PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH Visi : No. Misi Tujuan 3 4 1 2 Sasaran 1.1.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien 1.1 Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat 1 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) 1.1.2 Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung 1.1.3 Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya 1.1.4 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel 1.1.5 Meningkatnya Kualitas SPIP 1.1.6 Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas 1.1.7 Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas 1.1.8 Terwujudnya Kompetensi Aparatur 1.1.9 Terwujudnya Profesionalisme aparatur 1.1.10 Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal 1.1.11 Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif 1.1.12 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI 1.1.13 Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif 1.1.14 Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel 1.1.15 Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan adminstrasi pemerintahan 1.1.16 Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah 1.1.17 Meningkatnya Tatalaksana Orgnisasi Daerah Yang Efektif 1.1.18 Meningkatnya Pelayanan Umum yang Prima 1.1.19 Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Hal. 1 SIMRAL 05-12-2019 / 4
111
Embed
PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PROVINSI BANTEN
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARANPERIODE : 2017-2022
BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAHVisi :
No. Misi Tujuan
3 41 2
Sasaran
1.1.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yangAkuntabel, Efektif, dan efisien
1.1 Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yangberakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan,akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas,berkompetensi serta melayani masyarkat
1 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
1.1.3 Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya
1.1.4 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahyang Akuntabel
1.1.5 Meningkatnya Kualitas SPIP
1.1.6 Meningkatnya Perencanaan dan PenganggaranPembangunan Daerah yang berkualitas
1.1.7 Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yangberkualitas
1.1.8 Terwujudnya Kompetensi Aparatur
1.1.9 Terwujudnya Profesionalisme aparatur
1.1.10 Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal
1.1.11 Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerahyang aman dan kondusif
1.1.12 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan danStabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI
1.1.13 Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif
1.1.14 Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib danakuntabel
1.1.15 Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan adminstrasipemerintahan
1.1.16 Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah
1.1.17 Meningkatnya Tatalaksana Orgnisasi Daerah Yang Efektif
1.1.18 Meningkatnya Pelayanan Umum yang Prima
1.1.19 Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Hal. 1SIMRAL 05-12-2019 / 4
No. Misi Tujuan
3 41 2
Sasaran
1.1.20 Meningkatnya Pelayanan dan fasilitasi Pimpinan
1.1.21 Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa,Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
1.1.22 Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang BerbasisTeknologi dan keterbukan Informasi
1.1.23 Meningkatnya Administrasi Pembangunan Daerah
1.1.24 Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yangberkualitas
1.1.25 Meningkatnya Ketersediaan data dan informasiperencanaan pembangunan secara elektronik
1.1.26 Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yangdikelola secara elektronik
2.1.1 Meningkatnya Ketersedian Infrastruktur Daerah2.1 Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalammendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yangberorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah danperekonomian daerah
2 Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur
2.1.2 Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal
2.1.3 Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdayaair
2.1.4 Meningkatnya Perencanaan dan PengendalianPemanfaatan Ruang
2.1.5 Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak,Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, sertaPengelolaan Sampah regional
2.1.6 Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan padakawasan Strategis Provinsi yang berkualitas
2.1.7 Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalulintas
2.1.8 Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan saranadan prasarana transportasi yang lebih baik
2.1.9 Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukanyang optimal
2.1.10 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasidan Komunikasi yang Memadai
2.1.11 Meningkatnya Kebijakan Infrastruktur Daerah
3.1.1 Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah danKhusus
3.1 Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan dan SosialMenuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang BerakhlakulKarimah dan Berdaya Saing
3 Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikanberkualitas
3.1.2 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
3.1.3 Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagiMasyarakat
4 Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatanberkualitas
4.1.2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudahdi Akses
4.1.3 Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan KualitasTenaga Kesehatan
4.1.4 Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standarpelayanan minimal
4.1.5 Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana
5.1.1 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan5.1 Meningkatnya Perekonomian Secara BerkelanjutanBerbasiskan Potensi Ekonomi Lokal
5 Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
5.1.2 Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat
5.1.3 Meningkatnya Daya Saing Daerah
5.1.4 Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon
5.1.5 Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) danPenanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan KemudahanBerusaha
5.1.6 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrianyang optimal
5.1.7 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdaganganyang optimal dan Inflasi yang terkendali
5.1.8 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yangoptimal
5.1.9 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal
5.1.10 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga
5.1.11 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisatayang optimal
5.1.12 Meningkatnya Kualitas Koperasi
Hal. 3SIMRAL 05-12-2019 / 4
No. Misi Tujuan
3 41 2
Sasaran
5.1.13 Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah
5.1.14 Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas
5.1.15 Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yangoptimal
5.1.16 Meningkatnya Kebijakan Perekonomian Daerah danPembinaan Pengendalian Bidang Perekonomian
5.1.17 Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineraldan Batubara yang efektif
5.1.18 Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja
WAHIDIN HALIM
SERANG
GUBERNUR
Hal. 4SIMRAL 05-12-2019 / 4
PROVINSI BANTEN
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANPERIODE : 2017-2022
BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAHVisi :
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)Misi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Meningkatnya PenyelenggaraanPemerintahan yang Akuntabel, Efektif, danefisien
1.1.1 1.01 Meningkatkan pelayanan publik yangdilakukan setiap perangkat daerah yangmelayani langsung kepada masyarakat
1.01 Melakukan standarisasi bisnis prosespada setiap perangkat daerah danmendetailkannya pada standaroperasional dan prosedur (sop)pelayanan
1.1 Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yangberakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan,akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas,berkompetensi serta melayani masyarkat
1.1.2 1.02 Meningkatkan Koordinasi pelaksanaanurusan pemerintahan
1.02 Peningkatan Koordinasi, mediasi danpelaksanaan urusan pemerintahan
Terwujudnya peran DPRD sesuai denganfungsinya
1.1.3 1.03 Meningkatkan Fasilitasi Tugas danFungsi Anggota DPRD
1.03 Perwujudan Pelayanan Prima UntukPelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan danAset Daerah yang Akuntabel
1.1.4 1.04 Meningkatkan Kualitas Tata kelolaPemerintahan
1.04 Peningkatan Kualitas PenatausahaanKeuangan dan aset daerah sesuaiketentuan peraturan
Meningkatnya Kualitas SPIP1.1.5 1.05 Meningkatkan Fungsi Pembinaanpenyelenggaraan pemerintahan
1.05 Peningkatan Peran APIP dalamPembinaan PenyelenggaraanPemerintah
Meningkatnya Perencanaan danPenganggaran Pembangunan Daerah yangberkualitas
1.1.6 1.06 Meningkatkan kualitas perencanaan danpenganggaran pembangunan daerah
1.06 Peningkatan perencananan danpenganggaran berbasis kinerja danteknologi informasi
Meningkatnya Penelitian danpengembangan yang berkualitas
1.1.7 1.07 Meningkatkan kualitas Penelitian 1.07 Peningkatan Kualitas Hasil PenelitianUntuk Menjawab PermasalahanPembangunan
Terwujudnya Kompetensi Aparatur1.1.8 1.11 Meningkatkan kompetensi aparatur 1.09 Peningkatan Kualitas Sarana, Prasaranadan Sumber daya manusia sertastandarisasi dan sertifikasi kompetensiAparatur
Terwujudnya Profesionalisme aparatur1.1.9 1.12 Meningkatkan Profesionalisme Aparatur 1.10 Peningkatan Pengelolan Sumber dayaAparatur
1.11 Peningkatan Disiplin dan KesejahteraanAparatur
Meningkatnya Pendapatan Daerah yangOptimal
1.1.10 1.13 Meningkatkan Pelayanan PendapatanDaerah
1.12 Peningkatan Tata Kelola Pelayananpendapatan Daerah dan melaluiPemanfaatan teknologi Informasi
Hal. 1SIMRAL 05-12-2019 / 10
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)Misi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Meningkatnya Ketentraman dan ketertibanumum daerah yang aman dan kondusif
1.1.11 1.14 Meningkatkan Penegakan PeraturanDaerah Serta ketentraman danketertiban umum daerah
1.13 Penegakan Peraturan daerah yangmendukung pelayanan publik dalammenciptakan ketentraman dan ketertibanumum daerah untuk pemenuhancakupan SPM
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan,Keamanan dan Stabilitas Daerah yangkondusif untuk mendukung NKRI
1.1.12 1.15 Meningkatkan Wawasan Kebangsaan 1.14 Peningkatan Wawasan Kebangsaanpada Peran Masyarakat dan OrganisasiKemasyarakatan
1.16 Meningkatkan keamananan danstabilitas daerah
1.15 Peningkatan Peran Masyarakat danOrganisasi Kemasyarakatan dalammenjaga keamanan dan stabilitasdaerah
Meningkatnya PenanggulanganKebencanaan yang efektif
1.1.13 1.17 Meningkatkan Mitigasi dan PenguranganResiko Bencana
1.16 Peningkatan mitigasi, penanggulanganbencana dan menurunkan titikterdampak bencana melalui sisteminformasi kebencanaan
Meningkatnya Administrasi kependudukanyang tertib dan akuntabel
1.1.14 1.20 Meningkatkan Tertib AdministrasiKependudukan
1.17 Peningkatan AdministrasiKependudukan melalui OptimalisasiSistem Informasi Kependudukan
1.1.15 1.21 Meningkatkan kinerja peneyelenggaraanpemerintah daerah
1.18 Peningkatan Kinerja PenyelenggaraanPemerintah Daerah
Meningkatnya Kualitas Produk HukumDaerah
1.1.16 1.22 Meningkatkan kualitas dan kuantitasproduk hukum daerah
1.19 Peningkatan kualitas dan kuantitaskebijakan peraturan perundangandaerah dan Layanan Bantuan Hukumbagi Masyarakat
Meningkatnya Tatalaksana OrgnisasiDaerah Yang Efektif
1.1.17 1.23 Meningkatkan Kualitas kelembagaandan ketatalaksaan perangkat daerah
1.20 Peningkatan Kinerja Perangkat Daerahmelalui Akuntabilitas dan Tata KelolaOrganisasi
Meningkatnya Pelayanan Umum yangPrima
1.1.18 1.24 Meningkatkan kualitas pelayanansekretariat daerah
1.21 Optimalisasi Pelayanan SekretariatDaerah melalui Perwujudan PelayananPrima
Meningkatnya Kebijakan KesejahteraanRakyat
1.1.19 1.25 Meningkatkan kualitas kebijakankesejahteraan masyarakat
1.22 Peningkatan kualitas kebijakan bidangkesejahteraan rakyat
Meningkatnya Pelayanan dan fasilitasiPimpinan
1.1.20 1.26 Meningkatkan kualitas pelayananpimpinan
1.23 Peningkatan kualitas pelayananpimpinan
Meningkatnya kapasitas LembagaKemasyarakatan Desa, Lembaga EkonomiDesa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
1.1.21 1.27 Meningkatkan Kapasitas KelembagaanKemasyarakatan, Ekonomi danPemerintahan Desa/Kelurahan
1.24 Penataan serta PembinaanKelembagaan dan kerjasamadesa/Kelurahan
Meningkatnya Pelayanan PemerintahanYang Berbasis Teknologi dan keterbukanInformasi
1.1.22 1.28 Meningkatkan Aksesbilitas sertakapasitas Telekomunikasi, informasi danteknologi informatika
1.25 Peningkatan Pelayanan dan keamananinformasi berbasis teknologi
Meningkatnya Administrasi PembangunanDaerah
1.1.23 1.30 Meningkatkan kinerja AdministrasiPembangunan
1.27 Peningkatan kualitas kebijakan bidangadministrasi pembangunan
Hal. 2SIMRAL 05-12-2019 / 10
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)Misi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Meningkatnya Pengelolaan arsippemerintah daerah yang berkualitas
1.1.24 1.31 Meningkatkan pengelolaan arsippemerintah daerah yang tertib, rapi, danhandal
1.28 Peningkatan pengelolaan arsippemerintah daerah secara profesionalyang didukung dengan teknologiInformasi
Meningkatnya Ketersediaan data daninformasi perencanaan pembangunansecara elektronik
1.1.25 1.08 Meningkatkan Akurasi data danInformasi
1.08 peningkatkan data dan informasiperencanaan pembangunan
Meningkatnya ketersediaan data danStatistik Sektoral yang dikelola secaraelektronik
1.1.26 1.29 Meningkatkan Akurasi Data dan StatistikSektoral Secara Elektronik
1.26 Peningkatan Validitas Data dan StatistikSektoral
Hal. 3SIMRAL 05-12-2019 / 10
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastrukturMisi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Meningkatnya Ketersedian InfrastrukturDaerah
2.1.1 2.01 Meningkatkan ketersediaan InfrastrukturDaerah
2.01 Peningkatan ketersediaan Infrastrukturuntuk menunjang Perkonomian Daerah
2.1 Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitasdalam mendukung kelancaran arus barang, orang danjasa yang berorientasi pada peningkatanpembangunan wilayah dan perekonomian daerah
Meningkatnya Infrastruktur jalan danjembatan yang handal
2.1.2 2.02 Meningkatkan Kualitas infrastrukturJalan dan Jembatan
2.02 Pembangunan dan Pemeliharaaninfrastruktur Jalan dan Jembatan yangmendukung kawasan strategis, potensiKemaritiman, Pariwisata, EkonomiKreatif dan Kawasan Agrobisnis
