RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN JL. IMAM BONJOL NO.4 MAGETAN 63314 Telp/Fax : (0351) 895365 / (0351892528)
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN JL. IMAM BONJOL NO.4 MAGETAN 63314
Telp/Fax : (0351) 895365 / (0351892528)
i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 ini memuat kondisi
umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda
pembangunan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada
Tahun Anggaran 2020.
Penyusunan Renja ini bertujuan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan dalam merencanakan
program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Magetan,
APBD Propinsi Jawa Timur, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.
Kami sangat menyadari bahwa Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu
koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan maupun pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan Renja pada
tahun yang akan datang. Namun demikian semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi
kita semua.
Magetan, Juli 2019 Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGETAN
Dra. FURIANA KARTINI Pembina Tingkat I
NIP. 19660421 199003 2 013
ii
IKHTISAR EKSKUTIF
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran
2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan
Tahun 2020 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023. RKPD Kabupaten
Magetan Tahun 2020 mengacu pada RPJMD Kab. Magetan Tahun 2018-2023.
Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran
2020 dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada tahun 2020. Selanjutnya Renja Dinas
Kesehatan Tahun 2020 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD
Dinas Kesehatan Tahun 2020 yang memuat program dan kegiatan serta target-target
kinerja yang akan dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
pada Tahun 2020.
Sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
sesuai urusan wajib kesehatan dilaksanakan dalam rangka merealisasikan tujuan untuk
mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berwawasan mutu kepada
masyarakat serta meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan beserta unit-unit pelaksana teknis (UPTD Puskesmas, UPTD RSUD dr.
Sayidiman, UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten dan UPTD Laboratorium Kesehatan
Daerah).
Guna mewujudkan urusan wajib kesehatan pada tahun 2020, telah disusun
sebanyak 14 program dan 117 kegiatan pada Renja dengan usulan anggaran sebesar
Rp. 188.481.313.000,- yang berasal dari Dana Alokasi Umum/ DBH Pusat, Pendapatan
BLUD, DBH Pajak Rokok, DBHCHT, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Kapitasi
BPJS, Dana Kapitasi Non Kapitasi BPJS, Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan,
dan Bantuan Keuangan APBD Propinsi Jawa Timur.
Pencapaian urusan wajib kesehatan yang telah ditargetkan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan pada Tahun 2020 nantinya tidak terlepas dari komitmen bersama
Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dengan seluruh unit kerja terkait untuk
mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan yang akomodatif terhadap
tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya bidang
kesehatan.
iii
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar i
Ikhtisar Ekskutif ii Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang ............................................................................................... I.2 Dasar Hukum Penyusunan ............................................................................ I.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................... I.4 Sistematika Penulisan ...................................................................................
1
3
5
5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra.................. II.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018.......................... II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...... II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .................................................... II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...............................
8
43
51
55
94
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..................................................... III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja ........................................................... III.3 Program dan Kegiatan ................................................................................
97
99
102
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 108
BAB V PENUTUP 122
1
BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional
yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya. Guna mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan
kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan
kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan
perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu
perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun
perencanaan tahunan.
Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam penyusunan
perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan pendekatan
partisipatif, teknokratis, Top Down Planning dan Bottom up Planning serta politik,
bahwa SKPD wajib menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang
merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
ditetapkan, untuk selanjutnya Renja SKPD ditetapkan menjadi Keputusan Kepala
Daerah.
2
Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 mengacu pada RKPD
Tahun 2020. Disamping itu, penyusunan Renja ini juga disertai dengan upaya
mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang
telah dicapai pada Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta
usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat yang berasal dari
usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun dari SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Kabupaten maupun Provinsi
dari penelitian lapangan dan usulan-usulan yang muncul pada pelaksanaan
musrenbang.
RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2020 merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan
Tahun 2009-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Renja Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2020. Renja Dinas
Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 dijadikan sebagai pedoman dan
rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan pada tahun 2020. Selanjutnya Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 ini
digunakan sebagai dasar penyusunan RKA APBD Dinas Kesehatan Tahun 2020.
3
I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 disusun
berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
4
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2009 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Magetan;
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Magetan;
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Magetan
19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 tahun 2019 tentang Penetapan
Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Magetan Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2019 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020.
5
I.3 MAKSUD dan TUJUAN
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020
dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program
dan kegiatan pembangunan daerah khususnya bidang kesehatan yang menjadi
pedoman dan tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.
Maksud penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun
2020 adalah :
1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan yang terukur;
2. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan
pembangunan bidang kesehatan;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya dalam
pembangunan bidang kesehatan;
4. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas
pembangunan bidang kesehatan.
Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan Tahun 2020 adalah :
1. Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dalam
mengimplementasikan RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2020;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan Tahun 2020.
Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan ini dapat
dipergunakan sebagai pedoman dan dilaksanakan oleh masing-masing unsur
pelaku pembangunan kesehatan dapat bekerjasama dan dan saling melengkapi
antara satu dengan yang lainnya. Dalam kaitan ini Rencana Kerja Dinas
Kesehatan sebagai bentuk dan cara penyelenggaraan upaya pembangunan
kesehatan setiap tahunnya.
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyajian Renja adalah
sebagai berikut :
6
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Pengertian ringkas tentang Renja Perangkat
Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat
Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah
dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat
Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD
I.2 Dasar Hukum
Penyusunan
Uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan
langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan
Renja Perangkat Daerah, baik yang berskala
nasional maupun lokal
I.3 Maksud dan Tujuan Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan
dokumen Renja Perangkat Daerah
I.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan
Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar
isi dokumen
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU
II.1 Evaluasi Pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat
Daerah
Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun 2017 dan 2018 dan
perkiraan capaian tahun 2019, dikaitkan dengan
target capaian renstra
II.2 Analisis Kinerja
Pelayanan Perangkat
Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja
yang sudah ditentukan dalam SPM maupun
terhadap Indikator Kinerja Kunci
II.3 Isu-isu Penting
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Perangkat
Daerah
Berisikan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan
perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan perangkat daerah, berisikan
permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan
peluang dalam pelayanan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah, serta isu-isu strategis lainnya
II.4 Review Terhadap
Rancangan Awal RKPD
Membandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan
II.5 Penelaahan Usulan
Program dan Kegiatan
Masyarakat
Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para masyarakat dan pengumpulan
informasi dari pengamatan lapangan
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
III.1 Telaahan terhadap
Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
III.2 Tujuan dan Sasaran
Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah
III.3 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2020
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
7
Memberikan informasi program dan kegiatan tahun rencana, target capaian kinerja
beserta pagu indikatifnya
BAB V PENUTUP
Berisikan hal-hal penting lainnya yang dianggap perlu, seperti kaidah pelaksanaan,
rencana tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan
8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra
Evaluasi Renja Tahun 2018 dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja
Perangkat Daerah dalam melaksanakan anggaran tahun 2018. Evaluasi
mencakup realisasi target capaian kinerja keluaran program dan kegiatan tahun
2018 terhadap Renstra Tahun 2013-2018. Evaluasi Renja tahun 2018 dijadikan
dasar penyusunan Renja Tahun 2020, dengan memperhatikan realisasi
anggaran dan realisasi target capaian kinerja. Tujuan evaluasi kinerja Renja
Tahun 2018 antara lain untuk :
1. Mengetahui realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target
capaian kinerja yang direncanakan berserta faktor penyebabnya.
2. Dasar kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018
dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target Renstra, sebagai
bahan pertimbangan arah kebijakan bidang kesehatan.
Berikut disajikan Tabel II.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas
Kesehatan Tahun 2018 dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2018.
9
Tabel lI.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018 dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s.d. Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Ketersediaan Jasa Administrasi Perkantoran
60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100 %
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10 jenis 11 jenis 2 jenis 2 jenis 100 %
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mendapat pemeliharaan gedung
24 unit 24 unit 2 unit 2 unit 100 %
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
54 unit 47 unit 15 unit 25 unit 166,67 %
5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
10 jenis 10 jenis 3 jenis 4 jenis 133,33 %
III.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah BIMTEK yang diikuti 20 kali 16 kali 5 kali 2 kali 40 %
IV. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
7 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
Ketersediaan Obat Per Kapita Per Tahun di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Rp/Kapita)
18000 / Kapita 4279 / Kapita 9900 / Kapita 6232 / Kapita 62,95 %
Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan 100 % 46,64 % 100% 91,80 % 91,8 %
8 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
Jumlah UPTD dan jaringannya yang mendapatkan alat kesehatan
23 Lokasi 23 Lokasi 22 Lokasi 14 Lokasi 63,64 %
9 Pengelolaan Obat E-Logistik (DAK Non Fisik)
Distribusi Obat 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 %
V. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
10 Kegiatan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Cakupan penanganan kegawatdaruratan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
11 Kegiatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan GFLK
36 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100 %
12 Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan kesehatan
Cakupan Puskesmas yang sesuai Standar
100 % 72,72% 100 % 100 % 100 %
13 Kegiatan Penyediaan jasa sarana kesehatan
Cakupan Puskesmas yang sesuai Standar
100 % 72,72 % 100 % 100 % 100 %
14 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur
Jumlah Dokter dan perawat yang mendapat honor
109 orang 109 orang 109 orang 109 orang 100 %
15 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Matra
Cakupan kesehatan calon jamaah haji 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
16 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia
11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja
86 % 92,18 % 67 % 85 % 126,87 %
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
100 % 99,82 % 100 % 95 % 95 %
Cakupan Pelayanan kesehatan pra lansia dan lansia
70 % 67,09 % 65 % 84 % 129,23 %
17 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95 % 92,69 % 95 % 96 % 101,05 %
Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani
91 % 101,15 % 91 % 106,02 % 116,51 %
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang memiliki kompetensi kebidanan
94 % 96,08 % 94 % 98,17 % 104,44
Cakupan pelayanan ibu nifas 95 % 94,69 % 95% 96,11 % 101,17
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani
83 % 91,89 % 83% 87,72 % 105,69
Cakupan kunjungan bayi 97 % 99,12 % 97 % 97,26 % 100,27
Cakupan pelayanan anak balita 87,9 % 90,29 % 87,9% 93,53 % 106,41
Cakupan peserta KB aktif 70 % 76,4 % 70% 82 % 117,14
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
102 /100.000 KH 97,57 /100.000 KH
102 /100.000 KH
158,07 /100.000 KH
64,52%
12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
23 / 1000 KH 10,37 / 1000 KH
23 / 1000 KH 10,09 / 1000 KH
100%
Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup
14 / 1000 KH 8,17 / 1000 KH 14 / 1000 KH 7,9 / 1000 KH 100%
Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup
32 / 1000 KH 10,61 / 1000 KH
32 / 1000 KH 11,07 / 1000 KH
100%
18 Kegiatan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Ngariboyo (BLUD)
Pencapaian SPM Kesehatan 60 % 60 % 60 % 43,29 % 142,83
19 Kegiatan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Panekan (BLUD)
Pencapaian SPM Kesehatan 60 % 60 % 60 % 40,25 % 100,00
20 Kegiatan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kawedanan (BLUD)
Pencapaian SPM Kesehatan 60 % 60 % 60 % 44,32 % 142,27
21 Kegiatan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Karangrejo (BLUD)
Pencapaian SPM Kesehatan 60 % 60 % 60 % 52,31% 107,58
22 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)
Pemanfaatan Rumah Tunggu Persalinan
2 RTK 2 RTK 0 RTK 0 RTK 100,00
23 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)
Pencapaian Indikator Kesehatan 80 % 80 % 80 % 80 % 100,00
24 Pelayanan Kesehatan Tradisional
Cakupan Pengobat Tradisional yang dibina
30 % 26,33 % 30 % 29,17 % 97,22
13
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
25 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo
Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
26 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sidokerto
Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
27 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan
Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
28 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sumberagung
Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
29 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol
Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
30 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang
Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
31 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan
Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
32 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lembeyan
Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
14
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
33 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran
Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
34 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang – Gareng Taji
Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
35 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo
Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
36 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maospati
Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
37 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung
Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
38 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon
Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
39 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo
Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
40 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji
Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
41 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukomoro
Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
42 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo
Ketersediaan kebutuhan operasional rutin Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
43 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Ngariboyo (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
44 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Candirejo (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
45 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Panekan (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
46 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Sidokerto (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
47 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Plaosan (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
48 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Sumberagung (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
16
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
49 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Poncol (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
50 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Parang (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
51 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Kawedanan (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
52 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Tladan (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
53 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Lembeyan (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
54 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Takeran (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
55 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Gorang Gareng Taji (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
56 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Bendo (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
17
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
57 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Maospati (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
58 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Ngujung (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
59 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Tebon (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
60 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Kartoharjo (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
61 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Karangrejo (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
62 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Taji (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
63 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Sukomoro (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
64 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Puskesmas Rejomulyo (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
18
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
65 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen BOK Kabupaten
24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00
VI. Program Pengawasan Obat dan Makanan
66 Kegiatan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Cakupan Pengelola OMKABA yang dibina
70 % 50 % 76% 66,37 % 87,33 %
67 Kegiatan Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
Cakupan Pembinaan / Pemantauan Obat, Makanan, Kosmetik, Bahan Berbahaya (OMKABA)
77 % 57 % 76 % 72,27 % 95,09 %
VII. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
68 Kegiatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Cakupan Rumah Tangga Sehat 100 % 54,06 % 100% 56,04 % 56,40%
69 Kegiatan Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
Cakupan Desa Siaga Aktif 81 % 100 % 81% 58,23 % 71,89%
70 Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
Pendampingan Taman Posyandu 70 % 72,51 % 70 % 94,84 % 135’49%
VIII. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
71 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Persentase balita gizi buruk 0,46 % 0,96% 0,46% 0,95 48,42%
19
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Cakupan pemberian MP-ASI Balita Gakin Umur 6-24 bulan keluarga miskin
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Balita yang ditimbang berat badannya (D/S)
85 % 85,2 % 85% 85,4 % 100 %
IX. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
72 Kegiatan Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Persentase penduduk menggunakan jamban sehat
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Jumlah Desa/ Kelurahan ODF 235 Desa 235 Desa 235 Desa 235 Desa 100 %
Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM
55 Desa 22 Desa 22 Desa 22 Desa 100 %
73 Kegiatan Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
100 % 93 % 100% 93 %
93,00
Persentase pemusnahan sampah padat medis puskesmas
100 % 100 % 100 % 100 % 100,00
Persentase TPS/ TPA memenuhi syarat
100 % 86,1 % 100 % 86,1 % 86,7
Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) memenuhi syarat
95 % 86,6 % 95 % 86,6 % 91,16
20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat
85 % 72 % 85 % 73,2 % 86,12
X. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
74 Kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Angka kejadian malaria per 1000 penduduk
0,004 0,004 0,004 0,00 00
Penemuan dan penanganan penderita diare
100 % 100 % 100% 100 % 100,00
Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita
100 % 4,9 % 4,45 % 9,3 % 47,85
Menurunkan angka kecacatan akibat kusta
<5 % 21 % <5 % 23 % 21,74
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD
100 % 100 % 100 % 100 % 100
Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS
224 290 224 543 242,41
Proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
88 % 95 % 90% 93 % 103,33 %
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Baru TB BTA Positip
90 % 100 % 100% 100 % 100 %
Prosentase Penduduk 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS
90 % 95 % 90% 95 % 105,56 %
Prevalensi HIV/AIDs (%) dari total populasi
<0,5 0,0001 <0,5 0,0008 100 %
21
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
75 Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Pemantapan kelembagaan KPAD 70 % 70 % 70 % 76 % 108,57 %
76 Kegiatan Peningkatan imunisasi
Prosentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
88 % 93,64 % 92,5% 97,34 % 105,23 %
Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)
95 % 94,89 % 90% 82,13 % 91,26 %
Cakupan BIAS 95 % 95 % 95% 98,50 % 103,68 %
77 Kegiatan Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
Cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk < 15 tahun
≤2 kasus 22 kasus ≤2 kasus 4 kasus 100 %
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
78 Kegiatan Peningkatan Surveilans Penyakit Tidak Menular
Deteksi dini/skrining penyakit tidak menular
20 kali 15 kali 10 kali 15 kali 150 %
XI. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
79 Kegiatan Survey Indek Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 100 % 100 % 100 % 100%
XII. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan
22
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
jaringannya
80 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Prosentase Puskesmas sesuai standar akreditasi
100 % 72,72 % 100 % 100 % 100 %
81 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas dan Jaringannya
Prosentase puskesmas dan jaringannya dalam kondisi baik
100 % 39,65 % 70 % 70 % 100 %
82 Kegiatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)
Prosentase puskesmas dan jaringannya dalam kondisi baik
100 % 39,65 % 70 % 70 % 100%
XIII. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
83 Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
Jumlah pembangunan IPAL Rumah Sakit
1 unit 0 1 unit 1 unit 100%
84. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Jumlah pengadaan alat kesehatan 4 jenis 0 4 jenis 4 jenis 100%
