Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015 1 RENCANA KINERJA TAHUN 2015 BADAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUMAJANG Lumajang, Nopember 2014 RENJA
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
1
RENCANA KINERJA TAHUN 2015
BADAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG
Lumajang, Nopember 2014
RENJA
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik,
hidayah, ridho dan inayahNya kepada kita sekalian sehingga kita masih dapat menjalankan
program pemerintah daerah khususnya dalam Bidang Keluarga Berencana.
Dalam melaksanakan program pembangunan Kependudukan dan Keluarga
Berencana, untuk mencapai suatu tujuan tersebut maka Badan Keluarga Berencana
mengacu pada visi dan misi yang sesuai dengan Visi Kabupaten Lumajang yaitu “
Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera dan Bermartabat ” . Adapun Visi
dan Misi Badan Keluarga Berencana tersebut adalah :
Visi : “ Penduduk Tumbuh Seimbang “.
Dari visi tersebut pandangan kedepan atau arah kebijakan yang ditempuh oleh
Badan Keluarga Berencana untuk mencapai suatu tujuan penduduk tumbuh seimbang
menuju keluarga yang berkualitas, sumberdaya yang bermutu dan keluarga yang
lebih sejahtera.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan yang ditetapkan dalam
perencanaan strategis berdampak pada keberhasilan program, kebijakan, sasaran ,tujuan,
misi dan pencapaian visi, maka dengan demikian keberhasilan program pada Badan
Keluarga Berencana dapat diukur pada evaluasi kegiatan yang telah disusun melalui
Rencana Kerja Tahunan ) RKT ).
Kami menyadari bahwa apabila keberhasilan program untuk mewujudkan visi dan
misi tersebut adalah merupakan komitmen bagi pemerintah daerah dan semua pihak yang
mendukung program Pembangunan khususnya pada Badan Keluarga Berencana,
sedangkan apabila ada kekurangan adalah merupakan ketidak sempurnaan kami dalam
mengemban tugas pokok dan fungsi.
Demikian materi Rencana Kinerja tahun 2015 Badan Keluarga Berencana
Kabupaten Lumajang yang kami susun untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan selama
tahun 2015 agar dapat bermanfaat dalam membangun Kabupaten Lumajang.
Lumajang, Nopember 2014
Kepala Badan Keluarga Berencana
Kabupaten Lumajang
ttd
dr. FARIDA ALFAWATI MPPM. NIP. 19640525 198911 2 003
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
3
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ………………………………………………….… i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………….. ii
BAB. I : PENDAHULUAN
A. Umum …………….………………………..……………………… 1
B. Kedudukan ……………………………......………………………11
C. Tugas Pokok dan Fungsi ………….…......……………………….11
D. Susunan Organisasi ……….…………….....…….……………..12
E. Kondisi Lingkungan Organisasi ….…….…….........…………….13
F. Faktor – factor Kunci Keberhasilan ………………...…..........…….14
BAB. II : RENCANA STRATEGIS
A. Visi dan Misi ................................................................................15
B. Tujuan dan Sasaran ................................................................. 15
C. Rencana Kinerja Tahun 2015 ..................................................... 17
BAB. III : RENCANA KINERJA TAHUN 2015
A. Program Utama ...................................................................... 19
B. Sasaran dan Indikator Kinerja .................................................. 20
C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan ..................................... 22
BAB. IV : PENUTUP .......................................................................................... 33
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
4
BAB. I PENDAHULUAN
A. UMUM
1. Latar Belakang
Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan
yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun
perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan
setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang
disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada
RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran
(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Keluarga Berencana
Kabupaten Lumajang tahun 2015 yang berfungsi sebagai dokumen
perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh
Kegiatan yang pemangku kepentingan pembangunan melalui
penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara
berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.
Sesuai amanat tersebut maka Badan Keluarga Berencana Kabupaten
Lumajang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini
menyusun Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang
tahun 2015. Renja SKPD Badan KB merupakan dokumen rencana
pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
5
mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan
dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai
oleh Badan Keluarga Berencana, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja (Renja) Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang
tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun
program dan kegiatan Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang
tahun 2015 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang
mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam
penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah
Pusat yang dilaksanakan di daerah.
2. Maksud Dan Tujuan :
Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang tahun
2015 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat
program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur
penilaian kinerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015.
Sedangkan tujuan :
1. Sebagai acuan Badan Keluarga Berencana dalam mengoperasionalkan
RKPD Kabupaten Lumajang tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah kabupaten
Lumajang.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Keluarga
Berencana Kabupaten Lumajang selama tahun 2015.
3. Ruang Lingkup.
Rencana Keja (RENJA) Badan Keluarga Berencana Kabupaten
Lumajang tahun 2015 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas
dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan yang di tuangkan dalam
Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang tahun
2015 – 2019 sesuai dengan kewenangan.
