan NasionalRikit Gaib 1 Kegiatan 46.000.000
Penguatan Organisi Kepemudaaan membentuk sebuah tim organisasi kepemudaansetiap tim mampu menghasilkan hal yang bermampaat
bagi setiap kegiatan organisasi kepemudaanRikit Gaib 1 Kegiatan 41.000.000
Kompitisi Bola Kaki dan Bola Voly antar Desa jumlah peserta bola kaki dan bola voly antar desapersentase peserta pemain bola kaki dan bola voly di
tingkat kecamatanRikit Gaib 1 Kegiatan 50.000.000
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perkampungan
Pembinaan dan Perlombaan Kampung Jumlah Kampung yang mengikuti perlombaan persentase kampung yang menjadi kampung percontohan Rikit Gaib 13 Kampung 40.000.000
Bulan Bhakti gotong royong pelaksanaan kegiatan Gotong Royong Jum'at BersihPersentase Palaksanaan Kegiatan Gotong Royong Jum'at
BersihRikit Gaib 13 Kampung 40.000.000
Seminar Adat Istiadat Tingkat Kecamatan melakukan kegiatan seminar tentang adat istiadat di tingkat kecamatanmemahami adat istiadat dalam setiap kampung di tingkat
kecamatanRikit Gaib 13 Kampung 54.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam bidang Pembangunan Kawasan
Perdesaan
Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Pemerintah Kampung dalam
bidang pembangunan kawasan perdesaab
Persentase peserta yang mampu menerapkan materi
pelatihan di kampung masing-masingRikit Gaib 40 peserta 37.000.000
Pembinaan Administrasi dan Tupoksi Jema Opat melakukan kegiatan pembinaan administrasi dan tupoksi jema opatmemhami tata cara penggunaan administrasi kampung
dan jema opat dapat mengetahui tupoksi masing2 di setiap Rikit Gaib 65 peserta 54.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Musyawarah Pembangunan Kampung Penyusunan Laporan MusrembangTingkat implementasi hasil musrembang kecamatan di
kabupatenRikit Gaib 1 Kegiatan 40.000.000
Program Peningkatan Ekonomi Kreatif Kampung
Pembinaan Perikanan ( Lele ) melaksanakan pembinaan tentang tata cara memelihara ikan Rikit Gaib 1 Kegiatan 75.000.000
Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam
Peningkatan Peran remaja dan Pemuda masjid kreatif Jumlah Organisasi Remaja Masjid yang aktifPersentase Remaja Masjid yang dapat melaksanakan
Syiar AgamaRikit Gaib 3 Masjid 24.000.000
Penjaringan dan Pelatihan Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Jumlah peserta MTQ Tingkat kecamatanPersentase Pembinaan Peserta MTQ Kecamatan yang
dapat mengikuti Ke Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Rikit Gaib 1 Kegiatan 27.500.000
Pengiriman Kafilah MTQ Kecamatan ke Tingkat Kabupaten Jumlah Kafilah MTQ Tingkat kecamatan Ke Kabupatenpersentase kafilah MTQ dari tingkat kecamatan ke tingkat
kabupaten dengan hasil yang memuaskan Rikit Gaib 1 Kegiatan 10.000.000
Pelaksanaan Safari Ramadhan Pelaksanaan Kegiatan Sfari Ramahdan Rata-rata Tamu yang hadir Rikit Gaib 1 Kegiatan 37.000.000
pembuatan Pamplet Asmaul Husna di Desa Gammawar Jumlah Pamplet yang dipasangTingkat Cakupan pemasangan Pamplet Asmaul Husna di
Desa GammawarRikit Gaib 99 Buah 32.300.000
Pengawasan TPA Kampung Jumlah Ulama yang mengawasi TPA KampungPersentase Anak-anak yang aktip mengaji di tiap TPA
diwilayah kecamatan Rikit Gaib 13 Kampung 36.000.000
Pembinaan Pelaksanaan Fardhu Kifayah Bagi Imam Desa melakukan kegiatan cara pelaksanaan fardhu kifayah tingkat Imam
Desa
bagi setiap imam desa mampu melaksanakan tata cara
kegiatan yang berkaitan dengan fardu kifayahRikit Gaib 13 Kampung 25.000.000
Pelaksanaan Wirit Yasiin Tingkat Desa Melaksanakan Kegiatan Wirit Yasiin Melaksanakan Kegiatan Wirit Yasiin Ketingkat Kabupaten Rikit Gaib 13 Kampung 25.000.000
Pembinaan Khatib Jum'at Bagi Kepala Desa dan Pemuda melaksanakan pembinaan khatib jum'at bagi kepala desa dan pemudamampu melaksanakan kegiatan khatib jum'at bagi seluruh
kepala desa dan para pemudaRikit Gaib 13 Kampung 15.000.000
Muzakarah Ulama Tingkat Kecamatan melaksanakan kegiatan muzakarah ulama tingkat kecamatanmampu melaksanakan kegiatn muzakarah bagi setiap
ulama di tngkat kecamatanRikit Gaib 1 Kegiatan 16.000.000
SKPK KECAMATAN TERANGUN 882.600.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terangun 1 Tahun 3.600.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Terangun 12 Bulan 7.200.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terangun 1 Tahun 32.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terangun 1 Tahun 56.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Terangun 1 Tahun 23.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terangun 1 Tahun 7.300.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantorTerangun 1 Tahun 2.500.000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terangun 1 Tahun 55.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganTerangun 1 Tahun 3.600.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Terangun 12 bulan 45.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terangun 1 Tahun 50.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terangun 1 Tahun 10.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Terangun 1 Tahun 25.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terangun 1 Tahun 6.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terangun 1 Unit 23.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terangun 17 Stel 13.600.000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah
Rapat Koordinasi MuspikaPersentase muspika yang melaksanakan rapat koordinasi sesuai
agenda dan kubutuhanRapat Koordinasi Muspika Terangun 12 Bulan 36.000.000
Program Peningkatan Peran serta kepemudaan
Pelaksanaan HUT RI Tingkat Kecamatan Persentase Peserta yang menjadi anggota paskibra tingkat kecamatan Pelaksanaan HUT RI Tingkat Kecamatan Terangun 1 Kegiatan 45.000.000
Pembinaan OlahragaPersentase Olahragawan kecamatan yang bisa berkompetisi ditingkat
Kabupaten, Provinsi dan NasionalPembinaan Olahraga Terangun 1 Kegiatan 36.000.000
Program PeningkatanKeberdayaan Masyarakat Perkampungan
Pembinaan dan Perlombaan Kampung persentase kampung yang menjadi kampung percontohan Pembinaan dan Perlombaan Kampung Terangun 25 Kampung 50.000.000
Bulan Bhakti gotong royong Persentase Palaksanaan Kegiatan Gotong Royong Jum'at Bersih Bulan Bhakti gotong royong Terangun 25 Kampung 50.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Musyawarah Pembangunan Kampung Tingkat implementasi hasil musrembang kecamatan di kabupaten Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kampung Terangun 1 Kegiatan 40.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung
Pelatihan komputer bagi sekdes dan bendahara kampungPersentase Sekdes dan Bendahara kampung yang mampu
mengoperasikan komputerPelatihan komputer bagi sekdes dan bendahara kampung Terangun 72 peserta 45.000.000
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam bidang Pembangunan Kawasan
Perdesaan
Persentase peserta yang mampu menerapkan materi pelatihan di
kampung masing-masing
Pelatihan Aparatur Pemerintah Kampung Dalam Bidang
Pembangunan Kawasan PerkampunganTerangun 72 peserta 45.000.000
Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam
Peningkatan Peran remaja dan Pemuda masjid kreatif Persentase Remaja Masjid yang dapat melaksanakan Syiar Agama Peningkatan Peran remaja dan Pemuda masjid kreatif Terangun 5 Masjid 30.000.000
Penjaringan dan Pelatihan Peserta MTQ Tingkat KecamatanPersentase Pembinaan Peserta MTQ Kecamatan yang dapat
mengikuti Ke Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Penjaringan dan Palatihan peserta MTQ Tingkat
kecamatanTerangun 1 Kegiatan 27.500.000
Pelaksanaan Safari Ramadhan Rata-rata Tamu yang hadir Pelaksanaan Syafari Ramadhan dan Halal Bi Halal Terangun 1 Kegiatan 27.000.000
pembuatan Pamplet Asmaul Husna di Desa Gammawar Tingkat Cakupan pemasangan Pamplet Asmaul Husna di Desa pembuatan Pamplet Asmaul Husna di Desa Gammawar Terangun 99 Buah 32.300.000
Pengawasan TPA Kampung Persentase Anak-anak yang aktip mengaji di tiap TPA diwilayah Pengawasan TPA Kampung Terangun 25 Kampung 56.000.000
SKPK KECAMATAN PINING 1.021.750.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya surat menyurat Pining 1 tahun 2.100.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Pining 1 tahun 7.200.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terselenggaranya penatausahaan administrasi keuangan Pining 1 tahun 28.800.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terselenggaranya kebersihan kantor Pining 1 tahun 44.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Pining 1 tahun 17.150.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan pengadaan Pining 1 tahun 6.500.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Pining 1 tahun 20.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum pegawai, tamu, dan rapat Pining 1 tahun 60.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pining 1 tahun 60.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan Dinas Pining 1 Unit 18.000.000
pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya perlatan kantor Pining 50 unit 30.000.000
pembangunan pagar kantor tersedianya pagar kantor Pining 1 gedung 400.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Pining 2 gedung 28.000.000
Penataan Lingkungan Kantor tersedianya taman kantor Pining 1 gedung 15.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pining 1 unit 15.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya. Pining 25 stel 15.000.000
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Peringatan HUT RI terlaksananya HUT RI Pining 1 Kegiatan 50.000.000
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perkampungan
Perlombaan Kampung terlaksananya perlombaan olahraga tingkat kampung Pining 1 kali 15.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Pengadaan sarana olahraga tersedianya sarana olahraga bagi masyarakat Pining 1 Paket 40.000.000
Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam
Pelaksanaan Safari Ramadhan terlaksananya safari ramadhan Pining 1 kegiatan 30.000.000
Penjaringan dan Pelatihan Peserta MTQ Tingkat Kecamatan terbinanya para qari dan qariah Pining 1 kegiatan 30.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Musyawarah Pembangunan Kampung terlaksananya musrenbang desa dan kecamtan Pining 1 kegiatan 50.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah
Rapat koordinasi muspikameningkatkan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan program dan
kegiatan kecamatanPining 3 orang 40.000.000
SKPK KECAMATAN DABUN GELANG 815.700.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Perangko/ materai Persentase Palayanan yang menggunakan Dabun Gelang 1 Tahun 3.600.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tagihan Rekening Listrik Rata- Pemakaian Listrik Dabun Gelang 1 Tahun 7.200.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Penerima Honorarium Pengelola KeuanganPersentase Aparatur yang memberikan palayanan
administrasi keuanganDabun Gelang 1 Tahun 32.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan KantorJumlah Petugas yang menerima jasa kebersihan kantor dan Jumlah
jenis perlengkapan kebersihan kantorTingkat capaian kebersihan kantor Dabun Gelang 1 Tahun 56.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis KantorPersentase Aparatur yang menyelesaikan tuagas/tupoksi
dengan tepat wakturDabun Gelang 1 Tahun 23.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang yang dicetak, dan jumlah dokumen yang digandakanPersentase Aparatur yang memberikan pelayanan
administrasi perkantoranDabun Gelang 1 Tahun 7.300.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jenis peralatan listrik Tingkat Capaian Perlengkapan Gedung Kantor Dabun Gelang 1 Paket 2.500.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapan KantorTingkat cakupan ketersediaan peralatan dan perlengkapan
kantorDabun Gelang 1 Paket 55.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Media masa Persentase Aparatur yang mengetahui informasi terkini Dabun Gelang 1 Tahun 3.600.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Snack Kotak Tingkat Capaian Pelayanan Administrasi perkantoran Dabun Gelang 1 Tahun 70.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsulatsi Keluar Daerah Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan KonsultasiTingkat Capaian Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan
KonsultasiDabun Gelang 1 Tahun 50.000.000
Pameran Pembangunan Daerah Kegiatan Pameran Pembangunan Daerah Rata-rata pengunjung Stand Pameran Pembangunan Dabun Gelang 1 Kegiatan 18.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Luas Gedung yang dipelihara persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung Dabun Gelang 300 M2 15.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Kendaraan DinasPersentase Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Kendaraan
DinasDabun Gelang 1 unit 25.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapan Gedung KantorPersentase Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung KantorDabun Gelang 10 unit 6.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Persentase Pegawai yang menggunakan kendaraan dinas Dabun Gelang 1 unit 25.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olah Raga Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Olah RagaPersentase Aparatur yang memakai pakaian Olah Raga
sesuai dengan ketentuanDabun Gelang 40 Stel 28.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
Rapat Koordinasi Muspika Jumlah Muspika yang menerima honorariumPersentase muspika yang melaksanakan rapat koordinasi
sesuai agenda dan kubutuhanDabun Gelang 12 Bulan 36.000.000
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pembinaan Olahraga Jumlah Olahraga yang dibinaPersentase Olahragawan kecamatan yang bisa
berkompetisi ditingkat Kabupaten, Provinsi dan NasionalDabun Gelang 1 Kegiatan 36.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perkampungan
Pembinaan dan Perlombaan Kampung Jumlah Kampung yang mengikuti perlombaan persentase kampung yang menjadi kampung percontohan Dabun Gelang 11 Kampung 50.000.000
Bulan Bhakti gotong royong Pelaksanaan kegiatan Gotong Royong Jum'at BersihPersentase Palaksanaan Kegiatan Gotong Royong Jum'at
BersihDabun Gelang 11 Kampung 30.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung
Pelatihan komputer bagi sekdes dan bendahara kampung Jumlah Peserta pelatihan komputerPersentase Sekdes dan Bendahara kampung yang
mampu mengoperasikan komputerDabun Gelang 22 peserta 35.000.000
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam bidang Pembangunan Kawasan
Perdesaan
Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Pemerintah Kampung dalam
bidang pembangunan kawasan perdesaan
Persentase peserta yang mampu menerapkan materi
pelatihan di kampung masing-masingDabun Gelang 33 peserta 45.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Musyawarah Pembangunan Kampung Penyusunan Laporan MusrembangTingkat implementasi hasil musrembang kecamatan di
kabupatenDabun Gelang 1 Kegiatan 40.000.000
Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam
Peningkatan Peran remaja dan Pemuda masjid kreatif Jumlah Organisasi Remaja Masjid yang aktifPersentase Remaja Masjid yang dapat melaksanakan
Syiar AgamaDabun Gelang 4 Masjid 24.000.000
Penjaringan dan Palatihan peserta MTQ Tingkat kecamatan Jumlah peserta MTQ Tingkat kecamatanPersentase Pembinaan Peserta MTQ Kecamatan yang
dapat mengikuti Ke Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Dabun Gelang 1 Kegiatan 29.500.000
Pelaksanaan Syafari Ramadhan dan Halal Bi Halal Pelaksanaan Kegiatan Sfari Ramahdan Rata-rata Tamu yang hadir Dabun Gelang 1 Kegiatan 35.000.000
Pengawasan TPA Kampung Jumlah Ulama yang mengawasi TPA KampungPersentase Anak-anak yang aktip mengaji di tiap TPA
diwilayah kecamatan Dabun Gelang 11 Kampung 28.000.000
SKPK KECAMATAN BLANGAPEGAYON 688.500.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kantor Blangpegayon 1 Tahun 4.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya aktifitas perkantoran dengan baik Blangpegayon 1 Tahun 6.500.000
Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatan penatausahan keuangan Blangpegayon 1 Tahun 45.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kebersihan kantor Blangpegayon 1 Tahun 31.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Blangpegayon 1 Tahun 22.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Optimasi pelayanan aparatur Blangpegayon 1 Tahun 60.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah Blangpegayon 1 Tahun 90.000.000
Penyediaan bahan cetakan dan pengandaan Tersedianya kelengkapan cetakan dan pengadaan Blangpegayon 1 Tahun 15.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur Blangpegayon 1 Tahun 28.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Blangpegayon 1 Gedung 12.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya alat rekam dan media elektronik Blangpegayon 1 Tahun 60.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya meubiler kantor Blangpegayon 1 Tahun 35.000.000
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terciptanya keseragamana dan keserasian dalam menjalankan tugas Blangpegayon 32 Orang 22.000.000
Pengadaan Pakaian Olah Raga Beserta Perlengkapannya Terciptanya keseragamana dan keserasian dalam menjalankan tugas Blangpegayon 32 Orang 16.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Blangpegayon 1 Kegiatan 25.000.000
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala
daerah
Rapat Koordinasi Pejabat pemerintah Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi Muspika Blangpegayon Blangpegayon 1 Tahun 30.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Musyawarah Pembangunan KampungTerlaksanya dan terfasilitasi Musyawarah Pembangunan Desa
(Musrenbang Desa)Blangpegayon 12 Desa 24.000.000
Musyawarah Pembangunan KampungTerlaksanya dan terfasilitasi Musyawarah Pembangunan Desa
(Musrenbang Kecamatan)Blangpegayon 1 Kegiatan 30.000.000
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tersedianya Dokumen Renja Kecamatan Blangpegayon 1 Kegiatan 5.000.000
Program peningkatan Pemahaman penghayatan dan pengamalan Al-
Quran
MTQ tingkat Kecamatan Tersedianya Qari/Qariah Blangpegayon 1 Kegiatan 40.000.000
Program Pemantapan Pelaksanaan Syariat Islam
Pelaksanaan Safari Ramadhan Terlaksananya Safari Ramadhan tingkat Kecamatan Blangpegayon 1 Kegiatan 18.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung
Pembinaan dan perlombaan Kampung Terlaksnaya kegiatan perlombaan Kampung Blangpegayon 1 Kegiatan 40.000.000
Pembinaan OlahragaTerbinanya olah raga yang berkembang di masyarakat untuk meraih
prestasiBlangpegayon 1 Kegiatan 30.000.000
SKPK KECAMATAN BLANGAJERANGO 529.898.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Blangjerango 1 Tahun 1.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Blangjerango 12 Bulan 8.100.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Blangjerango 1 Tahun 3.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Blangjerango 1 Tahun 40.768.500
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Blangjerango 1 Tahun 20.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Blangjerango 1 Tahun 9.372.500
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Blangjerango 1 Tahun 20.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Blangjerango 12 bulan 90.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Blangjerango 1 Tahun 60.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Blangjerango 1 unit 18.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Blangjerango 1 Tahun 3.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Blangjerango 1 Tahun 25.000.000
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor Blangjerango 1 Unit 60.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Blangjerango 30 Stel 21.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perkampungan
Perlombaan Kampung terlaksanya perlombaan tingkat kampung Perlombaan Kampung Blangjerango 1 Tahun 30.000.000
Penjaringan dan Pelatihan Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Terbinanya para Qori dan Qori'ah Penjaringan dan Pelatihan Peserta MTQ Tingkat Blangjerango 1 Tahun 25.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam bidang Pembangunan Kawasan
Perdesaanpeningkatan SDM Aparatur
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam bidang
Pembangunan Kawasan PerdesaanBlangjerango 1 Kegiatan 28.157.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan Pemuda yang berkembang di Masyarakat terbinanya para pemuda di masayarakat Pembinaan Pemuda yang berkembang di Masyarakat Blangjerango 1 Tahun 17.000.000
Musyawarah Pembangunan Kampung Terlaksananya Musrenbang Desa dan KecamatanPelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa dan
KecamatanBlangjerango 4 Eksemplar 20.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah
Rapat Koordinasi Muspika Terlaksananya Koordinasi dengan Muspika Rapat Koordinasi Muspika Blangjerango 1 Tahun 30.000.000
SKPK KECAMATAN PANTAN CUACA 1.212.625.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Pantan Cuaca 1 Tahun 4.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Pantan Cuaca 1 Tahun 4.800.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Pantan Cuaca 1 Tahun 9.325.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Pantan Cuaca 1 Tahun 16.250.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pantan Cuaca 1 Tahun 2.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pantan Cuaca 2.400.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Pantan Cuaca 1 Tahun 26.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pantan Cuaca 1 Tahun 75.000.000
Koordinasi, Konsultasi dalam Daerah dan Peninjauan Lapangan terlaksananya koordinasi lapangan Pantan Cuaca 1 Tahun 50.000.000
Pengelolaan administrasi Keuangan dan Perkantoran Tersedianya jasa administrasi keuangan Pantan Cuaca 1 Tahun 27.600.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor Pantan Cuaca 6.500.000
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pantan Cuaca 68.000.000
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas Pantan Cuaca 25.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya peralatan gedung kantor Pantan Cuaca 25.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pantan Cuaca 25.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pantan Cuaca 32.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pantan Cuaca 7.500.000
Pengadaan Pagar Kantor dan Rumah Dinas tersedianya pagar kantor Pantan Cuaca 200.000.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor tersedianya peralatan gedung kantor Pantan Cuaca 15.000.000
Penataan Lingkungan Kantor tertatanya lingkungan kantor Pantan Cuaca 75.000.000
Pembuatan Parit Kantor Camat tertatanya lingkungan kantor Pantan Cuaca 30.000.000
Rehabilitas sedang/berat gedung kantor terpeliharanya gedung kantor Pantan Cuaca 1.500.000
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Baju Dinas Beserta Kelengkapannya tersedianya baju dinas beserta perlengkapannya Pantan Cuaca 18.400.000
Program peningkatan kapasitas aparatur
Pendidikan dan pelatihan Formal peningkatan SDM Aparatur Pantan Cuaca 15.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunya LAKIP Pantan Cuaca 4.500.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tersusunya laporan akhir tahun Pantan Cuaca 4.500.000
Penyusunan pelaporan Realisasi Keuangan Fisik tersusunya laporan keuangan Pantan Cuaca 5.000.000
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perkampungan
Bulan Bhakti Gotong Royong terlaksanya bulan bakti gotong royong Pantan Cuaca 15.000.000
Pembinaan dan Perlombaan Kampung terlaksananya perlombaan kampung Pantan Cuaca 50.000.000