85. Pengadaan ambulance/ mobil jenazah
Jumlah pengadaan ambulance mobil jenazah
1 unit 0 1 unit 1 unit 100%
XIII. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
86 Kegiatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin
100 % 100% 100% 100% 100 %
23
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
87 Kegiatan Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Kapitasi BPJS)
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
88 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Candirejo
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS
100 % 82,65% 100 % 100 % 100 %
89 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sidokerto
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS
100 % 73,41% 100 % 100 % 100 %
90 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Plaosan
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS
100 % 72,75% 100 % 100 % 100 %
91 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sumberagung
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS
100 % 72,05% 100 % 100 % 100 %
92 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Poncol
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS
100 % 63,97% 100 % 100 % 100 %
93 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Parang
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS
100 % 73,62% 100 % 100 % 100 %
94 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tladan
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS
100 % 73,80% 100 % 100 % 100 %
95 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Lembeyan
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS
100 % 72,55% 100 % 100 % 100 %
96 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Takeran
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS
100 % 59,14% 100 % 100 % 100 %
24
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
97 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Gorang-Gareng Taji
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS
100 % 70,10% 100 % 100 % 100 %
98 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bendo
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS
100 % 80,35% 100 % 100 % 100 %
99 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Maospati
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS
100 % 72,26% 100 % 100 % 100 %
100 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Ngujung
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS
100 % 61,79% 100 % 100 % 100 %
101 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tebon
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS
100 % 73,63% 100 % 100 % 100 %
102 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Kartoharjo
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS
100 % 57,00% 100 % 100 % 100 %
103 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Taji
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS
100 % 66,84% 100 % 100 % 100 %
104 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sukomoro
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS
100 % 72,89% 100 % 100 % 100 %
105 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Rejomulyo
Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS
100 % 61,98% 100 % 100 % 100 %
XIV. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
25
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
106 Kegiatan Pengembangan Manajemen Perencanaan Bidang Kesehatan
Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan anggaran tersusun sesuai standar
7 Dok 7 Dok 7 Dok 7 Dok 100%
107 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah dokumen data dan informasi kesehatan yang disusun sesuai standar
3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 100%
108 Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Cakupan Puskesmas yang sesuai Standar
100% 72,72% 100% 100 % 100%
Cakupan Puskesmas dengan kinerja kategori baik
82 % 64 % 82% 82 % 100%
Pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar
80 % 81,82% 80 % 82 % 100%
109 Kegiatan Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Bidang Kesehatan
Pendampingan Akreditasi Puskesmas 22 Pusk 9 Pusk 9 Pusk 9 Pusk 100%
110 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)
Cakupan Puskesmas yang sesuai Standar
100 % 72,72 % 100 % 100 % 100%
111 Pelayanan Kesehatan Rujukan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan yang dibina
100 % 100% 100% 100 % 100%
XV. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan
112 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
Prosentase usulan PAK dan keluar SK PAK
100 % 100% 100% 100% 100%
26
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
Jumlah nakes berizin di Kabupaten Magetan
912 orang 1232 orang 1255 orang 1232 orang 100%
XVI. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
113 Kegiatan Pembayaran Iuaran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan / atau Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
Jumlah penduduk diberi Iuran Premi JKN
48.000 jiwa 37.751 jiwa 48.000 jiwa 37.751 jiwa 79% 48.000 jiwa 48.000 jiwa 100%
114 Kegiatan Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosiali Kesehatan melalui Pembangunan/ Penambahan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bangunan /Gedung /Ruang pelayanan Kesehatan di FKTL
Jumlah pengadaan alat kesehatan di FKTP
11 jenis 11 jenis 11 jenis 11 jenis 100% 11 jenis 11 jenis 100%
115 Kegiatan Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosiali Kesehatan melalui Pengadaan/
Jumlah pembangunan/ penambahan/ rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan/ gedung/ ruang pelayanan kesehatan FKTP
- - - - - 8 unit 8 unit 100%
27
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
Pemeliharaan alat kesehatan di FKTP
116 Kegiatan Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosiali Kesehatan melalui Pengadaan sarana transportasi rujukan
Jumlah tenaga kesehatan/ tenaga administratif mengikuti pelatihan teknis
- - - - - 12 orang 12 orang 100%
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
100 % 100 % 100 %
2 Kegiatan Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur
100 % 100 % 100 %
3 Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat
Jumlah Pelaksanaan survey IKM Perangkat Daerah
1 kali 1 kali 20 %
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara
12 paket 12 paket 100 %
5 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibeli
6 Jenis 6 Jenis 85,71 %
6 Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
12 paket 12 paket 100 %
7 Kegiatan Jumlah Kegiatan pemeliharaan gedung 2 paket 2 paket 100 %
28
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor
kantor
III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
8 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek/diklat
6 orang 6 orang 20 %
9 Kegiatan Bimbingan teknis pengelolaan keuangan
Jumlah sumber daya aparatur yang mendapat pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan keuangan
46 orang 46 orang 18,69 %
IV. Program Peningkatan Perencanaan, laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat daerah
10 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan capaian Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen perencanaan, kinerja dan anggaran tersusun tepat waktu
10 Dokumen 10 Dokumen 100 %
11 Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data Statistik Perangkat Daerah
Jumlah dokumen data dan informasi kesehatan yang tersusun
3 Dokumen 3 Dokumen 100 %
V. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
12 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia
Cakupan Pelayanan Lanjut Usia 100 % 100 % 100 %
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
100 % 100 % 100 %
13 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standart
100 % 100 % 100 %
29
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standart
100 % 100 % 100 %
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standart
100 % 100 % 100 %
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standart
100 % 100 % 100 %
Cakupan KB Aktif 100 % 100 % 98,75 %
14 Kegiatan Jaminan Persalinan Jumlah persalinan faskes primer dan sekunder yang belum punya penjaminan
300 Ibu bersalin
300 Ibu bersalin 100 %
15 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Jumlah Pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan
12 bulan 12 bulan 20 %
16 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat
Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)
88 % 88 % 95,65 %
Cakupan ASI Eksklusif 54 % 54 % 83,85 %
Cakupan Ibu Hamil KEK mendapat PMT
89,80 % 89,80 % 99,55 %
Cakupan TTD Remaja 80 % 80 % 95,23 %
17 Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Cakupan PHBS 62 % 62 % 96,87 %
Cakupan Pendataan Keluarga Sehat 100 % 100 % 100 %
Cakupan Tatanan Sehat 62 % 62 % 96,87 %
18 Kegiatan Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
Cakupan Desa Siaga Aktif 100 % 100 % 100 %
Cakupan Posyandu PURI 74 % 74 % 97,36 %
30
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
Cakupan UKBM Yang di Bina 90 % 90 % 97,82 %
19 Kegiatan Peningkatan Kualitas Penyehatan Lingkungan
Persentase penduduk menggunakan jamban sehat permanen
90 % 90 % 97,82 %
Persentase Rumah Sehat 75 % 75 % 96,15 %
Persentase penduduk memiliki akses terhadap air minum berkualitas
100 % 100 % 100 %
Persentase TPM memenuhi syarat 86 % 86 % 100 %
20 Pengembangan Kawasan Sehat melalui Pemberdayaan
Verifikasi desa/kelurahan STBM tingkat Kabupaten
80 % 80 % 47,62 %
Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) memenuhi persyaratan
88 % 88 % 97,77 %
21 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Pos UKK terbentuk 22 % 22 % 28,57 %
Jumlah pembinaan Tenaga Kerja Formal dan Informal
22 % 22 % 30,55 %
Persentase Pengukuran Kebugaran Anak Sekolah
30 % 30 % 88,23 %
Persentase Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah haji
80 % 80 % 88,88 %
Persentase Kelompok/Klub Olahraga 35 % 35 % 100 %
22 Penyediaan IPAL Jumlah Pengadaan IPAL Puskesmas 5 % 5 % 22,72 %
VI. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
23 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer
Jumlah FKTP (Puskesmas) Yang Sesuai Standar
22 Puskesmas 22 Puskesmas 100 %
Jumlah Workshop / Bimtek / Sosialisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan
9 Kegiatan 9 Kegiatan 20 %
31
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
Kesehatan Primer
24
Kegiatan Akreditasi Puskesmas Jumlah Puskesmas Yang Difasilitasi Pengajuan Akreditasi
8 Puskesmas 8 Puskesmas 36,36 %
25 Kegiatan Akreditasi Puskesmas ( DAK Non Fisik )
Jumlah Puskesmas Difasilitasi Pengajuan Akreditasi
8 Puskesmas 8 Puskesmas 36,36 %
26 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Jumlah Rumah Sakit, Laboratorium, Optik, Yang Dibina
22 Sarana 22 Sarana 100 %
27 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Jumlah Penyehat Tradisional Yang Dibina
200 Orang 200 Orang 62,5 %
28 Kegiatan Pengamanan Kesehatan ( PAM )
Jumlah Pengamanan Kesehatan Rutin dan Insidental
97 Kegiatan 97 Kegiatan 20 %
29 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur
Jumlah Perawat Ponkesdes dan Dokter Puskesmas Rwat Inap Standart Program Icon Gubernur Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mendapatkan Honor
109 Orang 109 Orang 100 %
30 Kegiatan Pelayanan Public Safety Center ( PSC )
Jumlah Korban Kecelakaan Ditangani Tim PSC
396 Korban 396 Korban 20 %
31 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasioanal dan Pemeliharaan Labkesda
Jumlah Pemeriksaan di Labkesda 1200 Pemeriksaan
1200 Pemeriksaan
16 %
32 Kegiatan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah
Jumlah Labkesda Terakreditasi 0 Unit 0 Unit 0 %
33 Kegiatan Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kesehatan Dasar ( Labkesda )
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan DAK Kegiatan Dasar
100 % 100 % 100 %
32
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
VII. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
34. Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling
Jumlah Pengadaan Kendaraan Puskesmas Keliling
4 Unit 4 Unit 25 %
35. Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu
Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu
4 Unit 4 Unit 23,52 %
36. Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas
Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas
1 Unit 1 Unit 11,11 %
37. Kegiatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya ( DAK )
Jumlah Rehabilitasi / Pembangunan Sedang / Berat Puskesmas
4 Unit 4 Unit 26,66 %
38. Kegiatan Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kesehatan Dasar
Presentase Penyelenggaraan Kegiatan DAK Kesehatan Dasar
100 % 100 % 100 %
VIII. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
39 Kegiatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehaan Bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan / atau Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja
Jumlah Penduduk Diberi Iuran Premi JKN
48000 Jiwa 48000 Jiwa 100 %
40 Kegiatan Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas
Jumlah Pembangunan / Penambahan / Rehabilitasi / Pemeliharaan / Bangunan / Gedung / Ruang Pelayanan
2 Unit 2 Unit 10,52 %
33
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Melalui Pembangunan / Penambahan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan / Gedung / Ruang Pelayanan Kesehatan di FKTP
Kesehatan FKTP
41. Kegiatan Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui Pengadaan / Pemeliharaan Alat Kesehatan di FKTP
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan di FKTP
11 Jenis 11 Jenis 100 %
IX. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
42 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Angka Bebas Jentik 95 % 95 % 100 %
Persentase penemuan kasus diare balita di sarana kesehatan
100 % 100 % 100 %
Penemuan kasus Pneumonia Balita 85 % 85 % 87,62 %
Presentase orang terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
100 % 100 % 100 %
Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus
90 % 90 % 95,74 %
34
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
RFT Rate Kusta 95 % 95 % 100 %
43 Kegiatan Peningkatan Imunisasi Cangkupan bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap
93 % 93 % 97,89 %
Cakupan BIAS 96 % 96 % 97,95 %
44 Kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Cakupan AFP per 100.000 penduduk 3 Kasus 3 Kasus 100 %
Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam
100 % 100 % 100 %
45 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
Persentase penduduk usia 15 – 59 tahun yang dilakukan skrining faktor resiko PMT pada kelompok tertentu
100 % 100 % 100 %
Persentase Deteksi Dini Kanker Serviks pada WUS ( IVA )
30 % 30 % 42,85 %
Persentase ODMK yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
100 % 100 % 100 %
Presentase kasus pasung yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
100 % 100 % 100 %
46 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Matra
Jumlah CJH yang mendapat pelayanan kesehatan
350 Orang 350 Orang 17,32 %
47 Kegiatan Peningkatan Peran KPAD
Jumlah terbentuknya Kelompok Warga Peduli AIDS
3 Kelompok WPA
3 Kelompok WPA 75 %
Jumlah Kelompok Resiko Tinggi Penularan HIV mendapat pembinaan
12 Kelompok Risti
12 Kelompok Risti 100 %
48 Kegiatan Biaya Umum dan Pendampingan DAK Penugasan
Persentase penyelenggaraan kegiatan DAK Kesehatan Dasar
100 % 100 % 100 %
35
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
Bidang Kesehatan
49 Kegiatan Pengadaan alat dan bahan penunjang program pencegahan dan pengendalian penyakit
Jumlah Pengadaan alat dan bahan penunjang program pencegahan dan pengendalian penyakit
1 Paket 1 Paket 100 %
X. Program Upaya Kesehatan Perorangan
50 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan RSUD (BLUD)
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan RSUD
12 bulan 12 bulan 20%
51 Kegiatan Biaya Umum dan Pendampngan DAK Bidang Kesehatan Rujukan
Presentase penyelenggaraan DAK Bidang Kesehatan Rujukan
100 % 100 % 100 %
52 Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit
0 0 0
XI. Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
53 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngariboyo (BLUD)
Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
75% 75% 100%
54 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panekan (BLUD)
Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
75% 75% 100%
55 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kawedanan (BLUD)
Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
75% 75% 100%
56 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangrejo (BLUD)
Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
75% 75% 100%
57 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya
12 Bulan 12 Bulan 20 %
58 Kegiatan Penyediaan Biaya Jumlah ketersediaan biaya operasional 12 Bulan 12 Bulan 20 %
36
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sidokerto
dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya
59 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya
12 Bulan 12 Bulan 20 %
60 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sumberagung
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya
12 Bulan 12 Bulan 20 %
61 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya
12 Bulan 12 Bulan 20 %
62 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya
12 Bulan 12 Bulan 20 %
63 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya
12 Bulan 12 Bulan 20 %
64 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lembeyan
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya
12 Bulan 12 Bulan 20 %
65 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya
12 Bulan 12 Bulan 20 %
66 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang Gareng Taji
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya
12 Bulan 12 Bulan 20 %
67 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya
12 Bulan 12 Bulan 20 %
68 Kegiatan Penyediaan Biaya Jumlah ketersediaan biaya operasional 12 Bulan 12 Bulan 20 %
37
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maospati
dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya
69 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung
Jumlah ketersediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional ( Kapitasi ) di Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
70 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya
12 Bulan 12 Bulan 20 %
71 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya
12 Bulan 12 Bulan 20 %
72 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya
12 Bulan 12 Bulan 20 %
73 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukomoro
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya
12 Bulan 12 Bulan 20 %
74 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya
12 Bulan 12 Bulan 20 %
75 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Ngariboyo
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
76 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Candirejo
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
77 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Panekan
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
78 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Sidokerto
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
79 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Plaosan
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
38
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
80 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Sumberagung
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
81 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Poncol
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
82 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Parang
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
83 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Kawedanan
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
84 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Tladan
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
85 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Lembeyan
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
86 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Takeran
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
87 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Gorang- Gareng Taji
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
88 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Bendo
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
89 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Maospati
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
90 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Ngujung
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
91 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Tebon
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
92 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Kartoharjo
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
93 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Karangrejo
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
39
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
94 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Taji
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
95 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Sukomoro
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
96 Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Rejomulyo
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
97 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Candirejo
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
98 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sidokerto
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
99 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Plaosan
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
100 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sumberagung
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
101 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Poncol
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
102 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Parang
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
103 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tladan
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
104 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Lembeyan
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
40
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
105 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Takeran
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
106 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Gorang-Gareng Taji
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
107 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bendo
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
108 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Maospati
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
109 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Ngujung
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
110 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tebon
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
111 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Kartoharjo
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
112 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Taji
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
113 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sukomoro
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
114 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Rejomulyo
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
12 Bulan 12 Bulan 20 %
41
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
XII. Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
115 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
2 Jenis 2 Jenis 100 %
116 Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 20 Jenis 20 Jenis 80 %
117 Kegiatan Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang kesehatan Kefarmasian
Presentase Penyelenggaraan Kegiatan DAK Kesehatan Pelayanan Kefarmasian
100 % 100 % 100 %
118 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika, dan Bahan Berbahaya (OMKABA )
Jumlah ritel pangan yang diperiksa ( Ritel ) memenuhi syarat
390 Ritel 390 Ritel 20 %
Jumlah UMKM Pangan yang mendapatkan sertifikat PIRT
90 Ritel 90 Ritel 20 %
Jumlah Apotek yang diperiksa memenuhi syarat
40 Ritel 40 Ritel 100 %
Jumlah Produk pangan yang bebas P3 ( Pengawet, Pemanis, Pewarna)
134 Produk 134 Produk 20 %
119 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan IFK
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan IFK
12 Bulan 12 Bulan 20 %
120 Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
Jmlah Penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN
0 Jiwa 0 Jiwa 0 %
121 Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat ( Pajak Rokok )
Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN
0 Jiwa 0 Jiwa 0 %
Jumlah masyarakat miskin dengan SKTM atau SPM yang mendapat
0 Orang 0 Orang 0 %
42
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2013-
2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d th
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah) Tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10
pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS
122 Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat ( Non Kapitasi BPJS )
Jumlah pegawai yang mendapatkan jasa pelayanan dari Dana Non Kapitasi BPJS
654 Orang 654 Orang 100 %
123 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
Jumlah pegawai yang mendapatkan jasa pelayanan dari restribusi pelayanan kesehatan
654 Orang 654 Orang 100 %
124 Kegiatan Penyediaan Jasa Sarana Kesehatan
Jumlah UPTD yang dipenuhi kebutuhan sarana pelayanan kesehatannya
19 UPTD 19 UPTD 100 %
125 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
Jumlah SK Fungsional yang diterbitkan 250 SK 250 SK 100 %
Jumlah tenaga kesehatan berijin di Kabupaten Magetan
1315 Orang 1315 Orang 64,93 %
Jumlah SK Uji Kompetensi Jabatan Fungsional ASN
180 SK 180 SK 19,56 %
126 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan
Jumlah bimtek SDM Kesehatan yang dilaksanakan
7 Kali 7 Kali 13,46 %
127 Kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
Jumlah tenaga kesehatan teladan kabupaten
9 Tenaga Kesehatan
9 Tenaga Kesehatan 100 %
128 Kegiatan Obat E-Logistik Jumlah pelaksanaan pengelolaan obat E-Logistik
12 Bulan 12 Bulan 20 %
43
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap
capaian kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan, baik IKU maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra
Dinas Kesehatan Tahun 2013-2018 berdasarkan hasil analisis standar
kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan serta norma dan
standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja
pelayanan urusan perencanaan pembangunan.
Hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan sebagaimana tabel
berikut :
Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan s.d. Tahun 2018 Kabupaten Magetan
No Indikator Kinerja SPM Target Renstra Realisasi Capaian Catatan
Penting 2017 2018 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Cakupan Rumah Tangga Sehat
- 77% 77% 63,92% 54,06% 62%
2 Prosentase desa siaga aktif
- 85% 85% 100% 100% 100%
3 Cakupan Posyandu PURI - 75% 75% 84% 84% 74%
4 Angka Kematian Ibu menurun
- 102 per 100.000
KH
102 per 100.000
KH
106,55 per
100.000 KH
106,55 per
100.000 KH
158,07 per
100.000 KH
5 Angka Kematian Bayi menurun
- 23 per 1000 KH
23 per 1000 KH
10,89 per
1000 KH
10,89 per
1000 KH
10,09 per 1000
KH
6 Cakupan Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95%
95% 95% 90,65% 90,65% 96%
7 Cakupan komplikasi kebidanan ditangani
80%
90,50% 90,50% 96,91% 96,91% 106,02%
8 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten
95%
94% 94% 97,58% 96,08% 98,17%
9 Cakupan Ibu Nifas yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
95%
95% 95% 93,11% 94,69% 96,11%
44
No Indikator Kinerja SPM Target Renstra Realisasi Capaian Catatan
Penting 2017 2018 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Cakupan neonatal komplikasi ditangani
80%
83% 83% 85,84% 91,89% 87,72%
11 Cakupan Bayi yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
90%
97% 97% 98,74% 98,74% 101,45%
12 Cakupan Anak Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
90%
87,90% 87,90% 87,41% 87,41% 96,99%
13 Cakupan Peserta KB Aktif
70%
70% 70% 71,73% 71,73% 79%
14 Cakupan pelayanan kesehatan remaja
- 85% 85% 59,63% 92,18% 85%
15 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
100%
100% 100% 99,84% 99,82% 95%
16 Cakupan pelayanan kesehatan pra usila dan usila
- 65% 65% 43,89% 67,09% 84%
17 Cakupan Fasilitas Kesehatan Pemerintah (Puskesmas) yang sesuai standar
- 23% 23% 36% 36% 100%
18 Cakupan Indikator Kinerja Puskesmas dengan kategori baik
- 64% 64% 64% 64% 82%
19 Cakupan pelayanan perizinan bidang kesehatan
- 100% 100% 100% 100% 100%
20 Cakupan sarana kesehatan yang dibina
- 83,4% 83,4% 83,39% 83,39% 83,39%
21 Jumlah tenaga kesehatan berizin di Kabupaten Magetan
- 912 Orang 912 Orang
977 Orang
1232 Orang
1255 Orang
22 Cakupan pengobat tradisional yang dibina
- 30% 30% 11,8% 26,33% 29,17%
23 Persentase balita gizi buruk
- 0,46% 0,46% 0,75% 0,75% 0,99%
24 Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan
- 100% 100% 100% 100% 100%
25 Cakupan pemberian MP-ASI Balita Gakin Umur 6-24 bln keluarga miskin
- 100% 100% 100% 100% 100%
26 Balita yang ditimbang berat badannya (D/S )
- 85% 85% 88,65% 85,2% 85,4%
27 Prosentase penemuan dan penanganan penderita diare
- 100% 100% 100% 100% 100%
45
No Indikator Kinerja SPM Target Renstra Realisasi Capaian Catatan
Penting 2017 2018 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
28 Prosentase penemuan dan penanganan penderita Pnemonia balita
- 100% 100% 100% 100% 100%
29 Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pnemonia balita
- 100% 100% 100% 100% 100%
30 Cakupan penemuan penderita penyakit TB Paru BTA Positif
- 74% 74% 45,24% 45,24% 45,24%
31 Prosentase penemuan penderita IMS dan HIV/AIDS pada kelompok resiko tinggi
- <0,5% <0,5% 2,8% 2,8% 2,8%
32 Prosentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap
- 88% 88% 90,46% 93,64% 95,34%
33 Cakupan desa/kelurahan UCI
- 60% 60% 60% 94,89% 82,13%
34 Cakupan BIAS - 92% 92% 97,85% 97,85% 98,50%
35 Jumlah penemuan kasus AFP 2/100.000 penduduk usia <15 tahun
- ≥ 2 kasus ≥ 2 kasus
9 kasus 9 kasus 4 kasus
36 Prosentase Desa / Kelurahan dengan KLB ditanggulangi <24 jam
100%
100% 100% 100% 100% 100%
37 Ketersediaan Obat Per Kapita Per Tahun di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Rp/Kapita)
- Rp.17.000/ Kapita
Rp.17.000/ Kapita
Rp.5.456/ Kapita
Rp.5.456/ Kapita
Rp.6.232/ Kapita
38 Ketersediaan Obat sesuai dengan kebutuhan
- 100% 100% 78,69% 78,69% 91,80%
39 Jumlah UPTD dan jaringannya yang mendapat
- 23 UPTD 23 UPTD
23 UPTD
23 UPTD
23 UPTD
40 Cakupan Pembinaan/Pemantauan Obat, Makanan,Kosmetik, Bahan Berbahaya (OMKABA) (Sarana)
- 50% 50% 57% 57% 72,27%
41 Cakupan Pengelola OMKABA yang dibina
- 50% 50% 50% 50% 66,37%
42 Jumlah bimbingan teknis bagi aparatur yang diikuti
- 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 2 kali
43 Prosentase usulan PAK diproses dan keluar SK PAK
- 100% 100% 100% 100% 100%
46
No Indikator Kinerja SPM Target Renstra Realisasi Capaian Catatan
Penting 2017 2018 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
44 Jumlah dokumen data dan informasi tersusun sesuai standar
- 3 Dokumen
3 Dokume
n
3 Dokume
n
3 Dokum
en
3 Dokume
n
45 Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan anggaran tersusun sesuai standar
- 7 Dokumen
7 Dokume
n
7 Dokume
n
7 Dokum
en
7 Dokume
n
46 Persentase penduduk menggunakan jamban sehat
- 100% 100% 79% 79% 79%
47 Jumlah Desa/ Kelurahan ODF
- 235 desa/kel
235 desa/kel
235 desa/kel
235 desa/ke
l
235 desa/kel
48 Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM
- 25 desa/kel
25 desa/kel
44 desa/kel
44 desa/ke
l
66 desa/kel
49 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
- 95% 95% 66,4% 93% 81%
50 Persentase pemusnahan sampah padat medis puskesmas
- 100% 100% 100% 100% 100%
51 Persentase TPS/ TPA memenuhi syarat
- 100% 100% 100% 86,1% 86,7%
52 Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) memenuhi syarat
- 92% 92% 93,7% 86,6% 86,6%
53 Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat
- 75% 75% 84,2% 72% 73,2%
Tabel II.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2019-2020 Kabupaten Magetan
No Indikator SPM Target Renstra
Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Penting
2019 2020 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pelayanan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
1 Usia Harapan Hidup - 72,18 72,20 belum ada data
72,18 72,20
2 Presentase Balita Gizi Buruk
- <1% <1% 0,99% <1% <1%
3 Prevalensi Balita Gizi Kurang
- <15% <15% 5,8% <15% <15%
4 Prevalensi Balita Stunting
- <25% <25% 10,45% <25% <25%
5 Cakupan Desa Siaga Aktif
- 100 % 100 % 100% 100 % 100 %
47
No Indikator SPM Target Renstra
Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Penting
2019 2020 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal
100% 100% 100% 96% 100% 100%
7 Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan
100% 100% 100% 98,16% 100% 100%
8 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir
100% 100% 100% 101,45% 100% 100%
9 Pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita
100% 100% 100% 96,99% 100% 100%
10 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
100% 100% 100% 99,94% 100% 100%
11 Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif
100% 100% 100% 77,79% 100% 100%
12 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut
100% 100% 100% 88,53% 100% 100%
13 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi
100% 100% 100% 52,04% 100% 100%
14 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
100% 100% 100% 73,23% 100% 100%
15 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa
100% 100% 100% 91% 100% 100%
16 Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB
80% 80% 80% 80% 80% 80%
17 Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV sesuai standar pemeriksaan
100% 100% 100% 95,83% 100% 100%
48
No Indikator SPM Target Renstra
Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Penting
2019 2020 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
HIV
18 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup (SDGs)
- < 23 < 23 10,09 < 23 < 23
19 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup (SDGs)
- < 25 < 25 11,07 < 25 < 25
20 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran hidup (SDGs)
- < 12 < 12 7,9 < 12 < 12
21 Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran Hidup (SDGs)
- < 102 < 102 158,07 < 102 < 102
22 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
- 90 % 90,5% 82,13% 90 % 90,5%
23 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap
- 93 % 93,5% 95,34% 93 % 93,5%
24 Non Folio AFP rate per 100.000 penduduk
- 3 3 4 3 3
25 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
- 115 114 122,9 115 114
26 Prevalensi HIV/Aids (persen) dari total populasi
- < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
27 Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan (SDGs)
- 75% 80% 65,78% 75% 80%
28 Prevalensi Penyakit Tekanan Darah Tinggi / Hipertensi (SDGs)
- 66% 64% Belum tersedia
data
66% 64%
RSUD dr. Sayidiman Magetan
29 Bed Occupancy Rate (BOR) (%)
- 75 78 75 75 78
30 Average Length of Stay (ALOS) (hari)
- 4 4 3 4 4
31 Turn Over Internal (TOI) (hari)
- 3 3 2 3 3
32 Bed Turn Over (BTO) (kali)
- 40-50 40-50 62.8 40-50 40-50
33 Net Death Rate (NDR) (‰)
- ≤20 ≤18 15 ≤20 ≤18
34 Gros Death Rate (GDR) (‰)
- ≤34 ≤33 29 ≤34 ≤33
35 Infeksi Nosokomial (‰)
- ≤ 5 ≤ 4.5 3.7 ≤ 5 ≤ 4.5
49
Hasil analisis kinerja UPTD dr. Sayidiman sebagaimana tabel terlampir.
Tabel II.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan UPTD RSUD dr.Sayidiman Magetan
NO. Indikator
SPM/ stan dar
nasional
IKK/ Indikator
lain
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Penting
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2019
Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Meningkatkan Kualitas pelayanan dan tersedianya pelayanan kesehatan masyarakat di Rumah sakit
BOR BTO TOI
Cakupan Kunjangan
GDR NDR
ALOS Rasio
Kematian Ibu
Rasio Kematian
Bayi
70-85 40-50 4 HR 10 %
<45% <25% 4 HR <0,25
<0,20
70-85 40-50 4 HR 10 %
<45% <25% 4 HR <0,25
<0,20
60-85 % 40-50 kl 1-3 hr 10 %
< 45 % < 25 % 6-9 hr < 0,25
< 0,20
70-85 40-50kl 1-4 hr 10 % < 30% <25% 6-9 hr <0,25 <0,20
69% 59KL 2 HR 9,1 %
34,70 17,10 4 HR 0,006
0,08
39% 30KL 5HR 10%
51,8 13,6 3HR
0,000
0,023
39% 30KL 5HR 10%
51,8 13,6 3HR
0,000
0,023
70-85 40-50kl 1-4 hr 10 % <30% <25% 6-9 hr <0,25 <0,20
Jumlah pengadaan Bahan untuk operasional dan Pemeliharan
Prosentase jumlah bahan untuk
operasional dan
pemeliharaan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat
Jumlah pembangunan gedung rawat inap jantung dan paru
- - 100 % 100 % - 100 % 100 % 100 %
3. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di rumah sakit
Jumlah pembangunan IPAL
Tersedian IPAL di Rumah sakit
100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit
Prosentase terpenuhinya peralatan kedokteran sesuai SPM
100 % 100 % 100 % 100 % 39,5 % 55,5 %
55,5 %
100 %
Jumlah ambulance / mobil jaenazah
Pengadaan ambulance
- - 100 % 2 unit
- 100 % 100 % 100 %
50
NO. Indikator
SPM/ stan dar
nasional
IKK/ Indikator
lain
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Penting
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2019
Tahun 2020
Jumlah pembangunan gedung / tempat sarana kerja
Prosentase terpenuhinya gedung
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 %
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok
Tersedianya Bangunan Rawat Inap Jantung Paru
0 % 0 % 100 % 100% 0 % 0 % 100 % 100%
51
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Isu strategis merupakan kondisi, kejadian atau keadaan yang apabila tidak
diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya
apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, dan memiliki dampak jangka panjang bagi
keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara
bertahap.
Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada Tahun 2018 yang
diukur dengan indikator kinerja masih terdapat kendala maupun hambatan
terutama yang menyangkut pelayanan langsung kepada masyarakat. Berikut
uraian isu-isu dalam penyelenggaraan kesehatan dan masalah kesehatan yang
diperkirakan muncul pada tahun-tahun mendatang dan perlu dilakukan antisipasi
antara lain :
1. Paradigma Sehat dengan mengutamakan promotif dan preventif sebagai
landasan pembangunan kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat
melalui pendekatan keluarga yang terintegrasi dalam Gerakan Masyarakat
Sehat (Germas).
2. Penguatan Pelayanan Kesehatan dengan peningkatan akses Puskesmas,
optimalisasi sistem rujukan pada RSUD dr. Sayidiman dan peningkatan
mutu Puskesmas dan RSUD dr. Sayidiman dengan Akreditasi Puskesmas
dan Akreditasi Rumah Sakit.
3. Pendekatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan
pembangunan Rumah Sakit Tipe D di daerah perbatasan Kabupaten
Magetan
4. Rehabilitasi Pusat-pusat Pelayanan Kesehatan dan jaringannya;
Revitalisasi Pusat-pusat Pelayanan Kesehatan merupakan isu strategis
yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten Magetan untuk pemenuhan
kualitas sarana pelayanan kesehatan baik Puskesmas, Puskesmas
Pembantu (Pustu) dan RSUD dr. Sayidiman Magetan.
5. Berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional;
Seiring diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional, masih ada
masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan. Diperlukan
peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat baik
52
pada sarana pemerintah maupun swasta. Pelayanan kesehatan diharapkan
memenuhi standart mutu, termasuk sumber daya manusia, perijinan,
pemenuhan sarana , prasarana, obat dan perbekalan kesehatan.
6. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), serta meningkatnya Angka
Kematian Bayi (AKB);
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten
Magetan selama 5 tahun terakhir masih fluktuatif mengalami penurunan
namun pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan, yaitu pada tahun
2014 AKI sebesar 113,79/100.000 kelahiran hidup dan AKI Tahun 2015
sebesar 59,8/100.000 kelahiran hidup namun pada Tahun 2016 AKI
mengalami kenaikan sebesar 106,55/100.000 kelahiran hidup namun pada
Tahun 2017 AKI menurun sebesar 97,57/100.000 kelahiran hidup, dan
pada tahun 2018 AKI mengalami kenaikan sebesar 158,07/100.000
kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Magetan
selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan walaupun sudah mencapai
target yaitu pada tahun 2014AKB sebesar 59,8/100.000 kelahiran hidup,
AKB Tahun 2015 sebesar 10,53/1000 kelahiran hidup, AKB Tahun 2016
sebesar 10,89/1000 kelahiran hidup, AKB Tahun 2017 menurun sebesar
10,37/1000 kelahiran hidup dan pada Tahun 2018 menurun sebesar
10,09/1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu tertinggi pada kasus
perdarahan, pre eklamsi dan lain-lain sedangkan penyebab kematian bayi
tertinggi pada BBLR, Asfiksia dan kelainan kongenital.
7. Penurunan stunting dan kasus kasus gizi buruk;
Kasus Gizi di Kabupaten Magetan telah menurun, tetapi masih terdapat
kasus Gizi Buruk selama tahun 2018 sejumlah 412 anak ditemukan dan
ditangani dengan 308 anak sudah sembuh dari status gizi buruk. Upaya
penurunan stunting dan gizi buruk di Kabupaten Magetan melalui PMT
Pemulihan bagi balita kurus dan Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kalori),
pemberian TTD pada remaja putri, pemberian Vitamin A pada balita,
pemantauan pertumbuhan di Posyandu, pendampingan ibu hamil risiko
tinggi dan pendampingan balita kurang gizi.
Untuk mendukung intervensi penurunan stunting perlu didukung surveilans
gizi dan pemenuhan dan pemenuhan dan pemerataan tenaga gizi serta
53
perbaikan sanitasi lingkungan dan peningkatan air bersih dan
menggalakkan bahan pangan lokal.
8. Masih berkembangnya penyakit menular seperti DBD, HIV/AIDS, TB Paru;
Penyakit menular seperti DBD, HIV/AIDS, TB Paru, merupakan penyakit
yang dipengaruhi kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat dalam
menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Oleh karena itu diperlukan
upaya promotif dan preventif yang lebih aktif dan berkesinambungan, baik
oleh petugas kesehatan maupun masyarakat
9. Meningkatnya kasus penyakit tidak menular/ degenerative
Meningkatnya kasus degeneratif terutama pada usia lanjut seiring dengan
bertambahnya umur serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat
sehingga pola konsumsi gizi masyarakat yang cenderung berubah ke arah
makanan cepat saji, juga diakibatkan kurangnya aktivitas fisik.