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
6
Kewenangan tersebut sesuai dengan Kepmendagri Nomor 13 tahun
2006 dan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2008 tentang Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan yang meliputi :
Pelayanan Keluarga Berencana ( KB ) dan Kesehatan Reproduksi
1. Kebijakan dan Pelaksanaan dan Jaminan dan Pelayanan KB,
Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah
Kesehatan Reproduksi, serta kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan
Anak.:
1). a. penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan
partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi
serta kelangsungan Hidup, Bayi dan Anak.
b. penyelenggaran dukungan pelayanan rujukan KB dan
Kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan
KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah
kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan
anak.
c. penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan
Kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di Rumah Sakit,
2). a. penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran
peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan
partisipasi pria, sasaran “ unmet Need “, sasaran
penanggulangan pasalah kesehatan reproduksi , serta
kelangsungan hidup Ibu, bayi dan anak.:
b. penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan
tempatpelanan KB dan kesehatan reproduksi , peningkatan
partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi
serta kelangsungan Hidup, Bayi dan Anak
3). a. pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi
pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta
kelangsungan Hidup, Bayi dan Anak.
b. pemantauan tingkat drop out peserta KB
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
7
c. pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan
pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB
d. perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB
e. penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan
kesehatan reproduksi
f. penyelenggaraan fasilitas upaya peningkatan kesadaran
keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan
terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS)
g. pembinaan penyuluh KB
h. peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama
partisipasi KB Pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB
dan Kesehatan reproduksi.
4). a. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi
mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau,
aman, berkualitas dan merata
b. pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan
cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga
miskin dan kelompok rentan
c. penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara
kontrasepsi bagi peserta mandiri.
5). a. pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan
promosi kesehatan reproduksi.
b. pelaksanaan informed choice dan informed concent dalam
program KB
Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR )
Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak reproduksi.
1. a. penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan
bahaya NAPZA.
b. penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan
HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
8
2. a. penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan
HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.
b. penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat
pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan
NAPZA.
3. a. penyelenggaraan pelayanan KRR, termasuk pencegahan
HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.
b. penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk
pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA abaik antara
sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi
Masyarakat ( LSOM ).
c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan
HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah
dengan sektor LSOM.
d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan
bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor
LSOM.
e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS
dan bahaya NAPZA
f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan
HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.
Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
Kebijakan dan pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga.
1. a. penetapan kebijakan dan Pengembangan Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga.
b. penyelenggaraan dan dukungan pelayanan Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga.
2. a. penyerasian dan penetapan kriteria pengembangan Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga.
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
9
b. penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga
Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
3. a. penyelenggaraan BKB, BKR dan BKL termasuk pendidikan
pramelahirkan
b. pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
c. pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan
keluarga
d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, ketrampilan,
kewirausahaan dan management usaha bagui keluarga
prasejahtera dan keluarga sejahtera 1 alasan ekonomi dalam
kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)
e. pelaksanaan pendampingan / magang bagi para kader/anggota
kelompok UPPKS
f. pelaksanaan kemitraan untuk aksebilitas permodalan, teknologi
dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS.
g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
Kebijakan dan pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil
Berkualitas dan Jejaring Program:
1. a. penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan
pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program:
b. penyelenggaraan dukungan operasional penguatan
pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program:
2. a. penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan
pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program
b. pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit
jabatan fungsional penyuluh KB
c. penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi
Masyarakat Pedesaan/Perkotaan ( IMP ) dalam program KB
Nasional
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
10
d. penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh
KB
e. pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan
institusi masyarakat program KB Nasional dalam rangka
kemandirian.
f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra
program KB Nasional.
3. a. pelaksanaan pengelolaan personil, sarana, dan prasarana
dalam mendukung program KB Nasional Termasuk jajaran
medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.
b. penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB
c. penyediaan dukungan operasional penyuluh KB
d. penyediaan dukungan operasional IMP dalam mendukung
program KB Nasional
e. pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB
Nasional
f. pelaksanaan peningkatan kerja sama dengan mitra kerja
[program KB Nasional dalam rangka kemandirian.
g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan
program KB Nasional di Kabupaten
h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian
i. Pendayagunaan kerja sama jejaringpelatih terutama pelatihan
klinis.
j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan
penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan.
k. Pendayagunaan bahan pelihan sesuai dengan kebutuhan
program peningkatan kinerja SDM.
Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE )
Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi KIE
1. a. penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
11
b. penyelenggaraan operasional advokasi KIE
2. a. penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE
b. penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE
3. a. pelaksanaan advokasi, KIE serta Konseling program KB dan
KRR
b. pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga,
penguatan pelembagaan dan jaringan institusi program KB.
c. pemanfaatan prototype program KB/Kesehatan Reproduksi
(KB/KRR) ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan
pelembagaan keluarga kecil berkualitas.
d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS,
IMS dan bahaya NAPZAdan perlindungan hak-hak reproduksi.
Informasi Data Mikro Kependudukan dan Keluarga
Kebijakan dan Pelaksanaan data Mikro Kependudukan dan Keluarga.
1. a. penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data
mikro kependudukan dan keluarga
b. penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan
keluarga
2. a. penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta
data mikro kependudukan dan keluarga
b. informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga
3. a. pelaksanaan operasional sistim informasi manajemen program
KB Nasional
b. pemukhtahiran, pengolahan dan penyediaan data mikro
kependudukan dan keluarga.
c. Pengelolaan data informasi program KB nasional serta
penyiapan sarana dan prasarana
d. Pemanfaatan data informasi program KB nasional untuk
mendukung pembangunan daerah.
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
12
e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam
pelaksanaan egovernment dan melakukan diseminasi
informasi.