Pembinaan Paskibra dan peringatan HUT RI terseleksinya anggota paskibra Pantan Cuaca 25.000.000
Pembinaan Olahraga terciptanya pola hidup sehat Pantan Cuaca 25.000.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan
Syari’at Islam
Pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam terlaksananya pengawasan pelaksanaan syariat islam Pantan Cuaca 62.100.000
Penjaringan dan Pelatihan Peserta MTQ Tingkat Kecamatan terseleksinya peserta MTQ Pantan Cuaca 28.750.000
Pengawasan Magrib Gemar Menggaji terlaksananya syariat islam Pantan Cuaca 93.000.000
Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam
Pelaksanaan Safari Ramadhan terlaksananya safari ramadhan Pantan Cuaca 51.750.000
Program perencanaan pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD terselenggaranya Musrenbang RKPD Pantan Cuaca 18.250.000
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
Penanganan/Pemeliharaan Kamtibmas terpeliharanya keamanan dan ketertiban di masyarakat Pantan Cuaca 42.500.000
Penertiban Hewan Ternak terciptanya suasana aman bagi masyarakat Pantan Cuaca 25.000.000
SKPK KECAMATAN PUTRI BETUNG 1.558.520.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya Kegiatan surat menyurat Putri Betung 1 Tahun 4.800.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Fasilitas Komunikasi, Air, Listrik dan Surat KabarTerpenuhinya Kebutuhan Jasa Website, Telpon, Internet,
Air, Listrik dan surat kabar Kantor CamatPutri Betung 1 Tahun 19.200.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya biaya pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas Beroperasinya Kendaraan Dinas dan terlaksananya
perpanjangan perizinan Putri Betung 12 Bulan 28.800.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honor Petugas Administrasi Keuangan Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Camat Putri Betung 1 Tahun 38.300.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Putri Betung 1 Tahun 64.000.000
Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Biaya Perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya Peralatan Kerja Kantor Camat Putri Betung 1 Tahun 1.500.000
Penyedian Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Berjalannya kegiatan administarasi Kantor Camat dengan Putri Betung 1 Tahun 26.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan Penggadaan Berjalannya kegiatan administarasi Kantor Camat dengan Putri Betung 1 Tahun 14.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Meningkatnya Fasilitas peralatan dan perlengkapan kantor
Camat seperti, Laptop (4), Printer Canon A3 (1), Canon A4
(3),
Putri Betung 1 Tahun 47.570.000
Penyedian Makanan dan Minuman Tersedianya Snack dan Minuman Pegawai Camat Tersedianya makanan dan minuman PNS Camat Putri Betung 1 Tahun 15.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya Dana Perjalanan Dinas Keluar DaerahTerlaksananya perjalanan dinas dalam rangka dan/atau
koordinasi keluar daerah untuk tahun 2016Putri Betung 1 Tahun 85.000.000
Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Penyelenggaraan rumah tanggaTerselenggaranya keluarga rumah tangga, Genset (1),
Vacum Cleaner (1), Mesin Babat (1) dan Pompa Air (1).Putri Betung 1 Tahun 32.850.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Kendaraan DinasMeningkatnya fasilitas peralatan dan perlengkapan kantor
CamatPutri Betung 3 Unit 54.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Handycam Meningkatnya fasilitas peralatan dan perlengkapan kantor
camatPutri Betung 1 Unit 9.000.000
Pembuatan Website/Jaringan Internet Tersedianya Website Kantor Camat Terwujudnya Informasi Kecamatan Putri Betung 1 25.000.000
Pembangunan Mushola Tersedianya Mushola di Kantor Camat Meningkatkan Kinerja Aparatur Putri Betung 1 Unit 120.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakian Dinas Sipil Lengkap Meningkatnya disiplin administrasi kelengkapan PNS Putri Betung 35 Stel 24.500.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakian Dinas Kopri Meningkatnya disiplin administrasi kelengkapan PNS Putri Betung 35 Stel 24.500.000
Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Rumah Dinas Camat Meningkatnya pelayanan prima Putri Betung 1 Unit 260.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD Meningkatkan Administrasi Kantor Camat Putri Betung 1 Dokumen 9.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung
Pelatihan Administrasi Kecamatan Terlaksananya Administrasi Kecamatan dengan pelatihan Famili Terlaksananya Tim Work Organisasi Putri Betung 1 Kegiatan 19.000.000
Pelatihan administrasi kampung Terlaksananya pelatihan administrasi kampung Meningkatnya administrasi kampung Putri Betung 1 Kegiatan 18.000.000
Pembuatan Profil Kampung Terlaksananya pembuatan profil kampung Terciptanya profil kampung Putri Betung 1 Kegiatan 18.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah
Rapat Koordinasi Muspika Plus Terlaksananya rapat dengan Muspika Plus Meningkatkan pelayanan kedinasan Putri Betung 12 Kegiatan 61.500.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perkampungan
Pameran kampung Terlaksananya pameran kampungMeningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembanggunan kampungPutri Betung 1 Kegiatan 65.000.000
Pembinaan lomba kampung Terlaksananya perlombaan kampungMeningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembanggunan kampungPutri Betung 1 Kegiatan 75.000.000
Pembinaan Peningkatan Pelayanan PATEN Terlaksanannya Pelayanan PATEN Meningkatkan Pelayanan Prima Putri Betung 1 Kegiatan 28.000.000
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Terlkasananya koordinasi pemerintah daerah dengan daerah lainAdanya reprensi birokrasi dan tata kelola Pemerintahan
antar kecamatanPutri Betung 1 Kegiatan 21.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Musyawarah Pembangunan Kampung Terlaksananya Musrembang Tersusunnya Data Musrembang Putri Betung 1 Kegiatan 45.000.000
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Turnamen Olah Raga Terlaksananya Pertandingan Olah RagaTerciptanya Pranserta Pemuda dalam Pembangunan Olah
RagaPutri Betung 1 Kegiatan 35.000.000
peringatan HUT RI Terlaksananya Upacara 17 Agustus di Kecamatan Terwujudnya Upacara 17 Agustus Putri Betung 1 Kegiatan 62.000.000
Pembinaan Kepemudaan Terlaksananya lembaga sosial masyarakat Terpeliharanya lembaga sosial Putri Betung 1 Kegiatan 26.000.000
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Menumbuhkembangkan Kewirausahaan Pemuda Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Putri Betung 1 Kegiatan 25.000.000
Program Pembanggunan Syari'at Islam
MTQ Tingkat Kampung Terlaksananya MTQ Tingkat Kampung Terwujudnya SDM MTQ Tilawah tingkat kampung Putri Betung 1 Kegiatan 75.000.000
Pelaksanaan Safari Ramadhan Terlaksananya Safari Ramadhan Terwujudnya Safari Ramadhan Putri Betung 1 Kegiatan 25.000.000
Memperingati hari besar islam Terlaksananya kegiatan keagamaan Terciptanya kegiatan keagamaan Putri Betung 1 Kegiatan 10.000.000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Terlaksanan Festival Seni Budaya Kecamatan Terwujudnya nilai - nilai budaya Putri Betung 1 Kegiatan 47.000.000
SKPK KECAMATAN TRIPE JAYA 548.750.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya surat menyurat Tripe Jaya 1 tahun 2.100.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Tripe Jaya 1 tahun 7.200.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terselenggaranya penatausahaan administrasi keuangan Tripe Jaya 1 tahun 28.800.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terselenggaranya kebersihan kantor Tripe Jaya 1 tahun 44.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tripe Jaya 1 tahun 17.150.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan pengadaan Tripe Jaya 1 tahun 6.500.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tripe Jaya 1 tahun 20.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum pegawai, tamu, dan rapat Tripe Jaya 1 tahun 60.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tripe Jaya 1 tahun 60.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya perlatan kantor Tripe Jaya 50 unit 30.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Tripe Jaya 2 gedung 28.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Tripe Jaya 1 unit 15.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya. Tripe Jaya 25 stel 15.000.000
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Peringatan HUT RI terlaksananya HUT RI Tripe Jaya 1 Kegiatan 50.000.000
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perkampungan
Perlombaan Kampung terlaksananya perlombaan olahraga tingkat kampung Tripe Jaya 1 kali 15.000.000
Program Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam
Pelaksanaan Safari Ramadhan terlaksananya safari ramadhan Tripe Jaya 1 kegiatan 30.000.000
Penjaringan dan Pelatihan Peserta MTQ Tingkat Kecamatan terbinanya para qari dan qariah Tripe Jaya 1 kegiatan 30.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Musyawarah Pembangunan Kampung terlaksananya musrenbang desa dan kecamtan Tripe Jaya 1 kegiatan 50.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah
Rapat koordinasi muspikameningkatkan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan program dan
kegiatan kecamatanTripe Jaya 3 orang 40.000.000
SKPK BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 10.134.154.500
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat BKPP 1 Tahun 15.000.000 -
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik BKPP 12 Bulan 48.560.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan
dinas/ operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/OperasionalBKPP 1 Tahun 34.375.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan BKPP 1 Tahun 185.900.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BKPP 1 Tahun 127.401.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja BKPP 1 Tahun 8.750.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor BKPP 1 Tahun 71.684.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BKPP 1 Tahun 44.576.000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BKPP 1 Tahun 57.351.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman BKPP 12 bulan 94.438.500
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah BKPP 1 Tahun 505.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional BKPP 1 unit 400.000.000
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gedung Kantor BKPP 1 Unit 4.200.000.000
Pembuatan Website/Jaringan Internet Terselenggaranya pembuatan website dan didukung oleh jaringan Pembuatan Website/Jaringan Internet Gayo Lues 1 Paket 75.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya BKPP 50 Stel 29.625.000
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Pengelolaan Penyelesaian Administrasi Pensiun PNS Terselenggaranya pengelolaan penyelesaian administrasi pensiun Pengelolaan Penyelesaian Administrasi Pensiun PNS Gayo Lues SK Pensiun 107.841.500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDMBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undanganGayo Lues 3 Peraturan 260.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undanganTerselenggaranya Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan
Perundang-undangan
Bimbingan Teksnis Impelementasi Perturan Perundang-
undanganGayo Lues 240 Orang 355.450.000
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah Terselenggaranya Pendididkan dan Pelatihan struktural bagi PNSD Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah Gayo Lues 10 Orang 141.913.500
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS DaerahTerselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi
Bagi PNS Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi
PNS DaerahGayo Lues 10 Orang 144.655.000
Pelatihan Penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Tersedianya tenaga pengguna SAPK yang terampilPelatihan Penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK)Gayo Lues 10 Orang 88.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPKPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPDBKPP 1 Dokumen 13.870.000
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Terpenuhinya standar operasional prosedur pelayanan BKPP Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Gayo Lues 1 Dokumen 50.000.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan KepemimpinanTerselenggaranya Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan
Kepemimpinan
Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan
KepemimpinanGayo Lues 189 Orang 431.000.000
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNSTerselenggaranya Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran
Disiplin PNS
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin
PNSGayo Lues 1 Tahun 344.459.000
Penyelenggaraan Test Urine Bagi PNS Kabupaten Gayo Lues Terselenggaranya test urine bagi PNS Kabupeten Gayo Lues.Penyelenggaraan Test Urine Bagi PNS Kabupaten Gayo
LuesGayo Lues 1700 Orang 105.000.000
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Terselenggaranya Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Gayo Lues 16 Orang 400.000.000
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Terselenggaranya Penerimaan Calon Praja IPDNPemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja
IPDNGayo Lues 1 Paket 49.305.000
Penempatan PNS Terselenggaranya penempatan PNS Penempatan PNS Gayo Lues 120.000.000
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNSTerselenggaranya penataan sistem administrasi kenaikan pangkat
otomatis PNS
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis
PNSGayo Lues 1 Paket 130.000.000
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Adanya Peremajaan dan Pelaporan data PNS Monitoring Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Gayo Lues 195.000.000
Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS Kab. Gayo LuesTersusunnya Dokumen PNS sesuai dengan Perka BKN Nomor 18
Tahun 2011
Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS Kab. Gayo
LuesGayo Lues 1 Paket 165.000.000
Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Secara Image Document (Elektronik)Memberikan kemudahan dalam pencarian Dokumen dan Efesiensi,
Efektivitas Tempat, waktu, Tenaga dan Biaya
Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Secara Image
Document (Elektronik)Gayo Lues 1 Paket 175.000.000
Seleksi Penerimaan Calon PNS (Formasi Umum) Terselenggaranya seleksi penerimaan Calon PNS (Formasi Umum) Seleksi Penerimaan Calon PNS (Formasi Umum) Gayo Lues 1 Paket 750.000.000
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian DaerahTerselenggaranya Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian DaerahGayo Lues 1 Paket 150.000.000
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Terselenggaranya Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Gayo Lues 1 Dokumen 60.000.000
SKPK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 53.894.231.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPBD 1 Tahun 8.400.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik BPBD 12 Bulan 39.600.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan BPBD 1 Tahun 326.400.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor BPBD 1 Tahun 135.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kegiatan penyediaan alat tulis kantor BPBD 1 Tahun 35.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan BPBD 1 Tahun 13.000.000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPBD 1 Tahun 114.549.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman BPBD 12 bulan 121.520.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah BPBD 1 Tahun 350.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional BPBD 3 Unit 5.100.000.000
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Kegiatan pengadaan gedung kantor BPBD 2 Unit 2.000.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan pengadaan mebeuler BPBD 29 Unit 38.264.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPBD 1 Tahun 25.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ BPBD 1 Tahun 260.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya BPBD 64 Stel 54.976.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BPBD 64 Stel 42.304.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Terpenuhi
Tersedianya data
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tersedianya dokumen rencana kerja SKPK Kegiatan penyusunan rencana kerja (RENJA) BPBD 1 Dokumen 10.000.000
Penyusunan Lakip Tersusunya LAKIP Kegiatan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (LAKIP)BPBD 1 Dokumen 10.000.000
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan PRB dan MAPI di daerah Kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana Gayo Lues 1 Kegiatan 350.000.000
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alamTerlaksananya koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
di daerahKegiatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Gayo Lues 1 Kegiatan 60.000.000
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alamTerlaksananya upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran
masyarakat dalam menghadapi bencana
Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan
menghadapi bencanaGayo Lues 1 Kegiatan 300.000.000
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan
sementara
Tersedianya logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat
penampungan sementaraKegiatan penyiapan logistik di kawasan rawan bencana Blangkejeren 1000 Paket 1.000.000.000
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban
bencana alamTersedianya peralatan penanggulangan bencana
Kegiatan penyiapan peralatan dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencanaBlangkejeren 1 Paket 76.788.000
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosialTerselenggaranya koordinasi penanganan darurat secara terpadu di
pusat dan daerahKegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana Gayo Lues 1 Kegiatan 250.000.000
Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial Terselenggaranya koordinasi penyaluran bantuan darurat di daerahKegiatan pengelolaan pemberian bantuan darurat
kemanusiaan di daerah terkena bencanaGayo Lues 5.000.000.000
Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosialTerselenggaranya koordinasi bantuan perbaikan prasarana dan
sarana vital serta layanan dasar di daerah
Kegiatan perbaikan darurat bencana dalam rangka
pemulihan dini prasarana dan sarana vital di daerah Gayo Lues 15.000.000.000
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Terlaksananya penanggulangan bencana kebakaran Kegiatan penanggulangan bencana kebakaran Gayo Lues 1 Tahun 1.050.210.000
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alamTerselenggaranya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca
Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial
ekonomi di wilayah pascabencanaGayo Lues 1 Kegiatan 10.000.000.000
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alamTerselenggaranya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca Kegiatan penanganan pengungsi akibat bencana Gayo Lues 1 Kegiatan 10.000.000.000
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alamTerselenggaranya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca
Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat
bencanaGayo Lues 1 Kegiatan 250.000.000
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alamTerselenggaranya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca
Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana
fisik di wilayah pascabencanaGayo Lues 10 Kegiatan 1.873.220.000
SKPK SEKRETARIAT MPU 1.925.140.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat MPU 1 Tahun 14.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Sekretariat MPU 12 Bulan 18.000.000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat MPU 1 Tahun 50.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan
dinas/ operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/OperasionalSekretariat MPU 1 Tahun 62.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat MPU 1 Tahun 81.600.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekretariat MPU 1 Tahun 48.000.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Sekretariat MPU 1 Tahun 6.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat MPU 1 Tahun 20.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sekretariat MPU 1 Tahun 15.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganSekretariat MPU 1 Tahun 20.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat MPU 12 bulan 78.540.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sekretariat MPU 1 Tahun 150.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terselenggaranya koordinasi dgn Instansi terkait Rapat Koordinasi Blangkejeren 1 Kali 15.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2 Sekretariat MPU 1 unit 25.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Sekretariat MPU 15 Orang 12.000.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Sekretariat MPU 26 Stel 45.000.000
Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
Pengajian keislaman / Muzakarah Terselenggaranya muzakarah keislaman Pengajian keislaman / Muzakarah Blangkejeren 3 Kali 150.000.000
Kaderisasi Ulama Terselenggaranya pengkaderan ulama Kaderisasi Ulama Blangkejeren 2 Kali 600.000.000
Pembahasan kitab kuning Terselenggaranya pembahasan kitab kuning Pembahasan kitab kuning Blangkejeren 1 Kali 20.000.000
Program Pemberdayaan dan peningkatan lembaga keagamaan
Sidang komisi,Panmus dan Pansus Terselenggaranya sidang-sidang Sidang komisi,Panmus dan Pansus Blangkejeren 6 Kali 60.000.000
Rapat Koordinasi Pejabat pemerintah Daerah Terselenggaranya rapat-rapat pimpinan Rapat Pimpinan Blangkejeren 2 Kali 10.000.000
saat tanggap
daruratsaat tanggap
darurat
Sidang MPU dan DKU Terselenggaranya sidang anggota MPU dan DKU Sidang MPU dan DKU Blangkejeren 2 Kali 50.000.000
Sosialisasi Fatwa hukum tentang aliran sesat Terselenggaranya sosialisasi fatwa-fatwa hukum Sosialisasi Fatwa hukum tentang aliran sesat Blangkejeren 3 Kali 150.000.000
Program Penegakan Kebijakan Pelaksanaan Syariat Islam
Kunjungan Kerja / Studi banding keluar provinsi Terselenggaranya kunjungan kerja / studi banding keluar daerah Kunjungan Kerja / Studi banding keluar provinsi luar daerah 1 Kali 100.000.000
Monitoring kegiatan muamalah Terselenggaranya monitoring kegiatan muamalah Melaksanakan monitoring kegiatan muamalah Blangkejeren 1 Kali 25.000.000
Pendukung sarana dan prasarana para Ulama Terselenggaranya koordinasi para Ulama Pendukung sarana dan prasarana para Ulama Blangkejeren 1 Kali 100.000.000
SKPK SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH 1.641.684.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat MPD 1 Tahun 8.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Sekretariat MPD 12 Bulan 11.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekretariat MPD 1 Tahun 36.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat MPD 1 Tahun 20.000.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Sekretariat MPD 1 Tahun 7.000.000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat MPD 1 Tahun 27.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat MPD 1 Tahun 275.684.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat MPD 12 bulan 35.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sekretariat MPD 1 Tahun 50.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sekretariat MPD 1 Tahun 12.000.000