10. Peningkatan cakupan serta mutu imunisasi dan penguatan surveilans
Peningkatan cakupan serta mutu imunisasi dan penguatan surveilans PD3I
(Penyakit Dapat Dicegah dengan Imunisasi) dengan penguatan regulasi,
peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi, analisa
Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) untuk mengidentifikasi daerah
kantong, melakukan sweeping, peningkatan Surveilans Aktif Puskesmas,
RS dan Fasyankes Swasta dalam deteksi dini PD3I serta sistem
pencatatan dan pelaporan harus mengakomodir semua unit layanan yang
ada termasuk swasta dan dilakukam kontrol yang baik
11. Masih adanya peredaran sediaan farmasi, kosmetik, makanan, minuman,
alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang tidak
memenuhi standart di masyarakat;zvf
Adanya peredaran sediaan farmasi, kosmetik, makanan, minuman, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang tidak
memenuhi standart dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Peningkatan pengawasan peredaran bahan-bahan tersebut perlu upaya
proaktif dari lintas sektor yang terkait serta masyarakat melalui peningkatan
pengetahuan masyarakat.
12. Masih belum terpenuhinya standar pembiayaan untuk pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan;
54
Obat dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu komponen utama
dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga pemerintah wajib
menjamin ketersediaannya pada fasilitas pelayanan kesehatan.
13. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap Sarana Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM) yang meliputi penyediaan air bersih, cuci
tangan pakai sabun, pemanfaatan jamban, pengelolaan sampah dan
pengelolaan limbah cair;
Lingkungan sehat merupakan salah satu unsur dari paradigma sehat yang
mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Kabupaten Magetan Sehat
dapat diwujudkan melalui upaya peningkatan kulaitas lingkungan antara
lain dengan mengembangkan peran serta masyarakat dalam STBM.
55
II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, dimana Kabupaten/ Kota
mempunyai peran yang sangat besar sehingga koordinasi dan komunikasi
menjadi sangat penting.
Adanya perubahan yang mendasar dalam pendekatan penganggaran
membutuhkan dukungan yang lebih responsif sehingga dapat memfasilitasi
upaya pemenuhan tuntutan peningkatan kinerja, kualitas layanan dan efisiensi
pemanfaatan sumber daya. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah
meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan
kegiatan.
Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi
program dan kegiatan, indikator kinerja, target sasaran serta pagu indikatif yang
dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Magetan berupa rancangan awal RKPD.
Perbandingan rancangan awal RKPD dengan program dan kegiatan
berdasarkan kebutuhan SKPD terhadap pelayanan kesehatan terdapat
perbedaan antara lain adanya kegiatan baru dan penambahan anggaran sesuai
kebutuhan. Rincian perbandingan rancangan awal RKPD dengan program dan
kegiatan berdasarkan kebutuhan SKPD terhadap pelayanan kesehatan di
Kabupaten Magetan disajikan pada Tabel II.5.
56
Tabel II.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2020
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran
Kab. Magetan
76 indeks 4.100.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat
Kab. Magetan
76 indeks 1.350.000.000
Menyesuiakan indikator Renstra
Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran
Kab. Magetan
76 indeks
1 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
Kab. Magetan
100 % 1.000.000.000 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
Kab. Magetan
12 Bulan 1.000.000.000 Menyesuiakan indikator Renstra
2 Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur
Kab. Magetan
100 % 3.000.000.000 Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Pelayanan Perjalanan Dinas
Kab. Magetan
12 Bulan 250.000.000 Menyesuaikan kebutuhan dan indikator Renstra
3 Survey Kepuasan Masyarakat
Jumlah pelaksanaan survey IKM Perangkat Daerah
Kab. Magetan
1 Kali 100.000.000 Survey Kepuasan Masyarakat
Jumlah survey IKM Perangkat Daerah
Kab. Magetan
1 Kali 100.000.000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
Kab. Magetan
72 % 600.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
Kab. Magetan
72 % 650.000.000
57
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
Kab. Magetan
12 Paket 230.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
Kab. Magetan
108 kali 230.000.000 Menyesuiakan target Renstra
5 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli
Kab. Magetan
7 jenis 230.000.000 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Jumlah perlengkapan kantor
Kab. Magetan
30 unit 300.000.000 Menyesuaikan kebutuhan (penambahan pengadaan printer dotmatrik)
6 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
Kab. Magetan
12 Paket 60.000.000 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
Kab. Magetan
5 jenis 60.000.000 Menyesuiakan target Renstra
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor
Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor
Kab. Magetan
2 paket 80.000.000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor
Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor
Kab. Magetan
2 kegiatan 60.000.000
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang meningkat pengetahuan setelah mengikuti pelatihan/bimtek/pembinaan sumberdaya aparatur
Kab. Magetan
100% 185.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi
Kab. Magetan
35 % 175.000.000 Menyesuiakan indikator Renstra
8 Pendidikan dan pelatihan Formal
Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek/diklat
Kab. Magetan
6 orang 75.000.000 Pendidikan dan pelatihan Formal
Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek/diklat
Kab. Magetan
6 orang 75.000.000
58
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 Bimbingan Teknis pengelolaan Keuangan
Jumlah sumber daya aparatur yang mendapat pembinaan/ bimbingan teknis pengelolaan keuangan
Kab. Magetan
50 orang 110.000.000 Bimbingan Teknis pengelolaan Keuangan
Jumlah sumber daya aparatur yang mendapat pembinaan/ bimbingan teknis pengelolaan keuangan
Kab. Magetan
50 orang 100.000.000
IV Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu
Kab. Magetan
100 % 245.000.000 Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu
Kab. Magetan
100 % 235.000.000
10 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan anggaran tersusun tepat waktu
Kab. Magetan
10 Dokumen 135.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan, kinerja dan anggaran tersusun tepat waktu
Kab. Magetan
10 Dokumen
135.000.000
11 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah
Jumlah dokumen data dan informasi kesehatan yang tersusun
Kab. Magetan
3 Dokumen 110.000.000 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah
Jumlah dokumen data dan informasi kesehatan yang tersusun
Kab. Magetan
3 Dokumen 100.000.000
V Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)
Kab. Magetan
102 Per 100.000
KH
11.577.972.000 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)
Kab. Magetan
102 Per
100.000 KH
6.527.000.000
Angka Kematian Bayi (AKB). (per 1000 kelahiran hidup)
Kab. Magetan
21 Per 1000 KH
Angka Kematian Bayi (AKB). (per 1000 kelahiran hidup)
Kab. Magetan
21 Per 1000
KH
Presentase Balita Stunting
Kab. Magetan
< 24,80 % Prevalensi Balita Stunting
Kab. Magetan
29,5 %
59
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cakupan Rumah Tangga Sehat
Kab. Magetan
63% Cakupan Rumah Tangga Sehat
Kab. Magetan
63%
Prosentase Desa/Kelurahan Melaksanakan STBM.
Kab. Magetan
9,37 % Prosentase Desa/Kelurahan Melaksanakan STBM.
Kab. Magetan
9,37 %
12 Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia
Cakupan Pelayanan Lanjut Usia
Kab. Magetan
100 % 450.000.000 Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia
Cakupan Pelayanan Lanjut Usia
Kab. Magetan
100 % 400.000.000
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Kab. Magetan
100 % Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Kab. Magetan
100 %
13 Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar (%)
Kab. Magetan
100 % 700.000.000 Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar (%)
Kab. Magetan
100 % 600.000.000
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar (%)
Kab. Magetan
100 % Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar (%)
Kab. Magetan
100 %
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar (%)
Kab. Magetan
100 % Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar (%)
Kab. Magetan
100 %
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar (%)
Kab. Magetan
100 % Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar (%)
Kab. Magetan
100 %
Cakupan KB Aktif (%) Kab. Magetan
79 % Cakupan KB Aktif (%) Kab. Magetan
79 %
60
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat
Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)
Kab. Magetan
89 % 800.000.000 Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat
Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)
Kab. Magetan
89 % 735.000.000
Cakupan ASI Eksklusif Kab. Magetan
64,10 % Cakupan ASI Eksklusif Kab. Magetan
64 %
Cakupan Ibu hamil KEK mendapat PMT
Kab. Magetan
89,90 % Cakupan Ibu hamil KEK mendapat PMT
Kab. Magetan
90 %
Cakupan TTD Remaja Putri
Kab. Magetan
81,00 % Cakupan TTD Remaja Putri
Kab. Magetan
81 %
15. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Cakupan PHBS Kab. Magetan
62 % 990.000.000 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Cakupan PHBS Kab. Magetan
62 % 900.000.000
Cakupan Pendataan Keluarga Sehat
Kab. Magetan
100 % Cakupan Pendataan Keluarga Sehat
Kab. Magetan
100 %
Cakupan Tatanan Sehat
Kab. Magetan
63 % Cakupan Tatanan Sehat Kab. Magetan
63 %
16 Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
Cakupan Desa Siaga Aktif
Kab. Magetan
100 % 660.000.000 Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
Cakupan Desa Siaga Aktif
Kab. Magetan
100 % 600.000.000
Cakupan Posyandu PURI
Kab. Magetan
74,00 % Cakupan Posyandu PURI Kab. Magetan
74 %
Cakupan UKBM Yang Di Bina
Kab. Magetan
90 % Cakupan UKBM Yang Di Bina
Kab. Magetan
90 %
17 Peningkatan Kualitas Penyehatan Lingkungan
Persentase penduduk menggunakan Jamban Sehat Permanen
Kab. Magetan
91 % 517.000.000 Peningkatan Kualitas Penyehatan Lingkungan
Persentase penduduk menggunakan Jamban Sehat Permanen
Kab. Magetan
91 % 517.000.000
61
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase Rumah Sehat
Kab. Magetan
75 % Persentase Rumah Sehat Kab. Magetan
75 %
Persentase penduduk memiliki akses terhadap air minum berkualitas
Kab. Magetan
100 % Persentase penduduk memiliki akses terhadap air minum berkualitas
Kab. Magetan
100 %
Persentase TPM memenuhi syarat
Kab. Magetan
86 % Persentase TPM memenuhi syarat
Kab. Magetan
86 %
18 Pengembangan Kawasan Sehat melalui Pemberdayaan
Verifikasi desa/kelurahan STBM tingkat Kabupaten
Kab. Magetan
22 desa/kel 500.000.000 Pengembangan Kawasan Sehat melalui Pemberdayaan
Verifikasi desa/kelurahan STBM tingkat Kabupaten
Kab. Magetan
22 desa/kel 500.000.000
Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) memenuhi persyaratan
Kab. Magetan
88 % Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) memenuhi persyaratan
Kab. Magetan
88 %
19 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Pos UKK terbentuk
Kab. Magetan
5 pos UKK
500.000.000 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Pos UKK terbentuk
Kab. Magetan
5 pos UKK
500.000.000
Jumlah Pembinaan Tenaga Kerja Formal dan Informal
Kab. Magetan
57 Pos UKK Jumlah Pembinaan Tenaga Kerja Formal dan Informal
Kab. Magetan
57 Pos UKK
Persentase Pengukuran Kebugaran Anak Sekolah
Kab. Magetan
30 % Persentase Pengukuran Kebugaran Anak Sekolah
Kab. Magetan
30 %
Persentase Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah Haji
Kab. Magetan
85 % Persentase Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah Haji
Kab. Magetan
85 %
Persentase Kelompok/ Klub Olahraga
Kab. Magetan
35 % Persentase Kelompok/ Klub Olahraga
Kab. Magetan
35 %
20 Penyediaan IPAL Jumlah Pengadaan IPAL Puskesmas
Kab. Magetan
5 unit 2.775.000.000 Penyediaan IPAL Jumlah Pengadaan IPAL Puskesmas
Kab. Magetan
5 unit 1.775.000.000 Menyesuaikan
62
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ketersediaan anggaran
21 Pengembangan Taman Posyandu
Pendampingan Taman Posyandu
Kab. Magetan
526 Taman Posyandu
225.000.000 - - - - - Belum ada Alokasi BK tahun 2020
22. Jaminan Persalinan Jumlah persalinan faskes primer dan sekunder yang belum punya penjaminan
Kab. Magetan
300 Ibu Bersalin
1.910.714.000 - - - - - Belum ada Alokasi DAK Non Fisik tahun 2020
23. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Jumlah pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan
Kab. Magetan
12 Bulan 1.550.258.000 - - - - - Belum ada DAK Non Fisik tahun 2020
VI Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase Puskesmas dengan akreditasi
Kab. Magetan
100% 5.935.000.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart
Kab. Magetan
97,70 % 5.558.790.000
Penyesuaian indikator Renstra
Persentase FKTL yang dibina
Kab. Magetan
100% Persentase penyehat tradisional yang memiliki STPT
Kab. Magetan
20 %
Persentase penyehat tradisional yang memiliki STPT
Kab. Magetan
20% - - - -
24 Pelayanan Kesehatan Primer
Jumlah FKTP (Puskesmas) yang sesuai standar
Kab. Magetan
22 Puskesmas
450.000.000 Pelayanan Kesehatan Primer
Jumlah FKTP (Puskesmas) yang sesuai standar
Kab. Magetan
22 Puskesmas
450.000.000
Jumlah Workshop/bimtek/sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan
Kab. Magetan
9 Kegiatan Jumlah Workshop/bimtek/sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
Kab. Magetan
9 Kegiatan
63
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kesehatan primer primer
25 Akreditasi Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang difasilitasi pengajuan akreditasi
Kab. Magetan
8 Puskesmas 850.000.000 Akreditasi Puskesmas Jumlah Puskesmas yang difasilitasi pengajuan akreditasi
Kab. Magetan
8 Puskesmas
600.000.000
26 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)
Jumlah Puskesmas difasilitasi pengajuan akreditasi
Kab. Magetan
8 Puskesmas 700.000.000 - - - - - Belum ada Alokasi DAK Non Fisik tahun 2020
27 Pelayanan Kesehatan Rujukan
Jumlah Rumah Sakit, Laboratorium, Optik yang dibina
Kab. Magetan
22 Sarana 130.000.000 Pelayanan Kesehatan Rujukan
Jumlah Rumah Sakit, Laboratorium, Optik yang dibina
Kab. Magetan
22 Sarana 130.000.000
28 Pelayanan Kesehatan Tradisional
Jumlah Penyehat Tradisional yang dibina
Kab. Magetan
230 orang 80.000.000 Pelayanan Kesehatan Tradisional
Jumlah Penyehat Tradisional yang dibina
Kab. Magetan
230 orang 80.000.000
29 Pengamanan Kesehatan (PAM)
Jumlah pengamanan kesehatan rutin dan insidental
Kab. Magetan
97 kegiatan 200.000.000 Pengamanan Kesehatan (PAM)
Jumlah pengamanan kesehatan rutin dan insidental
Kab. Magetan
97 kegiatan 200.000.000
30 Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur
Jumlah Perawat Ponkesdes dan Dokter Puskesmas Rawat Inap Standart Program Icon Gubernur Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas mendapatkan honor
Kab. Magetan
109 orang 2.900.000.000 Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur
Jumlah Perawat Ponkesdes dan Dokter Puskesmas Rawat Inap Standart Program Icon Gubernur Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas mendapatkan honor
Kab. Magetan
109 orang 3.003.790.000 AsumsiDana BK Sharing Prov total 2.769.030.000 (Perawat 1.861.800.000; Dr. Pusk Ranap Standar 60.000.000; Iuran JKN 96.090.00:) dan Sharing
64
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
APBD Kabupaten 985.900.000
31 Pelayanan Public Safety Center (PSC)
Jumlah korban kecelakaan ditangani Tim PSC
Kab. Magetan
396 Korban 500.000.000 Pelayanan Public Safety Center (PSC)
Jumlah korban kecelakaan ditangani Tim PSC
Kab. Magetan
396 Korban 1.000.000.000 Penambahan anggaran pengadaan alat komunikasi lanjutan dan pengembangan sistem komunikasi PSC
32 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Labkesda
Jumlah pemeriksaan di Labkesda
Kab. Magetan
1350 pemeriksaan
125.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Labkesda
Jumlah pemeriksaan di Labkesda
Kab. Magetan
1350 pemeriksaa
n
125.000.000
VII Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Persentase bangunan Puskesmas dan Jaringannya sesuai standar
Kab. Magetan
73,2% 18.100.000.000 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Persentase bangunan Puskesmas dan Jaringannya sesuai standar
Kab. Magetan
73,2% 3.550.000.000
Persentase Pustu dalam kondisi baik(%)
Kab. Magetan
85% Persentase Pustu dalam kondisi baik(%)
Kab. Magetan
85%
Persentase Ambulans dan Pusling dalam kondisi baik (%)
Kab. Magetan
91% Persentase Ambulans dan Pusling dalam kondisi baik (%)
Kab. Magetan
91%
65
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 Pengadaan Puskesmas Keliling
Jumlah pembangunan/relokasi puskesmas pembantu
Kab. Magetan
4 unit 1.600.000.000 Pengadaan Puskesmas Keliling
Jumlah pengadaan kendaraan puskesmas keliling
Kab. Magetan
4 unit 1.600.000.000
34 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Jumlah rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Kab. Magetan
4 unit 1.000.000.000 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Jumlah rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Kab. Magetan
4 unit 1.000.000.000
35 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas
Jumlah rehabilitasi sedang/berat puskesmas
Kab. Magetan
2 unit 4.000.000.000 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas
Jumlah rehabilitasi sedang/berat puskesmas
Kab. Magetan
2 unit 0 Menyesuaikan ketersediaan anggaran
36 Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)
Jumlah rehabilitasi/pembangunan sedang/berat puskesmas
Kab. Magetan
3 unit 10.000.000.000
- - - - -
37 Biaya Umum dan pendampingan DAK Bidang Kesehatan Dasar
Persentase penyelenggaraan kegiatan DAK Kesehatan Dasar
Kab. Magetan
100% 300.000.000 - - - - -
38 Pembangunan Pustu
Jumlah pembangunan/relokasi puskesmas pembantu
Kab. Magetan
1 unit 700.000.000
Pembangunan Pustu Jumlah pembangunan/relokasi puskesmas pembantu
Kab. Magetan
1 unit 700.000.000
39 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/ Dokter Gigi / Paramedis
Jumlah pembangunan/rehabilitasi rumah dinas dokter/ dokter gigi/ paramedis
Kab. Magetan
2 unit 500.000.000 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/ Dokter Gigi / Paramedis
Jumlah pembangunan/rehabilitasi rumah dinas dokter/ dokter gigi/ paramedis
Kab. Magetan
1 unit 250.000.000 Menyesuaikan ketersediaan anggaran
VIII Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
Persentase penerima Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilayani di sarana pelayanan
Kab. Magetan
100% 7.300.000.000 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
Persentase penerima Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilayani di sarana pelayanan kesehatan
Kab. Magetan
100% 7.000.000.000
66
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kesehatan
40 Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan / atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja
Jumlah penduduk diberi Iuran Premi JKN
Kab. Magetan
48000 Jiwa 2.000.000.000 - - - - - Pembayaran iuran PBId dibayarkan dari anggaran Pajak Rokok
41 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badang penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan melalui pembangunan/penambahan/rehabilitasi /pemeliharaan bangunan /gedung /ruang pelayanan kesehatan di FKTP
Jumlah pembangunan/ penambahan/ rehabilitasi/ pemeliharaan/ bangunan/ gedung/ ruang pelayanan kesehatan FKTP
Kab. Magetan
2 unit 600.000.000 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badang penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan melalui pembangunan/penambahan/rehabilitasi /pemeliharaan bangunan /gedung /ruang pelayanan kesehatan di FKTP
Jumlah pembangunan/ penambahan/ rehabilitasi/ pemeliharaan/ bangunan/ gedung/ ruang pelayanan kesehatan FKTP
Kab. Magetan
2 unit 0 Menyesuaikan ketersediaan anggaran
67
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan / pemeliharaan alat kesehatan di FKTL
Jumlah pengadaan alat kesehatan di FKTL
Kab. Magetan
11 jenis 1.500.000.000 Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan / pemeliharaan alat kesehatan di FKTP
Jumlah pengadaan alat kesehatan di FKTP
Kab. Magetan
11 jenis 1.800.000.000
43 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badang penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan melalui pembangunan/penambahan/rehabilitasi /pemeliharaan bangunan /gedung /ruang pelayanan kesehatan di FKTL
Jumlah pembangunan/ penambahan/ rehabilitasi/ pemeliharaan/ bangunan/ gedung/ ruang pelayanan kesehatan FKTL
Kab. Magetan
1 unit 3.000.000.000 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan melalui pembangunan/penambahan/rehabilitasi /pemeliharaan bangunan /gedung /ruang pelayanan kesehatan di FKTL
Jumlah pembangunan/ penambahan/ rehabilitasi/ pemeliharaan/ bangunan/ gedung/ ruang pelayanan kesehatan FKTL 1 unit (RSUD dr. Sayidiman)
Kab. Magetan
1 unit 2.000.000.000 Menyesuaikan ketersediaan anggaran
44 Pelatihan tenaga kesehatan dan /atau tenaga administratif pada
Jumlah tenaga kesehatan/tenaga administratif mengikuti pelatihan teknis
Kab. Magetan
20 Orang 200.000.000 Pelatihan tenaga kesehatan dan /atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan/tenaga administratif mengikuti pelatihan teknis
Kab. Magetan
20 Orang 200.000.000
68
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
45 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen di FKTP
Jumlah Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Kab. Magetan
3 jenis 3.000.000.000 Menyesuaikan kebutuhan pemenuhan anggaran obat dan BMHP
IX Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar
Kab. Magetan
100% 4.212.500.000 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar
Kab. Magetan
100% 4.076.500.000
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar
Kab. Magetan
100% Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar
Kab. Magetan
100%
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar
Kab. Magetan
100% Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar (%)
Kab. Magetan
100%
69
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelayanan kesehatan ODGJ berat Sesuai Standart
Kab. Magetan
100% Pelayanan kesehatan ODGJ berat Sesuai Standart (%)
Kab. Magetan
100%
Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar
Kab. Magetan
80% Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar (%)
Kab. Magetan
80%
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar
Kab. Magetan
100% Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar (%)
Kab. Magetan
100%
Persentase Desa/ Kelurahan UCI
Kab. Magetan
90,5% Persentase Desa/ Kelurahan UCI
Kab. Magetan
90,5 %
46 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Angka Bebas Jentik Kab. Magetan
95 % 1.876.000.000 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Angka Bebas Jentik Kab. Magetan
95 % 1.840.000.000
Persentase penemuan kasus diare balita di sarana kesehatan
Kab. Magetan
100 % Persentase penemuan kasus diare balita di sarana kesehatan
Kab. Magetan
100 %
Penemuan kasus Pneumonia Balita
Kab. Magetan
85 % Penemuan kasus Pneumonia Balita
Kab. Magetan
85 %
Persentase orang terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
Kab. Magetan
100 % Persentase orang terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
Kab. Magetan
100 %
Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus
Kab. Magetan
90 % Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus
Kab. Magetan
90 %
70
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RFT Rate Kusta Kab. Magetan
95 % RFT Rate Kusta Kab. Magetan
95 %
47 Peningkatan Imunisasi
Cakupan bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap
Kab. Magetan
93,5 % 330.000.000 Peningkatan Imunisasi Cakupan bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap
Kab. Magetan
93,5 % 300.000.000
Cakupan BIAS Kab. Magetan
97 % Cakupan BIAS Kab. Magetan
97 %
48 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Cakupan AFP per 100.000 penduduk (Kasus)
Kab. Magetan
3 110.000.000 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Cakupan AFP per 100.000 penduduk (Kasus)
Kab. Magetan
3 kasus 150.000.000
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Kab. Magetan
100 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Kab. Magetan
100 %
49 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang dilakukan skrining faktor resiko PTM pada kelompok tertentu
Kab. Magetan
100 % 1.601.500.000 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang dilakukan skrining faktor resiko PTM pada kelompok tertentu