Keserasian Kebijakan Kependudukan
Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan
1. penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan
program kependudukan terpadu antara perkemabangan
kependudukan ( aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas ) dengan
pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.
Didaerah.
2. a penyerasian isu kependudukan ke dalam program
pembangunan di daerah.
b. pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang
mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di
daerah.
Pembinaan
Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan
- Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan
program KB Nasional.
4. Landasan Hukum.
Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang tahun
2014 ini adalah :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974, tentang pokok pokok
kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangan
Nomor 43 Tahun 1999;
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
13
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undangan
Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang pembagian
Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
7. Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang
penetapan Kinerja ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang
pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007;
9. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lumajang.
10. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2009 tentang Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
11. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 tentang
pengaturan hari dan jam kerja bagi instansi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumjang;
13. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peningkatan
dan pemanfaatan sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Lumajang;
14. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan
Sumberdaya Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Lumajang.
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
14
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lumajang tahun 2015 – 2019
B. KEDUDUKAN
Badan Keluarga Berencana adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang di bentuk oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam
mensukseskan Program Pemerintah Kabupaten Lumajang khusunya dalam
Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dituangkan dalam
Visi dan Misi Pemerintah kabupaten Lumajang.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan Otonomi Daerah di Bidang Keluarga
Berencana. Dan fungsinya adalah sebagai berikut ;
Perumusan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana
Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya
Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsi Badan Keluarga
Berencana sebagai penggerakan melaksanakan diantaranya :
1. Inovasi-inovasi dibidang Penggerakan dan KIE dengan melibatkan
dinas/instansi terkait dan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi
perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan
pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
2. Koordinasi dengan bidang lintas sektor tentang Program KB/KS yang
memberikan dampak besar bagi pembangunan Kependudukan dan
Keluarga Berencana di Kabupaten Lumajang dan strategis untuk
meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
15
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk
meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses
perencanaan pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana
dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan
konsistensi pembangunan Kependudukan dan KB di Kabupaten
Lumajang secara lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil Kegiatan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan monitoring dan
evaluasi.
D. SUSUNAN ORGANISASI
Sampai saat ini, Badan Kelaurga Berencana Kabupaten Lumajang
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada
Bupati Lumajang.
Susunan Organisasi Badan Keluarga Berenca Kabupaten Lumajang terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari :
a. Subag Umum
b. Subag Kepegawaian
c. Subag Keuangan
3. Unsur Pelaksana yaitu :
a. Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program yang terdiri dari Sub
Bidang Pengolahan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Sub
Bidang Analisa Evaluasi dan Supervisi Program.
b. Bidang Keluarga Berencana yang terdiri dari Sub Bidang Jaminan
Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak Reproduksi dan Sub Bidang
Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsunan
Hidup Ibu, Bayi dan Anak.
c. Bidang Keluarga Sejahtera yang teridiri dari Sub Bidang Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga dan Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga
dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga.
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
16
d. Bidang Penguatan Jaringan Institusi yang terdiri dari Sub Bidang
Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan Advokasi serta Sub Bidang
Institusi dan Peranserta Masyarakat.
e. Kepala Badan Keluarga Berencana juga dibantu oleh 4(empat) orang
Kepala Unit Pelaksana Teknis yang mengkoordinir tenaga fungsional KB
di 21 Kecamatan.
E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI
Dalam upaya pencapaian visi dan misi Badan Keluarga Berencana
Kabupaten Lumajang, adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi :
1. Lingkungan Internal.
a. Kekuatan
1). Adanya dukungan dana yang memadai baik dari pemerintah daerah
maupun pemerintah pusat.
2). Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dalam mendukung
kegiatan operasional baik di kabupaten maupun di lini lapangan
3). Dukungan SDM yang cukup bagi petugas KIE di lini lapangan.
b. Kelemahan
1). Keterbatasan Petugas baik di Kabupaten maupun di tingkat lini
lapangan, dimana 1(satu) orang petugas rata-rata membina 4 – 5
desa, idealnya 1 : 2.
2). Dukungan dana operasional terbatas
2. Lingkungan Eksternal
a. Peluang
1) Adanya koordinasi yang baik dengan dinas/instansi terkait, baik dari
segi pelayan maupun penggerakan seperti DEPAG tentang
SUSCATIN dan TNI melalui TMKK, Baksos TNI, dsb.
2) Dukungan dari Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam
mensukseskan program Keluarga Berencana sangat kuat
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
17
3) Adanya MOU dengan Perguruan Tinggi di kabupaten Lumajang
melalui KRM bagi calon Mahasiswa Baru dan Mahasiswa yang akan
mengikuti KKN,
b. Ancaman
1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya
program Keluarga Berencana.
2). Seringnya terjadi penggantian kader institusi di tingkat desa akibat
penggantian kepala desa sehingga program KB tidak
berkesinambungan.
F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai oleh
Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang adalah adanya beberapa
indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan
kegiatan dan pencapaian sasaran yaitu meliputi :
1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup
untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan Keluarga Berencana
Kabupaten Lumajang.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme Penggerakan Program KB yang
bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan
pembangunan antara lain : DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan
tinggi dan sector swasta.
4. Meningkatnya Cakupan Peserta KB Baru dengan berdampak pada
Turunnya TFR dan LPP yang disampaikan melalui SUSENAS.
