Top Banner
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN JL. IMAM BONJOL NO.4 MAGETAN 63314 Telp/Fax : (0351) 895365 / (0351892528)
127

SIPPD KABUPATEN MAGETAN

Nov 10, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN JL. IMAM BONJOL NO.4 MAGETAN 63314

Telp/Fax : (0351) 895365 / (0351892528)

Page 2: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan

Kabupaten Magetan Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 ini memuat kondisi

umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda

pembangunan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada

Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan Renja ini bertujuan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan dalam merencanakan

program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Magetan,

APBD Propinsi Jawa Timur, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.

Kami sangat menyadari bahwa Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu

koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen Dinas Kesehatan

Kabupaten Magetan maupun pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan Renja pada

tahun yang akan datang. Namun demikian semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi

kita semua.

Magetan, Juli 2019 Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN MAGETAN

Dra. FURIANA KARTINI Pembina Tingkat I

NIP. 19660421 199003 2 013

Page 3: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

ii

IKHTISAR EKSKUTIF

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran

2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan

Tahun 2020 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023. RKPD Kabupaten

Magetan Tahun 2020 mengacu pada RPJMD Kab. Magetan Tahun 2018-2023.

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran

2020 dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada tahun 2020. Selanjutnya Renja Dinas

Kesehatan Tahun 2020 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD

Dinas Kesehatan Tahun 2020 yang memuat program dan kegiatan serta target-target

kinerja yang akan dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

pada Tahun 2020.

Sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

sesuai urusan wajib kesehatan dilaksanakan dalam rangka merealisasikan tujuan untuk

mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berwawasan mutu kepada

masyarakat serta meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten

Magetan beserta unit-unit pelaksana teknis (UPTD Puskesmas, UPTD RSUD dr.

Sayidiman, UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten dan UPTD Laboratorium Kesehatan

Daerah).

Guna mewujudkan urusan wajib kesehatan pada tahun 2020, telah disusun

sebanyak 14 program dan 117 kegiatan pada Renja dengan usulan anggaran sebesar

Rp. 188.481.313.000,- yang berasal dari Dana Alokasi Umum/ DBH Pusat, Pendapatan

BLUD, DBH Pajak Rokok, DBHCHT, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Kapitasi

BPJS, Dana Kapitasi Non Kapitasi BPJS, Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan,

dan Bantuan Keuangan APBD Propinsi Jawa Timur.

Pencapaian urusan wajib kesehatan yang telah ditargetkan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Magetan pada Tahun 2020 nantinya tidak terlepas dari komitmen bersama

Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dengan seluruh unit kerja terkait untuk

mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan yang akomodatif terhadap

tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya bidang

kesehatan.

Page 4: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

iii

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar i

Ikhtisar Ekskutif ii Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang ............................................................................................... I.2 Dasar Hukum Penyusunan ............................................................................ I.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................... I.4 Sistematika Penulisan ...................................................................................

1

3

5

5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra.................. II.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018.......................... II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...... II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .................................................... II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...............................

8

43

51

55

94

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..................................................... III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja ........................................................... III.3 Program dan Kegiatan ................................................................................

97

99

102

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 108

BAB V PENUTUP 122

Page 5: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

1

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional

yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat

bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya. Guna mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan

kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan

kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan

perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa setiap daerah harus

menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu

perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun

perencanaan tahunan.

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam penyusunan

perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan pendekatan

partisipatif, teknokratis, Top Down Planning dan Bottom up Planning serta politik,

bahwa SKPD wajib menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang

merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat. Setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

ditetapkan, untuk selanjutnya Renja SKPD ditetapkan menjadi Keputusan Kepala

Daerah.

Page 6: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

2

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 mengacu pada RKPD

Tahun 2020. Disamping itu, penyusunan Renja ini juga disertai dengan upaya

mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang

telah dicapai pada Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta

usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat yang berasal dari

usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi

maupun dari SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Kabupaten maupun Provinsi

dari penelitian lapangan dan usulan-usulan yang muncul pada pelaksanaan

musrenbang.

RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2020 merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan

Tahun 2009-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Renja Dinas Kesehatan

Kabupaten Magetan Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2020. Renja Dinas

Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 dijadikan sebagai pedoman dan

rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten

Magetan pada tahun 2020. Selanjutnya Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 ini

digunakan sebagai dasar penyusunan RKA APBD Dinas Kesehatan Tahun 2020.

Page 7: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

3

I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 disusun

berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);

Page 8: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

4

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar

Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun

2009 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 64);

14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Magetan;

15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Magetan;

16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;

17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Magetan;

18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Magetan

19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 tahun 2019 tentang Penetapan

Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Magetan Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun

2019 Nomor 16);

20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020.

Page 9: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

5

I.3 MAKSUD dan TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020

dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program

dan kegiatan pembangunan daerah khususnya bidang kesehatan yang menjadi

pedoman dan tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Maksud penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun

2020 adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan yang terukur;

2. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan

pembangunan bidang kesehatan;

3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya dalam

pembangunan bidang kesehatan;

4. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas

pembangunan bidang kesehatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten

Magetan Tahun 2020 adalah :

1. Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dalam

mengimplementasikan RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2020;

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan

Kabupaten Magetan Tahun 2020.

Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan ini dapat

dipergunakan sebagai pedoman dan dilaksanakan oleh masing-masing unsur

pelaku pembangunan kesehatan dapat bekerjasama dan dan saling melengkapi

antara satu dengan yang lainnya. Dalam kaitan ini Rencana Kerja Dinas

Kesehatan sebagai bentuk dan cara penyelenggaraan upaya pembangunan

kesehatan setiap tahunnya.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyajian Renja adalah

sebagai berikut :

Page 10: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

6

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Pengertian ringkas tentang Renja Perangkat

Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat

Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah

dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat

Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD

I.2 Dasar Hukum

Penyusunan

Uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan

langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan

Renja Perangkat Daerah, baik yang berskala

nasional maupun lokal

I.3 Maksud dan Tujuan Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan

dokumen Renja Perangkat Daerah

I.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan

Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar

isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan

Renja Perangkat Daerah

Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat

Daerah

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun 2017 dan 2018 dan

perkiraan capaian tahun 2019, dikaitkan dengan

target capaian renstra

II.2 Analisis Kinerja

Pelayanan Perangkat

Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan

Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja

yang sudah ditentukan dalam SPM maupun

terhadap Indikator Kinerja Kunci

II.3 Isu-isu Penting

Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi Perangkat

Daerah

Berisikan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan

perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan

pelayanan perangkat daerah, berisikan

permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan

peluang dalam pelayanan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah, serta isu-isu strategis lainnya

II.4 Review Terhadap

Rancangan Awal RKPD

Membandingkan antara rancangan awal RKPD

dengan hasil analisis kebutuhan

II.5 Penelaahan Usulan

Program dan Kegiatan

Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para masyarakat dan pengumpulan

informasi dari pengamatan lapangan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan terhadap

Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

III.2 Tujuan dan Sasaran

Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

III.3 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada

tahun 2020

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Page 11: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

7

Memberikan informasi program dan kegiatan tahun rencana, target capaian kinerja

beserta pagu indikatifnya

BAB V PENUTUP

Berisikan hal-hal penting lainnya yang dianggap perlu, seperti kaidah pelaksanaan,

rencana tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan

Page 12: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra

Evaluasi Renja Tahun 2018 dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja

Perangkat Daerah dalam melaksanakan anggaran tahun 2018. Evaluasi

mencakup realisasi target capaian kinerja keluaran program dan kegiatan tahun

2018 terhadap Renstra Tahun 2013-2018. Evaluasi Renja tahun 2018 dijadikan

dasar penyusunan Renja Tahun 2020, dengan memperhatikan realisasi

anggaran dan realisasi target capaian kinerja. Tujuan evaluasi kinerja Renja

Tahun 2018 antara lain untuk :

1. Mengetahui realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target

capaian kinerja yang direncanakan berserta faktor penyebabnya.

2. Dasar kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target Renstra, sebagai

bahan pertimbangan arah kebijakan bidang kesehatan.

Berikut disajikan Tabel II.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas

Kesehatan Tahun 2018 dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2018.

Page 13: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

9

Tabel lI.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018 dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s.d. Tahun 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Ketersediaan Jasa Administrasi Perkantoran

60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100 %

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

10 jenis 11 jenis 2 jenis 2 jenis 100 %

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mendapat pemeliharaan gedung

24 unit 24 unit 2 unit 2 unit 100 %

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan

54 unit 47 unit 15 unit 25 unit 166,67 %

5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan

10 jenis 10 jenis 3 jenis 4 jenis 133,33 %

III.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah BIMTEK yang diikuti 20 kali 16 kali 5 kali 2 kali 40 %

IV. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

7 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Page 14: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

10

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

Ketersediaan Obat Per Kapita Per Tahun di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Rp/Kapita)

18000 / Kapita 4279 / Kapita 9900 / Kapita 6232 / Kapita 62,95 %

Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan 100 % 46,64 % 100% 91,80 % 91,8 %

8 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Jumlah UPTD dan jaringannya yang mendapatkan alat kesehatan

23 Lokasi 23 Lokasi 22 Lokasi 14 Lokasi 63,64 %

9 Pengelolaan Obat E-Logistik (DAK Non Fisik)

Distribusi Obat 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 %

V. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

10 Kegiatan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Cakupan penanganan kegawatdaruratan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

11 Kegiatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan GFLK

36 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100 %

12 Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan kesehatan

Cakupan Puskesmas yang sesuai Standar

100 % 72,72% 100 % 100 % 100 %

13 Kegiatan Penyediaan jasa sarana kesehatan

Cakupan Puskesmas yang sesuai Standar

100 % 72,72 % 100 % 100 % 100 %

14 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur

Jumlah Dokter dan perawat yang mendapat honor

109 orang 109 orang 109 orang 109 orang 100 %

15 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Matra

Cakupan kesehatan calon jamaah haji 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

16 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia

Page 15: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja

86 % 92,18 % 67 % 85 % 126,87 %

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100 % 99,82 % 100 % 95 % 95 %

Cakupan Pelayanan kesehatan pra lansia dan lansia

70 % 67,09 % 65 % 84 % 129,23 %

17 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95 % 92,69 % 95 % 96 % 101,05 %

Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani

91 % 101,15 % 91 % 106,02 % 116,51 %

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang memiliki kompetensi kebidanan

94 % 96,08 % 94 % 98,17 % 104,44

Cakupan pelayanan ibu nifas 95 % 94,69 % 95% 96,11 % 101,17

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

83 % 91,89 % 83% 87,72 % 105,69

Cakupan kunjungan bayi 97 % 99,12 % 97 % 97,26 % 100,27

Cakupan pelayanan anak balita 87,9 % 90,29 % 87,9% 93,53 % 106,41

Cakupan peserta KB aktif 70 % 76,4 % 70% 82 % 117,14

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

102 /100.000 KH 97,57 /100.000 KH

102 /100.000 KH

158,07 /100.000 KH

64,52%

Page 16: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

12

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

23 / 1000 KH 10,37 / 1000 KH

23 / 1000 KH 10,09 / 1000 KH

100%

Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup

14 / 1000 KH 8,17 / 1000 KH 14 / 1000 KH 7,9 / 1000 KH 100%

Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup

32 / 1000 KH 10,61 / 1000 KH

32 / 1000 KH 11,07 / 1000 KH

100%

18 Kegiatan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Ngariboyo (BLUD)

Pencapaian SPM Kesehatan 60 % 60 % 60 % 43,29 % 142,83

19 Kegiatan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Panekan (BLUD)

Pencapaian SPM Kesehatan 60 % 60 % 60 % 40,25 % 100,00

20 Kegiatan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kawedanan (BLUD)

Pencapaian SPM Kesehatan 60 % 60 % 60 % 44,32 % 142,27

21 Kegiatan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Karangrejo (BLUD)

Pencapaian SPM Kesehatan 60 % 60 % 60 % 52,31% 107,58

22 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)

Pemanfaatan Rumah Tunggu Persalinan

2 RTK 2 RTK 0 RTK 0 RTK 100,00

23 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)

Pencapaian Indikator Kesehatan 80 % 80 % 80 % 80 % 100,00

24 Pelayanan Kesehatan Tradisional

Cakupan Pengobat Tradisional yang dibina

30 % 26,33 % 30 % 29,17 % 97,22

Page 17: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

13

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

25 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo

Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

26 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sidokerto

Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

27 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan

Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

28 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sumberagung

Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

29 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol

Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

30 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang

Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

31 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan

Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

32 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lembeyan

Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

Page 18: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

14

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

33 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran

Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

34 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang – Gareng Taji

Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

35 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo

Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

36 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maospati

Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

37 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung

Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

38 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon

Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

39 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo

Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

40 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji

Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

Page 19: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

15

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

41 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukomoro

Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

42 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo

Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

43 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Ngariboyo (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

44 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Candirejo (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

45 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Panekan (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

46 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Sidokerto (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

47 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Plaosan (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

48 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Sumberagung (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

Page 20: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

16

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

49 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Poncol (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

50 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Parang (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

51 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Kawedanan (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

52 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Tladan (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

53 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Lembeyan (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

54 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Takeran (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

55 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Gorang Gareng Taji (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

56 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Bendo (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

Page 21: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

17

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

57 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Maospati (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

58 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Ngujung (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

59 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Tebon (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

60 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Kartoharjo (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

61 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Karangrejo (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

62 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Taji (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

63 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Sukomoro (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

64 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Rejomulyo (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

Page 22: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

18

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

65 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik)

Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen BOK Kabupaten

24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00

VI. Program Pengawasan Obat dan Makanan

66 Kegiatan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

Cakupan Pengelola OMKABA yang dibina

70 % 50 % 76% 66,37 % 87,33 %

67 Kegiatan Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya

Cakupan Pembinaan / Pemantauan Obat, Makanan, Kosmetik, Bahan Berbahaya (OMKABA)

77 % 57 % 76 % 72,27 % 95,09 %

VII. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

68 Kegiatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Cakupan Rumah Tangga Sehat 100 % 54,06 % 100% 56,04 % 56,40%

69 Kegiatan Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

Cakupan Desa Siaga Aktif 81 % 100 % 81% 58,23 % 71,89%

70 Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

Pendampingan Taman Posyandu 70 % 72,51 % 70 % 94,84 % 135’49%

VIII. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

71 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Persentase balita gizi buruk 0,46 % 0,96% 0,46% 0,95 48,42%

Page 23: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

19

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Cakupan pemberian MP-ASI Balita Gakin Umur 6-24 bulan keluarga miskin

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Balita yang ditimbang berat badannya (D/S)

85 % 85,2 % 85% 85,4 % 100 %

IX. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

72 Kegiatan Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Persentase penduduk menggunakan jamban sehat

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Jumlah Desa/ Kelurahan ODF 235 Desa 235 Desa 235 Desa 235 Desa 100 %

Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM

55 Desa 22 Desa 22 Desa 22 Desa 100 %

73 Kegiatan Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

100 % 93 % 100% 93 %

93,00

Persentase pemusnahan sampah padat medis puskesmas

100 % 100 % 100 % 100 % 100,00

Persentase TPS/ TPA memenuhi syarat

100 % 86,1 % 100 % 86,1 % 86,7

Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) memenuhi syarat

95 % 86,6 % 95 % 86,6 % 91,16

Page 24: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

20

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat

85 % 72 % 85 % 73,2 % 86,12

X. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

74 Kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Angka kejadian malaria per 1000 penduduk

0,004 0,004 0,004 0,00 00

Penemuan dan penanganan penderita diare

100 % 100 % 100% 100 % 100,00

Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita

100 % 4,9 % 4,45 % 9,3 % 47,85

Menurunkan angka kecacatan akibat kusta

<5 % 21 % <5 % 23 % 21,74

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD

100 % 100 % 100 % 100 % 100

Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS

224 290 224 543 242,41

Proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

88 % 95 % 90% 93 % 103,33 %

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Baru TB BTA Positip

90 % 100 % 100% 100 % 100 %

Prosentase Penduduk 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS

90 % 95 % 90% 95 % 105,56 %

Prevalensi HIV/AIDs (%) dari total populasi

<0,5 0,0001 <0,5 0,0008 100 %

Page 25: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

21

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

75 Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

Pemantapan kelembagaan KPAD 70 % 70 % 70 % 76 % 108,57 %

76 Kegiatan Peningkatan imunisasi

Prosentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

88 % 93,64 % 92,5% 97,34 % 105,23 %

Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)

95 % 94,89 % 90% 82,13 % 91,26 %

Cakupan BIAS 95 % 95 % 95% 98,50 % 103,68 %

77 Kegiatan Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

Cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk < 15 tahun

≤2 kasus 22 kasus ≤2 kasus 4 kasus 100 %

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

78 Kegiatan Peningkatan Surveilans Penyakit Tidak Menular

Deteksi dini/skrining penyakit tidak menular

20 kali 15 kali 10 kali 15 kali 150 %

XI. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

79 Kegiatan Survey Indek Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 100 % 100 % 100 % 100%

XII. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan

Page 26: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

22

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

jaringannya

80 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Prosentase Puskesmas sesuai standar akreditasi

100 % 72,72 % 100 % 100 % 100 %

81 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas dan Jaringannya

Prosentase puskesmas dan jaringannya dalam kondisi baik

100 % 39,65 % 70 % 70 % 100 %

82 Kegiatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)

Prosentase puskesmas dan jaringannya dalam kondisi baik

100 % 39,65 % 70 % 70 % 100%

XIII. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

83 Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit

Jumlah pembangunan IPAL Rumah Sakit

1 unit 0 1 unit 1 unit 100%

84. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Jumlah pengadaan alat kesehatan 4 jenis 0 4 jenis 4 jenis 100%

