Top Banner
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Pemantauan dan Konsultasi Keberadaan Aliran Kepercayaan Terlaksananya koordinasi pemantauan dan konsultasi aliran kepercayaan 70.000.000 - - - - - - 1.65 Pembinaan dan Peningkatan Mental Spiritual Bagi Muallaf Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Mental Spiritual Bagi Muallaf 100.000.000 Pembinaan dan Peningkatan Kegiatan Keagamaan Terwujudnya Koordinasi dan Pembinaan Hari-Hari Besar Keagamaan 195.000.000 Safari Jumat Pemprov Sulsel Terlaksananya Safari Jumat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan 100.000.000 Safari Ramadhan Pemprov Sulsel Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 200.000.000 Musabaq Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Terselenggaranya Lomba MTQ Tingkat Provinsi 850.000.000 Pemusatan Latihan Qari-Qariah Menuju Even MTQ Nasional Terfasilitasnya Qari-Qariah Yang mengikuti TC untuk Persiapan Event MTQ Nasional 100.000.000 Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Nasional Jumlah Qari-Qariah Yang ikut dalam lomba MTQ Nasional 900.000.000 Pembinaan Nazhir Wakaf Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan dan Pembinaan Terhadap Nazhir Wakaf 50.000.000 Peningkatan Kwalitas Bagi Guru Mengaji Se Sulsel Terlaksananya Pembinaan Bagi Guru Mengaji Dalam Rangka Pemberantasan Buta Aksara Alquran 500.000.000 Sarasehan Peningkatan Kualitas Pemahaman Kerukunan Ummat Beragama Terlaksananya Sarasehan Kerukunan Ummat beragama untuk 125 orang peserta 100.000.000 Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jumlah Pertemuan 358.600.000 0 0 0 0 Penguatan komitmen dan harmonisasi dalam kehidupan umat beragama Jumlah Peserat 71.225.000 125 2 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 32.945.580.000 Peningkatan Produksi dan Pengembangan Padi Produksi Padi meningkat 6% per tahun 14.620.720.000 16,41 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 32.945.580.000 Peningkatan Produksi dan Pengembangan Jagung dan Serealia Lainnya Produksi Jagung meningkat 6,5% per tahun 11.278.610.000 Meningkatkan Kualitas Kemakmuran Ekonomi Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan (3) Persentase peningkatan produksi tanaman pangan % 16,41 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Biro Mensprit Terpeliharanya kerukunan intra dan antar ummat beragama (2) Jumlah insiden terkait kehidupan beragama insiden 0 PROGRAM KEMITRAAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN DALAM MENDUKUNG KERUKUNAN NASIONAL 429.825.000 Kesbang 3 4 Meningkatkan kualitas kehidupan religius masyarakat dan kerukunan intra dan antar umat beragama Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama (1) Rasio rumah ibadah per satuan penduduk % KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG. KEGIATAN 1,65 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bidang Keagamaan 3.165.000.000 TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016 SKPD PENANGGUNG JAWAB TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IV PENGUKURAN RENCANA AKSI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2016 PROGRAM ANGG. PROGRAM 1
45

pengukuran rencana aksi prov. sulsel

Jan 15, 2017

Download

Documents

lamkhanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Pemantauan dan

Konsultasi

Keberadaan Aliran

Kepercayaan

Terlaksananya koordinasi

pemantauan dan konsultasi

aliran kepercayaan

70.000.000 - - - - - - 1.65

Pembinaan dan

Peningkatan Mental

Spiritual Bagi Muallaf

Terlaksananya Pembinaan

Peningkatan Mental Spiritual

Bagi Muallaf

100.000.000

Pembinaan dan

Peningkatan

Kegiatan Keagamaan

Terwujudnya Koordinasi dan

Pembinaan Hari-Hari Besar

Keagamaan

195.000.000

Safari Jumat

Pemprov Sulsel

Terlaksananya Safari Jumat

Pemerintahan Provinsi Sulawesi

Selatan

100.000.000

Safari Ramadhan

Pemprov Sulsel

Terlaksananya Kegiatan Safari

Ramadhan Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

200.000.000

Musabaq Tilawatil

Quran (MTQ) Tingkat

Provinsi Sulawesi

Selatan

Terselenggaranya Lomba MTQ

Tingkat Provinsi 850.000.000

Pemusatan Latihan

Qari-Qariah Menuju

Even MTQ Nasional

Terfasilitasnya Qari-Qariah Yang

mengikuti TC untuk Persiapan

Event MTQ Nasional

100.000.000

Musabaqah Tilawatil

Quran Tingkat

Nasional

Jumlah Qari-Qariah Yang ikut

dalam lomba MTQ Nasional 900.000.000

Pembinaan Nazhir

Wakaf

Terlaksananya Pembinaan dan

Pengembangan dan Pembinaan

Terhadap Nazhir Wakaf

50.000.000

Peningkatan Kwalitas

Bagi Guru Mengaji Se

Sulsel

Terlaksananya Pembinaan Bagi

Guru Mengaji Dalam Rangka

Pemberantasan Buta Aksara

Alquran

500.000.000

Sarasehan

Peningkatan Kualitas

Pemahaman

Kerukunan Ummat

Beragama

Terlaksananya Sarasehan

Kerukunan Ummat beragama

untuk 125 orang peserta

100.000.000

Pembinaan Forum

Kerukunan Umat

Beragama (FKUB)