2.03 Meningkatkan Profesionalisma BadanUsaha Jasa Konstruksi
2.03 Penigkatan SumberDaya Badan UsahaJasa Konstruksi
Meningkatnya sarana dan prasaranajaringan sumberdaya air
2.1.3 2.05 Meningkatkan Sarana dan Prasaranapengendali Banjir
2.04 Peningkatan Sarana dan Prasaranapengendali Banjir
2.06 Pembangunan, Pemeliharaan danPengembangan Tampungan danPenyediaan Air Baku
2.05 Pembangunan, Pemeliharaan danPengembangan Tampungan danPenyediaan Air Baku
2.07 Meningkatkan Sarana dan Prasaranajaringan irigasi
2.06 Pembangunan Bendung, empang dansitu
2.07 Pembangunan, Pemeliharaan danPengembangan jaringan Irigasi
Meningkatnya Perencanaan danPengendalian Pemanfaatan Ruang
2.1.4 2.08 Meningkatkan Kualitas PerencanaanPenataan Ruang dan PemanfaatanRuang
2.08 Peningkatan kualitas Penataan danPemanfaatan Ruang melalui PenguatanRegulasi
Meningkatnya Perumahan dan Pemukimanyang layak, Penyediaan Air Minum danSanitasi lingkungan, serta PengelolaanSampah regional
2.1.5 2.09 Meningkatkan penataan danpenatagunaan kawasan perumahan danpermukiman
2.12 penataan Kawasan Permukiman,Infrastruktur Permukiman kumuh
2.10 Meningkatkan Sistem Tata Air Terpadu 2.09 Pembangunan Sistem Pengelolaan AirMinum (SPAM) Regional
2.11 Meningkatkan pengeloaan sarana danprasarana lingkungan yang sehat
2.10 Peningkatan pengelolaan sarana danprasarana lingkungan yang sehat
2.12 Meningkatkan pengeloaan sarana danprasarana persampahan
2.11 Pembangunan TPST Regional
Meningkatnya Sarana dan prasaranabangunan pada kawasan Strategis Provinsiyang berkualitas
2.1.6 2.13 Meningkatkan pembangunan danpengelolaan gedung, sarana danprasarana Kawasan strategis provinsi
2.13 Pembangunan dan Peningkatanpengelolaan gedung, sarana danprasarana Kawasan strategis Provinsi
Meningkatnya keselamatan dan kelancaranlalulintas
2.1.7 2.14 meningkatkan manajemen rekayasalalulintas
2.14 Pembangunan dan PengembanganSarana dan Prasarana Transportasi
2.15 Meningkatkan sarana dan prasaranakelengekapan jalan
2.15 Pembangunan sarana dan Prasaranakelengkapan Jalan
2.16 Meningkatkan sarana dan prasaranatransportasi
2.16 Pembangunan Sarana dan prasaranatrasnportasi
Hal. 4SIMRAL 05-12-2019 / 10
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastrukturMisi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Meningkatnya Kinerja pelayanan,pembangunan sarana dan prasaranatransportasi yang lebih baik
2.1.8 2.17 Memingkatkan Kinerja PelayananSarana dan Prasarana Transportasi
3.1.4 3.04 Pengarusutamaan gender dalam SetiapProses Pembangunan
3.04 Peningkatan pengarusutamaan genderdalam pembangunan
Meningkatnya Akses dan KualitasPelayanan Pendidikan Menengah danKhusus
3.1.5 3.05 Meningkatkan Akses dan Kualitas sertaInklusivitas Pendidikan Yang Merata danTerjangkau
3.05 Peningkatan Kualitas dan InklusivitasPendidikan yang Berdaya Saing
3.06 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah
Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan3.1.6 3.07 Meningkatkan perlindungan,pemanfaatan dan pengembangankebudayaan
3.07 Revitalisasi museum, dan peningkatanbudaya banten
Terwujudnya pemuda wirausahawan barudan Olah Raga yang berprestasi
3.1.7 3.08 Meningkatkan partisipasi aktif pemudadalam pembangunan berbasiskomunitas
3.08 Peningkatan kelembagaan karangtaruna dan/atau organisasi lain yangberafiliasi dengan kepemudaan
3.09 Meningkatkan prestasi olahraga diberbagai event
3.09 Peningkatan sarana dan prasaranaolahraga
Meningkatnya Pengarustamaan Gender3.1.8 3.10 Meningkatkan pengarusutaaman genderpada semua sektor
3.10 Peningkatan peran perempuan yangdapat meningkatkan partisipasipendidikan, kualitas kesehatan sertapeningkatan perekonomian keluarga
Meningkatnya Kelembagaan PerlindunganPerempuan dan Anak yang berkualitas
3.1.9 3.11 Meningkatkan Peran Masyarakat dalamPenurunan Angka Kekerasan terhadapPerempuan dan Anak
3.11 Penurunan angka Kekerasan terhadapPerempuan dan Anak
Meningkatnya Budaya Literasi3.1.10 3.12 Peningkatan Minat Baca Masyarakatmelalui Optimalisasi penerapan teknologiinformasi dan Perpustakaan Daerah
3.12 Peningkatan Minat Baca Masyarakatmelalui Optimalisasi penerapan teknologiinformasi dan Perpustakaan Daerah
Menurunnya PMKS3.1.11 3.13 Meningkatkan PemberdayaanMasyarakat Miskin dan PMKS
3.13 Peningkatan Pemberdayaan Sosial,Penanganan Fakir Miskin, RehabilitasiSosial, Perlindungan dan JaminanSosial, serta Penanganan KelembagaanPerawatan dan Pengasuhan
Meningkatnya Tenaga Kerja yangBerkualitas
3.1.12 3.14 Meningkatkan Kompetensi danProduktivitas Tenaga Kerja
3.14 Peningkatan Kompetensi danProduktivitas Tenaga Kerja melaluiPelatihan dan Pemagangan
3.15 Peningkatan Kualitas KelembagaanBalai Latihan Kerja
Hal. 6SIMRAL 05-12-2019 / 10
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitasMisi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Meningkatnya Pelayanan kesehatan4.1.1 4.01 Meningkatakan Akses dan MutuPelayanan Kesehatan yang berkualitas
4.01 Peningkatan Akses dan Mutu PelayananKesehatan
Meningkatnya Pelayanan Kesehatanberkualitas dan Mudah di Akses
4.1.2 4.02 Meningkatkan Pelayanan KesehatanBagi Masyarakat
4.02 Peningkatan Akses dan PelayananKesehata bagi Masyarakat
4.03 Peningkatan Sarana PrasaranKesehatan
4.06 Peningkatan Pencegahan danpengendalian penyakit
Meningkatkan Jaminan KesehatanMasyarakat dan Kualitas TenagaKesehatan
4.1.3 4.03 Meningkatkan akses dan kualitas UpayaKesehatan Masyarakat
4.04 Peningkatan Derajat KesehatanMasyarakat melalui Peningkatankesehatan masyarakat, Pencegahan danpengendalian penyakit
Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuaidengan standar pelayanan minimal
4.1.4 4.04 Meningkatkan akses dan kualitas upayakesehatan perorangan
4.05 Peningkatkan Kelas Pelayanan RumahSakit
Meningkatnya Layanan KeluargaBerencana
4.1.5 4.05 Meningkatkan Pengendalian Penduduk 4.07 Peningkatan Kerjasama denganKabupaten Kota untuk pengendalianpertumbuhan penduduk
Hal. 7SIMRAL 05-12-2019 / 10
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomiMisi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Meningkatnya Laju Pertumbuhan EkonomiSektor Unggulan
5.1.1 5.01 Mewujudkan Iklim Usaha yang Kondusifbagi Pertumbuhan Ekonomi SektorUnggulan
5.01 Perwujudan Iklim Usaha yang Kondusifuntuk Peningkatan Kontribusi EkonomiSektor Unggulan
5.1 Meningkatnya Perekonomian Secara BerkelanjutanBerbasiskan Potensi Ekonomi Lokal
Meningkatnya Layanan Keuangan PadaMasyarakat
5.1.2 5.02 Meningkatkan Aksesibiltas danPemanfaatan Layanan Keuangan
5.02 Peningkatan Aksesibilitas danpemanfaatn Layanan Keuangan kepadaMasyarakat
Meningkatnya Daya Saing Daerah5.1.3 5.03 Mewujudkan Keunggulan Kompetitifberbasis Potensi Daerah
5.03 Peningkatan Keunggulan Kompetititfmelalui Optimalisasi Potensi Daerah
Terwujudnya Pembangunan RendahKarbon
5.1.4 5.04 Mewujudkann Pembangunan Ekonomiyang Berkelanjutan
5.04 Perwujudan Pembangunan EkonomiBerkelanjutan Berbasis RamahLingkungan
Meningkatnya Penanaman Modal Asing(PMA) dan Penanaman Modal DalamNegeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha
5.1.5 5.05 Meningkatkan iklim investasi, danMeningkatkan promosi Potensi investasi
5.05 Peningkatan investasi dalam negeri(PMDN), dan PMA dengan mendorongkemitraan PMA dan PMDN, sertakebijakan pemanfaatan bahan baku
5.06 Meningkatkan pelayanan melaluikemudahan perizinan, sertameningkatkan kepuasan masyarakat
5.06 Peningkatan pelayanan perizinan melaluipeningkatan infrastruktur pelayananperizinan, kepastian prosedur dan jenislayanan, serta kapasitas SDM pelayanan
Meningkatnya Pertumbuhan EkonomiSektor Perindustrian yang optimal
5.1.6 5.07 Mengembangkan Sektor Industri 5.07 Pengembangan perwilayahan Industridan Konektifitas antara industri kecil,menengah dan besar
5.08 Pengembangan Sumber Daya Industri
5.09 Pengembangan kualitas produk industri
Meningkatnya Pertumbuhan EkonomiSektor Perdagangan yang optimal danInflasi yang terkendali
5.1.7 5.08 Meningkatkan Stabilitas HargaKomoditas penting dan stratgeis
5.10 Peningkatkan Efesiensi Sistem danDistribusi Logistik melalui PembangunanPusat Distribusi Provinsi dan sisteminformasi komoditas penting danstrategis
5.11 Peningkatan Penyelesaian SengketaKonsumen dan pengawasan barang/jasayang beredar
5.09 Memperluas pangsa pasar Ekspor danluar Daerah
5.12 Pemanfaatan peran Perwakilanperdagangan di luar negeri dan luardaerah dalam meningkakan akses pasarkomoditas unggulan Provinsi Banten
5.10 Meningkatkan daya saing Produkberbasis keunggulan lokal
5.13 Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk,kelembagaan dan Regulasi ProKonsumen
Hal. 8SIMRAL 05-12-2019 / 10
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomiMisi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Meningkatnya Pertumbuhan EkonomiSektor Pertanian yang optimal
5.1.8 5.11 Meningkatkan intensifikasi,ekstensifikasi, diversifikasi, mekanisasi,dan rehabilitasi bidang pertanian
5.14 Peningkatan produksi dan produktifitaspertanian, untuk memenuhi kebutuhankonsumsi dan bahan baku industri(agroindustri)
Meningkatnya Pertumbuhan SektorPerikanan yang optimal
5.1.9 5.12 Meningkatkan produksi, Nilai Tambahdaya saing Produk Kelautan danperikanan
5.15 Peningkatan pembangunan kelautan danperikanan melalui pengelolaan SumberDaya Kelautan Perikanan (SDKP) yangbertanggung jawab, berdaya saing danberkelanjutan
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerahyang terjaga
5.1.10 5.13 Meningkatkan Ketersediaan,Optimalisasi Sumber Daya Lokal, danPerlindungan Pangan Daerah
5.16 Peningkatan Ketahanan Pangan untukMenjamin Ketersediaan dan KeamananPangan Daerah
Meningkatnya Pertumbuhan EkonomiSektor Pariwisata yang optimal
5.1.11 5.14 Meningkatkan Industri dan Jasa BidangPariwisata serta Ekonomi Kreatif
5.18 Peningkatan Pengelolaan KawasanStrategis Pariwisata Provinsi
5.19 Peningkatan Pengembangan pangsapasar, kelembagaan dan kemitraanpariwisata
5.20 Peningkatan pengembangan bidangusaha dan industri kreatif pariwisata
Meningkatnya Kualitas Koperasi5.1.12 5.15 meningkatkan pengawasan,pemberdayaan, kelembagaan dankemitraan koperasi serta optimalisasiteknologi informasi
5.21 Peningkatan kelembagaan koperasimelalui pembinaan dan kemudahanperizinan
5.22 Peningkatan Kemudahan Akses Pasardan Modal Bagi Koperasi
Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usahamenengah
5.1.13 5.16 Meningkatkan Akses permodalan danlayanan kredit, pendampingan danpengembangan usaha serta mendorongterwujudnya kemudahan kepastian danperlindungan usaha
5.23 Peningkatan Kemudahan Akses Pasardan Modal Bagi UMKM
Meningkatnya Lingkungan Hidup yangberkualitas
5.1.14 5.17 Meningkatkan pengendalianpengawasan lingkungan hidup
5.24 Peningkatan kualitas air dan udaramelalui pengelolaan sampah dan limbah
Meningkatnya Pengelolaan dan konservasihutan yang optimal
5.1.15 5.18 Meningkatkan Konservasi Daerah AliranSungai
5.25 Peningkatan Konservasi Hutan danDaerah Aliran Sungai
5.19 Meningkatkan Fungsi Hutan danKawasan Lindung
5.26 Peningkatan fungsi hutan dan kawasanlindung serta kesadaran masyarakatpeduli hutan
Meningkatnya Kebijakan PerekonomianDaerah dan Pembinaan PengendalianBidang Perekonomian
5.1.16 5.20 Meningkatkan akses perekonomianmasyarakat
5.27 Peningkatan kualitas kebijakan yangberpihak kepada peningkatanperekonomian masyarakat
Hal. 9SIMRAL 05-12-2019 / 10
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomiMisi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Meningkatnya Pengendalian, Geologi, AirTanah, Mineral dan Batubara yang efektif
5.1.17 5.21 Meningkatkan pengawasan danpengendalian pemanfaatan geologi, AirTanah, Mineral dan Batubara
5.28 Meningkatkan pengawasan danpengendalian pemanfaatan geologi, AirTanah, Mineral dan Batubara
Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja5.1.18 5.22 meningkatkan Perlindungan danpengawasan tenaga kerja
5.29 Peningkatan perlindungan danpengawasan tenaga kerja, termasuknorma kerja, serta norma Keselamatandan Kesehatan Kerja (K3), untukmeningkatkan kesejahteraan tenagakerja, dan menciptakan hubunganindustrial yang kondusif
5.23 meningkatkan jaminan ketenagakerjaan 5.30 memperluas Cakupan BPJSketenagakerjaan pada Pekerja sektorformal dan informal
WAHIDIN HALIM
SERANG
GUBERNUR
Hal. 10SIMRAL 05-12-2019 / 10
PROVINSI BANTEN
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
PERIODE : 2017-2022
No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan
31 2
Indikator Kinerja(Outcome)
4
Capaian Kinerja
Kondisi Awal Kondisi Akhir
Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 91.01 Melakukan standarisasi bisnis proses
pada setiap perangkat daerah danmendetailkannya pada standaroperasional dan prosedur (sop)pelayanan
Program PengembanganKelembagaan danPengawasan Koperasi
Koperasi, Usaha Kecildan Menengah
Dinas KUKM
1211.17
Program PeningkatanKualitas Usaha danpemberdayaan Koperasi
Koperasi, Usaha Kecildan Menengah
Dinas KUKM
1211.18
Program Pelatihan SDMKoperasi dan UMKM
Koperasi, Usaha Kecildan Menengah
Dinas KUKM
5.1.12 Meningkatnya Kualitas Koperasi
5.23 Peningkatan Kemudahan AksesPasar dan Modal Bagi UMKM
1 Persentase Peningkatan Asetdan Omset Usaha Kecil
0.0 % 2.0 %
2 Persentase PeningkatanOmset Usaha Kecil
0.0 % 3.0 %
1211.15
Program PengembanganSistem Pendukung UsahaBagi Usaha Kecil
Koperasi, Usaha Kecildan Menengah
Dinas KUKM5.1.13 Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usahamenengah
5.24 Peningkatan kualitas air dan udaramelalui pengelolaan sampah danlimbah
1 Indeks Kualitas LingkunganHidup
43.67 Nilai 52.79 Nilai 1205.15
Program PengendalianPencemaran LingkunganHidup
Lingkungan Hidup DLHK
1205.16
Program PenataanPenegakan Hukum danPeningkatan KapasitasLingkungan Hidup
Lingkungan Hidup DLHK
5.1.14 Meningkatnya Lingkungan Hidup yangberkualitas
5.25 Peningkatan Konservasi Hutan danDaerah Aliran Sungai
5.26 Peningkatan fungsi hutan dankawasan lindung serta
1 Rasio Cakupan TutupanHutan
30.6 % 33.21 % 2004.15
Program Pengelolaandan Konservasi Hutan
Kehutanan DLHK5.1.15 Meningkatnya Pengelolaan dan konservasihutan yang optimal
Hal. 10SIMRAL / 12
No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan
31 2
Indikator Kinerja(Outcome)
4
Capaian Kinerja
Kondisi Awal Kondisi Akhir
Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9kesadaran masyarakat peduli hutan 2004.1
6Program Perencanaandan Pemanfaatan Hutan
Kehutanan DLHK
2004.17
Program PengendalianDAS dan KonservasiHutan
Kehutanan DLHK
5.27 Peningkatan kualitas kebijakan yangberpihak kepada peningkatanperekonomian masyarakat
1 Capaian Kebijakan BidangPerekonomian Daerah
0.0 % 100.0 % 3001.19
Program PerumusanKebijakan Perekonomian
AdministrasiPemerintahan