85. Pengadaan ambulance/ mobil jenazah

Jumlah pengadaan ambulance mobil jenazah

1 unit 0 1 unit 1 unit 100%

XIII. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

86 Kegiatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin

100 % 100% 100% 100% 100 %

Page 27: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

23

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

87 Kegiatan Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Kapitasi BPJS)

Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

88 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Candirejo

Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS

100 % 82,65% 100 % 100 % 100 %

89 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sidokerto

Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS

100 % 73,41% 100 % 100 % 100 %

90 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Plaosan

Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS

100 % 72,75% 100 % 100 % 100 %

91 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sumberagung

Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS

100 % 72,05% 100 % 100 % 100 %

92 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Poncol

Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS

100 % 63,97% 100 % 100 % 100 %

93 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Parang

Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS

100 % 73,62% 100 % 100 % 100 %

94 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tladan

Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS

100 % 73,80% 100 % 100 % 100 %

95 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Lembeyan

Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS

100 % 72,55% 100 % 100 % 100 %

96 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Takeran

Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS

100 % 59,14% 100 % 100 % 100 %

Page 28: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

24

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

97 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Gorang-Gareng Taji

Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS

100 % 70,10% 100 % 100 % 100 %

98 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bendo

Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS

100 % 80,35% 100 % 100 % 100 %

99 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Maospati

Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS

100 % 72,26% 100 % 100 % 100 %

100 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Ngujung

Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS

100 % 61,79% 100 % 100 % 100 %

101 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tebon

Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS

100 % 73,63% 100 % 100 % 100 %

102 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Kartoharjo

Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS

100 % 57,00% 100 % 100 % 100 %

103 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Taji

Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS

100 % 66,84% 100 % 100 % 100 %

104 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sukomoro

Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS

100 % 72,89% 100 % 100 % 100 %

105 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Rejomulyo

Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS

100 % 61,98% 100 % 100 % 100 %

XIV. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Page 29: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

25

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

106 Kegiatan Pengembangan Manajemen Perencanaan Bidang Kesehatan

Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan anggaran tersusun sesuai standar

7 Dok 7 Dok 7 Dok 7 Dok 100%

107 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Jumlah dokumen data dan informasi kesehatan yang disusun sesuai standar

3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 100%

108 Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Cakupan Puskesmas yang sesuai Standar

100% 72,72% 100% 100 % 100%

Cakupan Puskesmas dengan kinerja kategori baik

82 % 64 % 82% 82 % 100%

Pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar

80 % 81,82% 80 % 82 % 100%

109 Kegiatan Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Bidang Kesehatan

Pendampingan Akreditasi Puskesmas 22 Pusk 9 Pusk 9 Pusk 9 Pusk 100%

110 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)

Cakupan Puskesmas yang sesuai Standar

100 % 72,72 % 100 % 100 % 100%

111 Pelayanan Kesehatan Rujukan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan yang dibina

100 % 100% 100% 100 % 100%

XV. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan

112 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

Prosentase usulan PAK dan keluar SK PAK

100 % 100% 100% 100% 100%

Page 30: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

26

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

Jumlah nakes berizin di Kabupaten Magetan

912 orang 1232 orang 1255 orang 1232 orang 100%

XVI. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan

113 Kegiatan Pembayaran Iuaran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan / atau Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Jumlah penduduk diberi Iuran Premi JKN

48.000 jiwa 37.751 jiwa 48.000 jiwa 37.751 jiwa 79% 48.000 jiwa 48.000 jiwa 100%

114 Kegiatan Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosiali Kesehatan melalui Pembangunan/ Penambahan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bangunan /Gedung /Ruang pelayanan Kesehatan di FKTL

Jumlah pengadaan alat kesehatan di FKTP

11 jenis 11 jenis 11 jenis 11 jenis 100% 11 jenis 11 jenis 100%

115 Kegiatan Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosiali Kesehatan melalui Pengadaan/

Jumlah pembangunan/ penambahan/ rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan/ gedung/ ruang pelayanan kesehatan FKTP

- - - - - 8 unit 8 unit 100%

Page 31: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

27

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

Pemeliharaan alat kesehatan di FKTP

116 Kegiatan Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosiali Kesehatan melalui Pengadaan sarana transportasi rujukan

Jumlah tenaga kesehatan/ tenaga administratif mengikuti pelatihan teknis

- - - - - 12 orang 12 orang 100%

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran

100 % 100 % 100 %

2 Kegiatan Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur

100 % 100 % 100 %

3 Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat

Jumlah Pelaksanaan survey IKM Perangkat Daerah

1 kali 1 kali 20 %

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara

12 paket 12 paket 100 %

5 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibeli

6 Jenis 6 Jenis 85,71 %

6 Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

12 paket 12 paket 100 %

7 Kegiatan Jumlah Kegiatan pemeliharaan gedung 2 paket 2 paket 100 %

Page 32: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

28

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor

kantor

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

8 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek/diklat

6 orang 6 orang 20 %

9 Kegiatan Bimbingan teknis pengelolaan keuangan

Jumlah sumber daya aparatur yang mendapat pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan keuangan

46 orang 46 orang 18,69 %

IV. Program Peningkatan Perencanaan, laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat daerah

10 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan capaian Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen perencanaan, kinerja dan anggaran tersusun tepat waktu

10 Dokumen 10 Dokumen 100 %

11 Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data Statistik Perangkat Daerah

Jumlah dokumen data dan informasi kesehatan yang tersusun

3 Dokumen 3 Dokumen 100 %

V. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

12 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia

Cakupan Pelayanan Lanjut Usia 100 % 100 % 100 %

Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

100 % 100 % 100 %

13 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standart

100 % 100 % 100 %

Page 33: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

29

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standart

100 % 100 % 100 %

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standart

100 % 100 % 100 %

Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standart

100 % 100 % 100 %

Cakupan KB Aktif 100 % 100 % 98,75 %

14 Kegiatan Jaminan Persalinan Jumlah persalinan faskes primer dan sekunder yang belum punya penjaminan

300 Ibu bersalin

300 Ibu bersalin 100 %

15 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Jumlah Pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan

12 bulan 12 bulan 20 %

16 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat

Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

88 % 88 % 95,65 %

Cakupan ASI Eksklusif 54 % 54 % 83,85 %

Cakupan Ibu Hamil KEK mendapat PMT

89,80 % 89,80 % 99,55 %

Cakupan TTD Remaja 80 % 80 % 95,23 %

17 Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Cakupan PHBS 62 % 62 % 96,87 %

Cakupan Pendataan Keluarga Sehat 100 % 100 % 100 %

Cakupan Tatanan Sehat 62 % 62 % 96,87 %

18 Kegiatan Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

Cakupan Desa Siaga Aktif 100 % 100 % 100 %

Cakupan Posyandu PURI 74 % 74 % 97,36 %

Page 34: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

30

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

Cakupan UKBM Yang di Bina 90 % 90 % 97,82 %

19 Kegiatan Peningkatan Kualitas Penyehatan Lingkungan

Persentase penduduk menggunakan jamban sehat permanen

90 % 90 % 97,82 %

Persentase Rumah Sehat 75 % 75 % 96,15 %

Persentase penduduk memiliki akses terhadap air minum berkualitas

100 % 100 % 100 %

Persentase TPM memenuhi syarat 86 % 86 % 100 %

20 Pengembangan Kawasan Sehat melalui Pemberdayaan

Verifikasi desa/kelurahan STBM tingkat Kabupaten

80 % 80 % 47,62 %

Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) memenuhi persyaratan

88 % 88 % 97,77 %

21 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Jumlah Pos UKK terbentuk 22 % 22 % 28,57 %

Jumlah pembinaan Tenaga Kerja Formal dan Informal

22 % 22 % 30,55 %

Persentase Pengukuran Kebugaran Anak Sekolah

30 % 30 % 88,23 %

Persentase Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah haji

80 % 80 % 88,88 %

Persentase Kelompok/Klub Olahraga 35 % 35 % 100 %

22 Penyediaan IPAL Jumlah Pengadaan IPAL Puskesmas 5 % 5 % 22,72 %

VI. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

23 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer

Jumlah FKTP (Puskesmas) Yang Sesuai Standar

22 Puskesmas 22 Puskesmas 100 %

Jumlah Workshop / Bimtek / Sosialisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan

9 Kegiatan 9 Kegiatan 20 %

Page 35: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

31

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

Kesehatan Primer

24

Kegiatan Akreditasi Puskesmas Jumlah Puskesmas Yang Difasilitasi Pengajuan Akreditasi

8 Puskesmas 8 Puskesmas 36,36 %

25 Kegiatan Akreditasi Puskesmas ( DAK Non Fisik )

Jumlah Puskesmas Difasilitasi Pengajuan Akreditasi

8 Puskesmas 8 Puskesmas 36,36 %

26 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Jumlah Rumah Sakit, Laboratorium, Optik, Yang Dibina

22 Sarana 22 Sarana 100 %

27 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Jumlah Penyehat Tradisional Yang Dibina

200 Orang 200 Orang 62,5 %

28 Kegiatan Pengamanan Kesehatan ( PAM )

Jumlah Pengamanan Kesehatan Rutin dan Insidental

97 Kegiatan 97 Kegiatan 20 %

29 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur

Jumlah Perawat Ponkesdes dan Dokter Puskesmas Rwat Inap Standart Program Icon Gubernur Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mendapatkan Honor

109 Orang 109 Orang 100 %

30 Kegiatan Pelayanan Public Safety Center ( PSC )

Jumlah Korban Kecelakaan Ditangani Tim PSC

396 Korban 396 Korban 20 %

31 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasioanal dan Pemeliharaan Labkesda

Jumlah Pemeriksaan di Labkesda 1200 Pemeriksaan

1200 Pemeriksaan

16 %

32 Kegiatan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah

Jumlah Labkesda Terakreditasi 0 Unit 0 Unit 0 %

33 Kegiatan Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kesehatan Dasar ( Labkesda )

Persentase Penyelenggaraan Kegiatan DAK Kegiatan Dasar

100 % 100 % 100 %

Page 36: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

32

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

VII. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

34. Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling

Jumlah Pengadaan Kendaraan Puskesmas Keliling

4 Unit 4 Unit 25 %

35. Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu

Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu

4 Unit 4 Unit 23,52 %

36. Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas

Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas

1 Unit 1 Unit 11,11 %

37. Kegiatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya ( DAK )

Jumlah Rehabilitasi / Pembangunan Sedang / Berat Puskesmas

4 Unit 4 Unit 26,66 %

38. Kegiatan Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kesehatan Dasar

Presentase Penyelenggaraan Kegiatan DAK Kesehatan Dasar

100 % 100 % 100 %

VIII. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan

39 Kegiatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehaan Bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan / atau Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja

Jumlah Penduduk Diberi Iuran Premi JKN

48000 Jiwa 48000 Jiwa 100 %

40 Kegiatan Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas

Jumlah Pembangunan / Penambahan / Rehabilitasi / Pemeliharaan / Bangunan / Gedung / Ruang Pelayanan

2 Unit 2 Unit 10,52 %

Page 37: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

33

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Melalui Pembangunan / Penambahan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan / Gedung / Ruang Pelayanan Kesehatan di FKTP

Kesehatan FKTP

41. Kegiatan Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui Pengadaan / Pemeliharaan Alat Kesehatan di FKTP

Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan di FKTP

11 Jenis 11 Jenis 100 %

IX. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

42 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Angka Bebas Jentik 95 % 95 % 100 %

Persentase penemuan kasus diare balita di sarana kesehatan

100 % 100 % 100 %

Penemuan kasus Pneumonia Balita 85 % 85 % 87,62 %

Presentase orang terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

100 % 100 % 100 %

Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus

90 % 90 % 95,74 %

Page 38: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

34

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

RFT Rate Kusta 95 % 95 % 100 %

43 Kegiatan Peningkatan Imunisasi Cangkupan bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap

93 % 93 % 97,89 %

Cakupan BIAS 96 % 96 % 97,95 %

44 Kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Cakupan AFP per 100.000 penduduk 3 Kasus 3 Kasus 100 %

Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

100 % 100 % 100 %

45 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Persentase penduduk usia 15 – 59 tahun yang dilakukan skrining faktor resiko PMT pada kelompok tertentu

100 % 100 % 100 %

Persentase Deteksi Dini Kanker Serviks pada WUS ( IVA )

30 % 30 % 42,85 %

Persentase ODMK yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

100 % 100 % 100 %

Presentase kasus pasung yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

100 % 100 % 100 %

46 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Matra

Jumlah CJH yang mendapat pelayanan kesehatan

350 Orang 350 Orang 17,32 %

47 Kegiatan Peningkatan Peran KPAD

Jumlah terbentuknya Kelompok Warga Peduli AIDS

3 Kelompok WPA

3 Kelompok WPA 75 %

Jumlah Kelompok Resiko Tinggi Penularan HIV mendapat pembinaan

12 Kelompok Risti

12 Kelompok Risti 100 %

48 Kegiatan Biaya Umum dan Pendampingan DAK Penugasan

Persentase penyelenggaraan kegiatan DAK Kesehatan Dasar

100 % 100 % 100 %

Page 39: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

35

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

Bidang Kesehatan

49 Kegiatan Pengadaan alat dan bahan penunjang program pencegahan dan pengendalian penyakit

Jumlah Pengadaan alat dan bahan penunjang program pencegahan dan pengendalian penyakit

1 Paket 1 Paket 100 %

X. Program Upaya Kesehatan Perorangan

50 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan RSUD (BLUD)

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan RSUD

12 bulan 12 bulan 20%

51 Kegiatan Biaya Umum dan Pendampngan DAK Bidang Kesehatan Rujukan

Presentase penyelenggaraan DAK Bidang Kesehatan Rujukan

100 % 100 % 100 %

52 Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah Pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit

0 0 0

XI. Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

53 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngariboyo (BLUD)

Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)

75% 75% 100%

54 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panekan (BLUD)

Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)

75% 75% 100%

55 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kawedanan (BLUD)

Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)

75% 75% 100%

56 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangrejo (BLUD)

Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)

75% 75% 100%

57 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya

12 Bulan 12 Bulan 20 %

58 Kegiatan Penyediaan Biaya Jumlah ketersediaan biaya operasional 12 Bulan 12 Bulan 20 %

Page 40: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

36

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sidokerto

dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya

59 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya

12 Bulan 12 Bulan 20 %

60 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sumberagung

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya

12 Bulan 12 Bulan 20 %

61 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya

12 Bulan 12 Bulan 20 %

62 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya

12 Bulan 12 Bulan 20 %

63 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya

12 Bulan 12 Bulan 20 %

64 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lembeyan

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya

12 Bulan 12 Bulan 20 %

65 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya

12 Bulan 12 Bulan 20 %

66 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang Gareng Taji

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya

12 Bulan 12 Bulan 20 %

67 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya

12 Bulan 12 Bulan 20 %

68 Kegiatan Penyediaan Biaya Jumlah ketersediaan biaya operasional 12 Bulan 12 Bulan 20 %

Page 41: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

37

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maospati

dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya

69 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung

Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional ( Kapitasi ) di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

70 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya

12 Bulan 12 Bulan 20 %

71 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya

12 Bulan 12 Bulan 20 %

72 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya

12 Bulan 12 Bulan 20 %

73 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukomoro

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya

12 Bulan 12 Bulan 20 %

74 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya

12 Bulan 12 Bulan 20 %

75 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Ngariboyo

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

76 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Candirejo

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

77 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Panekan

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

78 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Sidokerto

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

79 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Plaosan

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

Page 42: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

38

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

80 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Sumberagung

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

81 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Poncol

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

82 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Parang

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

83 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Kawedanan

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

84 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Tladan

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

85 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Lembeyan

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

86 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Takeran

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

87 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Gorang- Gareng Taji

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

88 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Bendo

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

89 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Maospati

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

90 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Ngujung

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

91 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Tebon

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

92 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Kartoharjo

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

93 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Karangrejo

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

Page 43: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

39

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

94 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Taji

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

95 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Sukomoro

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

96 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Rejomulyo

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

97 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Candirejo

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

98 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sidokerto

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

99 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Plaosan

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

100 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sumberagung

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

101 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Poncol

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

102 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Parang

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

103 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tladan

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

104 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Lembeyan

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

Page 44: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

40

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

105 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Takeran

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

106 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Gorang-Gareng Taji

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

107 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bendo

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

108 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Maospati

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

109 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Ngujung

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

110 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tebon

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

111 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Kartoharjo

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

112 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Taji

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

113 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sukomoro

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

114 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Rejomulyo

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 20 %

Page 45: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

41

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

XII. Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

115 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

2 Jenis 2 Jenis 100 %

116 Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 20 Jenis 20 Jenis 80 %

117 Kegiatan Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang kesehatan Kefarmasian

Presentase Penyelenggaraan Kegiatan DAK Kesehatan Pelayanan Kefarmasian

100 % 100 % 100 %

118 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika, dan Bahan Berbahaya (OMKABA )

Jumlah ritel pangan yang diperiksa ( Ritel ) memenuhi syarat

390 Ritel 390 Ritel 20 %

Jumlah UMKM Pangan yang mendapatkan sertifikat PIRT

90 Ritel 90 Ritel 20 %

Jumlah Apotek yang diperiksa memenuhi syarat

40 Ritel 40 Ritel 100 %

Jumlah Produk pangan yang bebas P3 ( Pengawet, Pemanis, Pewarna)

134 Produk 134 Produk 20 %

119 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan IFK

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan IFK

12 Bulan 12 Bulan 20 %

120 Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

Jmlah Penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN

0 Jiwa 0 Jiwa 0 %

121 Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat ( Pajak Rokok )

Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN

0 Jiwa 0 Jiwa 0 %

Jumlah masyarakat miskin dengan SKTM atau SPM yang mendapat

0 Orang 0 Orang 0 %

Page 46: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

42

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2013-

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d th

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah) Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10

pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS

122 Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat ( Non Kapitasi BPJS )

Jumlah pegawai yang mendapatkan jasa pelayanan dari Dana Non Kapitasi BPJS

654 Orang 654 Orang 100 %

123 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan

Jumlah pegawai yang mendapatkan jasa pelayanan dari restribusi pelayanan kesehatan

654 Orang 654 Orang 100 %

124 Kegiatan Penyediaan Jasa Sarana Kesehatan

Jumlah UPTD yang dipenuhi kebutuhan sarana pelayanan kesehatannya

19 UPTD 19 UPTD 100 %

125 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

Jumlah SK Fungsional yang diterbitkan 250 SK 250 SK 100 %

Jumlah tenaga kesehatan berijin di Kabupaten Magetan

1315 Orang 1315 Orang 64,93 %

Jumlah SK Uji Kompetensi Jabatan Fungsional ASN

180 SK 180 SK 19,56 %

126 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan

Jumlah bimtek SDM Kesehatan yang dilaksanakan

7 Kali 7 Kali 13,46 %

127 Kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

Jumlah tenaga kesehatan teladan kabupaten

9 Tenaga Kesehatan

9 Tenaga Kesehatan 100 %

128 Kegiatan Obat E-Logistik Jumlah pelaksanaan pengelolaan obat E-Logistik

12 Bulan 12 Bulan 20 %

Page 47: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

43

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap

capaian kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah

ditentukan, baik IKU maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra

Dinas Kesehatan Tahun 2013-2018 berdasarkan hasil analisis standar

kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan serta norma dan

standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja

pelayanan urusan perencanaan pembangunan.

Hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan sebagaimana tabel

berikut :

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan s.d. Tahun 2018 Kabupaten Magetan

No Indikator Kinerja SPM Target Renstra Realisasi Capaian Catatan

Penting 2017 2018 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Cakupan Rumah Tangga Sehat

- 77% 77% 63,92% 54,06% 62%

2 Prosentase desa siaga aktif

- 85% 85% 100% 100% 100%

3 Cakupan Posyandu PURI - 75% 75% 84% 84% 74%

4 Angka Kematian Ibu menurun

- 102 per 100.000

KH

102 per 100.000

KH

106,55 per

100.000 KH

106,55 per

100.000 KH

158,07 per

100.000 KH

5 Angka Kematian Bayi menurun

- 23 per 1000 KH

23 per 1000 KH

10,89 per

1000 KH

10,89 per

1000 KH

10,09 per 1000

KH

6 Cakupan Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

95%

95% 95% 90,65% 90,65% 96%

7 Cakupan komplikasi kebidanan ditangani

80%

90,50% 90,50% 96,91% 96,91% 106,02%

8 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten

95%

94% 94% 97,58% 96,08% 98,17%

9 Cakupan Ibu Nifas yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

95%

95% 95% 93,11% 94,69% 96,11%

Page 48: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

44

No Indikator Kinerja SPM Target Renstra Realisasi Capaian Catatan

Penting 2017 2018 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 Cakupan neonatal komplikasi ditangani

80%

83% 83% 85,84% 91,89% 87,72%

11 Cakupan Bayi yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

90%

97% 97% 98,74% 98,74% 101,45%

12 Cakupan Anak Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

90%

87,90% 87,90% 87,41% 87,41% 96,99%

13 Cakupan Peserta KB Aktif

70%

70% 70% 71,73% 71,73% 79%

14 Cakupan pelayanan kesehatan remaja

- 85% 85% 59,63% 92,18% 85%

15 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100%

100% 100% 99,84% 99,82% 95%

16 Cakupan pelayanan kesehatan pra usila dan usila

- 65% 65% 43,89% 67,09% 84%

17 Cakupan Fasilitas Kesehatan Pemerintah (Puskesmas) yang sesuai standar

- 23% 23% 36% 36% 100%

18 Cakupan Indikator Kinerja Puskesmas dengan kategori baik

- 64% 64% 64% 64% 82%

19 Cakupan pelayanan perizinan bidang kesehatan

- 100% 100% 100% 100% 100%

20 Cakupan sarana kesehatan yang dibina

- 83,4% 83,4% 83,39% 83,39% 83,39%

21 Jumlah tenaga kesehatan berizin di Kabupaten Magetan

- 912 Orang 912 Orang

977 Orang

1232 Orang

1255 Orang

22 Cakupan pengobat tradisional yang dibina

- 30% 30% 11,8% 26,33% 29,17%

23 Persentase balita gizi buruk

- 0,46% 0,46% 0,75% 0,75% 0,99%

24 Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan

- 100% 100% 100% 100% 100%

25 Cakupan pemberian MP-ASI Balita Gakin Umur 6-24 bln keluarga miskin

- 100% 100% 100% 100% 100%

26 Balita yang ditimbang berat badannya (D/S )

- 85% 85% 88,65% 85,2% 85,4%

27 Prosentase penemuan dan penanganan penderita diare

- 100% 100% 100% 100% 100%

Page 49: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

45

No Indikator Kinerja SPM Target Renstra Realisasi Capaian Catatan

Penting 2017 2018 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

28 Prosentase penemuan dan penanganan penderita Pnemonia balita

- 100% 100% 100% 100% 100%

29 Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pnemonia balita

- 100% 100% 100% 100% 100%

30 Cakupan penemuan penderita penyakit TB Paru BTA Positif

- 74% 74% 45,24% 45,24% 45,24%

31 Prosentase penemuan penderita IMS dan HIV/AIDS pada kelompok resiko tinggi

- <0,5% <0,5% 2,8% 2,8% 2,8%

32 Prosentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap

- 88% 88% 90,46% 93,64% 95,34%

33 Cakupan desa/kelurahan UCI

- 60% 60% 60% 94,89% 82,13%

34 Cakupan BIAS - 92% 92% 97,85% 97,85% 98,50%

35 Jumlah penemuan kasus AFP 2/100.000 penduduk usia <15 tahun

- ≥ 2 kasus ≥ 2 kasus

9 kasus 9 kasus 4 kasus

36 Prosentase Desa / Kelurahan dengan KLB ditanggulangi <24 jam

100%

100% 100% 100% 100% 100%

37 Ketersediaan Obat Per Kapita Per Tahun di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Rp/Kapita)

- Rp.17.000/ Kapita

Rp.17.000/ Kapita

Rp.5.456/ Kapita

Rp.5.456/ Kapita

Rp.6.232/ Kapita

38 Ketersediaan Obat sesuai dengan kebutuhan

- 100% 100% 78,69% 78,69% 91,80%

39 Jumlah UPTD dan jaringannya yang mendapat

- 23 UPTD 23 UPTD

23 UPTD

23 UPTD

23 UPTD

40 Cakupan Pembinaan/Pemantauan Obat, Makanan,Kosmetik, Bahan Berbahaya (OMKABA) (Sarana)

- 50% 50% 57% 57% 72,27%

41 Cakupan Pengelola OMKABA yang dibina

- 50% 50% 50% 50% 66,37%

42 Jumlah bimbingan teknis bagi aparatur yang diikuti

- 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 2 kali

43 Prosentase usulan PAK diproses dan keluar SK PAK

- 100% 100% 100% 100% 100%

Page 50: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

46

No Indikator Kinerja SPM Target Renstra Realisasi Capaian Catatan

Penting 2017 2018 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

44 Jumlah dokumen data dan informasi tersusun sesuai standar

- 3 Dokumen

3 Dokume

n

3 Dokume

n

3 Dokum

en

3 Dokume

n

45 Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan anggaran tersusun sesuai standar

- 7 Dokumen

7 Dokume

n

7 Dokume

n

7 Dokum

en

7 Dokume

n

46 Persentase penduduk menggunakan jamban sehat

- 100% 100% 79% 79% 79%

47 Jumlah Desa/ Kelurahan ODF

- 235 desa/kel

235 desa/kel

235 desa/kel

235 desa/ke

l

235 desa/kel

48 Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM

- 25 desa/kel

25 desa/kel

44 desa/kel

44 desa/ke

l

66 desa/kel

49 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

- 95% 95% 66,4% 93% 81%

50 Persentase pemusnahan sampah padat medis puskesmas

- 100% 100% 100% 100% 100%

51 Persentase TPS/ TPA memenuhi syarat

- 100% 100% 100% 86,1% 86,7%

52 Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) memenuhi syarat

- 92% 92% 93,7% 86,6% 86,6%

53 Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat

- 75% 75% 84,2% 72% 73,2%

Tabel II.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2019-2020 Kabupaten Magetan

No Indikator SPM Target Renstra

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Penting

2019 2020 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pelayanan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

1 Usia Harapan Hidup - 72,18 72,20 belum ada data

72,18 72,20

2 Presentase Balita Gizi Buruk

- <1% <1% 0,99% <1% <1%

3 Prevalensi Balita Gizi Kurang

- <15% <15% 5,8% <15% <15%

4 Prevalensi Balita Stunting

- <25% <25% 10,45% <25% <25%

5 Cakupan Desa Siaga Aktif

- 100 % 100 % 100% 100 % 100 %

Page 51: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

47

No Indikator SPM Target Renstra

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Penting

2019 2020 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal

100% 100% 100% 96% 100% 100%

7 Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan

100% 100% 100% 98,16% 100% 100%

8 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir

100% 100% 100% 101,45% 100% 100%

9 Pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita

100% 100% 100% 96,99% 100% 100%

10 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

100% 100% 100% 99,94% 100% 100%

11 Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif

100% 100% 100% 77,79% 100% 100%

12 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut

100% 100% 100% 88,53% 100% 100%

13 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi

100% 100% 100% 52,04% 100% 100%

14 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

100% 100% 100% 73,23% 100% 100%

15 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa

100% 100% 100% 91% 100% 100%

16 Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB

80% 80% 80% 80% 80% 80%

17 Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV sesuai standar pemeriksaan

100% 100% 100% 95,83% 100% 100%

Page 52: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

48

No Indikator SPM Target Renstra

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Penting

2019 2020 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HIV

18 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup (SDGs)

- < 23 < 23 10,09 < 23 < 23

19 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup (SDGs)

- < 25 < 25 11,07 < 25 < 25

20 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran hidup (SDGs)

- < 12 < 12 7,9 < 12 < 12

21 Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran Hidup (SDGs)

- < 102 < 102 158,07 < 102 < 102

22 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

- 90 % 90,5% 82,13% 90 % 90,5%

23 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap

- 93 % 93,5% 95,34% 93 % 93,5%

24 Non Folio AFP rate per 100.000 penduduk

- 3 3 4 3 3

25 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

- 115 114 122,9 115 114

26 Prevalensi HIV/Aids (persen) dari total populasi

- < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

27 Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan (SDGs)

- 75% 80% 65,78% 75% 80%

28 Prevalensi Penyakit Tekanan Darah Tinggi / Hipertensi (SDGs)

- 66% 64% Belum tersedia

data

66% 64%

RSUD dr. Sayidiman Magetan

29 Bed Occupancy Rate (BOR) (%)

- 75 78 75 75 78

30 Average Length of Stay (ALOS) (hari)

- 4 4 3 4 4

31 Turn Over Internal (TOI) (hari)

- 3 3 2 3 3

32 Bed Turn Over (BTO) (kali)

- 40-50 40-50 62.8 40-50 40-50

33 Net Death Rate (NDR) (‰)

- ≤20 ≤18 15 ≤20 ≤18

34 Gros Death Rate (GDR) (‰)

- ≤34 ≤33 29 ≤34 ≤33

35 Infeksi Nosokomial (‰)

- ≤ 5 ≤ 4.5 3.7 ≤ 5 ≤ 4.5

Page 53: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

49

Hasil analisis kinerja UPTD dr. Sayidiman sebagaimana tabel terlampir.

Tabel II.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan UPTD RSUD dr.Sayidiman Magetan

NO. Indikator

SPM/ stan dar

nasional

IKK/ Indikator

lain

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Penting

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan dan tersedianya pelayanan kesehatan masyarakat di Rumah sakit

BOR BTO TOI

Cakupan Kunjangan

GDR NDR

ALOS Rasio

Kematian Ibu

Rasio Kematian

Bayi

70-85 40-50 4 HR 10 %

<45% <25% 4 HR <0,25

<0,20

70-85 40-50 4 HR 10 %

<45% <25% 4 HR <0,25

<0,20

60-85 % 40-50 kl 1-3 hr 10 %

< 45 % < 25 % 6-9 hr < 0,25

< 0,20

70-85 40-50kl 1-4 hr 10 % < 30% <25% 6-9 hr <0,25 <0,20

69% 59KL 2 HR 9,1 %

34,70 17,10 4 HR 0,006

0,08

39% 30KL 5HR 10%

51,8 13,6 3HR

0,000

0,023

39% 30KL 5HR 10%

51,8 13,6 3HR

0,000

0,023

70-85 40-50kl 1-4 hr 10 % <30% <25% 6-9 hr <0,25 <0,20

Jumlah pengadaan Bahan untuk operasional dan Pemeliharan

Prosentase jumlah bahan untuk

operasional dan

pemeliharaan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2. Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat

Jumlah pembangunan gedung rawat inap jantung dan paru

- - 100 % 100 % - 100 % 100 % 100 %

3. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di rumah sakit

Jumlah pembangunan IPAL

Tersedian IPAL di Rumah sakit

100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 100 % 100 %

Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit

Prosentase terpenuhinya peralatan kedokteran sesuai SPM

100 % 100 % 100 % 100 % 39,5 % 55,5 %

55,5 %

100 %

Jumlah ambulance / mobil jaenazah

Pengadaan ambulance

- - 100 % 2 unit

- 100 % 100 % 100 %

Page 54: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

50

NO. Indikator

SPM/ stan dar

nasional

IKK/ Indikator

lain

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Penting

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2019

Tahun 2020

Jumlah pembangunan gedung / tempat sarana kerja

Prosentase terpenuhinya gedung

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 %

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok

Tersedianya Bangunan Rawat Inap Jantung Paru

0 % 0 % 100 % 100% 0 % 0 % 100 % 100%

Page 55: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

51

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan kondisi, kejadian atau keadaan yang apabila tidak

diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya

apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, dan memiliki dampak jangka panjang bagi

keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara

bertahap.

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada Tahun 2018 yang

diukur dengan indikator kinerja masih terdapat kendala maupun hambatan

terutama yang menyangkut pelayanan langsung kepada masyarakat. Berikut

uraian isu-isu dalam penyelenggaraan kesehatan dan masalah kesehatan yang

diperkirakan muncul pada tahun-tahun mendatang dan perlu dilakukan antisipasi

antara lain :

1. Paradigma Sehat dengan mengutamakan promotif dan preventif sebagai

landasan pembangunan kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat

melalui pendekatan keluarga yang terintegrasi dalam Gerakan Masyarakat

Sehat (Germas).

2. Penguatan Pelayanan Kesehatan dengan peningkatan akses Puskesmas,

optimalisasi sistem rujukan pada RSUD dr. Sayidiman dan peningkatan

mutu Puskesmas dan RSUD dr. Sayidiman dengan Akreditasi Puskesmas

dan Akreditasi Rumah Sakit.

3. Pendekatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan

pembangunan Rumah Sakit Tipe D di daerah perbatasan Kabupaten

Magetan

4. Rehabilitasi Pusat-pusat Pelayanan Kesehatan dan jaringannya;

Revitalisasi Pusat-pusat Pelayanan Kesehatan merupakan isu strategis

yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten Magetan untuk pemenuhan

kualitas sarana pelayanan kesehatan baik Puskesmas, Puskesmas

Pembantu (Pustu) dan RSUD dr. Sayidiman Magetan.

5. Berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional;

Seiring diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional, masih ada

masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan. Diperlukan

peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat baik

Page 56: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

52

pada sarana pemerintah maupun swasta. Pelayanan kesehatan diharapkan

memenuhi standart mutu, termasuk sumber daya manusia, perijinan,

pemenuhan sarana , prasarana, obat dan perbekalan kesehatan.

6. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), serta meningkatnya Angka

Kematian Bayi (AKB);

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten

Magetan selama 5 tahun terakhir masih fluktuatif mengalami penurunan

namun pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan, yaitu pada tahun

2014 AKI sebesar 113,79/100.000 kelahiran hidup dan AKI Tahun 2015

sebesar 59,8/100.000 kelahiran hidup namun pada Tahun 2016 AKI

mengalami kenaikan sebesar 106,55/100.000 kelahiran hidup namun pada

Tahun 2017 AKI menurun sebesar 97,57/100.000 kelahiran hidup, dan

pada tahun 2018 AKI mengalami kenaikan sebesar 158,07/100.000

kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Magetan

selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan walaupun sudah mencapai

target yaitu pada tahun 2014AKB sebesar 59,8/100.000 kelahiran hidup,

AKB Tahun 2015 sebesar 10,53/1000 kelahiran hidup, AKB Tahun 2016

sebesar 10,89/1000 kelahiran hidup, AKB Tahun 2017 menurun sebesar

10,37/1000 kelahiran hidup dan pada Tahun 2018 menurun sebesar

10,09/1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu tertinggi pada kasus

perdarahan, pre eklamsi dan lain-lain sedangkan penyebab kematian bayi

tertinggi pada BBLR, Asfiksia dan kelainan kongenital.

7. Penurunan stunting dan kasus kasus gizi buruk;

Kasus Gizi di Kabupaten Magetan telah menurun, tetapi masih terdapat

kasus Gizi Buruk selama tahun 2018 sejumlah 412 anak ditemukan dan

ditangani dengan 308 anak sudah sembuh dari status gizi buruk. Upaya

penurunan stunting dan gizi buruk di Kabupaten Magetan melalui PMT

Pemulihan bagi balita kurus dan Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kalori),

pemberian TTD pada remaja putri, pemberian Vitamin A pada balita,

pemantauan pertumbuhan di Posyandu, pendampingan ibu hamil risiko

tinggi dan pendampingan balita kurang gizi.

Untuk mendukung intervensi penurunan stunting perlu didukung surveilans

gizi dan pemenuhan dan pemenuhan dan pemerataan tenaga gizi serta

Page 57: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

53

perbaikan sanitasi lingkungan dan peningkatan air bersih dan

menggalakkan bahan pangan lokal.