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
18
BAB. II
RENCANA STRATEGIS
A. VISI DAN MISI
Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana tahun 2015, merupakan
rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan
visi Badan Keluaraga Berencana Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019
seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana
Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 yaitu : “PENDUDUK TUMBUH
SEIMBANG”
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam
bentuk misi. Sesuai dengan peran Badan Keluarga Berencana Kabupaten
Lumajang, misi Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Tahun 2015 –
2019 adalah sebagai berikut : Mewujudkan Pembangunan Berwawasan
Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dengan
Filosofi : Menggerakkan peran serta masyarakat dalam KB
Nilai : Cerdas Ulet dan Kemitraan
yang maknanya adalah :
Cerdas Bertindak dengan cepat, tepat, efektif dan efisien
Ulet Mampu bertahan dan pulih dengan cepat dalam kondisi sulit
Kemitraan Membangun jejaring dan bekerjasama dengan prinsip saling
menguntungkan
B. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan :
Tujuan yang ingin di capai dalam Visi dan misi tersebut adalah :
1. Mewujudkan keserasian, keseimbangan dan keselarasan dalam kebijakan
kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan
daerah yang berwawasan Kependudukan
2. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga
kecil bahagia sejahtera.
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
19
MISI – TUJUAN
No. M I S I TUJUAN
-
Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Mewu-judkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
Sasaran :
Sasaran yang ingin di capai dalam Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana
Kabupaten Lumajang tahun 2015 yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan
Kerluarga Berencana Kabupaten Lumajang 2015 -2019 dan di jabarkan dalam
program dan kegiatan tahun 2015 melalui Rencana Kinerja Tahunan.
TUJUAN – SASARAN
No. TUJUAN SASARAN
URAIAN INDIKATOR
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
1.Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana melalui Pengaturan Kelahiran
2.Meningkatnya Jumlah
Peserta KB Khususnya MKJP
3.Menurunnya PUS
bukan peserta KB 4.Meningkatnya
Pendewasaan Usia Perkawinan
5.Meningkatnya
Ketahanan Keluarga melalui Kelompok BKB
1. Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur
2. Ratio Peserta KB MKJP
terhadap PUS
3. Ratio PUS (IAT dan TIAL) tapi tidak memakai Alkont terhadap PUS
4. Ratio Wanita Kawin Pertama
Usia Kurang dari 20 tahun terhadap total perkawinan,
5. Ratio Kelompok BKB Aktif
terhadap Kelompok BKB
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
20
C, RENCANA KINERJA TAHUN 2015
Sejalan dengan Visi Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019 yaitu
“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat“ dan
sesuai dengan Visi Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Tahun
2015 – 2019 yaitu “Penduduk Tumbuh Seimbang”, maka program dan kegiatan
yang dirancang Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang tahun 2015
terdiri dari :
1 Progam Pendukung Operasional Keluarga Berencana dengan Kegiatan
- Pembinaan Keluarga Berencana
- Pelayanan KB Keliling
- Pendewasaan Usia Perkawinan melalui SUSCATIN
2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja dengan rincian Kegiatan :
- Operasional GenRe melalui PIK Remaja/Mahasiswa
3 Program Pelayanan Kontrasepsi, dengan Kegiatan :
- Pelayanan KB di Wilayah Khusus/Terpencil
- Pelayanan KB melalui Safari
- Pengadaan IUD Kit, Implant Kit dan Sarana KB Lainnya
4 Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang
Mandiri dengan Kegiatan :
- Pembinaan KB bagi Akseptor KB Lestari
- Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
5 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan
di Masyarakat dengan rincian kegiatan :
- Sosialisasi KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
6 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Inforamsi dan Konseling KRR,
dengan kegiatan :
- Penyukuhan dan Operasional KIE melalui MUPEN dan Media Elektronik
7 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Padu dengan
Kegiatan :
- Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Padu
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
21
8 Program Keluarga Sejahtera, dengan Kegiatan :
- Pembinaan Kelompok UPPKS
9 Program Pengelolaan Data dan Informasi KB/KS dengan rincian kegiatan :
- Bimbingan Teknis Implementasi Pencatatan dan Pelaporan Program
KB/KS
- Pengolahan dan Pemantapan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan
KB/KS
10 Program Pengendalian Kependudukan, dengan Kegiatan :
- Penyusunan Grand Desain Pengendalian Penduduk
- Perencanaan Pengendalian Penduduk
- Sosialisasi dan Desiminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian
Penduduk.
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
22
BAB. III RENCANA KINERJA TAHUN 2015
A. PROGRAM UTAMA
Penyusunan Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten
Lumajang tahun 2015 dapat di lakukan dengan berpedoman pada Renstra dan
RPJMD 2015 - 2019 sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah
melalui kegiatan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini
Program Utama dan Kegiatan. Badan Keluarga Berencana
Kabupaten Lumajang Tahun 2015.