Kab. Magetan
100 % 1.601.500.000
Persentase Deteksi Dini Kanker Serviks pada WUS (IVA)
Kab. Magetan
40 % Persentase Deteksi Dini Kanker Serviks pada WUS (IVA)
Kab. Magetan
40 %
Persentase ODMK yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Kab. Magetan
100 % Persentase ODMK yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Kab. Magetan
100 %
71
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase kasus pasung yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Kab. Magetan
100 % Persentase kasus pasung yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Kab. Magetan
100 %
50 Pelayanan Kesehatan Matra
Jumlah CJH yang mendapat pelayanan kesehatan
Kab. Magetan
400 orang 150.000.000 Pelayanan Kesehatan Matra
Jumlah CJH yang mendapat pelayanan kesehatan || Orang
Kab. Magetan
400 110.000.000
51 Peningkatan Peran KPAD
Jumlah terbentuknya Kelompok Warga Peduli AIDS
Kab. Magetan
3 Kelompok WPA
100.000.000 Peningkatan Peran KPAD
Jumlah terbentuknya Kelompok Warga Peduli AIDS
Kab. Magetan
3 Kelompok WPA
75.000.000
Jumlah Kelompok Resiko Tinggi Penularan HIV mendapat pembinaan
Kab. Magetan
12 Kelompok Risti
Jumlah Kelompok Resiko Tinggi Penularan HIV mendapat pembinaan
12 Kelompok
Risti
52 Biaya Umum dan Pendampingan DAK Penugasan Bidang Kesehatan
Persentase penyelenggaraan kegiatan DAK Kesehatan Dasar
Kab. Magetan
100 % 45.000.000 - - - - - -
X Program Upaya Kesehatan Perorangan
Persentase Pencapaian SPM RSUD
Kab. Magetan
81% 95.890.000.000 Program Upaya Kesehatan Perorangan
Persentase Pencapaian SPM RSUD
Kab. Magetan
81% 90.000.000.000
53 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan RSUD (BLUD)
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan RSUD
Kab. Magetan
12 Bulan 77.000.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan RSUD (BLUD)
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan RSUD
Kab. Magetan
12 Bulan 90.000.000.000 Penambahan proyeksi target pendapatan karena kenaikan kunjungan
72
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
pasien
54 Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kesehatan Rujukan
Persentase penyelenggaraan DAK Bidang Kesehatan Rujukan
Kab. Magetan
100 % 90.000.000 - - - - - -
55 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit
Kab. Magetan
10 paket 5.000.000.000 - - - - - -
56 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Rumah Sakit
Jumlah pembangunan/rehabilitasi gedung Rumah Sakit
Kab. Magetan
1 unit 10.000.000.000 - - - - - -
57 Pengadaan IPAL Jumlah pembangunan IPAL
Kab. Magetan
1 unit 3.800.000.000 - - - - - -
XI Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Persentase pembangunan Rumah Sakit
Kec. Karangrejo
20% 25.000.000.000 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata -
Persentase perkembangan pembangunan Rumah Sakit Tipe D
Kec. Karangrejo
5% 1.000.000.000 Menyesuaikan tahapan proses pembangunan rintisan RS Tipe D
58 Pembangunan Rumah Sakit
Jumlah Rumah Sakit Tipe D yang dibangun
Kec. Karangrejo
1 unit 20.000.000.000 Pembangunan Rumah Sakit
Jumlah Rumah Sakit Tipe D yang dibangun
Kabupaten 1 unit 1.000.000.000 Menyesuaikan tahapan proses pembangunan rintisan
73
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RS Type D
59 Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
Jumlah pengadaan IPAL
Kec. Karangrejo
1 unit 5.000.000.000 - - - - - -
Jumlah pengadaan incenerator
1 unit - - - - - -
XII Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Persentase pencapaian SPM Kesehatan
Kab. Magetan
81 % 38.607.965.000 Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Persentase pencapaian SPM Kesehatan
Kab. Magetan
81% 42.762.670.000
60 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngariboyo (BLUD)
Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
Kec. Ngariboyo
76% 1.721.250.000 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngariboyo (BLUD)
Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
Kec. Ngariboyo
76% 1.721.250.000
61 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panekan (BLUD)
Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
Kec. Panekan
76% 3.280.905.000 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panekan (BLUD)
Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
Kec. Panekan
76% 3.280.905.000
62 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kawedanan (BLUD)
Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
Kec. Kawedanan
76% 2.025.000.000 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kawedanan (BLUD)
Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
Kec. Kawedanan
76% 2.025.000.000
63 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangrejo (BLUD)
Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
Kec. Karangrejo
76% 1.570.805.000 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangrejo (BLUD)
Persentase pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)
Kec. Karangrejo
76% 1.570.805.000
74
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
64 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Magetan
12 Bulan 65.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Magetan
12 Bulan 162.000.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas
65 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sidokerto
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Sidorejo
12 bulan 72.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sidokerto
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Sidorejo
12 bulan 144.000.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas
66 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Palosan
12 bulan 90.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Palosan
12 bulan 172.500.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas
67 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sumberagung
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Plaosan
12 bulan 70.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sumberagung
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Plaosan
12 bulan 137.000.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas
75
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Poncol 12 bulan 70.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Poncol 12 bulan 147.000.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas
69 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Parang 12 bulan 70.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Parang 12 bulan 173.500.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas
70 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. kawedanan
12 bulan 70.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. kawedanan
12 bulan 161.500.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas
71 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lembeyan
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Lembeyan
12 bulan 70.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lembeyan
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Lembeyan
12 bulan 166.500.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas
76
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
72 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Takeran
12 bulan 75.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Takeran
12 bulan 165.100.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas
73 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang-Gareng Taji
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Nguntoronadi
12 bulan 75.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang-Gareng Taji
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Nguntoronadi
12 bulan 164.500.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas
74 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Bendo 12 bulan 75.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Bendo 12 bulan 179.400.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas
75 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maospati
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Maospati
12 bulan 90.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maospati
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Maospati
12 bulan 173.000.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas
77
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
76 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung
Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Maospati
12 bulan 80.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung
Jumlah ketersediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Maospati
12 bulan 160.000.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas
77 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya || Bulan
Kec. Barat 12 bulan 70.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya || Bulan
Kec. Barat 12 bulan 148.800.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas
78 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Kartoharjo
12 bulan 70.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Kartoharjo
12 bulan 138.700.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas
79 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Karas 12 bulan 70.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Karas 12 bulan 179.000.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas
78
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukomoro
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Sukomoro
12 bulan 80.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukomoro
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Sukomoro
12 bulan 169.500.000 Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas
81 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Barat 12 bulan 75.000.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan jaringannya
Kec. Barat 12 bulan 144.000.000
Penambahan anggaran sesuai kebutuhan rutin operasional Puskesmas
82 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngariboyo
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Ngariboyo
12 bulan 665.000.000 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngariboyo
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Ngariboyo
12 bulan 765.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD
83 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Candirejo
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Candirejo
12 bulan 688.750.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Candirejo
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Candirejo
12 bulan 940.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah
79
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD
84 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Panekan
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Panekan
12 bulan 830.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Panekan
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Panekan
12 bulan 940.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD
85 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sidokerto
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Sidorejo
12 bulan 522.500.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sidokerto
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Sidorejo
12 bulan 600.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD
86 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Plaosan
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas || Bulan
Kec. Palosan
12 bulan 570.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Plaosan
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas || Bulan
Kec. Palosan
12 bulan 645.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas
80
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD
87 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumberagung
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas || Bulan
Kec. Palosan
12 bulan 427.500.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumberagung
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas || Bulan
Kec. Palosan
12 bulan 555.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD
88 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Poncol
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Poncol 12 bulan 547.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Poncol
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Poncol 12 bulan 700.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD
89 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Parang
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Parang 12 bulan 720.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Parang
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Parang 12 bulan 650.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK
81
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD
90 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kawedanan
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Kawedanan
12 bulan 475.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kawedanan
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Kawedanan
12 bulan 550.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD
91 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tladan
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Kawedanan
12 bulan 415.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tladan
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Kawedanan
12 bulan 440.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD
92 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Lembeyan
12 bulan 617.500.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Lembeyan
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Lembeyan
12 bulan 765.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya
82
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lembeyan BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD
93 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Takeran
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Takeran
12 bulan 570.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Takeran
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Takeran
12 bulan 870.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD
94 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gorang-Gareng Taji
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Nguntoronadi
12 bulan 427.500.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gorang-Gareng Taji
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Nguntoronadi
12 bulan 600.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD
83
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
95 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bendo
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Bendo 12 bulan 725.545.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bendo
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Bendo 12 bulan 859.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD
96 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Maospati
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Maospati
12 bulan 452.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Maospati
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Maospati
12 bulan 588.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD
97 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngujung
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Maospati
12 Bulan 405.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngujung
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Maospati
12 Bulan 450.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur
84
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
APBD
98 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tebon
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Barat 12 bulan 405.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tebon
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Barat 12 bulan 540.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD
99 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kartoharjo
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Kartoharjo
12 bulan 500.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kartoharjo
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Kartoharjo
12 bulan 580.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD
100 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangrejo
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Karangrejo
12 bulan 570.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangrejo
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Karangrejo
12 bulan 670.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas
85
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD
101 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Taji
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Karas 12 bulan 570.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Taji
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Karas 12 bulan 650.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD
102 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukomoro
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Sukomoro
12 Bulan 570.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukomoro
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Sukomoro
12 bulan 802.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD
103 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rejomulyo
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Barat 12 bulan 405.000.000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rejomulyo
Jumlah pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas
Kec. Barat 12 bulan 525.000.000 Anggaran DAK Non Fisik khususnya BOK
86
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Puskesmas telah diasumsikan pendapatan dlm struktur APBD
104 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Candirejo
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Magetan
12 Bulan 1.177.457.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Candirejo
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Magetan
12 Bulan 1.177.457.000 Penyesuaian target pendapatan
105 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sidokerto
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Sidorejo
12 bulan 721.308.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sidokerto
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Sidorejo
12 bulan 721.308.000 Penyesuaian target pendapatan
106 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Plaosan
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Plaosan
12 Bulan 1.127.712.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Plaosan
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Plaosan
12 Bulan 1.127.712.000 Penyesuaian target pendapatan
107 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sumberagung
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Plaosan
12 bulan 420.284.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sumberagung
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Plaosan
12 bulan 420.284.000 Penyesuaian target pendapatan
108 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Poncol
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Poncol 12 Bulan 758.946.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Poncol
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Poncol 12 Bulan 758.946.000 Penyesuaian target pendapatan
87
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
109 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Parang
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Parang 12 bulan 1.539.413.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Parang
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Parang 12 bulan 1.539.413.000 Penyesuaian target pendapatan
110 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tladan
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. kawedanan
12 Bulan 706.648.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tladan
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. kawedanan
12 Bulan 706.648.000 Penyesuaian target pendapatan
111 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Lembeyan
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Lembeyan
12 bulan 1.138.626.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Lembeyan
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Lembeyan
12 bulan 1.138.626.000 Penyesuaian target pendapatan
112 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Takeran
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Takeran
12 Bulan 1.299.477.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Takeran
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Takeran
12 Bulan 1.299.477.000 Penyesuaian target pendapatan
113 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Gorang-Gareng Taji
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Nguntoronadi
12 bulan 512.859.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Gorang-Gareng Taji
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Nguntoronadi
12 bulan 512.859.000 Penyesuaian target pendapatan
114 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bendo
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Bendo 12 Bulan 1.444.385.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bendo
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Bendo 12 Bulan 1.444.385.000 Penyesuaian target pendapatan
88
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
115 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Maospati
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Maospati
12 bulan 1.145.483.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Maospati
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Maospati
12 bulan 1.145.483.000 Penyesuaian target pendapatan
116 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Ngujung
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Maospati
12 Bulan 479.493.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Ngujung
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Maospati
12 Bulan 479.493.000 Penyesuaian target pendapatan
117 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tebon
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Barat 12 bulan 752.942.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tebon
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Barat 12 bulan 752.942.000 Penyesuaian target pendapatan
118 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Kartoharjo
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Kartoharjo
12 Bulan 747.318.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Kartoharjo
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Kartoharjo
12 Bulan 747.318.000 Penyesuaian target pendapatan
119 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Taji
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Karas 12 bulan 1.146.356.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Taji
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Karas 12 bulan 1.146.356.000 Penyesuaian target pendapatan
120 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sukomoro
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Sukomoro
12 Bulan 1.043.398.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sukomoro
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Sukomoro
12 Bulan 1.043.398.000 Penyesuaian target pendapatan
121 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Rejomulyo
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Barat 12 bulan 432.605.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Rejomulyo
Jumlah ketersediaan pelayanan JKN (Kapitasi) di Puskesmas
Kec. Barat 12 bulan 432.605.000 Penyesuaian target pendapatan
89
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
XIII Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek
Kab. Magetan
100 % 14.911.956.000 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek
Kab. Magetan
100 % 8.566.353.000
Persentase kecukupan alat kesehatan sesuai standar
Kab. Magetan
75 % Persentase kecukupan alat kesehatan sesuai standar
Kab. Magetan
75 %
Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai standar
Kab. Magetan
100 % Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai standar
Kab. Magetan
100 %
Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan prabayar
Kab. Magetan
80 % Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan prabayar
Kab. Magetan
80 %
Persentase Obat, Makanan, Kosmetika dan bahan berbahaya (OMKABA) memenuhi syarat
Kab. Magetan
82,50 %
Persentase Obat, Makanan, Kosmetika dan bahan berbahaya (OMKABA) memenuhi syarat
Kab. Magetan
82,50 %
122 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Kab. Magetan