8. Masih berkembangnya penyakit menular seperti DBD, HIV/AIDS, TB Paru;

Penyakit menular seperti DBD, HIV/AIDS, TB Paru, merupakan penyakit

yang dipengaruhi kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat dalam

menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Oleh karena itu diperlukan

upaya promotif dan preventif yang lebih aktif dan berkesinambungan, baik

oleh petugas kesehatan maupun masyarakat

9. Meningkatnya kasus penyakit tidak menular/ degenerative

Meningkatnya kasus degeneratif terutama pada usia lanjut seiring dengan

bertambahnya umur serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat

sehingga pola konsumsi gizi masyarakat yang cenderung berubah ke arah

makanan cepat saji, juga diakibatkan kurangnya aktivitas fisik.

10. Peningkatan cakupan serta mutu imunisasi dan penguatan surveilans

Peningkatan cakupan serta mutu imunisasi dan penguatan surveilans PD3I

(Penyakit Dapat Dicegah dengan Imunisasi) dengan penguatan regulasi,

peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi, analisa

Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) untuk mengidentifikasi daerah

kantong, melakukan sweeping, peningkatan Surveilans Aktif Puskesmas,

RS dan Fasyankes Swasta dalam deteksi dini PD3I serta sistem

pencatatan dan pelaporan harus mengakomodir semua unit layanan yang

ada termasuk swasta dan dilakukam kontrol yang baik

11. Masih adanya peredaran sediaan farmasi, kosmetik, makanan, minuman,

alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang tidak

memenuhi standart di masyarakat;zvf

Adanya peredaran sediaan farmasi, kosmetik, makanan, minuman, alat

kesehatan dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang tidak

memenuhi standart dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Peningkatan pengawasan peredaran bahan-bahan tersebut perlu upaya

proaktif dari lintas sektor yang terkait serta masyarakat melalui peningkatan

pengetahuan masyarakat.

12. Masih belum terpenuhinya standar pembiayaan untuk pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan;

Page 58: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

54

Obat dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu komponen utama

dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga pemerintah wajib

menjamin ketersediaannya pada fasilitas pelayanan kesehatan.

13. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap Sarana Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (STBM) yang meliputi penyediaan air bersih, cuci

tangan pakai sabun, pemanfaatan jamban, pengelolaan sampah dan

pengelolaan limbah cair;

Lingkungan sehat merupakan salah satu unsur dari paradigma sehat yang

mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Kabupaten Magetan Sehat

dapat diwujudkan melalui upaya peningkatan kulaitas lingkungan antara

lain dengan mengembangkan peran serta masyarakat dalam STBM.

Page 59: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

55

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, dimana Kabupaten/ Kota

mempunyai peran yang sangat besar sehingga koordinasi dan komunikasi

menjadi sangat penting.

Adanya perubahan yang mendasar dalam pendekatan penganggaran

membutuhkan dukungan yang lebih responsif sehingga dapat memfasilitasi

upaya pemenuhan tuntutan peningkatan kinerja, kualitas layanan dan efisiensi

pemanfaatan sumber daya. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah

meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan

kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi

program dan kegiatan, indikator kinerja, target sasaran serta pagu indikatif yang

dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan

Kabupaten Magetan berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kabupaten Magetan berupa rancangan awal RKPD.

Perbandingan rancangan awal RKPD dengan program dan kegiatan

berdasarkan kebutuhan SKPD terhadap pelayanan kesehatan terdapat

perbedaan antara lain adanya kegiatan baru dan penambahan anggaran sesuai

kebutuhan. Rincian perbandingan rancangan awal RKPD dengan program dan

kegiatan berdasarkan kebutuhan SKPD terhadap pelayanan kesehatan di

Kabupaten Magetan disajikan pada Tabel II.5.

Page 60: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

56

Tabel II.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2020

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran

Kab. Magetan

76 indeks 4.100.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat

Kab. Magetan

76 indeks 1.350.000.000

Menyesuiakan indikator Renstra

Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran

Kab. Magetan

76 indeks

1 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran

Kab. Magetan

100 % 1.000.000.000 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

Kab. Magetan

12 Bulan 1.000.000.000 Menyesuiakan indikator Renstra

2 Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur

Kab. Magetan

100 % 3.000.000.000 Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Pelayanan Perjalanan Dinas

Kab. Magetan

12 Bulan 250.000.000 Menyesuaikan kebutuhan dan indikator Renstra

3 Survey Kepuasan Masyarakat

Jumlah pelaksanaan survey IKM Perangkat Daerah

Kab. Magetan

1 Kali 100.000.000 Survey Kepuasan Masyarakat

Jumlah survey IKM Perangkat Daerah

Kab. Magetan

1 Kali 100.000.000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

Kab. Magetan

72 % 600.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

Kab. Magetan

72 % 650.000.000

Page 61: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

57

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

Kab. Magetan

12 Paket 230.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

Kab. Magetan

108 kali 230.000.000 Menyesuiakan target Renstra

5 Pengadaan Perlengkapan Kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli

Kab. Magetan

7 jenis 230.000.000 Pengadaan Perlengkapan Kantor

Jumlah perlengkapan kantor

Kab. Magetan

30 unit 300.000.000 Menyesuaikan kebutuhan (penambahan pengadaan printer dotmatrik)

6 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara

Kab. Magetan

12 Paket 60.000.000 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara

Kab. Magetan

5 jenis 60.000.000 Menyesuiakan target Renstra

7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor

Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor

Kab. Magetan

2 paket 80.000.000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor

Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor

Kab. Magetan

2 kegiatan 60.000.000

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase aparatur yang meningkat pengetahuan setelah mengikuti pelatihan/bimtek/pembinaan sumberdaya aparatur

Kab. Magetan

100% 185.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi

Kab. Magetan

35 % 175.000.000 Menyesuiakan indikator Renstra

8 Pendidikan dan pelatihan Formal

Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek/diklat

Kab. Magetan

6 orang 75.000.000 Pendidikan dan pelatihan Formal

Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek/diklat

Kab. Magetan

6 orang 75.000.000

Page 62: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

58

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 Bimbingan Teknis pengelolaan Keuangan

Jumlah sumber daya aparatur yang mendapat pembinaan/ bimbingan teknis pengelolaan keuangan

Kab. Magetan

50 orang 110.000.000 Bimbingan Teknis pengelolaan Keuangan

Jumlah sumber daya aparatur yang mendapat pembinaan/ bimbingan teknis pengelolaan keuangan

Kab. Magetan

50 orang 100.000.000

IV Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu

Kab. Magetan

100 % 245.000.000 Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu

Kab. Magetan

100 % 235.000.000

10 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan anggaran tersusun tepat waktu

Kab. Magetan

10 Dokumen 135.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan anggaran tersusun tepat waktu

Kab. Magetan

10 Dokumen

135.000.000

11 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah

Jumlah dokumen data dan informasi kesehatan yang tersusun

Kab. Magetan

3 Dokumen 110.000.000 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah

Jumlah dokumen data dan informasi kesehatan yang tersusun

Kab. Magetan

3 Dokumen 100.000.000

V Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)

Kab. Magetan

102 Per 100.000

KH

11.577.972.000 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)

Kab. Magetan

102 Per

100.000 KH

6.527.000.000

Angka Kematian Bayi (AKB). (per 1000 kelahiran hidup)

Kab. Magetan

21 Per 1000 KH

Angka Kematian Bayi (AKB). (per 1000 kelahiran hidup)

Kab. Magetan

21 Per 1000

KH

Presentase Balita Stunting

Kab. Magetan

< 24,80 % Prevalensi Balita Stunting

Kab. Magetan

29,5 %

Page 63: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

59

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cakupan Rumah Tangga Sehat

Kab. Magetan

63% Cakupan Rumah Tangga Sehat

Kab. Magetan

63%

Prosentase Desa/Kelurahan Melaksanakan STBM.

Kab. Magetan

9,37 % Prosentase Desa/Kelurahan Melaksanakan STBM.

Kab. Magetan

9,37 %

12 Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia

Cakupan Pelayanan Lanjut Usia

Kab. Magetan

100 % 450.000.000 Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia

Cakupan Pelayanan Lanjut Usia

Kab. Magetan

100 % 400.000.000

Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Kab. Magetan

100 % Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Kab. Magetan

100 %

13 Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar (%)

Kab. Magetan

100 % 700.000.000 Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar (%)

Kab. Magetan

100 % 600.000.000

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar (%)

Kab. Magetan

100 % Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar (%)

Kab. Magetan

100 %

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar (%)

Kab. Magetan

100 % Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar (%)

Kab. Magetan

100 %

Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar (%)

Kab. Magetan

100 % Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar (%)

Kab. Magetan

100 %

Cakupan KB Aktif (%) Kab. Magetan

79 % Cakupan KB Aktif (%) Kab. Magetan

79 %

Page 64: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

60

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14 Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat

Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

Kab. Magetan

89 % 800.000.000 Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat

Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

Kab. Magetan

89 % 735.000.000

Cakupan ASI Eksklusif Kab. Magetan

64,10 % Cakupan ASI Eksklusif Kab. Magetan

64 %

Cakupan Ibu hamil KEK mendapat PMT

Kab. Magetan

89,90 % Cakupan Ibu hamil KEK mendapat PMT

Kab. Magetan

90 %

Cakupan TTD Remaja Putri

Kab. Magetan

81,00 % Cakupan TTD Remaja Putri

Kab. Magetan

81 %

15. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Cakupan PHBS Kab. Magetan

62 % 990.000.000 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Cakupan PHBS Kab. Magetan

62 % 900.000.000

Cakupan Pendataan Keluarga Sehat

Kab. Magetan

100 % Cakupan Pendataan Keluarga Sehat

Kab. Magetan

100 %

Cakupan Tatanan Sehat

Kab. Magetan

63 % Cakupan Tatanan Sehat Kab. Magetan

63 %

16 Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

Cakupan Desa Siaga Aktif

Kab. Magetan

100 % 660.000.000 Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

Cakupan Desa Siaga Aktif

Kab. Magetan

100 % 600.000.000

Cakupan Posyandu PURI

Kab. Magetan

74,00 % Cakupan Posyandu PURI Kab. Magetan

74 %

Cakupan UKBM Yang Di Bina

Kab. Magetan

90 % Cakupan UKBM Yang Di Bina

Kab. Magetan

90 %

17 Peningkatan Kualitas Penyehatan Lingkungan

Persentase penduduk menggunakan Jamban Sehat Permanen

Kab. Magetan

91 % 517.000.000 Peningkatan Kualitas Penyehatan Lingkungan

Persentase penduduk menggunakan Jamban Sehat Permanen

Kab. Magetan

91 % 517.000.000

Page 65: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

61

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase Rumah Sehat

Kab. Magetan

75 % Persentase Rumah Sehat Kab. Magetan

75 %

Persentase penduduk memiliki akses terhadap air minum berkualitas

Kab. Magetan

100 % Persentase penduduk memiliki akses terhadap air minum berkualitas

Kab. Magetan

100 %

Persentase TPM memenuhi syarat

Kab. Magetan

86 % Persentase TPM memenuhi syarat

Kab. Magetan

86 %

18 Pengembangan Kawasan Sehat melalui Pemberdayaan

Verifikasi desa/kelurahan STBM tingkat Kabupaten

Kab. Magetan

22 desa/kel 500.000.000 Pengembangan Kawasan Sehat melalui Pemberdayaan

Verifikasi desa/kelurahan STBM tingkat Kabupaten

Kab. Magetan

22 desa/kel 500.000.000

Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) memenuhi persyaratan

Kab. Magetan

88 % Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) memenuhi persyaratan

Kab. Magetan

88 %

19 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Jumlah Pos UKK terbentuk

Kab. Magetan

5 pos UKK

500.000.000 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Jumlah Pos UKK terbentuk

Kab. Magetan

5 pos UKK

500.000.000

Jumlah Pembinaan Tenaga Kerja Formal dan Informal

Kab. Magetan

57 Pos UKK Jumlah Pembinaan Tenaga Kerja Formal dan Informal

Kab. Magetan

57 Pos UKK

Persentase Pengukuran Kebugaran Anak Sekolah

Kab. Magetan

30 % Persentase Pengukuran Kebugaran Anak Sekolah

Kab. Magetan

30 %

Persentase Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah Haji

Kab. Magetan

85 % Persentase Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah Haji

Kab. Magetan

85 %

Persentase Kelompok/ Klub Olahraga

Kab. Magetan

35 % Persentase Kelompok/ Klub Olahraga

Kab. Magetan

35 %

20 Penyediaan IPAL Jumlah Pengadaan IPAL Puskesmas

Kab. Magetan

5 unit 2.775.000.000 Penyediaan IPAL Jumlah Pengadaan IPAL Puskesmas

Kab. Magetan

5 unit 1.775.000.000 Menyesuaikan

Page 66: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

62

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ketersediaan anggaran

21 Pengembangan Taman Posyandu

Pendampingan Taman Posyandu

Kab. Magetan

526 Taman Posyandu

225.000.000 - - - - - Belum ada Alokasi BK tahun 2020

22. Jaminan Persalinan Jumlah persalinan faskes primer dan sekunder yang belum punya penjaminan

Kab. Magetan

300 Ibu Bersalin

1.910.714.000 - - - - - Belum ada Alokasi DAK Non Fisik tahun 2020

23. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Jumlah pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan

Kab. Magetan

12 Bulan 1.550.258.000 - - - - - Belum ada DAK Non Fisik tahun 2020

VI Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase Puskesmas dengan akreditasi

Kab. Magetan

100% 5.935.000.000

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart

Kab. Magetan

97,70 % 5.558.790.000

Penyesuaian indikator Renstra

Persentase FKTL yang dibina

Kab. Magetan

100% Persentase penyehat tradisional yang memiliki STPT

Kab. Magetan

20 %

Persentase penyehat tradisional yang memiliki STPT

Kab. Magetan

20% - - - -

24 Pelayanan Kesehatan Primer

Jumlah FKTP (Puskesmas) yang sesuai standar

Kab. Magetan

22 Puskesmas

450.000.000 Pelayanan Kesehatan Primer

Jumlah FKTP (Puskesmas) yang sesuai standar

Kab. Magetan

22 Puskesmas

450.000.000

Jumlah Workshop/bimtek/sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan

Kab. Magetan

9 Kegiatan Jumlah Workshop/bimtek/sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

Kab. Magetan

9 Kegiatan

Page 67: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

63

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

kesehatan primer primer

25 Akreditasi Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang difasilitasi pengajuan akreditasi

Kab. Magetan

8 Puskesmas 850.000.000 Akreditasi Puskesmas Jumlah Puskesmas yang difasilitasi pengajuan akreditasi

Kab. Magetan

8 Puskesmas

600.000.000

26 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)

Jumlah Puskesmas difasilitasi pengajuan akreditasi

Kab. Magetan

8 Puskesmas 700.000.000 - - - - - Belum ada Alokasi DAK Non Fisik tahun 2020

27 Pelayanan Kesehatan Rujukan

Jumlah Rumah Sakit, Laboratorium, Optik yang dibina

Kab. Magetan

22 Sarana 130.000.000 Pelayanan Kesehatan Rujukan

Jumlah Rumah Sakit, Laboratorium, Optik yang dibina

Kab. Magetan

22 Sarana 130.000.000

28 Pelayanan Kesehatan Tradisional

Jumlah Penyehat Tradisional yang dibina

Kab. Magetan

230 orang 80.000.000 Pelayanan Kesehatan Tradisional

Jumlah Penyehat Tradisional yang dibina

Kab. Magetan

230 orang 80.000.000

29 Pengamanan Kesehatan (PAM)

Jumlah pengamanan kesehatan rutin dan insidental

Kab. Magetan

97 kegiatan 200.000.000 Pengamanan Kesehatan (PAM)

Jumlah pengamanan kesehatan rutin dan insidental

Kab. Magetan

97 kegiatan 200.000.000

30 Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur

Jumlah Perawat Ponkesdes dan Dokter Puskesmas Rawat Inap Standart Program Icon Gubernur Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas mendapatkan honor

Kab. Magetan

109 orang 2.900.000.000 Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur

Jumlah Perawat Ponkesdes dan Dokter Puskesmas Rawat Inap Standart Program Icon Gubernur Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas mendapatkan honor

Kab. Magetan

109 orang 3.003.790.000 AsumsiDana BK Sharing Prov total 2.769.030.000 (Perawat 1.861.800.000; Dr. Pusk Ranap Standar 60.000.000; Iuran JKN 96.090.00:) dan Sharing

Page 68: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

64

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

APBD Kabupaten 985.900.000

31 Pelayanan Public Safety Center (PSC)

Jumlah korban kecelakaan ditangani Tim PSC

Kab. Magetan

396 Korban 500.000.000 Pelayanan Public Safety Center (PSC)

Jumlah korban kecelakaan ditangani Tim PSC

Kab. Magetan

396 Korban 1.000.000.000 Penambahan anggaran pengadaan alat komunikasi lanjutan dan pengembangan sistem komunikasi PSC

32 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Labkesda

Jumlah pemeriksaan di Labkesda

Kab. Magetan

1350 pemeriksaan

125.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Labkesda

Jumlah pemeriksaan di Labkesda

Kab. Magetan

1350 pemeriksaa

n

125.000.000

VII Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Persentase bangunan Puskesmas dan Jaringannya sesuai standar

Kab. Magetan

73,2% 18.100.000.000 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Persentase bangunan Puskesmas dan Jaringannya sesuai standar

Kab. Magetan

73,2% 3.550.000.000

Persentase Pustu dalam kondisi baik(%)

Kab. Magetan

85% Persentase Pustu dalam kondisi baik(%)

Kab. Magetan

85%

Persentase Ambulans dan Pusling dalam kondisi baik (%)

Kab. Magetan

91% Persentase Ambulans dan Pusling dalam kondisi baik (%)