Jumlah Pertemuan 358.600.000

0 0 0 0

Penguatan

komitmen dan

harmonisasi dalam

kehidupan umat

beragama

Jumlah Peserat 71.225.000 125

2 Program

Peningkatan

Produksi Tanaman

Pangan

32.945.580.000 Peningkatan

Produksi dan

Pengembangan Padi

Produksi Padi meningkat 6%

per tahun

14.620.720.000 16,41

Program

Peningkatan

Produksi Tanaman

Pangan

32.945.580.000 Peningkatan

Produksi dan

Pengembangan

Jagung dan Serealia

Lainnya

Produksi Jagung meningkat

6,5% per tahun

11.278.610.000

Meningkatkan

Kualitas

Kemakmuran

Ekonomi

Meningkatnya produksi dan

produktivitas tanaman pangan

dan hortikultura, kehutanan,

peternakan, perkebunan, dan

perikanan (3)

Persentase peningkatan

produksi tanaman pangan

% 16,41 Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Biro Mensprit

Terpeliharanya kerukunan

intra dan antar ummat

beragama (2)

Jumlah insiden terkait

kehidupan beragama

insiden 0 PROGRAM

KEMITRAAN

PEMELIHARAAN

KERUKUNAN

DALAM

MENDUKUNG

KERUKUNAN

NASIONAL

429.825.000 Kesbang

3 4

Meningkatkan

kualitas

kehidupan

religius

masyarakat

dan

kerukunan

intra dan

antar umat

beragama

Terjaminnya keadaan yang

kondusif bagi penghayatan

dan pengamalan agama (1)

Rasio rumah ibadah per

satuan penduduk

%

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

1,65 Program

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan Bidang

Keagamaan

3.165.000.000

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IV

PENGUKURAN RENCANA AKSI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

1

Page 2: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Program

Peningkatan

Produksi Tanaman

Pangan

32.945.580.000 Peningkatan

Produksi dan

Pengembangan

Kacang-kacang dan

Umbi-umbian

Produksi Kedelai meningkat

5% per tahun

4.068.800.000

Program

Peningkatan

Produksi Tanaman

Pangan

32.945.580.000 Peningkatan

Produksi dan

Pengembangan Padi

Produktivitas Padi meningkat

2% per tahun

14.620.720.000

Program

Peningkatan

Produksi Tanaman

Pangan

32.945.580.000 Peningkatan

Produksi dan

Pengembangan

Jagung dan Serealia

Lainnya

Produktivitas Jagung

menngkat 1,5% per tahun

11.278.610.000

Program

Peningkatan

Produksi Tanaman

Pangan

32.945.580.000 Peningkatan

Produksi dan

Pengembangan

Kacang-kacang dan

Umbi-umbian

Produktivitas Kedelai

meningkat 1,5% per tahun

4.068.800.000

Kegiatan

Peningkatan

Produksi dan

Pengembangan

Sayuran dan

Biofarmaka

Produksi tanaman sayuran

meningkat 1% per tahun

5.679.412.500 3,08

Kegiatan

Peningkatan

Produksi dan

Pengembangan

Buah-buahan

Produksi tanaman buah-

buahan meningkat 1% per

tahun

14.774.230.000

Persentase peningkatan

produksi peternakan

% 43,30 Dinas

Peternakan

Program

Peningkatan

Produksi dan

Produktivitas

Tanaman

Perkebunan

7333073000 Pembinaan dan

Pengembangan

Tanaman Tahunan

- Terlaksananya

intensifikasi/rehabilitasi

tanaman kakao, jambu mete,

kopi, lada, kelapa, cengkeh dll

= 1.300 Ha

- Terlaksananya pertemuan

teknis pengembangan

tanaman tahunan = 60 orang

- Terlaksananya

pendampingan tanaman

tahunan 13 orang

- Terlaksananya pertemuan

awal dan akhir tenaga

pendamping = 260 orang

- Terlaksananya koordinasi

tim ahli pengembangan

perkebunan = 22 orang

- Terlaksananya apresiasi

petugas percepatan

pemulihan produksi kakao =

300 orang

- Kajian kinerja kluster kakao

3 paket

- Analisis peningkatan kopi

asli enrekang

- Pembuatan peta kawasan

perkebunan

Meningkatkan

Kualitas

Kemakmuran

Ekonomi

Meningkatnya produksi dan

produktivitas tanaman pangan

dan hortikultura, kehutanan,

peternakan, perkebunan, dan

perikanan (3)

Persentase peningkatan

produksi tanaman pangan

% 16,41 Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Persentase peningkatan

produksi holtikultura

% 3,08 Program

Peningkatan

Produksi dan Mutu

Produk Hortikultura

26.169.486.550

Persentase peningkatan

produksi perkebunan

Dinas

Perkebunan

2

Page 3: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Program

Peningkatan

Produksi dan

Produktivitas

Tanaman

5141922400 Pembinaan dan

Pengembangan

Tanaman Semusim

- Terlaksananya pertemuan,

pelat budidaya, pelat adm &

pembukuan petani, bintek

pembibitan tebu = 1.840

orang- Terlaksananya pertemuan

koord, pelatihan teknis

budidaya, pelat penataan

adm, klp tani, pasca panen

tembakau = 6.640 org- Terlaksananya apresiasi

petugas pendamping &

penyuluh tan. Semusim =

315 org

- Terlaksananya pengadaan

mesin pompa air, linting

tembakau, alat rajang,

cultivator = 56 unit

Program

Peningkatan

Produksi dan

Produktivitas

Tanaman

Perkebunan

10333225000 Pembinaan dan

Pengembangan

Komoditi Unggulan

Perkebunan

- Terlaksananya pengadaan

bibit komoditi unggul

perkebunan (kakao

sambung pucuk, cengkeh,

karet, pala, kopi arabika,

kelapa sawit, lada, kelapa

dlm, jambu mete, sagu)