Pemilihan Ketua MPD Gayo Lues Terpilihnya Ketua MPD Gayo Lues Pemilihan Ketua MPD Gayo Lues Sekretariat MPD 1 Tahun 25.000.000
Pemasangan Jasa Telepon dan Wi-Fi Tersedianya Jasa Telepon dan Wi-Fi Pemasangan Jasa Telepon dan Wi-Fi Sekretariat MPD 1 Set 5.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Sekretariat MPD 1 Tahun 30.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Sekretariat MPD 1 Tahun 40.000.000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta diskusi Ilmiah
tentang berbagai isu Pendidikan
Terlaksananya Seminar dan Pelatihan serta lokakarya diskusi Ilmiah
Pendidikandi Gayo Lues
Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta
diskusi Ilmiah tentang berbagai isu PendidikanBlangkejeren 1 Tahun 100.000.000
Mengadakan Sidang-Sidang Komisi Majlis Terlaksananya sidang Komisi Majlis Mengadakan Sidang-Sidang Komisi Majlis Blangkejeren 1 Tahun 70.000.000
Melakukan Studi Banding ke Luar Daerah Terselenggaranya studi Banding Luar daerah Melakukan Studi Banding ke Luar Daerah Blangkejeren 1 Tahun 75.000.000
Menyelenggarakan Kampanye Pendidikan Gayo Lues Terselenggaranya Kampanye Pendidikan di Gayo Lues Menyelenggarakan Kampanye Pendidikan Gayo Lues Blangkejeren 1 Tahun 100.000.000
Menyelenggarakan Exspo Pendidikan Gayo Lues Terselenggaranya Exspo Pendidikan Gayo Lues Menyelenggarakan Exspo Pendidikan Gayo Lues Blangkejeren 1 Tahun 100.000.000
Program Pembinaan Manajemen Dayah
Penyediaan Kitab dan Buku Islam bagi Dayah, Balai Pengajian di Gayo
Lues
Tersedianya kitab dan Buku untuk Dayah, Balai Pengajian di Gayo
Lues
Penyediaan Kitab dan Buku Islam bagi Dayah, Balai
Pengajian di Gayo LuesBlangkejeren 1 Tahun 130.000.000
Pemutakhiran Data base Santri dan Dayah, Balai Pengajian Gayo LuesTerkumpulnya Data base Dayah Balai Pengajian dan Santri di Gayo
Lues
Pemutakhiran Data base Santri dan Dayah, Balai
Pengajian Gayo LuesBlangkejeren 1 Tahun 80.000.000
Pelatihan Manajemen Terhadap Tgk. Dayah dan Guru Pengajian Gayo LuesTerselenggaranya Pelatihan Tgk Dayah, Balai Pengajian di Gayo
Lues
Pelatihan Manajemen Terhadap Tgk. Dayah dan Guru
Pengajian Gayo LuesBlangkejeren 1 Tahun 150.000.000
Program Pembinaan Pimpinan Dayah dan Balai Pengajian
Workshop Pelatihan Ilmu falakiah Bagi Tgk. Dayah/Balai Pengajian Gayo
LuesTerselenggaranya Pelatihan Tgk Dayah/ Balai Pengajian Gayo Lues
Workshop Pelatihan Ilmu falakiah Bagi Tgk. Dayah/Balai
Pengajian Gayo LuesBlangkejeren 1 Tahun 80.000.000
Raker Pimpinan Dayah Salafi/Moderen di Gayo Lues Terlaksananya Raker Pimpinan Daya Salafi/Moderen di Gayo Lues Raker Pimpinan Dayah Salafi/Moderen di Gayo Lues Blangkejeren 1 Tahun 75.000.000
Pelatihan Sistem Pengasuhan Santri Dayah dan Balai Pengajian Gayo LuesTerselenggaranya Pelatihan Sistem Pengasuhan Santri dan Balai
Pengajian di Gayo Lues
Pelatihan Sistem Pengasuhan Santri Dayah dan Balai
Pengajian Gayo LuesBlangkejeren 1 Tahun 100.000.000
SKPK SEKRETARIAT KORPRI 2.423.200.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan
dinas/ operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/OperasionalSekretariat KORPRI 1 Tahun 30.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat KORPRI 1 Tahun 75.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat KORPRI 1 Tahun 15.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sekretariat KORPRI 1 Tahun 10.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganSekretariat KORPRI 1 Tahun 3.200.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat KORPRI 12 bulan 30.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sekretariat KORPRI 1 Tahun 100.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Sekretariat KORPRI 11 Stel 12.000.000 -
Program Pembinaan Kerohanian, Olah Raga dan Sosial Budaya
Olah Raga KORPRI Tingkat Kabupaten Terlaksananya kegiatan Olah Raga tingkat Kabupaten Olah Raga KORPRI Tingkat Kabupaten Blangkejeren 300 Orang 250.000.000 -
Olah Raga KORPRI Tingkat Provinsi Terlaksananya kegiatan Olah Raga tingkat Provinsi Olah Raga KORPRI Tingkat Provinsi Gayo Lues 35 Orang 225.000.000
Pembinaan Organisasi Badan Olah raga KORPRI Tersedianya dana organisasi BAPOR KORPRI Pembinaan Organisasi Badan Olah raga KORPRI Gayo Lues 1 Unit 150.000.000 -
Pembinaan Organisasi Badan Pembina Kerohanian Tersediannya dana BAPINROH KORPRI Pembinaan Organisasi Badan Pembina Kerohanian Gayo Lues 1 Unit 150.000.000
Hari Ulang Tahun KORPRI Terlaksananya kegiatan HUT Hari Ulang Tahun KORPRI Gayo Lues 1 Unit 50.000.000 -
Program Pembinaan kelembagaan
Fasilitasi pembentukan unit Dewan Pengurus KORPRI SKPK Terbentuknya unit dewan pengurus SKPKMemfasilitasi pembentukan unit Dewan Pengurus KORPRI
SKPK Gayo Lues 30 SKPK 150.000.000
Rapat kerja tahunan KORPRI Terlaksananya evaluasi kinerja dewan pengurus tahunan Rapat kerja tahunan KORPRI Gayo Lues 70 Orang 200.000.000
Pembinaan dana organisasi dewan pengurus Terlaksananya kegiatan organisasi dewan pengurus KORPRI Pembinaan dana organisasi dewan pengurus Gayo Lues 8 Orang 150.000.000
Program Perlindungan dan Bantuan Hukum PNS
Pembinaan dan koordinasi iuran anggota KORPRI Tersedianya dana pembinaan anggota KORPRI Pembinaan dan koordinasi iuran anggota KORPRI Gayo Lues 1 Paket 100.000.000
Pembentukan koperasi PNS Terbentuknya koperasi PNS Pembentukan koperasi PNS Gayo Lues 1 Paket 100.000.000
Bantuan beasiswa bagi anak PNS Tersedianya dana beasiswa anak PNS Bantuan beasiswa bagi anak PNS Gayo Lues 100 Orang 600.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Sekretariat KORPRI 1 Unit 5.000.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor Belanja modal pengadaan almari Sekretariat KORPRI 2 Unit 10.000.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya meja kerja pegawai Belanja modal pengadaan meja kerja Sekretariat KORPRI 4 Unit 8.000.000
SKPK SEKRETARIAT BAITUL MAL 2.528.900.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekr. Baitul Mal 1 Tahun 4.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Sekr. Baitul Mal 12 Bulan 6.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sekr. Baitul Mal 1 Tahun 335.400.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekr. Baitul Mal 1 Tahun 36.000.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Sekr. Baitul Mal 1 Tahun 40.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekr. Baitul Mal 1 Tahun 30.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sekr. Baitul Mal 1 Tahun 16.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Sekr. Baitul Mal 12 bulan 46.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sekr. Baitul Mal 1 Tahun 75.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Sekr. Baitul Mal 12 Unit 60.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sekr. Baitul Mal 12 Bulan 20.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Sekr. Baitul Mal 12 Unit 25.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Ruitin/berkala Kendaraan Dinas/ Sekr. Baitul Mal 1 Tahun 25.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Sekr. Baitul Mal 30 Stel 20.000.000
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekr. Baitul Mal 1 Dokumen 10.000.000
Progran Pemantapan Pelaksanaan Syari'at Islam
Pembinaan Pengembangan Baitul MalAdanya pembentukan dan pelaksanaan BIMTEK pendataan bagi
anggota baitul malPembinaan Pengembangan Baitul Mal Sekr. Baitul Mal 12 Bulan 30.000.000
Monitoring Evaluasi dan PelaporanTermonitor dan terevaluasinya pelaksanaan zakat produktif di seluruh
kabupaten gayo luesPelaksanaan Program Monitoring dan Evaluasi Sekr. Baitul Mal 12 Bulan 25.000.000
Program Peningkatan ZIS dan Pembinaan Kelembagaan
Sosialisasi ZIS, Harta Wakaf, Harta Agama danPerwalian Terlaksananya kegiatan sosialisasi kesadaran zakat Sosialisasi ZIS, Harta Wakaf, Harta Agama danPerwalian Gayo Lues 12 Bulan 75.000.000
Pendataan , Penyaluran dan Penjemputan Zakat,Infaq dan Shadaqah(ZIS) Terlaksananya pendataan, penyaluran dan penjemputan ZIS Pendataan , Penyaluran dan Penjemputan Zakat,Infaq
dan Shadaqah(ZIS)Gayo Lues 12 Bulan 120.000.000
Rapat Kerja Baitul Mal Terselenggaranya rapat kerja baitul mal Rapat Kerja Baitul Mal Gayo Lues 12 Bulan 40.000.000
Pelatihan Akutansi Zakat Meningkatnya Kapasitas petugas Zakat Pelatihan Akutansi Zakat Gayo Lues 12 Bulan 45.000.000
Pelatihan Manajemen Zakat Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pengelolaan zakat Pelatihan Manajemen Zakat Gayo Lues 12 Bulan 45.000.000
Program Pendistribusian Zakat
Penyaluran Zakat kepada 8 AsnafTesalurnya zakat kepada fakir, miskin, amil, ibnu sabil, fisabillah,
muallaf, gharim dan hamba sahaya Penyaluran Zakat kepada 8 Asnaf Gayo Lues 12 Bulan 1.400.000.000
SKPK SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 1.113.300.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat MAA 1 Tahun 8.700.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Sekretariat MAA 12 Bulan 25.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekretariat MAA 1 Tahun 34.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat MAA 1 Tahun 8.300.000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat MAA 1 Tahun 24.500.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat MAA 1 Tahun 73.500.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat MAA 12 bulan 35.700.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sekretariat MAA 1 Tahun 100.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sekretariat MAA 1 Tahun 41.200.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Sekretariat MAA 1 Tahun 15.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Peralatan gedung Kantor Sekretariat MAA 1 Tahun 25.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Sekretariat MAA 1 Tahun 12.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin berkala perlengkapan Kantor Sekretariat MAA 1 Tahun 5.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Sekretariat MAA 1 Tahun 20.000.000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya daerah terselenggaranya Keg. Pelestarian Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya daerah Blangkejeren 1 Tahun 30.000.000
Seminar dlm rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi budaya Lokal Terlaksananya keg. SeminarSeminar dlm rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi budaya
LokalBlangkejeren 1 Tahun 60.000.000
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Terselenggaranya Keg. Sosialisasi Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Blangkejeren 1 Tahun 45.000.000
Penyelengaraan dialog kebudayaan Terselenggaranya keg. dialok kebudayaan Penyelengaraan dialog kebudayaan Blangkejeren 1 Tahun 50.000.000
Penyusunan Adat Istiadat dan Resam Mungerje Pedoman Pelaksanaan Adat Istiadat dan Resam Mungerje Penyusunan Adat Istiadat dan Resam Mungerje Blangkejeren 1 Tahun 500.000.000
SKPK BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN 13.264.360.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPKP 1 Tahun 6.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik BPKP 12 Bulan 25.000.000
Pembuatan Website/Jaringan Internet Tersedianya Jaringan Internet Pnyediaan Jaringan Internet BPKP 1 Tahun 20.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan
dinas/ operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/OperasionalBPKP 1 Tahun 110.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan BPKP 1 Tahun 200.000.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja BPKP 1 Tahun 25.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BPKP 1 Tahun 50.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor BPKP 1 Tahun 30.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BPKP 1 Tahun 25.000.000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPKP 1 Tahun 150.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganBPKP 1 Tahun 60.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman BPKP 12 bulan 60.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah BPKP 1 Tahun 300.000.000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tercapainya Monev Kegiatan dikecamatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BPKP 1 Tahun 60.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gedung Kantor BPKP 1 Unit 2.800.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat) BPKP 1 unit 300.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Meubeler BPKP 1 Unit 200.000.000
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gedung BPP Kecamatan Pantan Cuaca Pantan Cuaca 1 Unit 300.000.000
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gedung BPP Kecamatan Pining Pining 1 Unit 300.000.000
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Balai Pertemuan BPP Kec. Pantan Cuaca Pantan Cuaca 1 Unit 250.000.000
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantorPembangunan Balai Pertemuan BPP Kec. Kecamatan
BlangkejerenBlangkejeren 1 Unit 250.000.000
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantorRehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor BPP Kec. Tripe
JayaTripe Jaya 1 Unit 160.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta BPKP 102 Stel 61.200.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan Pakaian Dinas LINMAS BPKP 102 Stel 61.200.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu BPKP 102 Stel 35.700.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan Pakaian Olah Raga BPKP 102 Stel 127.500.000 -
Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya Pakaian Lapangan Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan BPKP 138 Stel 58.560.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan Pakaian Korpri BPKP 102 Stel 61.200.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPKPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPDBPKP 1 Dokumen 10.000.000
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanamTerbangunnya pilot percontohan sebagai media transfer teknologi ke
petani (komoditi padi, kedelei, ikan, sapi dan unggas)
Penerapan Teknologi Pertanian (pendampingan oleh
petani sukses dan penyuluh pada demplot yang ditentukan
lahan masyarakat)
144 Desa 288 Kelompok 350.000.000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Penyusunan Data Base
Tersedianya Data Base Ketahanan Pangan (data base penyuluh, data
base poktan, desa mandiri dan rawan pangan, komoditi unggulan per
kampung)
Penyusun Data Base Penyuluhan dan Ketahanan PanganKegiatan skala
Kabupaten 1 Dokumen 150.000.000
Pengembangan model distribusi pangan yang efisienMeningkatnya kemampuan kelembagaan Gapoktan dalam distribusi
pangan
Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
(LDPM)Gayo Lues 3 Gapoktan 60.000.000
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Pengolahan pasca panen hasil pertanian Pengembangan diversifikasi pangan Gayo Lues 10 Kelompok 50.000.000
Penanganan daerah rawan pangan Menurunnya permasalahan ketahanan pangan
Dewan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Gayo Lues
(rapat intensif masalah ketahanan pangan dan strategi
penanggulangannya)
Gayo Lues 1 Kegiatan 200.000.000
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah Keikutsertaan hari krida pertanian di Banda Aceh dan Hari PanganPromosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Unggulan DaerahKegiatan skala Provinsi 1 Tahun 150.000.000
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakatPenyebarluasan Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Perkebunan bagi Petani
Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi
Masyarakat
Kegiatan skala
Kabupaten 1 Tahun 150.000.000
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Meningkatnya Kinerja PPLPeningkatakan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian
/ Perkebunan (insentif PPL)
Kegiatan skala
Kabupaten 138 Orang 988.000.000
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Berfungsinya BPK Kecamatan Kecamatan BlangkejerenBiaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Kecamatan Kecamatan BlangkejerenBlangkejeren 1 Tahun 40.000.000
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Berfungsinya BPK Kecamatan KutapanjangBiaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Kecamatan KutapanjangKutapanjang 1 Tahun 40.000.000
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Berfungsinya BPK Kecamatan Kecamatan BlangpegayonBiaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Kecamatan Kecamatan BlangpegayonBlangpegayon 1 Tahun 40.000.000
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Berfungsinya BPK Kecamatan Kecamatan Dabun GelangBiaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Kecamatan Kecamatan Dabun GelangDabun Gelang 1 Tahun 40.000.000
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Berfungsinya BPK Kecamatan Kecamatan BlangjerangoBiaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Kecamatan Kecamatan BlangjerangoBlangjerango 1 Tahun 40.000.000
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan keikutsertaan hari krida pertanian di Banda Aceh dan Hari PanganBiaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Kecamatan Rikit GaibRikit Gaib 1 Tahun 40.000.000
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Berfungsinya BPK Kecamatan Pantan CuacaBiaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Kecamatan Pantan CuacaPantan Cuaca 1 Tahun 40.000.000
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Berfungsinya BPK Kecamatan TerangunBiaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Kecamatan TerangunTerangun 1 Tahun 40.000.000
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Berfungsinya BPK Kecamatan Tripe JayaBiaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Kecamatan Tripe JayaTripe Jaya 1 Tahun 40.000.000
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Berfungsinya BPK Kecamatan Putri BetungBiaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Kecamatan Putri BetungPutri Betung 1 Tahun 40.000.000
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Berfungsinya BPK Kecamatan PiningBiaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Kecamatan PiningPining 1 Tahun 40.000.000
Unsur pengusaha,
petani dan
stakeholderProgram Penataan Peguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersedianya Tanah Demplot BPP Pengadaan Tanah Demplot BPP Kecamatan Kecamatan
Blangkejeren.Blangkejeren 1,5 Tahun 1.500.000.000
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersedianya Tanah Demplot BPP Pengadaan Tanah Demplot BPP Kecamatan Kecamatan
Dabun Gelang.Dabun Gelang 1,5 Tahun 1.000.000.000
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersedianya Tanah Demplot BPP Pengadaan Tanah Demplot BPP Kecamatan Tripe jaya Tripe Jaya 2 Tahun 1.000.000.000
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersedianya Tanah Demplot BPP Pengadaan Tanah Demplot BPP Kecamatan Putri Betung Putri Betung 1 Tahun 800.000.000
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Lomba Asah Terampil Kelompok Tani Tingkat Kecamatan Terlaksananya lomba asah terampil kelompok tani tingkat kecamatan 11 Kecamatan 732 Kelompok 330.000.000
SKPK BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 16.916.536.451
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik BPM 12 Bulan 81.853.493
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantorPenyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kantorBPM 1 Tahun 48.342.533
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan
dinas/ operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/OperasionalBPM 1 Tahun 48.972.175
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan BPM 1 Tahun 262.875.639
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BPM 1 Tahun 19.854.194
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor BPM 1 Tahun 29.222.047
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPM 1 Tahun 100.000.000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPM 1 Tahun 50.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman BPM 12 bulan 122.430.438
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah BPM 1 Tahun 458.554.459
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan kenderaan dinas roda dua BPM 4 unit 85.012.000
Penataan Lingkungan Kantor Terpsgnya. Vavin block halmn & tmn. Kntr. Pemasangan Vavin Block dan taman kantor BPM 1 gedung 150.000.000
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Penambahan gedung kantor BPM 1 Unit 250.000.000
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BPM 1 gedung 192.390.688
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gedung kantor Pembangunan kantor pengulu Gayo Lues 15 unit 8.713.853.400
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Gayo Lues 40 Stel 32.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Gayo Lues 80 Stel 60.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perkampungan
Pembinaan dan Perlombaan Kampung Terlaksananya pembinaan dan perlombaan kampung Pembinaan dan Perlombaan Kampung Gayo Lues 1 Kampung 122.420.000
Pembinaan Gammawar Terlaksananya pembinaan dan perlombaan kampung Pembinaan Gammawar Gayo Lues 2 Kampung 123.273.600
Dana Pendamping Administrasi Proyek (PAP) PNPM-MPd/DDUB Peningkatan Inprastruktur dan pelatihan masyarakat kampungDana Pendamping Administrasi Proyek (PAP) PNPM-
MPd/DDUBGayo Lues 11
Kecamata
n 1.749.006.250
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Pelaksanaan dan Pengendalian Program PMT-ASBertambahnya Pengetahuan tentang Gizi Selain Makanan Pokok bagi
anak sekolahPelaksanaan dan Pengendalian Program PMT-AS Gayo Lues 7 SD 152.087.500
Pelatihan Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)Meningkatnya Keterampilan Peserta dalam Berusaha untuk
Penungkatan Pendapatan Usaha bagi Ibu-ibu di pedesaan
Pelatihan Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga (UP2K)Gayo Lues 298 Orang 152.087.500
Pembinaan SPP (UEK-SP dan PEPG) Bertambahnya Modal Usaha Masyarakat Perdesaan Pembinaan SPP (UEK-SP dan PEPG) Gayo Lues 80 Orang 152.087.500
Pelatihan pengurus dan perangkat BUMK Peningkatan kapasitas pengurus BUMK Pelatihan pengurus dan perangkat BUMK Gayo Lues 720 Orang 280.000.000
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampuTerbangunnya perumahan yang layak huni bagi masyarakat kurang
mampu
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampuGayo Lues 11 Unit 280.000.000
Tim Koordinasi SATKER Pengaduan Bidang Pangan (RASKIN)Terbentuknya Tim yang terdiri dari Wakil/Pejabat Tingkat Kabupaten
Gayo Lues From Bulog BKKBN, Unsur BPM dan Intansi terkait
Tim Koordinasi SATKER Pengaduan Bidang Pangan
(RASKIN)Gayo Lues 13 Orang 45.626.250
Rapat koordinasi instansi lintas sektoralMeningkatnya keterpaduan pelaksanaan program peningkatan
ekonomi masyarakat Rapat koordinasi instansi lintas sektoral Gayo Lues 3 Kegiatan 10.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam bidang Pembangunan Kawasan
PerdesaanMeningkatkan keberdayaan adm. Aparatur mukim Pelatihan Aparatur Pemerintah Mukim Gayo Lues 145 Orang 57.500.000
Pendataan dan Pengimputan data profil kampung Terkoordinir data kampung secara tepat adn akurat Pendataan dan Pengimputan data profil kampung Gayo Lues 145 Kampung 350.000.000
Sosialisasi Permendagri Bertambahnya pengetahuan tentang Permendagri Sosialisasi Permendagri Gayo Lues 290 Orang 125.000.000
Pelatihan Penataan Usaha Pemerintahan Kampung Meningkatkan kualitas dan SDM aparatur kampung Pelatihan Penataan Usaha Pemerintahan Kampung Gayo Lues 290 Orang 450.000.000
Pelatihan Aparatur Pemerintah Kamp. Dalam bidang pengelolaan keuangan
daerahAdanya pelatihan penatausahaan keuangan kampung
Pelatihan Aparatur Pemerintah Kamp. Dalam bidang
pengelolaan keuangan daerahGayo Lues 288 Orang 180.126.800
Rancangan dan Penetapan Petunjuk Teknis Opresional (PTO) ADK dan ADM
Kamp.