2 jenis 6.500.000.000 - - - - - Belum ada Alokasi DAK Fisik tahun 2020
123 Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Jumlah pengadaan Alat Kesehatan
Kab. Magetan
25 jenis 2.750.000.000 Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Jumlah pengadaan Alat Kesehatan
Kec. Magetan
25 jenis 3.000.000.000 Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan dan usulan dari Puskesmas
90
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dan Labkesda
124 Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kesehatan Kefarmasian
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan DAK Kesehatan Pelayanan Kefarmasian
Kab. Magetan
100 % 125.000.000 - - - - - Belum ada Alokasi DAK Fisik tahun 2020
125 Pembinaan dan Pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA)
Jumlah ritel pangan yang diperiksa(Ritel) memenuhi syarat
Kab. Magetan
390 ritel 250.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA)
Jumlah ritel pangan yang diperiksa memenuhi syarat (Ritel)
Kab. Magetan
390 ritel 250.000.000 Menyesuaikan indikator Renstra
Jumlah UMKM Pangan yang mendapatkan sertifikat PIRT
Kab. Magetan
90 ritel Jumlah UMKM Pangan yang mendapatkan sertifikat PIRT (Ritel)
Kab. Magetan
90 ritel
Jumlah Apotek yang diperiksa memenuhi syarat
Kab. Magetan
40 Apotek Jumlah Apotek yang diperiksa memenuhi syarat (Apotek)
Kab. Magetan
40 Apotek
Jumlah produk pangan yang bebas P3 (Pengawet, Pemanis, Pewarna)
Kab. Magetan
134 produk
126 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan IFK
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan IFK
Kab. Magetan
12 bulan 120.000.000 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan IFK
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan IFK
Kab. Magetan
12 bulan 120.000.000
127 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN
Kab. Magetan
0 0 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN
Kab. Magetan
0 0 Kegiatan mendukung kemiskinan, berpindah ke program
91
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tersendiri
128 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)
Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN
Kab. Magetan
0 0 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)
Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN(Jiwa)
Kab. Magetan
0 0 Kegiatan mendukung kemiskinan, berpindah ke program tersendiri
Jumlah masyarakat miskin dengan SKTM atau SPM yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS
Kab. Magetan
0 Jumlah masyarakat miskin dengan SKTM atau SPM yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS (Orang)
Kab. Magetan
0
129 Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non kapitasi BPJS)
Jumlah pegawai yang mendapatkan jasa pelayanan dari Dana Non Kapitasi BPJS
Kab. Magetan
654 orang 2.525.000.000 Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non kapitasi BPJS)
Jumlah pegawai yang mendapatkan jasa pelayanan dari Dana Non Kapitasi BPJS
Kab. Magetan
654 orang 2.821.353.000 Penyesuaian target pendapatan Non Kapitasi BPJS
130 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
Jumlah pegawai yang mendapatkan jasa pelayanan dari retribusi pelayanan kesehatan
Kab. Magetan
654 orang 880.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
Jumlah pegawai yang mendapatkan jasa pelayanan dari retribusi pelayanan kesehatan
Kab. Magetan
654 orang 893.000.000 Penyesuaian target pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
131 Penyediaan Jasa Sarana Kesehatan
Jumlah UPTD yang dipenuhi kebutuhan sarana pelayanan kesehatannya
Kab. Magetan
19 UPTD 1.149.456.000 Penyediaan Jasa Sarana Kesehatan
Jumlah UPTD yang dipenuhi kebutuhan sarana pelayanan kesehatannya
Kab. Magetan
19 UPTD 1.007.000.000 Penyesuaian target pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
92
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
132 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
Jumlah SK Fungsional yang diterbitkan
Kab. Magetan
250 SK 250.000.000 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
Jumlah SK Fungsional yang diterbitkan
Kab. Magetan
250 SK 200.000.000
Jumlah tenaga kesehatan berijin di Kabupaten Magetan
Kab. Magetan
1612 orang Jumlah tenaga kesehatan berijin di Kabupaten Magetan
Kab. Magetan
1612 orang
Jumlah SK Uji Kompetensi Jabatan Fungsional ASN
Kab. Magetan
185 SK Jumlah SK Uji Kompetensi Jabatan Fungsional ASN
Kab. Magetan
185 SK
133 Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan
Jumlah bimtek SDM Kesehatan yang dilaksanakan
Kab. Magetan
9 kali 192.500.000 Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan
Jumlah bimtek SDM Kesehatan yang dilaksanakan
Kab. Magetan
9 kali 175.000.000
134 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
Jumlah tenaga kesehatan teladan kabupaten
Kab. Magetan
9 tenaga kesehatan
100.000.000 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
Jumlah tenaga kesehatan teladan kabupaten
Kab. Magetan
9 tenaga kesehatan
100.000.000
135 Pengelolaan Obat E-Logistik
Jumlah pelaksanaan pengelolaan obat E Logistik
Kab. Magetan
12 bulan 70.000.000 - - - - - Belum ada alokasi DAK Non Fisik Tahun 2020
XIV Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Persentase penduduk miskin yang didaftarkan peserta JKN oleh Pemerintah Daerah
Kab. Magetan
100% 15.100.000.000 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Persentase penduduk miskin yang didaftarkan peserta JKN oleh Pemerintah Daerah
Kab. Magetan
100% 17.000.000.000
136 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN
Kab. Magetan
48.000 jiwa 6.000.000.000 Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS)
Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN
Kab. Magetan
48.000 jiwa 5.000.000.000 Menyesuaikan ketersediaan anggaran
93
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah masyarakat miskin dengan SKTM atau SPM yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS
Kab. Magetan
600 orang Jumlah masyarakat miskin dengan SKTM atau SPM yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS (Orang)
Kab. Magetan
400 orang
137 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)
Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN
Kab. Magetan
48.000 jiwa 9.100.000.000 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)
Jumlah penduduk diberi bantuan Iuran Premi JKN
Kab. Magetan
48.000 jiwa 12.000.000.000 Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Total 241.765.393.000
Total 188.481.313.000
94
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020
dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai tingkat
kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).
Usulan dari pemangku kegiatan dirumuskan melalui proses Musrenbang,
dimana usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program dan
kegiatan yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Program dan
kegiatan yang bersumber masyarakat disusun dengan memperhatikan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Pada Tahun 2020 tidak ada
usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
No Nama Kegiatan Alamat / Desa Pagu Waktu
N I H I L
95
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan berdasarkan
acuan yang ada dalam Renstra dengan memperhatikan usulan yang telah melalui
pembahasan dalam forum musrenbang melibatkan berbagai pihak dengan
penyelarasan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penyusunan prioritas
pembangunan kesehatan tetap mengacu pada kondisi umum daerah Kabupaten
Magetan yang dihadapi termasuk adanya masalah mendesak yang harus segera
diatasi serta penyesuaian dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama
sumberdaya finansial.
Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 berdasarkan acuan pada
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2020. Arah
kebijakan pembangunan Kabupaten Magetan Tahun 2020 merupakan tahun kedua
dari periodesasi RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 diprioritaskan dalam
rangka Peningkatan infrastruktur pendukung pelayanan publik dan peningkatan
perekonomian daerah. Indikasi capaian dalam arah kebijakan tersebut adalah
tersedianya infrastruktur publik yang berkualitas di segala bidang utamanya
penunjang perekonomian daerah, dan penyediaan fasilitas pelayanan publik
pemerintah daerah yang maju dan memadai.
Perencanaan pembangunan bidang kesehatan diperlukan fokus dan arah
kebijakan pembangunan yang jelas dan terarah, tepat sasaran, efektif, efisian dan
memiliki fokus tujuan sehingga hasil yang dicita-citakan dapat lebih mudah dicapai.
Kebijakan umum belanja yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2020 adalah usulan
program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan prioritas untuk mencukupi
kebutuhan operasional rutin, memacu pencapaian target capaian kinerja dan
pencapaian target Renstra, mencukupi belanja wajib/prioritas, penyesuaian terhadap
program/kegiatan yang merupakan kebijakan dari Kementrian Kesehatan dan Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
96
Berdasarkan tahapan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Magetan
Tahun 2020 khusus Bidang Kesehatan dalam RKPD Tahun 2020 diarahkan untuk
meningkatkan kualitas layanan dan pelayanan kesehatan yang merata untuk seluruh
penduduk, khususnya untuk masyarakat miskin serta rintisan pengembangan rumah
sakit umum daerah tipe D. Program dan kegiatan super prioritas Kepala Daerah
terpilih untuk kesehatan Tahun 2020 meliputi :
1. Menekan angka stunting, gizi buruk, angka kematian ibu dan bayi
2. Program pencegahan penyakit menular (DBD, TBC, HIV AIDS) dan tidak
menular (darah tinggi, diabetes, kesehatan jiwa)
3. Pembangunan dan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya
4. Jaminan layanan kesehatan masyarakat (non kuota pusat)
5. Peningkatan fasilitas layanan kesehatan Puskesmas
6. Peningkatan kualitas sarpras dan layanan RSUD dr Sayidiman
7. Rintisan pembangunan rumah sakit type D
Program dan kegiatan prioritas pembangunan kesehatan dalam Renja Dinas
Kesehatan tahun 2020, meliputi :
1. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di tingkat
Puskesmas dengan Paradigma Sehat dengan mengutamakan promotif dan
preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan dengan pemberdayaan
masyarakat melalui pendekatan keluarga yang terintegrasi dalam Gerakan
Masyarakat Sehat (Germas).
2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin
terhadap layanan kesehatan dasar dan rujukan kelas 3 dengan pemberian
jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
3. Penguatan pelayanan kesehatan dengan peningkatan akses dan mutu
Puskesmas serta optimalisasi sistem rujukan pada RSUD dr. Sayidiman
dengan dengan pelaksanaan Akreditasi di Puskesmas maupun di RSUD dr.
Sayidiman Magetan.
4. Standarisasi Puskesmas sesuai dengan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang
Puskesmas dengan Rehabilitasi Puskesmas dan Rehabilitasi Sedang/Berat
Puskesmas Pembantu.
5. Upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), serta Angka Kematian Bayi
(AKB).
97
6. Upaya menurunkan Stunting.
7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
8. Penyiapan dokumen perencanaan rintisan pembangunan rumah sakit type D
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa sebagai salah satu pelaku
pembangunan kesehatan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan harus
menyusun Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020.
Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan
yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang
akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu Tahun 2020
dengan menekankan pada pencapaian sasaran prioritas nasional serta program
prioritas Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.
Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan
kesehatan makin kompleks dan bahkan tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan
kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan,
epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demikratisasi dengan semangat
kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.
Berdasarkan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2019 dengan
tema Sinergisme Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam penguatan pelayanan
kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta untuk ditindaklanjuti Kabupaten/Kota
sebagai berikut :
1. Penurunan angka kematian ibu dan neonatal secara lebih intensif
2. Penguatan kolaborasi pusat dan daerah dalam peningkatan pelayanan
kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
3. Gerakan Masyarakat (Germas) dengan melibatkan lintas sektor dan
masyarakat
4. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
98
5. Melanjutkan upaya untuk menurunkan prevalensi stunting yang selanjutnya
dituangkan dalam rencana aksi daerah dan untuk dibahas dalam Rakerkesda di
daerah masing-masing.
6. Percepatan eliminasi tuberkulosis
7. Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi.
8. Mencapai semua target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk
mempercepat pencapaian indikator pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular serta penurunan AKI dan AKN dengan pendekatan PIS-PK dan
GERMAS.
99
III.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor
kunci keberhasilan yang ditetapkan sesuai visi dan misi yang ingin dicapai.
Penetapan tujuan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka implementasi visi dan misi.
Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pembangunan
khususnya bidang kesehatan dan membantu Bupati Magetan dalam menyusun dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan.
Tabel III.1
Tujuan, Sasaran dan Target Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/
Sasaran
Target Kinerja
Tahun 2020
1 2 3 4 5
1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Usia Harapan
Hidup
72,20
Meningkatnya
akses dan
kualitas
kesehatan
masyarakat
Persentase
Keluarga Sehat
0,22%
Indeks Kepuasan
Masyarakat
77 Skor
100
Tabel III.2 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dan RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2020
No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Target 2020
Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023
1. Usia Harapan Hidup 72,20 th 72,26 th
2. Presentase Balita Gizi Buruk <1% <1%
3. Prevalensi Balita Gizi Kurang <15% <15%
4. Prevalensi Balita Stunting <25% <25%
5. Cakupan Desa Siaga Aktif 100 % 100 %
6. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal
100% 100%
7. Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan
100% 100%
8. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir
100% 100%
9. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita
100% 100%
10. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
100% 100%
11. Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif
100% 100%
12. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut
100% 100%
13. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi
100% 100%
14. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
100% 100%
15. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa
100% 100%
16. Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB
80% 80%
17. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV sesuai standar pemeriksaan HIV
100% 100%
18. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup (SDGs)
< 23 < 23
19. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup (SDGs)
< 25 < 25
20. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran hidup (SDGs)
< 12 < 12
21. Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran Hidup (SDGs)
< 102 < 102
22. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
90,5% 92%
101
No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Target 2020
Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023
23. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap
93,5% 95%
24. Non Folio AFP rate per 100.000 penduduk 3 3
25. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
114 111
26. Prevalensi HIV/Aids (persen) dari total populasi
< 0,01 < 0,01
27. Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan (SDGs)
80% 95%
28. Prevalensi Penyakit Tekanan Darah Tinggi / Hipertensi (SDGs)
64% 55%
102
III.3 Program dan Kegiatan
Pada Tahun 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan akan melaksanakan
program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran
b. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
c. Survey Kepuasan Masyarakat
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
b. Pengadaan perlengkapan kantor
c. Pemeliharaan perlengkapan kantor
d. Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal
b. Bimbingan teknis pengelolaan keuangan
4. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan
Perangkat Daerah
a. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan capaian
kinerja perangkat daerah
b. Pengumpulan dan pengelolaan data statistik perangkat daerah
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Peningkatan kesehatan anak sekolah, remaja dan lanjut usia
b. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan reproduksi
c. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat
d. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
e. Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
f. Peningkatan kualitas penyehatan lingkungan
g. Pengembangan kawasan sehat melalui pemberdayaan
h. Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga
i. Penyediaan IPAL
6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
a. Pelayanan Kesehatan Primer
b. Akreditasi Puskesmas
103
c. Pelayanan Kesehatan Rujukan
d. Pelayanan Kesehatan Tradisional
e. Pengamanan Kesehatan (PAM)
f. Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur
g. Pelayanan Public Safety Center (PSC)
h. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Labkesda
7. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya
a. Pembangunan Puskesmas Pembantu
b. Pengadaan Puskesmas Keliling
c. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu
d. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/Dokter
Gigi/Paramedis
8. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
a. Pembangunan Rumah Sakit
9. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
a. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
b. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat (Pajak Rokok)
10. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
a. Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas
kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS
b. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas
kesehatan yang bekerjasama dengan bidang penyelenggaraan jaminan
sosial kesehatan melalui pembangunan/ penambahan/ rehabilitasi/
pemeliharaan bangunan/ gedung/ruang pelayanan kesehatan di FKTL
c. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas
kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan melalui pengadaan/ pemeliharaan alat kesehatan di
FKTP
d. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas
kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggara Jaminan
104
Sosial Kesehatan melalui pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai,
bahan kimia atau reagen di FKTP
11. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
a. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular
b. Peningkatan Imunisasi
c. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
d. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa
e. Pelayanan kesehatan matra
f. Peningkatan peran KPAD
12. Program Upaya Kesehatan Perorangan
a. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan RSUD (BLUD)
13. Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
a. Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngariboyo (BLUD)
b. Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panekan (BLUD)
c. Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kawedanan (BLUD)
d. Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangrejo (BLUD)
e. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Candirejo
f. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Sidokerto
g. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan
h. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Sumberagung
i. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol
j. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang
k. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan
l. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Lembeyan
m. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran
n. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang-
Gareng Taji
o. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo
105
p. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Maospati
q. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung
r. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon
s. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Kartoharjo
t. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji
u. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Sukomoro
v. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Rejomulyo
w. Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngariboyo
x. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Candirejo
y. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Panekan
z. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sidokerto
å. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Plaosan
ä. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumberagung
ö. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Poncol
aa. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Parang
bb. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kawedanan
cc. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tladan
dd. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Lembeyan
ee. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Takeran
ff. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gorang-Gareng
Taji
gg. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bendo
hh. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Maospati
ii. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngujung
jj. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tebon
kk. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kartoharjo
ll. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangrejo
mm. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Taji
nn. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukomoro
106
oo. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rejomulyo
pp. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Candirejo
qq. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Sidokerto
rr. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Plaosan
ss. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Sumberagung
tt. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Poncol
uu. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Parang
vv. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Tladan
ww. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Lembeyan
xx. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Takeran
yy. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Gorang-Gareng Taji
zz. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Bendo
åå. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Maospati
ää. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Ngujung
öö. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Tebon
aaa. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Kartoharjo
bbb. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Taji
107
ccc. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Sukomoro
ddd. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Rejomulyo
14. Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
a. Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
b. Pembinaan dan Pengawasan Obat,Makanan,Kosmetika dan Bahan
Berbahaya (OMKABA)
c. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan IFK
d. Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Kapitasi BPJS)
e. Penyediaan jasa pelayanan kesehatan
f. Penyediaan jasa sarana pelayanan kesehatan
g. Penilaian angka kredit pejabat fungsional
h. Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan
i. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
108
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan berdasarkan
acuan yang ada dalam Renstra dengan memperhatikan usulan yang telah melalui
pembahasan dalam forum musrenbang melibatkan berbagai pihak dengan
penyelarasan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penyusunan prioritas
pembangunan kesehatan tetap mengacu pada kondisi umum daerah Kabupaten
Magetan yang dihadapi termasuk adanya masalah mendesak yang harus segera
diatasi serta penyesuaian dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama
sumberdaya finansial.
RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2009-
2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Magetan Tahun 2018-2023. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun
2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Magetan Tahun 2020 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tahun
2018-2023. Berdasarkan ketentuan penyusunan rencana program dan kegiatan
pada RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2020 lebih diarahkan pada program-
program prioritas daerah dan pencapaian target-target indikator kinerja yang ada
pada RPJPD Kabupaen Magetan Tahun 2005-2025, dan dalam rangka
melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan. Program dan kegiatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 tersaji dalam Lampiran IV.1.
109
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020
disusun sebagai gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan bagi para pengelola dan
pelaksana program di lingkungan Dinas Kesehatan beserta unit-unit pelaksana teknis
(UPTD Puskesmas dan UPTD dr. Sayidiman ) dan sektor lain yang memiliki perhatian
dan kepentingan terhadap pembangunan kesehatan.
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 disusun berdasarkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2020, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Magetan Tahun 2013-2018
dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Magetan Tahun 2013-2018.
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2020 terdiri dari 14 Program
dan 117 Kegiatan merupakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
2020 dalam rangka membantu pencapaian tujuan dari pembangunan bidang kesehatan
Kabupaten Magetan.
Magetan, Juli 2019
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN
Dra. FURIANA KARTINI Pembina Tingkat I
NIP. 19660421 199003 2 013
Waktu Cetak : 02-08-2019 20:24:48 S-02 P RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
(NILAI PENETAPAN)
SKPD : [1020101] DINAS KESEHATAN
NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 188,481,313,000.00 197,316,353,000.00
1.02 Kesehatan 188,481,313,000.00 197,316,353,000.00
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasanmasyarakat
76.00 angka 1,350,000,000.00 76.00 angka 1,550,000,000.00
1 1.02.01.020 Penyediaan Jasa dan Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Jumlah penyediaan jasapelayanan administrasiperkantoran
Kabupaten () 12 Bulan () 1,000,000,000.00 12 Bulan () 1,100,000,000.00
2 1.02.01.022 Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Jumlah pelayananperjalanan dinas
Kabupaten () 12 Bulan () 250,000,000.00 12 Bulan () 350,000,000.00
3 1.02.01.024 Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah survey IKMPerangkat Daerah
Kabupaten () 1 kali () 100,000,000.00 1 kali () 100,000,000.00
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Persentase sarana danprasarana aparatur yanglayak fungsi
72.00 % 650,000,000.00 72.00 % 640,000,000.00
4 1.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraandinas/operasional yangdipelihara
Kabupaten () 108 Kali () 230,000,000.00 108 Kali () 240,000,000.00
5 1.02.02.049 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapankantor
Kabupaten () 30 Unit (Printer dotmatrix, pengalihan dariprinter tinta (semuadinas) 30 Unit)
300,000,000.00 30 Unit (Printer dotmatrix, pengalihandari printer tinta(semua dinas) 30Unit)
240,000,000.00
6 1.02.02.050 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapankantor yang dipelihara
Kabupaten () 5 Jenis () 60,000,000.00 5 Jenis () 70,000,000.00
7 1.02.02.051 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah kegiatanpemeliharaan gedungkantor
Kabupaten () 2 Kegiatan () 60,000,000.00 2 Kegiatan () 90,000,000.00
1.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
Persentase aparaturyang memiliki sertifikatkompetensi
35.00 % 175,000,000.00 35.00 % 195,000,000.00
8 1.02.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah sumber daya Kabupaten () 6 Orang () 75,000,000.00 6 Orang () 75,000,000.00
V - 1
NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10aparatur yang mengikutibimtek/diklat
9 1.02.05.009 Bimbingan teknis pengelolaan keuangan Jumlah sumber dayaaparatur yang mendapatpembinaan/ bimbinganteknis pengelolaankeuangan
Kabupaten () 50 Orang () 100,000,000.00 50 Orang () 120,000,000.00
1.02.07 Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerjadan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase dokumenperencanaan, kinerja dankeuangan yang disusuntepat waktu
100.00 % 235,000,000.00 100.00 % 255,000,000.00
10 1.02.07.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggarandan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumenperencanaan, kinerja dananggaran tersusun tepatwaktu
Kabupaten () 10 Dokumen () 135,000,000.00 10 Dokumen () 135,000,000.00
11 1.02.07.005 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik PerangkatDaerah
Jumlah dokumen data daninformasi kesehatan yangtersusun
Kabupaten () 3 Dokumen () 100,000,000.00 3 Dokumen () 120,000,000.00
1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Ibu(AKI),Angka KematianBayi (AKB),PrevalensiBalita Stunting,CakupanRumah TanggaSehat,PersenteseDesa/KelurahanMelaksanakan STBM
102 per 100.000kelahiran hidup,21.00per 1000 kelahiranhidup,29.50 %,63.00%,9.37 %
6,527,000,000.00 102 per 100.000kelahiranhidup,21.00 per1000 kelahiranhidup,29.50%,63.00 %,9.37 %
8,225,000,000.00
12 1.02.16.023 Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja danLanjut Usia
Cakupan Pelayanan LanjutUsia ; Cakupan PelayananKesehatan Pada UsiaPendidikan Dasar
Kabupaten () 100 % (); 100 % () 400,000,000.00 100 % (); 100 % () 500,000,000.00
13 1.02.16.024 Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi Cakupan PelayananKesehatan Ibu HamilSesuai Standar; CakupanPelayanan Kesehatan IbuBersalin Sesuai Standar;Cakupan PelayananKesehatan Bayi Baru LahirSesuai Standar; CakupanPelayanan KesehatanBalita Sesuai Standar;Cakupan KB Aktif
Kabupaten () 100 % (); 100 % (); 100% (); 100 % (); 79 % ()
600,000,000.00 100 % (); 100 % ();100 % (); 100 % ();80 % ()
700,000,000.00
14 1.02.16.097 Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat Persentase balitaditimbang berat badannya(D/S); Cakupan ASIEksklusif; Cakupan Ibu
Kabupaten () 89 % (); 64 % (); 90 %(); 81 % ()
735,000,000.00 90 % (); 64 % (); 90% (); 82 % ()
1,000,000,000.00
V - 2
NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10hamil KEK mendapat PMT;Cakupan TTD RemajaPutri
15 1.02.16.098 Pengembangan Media Promosi dan Informasi SadarHidup Sehat
Cakupan PHBS; CakupanPendataan KeluargaSehat; Cakupan TatananSehat
Kabupaten () 62 % (); 100 % (); 63 %()
900,000,000.00 63 % (); 100 % ();63 % ()
1,000,000,000.00
16 1.02.16.099 Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif;Cakupan Posyandu PURI;Cakupan UKBM yangdibina
Kabupaten () 100 % (); 74 % (); 90 %()
600,000,000.00 100 % (); 75 % ();91 % ()
670,000,000.00
17 1.02.16.100 Peningkatan Kualitas Penyehatan Lingkungan Persentase pendudukmenggunakan JambanSehat Permanen;Persentase Rumah Sehat;Persentase pendudukmemiliki akses terhadap airminum berkualitas;Persentase TPMmemenuhi syarat
Kabupaten () 91 % (); 75 % (); 100 %(); 86 % ()
517,000,000.00 91 % (); 76 % ();100 % (); 86 % ()
550,000,000.00
18 1.02.16.101 Pengembangan Kawasan Sehat melalui Pemberdayaan Verifikasi desa/kelurahanSTBM tingkat Kabupaten;Persentase Tempat-tempat Umum (TTU)memenuhi persyaratan
Kabupaten () 22 desa/kel (); 88 % () 500,000,000.00 22 desa/kel (); 89% ()
510,000,000.00
19 1.02.16.102 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Pos UKKterbentuk; JumlahPembinaan Tenaga KerjaFormal dan Informal;Persentase PengukuranKebugaran Anak Sekolah;Persentase PengukuranKebugaran Calon JemaahHaji; PersentaseKelompok/ Klub Olahraga
Kabupaten () 5 Pos UKK (); 57 PosUKK (); 30 % (); 85 %(); 35 % ()
500,000,000.00 5 Pos UKK (); 62Pos UKK (); 32 %(); 86 % (); 35 % ()
520,000,000.00
20 1.02.16.104 Penyediaan IPAL Jumlah Pengadaan IPALPuskesmas
Kabupaten () 5 unit () 1,775,000,000.00 5 unit () 2,775,000,000.00
1.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase fasilitaspelayanan kesehatansesuaistandar,Persentasepenyehat tradisionalyang memiliki STPT
97.70 %,20.00 % 5,588,790,000.00 97.70 %,20.00 % 3,040,000,000.00
21 1.02.23.009 Pelayanan Kesehatan Primer Jumlah FKTP(Puskesmas) yang sesuai
Kabupaten () 22 Puskesmas (); 9kegiatan ()
450,000,000.00 22 Puskesmas (); 9kegiatan ()
500,000,000.00
V - 3
NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10standar; Jumlah workshop/bimtek/ sosialisasipeningkatan kualitaspelayanan kesehatanprimer
22 1.02.23.010 Akreditasi Puskesmas Jumlah Puskesmas yangdifasilitasi pengajuanakreditasi
Kabupaten () 8 Puskesmas () 600,000,000.00 8 Puskesmas () 650,000,000.00
23 1.02.23.012 Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Rumah Sakit,Laboratorium, Optik yangdibina
Kabupaten () 22 sarana () 130,000,000.00 22 sarana () 135,000,000.00
24 1.02.23.013 Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah PenyehatTradisional yang dibina
Kabupaten () 230 Orang () 80,000,000.00 230 Orang () 85,000,000.00
25 1.02.23.014 Pengamanan Kesehatan (PAM) Jumlah pengamanankesehatan rutin daninsidental
Kabupaten () 97 kegiatan () 200,000,000.00 97 kegiatan () 200,000,000.00
26 1.02.23.015 Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur Jumlah PerawatPonkesdes dan DokterPuskesmas Rawat InapStandart Program IconGubernur PeningkatanPelayanan Kesehatan diPuskesmas mendapatkanhonor
Kabupaten () 109 Orang () 3,003,790,000.00 109 Orang () 825,000,000.00
27 1.02.23.016 Pelayanan Public Safety Center (PSC) Jumlah korban kecelakaanditangani Tim PSC
Kabupaten () 396 Korban () 1,000,000,000.00 396 Korban () 500,000,000.00
28 1.02.23.017 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanLabkesda
Jumlah pemeriksaan diLabkesda
Kabupaten () 1350 Pemeriksaan () 125,000,000.00 1 Pemeriksaan () 145,000,000.00
1.02.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikansarana dan prasarana puskesmas/ puskemaspembantu dan jaringannya
Persentase bangunanPuskesmas danJaringannya sesuaistandar,PersentasePustu dalam kondisibaik,PersentaseAmbulans dan Puslingdalam kondisi baik
73.20 %,85.00 %,91.00%
3,550,000,000.00 73.20 %,85.00%,91.00 %
7,150,000,000.00
29 1.02.25.002 Pembangunan puskesmas pembantu Jumlahpembangunan/relokasipuskesmas pembantu
Kabupaten () 1 unit () 700,000,000.00 1 unit () 300,000,000.00
30 1.02.25.004 Pengadaan puskesmas keliling Jumlah pengadaankendaraan puskesmaskeliling
Kabupaten () 4 unit () 1,600,000,000.00 4 unit () 1,600,000,000.00
31 1.02.25.021 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Jumlah rehabilitasisedang/berat puskesmas
Kabupaten () 4 unit () 1,000,000,000.00 3 unit () 750,000,000.00
V - 4
NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10pembantu
32 1.02.25.025 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jumlah rehabilitasisedang/berat puskesmas
Kabupaten () 2 unit () 0.00 2 unit () 4,000,000,000.00
33 1.02.25.031 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/DokterGigi/Paramedis
Jumlahpembangunan/rehabilitasirumah dinas dokter/doktergigi/paramedis
Kabupaten () 2 unit () 250,000,000.00 2 unit () 500,000,000.00
1.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakitparu-paru/ rumah sakit mata
Persentaseperkembanganpembangunan RumahSakit Tipe D
5.00 % 1,000,000,000.00 5.00 % 25,000,000,000.00
34 1.02.26.001 Pembangunan rumah sakit Jumlah Rumah Sakit TipeD yang dibangun
Kabupaten () 1 unit () 1,000,000,000.00 1 unit () 25,000,000,000.00
1.02.28 Program kemitraan peningkatan pelayanankesehatan
Persentase pendudukmiskin yang didaftarkanpeserta JKN olehPemerintah Daerah
100.00 % 17,000,000,000.00 100.00 % 14,100,000,000.00
35 1.02.28.009 Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS) Jumlah penduduk diberibantuan Iuran Premi JKN;Jumlah masyarakat miskindengan SKTM atau SPMyang mendapat pelayanankesehatan di Puskesmasdan RS
Kabupaten () 48000 Jiwa (); 400Orang ()
5,000,000,000.00 48 Jiwa (); 300Orang ()
5,000,000,000.00
36 1.02.28.032 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat (pajak rokok) Jumlah penduduk diberibantuan Iuran Premi JKN
Kabupaten () 48000 Jiwa () 12,000,000,000.00 48 Jiwa () 9,100,000,000.00
1.02.53 Program Pembinaan Lingkungan Sosial BidangKesehatan
Persentase penerimaProgram JaminanKesehatan Nasionalyang dilayani di saranapelayanan kesehatan
100.00 % 7,000,000,000.00 100.00 % 3,900,000,000.00
37 1.02.53.017 Pelatihan tenaga kesehatan dan / atau tenagaadministratif pada Fasilitas Kesehatan yangbekerjasama dengan Badan Penyelenggara JaminanSosial Kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan/tenaga administratifmengikuti pelatihan teknis
Kabupaten(Kabupaten)
20 Orang () 200,000,000.00 20 Orang () 300,000,000.00
38 1.02.53.034 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaansarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasamadengan badang penyelenggaraan jaminan sosialkesehatan melaluipembangunan/penambahan/rehabilitasi /pemeliharaanbangunan /gedung /ruang pelayanan kesehatan di FKTP
Jumlah pembangunan/penambahan/ rehabilitasi/pemeliharaan/ bangunan/gedung/ ruang pelayanankesehatan FKTP
Kabupaten () 2 unit () 0.00 2 unit () 500,000,000.00
39 1.02.53.035 Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan saran /prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasamadengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Jumlah pembangunan/penambahan/rehabilitasi/pemeliharaan/bangunan/gedung
Kabupaten () 1 () 2,000,000,000.00 1 () 0.00
V - 5
NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Kesehatan melaluipembangunan/penambahan/rehabilitasi/pemeliharaanbangunan/gedung/ruang pelayanan kesehatan di FKTL
/ruang pelayanankesehatan FTKL 1 Unit(RSUD dr. Sayidiman)
40 1.02.53.036 Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan saran /prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasamadengan Badan Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan melalui pengadaan / pemeliharaan alatkesehatan di FKTP
Jumlah pengadaan alatkesehatan di FKTP
Kabupaten(Kabupaten)
11 Jenis () 1,800,000,000.00 11 Jenis () 1,600,000,000.00
41 1.02.53.038 Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana /prasarana Fasilitas Kesehatan yang berkerjasamadengan Badan Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan melalui pengadaan obat-obatan, bahan habispakai, bahan kimia atau reagen di FKTP
Jumlah Pengadaan obatdan perbekalan kesehatan
Kabupaten (Kab.Magetan)
3 jenis () 3,000,000,000.00 3 jenis () 1,500,000,000.00
1.02.57 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pelayanan KesehatanODGJ Berat SesuaiStandar,Pelayanankesehatan orang denganrisiko terinfeksi HIVsesuaistandar,Pelayanankesehatan pada usiaproduktif sesuaistandar,Pelayanankesehatan penderitahipertensi sesuaistandar,Pelayanankesehatan orang denganTB sesuaistandar,Pelayanankesehatan penderitaDiabetes Melitus sesuaistandar,PersentaseDesa/Kelurahan UCI
100.00 %,100.00%,100.00 %,100.00%,80.00 %,100.00%,91.00 %
4,076,500,000.00 100.00 %,100.00%,100.00%,100.00 %,80.00%,100.00 %,91.00%
4,246,500,000.00
42 1.02.57.001 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian PenyakitMenular
Angka Bebas Jentik;Persentase penemuankasus diare balita disarana kesehatan;Penemuan kasusPneumonia Balita;Persentase orangterinfeksi HIVmendapatkan pemeriksaanHIV sesuai standar; Angkakeberhasilan pengobatanpasien TB semua kasus;RFT Rate Kusta
Kabupaten () 95 % (); 100 % (); 85 %(); 100 % (); 90 % ();95 % ()
1,840,000,000.00 95 % (); 100 % ();86 % (); 100 % ();92 % (); 95 % ()
1,923,000,000.00
V - 6
NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
43 1.02.57.002 Peningkatan Imunisasi Cakupan bayi yangmendapatkan ImunisasiDasar lengkap; CakupanBIAS
Kabupaten () 94 % (); 97 % () 300,000,000.00 94 % (); 97 % () 300,000,000.00
44 1.02.57.003 Peningkatan Surveilans Epidemiologi danPenanggulangan Wabah
Cakupan AFP per 100.000penduduk; Cakupandesa/kelurahan mengalamiKLB yang dilakukanPenyelidikan Epidemiologi<24 jam
Kabupaten () 3 Kasus (); 100 % () 150,000,000.00 3 Kasus (); 100 %()
150,000,000.00
45 1.02.57.004 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian PenyakitTidak Menular dan Kesehatan Jiwa
Persentase penduduk usia15-59 tahun yangdilakukan skrining faktorresiko PTM padakelompok tertentu;Persentase Deteksi DiniKanker Serviks pada WUS(IVA); Persentase ODMKyang mendapat pelayanankesehatan sesuai standar;Persentase kasus Pasungyang mendapat pelayanankesehatan sesuai standar
Kabupaten () 100 % (); 40 % (); 100% (); 100 % ()
1,601,500,000.00 100 % (); 50 % ();100 % (); 100 % ()
1,633,500,000.00
46 1.02.57.005 Pelayanan Kesehatan Matra Jumlah CJH yangmendapat pelayanankesehatan
Kabupaten () 400 Orang () 110,000,000.00 400 Orang () 125,000,000.00
47 1.02.57.006 Peningkatan Peran KPAD Jumlah terbentuknyaKelompok Warga PeduliAIDS; Jumlah KelompokResiko Tinggi PenularanHIV mendapat pembinaan
Kabupaten () 3 Kelompok WPA ();12 Kelompok Risti ()