1.176.081 phn

- Terlaksananya pertemuan

kelompok penangkar benih/

bibit = 50 orang

- Terlaksananya pertemuan

penetapan satuan harga

benih/bibit komoditi

perkebunan = 50 orang

- Terlaksananya pembibitan

kom unggulan rempah dan

penyegar perkebunan = 90

org

Program

Peningkatan

Produksi dan

Produktivitas

Tanaman

Perkebunan

6928474000 Pembinaan dan

Penyediaan Pupuk

dan Pestisida

- Terlaksananya rapat

koordinasi pupuk & pestisida

= 50 orang

- Terlaksananya pengadaan

pupuk NPK, pupuk organik,

cair, granular, kompos dan

pestisida = 60.526 kg, 9.875

ltr, 114.290 ltr, 38.460 kg,

500 ltr

- Terlaksananya analisis

pengu jian pupuk & pestisida

di lab = 10 sampel

- Terlaksananya pertemuan

pengelolaan bantuan sapras

bagi kelompok tani = 300

orang

Program

Peningkatan

Produksi dan

Produktivitas

Tanaman

Perkebunan

1532405000 Pembinaan dan

Penyediaan Alat dan

Mesin

- Terlaksananya pengadaan

alat dan mesin perkebunan

(alat tebang dan alat angkut

tebu, mesin pompa air, dll) =

55 paket

- Terlaksananya pertemuan

teknis alsin komoditi

perkebunan = 50 org

- Terlaksananya pertemuan

evaluasi keberfungsian

bantuan alat dan mesin = 150

org

1247100000 Pembinaan dan

Konservasi Lahan

dan Air

- Terlaksananya pertemuan

teknis petugas konservasi

lahan & air = 50 orang

Meningkatkan

Kualitas

Kemakmuran

Ekonomi

Meningkatnya produksi dan

produktivitas tanaman pangan

dan hortikultura, kehutanan,

peternakan, perkebunan, dan

perikanan (3)

Persentase peningkatan

produksi perkebunan

Dinas

Perkebunan

Program

Peningkatan

Produksi dan

Produktivitas

Tanaman

Perkebunan

3

Page 4: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

- Terlaksananya demplot

konservasi lahan terintegrasi

ternak = 50 ekor

- Terlaksananya bintek dan

demplot konservasi lahan =

800 orang

- Terlaksananya demplot

konservasi air dan antisipasi

anomali iklim = 1 unit (25

orang)

- Terlaksananya antisipasi

dan adaptasi dampak

perubahan iklim = 250 orang

890117300 Pembinaan dan

Pengendalian

Organisme

Pengganggu

Tanaman dan

Gangguan Usaha

Perkebunan

- Terlaksananya pertemuan

koordinasi pengendalian OPT

= 50 orang

- Terlaksananya pertemuan

koordinasi GUP = 50 org

- Terlaksananya pengendalian

OPT kopi, cengkeh, kakao,

lada, kapas, lada, tembakau

dan tebu = 210 Ha

- Tersedianya buku saku

pengendalian OPT kopi,

cengkeh, kakao, lada, kapas,

tembakau dan tebu = 50 Exp

- Tersedianya buku

pengendalian OPT

perkebunan = 1.500 buku

915535000 Pengamatan

Peramalan Hama

Penyakit dan Gulma

Tanaman

Perkebunan

- Terlaksananya pertemuan

peningkatan pengetahuan

petugas hama dan penyakit

perkebunan = 85 org

- Terlaksananya pertemuan

evaluasi kegiatan

pengamatan OPT perkebunan

akhir tahun = 85 org

- Terlaksananya pelatihan

petugas pengamat hama = 50

org

- Terlaksananya pelatihan

agens pengendali hayati =

200 org

- Terlaksananya sosialisasi

pemanfaatan nematoda

untuk pengendalian hama

PBK = 200 org

737170000 Penguatan

Kelembagaan Petani,

Pendamping dan

Pembinaan Usaha

Perkebunan

- Terlaksananya pertemuan

pembinaan usaha

perkebunan = 50 orang

- Terlaksananya pertemuan

penguatan kelembagaan =

750 orang

Meningkatkan

Kualitas

Kemakmuran

Ekonomi

Meningkatnya produksi dan

produktivitas tanaman pangan

dan hortikultura, kehutanan,

peternakan, perkebunan, dan

perikanan (3)