Setda5.1.16 Meningkatnya Kebijakan PerekonomianDaerah dan Pembinaan Pengendalian BidangPerekonomian
5.28 Meningkatkan pengawasan danpengendalian pemanfaatan geologi,Air Tanah, Mineral dan Batubara
1 Persentase PertumbuhanSektor Sumber Daya Mineral
12.0 % 13.0 %
2 Kontribusi SektorPertambangan TerhadapPDRB
0.0 % 0.6 %
2005.15
Program Pengembangan,Pengelolaan danPemanfaatan Geologi, AirTanah, Mineral danBatubara
Energi danSumberdaya Mineral
Dinas ESDM
2005.18
Program Pengembangan,Pengelolaan danPemanfaatan Geologi danAir Tanah
Energi danSumberdaya Mineral
Dinas ESDM
2005.19
Program Pengembangan,Pengelolaan danPemanfaatan Mineral danBatubara
Energi danSumberdaya Mineral
Dinas ESDM
5.1.17 Meningkatnya Pengendalian, Geologi, AirTanah, Mineral dan Batubara yang efektif
5.29 Peningkatan perlindungan danpengawasan tenaga kerja, termasuknorma kerja, serta normaKeselamatan dan Kesehatan Kerja(K3), untuk meningkatkankesejahteraan tenaga kerja, danmenciptakan hubungan industrialyang kondusif
5.30 memperluas Cakupan BPJSketenagakerjaan pada Pekerja sektorformal dan informal
1 Persentase pekerja PenuhWaktu
0.0 % 46.29 % 1201.16
Program PeningkatanHubungan Industri danJaminan SosialKetenagakerjaan
Ketenaga Kerjaan Disnakertrans
1201.17
Program PengawasanKetenagakerjaan
Ketenaga Kerjaan Disnakertrans
1201.18
Program PenempatanTenaga Kerja danTransmigrasi
Ketenaga Kerjaan Disnakertrans
5.1.18 Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja
5.02 Peningkatan Aksesibilitas danpemanfaatn Layanan Keuangankepada Masyarakat
1 Indeks Keuangan Inklusif 0.0 Nilai 3.0 Nilai5.1.2 Meningkatnya Layanan Keuangan PadaMasyarakat
5.03 Peningkatan Keunggulan Kompetititfmelalui Optimalisasi Potensi Daerah
1 Peringkat Daya SaingProvinsi dibandingkanProvinsi Lain di Indonesia
0.0 Nilai 5.0 Nilai5.1.3 Meningkatnya Daya Saing Daerah
5.04 Perwujudan Pembangunan EkonomiBerkelanjutan Berbasis RamahLingkungan
1 Emisi Rumah Kaca 0.0 % 100.0 %5.1.4 Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon
5.05 Peningkatan investasi dalam negeri(PMDN), dan PMA denganmendorong kemitraan PMA danPMDN, serta kebijakan pemanfaatanbahan baku
5.06 Peningkatan pelayanan perizinanmelalui peningkatan infrastrukturpelayanan perizinan, kepastianprosedur dan jenis layanan, sertakapasitas SDM pelayanan
1 Jumlah Nilai Investasi 52.3 Triliyun 60.8 Triliyun
2 Jumlah Realisasi Investasi(PMA + PMDN)
0.0 triliyun 53.9 triliyun
3 Indeks Kepuasan PelayananInvestor
82.16 % 85.97 %
1212.15
Program PeningkatanIklim, Promosi danKerjasama Investasi
Penanaman Modal DPMPTSP
1212.16
Program PengelolaanData dan SistemInformasi PenanamanModal
Penanaman Modal DPMPTSP
1212.17
Program PelayananPerizinan PenamanModal
Penanaman Modal DPMPTSP
1212.18
Program PengendalianPenanaman Modal
Penanaman Modal DPMPTSP
5.1.5 Meningkatnya Penanaman Modal Asing(PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri(PMDN) dan Kemudahan Berusaha
5.07 Pengembangan perwilayahanIndustri dan Konektifitas antaraindustri kecil, menengah dan besar
5.08 Pengembangan Sumber DayaIndustri
5.0 Pengembangan kualitas produk
1 LPE Sektor Perindustrian 3.05 % 4.7 % 2007.15
Program PeningkatanDaya Saing Industri
Perindustrian Disperindag
2007.16
Program PelayananPengembanganTeknologi danStandarisasi Industri
Perindustrian Disperindag
5.1.6 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi SektorPerindustrian yang optimal
Hal. 11SIMRAL / 12
No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan
31 2
Indikator Kinerja(Outcome)
4
Capaian Kinerja
Kondisi Awal Kondisi Akhir
Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 99 industri
5.10 Peningkatkan Efesiensi Sistem danDistribusi Logistik melaluiPembangunan Pusat DistribusiProvinsi dan sistem informasikomoditas penting dan strategis
5.11 Peningkatan Penyelesaian SengketaKonsumen dan pengawasanbarang/jasa yang beredar
5.12 Pemanfaatan peran Perwakilanperdagangan di luar negeri dan luardaerah dalam meningkakan aksespasar komoditas unggulan ProvinsiBanten
5.13 Peningkatan Standarisasi, MutuProduk, kelembagaan dan RegulasiPro Konsumen
1 LPE Sektor Perdagangan 3.82 % 6.9 %
2 Tingkat Inflasi Bahan Pokokdan Bahan Strategis
4.19 % 4.0 %
3 Tingkat Inflasi Bahan Pokok 0.0 % 4.0 %
2006.15
Program PengembanganPerdagangan DalamNegeri
Perdagangan Disperindag
2006.16
Program PengembanganPerdagangan Luar Negeri
Perdagangan Disperindag
2006.17
Program Perlindungandan Pengawasan Industri
Perdagangan Disperindag
2006.18
Program PelayananPengujian dan SertifikasiMutu Barang
Perdagangan Disperindag
2006.19
Program PerlindunganKonsumen danPengawasan Industri
Perdagangan Disperindag
5.1.7 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi SektorPerdagangan yang optimal dan Inflasi yangterkendali
5.14 Peningkatan produksi danproduktifitas pertanian, untukmemenuhi kebutuhan konsumsi danbahan baku industri (agroindustri)
1 Pertumbuhan SektorPertanian
7.05 % 5.6 %
2 Pertumbuhan SektorPertanian yang optimal
7.05 % 6.2 %
2003.15
Program PeningkatanProduksi danProduktivitas TanamanPangan
Pertanian Distan
2003.16
Program PeningkatanProduksi danProduktivitas Hortikultura
Pertanian Distan
2003.17
Program PeningkatanProduksi danProduktivitasPerkebunan
Pertanian Distan
2003.18
Program PeningkatanProduksi danProduktivitas Peternakan
Pertanian Distan
2003.19
Program PeningkatanPrasarana Sarana danPenyuluhan Pertanian
Pertanian Distan
2003.20
Program PenangananKesehatan Hewan danKesehatan MasyarakatVeteriner
Pertanian Distan
5.1.8 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi SektorPertanian yang optimal
5.15 Peningkatan pembangunan kelautandan perikanan melalui pengelolaanSumber Daya Kelautan Perikanan(SDKP) yang bertanggung jawab,berdaya saing dan berkelanjutan
1 Laju Pertumbuhan SektorPerikanan Terhadap PDRB
4.48 % 4.67 %
2 Laju Pertumbuhan SektorPerikanan
4.48 % 4.93 %
2001.15
Program PeningkatanProduksi PerikananTangkap
Kelautan danPerikanan
DKP
2001.16
Program PengawasanSumber Daya Kelautandan Perikanan
Kelautan danPerikanan
DKP
2001.17
Program PeningkatanDaya Saing Perikanan
Kelautan danPerikanan
DKP
2001.18
Program PengelolaanSumber Daya Laut,Pesisir dan Pulau-PulauKecil
Kelautan danPerikanan
DKP
5.1.9 Meningkatnya Pertumbuhan SektorPerikanan yang optimal
Hal. 12SIMRAL / 12
PROVINSI BANTEN
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PERIODE : 2017-2022
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
11 01 Pendidikan 1.077.723.230.000 1.136.948.027.300 1.181.742.800.000 1.261.556.210.000 1.261.556.210.000 5.919.526.477.300
Dindikbud35.914.360.00035.914.360.00099.622.493.00029.386.230.300127.904.428.80011 01 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nilai Indek Kepuasan Masyarakat(IKM) (Satuan: Skala )
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas, TU cabang Dinas danUPT
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas, TU cabang Dinas danUPT
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas, TU cabang Dinas danUPT
Dindikbud328.741.872.1000001.091.623.365.000912.445.137.20011 01 15 Program Pendidikan Menengah
Angka Partisipasi Kasar (APK)Sekolah Menengah (Satuan: %)
71,13 72,90 74,67 0,00 0,00 0,00 74,671
Angka Partisipasi Murni (APM)Sekolah Menengah (Satuan: %)
57,21 58,77 60,33 0,00 0,00 0,00 60,332
Angka Putus Sekolah SMA (Satuan: %)
0,25 0,22 0,19 0,00 0,00 0,00 19,003 Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas
Angka Kelulusan SMA (Satuan: %)
98,83 98,64 98,85 0,00 0,00 0,00 98,854 Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas
Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA (Satuan: %)
50,70 51,96 53,22 0,00 0,00 0,00 53,225 Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas
Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS (Satuan: %)
47,60 48,68 49,76 0,00 0,00 0,00 49,766 Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas
Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: %)
0,50 0,44 0,38 0,00 0,00 0,00 0,387 Kepala Bidang Sekolah MenengahKejuruan
Angka Kelulusan SMK (Satuan: %)
99,87 99,89 99,90 0,00 0,00 0,00 99,908 Kepala Bidang Sekolah MenengahKejuruan
Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan: %)
54,70 55,50 56,30 0,00 0,00 0,00 56,309 Kepala Bidang Sekolah MenengahKejuruan
Persentase SMK yang menerapkanlink and match (Satuan: %)
10,00 17,00 34,00 0,00 0,00 0,00 34,0010 Kepala Bidang Sekolah MenengahKejuruan
Dindikbud2.004.068.502.2009.784.770.0009.016.270.00017.150.000.00011.238.432.00013.388.500.00011 01 16 Program Pendidikan Khusus
Hal. 1SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Cakupan Layanan Sekolah Khususdan Layanan Khusus (Satuan: %)
15,00 17,00 34,00 51,00 68,00 85,00 85,001 Kepala Bidang Pendidikan Khusus
Dindikbud60.577.972.0004.576.000.0005.344.500.0008.000.000.0004.400.000.00020.735.164.00011 01 17 Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan
Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)SMK (Satuan: %)
56,23 56,98 57,74 58,49 59,25 60,00 60,001 Kepala Bidang Ketenagaan danKelembagaan
Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)SMA (Satuan: %)
64,57 64,86 65,14 65,43 65,71 66,00 66,002 Kepala Bidang Ketenagaan danKelembagaan
Persentase guru SMA yangbersertifikat (Satuan: %)
95,26 96,21 97,16 98,01 99,05 100,00 100,003 Kepala Bidang Ketenagaan danKelembagaan
Persentase guru SMK yangbersertifikat (Satuan: %)
48,28 54,63 60,97 67,31 73,66 80,00 80,004 Kepala Bidang Ketenagaan danKelembagaan
Persentase Mutu guru SKH yangbersertifikat (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005
Dindikbud43.055.664.000312.000.000312.000.000900.000.000300.000.0003.250.000.00011 01 18 Program Peningkatan MutuPembelajaran
Persentase pemanfaatan teknologi,informasi dan komunikasi pendidikandan Kebudayaan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala UPTD Teknologi, Informasi danKomunikasi Pendidikan dan Kebudayaan
Presentasi Akses dan Mutu MediaPembelajaran (Satuan: %)
10,00 20,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,002
Dindikbud5.074.000.0001.009.954.624.0001.009.954.624.000984.813.000.0000011 01 19 Program penyelenggaranpendidikan menengah dan khusus
Angka Putus Sekolah (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,24 0,20 0,15 0,151 Kepala Cabang Dinas Pendidikan danKebudayaan
Angka Kelulusan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 99,50 99,61 99,72 99,722 Kepala Cabang Dinas Pendidikan danKebudayaan
Nilai Rata-rata Ujian (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 54,14 55,19 56,23 56,233 Kepala Cabang Dinas Pendidikan danKebudayaan
Cakupan Layanan Sekolah Khususdan Layanan Khusus (Satuan: %)
15,00 17,00 0,00 51,00 68,00 85,00 85,004
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPA di KCD Kabupaten Lebak(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 46,25 46,82 47,12 47,125
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPS di KCD Kabupaten Lebak(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 41,64 42,34 43,31 43,316
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMKdi KCD Kabupaten Lebak (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 41,42 42,45 43,45 43,457
Cakupan Layanan PendidikanKhusus di KCD Kabupaten Lebak(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,008
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPA di KCD Kabupaten Pandeglang(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 46,81 47,33 47,86 47,869
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPS di KCD Kabupaten Pandeglang(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 42,34 43,86 44,25 44,2510
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMKdi KCD Kabupaten Pandeglang(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 41,42 42,45 43,45 43,4511
Cakupan Layanan PendidikanKhusus di KCD KabupatenPandeglang (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0012
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPA di wilayah KCD Kota Cilegon,Kota Serang dan Kab. Serang(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 52,23 52,86 53,36 53,3613
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPS di di wilayah KCD Kota Cilegon,Kota Serang dan Kab. Serang(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 45,25 46,54 47,64 47,6414
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMKdi wilayah KCD Kota Cilegon, KotaSerang dan Kab. Serang (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 45,25 46,35 47,25 47,2515
Cakupan Layanan PendidikanKhusus di wilayah KCD KotaCilegon, Kota Serang dan Kab.Serang) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0016
Hal. 2SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPA di wilayah KCD KabupatenTangerang (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 52,86 53,35 53,86 53,8617
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPS di di wilayah KCD KabupatenTangerang (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 46,36 47,25 47,85 47,8518
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMKdi wilayah KCD KabupatenTangerang (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 43,35 44,25 45,25 45,2519
Cakupan Layanan PendidikanKhusus di wilayah KCD KabupatenTangerang) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0020
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPA di wilayah KCD Kota Tangerangdan Tangerang Selatan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 63,25 63,68 64,45 64,4521
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPS di di wilayah KCD KotaTangerang dan Tangerang Selatan(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 56,12 56,86 57,25 57,2522
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMKdi wilayah KCD Kota Tangerang danTangerang Selatan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 49,25 50,35 51,25 51,2523
Cakupan Layanan PendidikanKhusus di wilayah KCD KotaTangerang dan Tangerang Selatan(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0024
Dindikbud3.004.722.248.000111.492.258.056111.492.258.05639.522.720.0000011 01 20 Program Pendidikan MenengahAtas
DPUPR154.710.020.48346.800.000.00046.800.000.00061.553.165.80057.505.793.06880.411.076.60711 03 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang
Nilai Indek Kepuasan Masyarakat(IKM) (Satuan: Skala )
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas, TU cabang Dinas danUPT
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT
Badan Kesbangpol57.420.733.0005.617.250.0005.617.250.0004.126.990.0005.106.000.0006.629.332.00011 05 02 Program Tata Kelola PemerintahanBadan Kesatuan Bangsa dan Politik
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekertariat
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
Satpolpp34.672.908.0002.184.000.0002.184.000.0002.262.363.0002.100.000.0003.354.000.00011 05 15 Program Ketentraman danKetertiban Umum
cakupan pelayanan ketentramanketertiban umum daerah provinsi(Satuan: %)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Ketentraman dan danKetertiban Umum
BPBD12.084.363.0001.222.170.0001.222.170.0002.048.760.0001.175.160.0001.458.883.00011 05 16 Program Pencegahan danKesiapsiagaan PenanggulanganBencana
Cakupan mitigasi dan PenguranganResiko Bencana (Satuan: %)
100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Kepala Bidang Pencegahan danKesiapsiagaan
Indek Ketahanan Daerah (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 0,42 0,53 0,65 0,652 Kepala Bidang Pencegahan danKesiapsiagaan
Badan Kesbangpol7.127.143.0001.872.000.0001.872.000.0001.700.000.0001.800.000.0002.084.046.50011 05 17 Program Pembinaan Idiologi danWawasan Kebangsaan
Cakupan pembinaan dan penguatan4 Konsensus Dasar Kebangsaan(Pancasila, UUD 1945, BhinekaTunggal Ika, NKRI (Satuan: %)
5,00 22,00 24,00 27,00 29,00 33,00 33,001 Kepala Bidang Bina Ideologi dan WawasanKebangsaan
Satpolpp9.328.046.5001.300.000.0001.300.000.0002.750.000.0001.250.000.000681.120.00011 05 18 Program Penegakan PeraturanPerundang-undangan Daerah
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Rehabilitasi danRekonstruksi
Badan Kesbangpol6.315.563.0001.102.400.0001.102.400.0001.150.000.0001.060.000.0001.197.156.00011 05 23 Program Peningkatan KewaspadaanNasional
Persentase penurunan peristiwagangguan keamanaan dalam daerah(Satuan: %)
100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Bidang Kewaspadaan Nasional
Persentase PeningkatanKewaspadaan Nasional dalamMendukung Stabilitas Daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002
Badan Kesbangpol5.611.956.000728.000.000728.000.000647.510.000700.000.0001.128.055.50011 05 24 Program Peningkatan KetahananSosial dan Ekonomi
Persentase Ormas yangmendapatkan Pembinaan (Satuan:%)
70,00 70,00 70,00 75,00 75,00 75,00 75,001 Kepala Bidang Ketahanan Sosial danEkonomi
Badan Kesbangpol3.931.565.5002.184.000.0002.184.000.0001.547.300.0002.100.000.0001.615.400.00011 05 25 Program Peningkatan PendidikanPolitik Masyarakat
Angka pemilu/pemilukada (Satuan:%)
70,83 0,00 0,00 76,00 0,00 80,00 80,001 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik
Angka Partisipasi Pilgub (Satuan: %) 62,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik
Angka Partisipasi Pilpres (Satuan:%)
68,66 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,003 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik
Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota(Satuan: %)
56,67 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,004 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik
11 06 Sosial 33.476.240.000 24.473.137.000 20.728.700.000 26.492.920.000 26.492.920.000 131.663.917.000
Dinsos9.630.700.0008.217.440.0008.217.440.0006.481.498.0006.900.583.0007.126.521.20011 06 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Sosial
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas
Disnakertrans101.271.917.7002.962.430.0002.962.430.0004.523.494.0002.848.484.0003.796.056.00012 01 15 Program Pelatihan dan PeningkatanProduktivitas Tenaga Kerja
4,31 4,35 4,40 4,42 4,44 4,46 4,461 Kepala Bidang Pelatihan dan ProduktivitasTenaga Kerja
Capaian Pelatihan dan KompetensiKerja Berbasis Masyarakat (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 1,13 1,13 1,14 1,142
Disnakertrans17.092.894.0003.850.710.0003.850.710.0005.257.676.0003.702.597.0003.270.800.00012 01 16 Program Peningkatan HubunganIndustri dan Jaminan SosialKetenagakerjaan
Capaian Hubungan Industrial(Satuan: %)
2,93 3,66 4,40 5,25 6,17 7,10 7,101 Bidang Hubungan Industrial Dan JaminanSosial Ketenagakerjaan
Capaian Pengupahan danKesejahteraan Tenaga Kerja(Satuan: %)
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,002 Bidang Hubungan Industrial Dan JaminanSosial Ketenagakerjaan
Capaian Jaminan Sosial TenagaKerja (Satuan: %)
9,49 9,51 9,53 9,54 9,55 9,56 9,563 Bidang Hubungan Industrial Dan JaminanSosial Ketenagakerjaan
Disnakertrans19.932.493.0003.718.950.0003.718.950.0003.276.793.0003.575.910.0003.559.226.00012 01 17 Program PengawasanKetenagakerjaan
Capaian Perlindungan KondisiLingkungan Kerja (Satuan: %)
2,92 2,98 3,04 3,10 3,11 3,13 3,131 Kepala Bidang PengawasanKetenagakerjaan DAN UPTDPENGAWASAN
Hal. 11SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Disnakertrans17.849.829.0002.411.380.0002.411.380.0004.095.203.0002.318.626.0003.021.210.00012 01 18 Program Penempatan Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Capaian Kesempatan Kerja (Satuan:%)
14,95 15,25 15,55 15,86 16,18 16,50 16,501 Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerjadan Transmigrasi
Disnakertrans14.257.799.0006.551.640.0006.551.640.0006.182.804.8006.299.650.0003.296.932.50012 01 19 Program Pelayanan PelatihanTenaga Kerja Industri
Capaian Pelatihan dan kompetensikerja (Satuan: %)
1,25 1,25 1,26 1,27 1,28 1,28 1,281 Kepala Balai Latihan Kerja Industri
Dinas Ketapang7.718.200.0006.693.930.0006.693.930.0007.223.090.0006.263.665.7755.899.526.60012 03 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Ketahanan Pangan
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT
12 05 Lingkungan Hidup 19.759.778.000 16.074.455.000 18.471.500.000 17.795.710.000 17.795.710.000 89.897.153.000
DLHK11.501.304.00013.427.810.00013.427.810.00014.641.500.00011.874.555.00014.344.602.10012 05 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Lingkungan Hidup danKehutanan
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas
Hal. 13SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas
DLHK67.716.277.1003.436.132.5003.436.132.5002.680.000.0004.199.900.0005.415.175.90012 05 15 Program Pengendalian PencemaranLingkungan Hidup
Peningkatan Peran serta masyarakatdalam perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup (Satuan:Kelompok)
203,00 52,00 60,00 0,00 0,00 0,00 112,001 Kepala Bidang Penataan dan PeningkatanKapasitas
Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai) 51,00 51,50 52,00 52,50 53,00 53,50 53,502 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah,Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
Indeks Kualitas Udara (Satuan: Nilai) 58,80 59,00 59,20 66,80 68,80 70,80 70,803 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah,Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
Persentase peningkatan pelayananLaboratorium Lingkungan (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 16,90 17,60 19,00 19,004 Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
DLHK19.167.340.900931.767.500931.767.5001.150.000.0000012 05 16 Program Penataan PenegakanHukum dan Peningkatan KapasitasLingkungan Hidup
Persentase ketaatan pelaku usahaterhadap peraturan lingkungan hidup(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 98,00 98,00 100,00 100,001
Peningkatan Peran serta masyarakatdalam perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup (Satuan:Kelompok)
DP3AKKB3.013.535.0002.131.530.0002.131.530.0001.783.000.0002.049.539.6001.807.906.20012 06 15 Program AdministrasiKependudukan dan Catatan Sipil
Rasio bayi berakte kelahiran(Satuan: %)
60,00 64,86 67,38 0,00 0,00 0,00 67,381 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Rasio Pasangan berakte nikah(Satuan: %)
20,00 23,33 30,81 0,00 0,00 0,00 30,812 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK(Satuan: %)
80,00 85,76 86,47 0,00 0,00 0,00 86,473 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Rasio kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk (Satuan: %)
77,00 79,19 80,99 0,00 0,00 0,00 80,994 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Cakupan data dan informasikependudukan (Satuan: %)
80,00 85,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,005 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Persentase Fasilitasi DalamPenyelesaian Perekaman danPencetakan KTP-el di Kab/Kota(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 75,00 87,50 100,00 100,006
Persentase Fasilitasi PencapaianCakupan Kepemilikan Akta KelahiranUsia 0 - 18 Tahun (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 87,50 100,00 100,00 100,007
Persentase PengelolaanAdministrasi KependudukanBerbasis SIAK versi ter-update(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,008
Persentase Pemanfaatan Data danDokumen Kependudukan OlehSKPD Provinsi (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 50,00 91,18 100,00 100,009
12 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 14.958.950.000 15.568.455.900 10.652.400.000 11.118.080.000 11.118.080.000 63.415.965.900
Dinas PMD9.903.505.8004.189.790.0004.189.790.0002.068.743.1603.884.640.5006.947.056.60012 07 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas
Hal. 14SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Perhubungan Laut danUdara
Persentase Pengendalian,Penertiban dan PengawasanKeselamatan Pelayaran (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003
12 10 Komunikasi dan Informatika 36.656.339.000 33.768.408.000 33.293.200.000 35.800.570.000 35.800.570.000 175.319.087.000
Diskominfo20.935.960.4006.448.090.0006.448.090.0005.662.770.0005.544.878.0005.040.538.00012 10 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas
Diskominfo29.144.366.00015.681.940.00015.681.940.00015.968.430.00015.078.782.00012.736.064.60012 10 15 Program Pengembangan,Pendayagunaan, PeningkatanTeknologi Informasi dan Komunikasi
Persentase ketersediaan perangkatTI (Satuan: %)
12,41 30,26 48,38 0,00 0,00 0,00 48,381 Kepala Bidang Teknologi Informasi danKomunikasi
Persentase penyediaan perangkatteknologi informasi dan komunikasi(TIK) (Satuan: %)
12,41 30,26 48,38 67,31 85,08 100,00 100,002 Kepala Bidang Teknologi Informasi danKomunikasi
Persentase pengelolaan sarana danprasarana Aplikasi teknologiinformasi dan komunikasi (TIK)(Satuan: %)
12,41 30,26 48,38 67,31 85,08 100,00 100,003 Kepala Bidang Aplikasi dan tata KelolaPemerintahan Berbasis Elektronik
Capaian Standar LPSE dalamPenyelenggaraan Sistem LayananPengadaan (Satuan: Jumlah)
0,00 0,00 9,00 12,00 13,00 17,00 17,004
Diskominfo75.147.156.60013.670.540.00013.670.540.00011.662.000.00013.144.748.00018.879.736.40012 10 16 Program Peningkatan Akses danKualitas Informasi Publik
Persentase Pengelolaan Informasidan Komunikasi Publik (Satuan: %)
Dinas KUKM71.027.564.4007.427.860.0007.427.860.00018.118.000.0006.609.373.0009.108.874.40012 11 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Koperasi, Usaha Kecil danMenengah
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas
Hal. 17SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas
Dinas KUKM48.691.967.4003.509.510.0003.509.510.0001.575.000.0002.125.116.0002.234.167.20012 11 15 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi Usaha Kecil
Persentase Usaha Kecil yangbermitra secara aktif dengan duniausaha lain (Satuan: %)
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,001 Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
Dinas KUKM12.953.303.2002.368.520.0002.368.520.0001.050.000.0001.075.493.000763.425.00012 11 16 Program PengembanganKelembagaan dan PengawasanKoperasi
Capaian Koperasi Aktif (Satuan: %) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,001 Kepala Bidang Kelembagaan danPengawasan
Dinas KUKM7.625.958.0003.027.600.0003.027.600.0001.675.000.0001.468.840.0001.768.533.00012 11 17 Program Peningkatan KualitasUsaha dan pemberdayaan Koperasi
Persentase Koperasi Yang Bankable(Satuan: %)
0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,001 Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi
Dinas KUKM10.967.573.0000003.893.628.0001.588.680.40012 11 18 Program Pelatihan SDM Koperasidan UMKM
Persentase realisasi implementasihasil pelatihan terhadap total pesertapelatihan Koperasi (Satuan: %)
0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 12,001 Kepala Bidang Kelembagaan danPengawasan
Persentase realisasi implementasihasil pelatihan terhadap total pesertapelatihan Usaha Kecil (Satuan: %)
0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 12,002 Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas
DPMPTSP25.163.046.5603.007.050.0003.007.050.0002.250.000.0002.891.390.0003.867.933.24012 12 15 Program Peningkatan Iklim, Promosidan Kerjasama Investasi
Nilai Investasi PMDN (Satuan: Triliun)
12,40 13,40 13,80 0,00 0,00 0,00 13,801 Kepala Bidang Promosi dan PembinaanBUMD
Nilai Investasi PMA (Satuan: Triliun ) 39,90 43,00 47,00 0,00 0,00 0,00 47,002 Kepala Bidang Promosi dan PembinaanBUMD
Jumlah calon investor yangmendaftar (Satuan: Investor)
0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,003 Kepala Bidang Promosi dan PembinaanBUMD
Jumlah Kerjasama BUMD (Satuan:BUMD)
0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,004 Kepala Bidang Promosi dan PembinaanBUMD
DPMPTSP15.023.423.2401.382.890.0001.382.890.0001.294.803.6001.329.695.0001.538.325.00012 12 16 Program Pengelolaan Data danSistem Informasi Penanaman Modal
Dispora6.587.290.0005.904.410.0005.904.410.0005.486.315.0005.317.315.0004.513.050.00012 13 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Kepemudaan dan Olahraga
50,00 70,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,002 Kepala UPT Pembinaan dan PelatihanOlahraga
Dispora45.415.612.0258.684.000.0008.684.000.0006.350.000.0008.350.000.0007.128.820.97512 13 17 Program Peningkatan Prestasi OlahRaga
Cakupan Keikutsertaan cabangolahraga pada event wilayah,nasional dan internasional (Satuan:%)
50,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga
Dispora39.196.820.9755.714.420.0005.714.420.0006.100.000.0005.494.630.0005.247.340.00012 13 18 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga
Cakupan pembinaan olahraga (Satuan: %)
60,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,001 Bidang Prestasi Olahraga
12 14 Statistik 824.041.000 1.704.400.000 1.063.840.000 1.772.580.000 1.772.580.000 7.137.441.000
Diskominfo28.270.810.000836.580.000836.580.000800.000.000804.400.000366.591.00012 14 01 Program Penyediaan DataPembangunan Daerah DinasKomunikasi Informatika, Statistikdan Persandian
Persentase keterpakaian data daninformasi pembangunan daerah yangterintegrasi (Satuan: %)
30,00 50,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,001 Kepala Bidang Statistik, Persandian,informasi dan Komunikasi Publik
Ketersediaan Database Sektoral(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 50,00 75,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Statistik, Persandian, danlayanan pengadaan.