No. PROGRAM KEGIATAN
1
Program Pendukung Operasional Keluarga
Berencana
1. Pembina Keluarga Berncana
2. Pendewasaan Usia Persalinan Melalui Suscatin
3. Pembinaan Tenaga Fungsional KB
2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Operasional GenRe melalui PIK Remaja/Mahasiswa
3 Program Pelayanan Kontrasepsi 1 Pelayanan KB melelui Safari
2. Pelayanan KB Wilayah Khusus/Terpencil
3. Pengadaan IUD KIT, Implant Kit dan sarana KB Lainya
4 Program Pembinaan Peranserta Masyarakat
dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
1. Pembinaan KB bagi Akseptor KB Lestari
2. Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
5 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan
Anak melalui Kelompok Kegiatan di
Masyarakat
Sosialisasi KB Paca Persalinan dan Pasca Keguguran
6 Program Pengembangan Pusat Pelayanan
Informasi dan Konseling KRR
Penyuluhan dan Opeasional KIE melalui MUPEN dan Media
Elektronik
7 Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-Padu
Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-
PADU
8 Program Keluarga Sejahtera Pembinaan Kelompok UPPKS
9 Program Pengelolaan Data dan Informasi
KB/KS
1. Bimbingan teknis Implementasi Pencatatan dan Pelaporan
Progam KB/KS
2. Pengolahan dan Pemantapan Sub Sistem Pencatatan dan
Pelaporan KB/KS
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
23
10 Program Pengendalian Kependudukan 1. Penyusunan Grand Desain Pengendalian Penduduk
2. Perencanaan Pengendalian Penduduk
3. Sosialisasi dan Desiminasi Kebijakan dan Strategi
Pengendalian Penduduk
B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
Sasaran dari Program dan Kegiatan Badan Keluarga Berencana
Kabupaten Lumajang tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Keluarga Berencana
Kabupaten Lumajang Tahun 2015.
No PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA
1 Progam Pelayanan Adm. Perkantoran
Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan KB
Output : Tersedianya adm. perkantoran
Outcomes : Lancarnya kegiatan
administrasi
12 bulan 100 %
2 Progam Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan KB
Output : Tersedianya sarana dan prasarana
Outcomes : Lancarnya Kegiatan
dan Pelayanan KB
12 bulan 100 %
3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur Pemerintah.
Output : Tersedianya Pakaian Dinas Karyawan
Outcomes : Terciptanya Kerapian
setiap Karyawan dalam Berpakaian
85 Pegawai 100 %
4 Program Peningkatan
Kapasitas sumber daya
aparatur
Meningkatkan SDM Aparatur
Output : Terlaksananya Pengiriman Aparatur dalam rangka Bimtek
Outcomes : SDM Aparatur yang
mumpuni
12 Bulan 100 %
5 Program Peningkatan
Pengembangan Sistim
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Meningkatkan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Output : Tersusunnya laporan Keuangan yang rapi
Outcomes : Deperolehnya laporan
keuangan yang tepat waktu
12 bulan 100 %
6 Program Pendukung
Operasional KB
Meningkatkan Peserta KB dan Pemahaman Masyarakat tentang Hak Reproduksi
Output : Meningktnya Peserta KB Baru
Outcomes : Tercapainya target
peserta KB Baru
30.000 Aks. 100 %
7
Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
Meningkatan Pendewasaan Usia perkawinan
Output : Terlaksananya KIE KRR bagi Remaja
35 Kelompok remaja
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
24
Outcomes : Menurunnya Calon PUS < 20 thn.
25,5 %
8 Program Pelayanan
Kontrasepsi
Meningkatkan peserta KB Output : Terlaksananya Penggerakan dan Pelayanan Kontrasepsi
Outcomes : Meningkatnya
cakupan akseptor KB
53.904 Akseptor 100 %
9 Program Pembinaan
Peranserta Masyarakat
dalam Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
Meningkatkan kelestarian Peserta KB Aktif
Output : Terlaksananya Pembinaan bagi Akseptor aktif
Outcomes : Meningkatnya
cakupan akseptor KB Aktif
170.000 Aks. 100 %
10 Program Promosi
Kesehatan Ibu, Bayi dan
Anak melalui Kelompok
Kegiatan di Masyarakat
Meningkatkan pengetahuan Kesehatan Bayi, Ibu dan Anak
Output : Terlaksananya kegiatan Promosi KHIBA
Outcomes : Meningkatnya Gizi
dan Kesehatan yang terjaga dan seimbang
2 Kgt. 100 %
11 Program Pengembangan
Pusat Pelayanan
Informasi dan Konseling
KRR
Meningkatkan pengetahuan Masyarakat tentang Program KB/KR
Output : Terlaksananya penyebarluasan Info & Program KB/KS dan KR
Outcomes : Meningkatnya
Informasi Program KB/KS dan KRR
12 bulan 100 %
12 Program Pengembangan
Model Operasional BKB-
Posyandu-Padu
Meningkatkan tugas dan fungsi Kader BKB
Output : Terlaksananya Kesepakatan dan Pembinaan
Outcomes : Meningkatnya
Kehadiran Kelompok setiap Pertemuan
140 Klp. 100 %
13 Program Keluarga
Sejahtera
Meningkatkan kesejahteraan Keluarga
Output : Terlaksananya Pembinaan Bagi Kelompok UPKS
Outcomes : Meningkatnya
Tahapan Keluarga Pra Sejahtera
105 anggota 5 %
14 Program Pengelolaan
Data dan Informasi
KB/KS
Meningkatkan Pengelolaan Sistim Pencatatan dan Pelaporan KB yang Benar, Valid dan Akurat
Output : Terlaksananya Pelaporan dan Pengolahan Data yang Cepat, tepat dan akurat
Outcomes : Meningkatnya kualitas
laporan dan data
12 bulan 100 %
15 Program Pengendalian
Kependudukan
Meningkatkan peran serta Mitra Kerja dan Dinas Terkait dalam Mendukung Program KB
Output : Terlaksananya Penyusunan Paramater Kependudukan dan Strategi Pengendalian penduduk
Outcomes : Meningkatnya
Dukungan Mitra Kerja terhadap Progam KB
40 Mitra Kerja 100 %
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
25
C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan
Program dan Kegiatan Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Tahun
Anggaran 2015 telah ditetapkan, sebesar Rp. 10.027.913.790,- yaitu untuk
Belanja Langsung sebesar Rp. 4.928.386.800,- dan untuk Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp. 5.099.526.990,- adapun untuk perincian kegiatan
sebagaimana lampiran Rencana Kinerja Tahun 2015.