Persentase peningkatan

produksi perkebunan

Dinas

Perkebunan

Program

Peningkatan

Produksi dan

Produktivitas

Tanaman

Perkebunan

Program

Peningkatan

Produksi dan

Produktivitas

Tanaman

Perkebunan

Program

Peningkatan

Produksi dan

Produktivitas

Tanaman

Perkebunan

Program

Peningkatan

Produksi dan

Produktivitas

Tanaman

Perkebunan

4

Page 5: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

- Terlaksananya pertemuan

legalitas perizinan pembinaan

usaha perkebunan = 750

orang

- Terlaksananya sosialisasi

legalitas perizinan usaha

perkebunan = 750 org

883073087,3 Proteksi Tanaman,

Pengawasan dan

Pengujian Mutu

Benih, Sertivikasi

Benih Perkebunan

- Terlaksananya

pertemuan/rapat koordinasi

PBT perkebunan = 50 org

- Terlaksananya bintek

peraturan perbenihan = 180

org

- Terlaksananya kebun sehat

percontohan = 100 org

- Terlaksananya sosialisasi &

pembinaan penangkar benih

bina kakao = 65 org

3462352000 Pengelolaan Kebun

Bibit Dinas

- Terpeliharanya kebun dinas

kelapa sawit di Bone-bone

dan katulungan = 335 ha

- Terlaksananya kebun dinas

cengkeh = 8 ha

- Terlaksananya kebun dinas

kelapa = 20 ha

- Terpeliharanya kebun dinas

pala = 5,5 ha

- Terpeliharanya kebun dinas

kemiri sunan = 3 ha

- Terpeliharanya kakao

sambung pucuk = 15 ha

- Terlaksananya pertemuan

teknis kewirausahaan bagi

petugas pengelola dinas dan

kebun petani = 300 org

Pembinaan teknis

Pengelolaan

Sumberdaya

Perikanan Tangkap di

wilayah laut

kewenangan provinsi

Jumlah peserta pembinaan

teknis pengelolaan sumberdaya

perikanan tangkap di wilayah

laut 130 orang 686.250.000

Pembinaan teknis

pelaksanaan

pembangunan dan

pengelolaan

pelabuhan perikanan

Jumlah lokasi pembinaan

teknis 27 lokasi

454.415.000

Pengembangan sarana

dan prasarana

perikanan tangkap

serta teknologi

penangkapan spesifik

daerah

Jumlah sapras perikanan

tangkap 228 paket

6.350.000.000

Pemantauan dan

pembinaan

penggunaan kapal

perikanan berukuran

10 s/d 30 GT

Jumlah kapal perikanan yang

dicek fisik 50 unit

113.615.000

Evaluasi dan

pelaporan

pengembangan sarana

prasarana perikanan

tangkap

Jumlah laporan evaluasi

perikanan tangkap 10 buah 111.690.000

14.197.935.000

Meningkatkan

Kualitas

Kemakmuran

Ekonomi

Meningkatnya produksi dan

produktivitas tanaman pangan

dan hortikultura, kehutanan,

peternakan, perkebunan, dan

perikanan (3)

Program

Peningkatan

Produksi dan

Produktivitas

Tanaman

Perkebunan

Program

Peningkatan

Produksi dan

Produktivitas

Tanaman

Perkebunan

Persentase peningkatan

produksi perikanan

% 16,85 Program Pengelolaan

Perikanan Tangkap

Persentase peningkatan

produksi perkebunan

16,85 Dinas

Perikanan

Dinas

Perkebunan

Program

Peningkatan

Produksi dan

Produktivitas

Tanaman

Perkebunan

5

Page 6: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Pembinaan dan

pengembangan

teknologi usaha

perikanan tangkap

Jumlah teknologi pada usaha

perikanan tangkap yang

berkembang 20 lokasi 6.088.800.000

Pelatihan penerapan

teknologi peralatan,

mesin, kapal

perikanan dan jasa

kelautan

Jumlah peserta pelatihan

meningkat keterampilannya 600

peserta 322.825.000

Penyusunan data

statistik perikanan

tangkap

Jumlah informasi dan data

statistik perikanan tangkap 50

eksamplar 70.340.000

Pengembangan induk

unggul air payau dan

laut

Jumlah pengadaan induk

unggul air payau dan laut 375

ekor 118.250.000

Operasional produksi

benih udang bandeng

dan ikan lainnya

Jumlah operasional

pengembangan benih 11 jenis 196.765.000

Pengembangan

teknologi dan sistem

perbenihan air payau

dan laut

Jumlah masyarakat

pembudidaya yang dilatih dan

dibina dengan memperhatikan

keterwakilan jumlah perempuan

dan laki-laki 100 orang

1.011.750.000

Pengembangan induk

unggul ikan air tawar

Jumlah calon induk ikan air

tawar 250 ekor 437.500.000

Pembinaan dan

pengembangan

Teknologi sistem

perbenihan ikan air

tawar

Jumlah aparat dan masyarakat

yang dilatih dan dibina dengan

memperhatikan keterwakilan

jumlah perempuan dan laki-laki

880 orang

937.075.000

Pelayanan pengujian

hama dan penyakit

ikan

Jumlah pelayanan pengujian

hama penyakit ikan yang

dilakukan 1 unit 80.000.000

Pembinaan,

pemantauan dan

penanggulangan

terhadap hama

penyakit udang dan

ikan

Jumlah lokasi yang dilakukan

pemantauan dan pembinaan

terhadap hama dan penyakit

ikan 24 lokasi 1.439.400.000

Pembinaan

pembudidayaan ikan

air tawar

Jumlah pembudidaya dan

pembenih ikan yang dibina

dengan memperhatikan

keterwakilan jumlah perempuan

dan laki-laki 935 orang

960.250.000

Pengembangan

Budidaya Air Tawar

(Paket Bibit)