Bappeda3.644.151.000936.000.000936.000.000263.840.000900.000.000457.450.00012 14 02 Program Penyediaan DataPembangunan Daerah BadanPerencanaan Pembangunan Daerah
Hal. 19SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase keterpakaian data daninformasi pembangunan daerah yangterintegrasi (Satuan: %)
30,00 50,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,001 Kepala Bidang Penelitian danPengembangan
Terpenuhinya Kebutuhan Data untukPerencanaan Pembangunan SesuaiSIPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 70,00 80,00 90,00 90,002 Kepala Bidang Penelitian danPengembangan
DPKD1.889.397.0007.400.640.0007.400.640.0006.945.000.0006.770.400.0008.416.518.50012 17 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Perpustakaan dan KearsipanDaerah
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas
Hal. 20SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas
DPKD36.933.198.5001.484.080.0001.484.080.0001.215.000.0001.427.000.0002.784.654.50012 17 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan
Cakupan pembinaan perpustakaanUmum, perpustakaan khusus danPerpustakaan Sekolah (Satuan: %)
75,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Pembinaan danPengembangan Perpustakaan danKearsipan
DPKD8.394.814.5002.267.200.0002.267.200.0002.010.000.0002.180.000.0002.408.627.00012 17 16 Program Pengembangan Koleksidan Peningkatan KualitasPelayanan Perpustakaan
Cakupan Pelayanan PerpustakaanSesuai Standar MinimalPerpustakaan (Satuan: %)
70,00 75,00 80,00 85,00 85,00 85,00 85,001 Kepala Bidang Deposit, PengembanganKoleksi dan Layanan Perpustakaan
DKP9.840.680.00010.039.810.00010.039.810.00012.011.150.0008.753.661.00010.753.142.50720 01 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Kelautan dan Perikanan
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT
DKP16.880.621.493729.140.000729.140.000708.110.000701.089.500454.210.00020 01 16 Program Pengawasan Sumber DayaKelautan dan Perikanan
Luas Laut Yang Terawasi (Satuan:%)
50,00 60,00 20,00 25,00 30,00 35,00 35,001 Kepala Bidang Pengawasan SumberdayaKelautan dan Perikanan
DKP3.321.689.5001.754.350.0001.754.350.0001.703.740.0001.686.869.0001.869.302.00020 01 17 Program Peningkatan Daya SaingPerikanan
Persentase Usaha Perikanan yangbersertifikat SNI (Satuan: %)
50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing
Hal. 21SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Jumlah ruang lingkup pengujia danmutu hasil perikanan pada ISO17025 (Satuan: Dokumen)
0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,002 Kepala UPTD Pengujian dan PenetapanMutu Hasil Perikanan
Produksi Benih Ikan Laut dan Payau(Satuan: Milyar)
0,50 0,00 0,00 1,00 1,25 1,50 1,503
DKP8.768.611.0002.958.210.0002.958.210.0001.800.000.0002.844.425.5001.422.029.00020 01 18 Program Pengelolaan SumberDaya Laut, Pesisir dan Pulau-PulauKecil
Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan:Poin)
115,00 116,00 117,00 118,00 119,00 120,00 120,001 Kepala Bidang Pengolaaan sumber dayalaut, pesisir dan pulau-pulau kecil
Persentase usaha kelautan yangdirekomendasikan dari jumlah pelakuusaha yang ada di wilayah utaraProvinsi Banten (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002
Persentase usaha kelautan yangdirekomendasikan dari jumlah pelakuusaha yang ada di wilayah selatanProvinsi Banten (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas
Dispar24.395.413.6001.821.350.0001.821.350.0001.600.000.0001.751.293.3001.562.660.50020 02 15 Program Pengembangan IndustriPariwisata dan Ekonomi Kreatif
Jumlah Pusat Sentra EkonomiKreatif (Satuan: Sentra)
2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,001 Kepala Bidang Pengembangan SumberDaya Manusia Pariwisata dan EkonomiKreatif
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan(Satuan: Rp)
0,00 0,00 0,00 4.044.827,00 4.327.965,00 4.760.761,00 4.760.761,002 Kepala Bidang Pengembangan IndustriPariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dispar8.556.653.8007.596.280.0007.596.280.0006.750.000.0007.304.107.2506.183.468.00020 02 16 Program Pemasaran ProdukPariwisata
Jumlah Kunjungan Wisatawan(Satuan: Orang)
14.705.763,00 15.146.936,00 15.601.344,00 16.361.411,00 17.528.110,00 19.105.640,00 19.105.640,001 Kepala Bidang Pemasaran ProdukPariwisata
Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan:Hari)
1,33 1,36 1,39 1,44 1,54 1,60 1,602 Kepala Bidang Pemasaran ProdukPariwisata
Dispar35.430.135.2501.583.580.0001.583.580.0001.376.000.0001.522.666.5001.224.217.10020 02 17 Program PengembanganSumberdaya Manusia Pariwisatadan Ekonomi Kreatif
Jumlah tenaga kerja yang terlatih disektor kepariwisataan dan ekonomikreatif (Satuan: Orang )
200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,001 Kepala Bidang Pengembangan SumberDaya Manusia Pariwisata dan EkonomiKreatif
Dispar7.290.043.6002.501.130.0002.501.130.0002.350.000.0002.404.926.3502.696.897.40020 02 18 Program Pengembangan DestinasiPariwisata
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas
Distan144.524.251.5504.893.310.0004.893.310.0004.800.700.0004.105.099.2004.134.724.00020 03 15 Program Peningkatan Produksi danProduktivitas Tanaman Pangan
Distan22.827.143.2003.492.190.0003.492.190.0003.545.320.0003.357.868.0003.351.063.00020 03 16 Program Peningkatan Produksi danProduktivitas Hortikultura
Capaian Produksi Tanaman Cabai(Satuan: Ton)
7.498,00 8.246,00 8.970,00 10.101,00 10.692,00 11.672,00 11.672,001 Kepala Bidang Hortikultura
Capaian Produksi Tanaman BawangMerah (Satuan: Ton)
700,00 735,00 771,75 810,33 850,85 893,39 893,392 Kepala Bidang Hortikultura
Penyediaan benih sumber TanamanHortikultura (Satuan: Ton)
0,00 0,00 0,00 25,00 30,00 40,00 40,003 UPT Benih dan Perlindungan TanamanPangan, Hortikultura dan Perkebunan
Pengamanan Produksi TanamanHortikultura dari gangguan seranganOPT dan DPI (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,004 UPT Benih dan Perlindungan TanamanPangan, Hortikultura dan Perkebunan
Distan19.023.271.8507.125.600.0007.125.600.0007.331.000.0006.851.536.2003.867.884.00020 03 19 Program Peningkatan PrasaranaSarana dan Penyuluhan Pertanian
Persentase Sarana ProduksiPertanian (Satuan: %)
80,00 85,00 87,00 90,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Prasarana Sarana danPenyuluhan Pertanian
Distan32.301.620.2002.316.980.0002.316.980.0002.718.300.0002.227.857.8001.499.393.20020 03 20 Program Penanganan KesehatanHewan dan Kesehatan MasyarakatVeteriner
Persentase Pengendalian KesehatanHewan dan Kesehatan MasyarakatVeteriner (Satuan: %)
100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Kepala Bidang Kesehatan Hewat danKesehatan Masyarakat Veteriner
Penurunan Kasus Penyakit HewanMenular Strategis (PHMS) (Satuan:Kasus)
0,00 0,00 0,00 28,00 25,00 20,00 20,002 Kepala Bidang Kesehatan Hewat danKesehatan Masyarakat Veteriner
Peningkatan Penjaminan KeamananProduk Hewan (Satuan: Unit)
0,00 0,00 0,00 22,00 25,00 30,00 30,003 Kepala Bidang Kesehatan Hewat danKesehatan Masyarakat Veteriner
Peningkatan Capaian RetribusiUPTD Pelayanan dan PengujianVeteriner (Satuan: %)
DLHK11.079.511.0000008.459.545.0008.440.592.00020 04 15 Program Pengelolaan danKonservasi Hutan
Persentase Peningkatan fungsihutan bagi masyarakat (Satuan: %)
38,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,001 Bidang Perencanaan dan PemanfaatanHutan, Bidang Pengelolaan DAS, KSDAdan Ekosistem dan PemberdayaanMasyarakat, BPHW dan BPPTK
Luas Lahan kritis yang terehabilitasi(Satuan: Ha)
69.466,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,002 Bidang Pengelolaan DAS, KSDA danEkosistem dan PemberdayaanMasyarakat, BPHW dan BPPTK
DLHK16.900.137.0001.801.152.0001.801.152.0001.300.000.0000020 04 16 Program Perencanaan danPemanfaatan Hutan
Peningkatan Pemanfaatan HutanBagi Masyarakat (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,001
Peningkatan Peran SertaMasyarakat Dalam PemanfaatanHasil Hutan Wilayah Lebak danTangerang (Satuan: Kelompok)
0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,002
Peningkatan Peran SertaMasyarakat Dalam PemanfaatanHasil Hutan Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon (Satuan:Kelompok)
0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,003
DLHK4.902.304.0006.996.778.0006.996.778.0005.050.000.0000020 04 17 Program Pengendalian DAS danKonservasi Hutan
Peningkatan Konservasi dan TataKelola DAS (Kawasan/DAS) (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,001
Peningkatan Peran SertaMasyarakat Dalam Perlindungan,Pengelolaan dan Konservasi Hutan(Satuan: Kelompok)
0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 30,002
Tersedianya benih unggul yangbersetifikat bagi masyarakat (Satuan:Batang)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas
Dinas ESDM42.973.720.5000005.245.629.0001.822.807.00020 05 15 Program Pengembangan,Pengelolaan dan PemanfaatanGeologi, Air Tanah, Mineral danBatubara
Prosentase pelaksanaanpengawasan dan Rekomendasiperijinan (Satuan: %)
60,00 65,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,001 Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah
Presentase Badan UsahaPertambangan yang memenuhiStandar (Satuan: %)
37,67 41,10 44,52 0,00 0,00 0,00 44,522 Kepala Bidang Mineral dan Batubara
Dinas ESDM7.068.436.00022.761.910.00022.761.910.00021.641.390.00021.886.450.00020.815.338.50020 05 16 Program Pengembangan danPengelolaan Infrastruktur Energi danKetenagalistrikan
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas
Disperindag264.963.298.5504.730.510.0004.730.510.0002.300.000.0004.548.563.0002.320.140.00020 07 15 Program Peningkatan Daya SaingIndustri
Persentase Struktur Industri padaIndustri Unggulan Daerah YangMendapatkan Fasilitasi Penguatan(Satuan: %)
0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,001 Kepala Bidang Perindustrian
Persentase Kerjasama SDMBerkompetensi Industri yang Aktif(Satuan: %)
0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,002 Kepala Bidang Perindustrian
Rasio Pertumbuhan industri kreatif(Satuan: Rasio)
0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,003 Kepala Bidang Perindustrian
Jumlah Industri yangmenyelenggarakan penyiapan SDMsecara Link and Match (Satuan:Jumlah)
0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 120,004 Kepala Bidang Perindustrian
Persentase Pertumbuhan ProdukEkspor industri yang berbasissumber daya alam dan atau Lokal(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 4,00 10,005 Kepala Bidang Perindustrian
Disperindag18.629.723.000988.290.000988.290.0001.100.000.000950.271.000952.067.15020 07 16 Program Pelayanan PengembanganTeknologi dan Standarisasi Industri
Hal. 26SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Jumlah produk industri kecilberstandar dan bersertifikasi(Satuan: Jumlah)
1.200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 1.600,001 Kepala Balai Pengembangan Teknologidan Standarisasi Industri
Cakupan Pelayanan Standarisasidan Sertifikasi Industri KecilMenengah (Satuan: Jumlah)
0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 150,002 Kepala Balai Pengembangan Teknologidan Standarisasi Industri
30 Urusan Pemerintahan FungsiPenunjang
30 01 Administrasi Pemerintahan 403.807.300.000 417.874.500.000 314.603.376.000 443.118.410.000 443.118.410.000 2.022.521.996.000
Set DPRD4.978.918.15077.703.420.00077.703.420.00058.704.992.00070.733.220.00069.319.904.50030 01 01 Program Tata Kelola PemerintahanSekretariat DPRD
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag TU
Setda146.283.950.20010.133.000.00010.133.000.0008.088.789.90028.632.637.50028.860.123.10030 01 03 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Administrasi Rumah TanggaPimpinan
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 KAbag TU
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 KAbag TU
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 KAbag TU
Setda85.847.550.5003.576.980.0003.576.980.0002.873.500.0003.065.000.0005.203.182.50030 01 04 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Administrasi PembangunanDaerah
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU
Hal. 27SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag TU
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kabag TU
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kabag TU
Setda6.668.506.0001.035.490.0001.035.490.0001.005.610.000858.861.0001.518.750.20030 01 09 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Bina Infrastruktur dan SumberDaya Alam
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag TU
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kabag TU
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kabag TU
Badan Penghubung3.517.419.5003.255.970.0003.255.970.0003.406.474.6562.979.537.0003.332.113.20030 01 11 Program Tata Kelola PemerintahanBadan Penghubung
Hal. 29SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kepala Kantor
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kepala Kantor
Set DPRD16.230.064.856163.160.638.000163.160.638.00086.111.926.000214.792.780.000226.040.775.50030 01 15 Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Capaian % Kinerja Fungsi DPRD(Satuan: %)
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bagian Hukum dan Persidangan
Capaian % Pelayanan Keprotokolan,kehumasan dan dukunganpelaksanaan kegiatan Reses DPRD(Satuan: %)
0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,002 Kepala Bagian Aspirasi dan Humas
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bagian Kelembagaan
Presentase ketercapaian kebijakanketatalaksanaan dan PelayananPublik yang Berkualitas (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bagian Ketatalaksanaan danPelayanan Publik
Persentase OPD yang memiliki nilaiLaporan Kinerja Pemerintah DaerahB (Satuan: %)
10,00 30,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,003 Kepala Bagian Kelembagaan; KepalaBagian Ketatalaksanaan dan PelayananPublik; Kepala Bagian Akuntabilitas KinerjaAparatur Pemerintah Daerah
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kepala Bagian Akuntabilitas KinerjaAparatur Pemerintah Daerah
Setda9.927.805.4252.173.080.0002.173.080.0002.590.000.0002.089.500.0001.160.684.00030 01 18 Program Perumusan KebijakanPemerintahan
Persentase keselarasan kebijakan dibidang Pemerintahan (Satuan: %)
65,00 70,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,001 Kepala Bagian Kerjasama, Kepala BagianAdministrasi Kewilayahan, Kepala BagianAdministrasi Pemerintahan dan OtonomiDaerah
persentase realisasi kebijakankerjasama pemerintahan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bagian Kerjasama
70,00 75,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,001 Kabag Kesehatan, Dukcapil, PengendalianPenduduk dan KB, Dikbud, KepemudaanDan Olah Raga; Kabag Sosial dan Agama;Kabag Perumusan Kebijakan PembPerempuan Dan Perlindungan Anak,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Trantibum, dan Perlindungan Masy
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bagian Kesehatan, Kependudukandan Catatan Sipil, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana, Pendidikan danKebudayaan, Kepemudaan Dan OlahRaga
Cakupan Keselarasan RumusanKebijakan Bidang Sosial danKeagamaan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 kepala Bagian Sosial dan Agama
Hal. 31SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kepala Bagian Perumusan KebijakanPemberdayaan Perempuan DanPerlindungan Anak, PemberdayaanMasyarakat dan Desa, Ketentraman danKetertiban Umum, dan PerlindunganMasyarakat
Setda31.857.858.7355.482.880.0005.482.880.0003.750.000.0005.272.000.0003.568.417.50030 01 23 Program Dukungan LayananAdministrasi Pembangunan
Inspektorat47.509.547.10022.006.780.00022.006.780.00016.304.392.50021.160.361.50010.205.688.90030 02 15 Program Pembinaan danPengawasan penyelenggaraanPemerintahan Daerah
Capaian Nilai SAKiP (Satuan: %)(Satuan: %)
55,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,002 Inspektur Pembantu I
Indek Integritas (Satuan: poin)(Satuan: Point)
72,48 73,48 74,48 0,00 0,00 0,00 74,483 Inspektur Pembantu I
Bappeda73.562.005.8008.795.830.0008.795.830.0006.816.010.0008.457.524.0004.716.741.60030 03 15 Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiPembangunan
Persentase dokumen perencanaanRPJMD yang telah ditetapkandengan PERDA (Satuan: %)
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,001
Persentase Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan denganPERKADA (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 75,00 80,00 85,00 85,002 Kepala Bidang Perekonomian
Bappeda9.766.638.0002.985.560.0002.985.560.0001.850.000.0002.870.730.0003.814.985.40030 03 17 Program Perencanaan danPengendalian Pembangunan Sosialdan Pemerintahan Kemasyarakatan
Persentase usulan kegiatan lingkupbidang Sosial dan Pemerintahanyang diakomodir dalam dokumenperencanaan (Satuan: %)