Kab. Magetan

91%

Page 69: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

65

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

33 Pengadaan Puskesmas Keliling

Jumlah pembangunan/relokasi puskesmas pembantu

Kab. Magetan

4 unit 1.600.000.000 Pengadaan Puskesmas Keliling

Jumlah pengadaan kendaraan puskesmas keliling

Kab. Magetan

4 unit 1.600.000.000

34 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

Jumlah rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

Kab. Magetan

4 unit 1.000.000.000 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

Jumlah rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

Kab. Magetan

4 unit 1.000.000.000

35 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas

Jumlah rehabilitasi sedang/berat puskesmas

Kab. Magetan

2 unit 4.000.000.000 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas

Jumlah rehabilitasi sedang/berat puskesmas

Kab. Magetan

2 unit 0 Menyesuaikan ketersediaan anggaran

36 Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)

Jumlah rehabilitasi/pembangunan sedang/berat puskesmas

Kab. Magetan

3 unit 10.000.000.000

- - - - -

37 Biaya Umum dan pendampingan DAK Bidang Kesehatan Dasar

Persentase penyelenggaraan kegiatan DAK Kesehatan Dasar

Kab. Magetan

100% 300.000.000 - - - - -

38 Pembangunan Pustu

Jumlah pembangunan/relokasi puskesmas pembantu

Kab. Magetan

1 unit 700.000.000

Pembangunan Pustu Jumlah pembangunan/relokasi puskesmas pembantu

Kab. Magetan

1 unit 700.000.000

39 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/ Dokter Gigi / Paramedis

Jumlah pembangunan/rehabilitasi rumah dinas dokter/ dokter gigi/ paramedis

Kab. Magetan

2 unit 500.000.000 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/ Dokter Gigi / Paramedis

Jumlah pembangunan/rehabilitasi rumah dinas dokter/ dokter gigi/ paramedis

Kab. Magetan

1 unit 250.000.000 Menyesuaikan ketersediaan anggaran

VIII Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan

Persentase penerima Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilayani di sarana pelayanan

Kab. Magetan

100% 7.300.000.000 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan

Persentase penerima Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilayani di sarana pelayanan kesehatan

Kab. Magetan

100% 7.000.000.000

Page 70: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

66

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

kesehatan

40 Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan / atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja

Jumlah penduduk diberi Iuran Premi JKN

Kab. Magetan

48000 Jiwa 2.000.000.000 - - - - - Pembayaran iuran PBId dibayarkan dari anggaran Pajak Rokok

41 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badang penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan melalui pembangunan/penambahan/rehabilitasi /pemeliharaan bangunan /gedung /ruang pelayanan kesehatan di FKTP

Jumlah pembangunan/ penambahan/ rehabilitasi/ pemeliharaan/ bangunan/ gedung/ ruang pelayanan kesehatan FKTP

Kab. Magetan

2 unit 600.000.000 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badang penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan melalui pembangunan/penambahan/rehabilitasi /pemeliharaan bangunan /gedung /ruang pelayanan kesehatan di FKTP

Jumlah pembangunan/ penambahan/ rehabilitasi/ pemeliharaan/ bangunan/ gedung/ ruang pelayanan kesehatan FKTP

Kab. Magetan

2 unit 0 Menyesuaikan ketersediaan anggaran

Page 71: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

67

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

42 Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan / pemeliharaan alat kesehatan di FKTL

Jumlah pengadaan alat kesehatan di FKTL

Kab. Magetan

11 jenis 1.500.000.000 Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan / pemeliharaan alat kesehatan di FKTP

Jumlah pengadaan alat kesehatan di FKTP

Kab. Magetan

11 jenis 1.800.000.000

43 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badang penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan melalui pembangunan/penambahan/rehabilitasi /pemeliharaan bangunan /gedung /ruang pelayanan kesehatan di FKTL

Jumlah pembangunan/ penambahan/ rehabilitasi/ pemeliharaan/ bangunan/ gedung/ ruang pelayanan kesehatan FKTL

Kab. Magetan

1 unit 3.000.000.000 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan melalui pembangunan/penambahan/rehabilitasi /pemeliharaan bangunan /gedung /ruang pelayanan kesehatan di FKTL

Jumlah pembangunan/ penambahan/ rehabilitasi/ pemeliharaan/ bangunan/ gedung/ ruang pelayanan kesehatan FKTL 1 unit (RSUD dr. Sayidiman)

Kab. Magetan

1 unit 2.000.000.000 Menyesuaikan ketersediaan anggaran

44 Pelatihan tenaga kesehatan dan /atau tenaga administratif pada

Jumlah tenaga kesehatan/tenaga administratif mengikuti pelatihan teknis

Kab. Magetan

20 Orang 200.000.000 Pelatihan tenaga kesehatan dan /atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan/tenaga administratif mengikuti pelatihan teknis

Kab. Magetan

20 Orang 200.000.000

Page 72: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

68

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

45 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen di FKTP

Jumlah Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Kab. Magetan

3 jenis 3.000.000.000 Menyesuaikan kebutuhan pemenuhan anggaran obat dan BMHP

IX Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar

Kab. Magetan

100% 4.212.500.000 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar

Kab. Magetan

100% 4.076.500.000

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar

Kab. Magetan

100% Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar

Kab. Magetan

100%

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar

Kab. Magetan

100% Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar (%)

Kab. Magetan

100%

Page 73: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

69

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pelayanan kesehatan ODGJ berat Sesuai Standart

Kab. Magetan

100% Pelayanan kesehatan ODGJ berat Sesuai Standart (%)

Kab. Magetan

100%

Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar

Kab. Magetan

80% Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar (%)

Kab. Magetan

80%

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar

Kab. Magetan

100% Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar (%)

Kab. Magetan

100%

Persentase Desa/ Kelurahan UCI

Kab. Magetan

90,5% Persentase Desa/ Kelurahan UCI

Kab. Magetan

90,5 %

46 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Angka Bebas Jentik Kab. Magetan

95 % 1.876.000.000 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Angka Bebas Jentik Kab. Magetan

95 % 1.840.000.000

Persentase penemuan kasus diare balita di sarana kesehatan

Kab. Magetan

100 % Persentase penemuan kasus diare balita di sarana kesehatan

Kab. Magetan

100 %

Penemuan kasus Pneumonia Balita

Kab. Magetan

85 % Penemuan kasus Pneumonia Balita

Kab. Magetan

85 %

Persentase orang terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

Kab. Magetan

100 % Persentase orang terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

Kab. Magetan

100 %

Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus

Kab. Magetan

90 % Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus

Kab. Magetan

90 %

Page 74: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

70

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RFT Rate Kusta Kab. Magetan

95 % RFT Rate Kusta Kab. Magetan

95 %

47 Peningkatan Imunisasi

Cakupan bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap

Kab. Magetan

93,5 % 330.000.000 Peningkatan Imunisasi Cakupan bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap

Kab. Magetan

93,5 % 300.000.000

Cakupan BIAS Kab. Magetan

97 % Cakupan BIAS Kab. Magetan

97 %

48 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Cakupan AFP per 100.000 penduduk (Kasus)

Kab. Magetan

3 110.000.000 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Cakupan AFP per 100.000 penduduk (Kasus)

Kab. Magetan

3 kasus 150.000.000

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Kab. Magetan

100 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Kab. Magetan

100 %

49 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang dilakukan skrining faktor resiko PTM pada kelompok tertentu

Kab. Magetan

100 % 1.601.500.000 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang dilakukan skrining faktor resiko PTM pada kelompok tertentu

Kab. Magetan

100 % 1.601.500.000

Persentase Deteksi Dini Kanker Serviks pada WUS (IVA)

Kab. Magetan

40 % Persentase Deteksi Dini Kanker Serviks pada WUS (IVA)

Kab. Magetan

40 %

Persentase ODMK yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

Kab. Magetan

100 % Persentase ODMK yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

Kab. Magetan

100 %

Page 75: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

71

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase kasus pasung yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

Kab. Magetan

100 % Persentase kasus pasung yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

Kab. Magetan

100 %

50 Pelayanan Kesehatan Matra

Jumlah CJH yang mendapat pelayanan kesehatan

Kab. Magetan

400 orang 150.000.000 Pelayanan Kesehatan Matra

Jumlah CJH yang mendapat pelayanan kesehatan || Orang

Kab. Magetan

400 110.000.000

51 Peningkatan Peran KPAD

Jumlah terbentuknya Kelompok Warga Peduli AIDS

Kab. Magetan

3 Kelompok WPA

100.000.000 Peningkatan Peran KPAD

Jumlah terbentuknya Kelompok Warga Peduli AIDS

Kab. Magetan

3 Kelompok WPA

75.000.000

Jumlah Kelompok Resiko Tinggi Penularan HIV mendapat pembinaan

Kab. Magetan

12 Kelompok Risti

Jumlah Kelompok Resiko Tinggi Penularan HIV mendapat pembinaan

12 Kelompok

Risti

52 Biaya Umum dan Pendampingan DAK Penugasan Bidang Kesehatan

Persentase penyelenggaraan kegiatan DAK Kesehatan Dasar

Kab. Magetan

100 % 45.000.000 - - - - - -

X Program Upaya Kesehatan Perorangan

Persentase Pencapaian SPM RSUD

Kab. Magetan

81% 95.890.000.000 Program Upaya Kesehatan Perorangan

Persentase Pencapaian SPM RSUD

Kab. Magetan

81% 90.000.000.000

53 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan RSUD (BLUD)

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan RSUD

Kab. Magetan

12 Bulan 77.000.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan RSUD (BLUD)

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan RSUD

Kab. Magetan

12 Bulan 90.000.000.000 Penambahan proyeksi target pendapatan karena kenaikan kunjungan

Page 76: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

72

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

pasien

54 Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kesehatan Rujukan

Persentase penyelenggaraan DAK Bidang Kesehatan Rujukan

Kab. Magetan

100 % 90.000.000 - - - - - -

55 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit

Kab. Magetan

10 paket 5.000.000.000 - - - - - -

56 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Rumah Sakit

Jumlah pembangunan/rehabilitasi gedung Rumah Sakit

Kab. Magetan

1 unit 10.000.000.000 - - - - - -

57 Pengadaan IPAL Jumlah pembangunan IPAL

Kab. Magetan

1 unit 3.800.000.000 - - - - - -

XI Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Persentase pembangunan Rumah Sakit

Kec. Karangrejo

20% 25.000.000.000 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata -

Persentase perkembangan pembangunan Rumah Sakit Tipe D

Kec. Karangrejo

5% 1.000.000.000 Menyesuaikan tahapan proses pembangunan rintisan RS Tipe D

58 Pembangunan Rumah Sakit

Jumlah Rumah Sakit Tipe D yang dibangun

Kec. Karangrejo

1 unit 20.000.000.000 Pembangunan Rumah Sakit

Jumlah Rumah Sakit Tipe D yang dibangun

Kabupaten 1 unit 1.000.000.000 Menyesuaikan tahapan proses pembangunan rintisan

Page 77: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

73

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RS Type D

59 Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit

Jumlah pengadaan IPAL

Kec. Karangrejo

1 unit 5.000.000.000 - - - - - -

Jumlah pengadaan incenerator

1 unit - - - - - -

XII Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Persentase pencapaian SPM Kesehatan

Kab. Magetan

81 % 38.607.965.000 Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Persentase pencapaian SPM Kesehatan

Kab. Magetan

81% 42.762.670.000

60 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngariboyo (BLUD)

Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)

Kec. Ngariboyo

76% 1.721.250.000 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngariboyo (BLUD)

Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)

Kec. Ngariboyo

76% 1.721.250.000

61 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panekan (BLUD)

Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)

Kec. Panekan

76% 3.280.905.000 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panekan (BLUD)

Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)

Kec. Panekan

76% 3.280.905.000

62 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kawedanan (BLUD)

Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)

Kec. Kawedanan

76% 2.025.000.000 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kawedanan (BLUD)

Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)

Kec. Kawedanan

76% 2.025.000.000

63 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangrejo (BLUD)

Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)

Kec. Karangrejo

76% 1.570.805.000 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangrejo (BLUD)

Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)

Kec. Karangrejo

76% 1.570.805.000

Page 78: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

74

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

64 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Magetan

12 Bulan 65.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Magetan

12 Bulan 162.000.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas

65 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sidokerto

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Sidorejo

12 bulan 72.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sidokerto

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Sidorejo

12 bulan 144.000.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas

66 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Palosan

12 bulan 90.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Palosan

12 bulan 172.500.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas

67 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sumberagung

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Plaosan

12 bulan 70.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sumberagung

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Plaosan

12 bulan 137.000.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas

Page 79: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

75

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

68 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Poncol 12 bulan 70.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Poncol 12 bulan 147.000.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas

69 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Parang 12 bulan 70.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Parang 12 bulan 173.500.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas

70 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. kawedanan

12 bulan 70.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. kawedanan

12 bulan 161.500.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas

71 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lembeyan

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Lembeyan

12 bulan 70.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lembeyan

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Lembeyan

12 bulan 166.500.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas

Page 80: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

76

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

72 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Takeran

12 bulan 75.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Takeran

12 bulan 165.100.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas

73 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang-Gareng Taji

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Nguntoronadi

12 bulan 75.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang-Gareng Taji

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Nguntoronadi

12 bulan 164.500.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas

74 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Bendo 12 bulan 75.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Bendo 12 bulan 179.400.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas

75 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maospati

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Maospati

12 bulan 90.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maospati

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Maospati

12 bulan 173.000.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas

Page 81: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

77

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

76 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung

Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Maospati

12 bulan 80.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung

Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Maospati

12 bulan 160.000.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas

77 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya || Bulan

Kec. Barat 12 bulan 70.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya || Bulan

Kec. Barat 12 bulan 148.800.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas

78 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Kartoharjo

12 bulan 70.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Kartoharjo

12 bulan 138.700.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas

79 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Karas 12 bulan 70.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Karas 12 bulan 179.000.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas

Page 82: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

78

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

80 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukomoro

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Sukomoro

12 bulan 80.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukomoro

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Sukomoro

12 bulan 169.500.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas

81 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Barat 12 bulan 75.000.000

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya

Kec. Barat 12 bulan 144.000.000

Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas

82 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngariboyo

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Ngariboyo

12 bulan 665.000.000 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngariboyo

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Ngariboyo

12 bulan 765.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD

83 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Candirejo

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Candirejo

12 bulan 688.750.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Candirejo

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Candirejo

12 bulan 940.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah

Page 83: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

79

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD

84 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Panekan

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Panekan

12 bulan 830.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Panekan

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Panekan

12 bulan 940.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD

85 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sidokerto

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Sidorejo

12 bulan 522.500.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sidokerto

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Sidorejo

12 bulan 600.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD

86 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Plaosan

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas || Bulan

Kec. Palosan

12 bulan 570.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Plaosan

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas || Bulan

Kec. Palosan

12 bulan 645.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas

Page 84: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

80

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD

87 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumberagung

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas || Bulan

Kec. Palosan

12 bulan 427.500.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumberagung

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas || Bulan

Kec. Palosan

12 bulan 555.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD

88 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Poncol

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Poncol 12 bulan 547.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Poncol

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Poncol 12 bulan 700.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD

89 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Parang

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Parang 12 bulan 720.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Parang

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Parang 12 bulan 650.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK

Page 85: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

81

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD

90 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kawedanan

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Kawedanan

12 bulan 475.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kawedanan

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Kawedanan

12 bulan 550.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD

91 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tladan

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Kawedanan

12 bulan 415.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tladan

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Kawedanan

12 bulan 440.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD

92 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Lembeyan

12 bulan 617.500.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Lembeyan

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Lembeyan

12 bulan 765.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya

Page 86: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

82

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lembeyan BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD

93 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Takeran

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Takeran

12 bulan 570.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Takeran

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Takeran

12 bulan 870.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD

94 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gorang-Gareng Taji

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Nguntoronadi

12 bulan 427.500.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gorang-Gareng Taji

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Nguntoronadi

12 bulan 600.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD

Page 87: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

83

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

95 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bendo

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Bendo 12 bulan 725.545.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bendo

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Bendo 12 bulan 859.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD

96 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Maospati

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Maospati

12 bulan 452.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Maospati

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Maospati

12 bulan 588.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD

97 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngujung

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Maospati

12 Bulan 405.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngujung

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Maospati

12 Bulan 450.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur

Page 88: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

84

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

APBD

98 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tebon

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Barat 12 bulan 405.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tebon

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Barat 12 bulan 540.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD

99 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kartoharjo

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Kartoharjo

12 bulan 500.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kartoharjo

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Kartoharjo

12 bulan 580.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD

100 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangrejo

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Karangrejo

12 bulan 570.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangrejo

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Karangrejo

12 bulan 670.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas

Page 89: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

85

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD

101 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Taji

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Karas 12 bulan 570.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Taji

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Karas 12 bulan 650.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD

102 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukomoro

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Sukomoro

12 Bulan 570.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukomoro

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Sukomoro

12 bulan 802.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD

103 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rejomulyo

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Barat 12 bulan 405.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rejomulyo

Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas

Kec. Barat 12 bulan 525.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK

Page 90: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

86

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD

104 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Candirejo

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Magetan

12 Bulan 1.177.457.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Candirejo

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Magetan

12 Bulan 1.177.457.000 Penyesuaian target pendapatan

105 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sidokerto

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Sidorejo

12 bulan 721.308.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sidokerto

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Sidorejo

12 bulan 721.308.000 Penyesuaian target pendapatan

106 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Plaosan

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Plaosan

12 Bulan 1.127.712.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Plaosan

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Plaosan

12 Bulan 1.127.712.000 Penyesuaian target pendapatan

107 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sumberagung

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Plaosan

12 bulan 420.284.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sumberagung

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Plaosan

12 bulan 420.284.000 Penyesuaian target pendapatan

108 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Poncol

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Poncol 12 Bulan 758.946.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Poncol

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Poncol 12 Bulan 758.946.000 Penyesuaian target pendapatan

Page 91: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

87

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

109 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Parang

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Parang 12 bulan 1.539.413.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Parang