Jumlah paket bibit ikan air

tawar 698 paket 2.455.000.000

Evaluasi dan

pelaporan

pemanfaatan paket

bibit budidaya air

Jumlah laporan monitoring dan

evaluasi 3 jenis 332.700.000

Pembinaan dan

pengembangan

sertifikasi CPIB

Jumlah unit perbenihan yang

bersertifikat CPIB 10 unit 221.565.000

Pembinaan dan

pengembangan

sertifikasi CBIB

Jumlah unit tambak

bersertifikat CBIB 600 unit 1.035.750.000

Evaluasi dan

Pelaporan

pengembangan sarana

dan prasarana

perikanan budidaya

Jumlah laporan monev

penggunaan jaringan irigasi di

bidang perikanan 5 laporan 20.972.000

Pembinaan dan

pemantauan

Distribusi OIKB dan

rekomendasi ekspor

impor induk benih

Jumlah pemantauan dan

pembinaan distribusi OIKB di

Kab/Kota 24 lokasi 98.025.000

Pembinaan dan

pengembangan

Prasarana Irigasi

Tambak dan Fasilitas

Pendukungnya

Jumlah pengembangan jaringan

irigasi 1.000 Ha

371.313.000

Penyusunan data

statistik perikanan

budidaya

Jumlah informasi dan data

statistik perikanan budidaya 50

eksamplar 75.000.000

Program

Pengembangan

Perikanan Budidaya

22.561.874.500

14.197.935.000

Meningkatkan

Kualitas

Kemakmuran

Ekonomi

Meningkatnya produksi dan

produktivitas tanaman pangan

dan hortikultura, kehutanan,

peternakan, perkebunan, dan

perikanan (3)

Persentase peningkatan

produksi perikanan

% 16,85 Program Pengelolaan

Perikanan Tangkap16,85 Dinas

Perikanan

6

Page 7: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Pengembangan

budidaya Udang dan

Bandeng (Paket Bibit)

Jumlah paket bibit udang

bandeng 1800 paket 6.930.000.000

Pembinaan

pembudidaya udang

dan bandeng dalam

pemanfaatan paket

bibit

Jumlah pembudidaya udang

dan bandeng yang dibina

dengan memperhatikan

keterwakilan jumlah perempuan

dan laki-laki 900 orang

351.068.500

Koordinasi

pengembngan

teknologi dan

kawasan

pembudidayaan laut

dan payau

Jumlah lokasi/peserta

koordinasi teknologi

pembudidayaan laut dan payau

13.850 lokasi 280.850.000

Evaluasi dan

Pelaporan

pemanfaatan paket

bantuan bibit udang

bandeng

Jumlah laporan monitoring dan

evaluasi 3 jenis

146.501.000

Fasilitasi Sarana dan

Prasarana Budidaya

Rumput Laut

Jumlah paket bibit rumput laut

1.018 paket 4.111.000.000

Pembinaan

pembudidaya rumput

laut dalam

pemanfaatan paket

bibit

Jumlah pembudidaya udang

dan bandeng yang dibina

dengan memperhatikan

keterwakilan jumlah perempuan

dan laki-laki 200 orang

643.829.000

Evaluasi pelaporan

pemanfaatan paket

bantuan bibit rumput

laut

Jumlah laporan evaluasi

pemanfaatan paket 3 jenis

161.501.000

Jumlah Industri Unit 53.954 Pengembangan

industri 24

Kab/kota

Meningkatnya produksi dan

produktivitas lokal

10.000.000.000 53.954

Persentase Kontribusi

Sektor Industri terhadap

PDRB

% Pengembangan

industri kecil dan

menengah terhadap

pemanfaatan

sumber daya

terlaksananya pelatihan SDM

sumber daya lokal

720.000.000 47,74

Promosi produk IKM

Sulsel (Anthena

Shop)

Terpromosinya hasil industri

kecil, pangan olahan dan

produk unggulan Sulsel

720.000.000

Penyusunan Perda

RIPIP

Tersusunnya RIPIP terbitnya

PERDA dan terbentuknya

Roadmap komoditi unggulan

industri Sulsel

450.000.000

Pendukung IKM

Kerajinan Sulsel

(Dekranas)

Terfasilitasinya pelaksanaan

kegiatan pameran, sosialisasi,

dan karnaval bagi industri

kerajinan

1.224.000.000

Pembinaan

Pengolahan pangan

Terlatihnya IKM pengolahan

pangan didalam

mendistribusi ataupun

memasarkan hasil

produknya.