50,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,001 Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan
Persentase kesesuaian pelaksanaankegiatan PerencanaanPembangunan Perangkat DaerahMitra Bidang Sosial danPemerintahan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 75,00 80,00 85,00 85,002 Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan
Bappeda14.506.835.4002.182.130.0002.182.130.0001.298.440.0002.098.195.0001.432.686.00030 03 18 Program Perencanaan danPengendalian PembangunanInfrastruktur dan PengembanganWilayah
Persentase usulan kegiatan lingkupbidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah yangdiakomodir dalam dokumenperencanaan (Satuan: %)
50,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,001 Kepala Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah
Persentase kesesuaianpelaksanaan kegiatan PerencanaanPembangunan Perangkat DaerahMitra Bidang IPW (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 75,00 80,00 85,00 85,002 Kepala Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah
Persentase keselarasanPerencanaan tata ruang denganPemanfaatan ruang (%) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 75,00 80,00 85,00 85,003 Kepala Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah
BPD64.681.926.700113.787.670.000113.787.670.000115.774.435.800105.033.618.70082.964.363.80230 04 02 Program Tata Kelola PemerintahanBadan Pendapatan Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekertariat dan UPT
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
BPD531.347.758.30200022.312.226.30018.165.386.19830 04 15 Program Peningkatan PendapatanDaerah
Persentase Peningkatan PajakDaerah terhadap PendapatanDaerah (%) (Satuan: %)
55,60 57,58 58,94 0,00 0,00 0,00 58,941 Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Persentase Peningkatan RetribusiDaerah dan Pendapatan Lain-lainterhadap Pendapatan Daerah (%)(Satuan: %)
44,40 42,42 41,06 0,00 0,00 0,00 41,062 Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
BPKAD40.477.612.4982.353.610.0002.353.610.0001.732.702.0002.263.079.2001.150.276.60030 04 16 Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
Persentase Kepatuhan OPDterhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan(Satuan: %)
BPD9.853.277.8004.261.050.0004.261.050.0003.805.466.0004.097.155.0003.357.140.00030 04 17 Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiPendapatan Daerah
Persentase Peningkatan PotensiPajak dan Bukan Pajak (%) (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 1,05 1,051 Bidang Perencanaan Dan PengembanganPendapatan Daerah
Jumlah Inovasi yangTerimplementasikan (inovasi)(Satuan: Inovasi)
0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 3,00 3,002 Bidang Perencanaan Dan PengembanganPendapatan Daerah
Penurunan Gangguan SistemInformasi Pendapatan Daerah(Satuan: Per Kejadian)
0,00 0,00 0,00 30,00 25,00 20,00 20,003 Bidang Perencanaan Dan PengembanganPendapatan Daerah
Persentase Penurunan Temuan SPIantar Tahun Anggaran (%) (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 50,00 35,00 25,00 25,004 Bidang Pengelolaan Sistem InformasiPendapatan Daerah
Capaian Indeks KepuasanPelayanan Masyarakat UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah(Satuan: indeks)
0,00 0,00 0,00 2,80 3,00 3,20 32,005
Persentase Potensi TunggakanPajak Daerah yang dapatdiselesaikan (Satuan: %)
2,36 14,20 15,22 0,00 0,00 0,00 15,226
BPKAD19.781.861.0001.859.410.0001.859.410.000918.359.0001.787.890.5001.204.452.00030 04 18 Program Penatausahaan danPelaporan Keuangan Daerah
Persentase Kesesuaian laporandengan Standar AkutansiPemerintah (Satuan: %)
70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Akuntansi
BPKAD7.629.521.5007.121.660.0007.121.660.0002.606.925.0006.847.750.0003.681.829.00030 04 19 Program Penatausahaan AsetDaerah
0,00 0,00 0,00 85,00 90,00 95,00 95,003 Kepala Bidang Pengembangan SumberDaya Aparatur
BKD18.206.178.0001.129.063.7391.129.063.7391.245.000.0000030 05 17 Program Peningkatan KualitasKinerja Aparatur
Persentase pegawai yang tidakmelanggar kode etik dan disiplinpegawai (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 95,00 100,00 100,00 100,001
Persentase akurasi datakepegawaian (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 95,00 100,00 100,00 100,002
Persentase kinerja pegawai dalamkategori baik (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 93,00 94,00 95,00 95,003
30 06 Pendidikan dan Pelatihan 41.000.000.000 48.655.000.000 48.655.000.000 51.357.500.000 51.357.500.000 241.025.000.000
BPSDM3.503.127.47825.951.400.00025.951.400.00030.232.452.00024.226.061.75035.582.808.00030 06 01 Program Tata Kelola PemerintahanBadan Pengembangan SumberDaya Manusia Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
11 01 Pendidikan 1.077.723.230.000 1.136.948.027.300 1.181.742.800.000 1.261.556.210.000 1.261.556.210.000 5.919.526.477.300
Dindikbud35.914.360.00035.914.360.00099.622.493.00029.386.230.300127.904.428.80011 01 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nilai Indek Kepuasan Masyarakat(IKM) (Satuan: Skala )
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas, TU cabang Dinas danUPT
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas, TU cabang Dinas danUPT
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas, TU cabang Dinas danUPT
Dindikbud328.741.872.1000001.091.623.365.000912.445.137.20011 01 15 Program Pendidikan Menengah
Angka Partisipasi Kasar (APK)Sekolah Menengah (Satuan: %)
71,13 72,90 74,67 0,00 0,00 0,00 74,671
Angka Partisipasi Murni (APM)Sekolah Menengah (Satuan: %)
57,21 58,77 60,33 0,00 0,00 0,00 60,332
Angka Putus Sekolah SMA (Satuan: %)
0,25 0,22 0,19 0,00 0,00 0,00 19,003 Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas
Angka Kelulusan SMA (Satuan: %)
98,83 98,64 98,85 0,00 0,00 0,00 98,854 Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas
Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA (Satuan: %)
50,70 51,96 53,22 0,00 0,00 0,00 53,225 Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas
Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS (Satuan: %)
47,60 48,68 49,76 0,00 0,00 0,00 49,766 Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas
Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: %)
0,50 0,44 0,38 0,00 0,00 0,00 0,387 Kepala Bidang Sekolah MenengahKejuruan
Angka Kelulusan SMK (Satuan: %)
99,87 99,89 99,90 0,00 0,00 0,00 99,908 Kepala Bidang Sekolah MenengahKejuruan
Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan: %)
54,70 55,50 56,30 0,00 0,00 0,00 56,309 Kepala Bidang Sekolah MenengahKejuruan
Persentase SMK yang menerapkanlink and match (Satuan: %)
10,00 17,00 34,00 0,00 0,00 0,00 34,0010 Kepala Bidang Sekolah MenengahKejuruan
Dindikbud2.004.068.502.2009.784.770.0009.016.270.00017.150.000.00011.238.432.00013.388.500.00011 01 16 Program Pendidikan Khusus
Hal. 1SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Cakupan Layanan Sekolah Khususdan Layanan Khusus (Satuan: %)
15,00 17,00 34,00 51,00 68,00 85,00 85,001 Kepala Bidang Pendidikan Khusus
Dindikbud60.577.972.0004.576.000.0005.344.500.0008.000.000.0004.400.000.00020.735.164.00011 01 17 Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan
Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)SMK (Satuan: %)
56,23 56,98 57,74 58,49 59,25 60,00 60,001 Kepala Bidang Ketenagaan danKelembagaan
Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)SMA (Satuan: %)
64,57 64,86 65,14 65,43 65,71 66,00 66,002 Kepala Bidang Ketenagaan danKelembagaan
Persentase guru SMA yangbersertifikat (Satuan: %)
95,26 96,21 97,16 98,01 99,05 100,00 100,003 Kepala Bidang Ketenagaan danKelembagaan
Persentase guru SMK yangbersertifikat (Satuan: %)
48,28 54,63 60,97 67,31 73,66 80,00 80,004 Kepala Bidang Ketenagaan danKelembagaan
Persentase Mutu guru SKH yangbersertifikat (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005
Dindikbud43.055.664.000312.000.000312.000.000900.000.000300.000.0003.250.000.00011 01 18 Program Peningkatan MutuPembelajaran
Persentase pemanfaatan teknologi,informasi dan komunikasi pendidikandan Kebudayaan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala UPTD Teknologi, Informasi danKomunikasi Pendidikan dan Kebudayaan
Presentasi Akses dan Mutu MediaPembelajaran (Satuan: %)
10,00 20,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,002
Dindikbud5.074.000.0001.009.954.624.0001.009.954.624.000984.813.000.0000011 01 19 Program penyelenggaranpendidikan menengah dan khusus
Angka Putus Sekolah (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,24 0,20 0,15 0,151 Kepala Cabang Dinas Pendidikan danKebudayaan
Angka Kelulusan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 99,50 99,61 99,72 99,722 Kepala Cabang Dinas Pendidikan danKebudayaan
Nilai Rata-rata Ujian (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 54,14 55,19 56,23 56,233 Kepala Cabang Dinas Pendidikan danKebudayaan
Cakupan Layanan Sekolah Khususdan Layanan Khusus (Satuan: %)
15,00 17,00 0,00 51,00 68,00 85,00 85,004
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPA di KCD Kabupaten Lebak(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 46,25 46,82 47,12 47,125
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPS di KCD Kabupaten Lebak(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 41,64 42,34 43,31 43,316
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMKdi KCD Kabupaten Lebak (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 41,42 42,45 43,45 43,457
Cakupan Layanan PendidikanKhusus di KCD Kabupaten Lebak(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,008
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPA di KCD Kabupaten Pandeglang(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 46,81 47,33 47,86 47,869
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPS di KCD Kabupaten Pandeglang(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 42,34 43,86 44,25 44,2510
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMKdi KCD Kabupaten Pandeglang(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 41,42 42,45 43,45 43,4511
Cakupan Layanan PendidikanKhusus di KCD KabupatenPandeglang (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0012
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPA di wilayah KCD Kota Cilegon,Kota Serang dan Kab. Serang(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 52,23 52,86 53,36 53,3613
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPS di di wilayah KCD Kota Cilegon,Kota Serang dan Kab. Serang(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 45,25 46,54 47,64 47,6414
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMKdi wilayah KCD Kota Cilegon, KotaSerang dan Kab. Serang (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 45,25 46,35 47,25 47,2515
Cakupan Layanan PendidikanKhusus di wilayah KCD KotaCilegon, Kota Serang dan Kab.Serang) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0016
Hal. 2SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPA di wilayah KCD KabupatenTangerang (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 52,86 53,35 53,86 53,8617
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPS di di wilayah KCD KabupatenTangerang (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 46,36 47,25 47,85 47,8518
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMKdi wilayah KCD KabupatenTangerang (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 43,35 44,25 45,25 45,2519
Cakupan Layanan PendidikanKhusus di wilayah KCD KabupatenTangerang) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0020
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPA di wilayah KCD Kota Tangerangdan Tangerang Selatan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 63,25 63,68 64,45 64,4521
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPS di di wilayah KCD KotaTangerang dan Tangerang Selatan(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 56,12 56,86 57,25 57,2522
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMKdi wilayah KCD Kota Tangerang danTangerang Selatan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 49,25 50,35 51,25 51,2523
Cakupan Layanan PendidikanKhusus di wilayah KCD KotaTangerang dan Tangerang Selatan(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0024
Dindikbud3.004.722.248.000111.492.258.056111.492.258.05639.522.720.0000011 01 20 Program Pendidikan MenengahAtas
DPUPR154.710.020.48346.800.000.00046.800.000.00061.553.165.80057.505.793.06880.411.076.60711 03 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang
Nilai Indek Kepuasan Masyarakat(IKM) (Satuan: Skala )
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas, TU cabang Dinas danUPT
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT
Badan Kesbangpol57.420.733.0005.617.250.0005.617.250.0004.126.990.0005.106.000.0006.629.332.00011 05 02 Program Tata Kelola PemerintahanBadan Kesatuan Bangsa dan Politik
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekertariat
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
Satpolpp34.672.908.0002.184.000.0002.184.000.0002.262.363.0002.100.000.0003.354.000.00011 05 15 Program Ketentraman danKetertiban Umum
cakupan pelayanan ketentramanketertiban umum daerah provinsi(Satuan: %)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Ketentraman dan danKetertiban Umum
BPBD12.084.363.0001.222.170.0001.222.170.0002.048.760.0001.175.160.0001.458.883.00011 05 16 Program Pencegahan danKesiapsiagaan PenanggulanganBencana
Cakupan mitigasi dan PenguranganResiko Bencana (Satuan: %)
100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Kepala Bidang Pencegahan danKesiapsiagaan
Indek Ketahanan Daerah (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 0,42 0,53 0,65 0,652 Kepala Bidang Pencegahan danKesiapsiagaan
Badan Kesbangpol7.127.143.0001.872.000.0001.872.000.0001.700.000.0001.800.000.0002.084.046.50011 05 17 Program Pembinaan Idiologi danWawasan Kebangsaan
Cakupan pembinaan dan penguatan4 Konsensus Dasar Kebangsaan(Pancasila, UUD 1945, BhinekaTunggal Ika, NKRI (Satuan: %)
5,00 22,00 24,00 27,00 29,00 33,00 33,001 Kepala Bidang Bina Ideologi dan WawasanKebangsaan
Satpolpp9.328.046.5001.300.000.0001.300.000.0002.750.000.0001.250.000.000681.120.00011 05 18 Program Penegakan PeraturanPerundang-undangan Daerah
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Rehabilitasi danRekonstruksi
Badan Kesbangpol6.315.563.0001.102.400.0001.102.400.0001.150.000.0001.060.000.0001.197.156.00011 05 23 Program Peningkatan KewaspadaanNasional
Persentase penurunan peristiwagangguan keamanaan dalam daerah(Satuan: %)
100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Bidang Kewaspadaan Nasional
Persentase PeningkatanKewaspadaan Nasional dalamMendukung Stabilitas Daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002
Badan Kesbangpol5.611.956.000728.000.000728.000.000647.510.000700.000.0001.128.055.50011 05 24 Program Peningkatan KetahananSosial dan Ekonomi
Persentase Ormas yangmendapatkan Pembinaan (Satuan:%)
70,00 70,00 70,00 75,00 75,00 75,00 75,001 Kepala Bidang Ketahanan Sosial danEkonomi
Badan Kesbangpol3.931.565.5002.184.000.0002.184.000.0001.547.300.0002.100.000.0001.615.400.00011 05 25 Program Peningkatan PendidikanPolitik Masyarakat
Angka pemilu/pemilukada (Satuan:%)
70,83 0,00 0,00 76,00 0,00 80,00 80,001 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik
Angka Partisipasi Pilgub (Satuan: %) 62,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik
Angka Partisipasi Pilpres (Satuan:%)
68,66 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,003 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik
Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota(Satuan: %)
56,67 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,004 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik
11 06 Sosial 33.476.240.000 24.473.137.000 20.728.700.000 26.492.920.000 26.492.920.000 131.663.917.000
Dinsos9.630.700.0008.217.440.0008.217.440.0006.481.498.0006.900.583.0007.126.521.20011 06 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Sosial
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas
Disnakertrans101.271.917.7002.962.430.0002.962.430.0004.523.494.0002.848.484.0003.796.056.00012 01 15 Program Pelatihan dan PeningkatanProduktivitas Tenaga Kerja
4,31 4,35 4,40 4,42 4,44 4,46 4,461 Kepala Bidang Pelatihan dan ProduktivitasTenaga Kerja
Capaian Pelatihan dan KompetensiKerja Berbasis Masyarakat (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 1,13 1,13 1,14 1,142
Disnakertrans17.092.894.0003.850.710.0003.850.710.0005.257.676.0003.702.597.0003.270.800.00012 01 16 Program Peningkatan HubunganIndustri dan Jaminan SosialKetenagakerjaan
Capaian Hubungan Industrial(Satuan: %)
2,93 3,66 4,40 5,25 6,17 7,10 7,101 Bidang Hubungan Industrial Dan JaminanSosial Ketenagakerjaan