75,000,000.00 4 Kelompok WPA(); 12 KelompokRisti ()
115,000,000.00
1.02.58 Program Upaya Kesehatan Perorangan Persentase PencapaianSPM RSUD
81.00 % 90,000,000,000.00 81.00 % 79,000,000,000.00
48 1.02.58.001 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan RSUD(BLUD)
Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan RSUD
Kabupaten () 12 Bulan () 90,000,000,000.00 12 Bulan () 79,000,000,000.00
1.02.59 Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Persentase pencapaianSPM Kesehatan
81.00 % 42,762,670,000.00 81.00 % 41,551,098,000.00
49 1.02.59.001 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngariboyo (BLUD) Persentase pencapaianSPM Kesehatan (SPMBLUD)
Kabupaten () 76 % () 1,721,250,000.00 77 % () 1,742,765,000.00
50 1.02.59.002 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panekan (BLUD) Persentase pencapaianSPM Kesehatan (SPMBLUD)
Kabupaten () 76 % () 3,280,905,000.00 77 % () 3,297,305,000.00
V - 7
NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1051 1.02.59.003 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kawedanan (BLUD) Persentase pencapaian
SPM Kesehatan (SPMBLUD)
Kabupaten () 76 % () 2,025,000,000.00 77 % () 2,035,000,000.00
52 1.02.59.004 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangrejo (BLUD) Persentase pencapaianSPM Kesehatan (SPMBLUD)
Kabupaten () 76 % () 1,570,805,000.00 77 % () 1,649,345,000.00
53 1.02.59.005 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Candirejo
Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya
Kabupaten () 12 Bulan () 162,000,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00
54 1.02.59.006 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Sidokerto
Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya
Kabupaten () 12 Bulan () 144,000,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00
55 1.02.59.007 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Plaosan
Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya
Kabupaten () 12 Bulan () 172,500,000.00 12 Bulan () 90,000,000.00
56 1.02.59.008 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Sumberagung
Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya
Kabupaten () 12 Bulan () 137,000,000.00 12 Bulan () 82,500,000.00
57 1.02.59.009 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Poncol
Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya
Kabupaten () 12 Bulan () 147,000,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00
58 1.02.59.010 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Parang
Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya
Kabupaten () 12 Bulan () 173,500,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00
59 1.02.59.011 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Tladan
Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya
Kabupaten () 12 Bulan () 161,500,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00
60 1.02.59.012 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Lembeyan
Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya
Kabupaten () 12 Bulan () 166,500,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00
61 1.02.59.013 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Takeran
Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya
Kabupaten () 12 Bulan () 165,100,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00
62 1.02.59.014 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Gorang-Gareng Taji
Jumlah ketersediaan biayaoperasional dan
Kabupaten () 12 Bulan () 164,500,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00
V - 8
NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10pemeliharaan Puskesmasdan jaringannya
63 1.02.59.015 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Bendo
Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya
Kabupaten () 12 Bulan () 179,400,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00
64 1.02.59.016 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Maospati
Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya
Kabupaten () 12 Bulan () 173,000,000.00 12 Bulan () 88,000,000.00
65 1.02.59.017 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Ngujung
Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya
Kabupaten () 12 Bulan () 160,000,000.00 12 Bulan () 82,000,000.00
66 1.02.59.018 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Tebon
Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya
Kabupaten () 12 Bulan () 148,800,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00
67 1.02.59.019 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Kartoharjo
Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya
Kabupaten () 12 Bulan () 138,700,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00
68 1.02.59.020 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Taji
Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya
Kabupaten () 12 Bulan () 179,000,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00
69 1.02.59.021 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Sukomoro
Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya
Kabupaten () 12 Bulan () 169,500,000.00 12 Bulan () 80,000,000.00
70 1.02.59.022 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanPuskesmas Rejomulyo
Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan Puskesmasdan jaringannya
Kabupaten () 12 Bulan () 144,000,000.00 12 Bulan () 82,500,000.00
71 1.02.59.023 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasNgariboyo
Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas
Kabupaten(Kabupaten)
12 Bulan () 765,000,000.00 12 Bulan () 765,000,000.00
72 1.02.59.024 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasCandirejo
Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas
Kabupaten(Kabupaten)
12 Bulan () 940,000,000.00 12 Bulan () 940,000,000.00
73 1.02.59.025 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasPanekan
Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas
Kabupaten(Kabupaten)
12 Bulan () 940,000,000.00 12 Bulan () 940,000,000.00
74 1.02.59.026 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasSidokerto
Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas
Kabupaten(Kabupaten)
12 Bulan () 600,000,000.00 12 Bulan () 600,000,000.00
75 1.02.59.027 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jumlah pelaksanaan Kabupaten 12 Bulan () 645,000,000.00 12 Bulan () 645,000,000.00
V - 9
NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Plaosan kegiatan BOK Puskesmas (Kabupaten)
76 1.02.59.028 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasSumberagung
Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas
Kabupaten(Kabupaten)
12 Bulan () 555,000,000.00 12 Bulan () 555,000,000.00
77 1.02.59.029 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasPoncol
Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas
Kecamatan(Kabupaten)
12 Bulan () 700,000,000.00 12 Bulan () 700,000,000.00
78 1.02.59.030 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasParang
Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas
Kabupaten(Kabupaten)
12 Bulan () 650,000,000.00 12 Bulan () 650,000,000.00
79 1.02.59.031 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasKawedanan
Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas
Kabupaten(Kabupaten)
12 Bulan () 550,000,000.00 12 Bulan () 550,000,000.00
80 1.02.59.032 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasTladan
Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas
Kabupaten(Kabupaten)
12 Bulan () 440,000,000.00 12 Bulan () 440,000,000.00
81 1.02.59.033 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasLembeyan
Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas
Kabupaten(Kabupaten)
12 Bulan () 765,000,000.00 12 Bulan () 765,000,000.00
82 1.02.59.034 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasTakeran
Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas
Kabupaten(Kabupaten)
12 Bulan () 870,000,000.00 12 Bulan () 870,000,000.00
83 1.02.59.035 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasGorang-Gareng Taji
Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas
Kabupaten(Kabupaten)
12 Bulan () 600,000,000.00 12 Bulan () 600,000,000.00
84 1.02.59.036 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasBendo
Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas
Kabupaten(Kabupaten)
12 Bulan () 859,000,000.00 12 Bulan () 859,000,000.00
85 1.02.59.037 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasMaospati
Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas
Kabupaten(Kabupaten)
12 Bulan () 588,000,000.00 12 Bulan () 588,000,000.00
86 1.02.59.038 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasNgujung
Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas
Kabupaten(Kabupaten)
12 Bulan () 450,000,000.00 12 Bulan () 450,000,000.00
87 1.02.59.039 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasTebon
Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas
Kabupaten(Kabupaten)
12 Bulan () 540,000,000.00 12 Bulan () 540,000,000.00
88 1.02.59.040 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasKartoharjo
Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas
Kabupaten(Kabupaten)
12 Bulan () 580,000,000.00 12 Bulan () 580,000,000.00
89 1.02.59.041 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasKarangrejo
Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas
Kabupaten(Kabupaten)
12 Bulan () 670,000,000.00 12 Bulan () 670,000,000.00
90 1.02.59.042 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Taji Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas
Kabupaten(Kabupten)
12 Bulan () 650,000,000.00 2 Bulan () 650,000,000.00
91 1.02.59.043 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasSukomoro
Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas
Kabupaten(Kabupaten)
12 Bulan () 802,000,000.00 12 Bulan () 802,000,000.00
92 1.02.59.044 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasRejomulyo
Jumlah pelaksanaankegiatan BOK Puskesmas
Kabupaten(Kabupaten)
12 Bulan () 525,000,000.00 12 Bulan () 525,000,000.00
93 1.02.59.045 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Candirejo
Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas
Kabupaten () 12 Bulan () 1,177,457,000.00 12 Bulan () 1,183,345,000.00
94 1.02.59.046 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Sidokerto
Jumlah ketersediaanpelayanan Jaminan
Kabupaten () 12 Bulan () 721,308,000.00 12 Bulan () 724,915,000.00
V - 10
NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Kesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas
95 1.02.59.047 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Plaosan
Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas
Kabupaten () 12 Bulan () 1,127,712,000.00 12 Bulan () 1,133,350,000.00
96 1.02.59.048 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Sumberagung
Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas
Kabupaten () 12 Bulan () 420,284,000.00 12 Bulan () 422,385,000.00
97 1.02.59.049 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Poncol
Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas
Kabupaten () 12 Bulan () 758,946,000.00 12 Bulan () 762,740,000.00
98 1.02.59.050 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Parang
Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas
Kabupaten () 12 Bulan () 1,539,413,000.00 12 Bulan () 1,547,010,000.00
99 1.02.59.051 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Tladan
Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas
Kabupaten () 12 Bulan () 706,648,000.00 12 Bulan () 710,181,000.00
100 1.02.59.052 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Lembeyan
Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas
Kabupaten () 12 Bulan () 1,138,626,000.00 12 Bulan () 1,144,319,000.00
101 1.02.59.053 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Takeran
Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas
Kabupaten () 12 Bulan () 1,299,477,000.00 12 Bulan () 1,305,974,000.00
102 1.02.59.054 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Gorang-Gareng Taji
Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas
Kabupaten () 12 Bulan () 512,859,000.00 12 Bulan () 515,423,000.00
103 1.02.59.055 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Bendo
Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas
Kabupaten () 12 Bulan () 1,444,385,000.00 12 Bulan () 1,451,707,000.00
104 1.02.59.056 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Maospati
Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas
Kabupaten () 12 Bulan () 1,145,483,000.00 12 Bulan () 1,151,210,000.00
105 1.02.59.057 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Ngujung
Jumlah ketersediaanpelayanan Jaminan
Kabupaten () 12 Bulan () 479,493,000.00 12 Bulan () 481,892,000.00
V - 11
NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Kesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas
106 1.02.59.058 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Tebon
Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas
Kabupaten () 12 Bulan () 752,942,000.00 12 Bulan () 756,706,000.00
107 1.02.59.059 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Kartoharjo
Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas
Kabupaten () 12 Bulan () 747,318,000.00 12 Bulan () 751,055,000.00
108 1.02.59.060 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Taji
Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas
Kabupaten () 12 Bulan () 1,146,356,000.00 12 Bulan () 1,152,088,000.00
109 1.02.59.061 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Sukomoro
Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas
Kabupaten () 12 Bulan () 1,043,398,000.00 12 Bulan () 1,048,615,000.00
110 1.02.59.062 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)Puskesmas Rejomulyo
Jumlah ketersediaanpelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi) di Puskesmas
Kabupaten () 12 Bulan () 432,605,000.00 12 Bulan () 434,768,000.00
1.02.62 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Persentase ketersediaanobat dan BMHP sesuaistandar,Persentasekecukupan alatkesehatan sesuaistandar,Persentasetenaga kesehatan yangmemiliki ijinpraktek,Persentasependuduk memilikijaminan kesehatanprabayar,PersentaseObat, Makanan,Kosmetika dan BahanBerbahaya (OMKABA)memenuhi syarat
100.00 %,75.00%,100.00 %,80.00%,82.50 %
8,566,353,000.00 100.00 %,75.00%,100.00 %,80.00%,82.50 %
8,463,755,000.00
111 1.02.62.002 Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan KesehatanRumah Tangga
Jumlah pengadaan AlatKesehatan
Kabupaten () 25 Jenis () 3,000,000,000.00 25 Jenis () 3,000,000,000.00
112 1.02.62.004 Pembinaan dan Pengawasan Obat, Makanan,Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA)
Jumlah ritel pangan yangdiperiksa memenuhisyarat; Jumlah UMKMPangan yangmendapatkan sertifikat
Kabupaten () 390 Ritel (); 90 Ritel ();40 Apotek (); 134produk ()
250,000,000.00 390 Ritel (); 90Ritel (); 40 Apotek(); 134 produk ()
250,000,000.00
V - 12
NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJARENCANA TAHUN 2020
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2021
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PIRT; Jumlah Apotek yangdiperiksa memenuhisyarat; Jumlah produkpangan yang bebas P3(Pengawet, Pemanis,Pewarna)
113 1.02.62.005 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan IFK Jumlah ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan IFK
Kabupaten () 12 Bulan () 120,000,000.00 12 Bulan () 130,000,000.00
114 1.02.62.008 Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non kapitasiBPJS)
Jumlah pegawai yangmendapatkan jasapelayanan dari Dana NonKapitasi BPJS
Kabupaten () 654 Orang () 2,821,353,000.00 654 Orang () 2,550,250,000.00
115 1.02.62.009 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Jumlah pegawai yangmendapatkan jasapelayanan dari retribusipelayanan kesehatan
Kabupaten () 654 Orang () 893,000,000.00 654 Orang () 895,000,000.00
116 1.02.62.010 Penyediaan Jasa Sarana Kesehatan Jumlah UPTD yangdipenuhi kebutuhan saranapelayanan kesehatannya
Kabupaten () 19 UPTD () 1,007,000,000.00 19 UPTD () 1,008,505,000.00
117 1.02.62.011 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Jumlah SK Fungsionalyang diterbitkan; Jumlahtenaga kesehatan berijin diKabupaten Magetan;Jumlah SK Uji KompetensiJabatan Fungsional ASN
Kabupaten () 250 SK (); 1612 Orang(); 185 SK ()
200,000,000.00 250 SK (); 1 Orang(); 185 SK ()
280,000,000.00
118 1.02.62.012 Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan Jumlah bimtek SDMKesehatan yangdilaksanakan
Kabupaten () 9 kali () 175,000,000.00 12 kali () 225,000,000.00
119 1.02.62.013 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Jumlah tenaga kesehatanteladan kabupaten
Kabupaten () 9 Tenaga Kesehatan () 100,000,000.00 9 TenagaKesehatan ()
125,000,000.00
TOTAL 188,481,313,000.00 197,316,353,000.00
KABUPATEN MAGETAN, 3 Agustus 2019PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN
V - 13
( Dra. FURIANA KARTINI )NIP.19660421 199003 2 013
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
V - 14