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Parang 12 bulan 1.539.413.000 Penyesuaian target pendapatan

110 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tladan

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. kawedanan

12 Bulan 706.648.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tladan

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. kawedanan

12 Bulan 706.648.000 Penyesuaian target pendapatan

111 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Lembeyan

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Lembeyan

12 bulan 1.138.626.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Lembeyan

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Lembeyan

12 bulan 1.138.626.000 Penyesuaian target pendapatan

112 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Takeran

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Takeran

12 Bulan 1.299.477.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Takeran

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Takeran

12 Bulan 1.299.477.000 Penyesuaian target pendapatan

113 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Gorang-Gareng Taji

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Nguntoronadi

12 bulan 512.859.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Gorang-Gareng Taji

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Nguntoronadi

12 bulan 512.859.000 Penyesuaian target pendapatan

114 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bendo

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Bendo 12 Bulan 1.444.385.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bendo

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Bendo 12 Bulan 1.444.385.000 Penyesuaian target pendapatan

Page 92: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

88

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

115 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Maospati

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Maospati

12 bulan 1.145.483.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Maospati

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Maospati

12 bulan 1.145.483.000 Penyesuaian target pendapatan

116 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Ngujung

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Maospati

12 Bulan 479.493.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Ngujung

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Maospati

12 Bulan 479.493.000 Penyesuaian target pendapatan

117 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tebon

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Barat 12 bulan 752.942.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tebon

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Barat 12 bulan 752.942.000 Penyesuaian target pendapatan

118 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Kartoharjo

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Kartoharjo

12 Bulan 747.318.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Kartoharjo

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Kartoharjo

12 Bulan 747.318.000 Penyesuaian target pendapatan

119 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Taji

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Karas 12 bulan 1.146.356.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Taji

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Karas 12 bulan 1.146.356.000 Penyesuaian target pendapatan

120 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sukomoro

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Sukomoro

12 Bulan 1.043.398.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sukomoro

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Sukomoro

12 Bulan 1.043.398.000 Penyesuaian target pendapatan

121 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Rejomulyo

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Barat 12 bulan 432.605.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Rejomulyo

Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas

Kec. Barat 12 bulan 432.605.000 Penyesuaian target pendapatan

Page 93: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

89

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

XIII Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek

Kab. Magetan

100 % 14.911.956.000 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek

Kab. Magetan

100 % 8.566.353.000

Persentase kecukupan alat kesehatan sesuai standar

Kab. Magetan

75 % Persentase kecukupan alat kesehatan sesuai standar

Kab. Magetan

75 %

Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai standar

Kab. Magetan

100 % Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai standar

Kab. Magetan

100 %

Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan prabayar

Kab. Magetan

80 % Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan prabayar

Kab. Magetan

80 %

Persentase Obat, Makanan, Kosmetika dan bahan berbahaya (OMKABA) memenuhi syarat

Kab. Magetan

82,50 %

Persentase Obat, Makanan, Kosmetika dan bahan berbahaya (OMKABA) memenuhi syarat

Kab. Magetan

82,50 %

122 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Kab. Magetan

2 jenis 6.500.000.000 - - - - - Belum ada Alokasi DAK Fisik tahun 2020

123 Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Jumlah pengadaan Alat Kesehatan

Kab. Magetan

25 jenis 2.750.000.000 Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Jumlah pengadaan Alat Kesehatan

Kec. Magetan

25 jenis 3.000.000.000 Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan dan usulan dari Puskesmas

Page 94: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

90

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

dan Labkesda

124 Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kesehatan Kefarmasian

Persentase Penyelenggaraan Kegiatan DAK Kesehatan Pelayanan Kefarmasian

Kab. Magetan

100 % 125.000.000 - - - - - Belum ada Alokasi DAK Fisik tahun 2020

125 Pembinaan dan Pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA)

Jumlah ritel pangan yang diperiksa(Ritel) memenuhi syarat

Kab. Magetan

390 ritel 250.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA)

Jumlah ritel pangan yang diperiksa memenuhi syarat (Ritel)

Kab. Magetan

390 ritel 250.000.000 Menyesuaikan indikator Renstra

Jumlah UMKM Pangan yang mendapatkan sertifikat PIRT

Kab. Magetan

90 ritel Jumlah UMKM Pangan yang mendapatkan sertifikat PIRT (Ritel)

Kab. Magetan

90 ritel

Jumlah Apotek yang diperiksa memenuhi syarat

Kab. Magetan

40 Apotek Jumlah Apotek yang diperiksa memenuhi syarat (Apotek)

Kab. Magetan

40 Apotek

Jumlah produk pangan yang bebas P3 (Pengawet, Pemanis, Pewarna)

Kab. Magetan

134 produk

126 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan IFK

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan IFK

Kab. Magetan

12 bulan 120.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan IFK

Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan IFK

Kab. Magetan

12 bulan 120.000.000

127 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN

Kab. Magetan

0 0 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN

Kab. Magetan

0 0 Kegiatan mendukung kemiskinan, berpindah ke program

Page 95: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

91

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

tersendiri

128 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)

Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN

Kab. Magetan

0 0 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)

Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN(Jiwa)

Kab. Magetan

0 0 Kegiatan mendukung kemiskinan, berpindah ke program tersendiri

Jumlah masyarakat miskin dengan SKTM atau SPM yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS

Kab. Magetan

0 Jumlah masyarakat miskin dengan SKTM atau SPM yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS (Orang)

Kab. Magetan

0

129 Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non kapitasi BPJS)

Jumlah pegawai yang mendapatkan jasa pelayanan dari Dana Non Kapitasi BPJS

Kab. Magetan

654 orang 2.525.000.000 Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non kapitasi BPJS)

Jumlah pegawai yang mendapatkan jasa pelayanan dari Dana Non Kapitasi BPJS

Kab. Magetan

654 orang 2.821.353.000 Penyesuaian target pendapatan Non Kapitasi BPJS

130 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan

Jumlah pegawai yang mendapatkan jasa pelayanan dari retribusi pelayanan kesehatan

Kab. Magetan

654 orang 880.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan

Jumlah pegawai yang mendapatkan jasa pelayanan dari retribusi pelayanan kesehatan

Kab. Magetan

654 orang 893.000.000 Penyesuaian target pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan

131 Penyediaan Jasa Sarana Kesehatan

Jumlah UPTD yang dipenuhi kebutuhan sarana pelayanan kesehatannya

Kab. Magetan

19 UPTD 1.149.456.000 Penyediaan Jasa Sarana Kesehatan

Jumlah UPTD yang dipenuhi kebutuhan sarana pelayanan kesehatannya

Kab. Magetan

19 UPTD 1.007.000.000 Penyesuaian target pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Page 96: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

92

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

132 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

Jumlah SK Fungsional yang diterbitkan

Kab. Magetan

250 SK 250.000.000 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

Jumlah SK Fungsional yang diterbitkan

Kab. Magetan

250 SK 200.000.000

Jumlah tenaga kesehatan berijin di Kabupaten Magetan

Kab. Magetan

1612 orang Jumlah tenaga kesehatan berijin di Kabupaten Magetan

Kab. Magetan

1612 orang

Jumlah SK Uji Kompetensi Jabatan Fungsional ASN

Kab. Magetan

185 SK Jumlah SK Uji Kompetensi Jabatan Fungsional ASN

Kab. Magetan

185 SK

133 Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan

Jumlah bimtek SDM Kesehatan yang dilaksanakan

Kab. Magetan

9 kali 192.500.000 Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan

Jumlah bimtek SDM Kesehatan yang dilaksanakan

Kab. Magetan

9 kali 175.000.000

134 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

Jumlah tenaga kesehatan teladan kabupaten

Kab. Magetan

9 tenaga kesehatan

100.000.000 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

Jumlah tenaga kesehatan teladan kabupaten

Kab. Magetan

9 tenaga kesehatan

100.000.000

135 Pengelolaan Obat E-Logistik

Jumlah pelaksanaan pengelolaan obat E Logistik

Kab. Magetan

12 bulan 70.000.000 - - - - - Belum ada alokasi DAK Non Fisik Tahun 2020

XIV Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Persentase penduduk miskin yang didaftarkan peserta JKN oleh Pemerintah Daerah

Kab. Magetan

100% 15.100.000.000 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Persentase penduduk miskin yang didaftarkan peserta JKN oleh Pemerintah Daerah

Kab. Magetan

100% 17.000.000.000

136 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN

Kab. Magetan

48.000 jiwa 6.000.000.000 Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS)

Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN

Kab. Magetan

48.000 jiwa 5.000.000.000 Menyesuaikan ketersediaan anggaran

Page 97: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

93

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah masyarakat miskin dengan SKTM atau SPM yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS

Kab. Magetan

600 orang Jumlah masyarakat miskin dengan SKTM atau SPM yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS (Orang)

Kab. Magetan

400 orang

137 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)

Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN

Kab. Magetan

48.000 jiwa 9.100.000.000 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)

Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN

Kab. Magetan

48.000 jiwa 12.000.000.000 Menyesuaikan ketersediaan anggaran

Total 241.765.393.000

Total 188.481.313.000

Page 98: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

94

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020

dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai tingkat

kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).

Usulan dari pemangku kegiatan dirumuskan melalui proses Musrenbang,

dimana usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program dan

kegiatan yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Program dan

kegiatan yang bersumber masyarakat disusun dengan memperhatikan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Pada Tahun 2020 tidak ada

usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Magetan dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

No Nama Kegiatan Alamat / Desa Pagu Waktu

N I H I L

Page 99: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

95

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan berdasarkan

acuan yang ada dalam Renstra dengan memperhatikan usulan yang telah melalui

pembahasan dalam forum musrenbang melibatkan berbagai pihak dengan

penyelarasan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penyusunan prioritas

pembangunan kesehatan tetap mengacu pada kondisi umum daerah Kabupaten

Magetan yang dihadapi termasuk adanya masalah mendesak yang harus segera

diatasi serta penyesuaian dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama

sumberdaya finansial.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 berdasarkan acuan pada

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2020. Arah

kebijakan pembangunan Kabupaten Magetan Tahun 2020 merupakan tahun kedua

dari periodesasi RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 diprioritaskan dalam

rangka Peningkatan infrastruktur pendukung pelayanan publik dan peningkatan

perekonomian daerah. Indikasi capaian dalam arah kebijakan tersebut adalah

tersedianya infrastruktur publik yang berkualitas di segala bidang utamanya

penunjang perekonomian daerah, dan penyediaan fasilitas pelayanan publik

pemerintah daerah yang maju dan memadai.

Perencanaan pembangunan bidang kesehatan diperlukan fokus dan arah

kebijakan pembangunan yang jelas dan terarah, tepat sasaran, efektif, efisian dan

memiliki fokus tujuan sehingga hasil yang dicita-citakan dapat lebih mudah dicapai.

Kebijakan umum belanja yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2020 adalah usulan

program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan prioritas untuk mencukupi

kebutuhan operasional rutin, memacu pencapaian target capaian kinerja dan

pencapaian target Renstra, mencukupi belanja wajib/prioritas, penyesuaian terhadap

program/kegiatan yang merupakan kebijakan dari Kementrian Kesehatan dan Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Page 100: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

96

Berdasarkan tahapan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Magetan

Tahun 2020 khusus Bidang Kesehatan dalam RKPD Tahun 2020 diarahkan untuk

meningkatkan kualitas layanan dan pelayanan kesehatan yang merata untuk seluruh

penduduk, khususnya untuk masyarakat miskin serta rintisan pengembangan rumah

sakit umum daerah tipe D. Program dan kegiatan super prioritas Kepala Daerah

terpilih untuk kesehatan Tahun 2020 meliputi :

1. Menekan angka stunting, gizi buruk, angka kematian ibu dan bayi

2. Program pencegahan penyakit menular (DBD, TBC, HIV AIDS) dan tidak

menular (darah tinggi, diabetes, kesehatan jiwa)

3. Pembangunan dan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya

4. Jaminan layanan kesehatan masyarakat (non kuota pusat)

5. Peningkatan fasilitas layanan kesehatan Puskesmas

6. Peningkatan kualitas sarpras dan layanan RSUD dr Sayidiman

7. Rintisan pembangunan rumah sakit type D

Program dan kegiatan prioritas pembangunan kesehatan dalam Renja Dinas

Kesehatan tahun 2020, meliputi :

1. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di tingkat

Puskesmas dengan Paradigma Sehat dengan mengutamakan promotif dan

preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan dengan pemberdayaan

masyarakat melalui pendekatan keluarga yang terintegrasi dalam Gerakan

Masyarakat Sehat (Germas).

2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin

terhadap layanan kesehatan dasar dan rujukan kelas 3 dengan pemberian

jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

3. Penguatan pelayanan kesehatan dengan peningkatan akses dan mutu

Puskesmas serta optimalisasi sistem rujukan pada RSUD dr. Sayidiman

dengan dengan pelaksanaan Akreditasi di Puskesmas maupun di RSUD dr.

Sayidiman Magetan.

4. Standarisasi Puskesmas sesuai dengan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang

Puskesmas dengan Rehabilitasi Puskesmas dan Rehabilitasi Sedang/Berat

Puskesmas Pembantu.

5. Upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), serta Angka Kematian Bayi

(AKB).

Page 101: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

97

6. Upaya menurunkan Stunting.

7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular

8. Penyiapan dokumen perencanaan rintisan pembangunan rumah sakit type D

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa sebagai salah satu pelaku

pembangunan kesehatan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan harus

menyusun Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020.

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan

yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang

akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu Tahun 2020

dengan menekankan pada pencapaian sasaran prioritas nasional serta program

prioritas Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan

kesehatan makin kompleks dan bahkan tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan

kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan,

epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demikratisasi dengan semangat

kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Berdasarkan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2019 dengan

tema Sinergisme Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam penguatan pelayanan

kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta untuk ditindaklanjuti Kabupaten/Kota

sebagai berikut :

1. Penurunan angka kematian ibu dan neonatal secara lebih intensif

2. Penguatan kolaborasi pusat dan daerah dalam peningkatan pelayanan

kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta

3. Gerakan Masyarakat (Germas) dengan melibatkan lintas sektor dan

masyarakat

4. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

Page 102: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

98

5. Melanjutkan upaya untuk menurunkan prevalensi stunting yang selanjutnya

dituangkan dalam rencana aksi daerah dan untuk dibahas dalam Rakerkesda di

daerah masing-masing.

6. Percepatan eliminasi tuberkulosis

7. Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi.

8. Mencapai semua target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk

mempercepat pencapaian indikator pencegahan dan pengendalian penyakit

tidak menular serta penurunan AKI dan AKN dengan pendekatan PIS-PK dan

GERMAS.

Page 103: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

99

III.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten

Magetan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor

kunci keberhasilan yang ditetapkan sesuai visi dan misi yang ingin dicapai.

Penetapan tujuan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka implementasi visi dan misi.

Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pembangunan

khususnya bidang kesehatan dan membantu Bupati Magetan dalam menyusun dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan.

Tabel III.1

Tujuan, Sasaran dan Target Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/

Sasaran

Target Kinerja

Tahun 2020

1 2 3 4 5

1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Usia Harapan

Hidup

72,20

Meningkatnya

akses dan

kualitas

kesehatan

masyarakat

Persentase

Keluarga Sehat

0,22%

Indeks Kepuasan

Masyarakat

77 Skor

Page 104: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

100

Tabel III.2 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dan RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2020

No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Target 2020

Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023

1. Usia Harapan Hidup 72,20 th 72,26 th

2. Presentase Balita Gizi Buruk <1% <1%

3. Prevalensi Balita Gizi Kurang <15% <15%

4. Prevalensi Balita Stunting <25% <25%

5. Cakupan Desa Siaga Aktif 100 % 100 %

6. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal

100% 100%

7. Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan

100% 100%

8. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir

100% 100%

9. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita

100% 100%

10. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

100% 100%

11. Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif

100% 100%

12. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut

100% 100%

13. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi

100% 100%

14. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

100% 100%

15. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa

100% 100%

16. Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB

80% 80%

17. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV sesuai standar pemeriksaan HIV

100% 100%

18. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup (SDGs)

< 23 < 23

19. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup (SDGs)

< 25 < 25

20. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran hidup (SDGs)

< 12 < 12

21. Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran Hidup (SDGs)

< 102 < 102

22. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

90,5% 92%

Page 105: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

101

No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Target 2020

Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023

23. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap

93,5% 95%

24. Non Folio AFP rate per 100.000 penduduk 3 3

25. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

114 111

26. Prevalensi HIV/Aids (persen) dari total populasi

< 0,01 < 0,01

27. Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan (SDGs)

80% 95%

28. Prevalensi Penyakit Tekanan Darah Tinggi / Hipertensi (SDGs)

64% 55%

Page 106: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

102

III.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan akan melaksanakan

program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran

b. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

c. Survey Kepuasan Masyarakat

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

b. Pengadaan perlengkapan kantor

c. Pemeliharaan perlengkapan kantor

d. Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan formal

b. Bimbingan teknis pengelolaan keuangan

4. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan

Perangkat Daerah

a. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan capaian

kinerja perangkat daerah

b. Pengumpulan dan pengelolaan data statistik perangkat daerah

5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Peningkatan kesehatan anak sekolah, remaja dan lanjut usia

b. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan reproduksi

c. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat

d. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

e. Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

f. Peningkatan kualitas penyehatan lingkungan

g. Pengembangan kawasan sehat melalui pemberdayaan

h. Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga

i. Penyediaan IPAL

6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

a. Pelayanan Kesehatan Primer

b. Akreditasi Puskesmas

Page 107: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

103

c. Pelayanan Kesehatan Rujukan

d. Pelayanan Kesehatan Tradisional

e. Pengamanan Kesehatan (PAM)

f. Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur

g. Pelayanan Public Safety Center (PSC)

h. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Labkesda

7. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya

a. Pembangunan Puskesmas Pembantu

b. Pengadaan Puskesmas Keliling

c. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu

d. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/Dokter

Gigi/Paramedis

8. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/

Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

a. Pembangunan Rumah Sakit

9. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

a. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

b. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat (Pajak Rokok)

10. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan

a. Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas

kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS

b. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas

kesehatan yang bekerjasama dengan bidang penyelenggaraan jaminan

sosial kesehatan melalui pembangunan/ penambahan/ rehabilitasi/

pemeliharaan bangunan/ gedung/ruang pelayanan kesehatan di FKTL

c. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas

kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggara Jaminan

Sosial Kesehatan melalui pengadaan/ pemeliharaan alat kesehatan di

FKTP

d. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas

kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggara Jaminan

Page 108: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

104

Sosial Kesehatan melalui pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai,

bahan kimia atau reagen di FKTP

11. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular

b. Peningkatan Imunisasi

c. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

d. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan

kesehatan jiwa

e. Pelayanan kesehatan matra

f. Peningkatan peran KPAD

12. Program Upaya Kesehatan Perorangan

a. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan RSUD (BLUD)

13. Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

a. Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngariboyo (BLUD)

b. Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panekan (BLUD)

c. Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kawedanan (BLUD)

d. Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangrejo (BLUD)

e. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas

Candirejo

f. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas

Sidokerto

g. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan

h. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas

Sumberagung

i. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol

j. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang

k. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan

l. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas

Lembeyan

m. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran

n. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang-

Gareng Taji

o. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo

Page 109: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

105

p. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas

Maospati

q. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung

r. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon

s. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas

Kartoharjo

t. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji

u. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas

Sukomoro

v. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas

Rejomulyo

w. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngariboyo

x. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Candirejo

y. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Panekan

z. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sidokerto

å. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Plaosan

ä. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumberagung

ö. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Poncol

aa. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Parang

bb. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kawedanan

cc. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tladan

dd. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Lembeyan

ee. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Takeran

ff. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gorang-Gareng

Taji

gg. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bendo

hh. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Maospati

ii. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngujung

jj. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tebon

kk. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kartoharjo

ll. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangrejo

mm. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Taji

nn. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukomoro

Page 110: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

106

oo. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rejomulyo

pp. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas

Candirejo

qq. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas

Sidokerto

rr. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas

Plaosan

ss. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas

Sumberagung

tt. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas

Poncol

uu. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas

Parang

vv. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas

Tladan

ww. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas

Lembeyan

xx. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas

Takeran

yy. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas

Gorang-Gareng Taji

zz. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas

Bendo

åå. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas

Maospati

ää. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas

Ngujung

öö. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas

Tebon

aaa. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas

Kartoharjo

bbb. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Taji

Page 111: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

107

ccc. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas

Sukomoro

ddd. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas

Rejomulyo

14. Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

a. Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

b. Pembinaan dan Pengawasan Obat,Makanan,Kosmetika dan Bahan

Berbahaya (OMKABA)

c. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan IFK

d. Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Kapitasi BPJS)

e. Penyediaan jasa pelayanan kesehatan

f. Penyediaan jasa sarana pelayanan kesehatan

g. Penilaian angka kredit pejabat fungsional

h. Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan

i. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

Page 112: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

108

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan berdasarkan

acuan yang ada dalam Renstra dengan memperhatikan usulan yang telah melalui

pembahasan dalam forum musrenbang melibatkan berbagai pihak dengan

penyelarasan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penyusunan prioritas

pembangunan kesehatan tetap mengacu pada kondisi umum daerah Kabupaten

Magetan yang dihadapi termasuk adanya masalah mendesak yang harus segera

diatasi serta penyesuaian dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama

sumberdaya finansial.

RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2009-

2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Magetan Tahun 2018-2023. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun

2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Magetan Tahun 2020 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tahun

2018-2023. Berdasarkan ketentuan penyusunan rencana program dan kegiatan

pada RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2020 lebih diarahkan pada program-

program prioritas daerah dan pencapaian target-target indikator kinerja yang ada

pada RPJPD Kabupaen Magetan Tahun 2005-2025, dan dalam rangka

melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan. Program dan kegiatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 tersaji dalam Lampiran IV.1.

Page 113: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

109

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020

disusun sebagai gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan bagi para pengelola dan

pelaksana program di lingkungan Dinas Kesehatan beserta unit-unit pelaksana teknis

(UPTD Puskesmas dan UPTD dr. Sayidiman ) dan sektor lain yang memiliki perhatian

dan kepentingan terhadap pembangunan kesehatan.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 disusun berdasarkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2020, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Magetan Tahun 2013-2018

dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Magetan Tahun 2013-2018.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 terdiri dari 14 Program

dan 117 Kegiatan merupakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun

2020 dalam rangka membantu pencapaian tujuan dari pembangunan bidang kesehatan

Kabupaten Magetan.

Magetan, Juli 2019

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN

Dra. FURIANA KARTINI Pembina Tingkat I

NIP. 19660421 199003 2 013

Page 114: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

Waktu Cetak : 02-08-2019 20:24:48 S-02 P RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

(NILAI PENETAPAN)

SKPD : [1020101] DINAS KESEHATAN

NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 188,481,313,000.00 197,316,353,000.00

1.02 Kesehatan 188,481,313,000.00 197,316,353,000.00

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasanmasyarakat

76.00 angka 1,350,000,000.00 76.00 angka 1,550,000,000.00

1 1.02.01.020 Penyediaan Jasa dan Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Jumlah penyediaan jasapelayanan administrasiperkantoran

Kabupaten () 12 Bulan () 1,000,000,000.00 12 Bulan () 1,100,000,000.00

2 1.02.01.022 Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Jumlah pelayananperjalanan dinas

Kabupaten () 12 Bulan () 250,000,000.00 12 Bulan () 350,000,000.00

3 1.02.01.024 Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah survey IKMPerangkat Daerah

Kabupaten () 1 kali () 100,000,000.00 1 kali () 100,000,000.00

1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Persentase sarana danprasarana aparatur yanglayak fungsi

72.00 % 650,000,000.00 72.00 % 640,000,000.00

4 1.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraandinas/operasional yangdipelihara

Kabupaten () 108 Kali () 230,000,000.00 108 Kali () 240,000,000.00

5 1.02.02.049 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapankantor

Kabupaten () 30 Unit (Printer dotmatrix, pengalihan dariprinter tinta (semuadinas) 30 Unit)

300,000,000.00 30 Unit (Printer dotmatrix, pengalihandari printer tinta(semua dinas) 30Unit)

240,000,000.00

6 1.02.02.050 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapankantor yang dipelihara

Kabupaten () 5 Jenis () 60,000,000.00 5 Jenis () 70,000,000.00

7 1.02.02.051 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah kegiatanpemeliharaan gedungkantor

Kabupaten () 2 Kegiatan () 60,000,000.00 2 Kegiatan () 90,000,000.00

1.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Persentase aparaturyang memiliki sertifikatkompetensi

35.00 % 175,000,000.00 35.00 % 195,000,000.00

8 1.02.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah sumber daya Kabupaten () 6 Orang () 75,000,000.00 6 Orang () 75,000,000.00

V - 1

Page 115: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10aparatur yang mengikutibimtek/diklat

9 1.02.05.009 Bimbingan teknis pengelolaan keuangan Jumlah sumber dayaaparatur yang mendapatpembinaan/ bimbinganteknis pengelolaankeuangan

Kabupaten () 50 Orang () 100,000,000.00 50 Orang () 120,000,000.00

1.02.07 Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerjadan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase dokumenperencanaan, kinerja dankeuangan yang disusuntepat waktu

100.00 % 235,000,000.00 100.00 % 255,000,000.00

10 1.02.07.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggarandan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumenperencanaan, kinerja dananggaran tersusun tepatwaktu

Kabupaten () 10 Dokumen () 135,000,000.00 10 Dokumen () 135,000,000.00

11 1.02.07.005 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik PerangkatDaerah

Jumlah dokumen data daninformasi kesehatan yangtersusun

Kabupaten () 3 Dokumen () 100,000,000.00 3 Dokumen () 120,000,000.00

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Ibu(AKI),Angka KematianBayi (AKB),PrevalensiBalita Stunting,CakupanRumah TanggaSehat,PersenteseDesa/KelurahanMelaksanakan STBM

102 per 100.000kelahiran hidup,21.00per 1000 kelahiranhidup,29.50 %,63.00%,9.37 %

6,527,000,000.00 102 per 100.000kelahiranhidup,21.00 per1000 kelahiranhidup,29.50%,63.00 %,9.37 %

8,225,000,000.00

12 1.02.16.023 Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja danLanjut Usia

Cakupan Pelayanan LanjutUsia ; Cakupan PelayananKesehatan Pada UsiaPendidikan Dasar

Kabupaten () 100 % (); 100 % () 400,000,000.00 100 % (); 100 % () 500,000,000.00

13 1.02.16.024 Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi Cakupan PelayananKesehatan Ibu HamilSesuai Standar; CakupanPelayanan Kesehatan IbuBersalin Sesuai Standar;Cakupan PelayananKesehatan Bayi Baru LahirSesuai Standar; CakupanPelayanan KesehatanBalita Sesuai Standar;Cakupan KB Aktif

Kabupaten () 100 % (); 100 % (); 100% (); 100 % (); 79 % ()

600,000,000.00 100 % (); 100 % ();100 % (); 100 % ();80 % ()

700,000,000.00

14 1.02.16.097 Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat Persentase balitaditimbang berat badannya(D/S); Cakupan ASIEksklusif; Cakupan Ibu

Kabupaten () 89 % (); 64 % (); 90 %(); 81 % ()

735,000,000.00 90 % (); 64 % (); 90% (); 82 % ()

1,000,000,000.00

V - 2

Page 116: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10hamil KEK mendapat PMT;Cakupan TTD RemajaPutri

15 1.02.16.098 Pengembangan Media Promosi dan Informasi SadarHidup Sehat

Cakupan PHBS; CakupanPendataan KeluargaSehat; Cakupan TatananSehat

Kabupaten () 62 % (); 100 % (); 63 %()

900,000,000.00 63 % (); 100 % ();63 % ()

1,000,000,000.00

16 1.02.16.099 Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif;Cakupan Posyandu PURI;Cakupan UKBM yangdibina

Kabupaten () 100 % (); 74 % (); 90 %()

600,000,000.00 100 % (); 75 % ();91 % ()

670,000,000.00

17 1.02.16.100 Peningkatan Kualitas Penyehatan Lingkungan Persentase pendudukmenggunakan JambanSehat Permanen;Persentase Rumah Sehat;Persentase pendudukmemiliki akses terhadap airminum berkualitas;Persentase TPMmemenuhi syarat

Kabupaten () 91 % (); 75 % (); 100 %(); 86 % ()

517,000,000.00 91 % (); 76 % ();100 % (); 86 % ()

550,000,000.00

18 1.02.16.101 Pengembangan Kawasan Sehat melalui Pemberdayaan Verifikasi desa/kelurahanSTBM tingkat Kabupaten;Persentase Tempat-tempat Umum (TTU)memenuhi persyaratan

Kabupaten () 22 desa/kel (); 88 % () 500,000,000.00 22 desa/kel (); 89% ()

510,000,000.00

19 1.02.16.102 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Pos UKKterbentuk; JumlahPembinaan Tenaga KerjaFormal dan Informal;Persentase PengukuranKebugaran Anak Sekolah;Persentase PengukuranKebugaran Calon JemaahHaji; PersentaseKelompok/ Klub Olahraga

Kabupaten () 5 Pos UKK (); 57 PosUKK (); 30 % (); 85 %(); 35 % ()

500,000,000.00 5 Pos UKK (); 62Pos UKK (); 32 %(); 86 % (); 35 % ()

520,000,000.00

20 1.02.16.104 Penyediaan IPAL Jumlah Pengadaan IPALPuskesmas

Kabupaten () 5 unit () 1,775,000,000.00 5 unit () 2,775,000,000.00

1.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase fasilitaspelayanan kesehatansesuaistandar,Persentasepenyehat tradisionalyang memiliki STPT

97.70 %,20.00 % 5,588,790,000.00 97.70 %,20.00 % 3,040,000,000.00

21 1.02.23.009 Pelayanan Kesehatan Primer Jumlah FKTP(Puskesmas) yang sesuai

Kabupaten () 22 Puskesmas (); 9kegiatan ()

450,000,000.00 22 Puskesmas (); 9kegiatan ()

500,000,000.00

V - 3

Page 117: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10standar; Jumlah workshop/bimtek/ sosialisasipeningkatan kualitaspelayanan kesehatanprimer

22 1.02.23.010 Akreditasi Puskesmas Jumlah Puskesmas yangdifasilitasi pengajuanakreditasi

Kabupaten () 8 Puskesmas () 600,000,000.00 8 Puskesmas () 650,000,000.00

23 1.02.23.012 Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Rumah Sakit,Laboratorium, Optik yangdibina

Kabupaten () 22 sarana () 130,000,000.00 22 sarana () 135,000,000.00

24 1.02.23.013 Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah PenyehatTradisional yang dibina

Kabupaten () 230 Orang () 80,000,000.00 230 Orang () 85,000,000.00

25 1.02.23.014 Pengamanan Kesehatan (PAM) Jumlah pengamanankesehatan rutin daninsidental

Kabupaten () 97 kegiatan () 200,000,000.00 97 kegiatan () 200,000,000.00

26 1.02.23.015 Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur Jumlah PerawatPonkesdes dan DokterPuskesmas Rawat InapStandart Program IconGubernur PeningkatanPelayanan Kesehatan diPuskesmas mendapatkanhonor

Kabupaten () 109 Orang () 3,003,790,000.00 109 Orang () 825,000,000.00

27 1.02.23.016 Pelayanan Public Safety Center (PSC) Jumlah korban kecelakaanditangani Tim PSC

Kabupaten () 396 Korban () 1,000,000,000.00 396 Korban () 500,000,000.00

28 1.02.23.017 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanLabkesda

Jumlah pemeriksaan diLabkesda

Kabupaten () 1350 Pemeriksaan () 125,000,000.00 1 Pemeriksaan () 145,000,000.00

1.02.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikansarana dan prasarana puskesmas/ puskemaspembantu dan jaringannya

Persentase bangunanPuskesmas danJaringannya sesuaistandar,PersentasePustu dalam kondisibaik,PersentaseAmbulans dan Puslingdalam kondisi baik

73.20 %,85.00 %,91.00%

3,550,000,000.00 73.20 %,85.00%,91.00 %

7,150,000,000.00

29 1.02.25.002 Pembangunan puskesmas pembantu Jumlahpembangunan/relokasipuskesmas pembantu

Kabupaten () 1 unit () 700,000,000.00 1 unit () 300,000,000.00

30 1.02.25.004 Pengadaan puskesmas keliling Jumlah pengadaankendaraan puskesmaskeliling

Kabupaten () 4 unit () 1,600,000,000.00 4 unit () 1,600,000,000.00

31 1.02.25.021 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Jumlah rehabilitasisedang/berat puskesmas

Kabupaten () 4 unit () 1,000,000,000.00 3 unit () 750,000,000.00

V - 4

Page 118: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10pembantu

32 1.02.25.025 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jumlah rehabilitasisedang/berat puskesmas

Kabupaten () 2 unit () 0.00 2 unit () 4,000,000,000.00

33 1.02.25.031 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/DokterGigi/Paramedis

Jumlahpembangunan/rehabilitasirumah dinas dokter/doktergigi/paramedis

Kabupaten () 2 unit () 250,000,000.00 2 unit () 500,000,000.00

1.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakitparu-paru/ rumah sakit mata

Persentaseperkembanganpembangunan RumahSakit Tipe D

5.00 % 1,000,000,000.00 5.00 % 25,000,000,000.00

34 1.02.26.001 Pembangunan rumah sakit Jumlah Rumah Sakit TipeD yang dibangun

Kabupaten () 1 unit () 1,000,000,000.00 1 unit () 25,000,000,000.00

1.02.28 Program kemitraan peningkatan pelayanankesehatan

Persentase pendudukmiskin yang didaftarkanpeserta JKN olehPemerintah Daerah

100.00 % 17,000,000,000.00 100.00 % 14,100,000,000.00

35 1.02.28.009 Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS) Jumlah penduduk diberibantuan Iuran Premi JKN;Jumlah masyarakat miskindengan SKTM atau SPMyang mendapat pelayanankesehatan di Puskesmasdan RS

Kabupaten () 48000 Jiwa (); 400Orang ()

5,000,000,000.00 48 Jiwa (); 300Orang ()

5,000,000,000.00

36 1.02.28.032 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat (pajak rokok) Jumlah penduduk diberibantuan Iuran Premi JKN

Kabupaten () 48000 Jiwa () 12,000,000,000.00 48 Jiwa () 9,100,000,000.00

1.02.53 Program Pembinaan Lingkungan Sosial BidangKesehatan

Persentase penerimaProgram JaminanKesehatan Nasionalyang dilayani di saranapelayanan kesehatan

100.00 % 7,000,000,000.00 100.00 % 3,900,000,000.00

37 1.02.53.017 Pelatihan tenaga kesehatan dan / atau tenagaadministratif pada Fasilitas Kesehatan yangbekerjasama dengan Badan Penyelenggara JaminanSosial Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan/tenaga administratifmengikuti pelatihan teknis

Kabupaten(Kabupaten)

20 Orang () 200,000,000.00 20 Orang () 300,000,000.00

38 1.02.53.034 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaansarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasamadengan badang penyelenggaraan jaminan sosialkesehatan melaluipembangunan/penambahan/rehabilitasi /pemeliharaanbangunan /gedung /ruang pelayanan kesehatan di FKTP

Jumlah pembangunan/penambahan/ rehabilitasi/pemeliharaan/ bangunan/gedung/ ruang pelayanankesehatan FKTP

Kabupaten () 2 unit () 0.00 2 unit () 500,000,000.00

39 1.02.53.035 Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan saran /prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasamadengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Jumlah pembangunan/penambahan/rehabilitasi/pemeliharaan/bangunan/gedung