Capaian Pengupahan danKesejahteraan Tenaga Kerja(Satuan: %)
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,002 Bidang Hubungan Industrial Dan JaminanSosial Ketenagakerjaan
Capaian Jaminan Sosial TenagaKerja (Satuan: %)
9,49 9,51 9,53 9,54 9,55 9,56 9,563 Bidang Hubungan Industrial Dan JaminanSosial Ketenagakerjaan
Disnakertrans19.932.493.0003.718.950.0003.718.950.0003.276.793.0003.575.910.0003.559.226.00012 01 17 Program PengawasanKetenagakerjaan
Capaian Perlindungan KondisiLingkungan Kerja (Satuan: %)
2,92 2,98 3,04 3,10 3,11 3,13 3,131 Kepala Bidang PengawasanKetenagakerjaan DAN UPTDPENGAWASAN
Hal. 11SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Disnakertrans17.849.829.0002.411.380.0002.411.380.0004.095.203.0002.318.626.0003.021.210.00012 01 18 Program Penempatan Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Capaian Kesempatan Kerja (Satuan:%)
14,95 15,25 15,55 15,86 16,18 16,50 16,501 Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerjadan Transmigrasi
Disnakertrans14.257.799.0006.551.640.0006.551.640.0006.182.804.8006.299.650.0003.296.932.50012 01 19 Program Pelayanan PelatihanTenaga Kerja Industri
Capaian Pelatihan dan kompetensikerja (Satuan: %)
1,25 1,25 1,26 1,27 1,28 1,28 1,281 Kepala Balai Latihan Kerja Industri
Dinas Ketapang7.718.200.0006.693.930.0006.693.930.0007.223.090.0006.263.665.7755.899.526.60012 03 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Ketahanan Pangan
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT
12 05 Lingkungan Hidup 19.759.778.000 16.074.455.000 18.471.500.000 17.795.710.000 17.795.710.000 89.897.153.000
DLHK11.501.304.00013.427.810.00013.427.810.00014.641.500.00011.874.555.00014.344.602.10012 05 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Lingkungan Hidup danKehutanan
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas
Hal. 13SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas
DLHK67.716.277.1003.436.132.5003.436.132.5002.680.000.0004.199.900.0005.415.175.90012 05 15 Program Pengendalian PencemaranLingkungan Hidup
Peningkatan Peran serta masyarakatdalam perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup (Satuan:Kelompok)
203,00 52,00 60,00 0,00 0,00 0,00 112,001 Kepala Bidang Penataan dan PeningkatanKapasitas
Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai) 51,00 51,50 52,00 52,50 53,00 53,50 53,502 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah,Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
Indeks Kualitas Udara (Satuan: Nilai) 58,80 59,00 59,20 66,80 68,80 70,80 70,803 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah,Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
Persentase peningkatan pelayananLaboratorium Lingkungan (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 16,90 17,60 19,00 19,004 Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
DLHK19.167.340.900931.767.500931.767.5001.150.000.0000012 05 16 Program Penataan PenegakanHukum dan Peningkatan KapasitasLingkungan Hidup
Persentase ketaatan pelaku usahaterhadap peraturan lingkungan hidup(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 98,00 98,00 100,00 100,001
Peningkatan Peran serta masyarakatdalam perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup (Satuan:Kelompok)
DP3AKKB3.013.535.0002.131.530.0002.131.530.0001.783.000.0002.049.539.6001.807.906.20012 06 15 Program AdministrasiKependudukan dan Catatan Sipil
Rasio bayi berakte kelahiran(Satuan: %)
60,00 64,86 67,38 0,00 0,00 0,00 67,381 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Rasio Pasangan berakte nikah(Satuan: %)
20,00 23,33 30,81 0,00 0,00 0,00 30,812 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK(Satuan: %)
80,00 85,76 86,47 0,00 0,00 0,00 86,473 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Rasio kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk (Satuan: %)
77,00 79,19 80,99 0,00 0,00 0,00 80,994 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Cakupan data dan informasikependudukan (Satuan: %)
80,00 85,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,005 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Persentase Fasilitasi DalamPenyelesaian Perekaman danPencetakan KTP-el di Kab/Kota(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 75,00 87,50 100,00 100,006
Persentase Fasilitasi PencapaianCakupan Kepemilikan Akta KelahiranUsia 0 - 18 Tahun (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 87,50 100,00 100,00 100,007
Persentase PengelolaanAdministrasi KependudukanBerbasis SIAK versi ter-update(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,008
Persentase Pemanfaatan Data danDokumen Kependudukan OlehSKPD Provinsi (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 50,00 91,18 100,00 100,009
12 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 14.958.950.000 15.568.455.900 10.652.400.000 11.118.080.000 11.118.080.000 63.415.965.900
Dinas PMD9.903.505.8004.189.790.0004.189.790.0002.068.743.1603.884.640.5006.947.056.60012 07 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas
Hal. 14SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Perhubungan Laut danUdara
Persentase Pengendalian,Penertiban dan PengawasanKeselamatan Pelayaran (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003
12 10 Komunikasi dan Informatika 36.656.339.000 33.768.408.000 33.293.200.000 35.800.570.000 35.800.570.000 175.319.087.000
Diskominfo20.935.960.4006.448.090.0006.448.090.0005.662.770.0005.544.878.0005.040.538.00012 10 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas
Diskominfo29.144.366.00015.681.940.00015.681.940.00015.968.430.00015.078.782.00012.736.064.60012 10 15 Program Pengembangan,Pendayagunaan, PeningkatanTeknologi Informasi dan Komunikasi
Persentase ketersediaan perangkatTI (Satuan: %)
12,41 30,26 48,38 0,00 0,00 0,00 48,381 Kepala Bidang Teknologi Informasi danKomunikasi
Persentase penyediaan perangkatteknologi informasi dan komunikasi(TIK) (Satuan: %)
12,41 30,26 48,38 67,31 85,08 100,00 100,002 Kepala Bidang Teknologi Informasi danKomunikasi
Persentase pengelolaan sarana danprasarana Aplikasi teknologiinformasi dan komunikasi (TIK)(Satuan: %)
12,41 30,26 48,38 67,31 85,08 100,00 100,003 Kepala Bidang Aplikasi dan tata KelolaPemerintahan Berbasis Elektronik
Capaian Standar LPSE dalamPenyelenggaraan Sistem LayananPengadaan (Satuan: Jumlah)
0,00 0,00 9,00 12,00 13,00 17,00 17,004
Diskominfo75.147.156.60013.670.540.00013.670.540.00011.662.000.00013.144.748.00018.879.736.40012 10 16 Program Peningkatan Akses danKualitas Informasi Publik
Persentase Pengelolaan Informasidan Komunikasi Publik (Satuan: %)
Dinas KUKM71.027.564.4007.427.860.0007.427.860.00018.118.000.0006.609.373.0009.108.874.40012 11 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Koperasi, Usaha Kecil danMenengah
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas
Hal. 17SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas
Dinas KUKM48.691.967.4003.509.510.0003.509.510.0001.575.000.0002.125.116.0002.234.167.20012 11 15 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi Usaha Kecil
Persentase Usaha Kecil yangbermitra secara aktif dengan duniausaha lain (Satuan: %)
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,001 Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
Dinas KUKM12.953.303.2002.368.520.0002.368.520.0001.050.000.0001.075.493.000763.425.00012 11 16 Program PengembanganKelembagaan dan PengawasanKoperasi
Capaian Koperasi Aktif (Satuan: %) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,001 Kepala Bidang Kelembagaan danPengawasan
Dinas KUKM7.625.958.0003.027.600.0003.027.600.0001.675.000.0001.468.840.0001.768.533.00012 11 17 Program Peningkatan KualitasUsaha dan pemberdayaan Koperasi
Persentase Koperasi Yang Bankable(Satuan: %)
0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,001 Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi
Dinas KUKM10.967.573.0000003.893.628.0001.588.680.40012 11 18 Program Pelatihan SDM Koperasidan UMKM
Persentase realisasi implementasihasil pelatihan terhadap total pesertapelatihan Koperasi (Satuan: %)
0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 12,001 Kepala Bidang Kelembagaan danPengawasan
Persentase realisasi implementasihasil pelatihan terhadap total pesertapelatihan Usaha Kecil (Satuan: %)
0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 12,002 Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas
DPMPTSP25.163.046.5603.007.050.0003.007.050.0002.250.000.0002.891.390.0003.867.933.24012 12 15 Program Peningkatan Iklim, Promosidan Kerjasama Investasi
Nilai Investasi PMDN (Satuan: Triliun)
12,40 13,40 13,80 0,00 0,00 0,00 13,801 Kepala Bidang Promosi dan PembinaanBUMD
Nilai Investasi PMA (Satuan: Triliun ) 39,90 43,00 47,00 0,00 0,00 0,00 47,002 Kepala Bidang Promosi dan PembinaanBUMD
Jumlah calon investor yangmendaftar (Satuan: Investor)
0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,003 Kepala Bidang Promosi dan PembinaanBUMD
Jumlah Kerjasama BUMD (Satuan:BUMD)
0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,004 Kepala Bidang Promosi dan PembinaanBUMD
DPMPTSP15.023.423.2401.382.890.0001.382.890.0001.294.803.6001.329.695.0001.538.325.00012 12 16 Program Pengelolaan Data danSistem Informasi Penanaman Modal
Dispora6.587.290.0005.904.410.0005.904.410.0005.486.315.0005.317.315.0004.513.050.00012 13 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Kepemudaan dan Olahraga
50,00 70,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,002 Kepala UPT Pembinaan dan PelatihanOlahraga
Dispora45.415.612.0258.684.000.0008.684.000.0006.350.000.0008.350.000.0007.128.820.97512 13 17 Program Peningkatan Prestasi OlahRaga
Cakupan Keikutsertaan cabangolahraga pada event wilayah,nasional dan internasional (Satuan:%)
50,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga
Dispora39.196.820.9755.714.420.0005.714.420.0006.100.000.0005.494.630.0005.247.340.00012 13 18 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga
Cakupan pembinaan olahraga (Satuan: %)
60,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,001 Bidang Prestasi Olahraga
12 14 Statistik 824.041.000 1.704.400.000 1.063.840.000 1.772.580.000 1.772.580.000 7.137.441.000
Diskominfo28.270.810.000836.580.000836.580.000800.000.000804.400.000366.591.00012 14 01 Program Penyediaan DataPembangunan Daerah DinasKomunikasi Informatika, Statistikdan Persandian
Persentase keterpakaian data daninformasi pembangunan daerah yangterintegrasi (Satuan: %)
30,00 50,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,001 Kepala Bidang Statistik, Persandian,informasi dan Komunikasi Publik
Ketersediaan Database Sektoral(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 50,00 75,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Statistik, Persandian, danlayanan pengadaan.
Bappeda3.644.151.000936.000.000936.000.000263.840.000900.000.000457.450.00012 14 02 Program Penyediaan DataPembangunan Daerah BadanPerencanaan Pembangunan Daerah
Hal. 19SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase keterpakaian data daninformasi pembangunan daerah yangterintegrasi (Satuan: %)
30,00 50,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,001 Kepala Bidang Penelitian danPengembangan
Terpenuhinya Kebutuhan Data untukPerencanaan Pembangunan SesuaiSIPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 70,00 80,00 90,00 90,002 Kepala Bidang Penelitian danPengembangan
DPKD1.889.397.0007.400.640.0007.400.640.0006.945.000.0006.770.400.0008.416.518.50012 17 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Perpustakaan dan KearsipanDaerah
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas
Hal. 20SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas
DPKD36.933.198.5001.484.080.0001.484.080.0001.215.000.0001.427.000.0002.784.654.50012 17 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan
Cakupan pembinaan perpustakaanUmum, perpustakaan khusus danPerpustakaan Sekolah (Satuan: %)
75,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Pembinaan danPengembangan Perpustakaan danKearsipan
DPKD8.394.814.5002.267.200.0002.267.200.0002.010.000.0002.180.000.0002.408.627.00012 17 16 Program Pengembangan Koleksidan Peningkatan KualitasPelayanan Perpustakaan
Cakupan Pelayanan PerpustakaanSesuai Standar MinimalPerpustakaan (Satuan: %)
70,00 75,00 80,00 85,00 85,00 85,00 85,001 Kepala Bidang Deposit, PengembanganKoleksi dan Layanan Perpustakaan
DKP9.840.680.00010.039.810.00010.039.810.00012.011.150.0008.753.661.00010.753.142.50720 01 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Kelautan dan Perikanan
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT
DKP16.880.621.493729.140.000729.140.000708.110.000701.089.500454.210.00020 01 16 Program Pengawasan Sumber DayaKelautan dan Perikanan
Luas Laut Yang Terawasi (Satuan:%)
50,00 60,00 20,00 25,00 30,00 35,00 35,001 Kepala Bidang Pengawasan SumberdayaKelautan dan Perikanan
DKP3.321.689.5001.754.350.0001.754.350.0001.703.740.0001.686.869.0001.869.302.00020 01 17 Program Peningkatan Daya SaingPerikanan
Persentase Usaha Perikanan yangbersertifikat SNI (Satuan: %)
50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing
Hal. 21SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Jumlah ruang lingkup pengujia danmutu hasil perikanan pada ISO17025 (Satuan: Dokumen)
0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,002 Kepala UPTD Pengujian dan PenetapanMutu Hasil Perikanan
Produksi Benih Ikan Laut dan Payau(Satuan: Milyar)
0,50 0,00 0,00 1,00 1,25 1,50 1,503
DKP8.768.611.0002.958.210.0002.958.210.0001.800.000.0002.844.425.5001.422.029.00020 01 18 Program Pengelolaan SumberDaya Laut, Pesisir dan Pulau-PulauKecil
Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan:Poin)
115,00 116,00 117,00 118,00 119,00 120,00 120,001 Kepala Bidang Pengolaaan sumber dayalaut, pesisir dan pulau-pulau kecil
Persentase usaha kelautan yangdirekomendasikan dari jumlah pelakuusaha yang ada di wilayah utaraProvinsi Banten (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002
Persentase usaha kelautan yangdirekomendasikan dari jumlah pelakuusaha yang ada di wilayah selatanProvinsi Banten (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas
Dispar24.395.413.6001.821.350.0001.821.350.0001.600.000.0001.751.293.3001.562.660.50020 02 15 Program Pengembangan IndustriPariwisata dan Ekonomi Kreatif
Jumlah Pusat Sentra EkonomiKreatif (Satuan: Sentra)
2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,001 Kepala Bidang Pengembangan SumberDaya Manusia Pariwisata dan EkonomiKreatif
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan(Satuan: Rp)
0,00 0,00 0,00 4.044.827,00 4.327.965,00 4.760.761,00 4.760.761,002 Kepala Bidang Pengembangan IndustriPariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dispar8.556.653.8007.596.280.0007.596.280.0006.750.000.0007.304.107.2506.183.468.00020 02 16 Program Pemasaran ProdukPariwisata
Jumlah Kunjungan Wisatawan(Satuan: Orang)
14.705.763,00 15.146.936,00 15.601.344,00 16.361.411,00 17.528.110,00 19.105.640,00 19.105.640,001 Kepala Bidang Pemasaran ProdukPariwisata
Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan:Hari)
1,33 1,36 1,39 1,44 1,54 1,60 1,602 Kepala Bidang Pemasaran ProdukPariwisata
Dispar35.430.135.2501.583.580.0001.583.580.0001.376.000.0001.522.666.5001.224.217.10020 02 17 Program PengembanganSumberdaya Manusia Pariwisatadan Ekonomi Kreatif
Jumlah tenaga kerja yang terlatih disektor kepariwisataan dan ekonomikreatif (Satuan: Orang )
200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,001 Kepala Bidang Pengembangan SumberDaya Manusia Pariwisata dan EkonomiKreatif
Dispar7.290.043.6002.501.130.0002.501.130.0002.350.000.0002.404.926.3502.696.897.40020 02 18 Program Pengembangan DestinasiPariwisata
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas
Distan144.524.251.5504.893.310.0004.893.310.0004.800.700.0004.105.099.2004.134.724.00020 03 15 Program Peningkatan Produksi danProduktivitas Tanaman Pangan
Distan22.827.143.2003.492.190.0003.492.190.0003.545.320.0003.357.868.0003.351.063.00020 03 16 Program Peningkatan Produksi danProduktivitas Hortikultura
Capaian Produksi Tanaman Cabai(Satuan: Ton)
7.498,00 8.246,00 8.970,00 10.101,00 10.692,00 11.672,00 11.672,001 Kepala Bidang Hortikultura
Capaian Produksi Tanaman BawangMerah (Satuan: Ton)
700,00 735,00 771,75 810,33 850,85 893,39 893,392 Kepala Bidang Hortikultura
Penyediaan benih sumber TanamanHortikultura (Satuan: Ton)
0,00 0,00 0,00 25,00 30,00 40,00 40,003 UPT Benih dan Perlindungan TanamanPangan, Hortikultura dan Perkebunan
Pengamanan Produksi TanamanHortikultura dari gangguan seranganOPT dan DPI (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,004 UPT Benih dan Perlindungan TanamanPangan, Hortikultura dan Perkebunan