170.000.000

Pembinaan IKM

pupuk

Terlatihnya IKM pupuk

sebanyak 3 kali

120.000.000

Desain dan teknik

produk kerajinan

alami

Terlatihnya peserta didik

dalam teknik desain serta

memproduksi dengan

menggunakan bahan baku

dari alam

240.000.000

Meningkatnya produksi dan

produktivitas

industri daerah (4)

Program

pengembangan

industri kecil dan

menengah

13.949.000.000 Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

47,74

Program

Pengembangan

Perikanan Budidaya

22.561.874.500

Meningkatkan

Kualitas

Kemakmuran

Ekonomi

Meningkatnya produksi dan

produktivitas tanaman pangan

dan hortikultura, kehutanan,

peternakan, perkebunan, dan

perikanan (3)

Persentase peningkatan

produksi perikanan

% 16,85 16,85 Dinas

Perikanan

7

Page 8: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Pembinaan dan

Pengembangan IKM

hasil tembakau

Terlaksananya pelatihan

Kewirausahaan (CEFE) dan

magang industri tembakau

120.000.000

Identifikasi

perkembangan IKM

Terdatanya semua IKM yang

berada di Daerah

185.000.000

Jumlah Koperasi aktif Unit 7.098 1.775 - 3.550 - 5.325 - 7.098 -

Jumlah UMKM Unit 122.575 30.644 - 61.288 - 91.932 - 122.575 -

Revitalisasi Koperasi Terlaksananya revitalisasi

Koperasi dan bintek

penyusunan laporan

pertanggung jawaban RAT

150.000.000

Kajian tingkat

partisipasi

masyarakat dalam

pengembangan

Terlaksananya Kajian tingkat

partisipasi masyarakat dalam

pengembangan Koperasi

100.000.000

Analisis strategi

pengembangan

usaha dangke

Terlaksananya analisis

strategi pengembangan usaha

dangke

100.000.000

Desiminasi

pengembangan

ketatalaksanaan

Koperasi

Terlaksananya desiminasi

pengembangan

ketatalaksanaan Koperasi

100.000.000

Peningkatan

kualitas

kelembagaan

Koperasi berbasis

Terlaksananya peningkatan

kualitas kelembagaan

Koperasi berbasis Pertanian

150.000.000

Temu tehnis para

pelaku Koperasi

seSulawesi Selatan

Terlaksananya temu tehnis

para pelaku Koperasi

seSulawesi Selatan

150.000.000

Temu konsultasi

persiapan Koperasi

skala besar

Terlaksananya temu

konsultasi persiapan Koperasi

skala besar

90.000.000

Bimbingan tehnis

pemanfaatan resi

gudang

Terlaksananya bimbingan

tehnis pemanfaatan resi

gudang bagi pengelola

KUMKM

150.000.000

Kemitraan KUMKM

dengan pengusaha

Eksportir sektor

Pertanian,

Terlaksananya kemitraan

KUMKM dengan pengusaha

Eksportir sektor Pertanian,

Peternakan dan Perkebunan

150.000.000

Workshop

pengembangan

kemitraan KUMKM

dengan

Terlaksananya workshop

pengembangan kemitraan

KUMKM dengan

BUMN/BUMD/BUMS

100.000.000

Pengembangan

Koperasi primer dan

sekunder

Terlaksananya

pengembangan Koperasi

primer dan sekunder

100.000.000

Pelatihan manfaat

Koperasi dalam

perekonomian

masyarakat

Terlaksananya pelatihan

manfaat Koperasi dalam

perekonomian masyarakat

150.000.000

Penyuluhan

peerkoperasian bagi

calon wirausaha

baru

Terlaksananya penyuluhan

peerkoperasian bagi calon

wirausaha baru

75.000.000

Pendidikan dan

pelatihan

kewirausahaan dan

penghargaan

Terlaksananya pendidikan

dan pelatihan kewirausahaan

dan penghargaan wirausaha

di Sulawesi Selatan

8.000.000.000

Analisa kepuasan

dan loyalitas

anggota terhadap

kualitas pelayanan

Terlaksananya analisa

kepuasan dan loyalitas

anggota terhadap kualitas

pelayanan Koperasi Pertanian

150.000.000

Kajian peranan

wirausaha

perempuan dalam

pengembangan

Terlaksananya kajian

peranan wirausaha

perempuan dalam

pengembangan industri

150.000.000

Berkembangnya Daya Saing

Pariwisata Daerah (6)

Jumlah wisatawan

domestik dan mancanegara

Wisnus 5.750.000 Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

3.212.112.812

1.300.000 1.323.925 1.500.000 1.161.233 1.750.000 1.200.000

Partisipasi pada

Pekan Raya Sulsel.

Ikut sertanya Disbudpar Prov.

Sulsel pada Pekan Raya

Sulsel73.325.000

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Meningkatnya produksi dan

produktivitas

industri daerah (4)

Program

pengembangan

industri kecil dan

menengah

13.949.000.000 Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

47,74

Meningkatnya kualitas dan

peran koperasi dan UMKM (5)

Dinas

Koperasi dan

UMKM

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi dan UMKM

1.340.000.000

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan

Kompentitif

Koperasi dan

UMKM

8.525.000.000

Meningkatkan

Kualitas

Kemakmuran

Ekonomi

x100%

x100%x100%

8

Page 9: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Partisipasi pada

Pameran

Pembangunan

Ikut sertanya Disbudpar Prov.

Sulsel pada Pameran

Pembangunan69.450.000

Partisipasi pada

Kemilau Sulawesi

Ikut sertanya Disbudpar Prov.

Sulsel pada Kemilau Sulawesi80.943.000

Partisipasi pada

Gebyar Wisata

Ikut sertanya Disbudpar Prov.