Kabupaten () 1 () 2,000,000,000.00 1 () 0.00

V - 5

Page 119: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Kesehatan melaluipembangunan/penambahan/rehabilitasi/pemeliharaanbangunan/gedung/ruang pelayanan kesehatan di FKTL

/ruang pelayanankesehatan FTKL 1 Unit(RSUD dr. Sayidiman)

40 1.02.53.036 Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan saran /prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasamadengan Badan Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan melalui pengadaan / pemeliharaan alatkesehatan di FKTP

Jumlah pengadaan alatkesehatan di FKTP

Kabupaten(Kabupaten)

11 Jenis () 1,800,000,000.00 11 Jenis () 1,600,000,000.00

41 1.02.53.038 Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana /prasarana Fasilitas Kesehatan yang berkerjasamadengan Badan Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan melalui pengadaan obat-obatan, bahan habispakai, bahan kimia atau reagen di FKTP

Jumlah Pengadaan obatdan perbekalan kesehatan

Kabupaten (Kab.Magetan)

3 jenis () 3,000,000,000.00 3 jenis () 1,500,000,000.00

1.02.57 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pelayanan KesehatanODGJ Berat SesuaiStandar,Pelayanankesehatan orang denganrisiko terinfeksi HIVsesuaistandar,Pelayanankesehatan pada usiaproduktif sesuaistandar,Pelayanankesehatan penderitahipertensi sesuaistandar,Pelayanankesehatan orang denganTB sesuaistandar,Pelayanankesehatan penderitaDiabetes Melitus sesuaistandar,PersentaseDesa/Kelurahan UCI

100.00 %,100.00%,100.00 %,100.00%,80.00 %,100.00%,91.00 %

4,076,500,000.00 100.00 %,100.00%,100.00%,100.00 %,80.00%,100.00 %,91.00%

4,246,500,000.00

42 1.02.57.001 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian PenyakitMenular

Angka Bebas Jentik;Persentase penemuankasus diare balita disarana kesehatan;Penemuan kasusPneumonia Balita;Persentase orangterinfeksi HIVmendapatkan pemeriksaanHIV sesuai standar; Angkakeberhasilan pengobatanpasien TB semua kasus;RFT Rate Kusta

Kabupaten () 95 % (); 100 % (); 85 %(); 100 % (); 90 % ();95 % ()

1,840,000,000.00 95 % (); 100 % ();86 % (); 100 % ();92 % (); 95 % ()

1,923,000,000.00

V - 6

Page 120: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

43 1.02.57.002 Peningkatan Imunisasi Cakupan bayi yangmendapatkan ImunisasiDasar lengkap; CakupanBIAS

Kabupaten () 94 % (); 97 % () 300,000,000.00 94 % (); 97 % () 300,000,000.00

44 1.02.57.003 Peningkatan Surveilans Epidemiologi danPenanggulangan Wabah

Cakupan AFP per 100.000penduduk; Cakupandesa/kelurahan mengalamiKLB yang dilakukanPenyelidikan Epidemiologi<24 jam

Kabupaten () 3 Kasus (); 100 % () 150,000,000.00 3 Kasus (); 100 %()

150,000,000.00

45 1.02.57.004 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian PenyakitTidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Persentase penduduk usia15-59 tahun yangdilakukan skrining faktorresiko PTM padakelompok tertentu;Persentase Deteksi DiniKanker Serviks pada WUS(IVA); Persentase ODMKyang mendapat pelayanankesehatan sesuai standar;Persentase kasus Pasungyang mendapat pelayanankesehatan sesuai standar

Kabupaten () 100 % (); 40 % (); 100% (); 100 % ()

1,601,500,000.00 100 % (); 50 % ();100 % (); 100 % ()

1,633,500,000.00

46 1.02.57.005 Pelayanan Kesehatan Matra Jumlah CJH yangmendapat pelayanankesehatan

Kabupaten () 400 Orang () 110,000,000.00 400 Orang () 125,000,000.00

47 1.02.57.006 Peningkatan Peran KPAD Jumlah terbentuknyaKelompok Warga PeduliAIDS; Jumlah KelompokResiko Tinggi PenularanHIV mendapat pembinaan

Kabupaten () 3 Kelompok WPA ();12 Kelompok Risti ()

75,000,000.00 4 Kelompok WPA(); 12 KelompokRisti ()

115,000,000.00

1.02.58 Program Upaya Kesehatan Perorangan Persentase PencapaianSPM RSUD

81.00 % 90,000,000,000.00 81.00 % 79,000,000,000.00

48 1.02.58.001 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan RSUD(BLUD)

Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan RSUD

Kabupaten () 12 Bulan () 90,000,000,000.00 12 Bulan () 79,000,000,000.00

1.02.59 Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Persentase pencapaianSPM Kesehatan

81.00 % 42,762,670,000.00 81.00 % 41,551,098,000.00

49 1.02.59.001 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngariboyo (BLUD) Persentase pencapaianSPM Kesehatan (SPMBLUD)

Kabupaten () 76 % () 1,721,250,000.00 77 % () 1,742,765,000.00

50 1.02.59.002 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panekan (BLUD) Persentase pencapaianSPM Kesehatan (SPMBLUD)

Kabupaten () 76 % () 3,280,905,000.00 77 % () 3,297,305,000.00

V - 7

Page 121: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1051 1.02.59.003 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kawedanan (BLUD) Persentase pencapaian

SPM Kesehatan (SPMBLUD)

Kabupaten () 76 % () 2,025,000,000.00 77 % () 2,035,000,000.00

52 1.02.59.004 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangrejo (BLUD) Persentase pencapaianSPM Kesehatan (SPMBLUD)

Kabupaten () 76 % () 1,570,805,000.00 77 % () 1,649,345,000.00

53 1.02.59.005 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Candirejo

Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya

Kabupaten () 12 Bulan () 162,000,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00

54 1.02.59.006 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Sidokerto

Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya

Kabupaten () 12 Bulan () 144,000,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00

55 1.02.59.007 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Plaosan

Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya

Kabupaten () 12 Bulan () 172,500,000.00 12 Bulan () 90,000,000.00

56 1.02.59.008 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Sumberagung

Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya

Kabupaten () 12 Bulan () 137,000,000.00 12 Bulan () 82,500,000.00

57 1.02.59.009 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Poncol

Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya

Kabupaten () 12 Bulan () 147,000,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00

58 1.02.59.010 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Parang

Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya

Kabupaten () 12 Bulan () 173,500,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00

59 1.02.59.011 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Tladan

Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya

Kabupaten () 12 Bulan () 161,500,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00

60 1.02.59.012 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Lembeyan

Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya

Kabupaten () 12 Bulan () 166,500,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00

61 1.02.59.013 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Takeran

Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya

Kabupaten () 12 Bulan () 165,100,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00

62 1.02.59.014 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Gorang-Gareng Taji

Jumlah ketersediaan biayaoperasional dan

Kabupaten () 12 Bulan () 164,500,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00

V - 8

Page 122: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10pemeliharaan Puskesmasdan jaringannya

63 1.02.59.015 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Bendo

Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya

Kabupaten () 12 Bulan () 179,400,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00

64 1.02.59.016 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Maospati

Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya

Kabupaten () 12 Bulan () 173,000,000.00 12 Bulan () 88,000,000.00

65 1.02.59.017 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Ngujung

Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya

Kabupaten () 12 Bulan () 160,000,000.00 12 Bulan () 82,000,000.00

66 1.02.59.018 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Tebon

Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya

Kabupaten () 12 Bulan () 148,800,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00

67 1.02.59.019 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Kartoharjo

Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya

Kabupaten () 12 Bulan () 138,700,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00

68 1.02.59.020 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Taji

Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya

Kabupaten () 12 Bulan () 179,000,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00

69 1.02.59.021 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Sukomoro

Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya

Kabupaten () 12 Bulan () 169,500,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00

70 1.02.59.022 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Rejomulyo

Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya

Kabupaten () 12 Bulan () 144,000,000.00 12 Bulan () 82,500,000.00

71 1.02.59.023 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasNgariboyo

Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas

Kabupaten(Kabupaten)

12 Bulan () 765,000,000.00 12 Bulan () 765,000,000.00

72 1.02.59.024 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasCandirejo

Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas

Kabupaten(Kabupaten)

12 Bulan () 940,000,000.00 12 Bulan () 940,000,000.00

73 1.02.59.025 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasPanekan

Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas

Kabupaten(Kabupaten)

12 Bulan () 940,000,000.00 12 Bulan () 940,000,000.00

74 1.02.59.026 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasSidokerto

Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas

Kabupaten(Kabupaten)

12 Bulan () 600,000,000.00 12 Bulan () 600,000,000.00

75 1.02.59.027 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jumlah pelaksanaan Kabupaten 12 Bulan () 645,000,000.00 12 Bulan () 645,000,000.00

V - 9

Page 123: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Plaosan kegiatan BOK Puskesmas (Kabupaten)

76 1.02.59.028 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasSumberagung

Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas

Kabupaten(Kabupaten)

12 Bulan () 555,000,000.00 12 Bulan () 555,000,000.00

77 1.02.59.029 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasPoncol

Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas

Kecamatan(Kabupaten)

12 Bulan () 700,000,000.00 12 Bulan () 700,000,000.00

78 1.02.59.030 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasParang

Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas

Kabupaten(Kabupaten)

12 Bulan () 650,000,000.00 12 Bulan () 650,000,000.00

79 1.02.59.031 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasKawedanan

Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas

Kabupaten(Kabupaten)

12 Bulan () 550,000,000.00 12 Bulan () 550,000,000.00

80 1.02.59.032 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasTladan

Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas

Kabupaten(Kabupaten)

12 Bulan () 440,000,000.00 12 Bulan () 440,000,000.00

81 1.02.59.033 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasLembeyan

Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas

Kabupaten(Kabupaten)

12 Bulan () 765,000,000.00 12 Bulan () 765,000,000.00

82 1.02.59.034 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasTakeran

Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas

Kabupaten(Kabupaten)

12 Bulan () 870,000,000.00 12 Bulan () 870,000,000.00

83 1.02.59.035 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasGorang-Gareng Taji

Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas

Kabupaten(Kabupaten)

12 Bulan () 600,000,000.00 12 Bulan () 600,000,000.00

84 1.02.59.036 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasBendo

Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas

Kabupaten(Kabupaten)

12 Bulan () 859,000,000.00 12 Bulan () 859,000,000.00

85 1.02.59.037 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasMaospati

Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas

Kabupaten(Kabupaten)

12 Bulan () 588,000,000.00 12 Bulan () 588,000,000.00

86 1.02.59.038 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasNgujung

Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas

Kabupaten(Kabupaten)

12 Bulan () 450,000,000.00 12 Bulan () 450,000,000.00

87 1.02.59.039 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasTebon

Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas

Kabupaten(Kabupaten)

12 Bulan () 540,000,000.00 12 Bulan () 540,000,000.00

88 1.02.59.040 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasKartoharjo

Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas

Kabupaten(Kabupaten)

12 Bulan () 580,000,000.00 12 Bulan () 580,000,000.00

89 1.02.59.041 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasKarangrejo

Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas

Kabupaten(Kabupaten)

12 Bulan () 670,000,000.00 12 Bulan () 670,000,000.00

90 1.02.59.042 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Taji Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas

Kabupaten(Kabupten)

12 Bulan () 650,000,000.00 2 Bulan () 650,000,000.00

91 1.02.59.043 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasSukomoro

Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas

Kabupaten(Kabupaten)

12 Bulan () 802,000,000.00 12 Bulan () 802,000,000.00

92 1.02.59.044 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasRejomulyo

Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas

Kabupaten(Kabupaten)

12 Bulan () 525,000,000.00 12 Bulan () 525,000,000.00

93 1.02.59.045 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Candirejo

Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas

Kabupaten () 12 Bulan () 1,177,457,000.00 12 Bulan () 1,183,345,000.00

94 1.02.59.046 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Sidokerto

Jumlah ketersediaanpelayanan Jaminan

Kabupaten () 12 Bulan () 721,308,000.00 12 Bulan () 724,915,000.00

V - 10

Page 124: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Kesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas

95 1.02.59.047 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Plaosan

Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas

Kabupaten () 12 Bulan () 1,127,712,000.00 12 Bulan () 1,133,350,000.00

96 1.02.59.048 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Sumberagung

Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas

Kabupaten () 12 Bulan () 420,284,000.00 12 Bulan () 422,385,000.00

97 1.02.59.049 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Poncol

Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas

Kabupaten () 12 Bulan () 758,946,000.00 12 Bulan () 762,740,000.00

98 1.02.59.050 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Parang

Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas

Kabupaten () 12 Bulan () 1,539,413,000.00 12 Bulan () 1,547,010,000.00

99 1.02.59.051 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Tladan

Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas

Kabupaten () 12 Bulan () 706,648,000.00 12 Bulan () 710,181,000.00

100 1.02.59.052 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Lembeyan

Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas

Kabupaten () 12 Bulan () 1,138,626,000.00 12 Bulan () 1,144,319,000.00

101 1.02.59.053 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Takeran

Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas

Kabupaten () 12 Bulan () 1,299,477,000.00 12 Bulan () 1,305,974,000.00

102 1.02.59.054 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Gorang-Gareng Taji

Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas

Kabupaten () 12 Bulan () 512,859,000.00 12 Bulan () 515,423,000.00

103 1.02.59.055 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Bendo

Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas

Kabupaten () 12 Bulan () 1,444,385,000.00 12 Bulan () 1,451,707,000.00

104 1.02.59.056 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Maospati

Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas

Kabupaten () 12 Bulan () 1,145,483,000.00 12 Bulan () 1,151,210,000.00

105 1.02.59.057 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Ngujung

Jumlah ketersediaanpelayanan Jaminan

Kabupaten () 12 Bulan () 479,493,000.00 12 Bulan () 481,892,000.00

V - 11

Page 125: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Kesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas

106 1.02.59.058 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Tebon

Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas

Kabupaten () 12 Bulan () 752,942,000.00 12 Bulan () 756,706,000.00

107 1.02.59.059 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Kartoharjo

Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas

Kabupaten () 12 Bulan () 747,318,000.00 12 Bulan () 751,055,000.00

108 1.02.59.060 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Taji

Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas

Kabupaten () 12 Bulan () 1,146,356,000.00 12 Bulan () 1,152,088,000.00

109 1.02.59.061 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Sukomoro

Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas

Kabupaten () 12 Bulan () 1,043,398,000.00 12 Bulan () 1,048,615,000.00

110 1.02.59.062 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Rejomulyo

Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas

Kabupaten () 12 Bulan () 432,605,000.00 12 Bulan () 434,768,000.00

1.02.62 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Persentase ketersediaanobat dan BMHP sesuaistandar,Persentasekecukupan alatkesehatan sesuaistandar,Persentasetenaga kesehatan yangmemiliki ijinpraktek,Persentasependuduk memilikijaminan kesehatanprabayar,PersentaseObat, Makanan,Kosmetika dan BahanBerbahaya (OMKABA)memenuhi syarat

100.00 %,75.00%,100.00 %,80.00%,82.50 %

8,566,353,000.00 100.00 %,75.00%,100.00 %,80.00%,82.50 %

8,463,755,000.00

111 1.02.62.002 Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan KesehatanRumah Tangga

Jumlah pengadaan AlatKesehatan

Kabupaten () 25 Jenis () 3,000,000,000.00 25 Jenis () 3,000,000,000.00

112 1.02.62.004 Pembinaan dan Pengawasan Obat, Makanan,Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA)

Jumlah ritel pangan yangdiperiksa memenuhisyarat; Jumlah UMKMPangan yangmendapatkan sertifikat

Kabupaten () 390 Ritel (); 90 Ritel ();40 Apotek (); 134produk ()

250,000,000.00 390 Ritel (); 90Ritel (); 40 Apotek(); 134 produk ()

250,000,000.00

V - 12

Page 126: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PIRT; Jumlah Apotek yangdiperiksa memenuhisyarat; Jumlah produkpangan yang bebas P3(Pengawet, Pemanis,Pewarna)

113 1.02.62.005 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan IFK Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan IFK

Kabupaten () 12 Bulan () 120,000,000.00 12 Bulan () 130,000,000.00

114 1.02.62.008 Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non kapitasiBPJS)

Jumlah pegawai yangmendapatkan jasapelayanan dari Dana NonKapitasi BPJS

Kabupaten () 654 Orang () 2,821,353,000.00 654 Orang () 2,550,250,000.00

115 1.02.62.009 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Jumlah pegawai yangmendapatkan jasapelayanan dari retribusipelayanan kesehatan

Kabupaten () 654 Orang () 893,000,000.00 654 Orang () 895,000,000.00

116 1.02.62.010 Penyediaan Jasa Sarana Kesehatan Jumlah UPTD yangdipenuhi kebutuhan saranapelayanan kesehatannya

Kabupaten () 19 UPTD () 1,007,000,000.00 19 UPTD () 1,008,505,000.00

117 1.02.62.011 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Jumlah SK Fungsionalyang diterbitkan; Jumlahtenaga kesehatan berijin diKabupaten Magetan;Jumlah SK Uji KompetensiJabatan Fungsional ASN

Kabupaten () 250 SK (); 1612 Orang(); 185 SK ()

200,000,000.00 250 SK (); 1 Orang(); 185 SK ()

280,000,000.00

118 1.02.62.012 Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan Jumlah bimtek SDMKesehatan yangdilaksanakan

Kabupaten () 9 kali () 175,000,000.00 12 kali () 225,000,000.00

119 1.02.62.013 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Jumlah tenaga kesehatanteladan kabupaten

Kabupaten () 9 Tenaga Kesehatan () 100,000,000.00 9 TenagaKesehatan ()

125,000,000.00

TOTAL 188,481,313,000.00 197,316,353,000.00

KABUPATEN MAGETAN, 3 Agustus 2019PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN

V - 13

Page 127: SIPPD KABUPATEN MAGETAN

( Dra. FURIANA KARTINI )NIP.19660421 199003 2 013

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

V - 14