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
26
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD TAHUN : 2015 – 2019
Instansi : Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang VISI : Penduduk Tumbuh Seimbang Misi : Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
Tujuan
Indikator Kinerja
Sasaran Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
1. Mempertahankan Angka Fertility Rate (TFR) Kurang dari 2,1
2. Meningkatkan
Ketahanan dan Kesejateraan Keluarga melalui Program Ketahanan Keluarga
1.Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana melalui Pengaturan Kelahiran
2.Meningkatnya Jumlah
Peserta KB Khususnya MKJP
3. Menurunnya PUS
bukan peserta KB
4.Meningkatnya
Pendewasaan Usia Perkawinan
5.Meningkstnya
Ketahanan Keluarga melalui BKB
1.1 Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur
2.1 Ratio Peserta KB MKJP terhadap PUS
3.1 Ratio PUS (IAT & TIAL) tapi tidak memakai Alkont terhadap PUS
4.1 Ratio Wanita Kawin
Pertama Usia Kurang dari 20 tahun terhadap total perkawinan,
5.1 Ratio Kelompok BKB
Aktif terhadap Total Kelompok BKB
1. Mengendalikan tingkat kelahiran
2. Meningkatkan Kualitas
Pelayanan KB di Tingkat Lini Lapangan
3. Meningkatkan Pembinaa Ketahanan Keluarga
4. Meningkatkan Kesejatera-
an dan Ketahanan Keluarga
5. Meningkatkan Kualitas
Data dan Informasi KB-KS-KR
Progam Pendukung Operasional Keluarga Berencana
Program Pengendalian Kependudukan
Program Pelayanan Kontrasepsi
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Program Pembinaan Peranserta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posynadu Padu
Program Pengelolaan Data dan Informasi KB/KS
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
27
RENCANA KINERJA TAHUN 2015
Instansi : Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
URAIAN
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan KB
Output : Tersedianya adm. perkantoran
Outcomes : Lancarnya kegiatan administrasi
12 bulan 100 %
Progam Pelayanan Adm. Perkantoran
Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya ke-
giatan perkantoran Hasil : Kebutuhan Perkan-
toran terpenuhi
Rp Bln
%
433.874.150 12
100
Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan KB
Output : Tersedianya sarana dan prasarana
Outcomes :
Lancarnya Kegiatan dan Pelayanan KB
12 bulan 100 %
Progam Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.Pembangunan Gedung Kantor
2.Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
Pembangunan Balai PLKB
Hasil : Tersedianya Balai PLKB yang Representatif
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
Pembelian Kendaraan Dinas/ Ops. Pengangkut Akseptor
Hasil : Tersedianya Mobil Pengangkut akseptor
Rp unit
%
Rp Unit
%
1.334.000.000 8
100
549.138.800 1
100
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
28
3.Pengadaan
Perlengkapan Peralatan Gedung Kantor
4.Pengadaan
Perlengkapan Peralatan Kantor
5.Pengadaan Meubelair 6.Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ Operasional
7.Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung kantor
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
pengadaan sarana Perlengkapan dan Peralatan gedung kantor
Hasil : Tersedianya perlengkapan dan palatan gedung kantor
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
pengadaan sarana Perlengkapan dan Peralatan kantor
Hasil : Tersedianya perlengkapan dan palatan gedung kantor
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
pengadaan Meubelair
Hasil : Tersedianya Meubelair yang Baik
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya pera-
watan kendaraan operasional
Hasil : Lancarnya kegiatan operasional
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
Service AC Hasil : Tersedianya AC yg
layak pakai
Rp Unit
%
Rp Unit
%
Rp. unit
%
Rp. init
%
Rp. Unit
%
36.608.000
40 exhouse fan
100
46.397.000 65
100
256.040.800 288
100
124.814.000 5 roda 4 + 89
Roda 2
100
2.280.000 4
100
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
29
8.Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kontor
9.Pemeliharaan
Rutin/berkala Taman 10. Rehabilitasi Sedang
Berat Gedung kanotr
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
kegiatan perawatan rutin berkala perlengkapan dan Peralatan kantor
Hasil : Tersedianya AC yg layak pakai
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
pemeliharaan Taman Hasil : Tersedianya taman
yang asri dan tertath Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
pembuatan garasi mobil dan Pagar kantor
Hasil : Tersedianya Listri di Kantor KB yang memadai
Rp. Unit
%
Rp. Kgt.