Adanya petrunjuk dan peraturan bagi masyarakat dalam penyaluran
ADK, ADKK dan ADM
Rancangan dan Penetapan Petunjuk Teknis Opresional
(PTO) ADK dan ADM Kamp.Gayo Lues 2 PTO 24.606.900
Monitoring, Evaluasi dan Pelasporan kegiatan BKPG dan PNPM-MPdSesuai dengan pelaksanaan kegiatan BKPG, PNPM-MPd dengan PTO
kegiatan tersebut.
Monitoring, Evaluasi dan Pelasporan kegiatan BKPG dan
PNPM-MPdGayo Lues 11
Kecamata
n 120.000.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Kampung
Koordinasi pokjanal posyandu Adanya koordinasi posyandu Koordinasi pokjanal posyandu Gayo Lues 2 Kecamata 35.410.600
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perkampungan
Bulan Bhakti Gotong Royong Terlaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Bulan Bhakti Gotong Royong Gayo Lues 1 Kecamata 115.210.500
Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna
Gelar TTG tingkat nasional dan provinsiMeningkatnya kemampuan dan peran aktif masy dalam
mendayagunakan spesifikasi TTGGelar TTG tingkat nasional dan provinsi Kab/Prov 1 Kali 349.801.250
Fasilitasi dan pengelolaan posyantek Bertambahnya pengetahuan tentang pos pelayanan teknologi Fasilitasi dan pengelolaan posyantek Gayo Lues 1 Kecamata 114.826.062
Pengembangan dan pelatihan TTG Bertambahnya ilmu pengetahuan masy tentang TTG Pengembangan dan pelatihan TTG Gayo Lues 40 Orang 121.670.000
Pengadaan peralatan TTG Tersedianya sarana dan prasarana di masyarakat Pengadaan peralatan TTG Gayo Lues 50 Unit 149.045.750
Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna tingkat kecamatan Terjaringnya penemuan-penemuan baru tentang alat TTG Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna tingkat kecamatan Gayo Lues 33 Orang 396.269.548
Pelatihan Petani Gula Aren Meningkatnya kemampuan dan Pengetahuan Pengelolaan hasil gula Pelatihan Petani Gula Aren Gayo Lues 55 Orang 152.087.500
Pelatihan Pembuatan batakoMeningkatnya kemampuan dan Pengetahuan tentang usaha
pembuatan batako. Pelatihan Pembuatan batako Gayo Lues 55 Orang 144.483.125
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Posyantek Tercapainya evaluasi dan pelaporan tentang pos pelayanan teknologi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Posyantek Gayo Lues 3 Kelompok 121.670.000
Pelatihan dan Pengelolaan hasil Pertanian Meningkatnya kemampuan dan Pengetahuan Pengelolaan hasil Pelatihan dan Pengelolaan hasil Pertanian Gayo Lues 5 Kelompok 136.878.750
SKPK DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PETERNAKAN DAN 48.656.950.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Distanakkan 1 Tahun 25.000.000 DAU
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Distanakkan 12 Bulan 27.000.000 DAU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan
dinas/ operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/OperasionalDistanakkan 1 Tahun 154.000.000 DAU
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Distanakkan 1 Tahun 150.000.000 DAU
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Distanakkan 1 Tahun 210.000.000 DAU
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Distanakkan 1 Tahun 40.000.000 DAU
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Distanakkan 1 Tahun 25.000.000 DAU
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganDistanakkan 1 Tahun 22.000.000 DAU
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Distanakkan 12 bulan 42.000.000 DAU
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Distanakkan 1 Tahun 455.000.000 DAU
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Distanakkan 1 Tahun 110.000.000 DAU
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gedung UPTD Pertanian Putri Betung 1 Unit 350.000.000 DAU
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Distanakkan 10 unit 27.000.000 DAU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin BBI Aih Selah Distanakkan 1 Tahun 100.000.000 DAU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Distanakkan 1 Tahun 20.000.000 DAU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung KantorPemeliharaan Rutin UPTD Kecamatan Terangun dan Tripe
JayaTerangun 1 Tahun 70.000.000 DAU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung KantorPemeliharaan Rutin UPTD Kecamatan Rikit Gaib dan
Pantan CuacaRikit Gaib 1 Tahun 75.000.000 DAU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung KantorPemeliharaan Rutin UPTD Kecamatan Kecamatan Dabun
Gelang dan Blang PegayonDabun Gelang 1 Tahun 75.000.000 DAU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung KantorPemeliharaan Rutin UPTD Kec. Kuta Panjang dan Kec.
Kecamatan BlangjerangoBlangjerango 1 Tahun 75.000.000 DAU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin UPTD Kecamatan Pining Pining 1 Tahun 75.000.000 DAU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin UPTD Kecamatan Putri Betung Putri Betung 1 Tahun 65.000.000 DAU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung KantorPemeliharaan Rutin Balai Benih Utama Padi dan Kacang-
kacangan (BBU) Kecamatan BlangjerangoBlangjerango 1 Tahun 100.000.000 DAU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung KantorPemeliharaan Rutin Balai Benih Induk Holtikultura (BBI)
BlangtenggulunBlangkejeren 1 Tahun 100.000.000 DAU
Penataan Lingkungan Kantor Tertatanya Lingkungan Kantor Penataan Lingkungan Kantor Distanakkan 1 Unit 200.000.000 DAU
pembangunan sarana dan prasarana ibadah Tersedianya Musholla Pembangunan Musholla Distanakkan 1 Unit 50.000.000 DAU
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Distanakkan 5 unit 110.000.000 DAU
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantorRehab Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Gayo LuesDistanakkan 1 Unit 300.000.000 DAU
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor Berfungsinya rumah/ gedung kantor Rehab Sarana Gudang Produksi Blangkejeren 1 Unit 110.000.000 DAU
Pembangunan Pagar Kantor Tersedianya Pagar Alat Pemantau Iklim Daerah Pembangunan Pagar Alat Pemantau Iklim Daerah Blangkejeren 1 Unit 150.000.000 DAU
Pembangunan Pagar Kantor Tersedianya Pagar Aula Pembangunan Pagar Aula Distanakkan 1 Unit 100.000.000 DAU
Penataan Lingkungan Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Tempat Parkir Distanakkan 1 Unit 60.000.000 DAU
Penataan Lingkungan Kantor Tersedianya Paving Blok Kantor Pengadaan Paving Blok Kantor Distanakkan 1 Unit 150.000.000 DAU
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Kendaraan Roda Tiga RPH Pengadaan Kendaraan Roda Tiga RPH Blangkejeren 1 Unit 75.000.000 DAK
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Kendaraan Roda Dua RPH Pengadaan Kendaraan Roda Dua RPH Blangkejeren 2 Unit 25.000.000 DAK
Program Penataan Peguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Tersedianya Tanah Pasar Hewan Pengadaan Tanah Pasar Hewan Blangkejeren 1 Unit 2.200.000.000 DAU
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Distanakkan 85 Stel 93.500.000 DAU
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Distanakkan 85 Stel 120.000.000 DAU
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPKPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPKDistanakkan 1 Dokumen 12.000.000 DAU
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tersusunnya Renja SKPK Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK Distanakkan 1 Dokumen 15.000.000 DAU
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya Monev Distanakkan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Gayo Lues 1 Dokumen 50.000.000 DAU
Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan Tersedianya Benih Sayuran Tersedianya Benih Sayuran 11 Kecamatan 10 Jenis 100.000.000 DAU
Pengembangan pertanian pada lahan kering Tersedianya Benih-Benih Cabe Tersedianya Benih-Benih Cabe 11 Kecamatan 11 Kecamata 390.000.000 DAU
Pengembangan lumbung pangan desa Tersedianya Lumbung Pangan Desa Tersedianya Lumbung Pangan Desa Gayo Lues 2 Unit 600.000.000 DAK
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk
pertanianTersedianya operasional gudang mesin corn dryer Operasional Gudang Mesin Corn dryer Pantan Cuaca 1 Unit 300.000.000 DAU
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pengolahan Lahan Pertanian Terolahnya Tanah Masyarakat Pengolahan Tanah Pertanian 11 Kecamatan 1700 Ha 1.800.000.000 DAU
Perluasan Areal Pertanian Tersedianya Lahan Sawah Baru Perluasan Areal Pertanian Gayo Lues 20 Ha 400.000.000 DAU
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi
pertanian/perkebunan tepat gunaTerpeliharanya / Beroperasinya Traktor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana
Teknologi Pertanian/ Operasional Traktor BesarGayo Lues 25 Unit 900.000.000 DAU
Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat Penyediaan Hand Traktor Pengadaan Hand Traktor Gayo Lues 5 Unit 170.000.000 DAU
Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat Tersedianya Mesin Pemipil Jagung (Corn Seller) Pengadaan Corn Seller Gayo Lues 15 Unit 400.000.000 DAU
Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat Tersedianya Power Thresher Pengadaan Power Thresher Gayo Lues 15 Unit 390.000.000 DAK
Pengolahan Lahan Pertanian Terolahnya Lahan Pertanian Masyarakat Pengolahan Lahan Pertanian Gayo Lues 1000 Ha 2.000.000.000 DAU
Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat Tersedianya Handspryer Pengadaan Handspryer Gayo Lues 100 Unit 500.000.000 DAU
Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat Tersedianya Alat Kipas Padi Pengadaan Mesin Kipas Padi Gayo Lues 10 Unit 100.000.000 DAU
Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat Tersedianya Mesin Babat Pengadaan Mesin babat Gayo Lues 500 Unit 1.000.000.000 DAU
Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat Tersedianya Pupuk (Urea, NPK, ZA) Pengadaan Pupuk (Urea, NPK, ZA) Gayo Lues 1000 Ton 1.000.000.000 DAU
Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat Tersedianya Jonder Pengadaan Jonder Gayo Lues 5 Unit 100.000.000 DAU
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
Penyuluh Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Tersedianya Alat Pertanian Kecil Penyuluh Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Gayo Lues 375 Unit 75.000.000 DAU
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Tersdianya Pupuk Urea dan NPK Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Gayo Lues 75 Ton 750.000.000 DAU
Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Padi Ladang (Padi Gogo) Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Gayo Lues 10000 Kg 350.000.000 DAU
Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Padi Sawah Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Gayo Lues 4000 Ha 350.000.000 DAU
Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengadaan Saprodi Kedele Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Gayo Lues 200 Ha 470.000.000 DAU
Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengadaan Tanaman Buah Naga Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Gayo Lues 2 Ha 150.000.000 DAU
Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengadaan Bibit Durian Unggul Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Gayo Lues 2000 Batang 100.000.000 DAU
Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Tersedianya Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengadaan Bibit jahe Gayo Lues 1 Ha 100.000.000 DAU
Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Tersedianya Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengadaan Bibit kentang Gayo Lues 2 Ha 100.000.000 DAU
Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Tersedianya Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengadaan Bibit Kacang Merah Gayo Lues 30 Ha 100.000.000 DAU
Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Tersedianya Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengadaan Bibit Nenas Gayo Lues 10000 Bibit 50.000.000 DAU
Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengadaan Bibit Mangga Gayo Lues 2000 Batang 100.000.000 DAU
Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Tersedianya Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Pengadaan Bibit Bawang Merah Gayo Lues 10 Ha 100.000.000 DAU
Pengembangan Benih Unggul Pertanian/PerkebunanPengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Balai Benih
Induk HortikulturaBeroperasinya BBI Hortikultura Gayo Lues 1 Paket 100.000.000 DAU
Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Tersedianya Benih Jagung Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Gayo Lues 10000 Kg 1.100.000.000 DAU
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Tersedianya Pupuk Pengadaan Pupuk kepada Petani Kurang Mampu Gayo Lues 10 Ton 100.000.000 DAU
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Keterampilan Petani Meningkatnya SDM Petani Peningkatan Keterampilan Petani Gayo Lues 25 Kelompok 250.000.000 DAU
Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Meningkatnya SDM Petani yang mahir dalam PHT Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Gayo Lues 80 Orang 350.000.000 DAU
Peningkatan Keterampilan Khusus Aparatur Meningkatnya SDM Aparatur Peningkatan Keterampilan Khusus Aparatur Gayo Lues 6 Orang 200.000.000 DAU
Pelatihan Petugas RPH Meningkatnya SDM Aparatur RPH Gayo Lues 1 Angkatan 100.000.000 DAK
Pelatihan Kader IB, PKB dan ATR Tersedianya kader IB, PKB, dan ATR Gayo Lues 6 Orang 150.000.000 DAU
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Pembangunan Jalan Tersedianya jalan Usaha Tani Pembangunan Jalan Usaha Tani Gayo Lues 2000 m 400.000.000 DAK
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan Terpeliharanya jalan usaha tani Peningkatan Jalan Usaha Tani Gayo Lues 5000 m 1.000.000.000 DAK
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan
Jaringan Pengairan Lainnya
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Tersedianya Jaringan irigasi Tingkat Usaha Tani Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Gayo Lues 400 Ha 600.000.000 DAK
Pembangunan/ Peningkatan Irigasi Tersedianya irigasi permukaan Pembangunan Irigasi Permukaan Gayo Lues 3 Unit 900.000.000 DAK
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan
sumber daya air lainnya
Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya Tersedianya Embung Pembangunan Embung Gayo Lues 2 Unit 200.000.000 DAK
Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya Tersedianya DAM Parit Pembangunan DAM Parit Gayo Lues 5 Unit 1.500.000.000 DAK
Program Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman
Pengadaan Stok Pestisida Padat dan cair Tersedianya Stok Pestisida Padat dan Cair Pengadaan Stok Pestisida Padat dan cair Gayo Lues 1600 Liter 240.000.000 DAU
Operasional Pengamat Hama dan Penyakit Tanaman Terpantaunya Serangan Hama dan Penyakit Operasional Pengamat Hama dan Penyakit Tanaman Gayo Lues 11 Kecamata 130.000.000 DAU
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Meningkatnya Kesehatan Hewan Ternak Masyarakat Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Gayo Lues 1000 Dosis 300.000.000 DAU
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Meningkatnya Kesehatan Hewan Ternak Masyarakat Pengobatan Massal Gayo Lues 11 Kecamata 500.000.000 APBK
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Meningkatnya Kesehatan Hewan Ternak Masyarakat Penanganan Penyakit Rabies Gayo Lues 150
Org pemilik
anjing
pemburu
170.000.000 DAU
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Meningkatnya Kesehatan Hewan Ternak Masyarakat Penanggulangan Penyakit Flu Burung Gayo Lues 120Unit
kandang 230.000.000 DAU
Penyediaan Dana Operasional Puskeswan Meningkatnya Efisiensi Puskeswan Penyediaan Dana Operasional Puskeswan Gayo Lues 4 Unit 190.000.000 DAU
Penyediaan Dana Operasional Pos Check Point Meningkatnya Efesiensi Pos Check Point Penyediaan Dana Operasional Pos Check Point Terangun
dan Putri Betung
Terangun dan Putri
Betung3 Unit 160.000.000 DAU
Pembuatan Peta Penyakit Ternak dan Data Base Peternakan Tersedianya peta dan data penyakit ternak Blangkejeren 1 Paket 85.000.000 DAU
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Monev Peternakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Gayo Lues 1 Dokumen 350.000.000 DAK
Pembangunan Pos Karantina Hewan Terkendalinya penyakit menular ternak Gayo Lues 1 Unit 350.000.000 DAU
Pembangunan Drainase Rumah Potong Hewan Unggas Terkendalinya penyakit ternak Blangkejeren 1 Unit 250.000.000 DAK
Pembangunan Puskeswan Tersedianya bangunan puskeswan Rikit Gaib dan Pining 2 Unit 500.000.000 DAK
Pembangunan Jalan Tersedianya jalan dalam lingkungan rumah potong hewan unggas Blangkejeren 350 m 250.000.000 DAK
Pembangunan Pagar Keliling Rumah Potong Hewan Unggas Tersedianya pagar dalam lingkungan rumah potong hewan unggas Blangkejeren 400 m 400.000.000 DAK
Pembuatan DED Bangunan Peternakan Tersedianya DED Blangkejeren 6 Dokumen 100.000.000 DAU
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Pembibitan dan perawatan Ternak Terpeliharanya Ternak Kuda Pejantan Pembibitan dan perawatan Ternak Blangkejeren 4 Ekor 80.000.000 DAU
Pengembangan Agribisnis Peternakan Tersedianya bIbit Ternak Berkualitas/Operasional IB Pengembangan Agribisnis Peternakan Blangkejeren 150.000.000 DAU
Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak Menurunnya Penyakit Menular Ternak Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak Gayo Lues 300.000.000 DAU
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Meningkatnya populasi ternak dan kesejahteraan Petani Ternak Ternak Ayam/Itik 8 Desa 1000ekor
unggas 400.000.000 APBK
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Meningkatnya populasi ternak dan kesejahteraan Petani Ternak Ternak Kambing Lokal 4 Desa 120 Ekor 200.000.000 APBK
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat tersedinya bibit ternak Pengadaan induk dan pejantan kambing ettawah 4 Desa 50 Ekor 500.000.000 DAK
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat tersedinya bibit ternak Pengembangan budidaya kambing boer 3 Desa 90 Ekor 400.000.000 DAU
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat tersedinya bibit ternak Pengadaan bibit domba Gayo Lues 70 Ekor 150.000.000 DAK
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Meningkatnya populasi ternak dan kesejahteraan Petani Ternak Ternak Kerbau 7 Desa 50 Ekor 500.000.000 APBK
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Meningkatnya populasi ternak dan kesejahteraan Petani Ternak Ternak Sapi 27 Desa 300 Ekor 3.000.000.000 APBK
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Meningkatnya populasi ternak dan kesejahteraan Petani Ternak Ternak Sapi Bali 3 Desa 60 Ekor 600.000.000 APBK
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Meningkatnya populasi ternak dan kesejahteraan Petani Ternak Pengadaan Ternak Kuda Gayo Lues 50 Ekor 1.000.000.000 APBK
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Tersedianya Instalasi Pengembangan Ternak Kambing Pembangunan Instalasi Pengembangan Ternak Kambing Dabun Gelang 3 Unit 750.000.000 DAK
Pengembangan Agribisnis Peternakan Tersedianya Peternak ayam potong yang handal Pemberdayaan Peternak Ayam Potong Gayo Lues 50 Orang 100.000.000 DAU
Pembangunan Pos Inseminasi Buatan (IB) Tersedianya Kantor Pos IB Gayo Lues 1 Unit 250.000.000 DAK
Penentuan dan Pembangunan Pagar Lokasi/Zona Ternak Tersediannya Lokasi /Zona Ternak Penentuan dan Pembangunan Pagar Lokasi/Zona Ternak Gayo Lues 1 Paket 300.000.000 DAK