Distan19.023.271.8507.125.600.0007.125.600.0007.331.000.0006.851.536.2003.867.884.00020 03 19 Program Peningkatan PrasaranaSarana dan Penyuluhan Pertanian
Persentase Sarana ProduksiPertanian (Satuan: %)
80,00 85,00 87,00 90,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Prasarana Sarana danPenyuluhan Pertanian
Distan32.301.620.2002.316.980.0002.316.980.0002.718.300.0002.227.857.8001.499.393.20020 03 20 Program Penanganan KesehatanHewan dan Kesehatan MasyarakatVeteriner
Persentase Pengendalian KesehatanHewan dan Kesehatan MasyarakatVeteriner (Satuan: %)
100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Kepala Bidang Kesehatan Hewat danKesehatan Masyarakat Veteriner
Penurunan Kasus Penyakit HewanMenular Strategis (PHMS) (Satuan:Kasus)
0,00 0,00 0,00 28,00 25,00 20,00 20,002 Kepala Bidang Kesehatan Hewat danKesehatan Masyarakat Veteriner
Peningkatan Penjaminan KeamananProduk Hewan (Satuan: Unit)
0,00 0,00 0,00 22,00 25,00 30,00 30,003 Kepala Bidang Kesehatan Hewat danKesehatan Masyarakat Veteriner
Peningkatan Capaian RetribusiUPTD Pelayanan dan PengujianVeteriner (Satuan: %)
DLHK11.079.511.0000008.459.545.0008.440.592.00020 04 15 Program Pengelolaan danKonservasi Hutan
Persentase Peningkatan fungsihutan bagi masyarakat (Satuan: %)
38,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,001 Bidang Perencanaan dan PemanfaatanHutan, Bidang Pengelolaan DAS, KSDAdan Ekosistem dan PemberdayaanMasyarakat, BPHW dan BPPTK
Luas Lahan kritis yang terehabilitasi(Satuan: Ha)
69.466,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,002 Bidang Pengelolaan DAS, KSDA danEkosistem dan PemberdayaanMasyarakat, BPHW dan BPPTK
DLHK16.900.137.0001.801.152.0001.801.152.0001.300.000.0000020 04 16 Program Perencanaan danPemanfaatan Hutan
Peningkatan Pemanfaatan HutanBagi Masyarakat (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,001
Peningkatan Peran SertaMasyarakat Dalam PemanfaatanHasil Hutan Wilayah Lebak danTangerang (Satuan: Kelompok)
0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,002
Peningkatan Peran SertaMasyarakat Dalam PemanfaatanHasil Hutan Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon (Satuan:Kelompok)
0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,003
DLHK4.902.304.0006.996.778.0006.996.778.0005.050.000.0000020 04 17 Program Pengendalian DAS danKonservasi Hutan
Peningkatan Konservasi dan TataKelola DAS (Kawasan/DAS) (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,001
Peningkatan Peran SertaMasyarakat Dalam Perlindungan,Pengelolaan dan Konservasi Hutan(Satuan: Kelompok)
0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 30,002
Tersedianya benih unggul yangbersetifikat bagi masyarakat (Satuan:Batang)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas
Dinas ESDM42.973.720.5000005.245.629.0001.822.807.00020 05 15 Program Pengembangan,Pengelolaan dan PemanfaatanGeologi, Air Tanah, Mineral danBatubara
Prosentase pelaksanaanpengawasan dan Rekomendasiperijinan (Satuan: %)
60,00 65,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,001 Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah
Presentase Badan UsahaPertambangan yang memenuhiStandar (Satuan: %)
37,67 41,10 44,52 0,00 0,00 0,00 44,522 Kepala Bidang Mineral dan Batubara
Dinas ESDM7.068.436.00022.761.910.00022.761.910.00021.641.390.00021.886.450.00020.815.338.50020 05 16 Program Pengembangan danPengelolaan Infrastruktur Energi danKetenagalistrikan
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas
Disperindag264.963.298.5504.730.510.0004.730.510.0002.300.000.0004.548.563.0002.320.140.00020 07 15 Program Peningkatan Daya SaingIndustri
Persentase Struktur Industri padaIndustri Unggulan Daerah YangMendapatkan Fasilitasi Penguatan(Satuan: %)
0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,001 Kepala Bidang Perindustrian
Persentase Kerjasama SDMBerkompetensi Industri yang Aktif(Satuan: %)
0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,002 Kepala Bidang Perindustrian
Rasio Pertumbuhan industri kreatif(Satuan: Rasio)
0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,003 Kepala Bidang Perindustrian
Jumlah Industri yangmenyelenggarakan penyiapan SDMsecara Link and Match (Satuan:Jumlah)
0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 120,004 Kepala Bidang Perindustrian
Persentase Pertumbuhan ProdukEkspor industri yang berbasissumber daya alam dan atau Lokal(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 4,00 10,005 Kepala Bidang Perindustrian
Disperindag18.629.723.000988.290.000988.290.0001.100.000.000950.271.000952.067.15020 07 16 Program Pelayanan PengembanganTeknologi dan Standarisasi Industri
Hal. 26SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Jumlah produk industri kecilberstandar dan bersertifikasi(Satuan: Jumlah)
1.200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 1.600,001 Kepala Balai Pengembangan Teknologidan Standarisasi Industri
Cakupan Pelayanan Standarisasidan Sertifikasi Industri KecilMenengah (Satuan: Jumlah)
0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 150,002 Kepala Balai Pengembangan Teknologidan Standarisasi Industri
30 Urusan Pemerintahan FungsiPenunjang
30 01 Administrasi Pemerintahan 403.807.300.000 417.874.500.000 314.603.376.000 443.118.410.000 443.118.410.000 2.022.521.996.000
Set DPRD4.978.918.15077.703.420.00077.703.420.00058.704.992.00070.733.220.00069.319.904.50030 01 01 Program Tata Kelola PemerintahanSekretariat DPRD
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag TU
Setda146.283.950.20010.133.000.00010.133.000.0008.088.789.90028.632.637.50028.860.123.10030 01 03 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Administrasi Rumah TanggaPimpinan
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 KAbag TU
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 KAbag TU
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 KAbag TU
Setda85.847.550.5003.576.980.0003.576.980.0002.873.500.0003.065.000.0005.203.182.50030 01 04 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Administrasi PembangunanDaerah
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU
Hal. 27SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag TU
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kabag TU
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kabag TU
Setda6.668.506.0001.035.490.0001.035.490.0001.005.610.000858.861.0001.518.750.20030 01 09 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Bina Infrastruktur dan SumberDaya Alam
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU
Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag TU
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kabag TU
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kabag TU
Badan Penghubung3.517.419.5003.255.970.0003.255.970.0003.406.474.6562.979.537.0003.332.113.20030 01 11 Program Tata Kelola PemerintahanBadan Penghubung
Hal. 29SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kepala Kantor
Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kepala Kantor
Set DPRD16.230.064.856163.160.638.000163.160.638.00086.111.926.000214.792.780.000226.040.775.50030 01 15 Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Capaian % Kinerja Fungsi DPRD(Satuan: %)
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bagian Hukum dan Persidangan
Capaian % Pelayanan Keprotokolan,kehumasan dan dukunganpelaksanaan kegiatan Reses DPRD(Satuan: %)
0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,002 Kepala Bagian Aspirasi dan Humas
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bagian Kelembagaan
Presentase ketercapaian kebijakanketatalaksanaan dan PelayananPublik yang Berkualitas (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bagian Ketatalaksanaan danPelayanan Publik
Persentase OPD yang memiliki nilaiLaporan Kinerja Pemerintah DaerahB (Satuan: %)
10,00 30,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,003 Kepala Bagian Kelembagaan; KepalaBagian Ketatalaksanaan dan PelayananPublik; Kepala Bagian Akuntabilitas KinerjaAparatur Pemerintah Daerah
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kepala Bagian Akuntabilitas KinerjaAparatur Pemerintah Daerah
Setda9.927.805.4252.173.080.0002.173.080.0002.590.000.0002.089.500.0001.160.684.00030 01 18 Program Perumusan KebijakanPemerintahan
Persentase keselarasan kebijakan dibidang Pemerintahan (Satuan: %)
65,00 70,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,001 Kepala Bagian Kerjasama, Kepala BagianAdministrasi Kewilayahan, Kepala BagianAdministrasi Pemerintahan dan OtonomiDaerah
persentase realisasi kebijakankerjasama pemerintahan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bagian Kerjasama
70,00 75,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,001 Kabag Kesehatan, Dukcapil, PengendalianPenduduk dan KB, Dikbud, KepemudaanDan Olah Raga; Kabag Sosial dan Agama;Kabag Perumusan Kebijakan PembPerempuan Dan Perlindungan Anak,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Trantibum, dan Perlindungan Masy
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bagian Kesehatan, Kependudukandan Catatan Sipil, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana, Pendidikan danKebudayaan, Kepemudaan Dan OlahRaga
Cakupan Keselarasan RumusanKebijakan Bidang Sosial danKeagamaan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 kepala Bagian Sosial dan Agama
Hal. 31SIMRAL / 38
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kepala Bagian Perumusan KebijakanPemberdayaan Perempuan DanPerlindungan Anak, PemberdayaanMasyarakat dan Desa, Ketentraman danKetertiban Umum, dan PerlindunganMasyarakat
Setda31.857.858.7355.482.880.0005.482.880.0003.750.000.0005.272.000.0003.568.417.50030 01 23 Program Dukungan LayananAdministrasi Pembangunan
Inspektorat47.509.547.10022.006.780.00022.006.780.00016.304.392.50021.160.361.50010.205.688.90030 02 15 Program Pembinaan danPengawasan penyelenggaraanPemerintahan Daerah
Capaian Nilai SAKiP (Satuan: %)(Satuan: %)
55,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,002 Inspektur Pembantu I
Indek Integritas (Satuan: poin)(Satuan: Point)
72,48 73,48 74,48 0,00 0,00 0,00 74,483 Inspektur Pembantu I
Bappeda73.562.005.8008.795.830.0008.795.830.0006.816.010.0008.457.524.0004.716.741.60030 03 15 Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiPembangunan
Persentase dokumen perencanaanRPJMD yang telah ditetapkandengan PERDA (Satuan: %)
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,001
Persentase Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan denganPERKADA (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 75,00 80,00 85,00 85,002 Kepala Bidang Perekonomian
Bappeda9.766.638.0002.985.560.0002.985.560.0001.850.000.0002.870.730.0003.814.985.40030 03 17 Program Perencanaan danPengendalian Pembangunan Sosialdan Pemerintahan Kemasyarakatan
Persentase usulan kegiatan lingkupbidang Sosial dan Pemerintahanyang diakomodir dalam dokumenperencanaan (Satuan: %)
50,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,001 Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan
Persentase kesesuaian pelaksanaankegiatan PerencanaanPembangunan Perangkat DaerahMitra Bidang Sosial danPemerintahan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 75,00 80,00 85,00 85,002 Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan
Bappeda14.506.835.4002.182.130.0002.182.130.0001.298.440.0002.098.195.0001.432.686.00030 03 18 Program Perencanaan danPengendalian PembangunanInfrastruktur dan PengembanganWilayah
Persentase usulan kegiatan lingkupbidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah yangdiakomodir dalam dokumenperencanaan (Satuan: %)
50,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,001 Kepala Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah
Persentase kesesuaianpelaksanaan kegiatan PerencanaanPembangunan Perangkat DaerahMitra Bidang IPW (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 75,00 80,00 85,00 85,002 Kepala Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah
Persentase keselarasanPerencanaan tata ruang denganPemanfaatan ruang (%) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 75,00 80,00 85,00 85,003 Kepala Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah
BPD64.681.926.700113.787.670.000113.787.670.000115.774.435.800105.033.618.70082.964.363.80230 04 02 Program Tata Kelola PemerintahanBadan Pendapatan Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekertariat dan UPT
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
BPD531.347.758.30200022.312.226.30018.165.386.19830 04 15 Program Peningkatan PendapatanDaerah
Persentase Peningkatan PajakDaerah terhadap PendapatanDaerah (%) (Satuan: %)
55,60 57,58 58,94 0,00 0,00 0,00 58,941 Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Persentase Peningkatan RetribusiDaerah dan Pendapatan Lain-lainterhadap Pendapatan Daerah (%)(Satuan: %)
44,40 42,42 41,06 0,00 0,00 0,00 41,062 Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
BPKAD40.477.612.4982.353.610.0002.353.610.0001.732.702.0002.263.079.2001.150.276.60030 04 16 Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
Persentase Kepatuhan OPDterhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan(Satuan: %)
BPD9.853.277.8004.261.050.0004.261.050.0003.805.466.0004.097.155.0003.357.140.00030 04 17 Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiPendapatan Daerah
Persentase Peningkatan PotensiPajak dan Bukan Pajak (%) (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 1,05 1,051 Bidang Perencanaan Dan PengembanganPendapatan Daerah
Jumlah Inovasi yangTerimplementasikan (inovasi)(Satuan: Inovasi)
0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 3,00 3,002 Bidang Perencanaan Dan PengembanganPendapatan Daerah
Penurunan Gangguan SistemInformasi Pendapatan Daerah(Satuan: Per Kejadian)
0,00 0,00 0,00 30,00 25,00 20,00 20,003 Bidang Perencanaan Dan PengembanganPendapatan Daerah
Persentase Penurunan Temuan SPIantar Tahun Anggaran (%) (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 50,00 35,00 25,00 25,004 Bidang Pengelolaan Sistem InformasiPendapatan Daerah
Capaian Indeks KepuasanPelayanan Masyarakat UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah(Satuan: indeks)
0,00 0,00 0,00 2,80 3,00 3,20 32,005
Persentase Potensi TunggakanPajak Daerah yang dapatdiselesaikan (Satuan: %)
2,36 14,20 15,22 0,00 0,00 0,00 15,226
BPKAD19.781.861.0001.859.410.0001.859.410.000918.359.0001.787.890.5001.204.452.00030 04 18 Program Penatausahaan danPelaporan Keuangan Daerah
Persentase Kesesuaian laporandengan Standar AkutansiPemerintah (Satuan: %)
70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Akuntansi
BPKAD7.629.521.5007.121.660.0007.121.660.0002.606.925.0006.847.750.0003.681.829.00030 04 19 Program Penatausahaan AsetDaerah
0,00 0,00 0,00 85,00 90,00 95,00 95,003 Kepala Bidang Pengembangan SumberDaya Aparatur
BKD18.206.178.0001.129.063.7391.129.063.7391.245.000.0000030 05 17 Program Peningkatan KualitasKinerja Aparatur
Persentase pegawai yang tidakmelanggar kode etik dan disiplinpegawai (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 95,00 100,00 100,00 100,001
Persentase akurasi datakepegawaian (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 95,00 100,00 100,00 100,002
Persentase kinerja pegawai dalamkategori baik (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 93,00 94,00 95,00 95,003
30 06 Pendidikan dan Pelatihan 41.000.000.000 48.655.000.000 48.655.000.000 51.357.500.000 51.357.500.000 241.025.000.000
BPSDM3.503.127.47825.951.400.00025.951.400.00030.232.452.00024.226.061.75035.582.808.00030 06 01 Program Tata Kelola PemerintahanBadan Pengembangan SumberDaya Manusia Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)
2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat
Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)
Capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa, LembagaEkonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di 48desa tertinggal dan berkembang yang diberdayakan(Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 33,3341,67 25,00 25,00
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana1208
Hal. 3SIMRAL 05-12-2019 / 8
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KONDISI KINERJAPADA AWAL
PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIRPERIODE RPJMD
TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Laju pertumbuhan penduduk (Satuan: %)2 2,01 1,96 1,91 0,000,00 0,00 1,91
Capaian Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah (Satuan:%)
2 0,00 0,00 0,00 100,00100,00 100,00 100,00
Capaian Program-program Kerja DPRD untuk MelaksanakanFungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, danFungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupunDokumen RKPD (Satuan: %)
2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00
Persentase realisasi produk hukum daerah dan HAM yangterpublikasi (Satuan: %)