%
Rp. paket
%
34.860.900 27
100
8.155.000 1
100
47.218.500 2
100
Meningkatakan Disiplin Aparatur di Lingkungan Badan KB
Output : Terlaksananya Pengadaan Seragam PNS
Outcomes : Kerapian dan
ketertiban PNS
1 kgt. 100 %
Progam Peningkat Disiplin Aparatur
1.Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya pe-
ngadaan seragam dinas PNS
Hasil : tersedianya seragan dinas PNS Badan KB
Rp.
orang
%
32.000.000
80
100
Meningkatakan SDM Aparatur di Lingkungan Badan KB
Output : Terlaksananya Pengiriman Aparatur dalam Rangka DIKLAT
12 bulan
Progam Peningkat Kapasitas sumber-daya aparatur
1.Pengiriman Aparatuyr dalam rangka Diklat / Sosialisasi/Bintek dan Sejenisnya
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya pe-
ngiriman peserta diklat/Bintek
Hasil : Meningkatnya SDM Aparatur
Rp.
orang
%
47.975.200
60
100
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
30
Outcomes : SDM Aparatur
yang mumpuni
100 %
Meningkatkan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Output : Tersusunnya laporan Keuangan yang rapi
Outcomes : Deperolehnya laporan keuangan yang tepat waktu
12 bulan 100 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP, LPPD
2.Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran dan Prognasis Realisasi Angaran
3.Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun 4.Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan masyarakat
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Tersusunnya laporan
yang akurat dan tepat wkatu
Hasil : Diperolehnya LAKIP dan LPPD yang benar dan akurat
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
Laporan Keuangan yang baik
Hasil : Tersusunnya laporan keuangan yang baik, benar dan tepat waktu
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya pe-
nyusunan laporan keuangan akhir thun
Hasil : Tersusunnya laporan keuangan yang tepat waktu
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya penyu
sunan IKM Hasil : Tersusunya IKM
yang baik dan benar
Rp. Buku
laporan
%
Rp Buku
laporan
%
Rp. Buku
laporan
%
Rp.
Buku Laporan
%
1.940.000 10
100
7.352.000 12
100
3.340.000 25
100
1.030.000 5
100
Meningkatkan Peserta KB dan Pemahaman Masyarakat tentang Hak Reproduksi
Output : Meningktnya Peserta KB Baru dan Kelestarian KB Aktif
30.000 Aks.Baru dan 180.000 Aks Aktif
Program Pendukung Operasional Keluarga Berencana
1.Pembina Keluarga Berencana
Masukan : Tersedianya dana Keluaran :Terlaksananya Raker-
da Program KB Hasil : Tercapainya
koordinasi lintas sektoral
Rp.
Kgt
%
14.015.000 1
100
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
31
Outcomes : Tercapainya target peserta KB Baru
100 %
2..Pendewasaan Usia Persalinan Melalui Suscatin
3.Pembinaan Tenaga
Fungsional KB
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya KIE
terhadap calon penganting
Hasil : Meningkatnya Usia Persalinan dan cakupan KB Pria
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksanya
Pembinaan PAK Hasil : Lancarnya
penyusunan angka kredit Penyuluh
Rp.
orang
%
Rp
Orang
%
59.925.000
630
100
6.150.000
42
100
Meningkatan Pendewasaan Usia perkawinan
Output :
Terlaksananya KIE KRR bagi Remaja
Outcomes :
Meningkatnya Calon PUS < 20 thn.
1 Kgt.di Kab. 25,5 %
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Operasional GenRe melalui PIK Remaja/Mahasiswa
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
pembinaan bagi Kelompok PIK
Hasil : Meningkatnya Pemahaman Remaja/ mahasiswa tentang KRR
Rp
Klmp.
%
24.976.250
53
100%
Meningkatkan peserta KB
Output :
Terlaksananya Penggerakan dan Pelayanan Kontrasepsi
Outcomes :
Meningkatnya cakupan akseptor KB
30.000 Aks Baru dan 180.000 Aks. Aktif 100 %
Program Pelayanan Kontrasepsi
1.Pelayanan KB melalui
Safari .2.Pengadaan IUD KIT,
Implant Kit dan sarana KB Lainya
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
pelayanan Safari KB Hasil : Tercapainya Target
Peserta KB baru Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Pe-
ngadaan Sarana BKB Kit
Hasil : Tersedianya Sarana BKB Kit
Rp. Kgt
%
Rp. unit
%
99.712.000
2
100
563.037.600 200
100
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
32
3 .Pelayanan KB Wilayah
Khusus/Terpencil
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
Pelayanan KB di Daerah Khusus/terpencil
Hasil : Terlayaninya Calon Akseptor KB menjadi Peserta KB
Rp.
Calon Aksp.
%
31.375.000
400
100
Meningkatkan kelestarian Peserta KB Aktif
Output :
Terlaksananya Pembinaan bagi Akseptor aktif
Outcomes :
Meningkatnya cakupan akseptor KB Aktif
180.000 Aks. 100 %
Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
1.Pembinaan KB bagi
Akseptor KB Lestari 2.Pembinaan Institusi
Masyarakat Pedesaan (IMP)
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
HARGANAS Hasil : Kelestarian KB
Lestari Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
Pemberian Biaya Ops PPKB dan Sub PPKBD
Hasil : Direalisasikannya dana ops. PPKBD dan Sub PPKBD
Rp. Kgt.