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Pemeliharaan nutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil
petemakanMeningkatnya Efisiensi Penggunaan RPH
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar
Produksi PeternakanBlangkejeren 1 Paket 100.000.000 DAK
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDMPelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi
Peternakan Tepat GunaGayo Lues 4 Orang 170.000.000 APBK
Expo Ternak Meningkatnya SDM Petani Ternak Meningkatnya SDM Petani Ternak Gayo Lues 10 Orang 120.000.000 APBK
Peningkatan Populasi Ternak Non Rumunansia Tersedianya Pakan Unggas Tersedianya Pakan Unggas Gayo Lues 20000 Kg 200.000.000 APBK
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tersedianya Benih Ikan Berkualitas Pengembangan Bibit Ikan UnggulBBI Aih Selah dan BBI
Aih Sejuk100000 Ekor 200.000.000 DAU
Bantuan Saprokan pada Kelompok Tani Ikan Terlaksanya Bantuan Saprokan pada Kelompok Tani Ikan Bantuan Saprokan pada Kelompok Tani Ikan Gayo Lues 5 Kelompok 500.000.000 DAU
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Meningkatnya SDM perikanan Studi banding budidaya ikan jurung Luar Daerah 1 Kegiatan 200.000.000 DAU
Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tersedianya Benih Ikan Berkualitas Pengadaan Bibit Ikan Lele Gayo Lues 5 Kelompok 500.000.000 DAU
Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tersedianya Benih Ikan Berkualitas Pengadaan Pakan Ikan dan Bibit Ikan Nila Gayo Lues 5 Kelompok 500.000.000 DAU
Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tersedianya Benih Ikan Berkualitas Pengadaan Pakan Ikan dan Bibit Ikan Mas Gayo Lues 5 Kelompok 500.000.000 DAU
Pembangunan Kolam Percontohan Masyarakat Tersedianya Kolam Percontohan Dabun Gelang 5 Kelompok 1.000.000.000 DAU
Pembuatan Kolam Terpal Percontohan Tersedianya Kolam Terpal Masyarakat Gayo Lues 5 Kelompok 500.000.000 DAU
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bibit
Pembuatan BBI Lokal Tersedianya BBI Dabun Gelang 1 Unit 1.500.000.000 DAK
Perlengkapan BBI Aih Selah Terehapnya BBI Aih Selah Aih Selah 5 Kolam 200.000.000 DAK
Pembelian Pupuk dan Bahan Kimia Tersedianya Pupuk dan Bahan Kimia BBI Aih Selah 8 Ton 110.000.000 DAK
Bibit 300 straw, N2
1000 dosis vaksin, 5
Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Ikan Terjaganya Kesehatan dan Kwalitas Ikan Gayo Lues 6 Kecamata 180.000.000 DAK
Pelatihan Tenaga Teknis Hama dan Penyakit Ikan Tersedianya Tenaga Teknis Luar Daerah 3 Orang 43.450.000 DAU
Operasional Pos Penyuluh Perikanan Tersedianya Operasional Pos Penyuluh Perikanan Blangkejeren 1 Unit 50.000.000 DAU
Pelatihan Budidaya Ikan Lele Kolam Terpal Meningkatnya Kwalitas Ikan Lele Gayo Lues 44 Orang 75.000.000 DAU
Sosialisasi Pengolahan Sumber Daya Perikanan Meningkatnya Hasil Pemasaran Perikanan Gayo Lues 22 Orang 45.000.000 DAU
Bantuan Peralatan Pada Kelompok Pengolahan Atau Pemasaran Ikan Meningkatnya Hasil Pemasaran Perikanan Gayo Lues 5 Kelompok 375.000.000 DAK
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Pengawasan Penangkapan Perairan Umum Menjaga Kelasterarian Ikan Gayo Lues 11 Kecamata 66.000.000 DAK
Pelatihan Pengawas Perikanan Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Gayo Lues 22 Orang 90.000.000 DAU
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tersedianya Sapras BBIBBI Aih Sejuk dan Aih
Selah 250.000.000 DAK
Pendataan Potensi Perikanan Tersedianya Data Potensi Perikanan Gayo Lues 11 Kecamata 60.000.000 DAU
Pembangunan Kolam Air Deras Tersedianya Kolam Air Deras Gayo Lues 10 Unit 2.000.000.000 DAU
Pengujian Bahan Kimia Pada Produk Perikanan Tersedianya Produk Perikanan yang Sehat Gayo Lues 4 Tri wulan 35.000.000 DAU
Pelatihan PPNS Perikanan Tersedianya PPNS di Gayo Lues Luar Daerah 2 Orang 95.000.000 DAU
SKPK DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 9.189.000.120
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dishutbun 1 Tahun 5.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Dishutbun 12 Bulan 11.448.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan
dinas/ operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/OperasionalDishutbun 1 Tahun 97.520.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dishutbun 1 Tahun 267.332.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dishutbun 1 Tahun 73.460.120
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dishutbun 1 Tahun 44.520.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganDishutbun 1 Tahun 20.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Dishutbun 12 bulan 151.720.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Blangkejeren 1 Tahun 350.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor Tersedinya Gudang kantor Pembangunan Gedung Kantor Dishutbun 1 Unit 4.500.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Dishutbun 1 Tahun 10.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Dishutbun 60 Stel 27.000.000
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDMBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undanganBlangkejeren 1 Dokumen 55.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPK Dishutbun 1 Dokumen 8.000.000
Penyusunan Profil Dishutbun Tersedianya Profil Dishutbun Dishutbun 1 Dokumen 195.000.000
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terselenggarannya Monev kegiatan Dishutbun Dishutbun 1 Dokumen 98.000.000
Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Pining dan Dabun Gelang 100 Orang 400.000.000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Menurunnya intensitas kerusakan hutan dan lahan Gayo Lues 10 Kecamata 1.000.000.000
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Terkendalinya kerusakan Hutan dan Lahan Blangkejeren 1 Dokumen 150.000.000
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan
lahan
Berkurangnya lahan kritis di hulu DAS dan Meningkanya ekonomi
masyarakatDabun Gelang 100 Ha 652.000.000
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan
lahan
Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Hutan dan Lahan di Hulu
kawasan PLTMH
Putri Betung, Tripe Jaya,
Dabun Gelang dan
Pantan Cuaca
50 Ha 40.000.000
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pelatihan petani dan pelaku agribisnisMeningkatnya kapasitas Sumber Daya petani perkebunan yang
berwawasan Agribisnis
Terangun, Dabun Gelang,
Pantan Cuaca, Pining
dan Blangkejeren
200 Orang 45.000.000
Pelatihan petani dan pelaku agribisnisMeningkatnya Kapasitas Sumber Daya Petani, Serta meningkatnya
Produksi PerkebunanPining dan Putri Betung 60 Orang 150.000.000
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Pakan dan
Peralatan
Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat Tersedianya sarana dan prasarana Teknologi Perkebunan Tepat Guna 11 Kecamatan 1 Paket 95.000.000
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Tersedianya sarana Produksi Perkebunan 11 Kecamatan 1 Paket 50.000.000
Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Meningkatnya Produksi Kemiri Pengembangan tanaman Kemiri Rakyat Terangun 50 Ha 55.000.000
Pengembangan Benih Unggul Pertanian/Perkebunan Meningkatnya Produksi Kelapa Pengadaan bibit unggul perkebunan kelapa 11 Kecamatan 60 Ha 638.000.000
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Tersedianya sarana Produksi Perkebunan untuk komoditi kopi Pantan Cuaca 429,5 Ha 4.500.000.000
Pembangunan Gudang Sarana Produksi (Saprodi) Tersedianya Gudang Sarana Produksi Blangkejeren 1 Unit 1.231.875.000
SKPK DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 6.922.500.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Distamben 12 Bulan 30.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Distamben 1 Tahun 1.400.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Distamben 1 Tahun 90.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Distamben 1 Tahun 130.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Distamben 1 Tahun 140.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Distamben 1 Tahun 15.000.000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Distamben 1 Tahun 350.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Distamben 1 Tahun 20.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Distamben 12 bulan 240.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Distamben 12 Bulan 390.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Distamben 1 Tahun 200.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Distamben 1 Tahun 35.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Distamben 1 Unit 100.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Distamben 1 Tahun 100.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Distamben 50 Stel 65.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan SDM Aparatur Gayo Lues 1 Tahun 60.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPK Gayo Lues 1 Dokumen 15.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Gayo Lues 1 Dokumen 15.000.000
Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Bahan Galian
C
Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Bahan Galian C sesuai
prosedur hukumGayo Lues 1 Tahun 50.000.000
Pengawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi sesuai Gayo Lues 1 Tahun 40.000.000
Penyuluhan tentang Mitigasi Bencana Alam Geologi Bagi Siswa SMAPeningkatan Pengetahunan tentang Mitigasi Bencana Alam Geologi
Bagi Siswa SMAGayo Lues 1 Tahun 60.000.000
Rapat-rapat Koordinasi Wil. Pertambangan Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Wil. Pertambangan Gayo Lues 1 Tahun 180.000.000
Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian CTerlaksananya sosialisasi regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan
Bahan Galian CGayo Lues 1 Tahun 60.000.000
Pengadaan Peralatan Pemotong Batuan Mineral Tersedianya Alat Pemotong Batuan Mineral Gayo Lues 1 Tahun 200.000.000
Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi
Merusak Lingkungan
Pemetaan Wil. Pertambangan dalam kawasan penduduk Tertatanya Wil. Pertambangan dalam kawasan penduduk Gayo Lues 1 Tahun 70.000.000
Inventarisasi bahan galian batuan Data Inventarisasi bahan galian batuan Gayo Lues 1 Tahun 60.000.000
Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Perawatan, Penambahan dan Pembayaran Rekening Lampu Jalan UmumTerlaksananya Perawatan, Penambahan dan Pembayaran Rekening
Lampu Jalan UmumGayo Lues 1 Tahun 1.450.000.000
Sosialisasi Hemat Energi Prilaku Hemat Energi Gayo Lues 1 Tahun 50.000.000
Pembinaan bagi Pengelolaan PLTMH/PLTS dan OMS Peningkatan SDM Penglola PLTMH/PLTS dan OMS Gayo Lues 1 Tahun 80.000.000
Pemasangan Listrik ke Perumahan Dhuafa Ratio Elektrifikasi desa belum berlistrik Gayo Lues 1 Tahun 100.000.000
Pemeliharan LPJU secara berkala di Kab. Gayo Lues LPJU berfungi secara optimal Gayo Lues 1 Tahun 100.000.000
Pemasangan LPJU Bertambahnya LPJU terpasang Pemasangan LPJU Kecamatan Terangun Terangun 75 Titik 187.500.000
Pemasangan LPJU Bertambahnya LPJU terpasang Pemasangan LPJU Kecamatan Rikit Gaib Rikit Gaib 50 Titik 125.000.000
Pemasangan LPJU Bertambahnya LPJU terpasang Pemasangan LPJU Kecamatan Pantan Cuaca Pantan Cuaca 20 Titik 50.000.000
Pemasangan LPJU Bertambahnya LPJU terpasang Pemasangan LPJU Kecamatan Tripe Jaya Tripe Jaya 50 Titik 125.000.000
Pemasangan LPJU Bertambahnya LPJU terpasang Pemasangan LPJU Kecamatan Kecamatan Blangpegayon Blangpegayon 65 Titik 175.000.000
Pemasangan LPJU Bertambahnya LPJU terpasang Pemasangan LPJU Kecamatan Kecamatan Blangjerango Blangjerango 30 Titik 75.000.000
Pemasangan LPJU Bertambahnya LPJU terpasang Pemasangan LPJU Kecamatan Kutapanjang Kutapanjang 50 Titik 125.000.000
Pemasangan LPJU Bertambahnya LPJU terpasang Pemasangan LPJU Kecamatan Kecamatan Dabun Gelang Dabun Gelang 13 Titik 40.000.000
Pemasangan LPJU Bertambahnya LPJU terpasang Pemasangan LPJU Kecamatan Pining Pining 50 Titik 125.000.000
SKPK DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 8.801.543.500
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Disparekraf 12 Bulan 30.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan dan serta terbayarkan pajak kenderaan
dinas/ operasionalDisparekraf 1 Tahun 32.500.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Disparekraf 1 Tahun 86.400.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Disparekraf 1 Tahun 42.105.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Disparekraf 1 Tahun 4.550.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Disparekraf 1 Tahun 22.202.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Disparekraf 1 Tahun 8.920.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Disparekraf 1 Tahun 13.477.000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Disparekraf 1 Tahun 89.500.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur Disparekraf 12 bulan 59.389.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Disparekraf 1 Tahun 150.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Disparekraf 2 unit 80.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Rutin/berkala gedung Kantor Disparekraf 1 Tahun 15.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Pengadaan Kamera DLSR dan Video serta Helicam Disparekraf 3 Unit 175.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Disparekraf 25 Stel 45.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPK Disparekraf 1 Dokumen 7.500.000
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Pariwisata Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Gayo LuesPromosi dan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Gayo
Lues/penyebaran brosurLuar Daerah 1000 Eksemplar 250.000.000
Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri Terpilihnya duta wisata Kabupaten Gayo LuesPelaksanaan Promosi Pariwisata Gayo Lues Melalui
Pemilihan Duta WisataDalam & Luar Daerah 2
Orang duta
wisata 250.000.000
Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri Terlaksananya pameran wisataPelaksanaan Promosi Pariwisata Gayo Lues Melalui
Pameran baik Skala Nasional dan RegionalDalam & Luar Daerah 2 Kegiatan 500.000.000
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Gayo LuesPemasangan Promosi profil pariwisata Gayo Lues di Media
TV NasionalGayo Lues 1 Kegiatan 500.000.000
Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Meningkatnya SDM pelaku wisata Kabupaten Gayo LuesPeningkatan SDM pelaku wisata melalui Pelatihan
Pemandu Wisata Gayo Lues Gayo Lues 1 Kegiatan 100.000.000
Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri Terpeliharanya adat dan budaya asli Gayo Lues Seminar Adat dan Budaya Gayo Lues Gayo Lues 1 Kegiatan 100.000.000
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Terpeliharanya objek wisata Pemeliharaan Objek Pariwisata Kab. Gayo Lues Gayo Lues 4 Lokasi 150.000.000
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tersedianya pagar pembatas dan gapuraPembuatan pagar pembatas dan gapura tempat
pengambilan tiket Kolam BiruTripe Jaya 2 unit 250.000.000
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tersedianya pondok wisata Pembuatan pondok wisata, ruang ganti dan toilet Kolam
BiruTripe Jaya 2 unit 300.000.000
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tersedianya Musholla Pembangunan mushala kolam biru Tripe Jaya 1 unit 150.000.000
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tersedianya air bersih di objek wisata Pemasangan saluran air bersih ke kolam renang Kedah Blangjerango 100 m 75.000.000
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tersedianya ruang ganti di objek wisata Pembuatan ruang ganti dan pondok wisata Kedah Blangjerango 2 unit 250.000.000
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tersedianya informasi pariwisata Pemasangan pamflet informasi pariwisata Gayo Lues 12 Unit 300.000.000
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tersedianya rest area Pembangunan Rest Area Wisata Blangkejeren 1 Unit 1.500.000.000
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Tersedianya informasi pariwisataPengembangan Data lokasi Arung Jeram (Survey Arung
Jeram)Pining 1 Dokumen 250.000.000
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Gayo Lues Kejuaraan Arung Jeram Gayo Lues 1 Turnamen 1.200.000.000
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Tersedianya master plan dan DEDPenyusunan Master Plan dan DED Kawasan Wisata
Kabupaten Gayo LuesGayo Lues 1 Dokumen 500.000.000
Program Pengembangan Kemitraan
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Meningkatnya SDM pelaku wisata Kabupaten Gayo LuesPengiriman Pelaku Wisata Gayo Lues untuk mengikuti
Peningkatan SDMLuar Daerah 2 Orang 65.000.000
Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan
budayaTersedianya forum pelaku usaha ekonomi kreatif
Pembentukan forum komunikasi antar pelaku usaha
pariwisata dan ekonomi kreatif Gayo Lues 30 Orang 50.000.000
Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Tersedianya informasi pariwisata Pendataan lembaga-lembaga ekonomi kreatif Gayo Lues 11 Kecamata 50.000.000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Terpeliharanya adat dan budaya asli Gayo LuesPenyelenggaraan festival seni tradisional dalam rangka
memelihara seni dan budaya masyarakat Gayo LuesGayo Lues 1 Kegiatan 250.000.000
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terpeliharanya adat dan budaya asli Gayo Lues Penyelenggaraan Festival musik etnis Gayo Lues 1 Kegiatan 200.000.000
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terpeliharanya adat dan budaya asli Gayo Lues Penyelenggaraan Lomba cipta lagu Mars Gayo Lues Gayo Lues 1 Kegiatan 200.000.000
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Meningkatnya SDM pelaku usaha ekonomi kreatifMelakukan studi banding ke daerah lain yang memiliki
usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang sudah lebih Bandung 1 Kegiatan 300.000.000
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Meningkatnya SDM pelaku usaha ekonomi kreatifMemberikan pelatihan terhadap masyarakat guna
meningkatkan usaha ekonomi kreatifGayo Lues 55 Orang 200.000.000
LAMPIRAN 2
SUMBER DANA : OTSUS DAN TDBH MIGAS
1 2 3 4 5 6 7 8
1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 39.618.496.328
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Metode
Pembelajaran pada PAUD
160 Guru PAUD layanan TK, KB, TPA dan
SPS273.944.600
Gebyar PAUD 320 Siswa PAUD Layanan TK dan KB 275.642.000
Pelatihan Pengelolaan PAUD 80 Ketua, Sekretaris dan Bendahara PAUD
136.361.200
Pembangunan 2 RKB TK Kutapanjang 2 RKB 550.000.000
Penataan Halaman Kantor TK Kutapanjang 1200 M2 500.000.000
Pembangunan 2 RKB TK Sentang 2 RKB 550.000.000
Pengadaan Alat Eduakatif (APE) Luar PAUD 20 PAUD 500.000.000
Pengadaan Alat Eduakatif (APE) Dalam PAUD 20 PAUD 377.220.836
Pegadaan Meublair PAUD 20 PAUD 198.000.000
Pembangunan 2 RKB TK Marpunge 2 RKB 550.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Pendidikan Anak Usia Dini
Otsus/Migas 201720.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Pendidikan Anak Usia Dini 10.000.000
LOMBA OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) TK. SMP
Tersedianya 14 Orang Siswa yang akan
menjadi perwakilan Kabupaten di tingkat
Provinsi Aceh
106.058.000
LOMBA OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN)
TK. SMP
Tersedianya 26 orang siswa yang akan
menjadi duta perwakilan Kabupaten di Tk.