Sulsel pada Gebyar Wisata 90.030.000

Penyelenggaraan

Celebes Travel Mart

(CTM)

Terlaksananya pertemuan

antara Buyers dan sellers 424.384.200

Penyelenggaraan

FAM TRIP

Terlaksananya Famtrip

310.565.000

Promosi Melalui

Media Cetak dan

Elektronik

Jumlah promosi pariwisata

Sulsel Melalui Media Cetak

dan elektronik1.364.365.000

Tourism, Trade and

Invesment Expo

Ikutsertanya Disbudpar Prov.

Sulsel pada Bali Beyond

Travel Fair110.472.000

Analisa data

kunjungan

wisatawan

(Nusantara dan

Mancanegara )

Terlaksananya pengumpulan,

pengolahan dan analisa data

kunjungan wisatawan 89.350.000

Cetak Buku Analisa

Pasar Pariwisata

Terlaksananya penyusunan

buku pasar pariwisata 136.400.000

Survey

pengembangan

pasar pariwisata

Sulsel

Terlaksananya survey

pengembangan pasar

pariwisata

45.350.000

Pengadaan Bahan

Promosi

Tersedianya bahan promosi

pariwisata Sulawesi Selatan 758.612,200

Updating Website Tersedianya informasi data

terbaru pariwisata Sulawesi

Selatan

216.720.000

Penerbitan Majalah

Pariwisata Sulsel

Tersedianya majalah

Pariwisata Sulawesi Selatan 200.000.000

Wisman 175.000

Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

454.025.000 30000 34458 60000 61606 45000 40000

Partisipasi pada

MATTA Malaysia

Terlaksananya Misi promosi

pariwisata Sulsel di Malaysia122.290.000

Partisipasi pada

NATAS Holiday

Singapore

Terlaksananya Misi promosi

pariwisata Sulsel di

Singapura

131.700.000

International

Barista Competition

Terlaksananya International

Barista Competition 200.035.000

Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

4.795.267.138

Pelaksanaan

sertifikasi profesi

bidang pariwisata

Terfasilitasinya pelaksanaan

sertifikasi profesi bidang

pariwisata 120.100.000

Sosialisasi

Pengembangan

Usaha Jasa

Transportasi Wisata

Terlaksananya sosialisasi

pengembangan usaha jasa

transportasi wisata56.205.000

Inventarisasi Usaha

Jasa Pariwisata

Tersusunnya data usaha jasa

pariwisata53.950.000

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Meningkatkan

Kualitas

Kemakmuran

Ekonomi

9

Page 10: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Workshop

Pengembangan

Industri Pariwisata

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas produk pariwisata52.900.000

Sosialisasi

peningkatan

pelayanan hotel dan

restoran

Terlaksananya sosialisasi

peningkatan pelayanan hotel

dan restoran55.250.000

Sosialisasi

pengembangan

destinasi unggulan

Terlaksananya sosialisasi

pengembangan destinasi

unggulan106.750.000

Workshop

Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Usaha SPA

Terlaksananya Workshop

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Usaha SPA88.100.000

Inventarisasi Usaha

Sarana Pariwisata

Tersusunnya data usaha

sarana pariwisata 72.150.000

Lomba Toilet Bersih

pada Rumah Makan

Terlaksananya lomba toilet

bersih pada Rumah Makan 77.750.000

Kajian Intervensi

Sosial Pembangunan

Karakter Pelaku

Usaha Pariwisata

Terkaji dan tersosialisasinya

kajian intervensi sosial,

pembangunan karakter

pelaku usaha pariwisata200.000.000

Seminar Nasional

Wisata Karst

Terlaksananya Seminar

Nasional Wisata Karst 64.950.000

Festival Bunga di

Malino

Terselenggaranya Festival

Bunga di Malino sebagai Icon

Pariwisata74.275.000

Festival Laikang

Hijau

Terlaksananya Festival

Laikang Hijau83.000.000

Festival Produk

Pariwisata Kreatif

Terlaksananya Festival

Produk Pariwisata Kreatif134.025.000

75.000.000

Penertiban

Pramuwisata dan

Tour Leader

Terlaksananya Kegiatan

Penertiban Pramuwisata dan

Tour Leader di Kab./Kota77.450.000

Workshop

Persamaan Persepsi

Sejarah Budaya

Sulsel Bagi

Pramuwisata

Terlaksananya Kegiatan

workshop persamaan persepsi

sejarah budaya sulsel bagi

pramuwisata

51.137,500

Bimbingan Tekhnis

Pengelola Desa

Wisata

Terlaksananya Bimbingan

Teknis Pengelola Desa Wisata77.780.000

Kompetisi Kelompok

Sadar Wisata

Terlaksananya kompetisi

kelompok sadar wisata 73.934.000

Lomba Kelompok

Sadar Wisata

Tingkat Nasional

Ikutsertanya Kelompok Sadar

Wisata Sulsel pada tingkat

nasional

70.100.000

Saka Pramuka

Pariwisata

Terlaksananya Pembentukan

Satuan Karya Pramuka

Pariwisata

37.790.000

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Penyusunan

Destination

Managemen

Organisation (DMO)

pada Kawasan

Strategis Pariwisata

Daerah (KSPD)

Terlaksananya Kajian

pengembangan mata

pencaharian alternatif

masyarakat di sekitar Danau

Tempe

Meningkatkan

Kualitas

Kemakmuran

Ekonomi

10

Page 11: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Pelaksanaan Event

Lovely December

Terlaksananya Event Lovely

December 630.530.000

Pelaksanaan

Takabonerate Island

Expedition

Terlaksananya Event

Takabonerate Island

Expedition 221.350.000

Penyelenggaraan

Event Sulawesi

Selatan

Terlaksananya event Sulawesi

Selatan 573.950.000

Toraja International

Festival

Terlaksananya event Festival

Toraja 109.250.000

Partisipasi Event

Nasional dan

Internasional

Ikut sertanya Disbudpar Prov.