%
Rp. Bln.
%
9.900.000
1
100
925.651.000 12
100
Meningkatkan pengetahuan Kesehatan Bayi, Ibu dan Anak
Output :
Terlaksananya kegiatan Promosi KHIBA
Outcomes : Meningkatnya Gizi dan Kesehatan yang terjaga dan seimbang
2 Kgt.
100 %
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
Sosialisasi KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
Sosialisasi KB Pasca Persalian dan Pasca Keguguran
Hasil : Meningkatnya peserta KB baru
Rp. Kgt
%
15.700.000
4
100
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
33
Meningkatkan pengetahuan Masyarakat tentang Program KB/KR
Output :
Terlaksananya penyebarlua-san Informasi & Program KB/ KR
Outcomes :
Meningkatnya Informasi Program KB/KS dan KRR
12 bulan 100 %
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Penyuluhan dan Opera-sional KIE melalui MUPEN dan Media Elektronik
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
Penyebar luasan Informasi KB/KS
Hasil : Tersebarnya
Informasi Program KB di 21 Kecamatan
Rp.
Kec.
%
25.520.000
21
100
Meningkatkan tugas dan fungsi Kader BKB
Output : Terlaksananya Kesepakatan dan Pembinaan
Outcomes :
Meningkatnya Kehadiran Klp. setiap Pertemuan
21 Kec. 90 %
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Padu
Pengkajian Pengembang-an Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
pembinaan bagi Klp. BKB, BKR dan BKL
Hasil : Meningkatnya
Aktifitas Kelompok BKB, BKR dan BKL
Rp.
Klp..
%
50.555.000
261
100
Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga
Output : Terlaksananya pembinaan Kelompok UPPKS
Outcomes :
Meningkatnya tingkat kesejahteraan keluarga
21 Kec. 100%
Program Keluarga Sejahtera
Pembinaan Kelompok UPPKS
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
pembinaan bagi Klp. UPPKS
Hasil : Meningkatnya
Aktifitas Kelompok UPPKS
Rp.
orang.
%
15.705.000
105
100
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
34
Meningkatkan Pengelolaan Sistim Pencatatan dan Pelaporan KB yang Benar, Valid dan Akurat
Output :
Terlaksananya Pelaporan dan Pengolahan Data yang Cepat, tepat dan akurat
Outcomes :
Meningkatnya kualitas laporan dan data
12 bulan 100 %
Program Pengelolaan Data dan Informasi KB/KS
1.Bimbingan teknis Imple-
mentasi Pencatatan dan Pelaporan Progam KB/ KS
2.Pengolahan dan Peman-
tapan Sub Sistem Pen-catatandan Pelaporan KB/KS
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
BIMTEK SIM RR bagi petugas RR
Hasil : Meningkatnya kete-patan laporan yang benar dan akurat
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
Pengumpulan, Pengolahan dan Evaluasi
Hasil : Diperolehnya data yang benar dan akurat
Rp.
orang
%
Rp. Bulan
%
7.791.500
55
100
41.350.000 12, 21 Kec.
100
Meningkatkan peran serta Mitra Kerja dan Dinas Terkait dalam Mendukung Program KB
Output :
Terlaksananya Penyusunan Paramater Kependudukan dan Strategi Pengendalian penduduk
Outcomes : Meningkatnya Dukungan Mitra Kerja terhadap Progam KB
40 Mitra Kerja 100 %
Program Pengendalian Kependudukan
1. Penyusunan Grand
Desain Pengendalian Penduduk
2. Perencanaan
Pengendalian Penduduk
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
Penyusunan Grand Desain Pengendalian Penduduk Kab. Lumajang
Hasil : Diperolehnya
dokumen Grand Desain Pengendalian Penduduk Kab. Lumajang
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
kegiatan Penyusunan Parameter Kependudukan
Rp.
Kgt.
%
Rp.
Mitra Kerja
49.650.000
1
100
9.850.000
40
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
35
3. Sosialisasi dan
Desiminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk
Hasil : Tersedianya
Dokumen Parameter Kependudukan
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
kegiatan Sosialisasi Desiminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk
Hasil : Menigkatnya
komitmen Mitra Kerja (Toga,Toma, Ormas, Perg. Tinggi) tentang pengkajian kebijakan Pembangunan Kependudukan
%
Rp
Mita Kerja
%
100
10.500.000
40
100
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
36
BAB. IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan Pembangunan
Kependudukan dan Keluarga Berencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung
jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang
mengedepankan perencanaan pembangunan Kependudukan dan Keluarga
Berencana yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD)
dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam
menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada
gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes
kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-
benar dikedepankan.
Output Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang
adalah Program Tahunan Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang yang
sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Keluarga Berencana
Kabupaten Lumajang.
Rencana Kerja (RENJA) Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang
selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 berfungsi pula sebagai
sarana peningkatan kinerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2014, RENJA juga dapat
digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu
tahun bagi seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan
keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan
manajemen dan seluruh staf Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang
sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
37
Demikian Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang
Tahun 2015 dapat kami sampaikan semoga bermanfaat dalam Program
pembangunan di Kabupaten Lumajang khusunya Pembangunan Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Lumajang, Nopember 2014
Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang
ttd
dr. FARIDA ALFAWATI, MPPM. NIP. 19640525 198911 2 003