Provinsi Aceh
221.408.140
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2014
NoProgram
RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
2016Catatan
PentingTarget Capaian kinerjaKebutuhan Dana/pagu
indikatif
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
LOMBA FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N)
TK. SMP
Tersedianya 18 orang siswa yang akan
menjadi duta perwakilan Kabupaten di Tk.
Provinsi Aceh
348.151.000
LOMBA PENULISAN ILMIAH RENAJA (LPIR) TK SMP Tersedianya 29 Karya Ilmiah yang akan di
kirim ke Tingkat Nasional 174.563.000
PELATIHAN JURNALISTIK BAGI SISWA SMP 84 Siswa/i perwakilan sekolah di Kabupaten
Gayo Lues 64.233.000
LOMBA CERDAS CERMAT SMP Tersedianya 14 siswa yang berprestasi
dalam lomba cerdas cermat 121.320.000
LOMBA PIDATO BAHASA INGGRIS SMP Tersedianya 4 orang siswa yang berprestasi
dalam bidang berpidato dalam bahasa inggris
56.566.000
PELATIHAN PENGEMBANGAN MAPEL PRAKARYA BAGI
GURU SMP
Tersedianya 40 orang guru yang akan
mengembangkan prakarya di sekolah masing-
masing
81.511.000
WORKSHOP TENAGA TTK BANSOS BAGI SISWA Tersedianya 200 orang tenaga TTK di
satuan pendidikan yang lebih profesional
157.738.000
LOMBA SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT SMP
Tersedianya 4 sekolah terbaik di bidang
lingkungan hidup yang akan di ikutkan di
ajang lomba sekolah adiwiyata di tingkat
provinsi maupun nasional
209.378.000
OSN SD
Tersedianya 60 siswa di Kabupaten Gayo
Lues yang dapat meningkatnya cara belajar
siswa
252.150.000 TDBH Migas
LOMBA KREATIVITAS ANAK SD (MELUKIS)
Tersedianya 82 siswa di Kabupaten Gayo
Lues yang dapat meningkatnya cara belajar
siswa
200.000.000 TDBH Migas
LOMBA CERDAS CERMAT SD
Tersedianya 18 siswa di Kabupaten Gayo
Lues yang dapat meningkatnya cara belajar
siswa
160.000.000
PELATIHAN PENGGUNAAN KIT IPA SD 96 Guru SD/MI 280.000.000
PELATIHAN PENGGUNAAN KIT MATEMATIKA SD 96 Guru SD/MI 280.000.000
PELATIHAN PENDALAMAN MATERI BAHASA INDONESIA
SD 96 Guru SD/MI 280.000.000
O2SN SD 60 Siswa Perwakilan dari UPTD se-
kabupaten Gayo Lues 200.996.000
FLS2N SD 18 Siswa Perwakilan dari UPTD Se-
Kabupaten Gayo Lues 250.000.000
Pengadaan Meubelair Siswa SD 1000 Set 985.000.000
Pengadaan Meubelair Kantor Guru SD 1 Paket 657.000.000
Pembangunan MCK dan Sanitasi SDN 4 Blang jerango 1 Paket 150.000.000
Pembangunan Lab.IPA SMPN 4 Blangkejeren 1 Unit 450.000.000
Pembangunan MCK dan Sanitasi SMPN 2 Blangkejeren 1 Paket 150.000.000
Pembangunan MCK dan Sanitasi SDN 9 Blangkejeren 1 Paket 150.000.000
Pembangunan MCK dan Sanitasi SDN 11 Blangkejeren 1 Paket 150.000.000
Pembangunan MCK dan Sanitasi SDN 1 Blangkejeren 1 Paket 150.000.000
Pembangunan Pagar SMP Satu Atap Blangkejeren 240 M 432.000.000
Pembangunan MCK dan Sanitasi SDN 4 Blangkejeren 1 Unit 150.000.000
Pembangunan Pagar SDN 4 Blangkejeren 200 M 360.000.000
Pembangunan Mess Guru SDN 3 Terangun 1 Unit 350.000.000
Pembangunan Mess Guru SMPN 4 Terangun 1 Unit 350.000.000
Pembangunan Mess Guru SDN 10 Terangun 1 Unit 350.000.000
Pembangunan Kantor Guru SDN 6 Terangun 1 Unit 550.000.000
Pembangunan MCK dan Sanitasi SMPN 4 Terangun 1 Unit 150.000.000
Pembangunan MCK dan Sanitasi SDN 10 Terangun 1 Unit 150.000.000
Pembangunan MCK dan Sanitasi SDN 1 Terangun 1 Unit 150.000.000
Pembangunan Pagar SDN 2 Terangun 180 M 324.000.000
Pembangunan Pagar SDN 1 Terangun 325 M 585.000.000
Pembangunan Pagar SMPN 2 Terangun (Tahap II) 290 M 522.000.000
Pembangunan Pagar SMPN 2 Tripe Jaya (Tahap II) 200 M 360.000.000
Pembangunan Mess Guru SMPN 2 Tripe Jaya 1 Unit 350.000.000
Pembangunan Kantor Guru SMPN 1 Tripe Jaya 1 Unit 550.000.000
Pembangunan Mess Guru SDN 6 Dabun Gelang 1 Unit 350.000.000
Pembangunan MCK dan Sanitasi SDN 7 Dabun Gelang 1 Unit 150.000.000
Pembangunan Mushalla SMPN 1 Dabun Gelang 1 Unit 350.000.000
Pembangunan MCK dan Sanitasi SDN 1 Dabun Gelang 1 Unit 150.000.000
Pembangunan MCK dan Sanitasi SMPN 1 Dabun Gelang 1 Unit
150.000.000
Pembangunan Kantor Guru SDN 3 Rikit Gaib 1 Unit 550.000.000
Pembangunan MCK dan Sanitasi SDN 2 Blang Pegayon 1 Unit 150.000.000
Penataan Halaman Kantor SDN 2 Pining 1500 M2 300.000.000
Pembangunan Mess SDN 1 Pining 1 Unit 320.000.000
Pengadaan Teralis Ruang Kantor dan Ruang Laboratorium
SMP 25 Sekolah 1.000.000.000
Rehabilitasi Mess Guru SDN 2 Terangun, Mess Guru SDN 4
Tripe Jaya, Mess Guru SMPN 1 Tripe Jaya, Mess Guru SMPN
3 Terangun dan Kantor Guru SDN 4 Tripe Jaya 4 Sekolah
50.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Pendidikan Dasar Otsus/Migas 2017 350.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Pendidikan Dasar 330.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMA 27 Siswa 225.500.000
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMA 24 Siswa
285.750.000
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMA 24 Siswa
225.000.000
Lomba Penelitian Siswa SMA sederajat 78 Naskah Penelitian 185.000.000
Pelatihan Kepemimpinan OSIS SMA sederajat 80 Peserta 150.000.000
Liga Pelajar Indonesia (LPI) SMA 16 Tim (Sekolah) 567.745.000
Sosialisasi Generasi Tanpa Narkoba SMP/SMA Sederajat 7868 Siswa
393.400.000
Workshop Manajemen Kurikulum SMA/SMK/MA 17 Guru 65.000.000
Workshop Manajemen Kesiswaan SMA/SMK/MA 17 Guru 65.000.000
Workshop Mata Pelajaran Prakarya SMA/SMK 48 Guru 143.000.000
Cerdas Cermat SMA sederajat 16 Sekolah 75.000.000
Jambore Daerah 650 Siswa 585.000.000
Apresiasi Prestasi Siswa 50 Siswa 175.000.000
Supervisi dan pendampingan Kurikulum 2013 16 Sekolah 265.000.000
Lomba Debat Bahasa 130 siswa 235.750.000
Karnaval Pendidikan 52 Sekolah 130.000.000
Pengayaan SMA Sederajat 1143 Siswa/i SMA sederajat 863.409.696
Try Out SMA Sederajat 1143 Siswa/i SMA sederajat 1.000.000.000
Pengayaan SMP Sederajat 3195 Siswa SMP Sederajat 800.000.000
Lomba Kompetensi Siswa SMK 14 siswa/i 153.804.488
Kegiatan Pelatihan Perpustakaan Sekolah berbasis komputer 30 org SMP/SMA Sederajat
44.000.000
Kegiatan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah 20 Pengawas 64.067.600
Pengadaan Meubelair Kantor Guru, Ruang Makan, Aula SMAN
Seribu Bukit dan Meubelair Siswa SMA/SMK Gayo Lues 15 Sekolah
1.169.170.203
Pembangunan Mess Guru SMAN 1 Terangun 1 Unit 350.000.000
Pembangunan Kantor Guru SMAN 1 Tripe Jaya 1 Unit 550.000.000
Pembangunan 1 RKB SMAN 1 Tripe Jaya ( Lanjutan ) 1 RKB 150.000.000
Pembangunan MCK SMKN 1 Gayo Lues 1 Unit 170.000.000
Pembangunan Pagar SMAN 1 Tripe Jaya 80 M 144.000.000
Gedung Aula Serbaguna SMAN Seribu Bukit 1 Unit 1.000.000.000
Gedung Aula Serbaguna SMAN 1 Pantan Cuaca 1 Unit 600.000.000
Biaya Perencanaan Teknis Pendidikan Menengah Otsus/Migas
201785.000.000
Biaya Pengawasan Teknis Pendidikan Menengah 70.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
Peningkatan Mutu Pengelola PKBM 48 orang pengelolaan PKBM 76.792.965
Pelatihan Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket B Setara SMP 160 tutor dari 6 bidag study Tutor Paket B
339.823.500
Pelatihan Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA 160 tutor dari 6 bidag study Tutor Paket C
379.573.000
Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan Fungsional 80 orang tutor KF 120.543.500
Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Metode
Pembelajaran pada PAUD 160 orang guru PAUD 273.944.600
Lawatan Sejarah Daerah 65 siswa SMA/SMK 143.230.000
Lomba Kesenian Tradisi Gayo Tingkat SMA 496 siswa SMA/SMK 346.141.000
Cerdas Cermat Warga Belajar Paket B dan Paket C 20 grup cerdas cermat paket B dan C 138.850.000
Penuntasan Buta Aksara 200 warga belajar keaksaraan fungsional
261.760.000
Pembinaan dan Evaluasi sanggar di sekolah 10 sanggar seni di sekolah 195.000.000
Penggandaan Buku Didong Gayo 2500 Buku 150.000.000
Pendataan Kebutaaksaraan 145 Desa 100.000.000
PELATIHAN GURU KELAS SD 270 Orang 400.000.000
PELATIHAN GURU MATAPELAJARAN IPA SMP 60 Orang 130.000.000
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PELATIHAN GURU MATAPELAJARAN IPS SMP 60 Orang 130.000.000
PELATIHAN GURU MATEMATIKA SMP 60 Orang 130.000.000
PELATIHAN GURU MATEMATIKA SMA DAN SMK 30 Orang 110.000.000
PELATIHAN GURU FISIKA SMA DAN SMK 30 Orang 110.000.000
PELATIHAN GURU BILOGI SMA DAN SMK 25 Orang 100.000.000
PELATIHAN GURU IPS SMA DAN SMK 50 Orang 160.000.000
OLIMPIADE SAINS NASIONAL GURU MATEMATIKA SMP 30 Orang
130.000.000
OLIMPIADE SAINS NASIONAL GURU MATEMATIKA SMA
DAN SMK 45 Orang 135.000.000
OLIMPIADE SAINS NASIONAL GURU KELAS SD 35 Orang 130.000.000
OLIMPIADE SAINS NASIONAL GURU KIMIA SMA DAN SMK 20 Orang
100.000.000
OLIMPIADE SAINS NASIONAL GURU FISIKA SMA DAN SMK 20 Orang
100.000.000
OLIMPIADE SAINS NASIONAL GURU BIOLOGI SMA DAN
SMK 19 Orang 90.000.000
PELATIHAN PENILAIAN ANGKA KREDIT GURU 200 Orang 170.000.000
SELEKSI KEPALA SEKOLAH, GURU DAN PENGAWAS
BERPRESTASI 12 Orang 150.000.000
PELATIHAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN SD, SMP dan
SMA, SMK 250 Orang 200.000.000
MGMP GURU SMP 11 Kelompok Mata Pelajaran SMP 400.000.000
MGMP GURU SMA 24 Kelompok Mata Pelajaran SMA 600.000.000
PELATIHAN PENILAIAN KINERJA GURU, KEPALA DAN
PENGAWAS SEKOLAH 120 Orang 200.000.000
LOMBA KARYA ILMIAH GURU TINGKAT KABUPATEN 60 Orang 150.000.000
PELATIHAN CALON PENGAWAS SEKOLAH 45 Orang 350.000.000
PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLA LAB IPA TINGKAT
SMP dan SMA SEDERAJAT 50 Orang 130.000.000
PELATIHAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS TINGKAT SD,
SMP, SMA dan SMK 280 Orang 300.000.000
SELEKSI CALON KEPLA SEKOLAH SMP dan SMA, SMK 50 Orang
250.000.000
PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH TINGKAT SMP,SMA
DAN SMK 30 Orang 300.000.000
PELATIHAN GURU PAI SD Tersedianya 60 Guru PAI 93.000.000
PELATIHAN GURU PENJASKES SD Tersedianya 82 Guru Olah Raga 200.000.000
Lomba Sekolah Sehat 132 Sekolah 150.000.000
Bimtek Kepala Tata Usaha SMP/SMA/SMK dan UPTD 47 Orang Kepala Tata Usaha
SMP/SMA/SMK dan UPTD 150.000.000
Publikasi dan Sosialisasi Informasi Pendidikan 50 Baliho 50.000.000
Pelatihan Manajemen Bendahara Sekolah 160 orang Bendahara 200.000.000
2 6.150.000.000
Lanjutan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) 1 paket 3.050.000.000
Pembangunan Turap dan Parit Lingkar Pacuan Kuda Buntul
Nege 1.500 M 1.550.000.000
Pembangunan Tribun Pacuan Kuda Buntul Nege Tahap 3 1.485
M 1.550.000.000
3 12.532.721.814
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
Pengadaan Vaksin Meningitis, Rabies dan Influenza 1 paket 200.000.000
Penjaringan Penderita Penyakit TBC 1 paket 100.000.000
Pelatihan pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC
untuk petugas TB Puskesmas 1paket 80.000.000
Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC
untuk masyarakat 1paket 70.000.000
Penjaringan Penderita Penyakit Kusta 1 paket 100.000.000
Pelatihan pencegahan dan penanggulangan penyakit Kusta
untuk petugas Puskesmas 1paket 60.000.000
Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit Kusta
untuk masyarakat 1paket 70.000.000
Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Menular (HIV/AIDS) 1paket 120.000.000
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pengadaan alat pemeriksaan kualitas air 1 paket 300.000.000
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Pembangunan Prasarana Olahraga
DINAS KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1 paket 102.523.350
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
Pembangunan Pagar Puskesmas Perawatan Kutapanjang60
mtr 108.000.000
Pengawasan Pembangunan Pagar Puskesmas Perawatan
Kutapanjang 1paket 5.400.000
Pembangunan poskesdes desa Lesten 1 paket 500.000.000
Pengawasan Pembangunan poskesdes desa Lesten 1 paket 15.000.000
Pembangunan Penahan Tebing Puskesmas Pintu Rime 1 paket 78.400.000
Pengawasan Pembangunan Penahan Tebing Puskesmas Pintu
Rime 1paket 2.300.000
Pembangunan Pagar Puskesmas Perawatan Pining 294 mtr 544.455.000
Pengawasan Pembangunan Pagar Puskesmas Perawatan
Pining 1paket 16.333.650
Rehabilitasi Poskesdes Desa Gantung Geluni 1 paket 130.000.000
Pengawasan Rehabilitasi Poskesdes Desa Gantung Geluni1
paket 6.500.000
Rehabilitasi Pustu Desa Kendawi 1 paket 70.000.000
Pengawasan Rehabilitasi Pustu Desa Kendawi 1 paket 2.100.000
Rehabilitasi Pustu Desa Gajah 1 paket 100.000.000
Pengawasan Rehabilitasi Pustu Desa Gajah 1 paket 5.000.000
Rehabilitasi Puskesmas Blangjerango 1 paket 180.000.000
Pengawasan Rehabilitasi Puskesmas Blangjerango 1 paket 9.000.000
Pembangunan pagar Puskesmas Rikit Gaib 73 mtr 123.000.000
Pengawasan pembangunan pagar Puskesmas Rikit Gaib1
paket 3.690.000
Pembangunan Pagar Poskesdes Tetingi 72 mtr 133.200.000
Pengawasan Pembangunan Pagar Poskesdes Tetingi 1 paket 6.660.000
Pembangunan Pagar Poskesdes Desa Tripe Jaya 62 mtr 114.330.000
Pengawasan Pembangunan Pembangunan Pagar Poskesdes
Desa Tripe Jaya 1paket 5.716.500
Pembangunan Pagar Poskesdes Desa Setul 70 mtr 129.500.000
Pengawasan Pembangunan Pagar Poskesdes Desa Setul1
paket 6.475.000
Rehabilitasi Rumah Dinas dr/drg dan Paramedis Puskesmas
Pintu Rime 2unit 160.000.000
Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas dr/drg dan Paramedis
Puskesmas Pintu Rime 1paket 8.000.000
Rehabilitasi Rumah Dinas dr/drg dan Paramedis Puskesmas
Perawatan Pining 6unit 420.000.000
Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas dr/drg dan Paramedis
Puskesmas Perawatan Pining 1paket 21.000.000
Pengadaan Mobiler Rumah Dinas dr Puskesmas 1 paket 853.310.000
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaan Obat Kesehatan 1 paket 1.000.000.000
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
anak
Pembinaan Berkala Kelas ibu 300 org 92.878.000
Pelatihan Asuhan Persalinan Normal ( APN) 30 org 399.100.000
Kualifikasi asuhan persalinan normal (APN) 30 org 295.495.000
Penyuluhan mitra bidan desa dalam pertolongan persalinan50
org 200.000.000
ANC terpadu 166 org 202.000.000
Program Pelayanan Peningkatan Kesehatan Anak Balita
Pembentukan Kelas Ibu Balita 444 org 543.096.200
Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis
Masyarakat 276org 342.771.800
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pembinaan Guru UKS dan Petugas Puskesmas Tentang UKS110
org 193.425.500
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Pengadaan Makanan Tambahan balita 9489 org 701.000.500
Penyegaran Kader Posyandu 288 org 236.470.464
Pelatihan PSG Bagi Petugas Gizi Puskesmas dan Bidan Desa
Sekabupaten Gayo Lues 156org 198.983.450
Konseling Ibu dengan Balita Gizi Kurang dan Buruk 150 org 90.585.000
Pelatihan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) 156 org 162.022.400
Pengadaan makanan Tambahan pada ibu hamil dan menyusui1.987
org 505.000.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Pembuatan jamban keluarga 241 unit 2.410.000.000
4 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) 7.276.000.000
Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS Paru-paru/ RS Mata
Pembangunan selasar 115 meter 500.000.000
Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Rumah Sakit 1 paket 1.800.000.000
Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Ruang ICU 1 paket 1.000.000.000
Pengadaan Alat Elektrikal Rumah Sakit 1 paket 750.000.000
Pengadaan Audio Visual Rumah Sakit 1 paket 200.000.000
Pengadaan Gordyn Rumah Sakit 1 paket 200.000.000
Pengadaan Kamera CCTV Rumah Sakit 1 paket 200.000.000
Pengadaan Pendingin Ruangan Rumah Sakit 1 paket 200.000.000
Pengadaan Moubiler Ruang IGD 1 paket 350.000.000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Dapur Gizi Rumah
Sakit 1paket 450.000.000
Pengadaan Moubiler Ruang Rawat Inap 1 paket 800.000.000
Pengadaan moubiler Rumah Sakit 1 paket 200.000.000
Program Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kursus-kursus singkat Perawat Mahir 1 paket 226.000.000
Pelatihan BTCLS / PPGD 1 paket 200.000.000
Pelatihan APN 1 paket 200.000.000
5 DINAS PEKERJAAN UMUM 82.397.240.509
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kegiatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan
Peningkatan Jalan Badak - RSUD 2 Jalur (Tahap III) 1 Paket 1.000.000.000
Peningkatan Jalan Agusen - Lapter (Tahap IV) 3.000 Meter 5.000.000.000
Peningkatan Jalan Sangir - Badak Uken (Tahap III) 2.000 Meter 3.000.000.000
Peningkatan Jalan Porang - Anak Reje (Tahap II) 1.000 Meter 2.000.000.000
Peningkatan Jalan Gumpang Pekan - Putri Betung 2.500 Meter 3.000.000.000
Peningkatan Jalan Rerebe - Paya Kumer (Tahap IV) 1.800 Meter 2.000.000.000
Peningkatan Jalan Beranang - Cike 1.800 Meter 2.000.000.000
Peningkatan Jalan Kendawi - Uning Tenesok (Tahap II) 600 Meter 1.500.000.000
Peningkatan Jalan Pasir -Roneng - Rerebe 2.500 Meter 3.850.000.000
Peningkatan Jalan Sp. Kedah - Pangwa - Kong Bur 1.900 Meter 2.850.000.000
Peningkatan Jalan Sp. Tingkem - Akul 2.000 Meter 2.940.000.000
Peningkatan Jalan Godang -Suri 1.500 Meter 1.800.000.000
Peningkatan Jalan Sp. Lempuh - Aih Ruyuh 1.700 Meter 2.000.000.000
Pengawasan Pembangunan Jalan 1 Keg. 800.000.000
Kegiatan Pembangunan Jembatan
Pembangunan Jembatan Aih Siyak-yak Agusen - Lapter 20 Meter 4.500.000.000
Pembangunan Jembatan kedah - Tingkem 3 Unit 5.000.000.000
Pembangunan Jembatan Kuning 12 Meter 2.500.000.000
Pembangunan Jembatan Ekan 1 Unit 6.130.240.509
Pengawasan Pembangunan Jembatan 1 Keg. 360.000.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi IKK Kutapanjang
(Tahap II) 3.000 m 1.600.000.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi IKK Terangon
(Tahap II) 3.000 m 1.300.000.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi PDAM Tirta Sejuk 2.500
m 1.700.000.000
Pengadaan, Pemasangan Pipa dan Bangunan Pelengkap
Distribusi Air Bersih RSUD Gayo Lues 2.500 m 2.500.000.000
Pengadaan Meteran Air Minum PDAM Tirta Sejuk 1.300 unit 500.000.000
Pengadaan truk tinja 1 unit 650.000.000
Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum 1
Kegiatan 195.000.000
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
dan Jalan Lingkungan
Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase
Pembangunan Drainase Kota Blangkejeren (Tahap II) 2.500 Paket 2.300.000.000
Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase 1
Kegiatan 75.000.000
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Gedung
Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa Gayo Lues di
Takengon (Tahap II) 1 unit 1.200.000.000
Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa Gayo Lues di Kota
Medan (Tahap III) 1 unit 2.200.000.000
Penataan Halaman dan Parkir Gedung Serbaguna Seribu Bukit 1
unit 3.000.000.000
Pengawasan Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur 1
Kegiatan 192.000.000
Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan Pembangunan Rumah sehat Sederhana
Pembangunan Rumah Layak Huni 100 Unit 8.500.000.000
Pengawasan Pembangunan Rumah Sehat Sederhana 1
Kegiatan 255.000.000
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saman Centre 26.000 M² 4.000.000.000
6 DINAS PENGAIRAN 12.650.000.000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya12.650.000.000
Kegiatan Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah
dibangun
Peningkatan jaringan irigasi DI Pantan Lues 1 unit 2.000.000.000
Pembangunan Bendung DI Truil 1 unit 2.857.000.000
Rehabilitasi Bendung DI Aih Lebah 1 unit 2.000.000.000
Pembangunan Bendung DI Lung 1 unit 3.000.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cempa 1 unit 2.500.000.000
Pengawasan Kegiatan Otsus 2016 1 paket 293.000.000
7 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 Paket
Program Pengembangan data dan informasi 500000000
Pengadaan sarana dan prasarana Lab GIS 1 Paket 500000000
8 BAPELUH
500.000.000
Pelatihan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 150 orang 500.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN
9 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI 515.000.000
Bidang Urusan Perhubungan 515.000.000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Kegiatan Pembangunan prasarana perhubungan udara
Pembangunan jaringan Air Bersih Bandar Udara
Senubung/Gayo Lues 1 Pkt 500.000.000
Pengawasan Pembangunan jaringan Air Bersih Bandar Udara
Senubung/Gayo Lues 1 Pkt 15.000.000
10 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.408.000.000
Pembangunan penataan sarana dan prasarana BLK 1 paket 900.000.000
pengawasan prasarana BLK 2 paket 18.000.000
Pengadaan peralatan dan perlengkapan BLK 3 paket 440.000.000
Pelatihan perbekalan 4 paket 300.000.000
Pelatihan tenaga kerja bangunan dan pertukangan 5 paket 500.000.000
Pelatihan tenaga kerja pengolahan makanan jajanan 6 paket 250.000.000
11 4.615.000.000
Pengadaan Alat Pengolahan Batu Mulia 15 unit 375.000.000
Pengadaan Mesing Press, Pemotong dan Pengering Keripik
Pisang 10 unit240.000.000
Program Peningkatan Sarana Perdagangan
Pentaan Losd Area Pasar Gumpang (drainase,lapangan parkir)1 Paket
1.000.000.000
Penataan Area Pasar Rikit Gaib 1 unit 1.000.000.000
Pembangunan Losd Pasar Terangun 1 unit 2.000.000.000
12 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 4.369.100.000
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan 1unit 600.000.000
Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Terpadu
Kabupaten Gayo Lues Tahap II 1Paket 200.000.000
Pengadaan mebeleur perpustakaan daerah terpadu Kab. Gayo
Lues 1Paket 600.000.000
Pengadaan Komputer Perangkat Otomasi Perpustakaan
Daerah Terpadu Kab Gayo Lues 1Paket 600.000.000
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Pengadaan dan pengolahan buku perpustakaan daerah terpadu
Kab Gayo Lues
Pengadaan audiovisual untuk kebutuhan pengunjung
perpustakaan 20Ha 119.100.000
Pembangunan 4 Unit Gedung perpustakaan Kampung Kab.
Gayoo Lues 400Ha 2.000.000.000
Pemb.Sarana Taman Bacaan Masyarakat 1 Unit 250.000.000
13 5.100.000.000
Pengadaan sarana produksi jagung hibrida 300 ha 1.800.000.000
Pengadaan Benih Padi Sawah 500 ha 750.000.000
Pengembangan Tanaman Kentang 10 ha 750.000.000
Pengembangan Tanaman Cabai 50 ha 350.000.000
13
Pengadaan Stok Pestisida 11 kec 300.000.000
300.000.000
Pengadaan Obat dan Vaksin Ternak 1,00 paket 500.000.000
Pelatihan tenaga laboratorium ternak 1,00 paket 200.000.000
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular
ternak 1keg 150.000.000
14 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
3.325.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna komoditi serewangi 1paket 1.800.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Komoditi Nilam 1paket 215.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Komoditi Kopi 1paket 880.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Komoditi Kakao 1paket 430.000.000
15 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 24.400.000.000
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi 24.600.000.000
Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan
Pembangunan PLTM KlaNengar Tahap II 1 Unit 7.500.000.000
PengawasanPembangunan PLTM KlaNengar Tahap II 1 Paket 225.000.000
Pembangunan PLTMH Kab. Gayo Lues Tahap I 1 Unit 15.300.000.000
Program Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Program Peningkatan produksi Pertanian / Perkebunan
Pembangunan PLTMH Kab. Gayo Lues Tahap I 1 Paket 375.000.000
Pemeliharaan PLTMH On-grid Rerebe dan PJUTS kabupaten
Gayo Lues 1 Paket 200.000.000
Rekonstruksi/Pemeliharaan Intake PLTMH On-grid Aih Selah 1
Paket 200.000.000
Rekonstruksi/Pemeliharaan Intake, Saluran PLTMH On-grid
Badak Uken 1 Paket 200.000.000
Rekonstruksi/Pemeliharaan Intake PLTMH On-grid Marpunge 1
Paket 200.000.000
Pemeliharaan PLTMH Off-grid Aih Nuso dan aih kais 1 Paket 200.000.000
Pemeliharaan PLTMH Off-grid Marpunge dan kute lengat 1 Paket 200.000.000
206.556.558.651 TOTAL
9 10
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2014
2017
Target Capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/pagu
Lokasi
Kebutuhan
Dana/pagu indikatif
(Rp)
Catatan
Penting
1 2 3 5 7 8
SKPK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 8.262.565.839
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Rehabilitasi Ruang Belajar beserta Perabotnya Terehabnya ruang belajar Gayo Lues 11 Sekolah 1.485.000.000
Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya Terbangunnya ruang perpustakaan Gayo Lues 3 Sekolah 352.342.992
Pembangunan dan/ atau rehabilitasi Ruang Guru beserta
Perabot
Terbangunnya dan/ atau terehabnya ruang
guru beserta perabotGayo Lues 2 Sekolah 90.000.000
Pembangunan Rumah Dinas/ Mess Guru Terbangunnya rumah dinas/ mess guru Gayo Lues 6 Unit 629.431.884
Penyediaan Peralatan/ Media Pendidikan dan/ atau Koleksi
Perpustakaan
Tersedianya peralatan/ media pendidikan dan/
atau koleksi perpustakaanGayo Lues 50 Sekolah 767.032.463
Rehabilitasi Ruang Belajar Minimal Rusak Sedang beserta
PerabotnyaTerehabnya ruang belajar Gayo Lues 5 Sekolah 765.000.000
Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya Terbangunnya ruang perpustakaan Gayo Lues 1 Sekolah 248.031.000
Pembangunan Ruang Laboratorium IPA beserta Perabotnya Terbangunnya ruang laboratorium Gayo Lues 1 Sekolah 208.624.000
Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa beserta Perabotnya Terbangunnya ruang laboratorium Gayo Lues 1 Sekolah 208.624.000
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta Terbangunnya ruang laboratorium Gayo Lues 1 Sekolah 208.624.000
Pembangunan dan/ atau Rehabilitasi Jamban Siswa/ Guru Terbangunnya/ terehabnya jamban siswa/ Gayo Lues 2 Sekolah 150.142.000
Pembangunan dan/ atau Rehabilitasi Ruang Kantor Guru beserta
PerabotnyaTerbangunnya/ terehabnya ruang kantor guru Gayo Lues 1 Sekolah 45.000.000
Penyediaan Peralatan/ Media Pendidikan dan/ atau Koleksi
Perpustakaan
Tersedianya peralatan/ media pendidikan dan/
atau koleksi perpustakaanGayo Lues 10 Sekolah 550.213.500
Program Pendidikan Menengah
Rehabilitasi Ruang Belajar SMA beserta Perabotnya Terehabnya ruang belajar Gayo Lues 6 Sekolah 945.000.000
Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA Tersedianya peralatan laboratorium Gayo Lues 3 Sekolah 120.000.000
Pengadaan Peralatan Olah Raga dan/ atau Kesenian SMATersedianya peralatan olah raga dan/ atau
kesenianGayo Lues 4 Sekolah 69.000.000
Pengadaan Buku/ Materi Referensi dan/ atau Media
Pembelajaran SMA
Tersedianya buku/ materi referensi dan/ atau
media pembelajaranGayo Lues 5 Sekolah 94.500.000
Pembangunan/ Rehabilitasi Ruang Penunjang Pembelajaran
SMK beserta Perabotnya (Administrasi Perkantoran, Ruang
Guru, dan Sanitasi Siswa/ Guru)
Terbangunnya/ Terehabnya ruang penunjang
pembelajaranGayo Lues 1 Sekolah 100.000.000
Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK beserta Perabotnya Terbangunnya ruang praktik siswa Gayo Lues 1 Sekolah 620.000.000
Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK Tersedianya peralatan laboratorium Gayo Lues 1 Sekolah 150.000.000
Pengadaan Peralatan Praktik SMK Tersedianya peralatan praktik Gayo Lues 1 Sekolah 150.000.000
Pengadaan Sarana Olah Raga dan/ atau Kesenian SMKTersedianya sarana olah raga dan/ atau
kesenianGayo Lues 1 Sekolah 153.000.000
6
LAMPIRAN III
PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2016
SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2016
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
2016
Target Capaian kinerja
Pengadaan Buku/ Materi Referensi dan/ atau Media
Pembelajaran SMK
Tersedianya buku/ materi referensi dan/ atau
media pembelajaranGayo Lues 2 Sekolah 153.000.000
SKPK DINAS KESEHATAN 10.411.288.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Puskesmas Baru/ Rehabilitasi Sedang dan Berat
Bangunan Puskesmas/ Peningkatan dan Pengembangan
Terbangunnya Puskesmas Baru/ Terawatnya
Bangunan PuskesmasGayo Lues 2 Gedung 750.288.000
Penyediaan Puskesmas Keliling Perairan/ Roda 4/ Roda 2 dan
AmbulansTersedianya Puskesmas Keliling Gayo Lues 35 Unit 5.461.000.000
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Penyediaan Alat Kesehatan/ Penunjang di PuskesmasTersedianya alat kesehatan/ penunjang di
puskesmasGayo Lues 4 Unit 4.200.000.000
SKPK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 2.840.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemenuhan Sarana dan Prasarana serta Peralatan untuk Ruang
Rawat Jalan
Terpenuhinya sarana dan prasarana serta
peralatan untuk ruang rawat jalanPangur 2 Unit 700.000.000
Pemenuhan Sarana dan Prasarana serta Peralatan untuk Ruang
Rawat Inap Kelas II
Terpenuhinya sarana dan prasarana serta
peralatan untuk ruang rawat inap kelas IIPangur 2 Unit 1.100.000.000
Pembangunan Baru/ Rehabilitasi dan/ atau Pengadaan Sarana
Pendukung Instalasi Farmasi (IF) di Kabupaten/ Kota
Terbangunnya/ terawatnya dan/ atau
tersedianya pendukukung instalasi farmasi
(IF) di kabupaten/ kota
Pangur 6 Unit 1.040.000.000
SKPK DINAS PEKERJAAN UMUM 398.705.000.000
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni Tersedianya Rumah yang layak huni Gayo Lues 500 Unit 13.375.000.000
Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Seneren Tersedianya Sarana Air bersih Perdesaan Kec. Pantan Cuaca 310 Jiwa 700.000.000 Rawan air bersih
Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Berhut Tersedianya Sarana Air bersih Perdesaan Kec. Terangon 265 Jiwa 900.000.000 Rawan air bersih
Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Penggalangan Tersedianya Sarana Air bersih Perdesaan Kec. Blangkejeren 1929 Jiwa 600.000.000 Rawan air bersih
Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Uning Sepakat Tersedianya Sarana Air bersih Perdesaan Kec. Dabun Gelang 275 Jiwa 850.000.000 Rawan air bersih
Peningkatan Sarana Air Bersih Kampung Pangur Tersedianya Sarana Air bersih Perdesaan Kec. Dabun Gelang 401 Jiwa 550.000.000 Rawan air bersih
Peningkatan Sarana Air Bersih Kampung Uning Pune Tersedianya Sarana Air bersih Perdesaan Kec. Putri Betung 667 Jiwa 650.000.000 Rawan air bersih
Peningkatan Sarana Air Bersih Kampung Sekuelen Tersedianya Sarana Air bersih Perdesaan Kec. Blangjerango 451 Jiwa 500.000.000 Rawan air bersih
Peningkatan Sarana Air Bersih Persada Tongra Tersedianya Sarana Air bersih Perdesaan Kec. Terangon 350 Jiwa 650.000.000 Rawan air bersih
Peningkatan Sarana Air Bersih Kampung Kendawi Tersedianya Sarana Air bersih Perdesaan Kec. Dabun Gelang 450 Jiwa 350.000.000 Rawan air bersih
Penambahan kapasitas sistem terpasang melalui pembangunan
intake dan komponen SPAM lainnya sampai SR (untuk SPAM
yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal)
Bertambahnya kapasitas sistem terpasang
melalui pembangunan intake dan komponen
SPAM lainnya sampai SR
Gayo Lues 1979 Jiwa 3.050.000.000
Fasilitasi peningkatan kualitas rumah swadaya bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR)
Terfasilitasinya peningkatan kualitas rumah
swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR)
Gayo Lues 500 Unit 13.375.000.000
Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air
limbah komunal di lokasi yang sudah dipicu Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat
Tersedianya prasarana dan sarana air limbah
komunal di lokasi yang sudah dipicu Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat
Gayo Lues 4500 Jiwa 5.370.000.000
Perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan
bagi masyrakat miskin (MBR,kumuh perkotaan, di Kab/Kota yang
memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR)
Meningkatnya sambungan rumah (SR)
perpipaan bagi masyrakat miskinGayo Lues 2879 Jiwa 2.700.000.000
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Penosan Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Blangjerango 1671 Jiwa 350.000.000
Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Kuta Ujung Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Kutapanjang 686 Jiwa 350.000.000
Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Bukit Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Blangkejeren 823 Jiwa 350.000.000
Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Meloak Sepakat Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Putri Betung 230 Jiwa 370.000.000
Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Kutelengat Sepakat Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Putri Betung 549 Jiwa 370.000.000
Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Rigeb Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Dabun Gelang 290 Jiwa 350.000.000
Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Uning Sepakat Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Dabun Gelang 275 Jiwa 350.000.000
Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Bukut Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Terangun 263 Jiwa 370.000.000
Penanganan Air Limbah dan MCK Dusun Buih Kampung
Penosan SepakatTerciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Blangjerango 839 Jiwa 350.000.000
Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Sekuelen Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Blangjerango 451 Jiwa 350.000.000
Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Kuning Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Rikit Gaib 257 Jiwa 350.000.000
Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Kuala Jernih Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Tripe Jaya 392 Jiwa 350.000.000
Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Padang Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Terangon 804 Jiwa 370.000.000
Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Perlak Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Tripe Jaya 392 Jiwa 370.000.000
Penanganan Air Limbah dan MCK Kampung Paya Kumer Terciptanya lingkungan sehat perumahan Kec. Terangon 804 Jiwa 370.000.000
Pembangunan Jamban Masyarakat Tersedianya Jamban masyarakat Gayo Lues 3000 Unit 19.260.000.000
Peningkatan sarana dan prasarana sistem setempat (on-site)
berupa perningkatan kualitas septic tank individu
Meningkatnya sarana dan prasarana sistem
setempat Gayo Lues 3000 Unit 19.260.000.000
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Peningkatan struktur jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan
Kabupaten/Kota
Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan
dan JembatanGayo Lues 48,7 Km 106.670.000.000
Pembangunan jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan
Kabupaten/Kota
Tersedianya akses jalan dan jembatan bagi
masyarakatGayo Lues 4 Unit 7.455.000.000
Peningkatan struktur jalan dan jembatan, pada Jalan Strategis
Daerah
Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan
dan JembatanGayo Lues 22,4 Km 47.040.000.000
Peningkatan struktur jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan
Kabupaten/Kota
Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan
dan JembatanGayo Lues 36,6 Km 67.140.000.000
Pembangunan jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan
Kabupaten/Kota
Tersedianya akses jalan dan jembatan bagi
masyarakatGayo Lues 2 Unit 7.875.000.000
Peningkatan Jalan Perlak-Pantan (Lanjutan) Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 2 Km 4.200.000.000
Peningkatan Jalan Jabo-Rumpi-Gewat (lanjutan) Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 2 Km 4.200.000.000
Peningkatan Jalan Bemung-MAN Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 0,5 Km 1.050.000.000
Peningkatan Jalan Gawar - Kuburan - Said (Lanjutan) Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 3,5 Km 4.200.000.000
Peningkatan Jalan Sp. Telpi-Telpi-Cempa Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 2 Km 4.200.000.000
Peningkatan Jalan Sp. Rigeb -Rigeb-Pepir Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 2,5 Km 4.410.000.000
Peningkatan Jalan Penampaan-Penampaan Uken Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 0,8 Km 1.050.000.000
Peningkatan Jalan Lingkar Pantan Cuaca Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 3 Km 6.300.000.000
Peningkatan Jalan Sp.Gantung Geluni-Geluni Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 1 Km 1.785.000.000
Peningkatan Jalan Sesik - Porang Ayu Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 2,5 Km 3.675.000.000
Peningkatan Jalan Sere - Bengkik Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 3 Km 6.300.000.000
Peningkatan Jalan Sp. Agusan-Agusan Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 3,2 Km 6.300.000.000
Peningkatan Jalan Buntul gading-Empus Awal Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 3 Km 5.250.000.000
Peningkatan Jalan Aih Uning-Pepanyi Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 3 Km 5.250.000.000
Peningkatan Jalan Bengkik-Jongok Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 2 Km 2.625.000.000
Peningkatan Jembatan Pantan Cuaca-Aih ilang (2 Unit) Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 2 Unit 4.725.000.000
Pembangunan Jembatan Dusun Durin (Tahap I) Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 60 Meter 1.620.000.000
Pembangunan Jembatan Temangar Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 15 x 6 Meter 2.625.000.000
Pembangunan Jembatan Ekan Beroperasinya Sarana dan Prasarana Jalan Gayo Lues 30 x 6 Meter 5.250.000.000
SKPK DINAS PENGAIRAN 29.060.000.000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
Rehabilitasi Bendung Irigasi Palungan Peparik Gaib Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Peparik Gaib 1 Paket (Bendung) 650.000.000
Rahabilitasi Saluran Irigasi Tungel Baru Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Tungel Baru 300 Meter 300.000.000
Rehabilitasi Saluran Irigasi Uning Pune Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Uning Pune 500 Meter 400.000.000
Rehabilitasi Saluran Irigasi Buah Penggalangan Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Buah Penggalangan 600 Meter 475.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tiga Desa (rikit) Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Kec. Rikit Gaib 1
Paket (Jalan
inspeksi, saluran
500m)
2.500.000.000
Rehabilitasi Saluran Irigasi Tiga Desa (kutapanjang) Terselenggaranya Perbaikan Irigasi Kec. Kutapanjang 700 Meter 550.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi Tetinggi Remukut Meningkatnya jaringan irigasi Tetinggi Remukut 1Paket (Jalan
inspeksi+saluran) 2.000.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi Sekuelen Meningkatnya jaringan irigasi Sekuelen 1Paket (Jalan
inspeksi+saluran) 450.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Akul Meningkatnya jaringan irigasi Desa Akul 1Paket (Jalan
inspeksi+saluran) 3.500.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi Sangir Meningkatnya jaringan irigasi Sangir 1Paket (Jalan
inspeksi+saluran) 3.300.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi Uyem Roa Pepir Meningkatnya jaringan irigasi Uyem Roa Pepir 1Paket (Jalan
inspeksi+saluran) 3.150.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi Kendawi Meningkatnya jaringan irigasi Kendawi 1Paket (Jalan
inspeksi+saluran) 2.600.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi Ekan Meningkatnya jaringan irigasi Ekan 1Paket (Jalan
inspeksi+saluran) 2.400.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi Pertik Meningkatnya jaringan irigasi Pertik 1Paket (Jalan
inspeksi+saluran) 1.050.000.000
Peningkatan Saluran Persawahan Uyem Ulu Lukup Baru Meningkatnya saluran persawahan Lukup Baru 350.000.000
Peningkatan Saluran Irigasi Tungel Meningkatnya saluran irigasi Tungel 300 Meter 700.000.000
Peningkatan Saluran Irigasi Dusun Dua Ketukah Meningkatnya saluran irigasi Dusun Dua Ketukah 500 Meter 400.000.000
Peningkatan Saluran Irigasi Penomon Meningkatnya saluran irigasi Penomon 500 Meter 400.000.000
Peningkatan Saluran Irigasi Dusun Benyet Meningkatnya saluran irigasi Dusun Benyet 325 Meter 350.000.000
Peningkatan Saluran Irigasi dari Datok ke Jelobok Meningkatnya saluran irigasi Datok ke Jelobok 325 Meter 350.000.000
Peningkatan Saluran Irigasi Ulun Tanoh Meningkatnya saluran irigasi Ulun Tanoh 300 Meter 300.000.000
Peningkatan Saluran Irigasi Pang Sabe Meningkatnya saluran irigasi Pang Sabe 300 Meter 300.000.000
Peningkatan Saluran Irigasi Ume Lah Meningkatnya saluran irigasi Ume Lah 300 Meter 300.000.000
Peningkatan Saluran Irigasi Putri Betung Meningkatnya saluran irigasi Putri Betung 600 Meter 575.000.000
Peningkatan Saluran Irigasi Pasir Putih Meningkatnya saluran irigasi Pasir Putih 200 Meter 160.000.000
Peningkatan Saluran Irigasi Agusen Meningkatnya saluran irigasi Agusen 2000 Meter 1.550.000.000
SKPK DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 8.456.582.000
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Rambu lalu lintas jalan Tersedianya rambu lalu lintas jalan Gayo Lues 938 Buah 1.804.712.000
Marka jalan Tersedianya marka jalan Gayo Lues 9500 Buah 433.010.000
Pagar Pengaman Jalan Tersedianya pagar pengaman jalan Gayo Lues 200 Buah 1.311.510.000
Deliniator Tersedianya deliniator Gayo Lues 1000 Buah 850.000.000
Paku Jalan Tersedianya paku jalan Gayo Lues 3000 Buah 1.200.000.000
Cermin Tikungan Tersedianya cermin tikungan Gayo Lues 29 Buah 207.350.000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Penyediaan prasarana angkutan umum perkotaan (Halte, papan
Informasi Trayek, Rambu Tambahan)
Tersedianya prasarana angkutan umum
perkotaanGayo Lues 11 Unit 1.050.000.000
Sarana Transportasi Darat di Kawasan Perdesaan Gayo Lues 1.600.000.000
SKPK KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 8.000.000.000
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Instalasi Pengolahan Air Limbah: IPAL Puskesmas Tersedianya instalasi pengolahan air limbahBlangkejeren, Kutapanjang, Rikit
Gaib, Terangon, Putri Betung4 Unit 2.000.000.000
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber
Daya Alam
Restorasi Kondisi Sungai Gayo Lues 500 Ha 6.000.000.000
SKPKBADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA 6.627.585.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Konstruksi Gedung Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana
Terbangunnya gedumg kantor badan
pemberdayaan perempuan dan keluarga
berencana
Blangkejeren 1 Unit 4.500.000.000
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB di Klinik KB
(Pelayanan KB Statis) dan Pelayanan KB Keliling (Pelayanan KB
Mobile)
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana
Pelayanan KB di Klinik KB (Pelayanan KB
Statis) dan Pelayanan KB Keliling (Pelayanan
KB Mobile)
Gayo Lues 750.000.000
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan
Penggerakan KB
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana
Penyuluhan dan Penggerakan KB Gayo Lues 1.377.585.000
SKPKDINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN
UKM 25.000.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Pasar Rakyat Tersedianya pasar rakyatTerangun, Blangkejeren,
Kutapanjang, Putri Betung4 Unit 7.230.000.000
Pengembangan atau perluasan Gudang SRG Bertambahnya luas gudang SRG Blangkejeren 1 Unit 5.500.000.000
Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal Tersedianya sarana metrologi legal Gayo Lues 6 Unit 1.500.000.000
Pembangunan Sentra IKM Terbangunnya sentra IKMBlangkejeren, Kutapanjang, Putri
Betung6 Unit 9.770.000.000
Revitalisasi Sentra IKM Kec. Blangkejeren 1 Unit 1.000.000.000
SKPK SATPOL PP DAN WH 2.500.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Konstruksi Gedung Satpol PP Tersedianya gedung Satpol PP Gayo Lues 1 Unit 1.100.000.000
Konstruksi Pos Pantau Tibum Tranmas Tersedianya pos pantau tibum tranmas Gayo Lues 5 Unit 250.000.000
Pengadaan Kendaraan Dalmas Tersedianya kendaraan dalmas Gayo Lues 1 Unit 400.000.000
Pengadaan Kendaraan Patroli Tersedianya kendaraan patroli Gayo Lues 1 Unit 350.000.000
Pengadaan Kendaraan Angkut Tersedianya kendaraan angkut Gayo Lues 1 Unit 200.000.000
Pengadaan Alat Pelindung Diri Tersedianya alat pelindung diri Gayo Lues 40 Set 160.000.000
Pengadaan Alat Komunikasi Tersedianya alat komunikasi Gayo Lues 40 Buah 40.000.000
SKPK KECAMATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.000.000.000
Konstruksi gedung kantor Kecamatan Pining, Kantor Kecamatan
Dabun Gelang, Kantor Kecamatan Trangun, Kantor Kecamatan
Tripe Jaya, Kantor Kecamtan Kuta Panjang
Terbangunnya gedung kantorKecamatan, Pining, Trangun, Dabun
Gelang, Tripe Jaya, Kuta Panjang5 Unit 9.000.000.000
Mobil Fungisonal Jemput
Antar Calon Aseptor KB
dan Mobil Distribusi Alokon
1. Dua Unit Balai
Penyuluhan KB di
Kecamatan, 2. KIE KIT
KKB, 3. BKB KIT, 4.
GenRe KIT, 5. Portabel
Public Adress, 6. IMPLANT
KIT, 7. UID KIT, 8.
Personal Compters (PC)
SKPK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8.400.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Konstruksi Kantor Damkar Terbangunnya kantor damkarKec. Kuta Panjang, Kec.Terangun
dan Kecamatan Rikit Gaib3 Gedung 2.400.000.000
Pengadaan Kendaraan Damkar Tersedianya kendaraan damkar Gayo Lues 3 Unit 4.800.000.000
Pengadaan Kendaraan dan Support Damkar Tersedianya kendaraan dan support damkar Gayo Lues 1 Unit 600.000.000
Pengadaan Alat Pertolongan dan Penyelamatan Korban
Kebakaran
Tersedianya alat pertolongan dan
penyelamatan korban kebakaranGayo Lues 1 Paket 600.000.000
SKPK BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN 10.319.550.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian
(BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung
Penyuluhan,
Terbangunnya/ terehabnya BPP 11 Kecamatan 1 Paket 9.569.550.000
Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Lantai JemurTersedianya lumbung pangan masyarakat dan
lantai jemur
Kecamatan Tripe jaya, Kecamatan
Dabun Gelang4 Unit 750.000.000
SKPKDINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PETERNAKAN DAN
PERIKANAN 25.200.000.000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
Irigasi Air Tanah Tersedianya irigasi air tanah Gayo Lues 500.000.000
Irigasi Air Permukaan Tersedianya irigasi air permukaan Gayo Lues 1.750.000.000
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai,
danau dan sumber daya air lainnya
Embung Tersedianya embung Gayo Lues 700.000.000
Dam Parit Tersedianya dam parit Gayo Lues 2.800.000.000
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Pengembangan Jalan Usaha Tani; Berkembangnya jalan usaha tani Gayo Lues 7.200.000.000
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Pembangunan/pengadaan prasarana dan sarana pengangkar
benih mendukung desa mandiri benih
Tersedianya prasarana dan sarana
pengangkar benihGayo Lues 1.200.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bibit
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi
Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Rumah Potong Hewan
Ruminansia Reguler, Rumah Potong Hewan Unggas, Pusat
Kesehatan Hewan, Penyediaan Sarana Pendukung
Terbangunnya/ terehabnya
UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan
Pakan Ternak, Rumah Potong Hewan
Ruminansia Reguler, Rumah Potong Hewan
Unggas, Pusat Kesehatan Hewan,
Penyediaan Sarana Pendukung
Gayo Lues 5.500.000.000
Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI)
UPTD Kabupaten/kota
Terbangunnya dan/ atau terehabnya BBI
UPTD
Kec. Blangkejeren dan Kec. Pantan
Cuaca 3.000.000.000
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran
hasil perikananGayo Lues 2.550.000.000
SKPK DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 7.408.523.000
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Pengembangan hasil hutan non kayuTerlaksananya Pengembangan Hasil Hutan
non kayu
Putri Betung dan Dabun Gelang,
Blangkejeren dan Blangpegayon4 Unit 363.000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Pembangunan Bangunan Konservasi Tanah dan AirTerlaksananya Pembangunan Bangunan
Koservasi Tanah dan AirGayo Lues 8 Unit 660.000
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Penanaman di hutan rakyat Gayo Lues 350 Ha 3.307.500.000
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Integrasi Tanaman dan Ternak Gayo Lues 300 Ekor 1.500.000.000
Fasilitasi Penyuluhan dan Pendampingan Petani tembakauTerlaksanya Fasilitasi Penyuluhan dan
Pendampingan PetaniGayo Lues 200 Petani 600.000.000
Pembudidayaan Tani Tembakau Rakyat/Pemupukan BerimbangTerlaksananya Pembudidayaan tani
Tembakau RakyatGayo Lues 200 Ha 2.000.000.000
SKPK DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 5.101.669.000
Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Pemasangan Jaringan SKTR Tersedianya jaringan SKTR Meloak Aih Ilang 0,5 kms 200.000.000
9 Unit
1,090 kW
1 Unit
10 kW
11 Unit
3 M3/hari
Penyusunan Studi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
Energi Rerbarukan (FS dan DED)Tersusunnya FS dan DED
Dalam Wilayah Kabupaten Gayo
Lues3 Dokumen 500.000.000
Pemeliharaan PLTMH Off-grid Terpeliharanya PLTMH Off-grid
Ise-ise, Jamur Gele, Waih Nuso,
Marpunge, Tingkem, Pepelah, Air
Panas, Kute Lengat, Aih Kais
416.669.000
1.485.000.000
Rehabilitasi Pelayanan Tenaga Lsitrik dari PLTS Terpusat Off-
grid
Terehabnya pelayanan tenaga listrik dari
PLTS terpusat Off-gridDesa Lesten Kecamatan Pining 2.500.000.000
Pembangunan Instalasi Biogas skala rumah tanggaTersedianya instalasi biogas skala rumah
tangga
Dalam Wilayah Kabupaten Gayo
Lues