Sulsel pada event nasional 450.000.000

Peningkatan

kelembagaan

benteng somba opu

Tertatanya kawasan, ruang

kerja dan kinerja pegawai

benteng somba opu 646.327.000

Penataan Kawasan

benteng somba opu

Terlaksananya penataan

kawasan benteng somba opu 135.000.000

Pengembangan

destinasi unggulan

baru yang

berkembang

Meningkatkanya kualitas dan

kuantitas penataan daya

tarik wisata yang berkembang 302.350.000

Kajian

pengembangan eko-

Wisata di kawasan

Taman Wisata Alam

Lejja

Terlaksananya Kajian

pengembangan eko-Wisata di

kawasan Taman Wisata Alam

Lejja

75.000.000

Terkendalinya luasan lahan

pangan berkelanjutan guna

mendukung Sulawesi Selatan

sebagai lumbung pangan

nasional (7)

Luas Baku Lahan Pangan Ha 648.900 Pengendalian Lahan

Pangan

Berkelanjutan

200.000.000 Kegiatan Regulasi

Lahan Pangan

Berkelanjutan

Peraturan Daerah (Perda)

mengenai alih fungsi lahan

200.000.000 - - - 648.900 - Dinas Pertanian

Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Meningkatnya kapasitas

penyuluhan

pertanian, perikanan dan

kehutanan (8)

Jumlah Balai penyuluhan

pertanian, perikanan dan

kehutanan (BP3K) yang ada di

kecamatan berbasis Teknologi

Informasi (IT) dan Demplot.

BP3K 50 Program

Pemberdayaan

kelembagaan

Penyuluhan

3.792.802.500 Pemberdayaan Balai

Penyuluhan

Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan

(BP3K) melalui

Percontohan Teknologi

Jumlah Pemberdayaan Balai

Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan (50

BP3K)

1.724.275.000 - - 50 BP3K

Sosialisasi

Pelaksanaan

Percontohan Teknologi

Dalam Rangka

Pemberdayaan BP3K

Jumlah BP3K yang Mengikuti

Sosialisasi Pelaksanaan

Percontohan Teknologi (50

BP3K)

88.620.000

9 Meningkatnya ketahanan

pangan masyarakat (9)

Skor Pola Pangan Harapan

(PPH)

Point 83,35 Pengembangan

Penganekaragaman

Konsumsi Pangan

dan Keamanan

Pangan

2.641.015.000 Promosi/ Sosialisasi

penganekaragaman

konsumsi pangan

yang beragam,

bergizi, seimbang

dan aman (B2SA)

Terlaksananya sosialisasi

pangan B2SA bagi aparat,

guru SD dan KWT serta

lomba cipta menu

399.665.500 - - - - - - 83,35 -

Pemberdayaan dan

peningkatan

keterampilan

masyarakat dalam

pengembangan

olahan pangan lokal

Terlaksananya pemberdayaan

dan peningkatan

keterampilan masyarakat

dalam pengembangan pangan

lokal

271.475.000 - - - - -

Pemanfaatan

pekarangan melalui

konsep

pengembangan

Kawasan Rumah

Pangan Lestari

(KRPL)

Pembinaan kelompok wanita

dalam pemanfaatan

pekarangan sebagai sumber

pangan dan gizi

1.698.741.500 - - - - -

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

BAKORLUH

BADAN

KETAHANAN

PANGAN

DAERAH

Meningkatkan

Kualitas

Kemakmuran

Ekonomi

11

Page 12: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Analisis

perkembangan

konsumsi pangan

dengan pendekatan

Pola Pangan

Harapan (PPH)

Terlaksananya analisis

perkembangan konsumsi

pangan dengan pendekatan

PPH

271.133.000 - - - - -

Bimbingan

peningkatan dan

Pemberdayaan

komunitas Adat

Terpencil

Terlaksananya Program

Pemberdayaan KAT -Penjajagan

lokasi Pemberdayaan KAT -

Bimbingan dan Motivasi bagi

warga KAT -Rakor Pokja SKPD

terkait Pemberdayaan KAT -

Peningkatan Kecakapan Hidup

Bagi warga dilokasi KAT

300.000.000

8,86

Bimbingan dan

Pemberdayaan

Masyarakat MiskinJumlah masyarakat miskin yang

mjendapatkan bimbingan dan

pemberdayaan

350.000.000

Fasilitasi

Pengembangan Pos

Pelayanan Teknologi

(Posyantek) dan

Warung Teknologi

(Wartek)

Jumlah KK yang mendapatkan

dampak pembentukan

Posyantek 19 di Tingkat

Kecamatan dan Wartek di

Tingkat Desa /Kelurahan

198.000.000

Bimtek Aplikasi

Teknologi Tepat

Guna Bagi

Pengembangan

Kegiatan Usaha

Berbasis

Sumberdaya Lokal

Jumlah KK yang telah dilatih

dalam pengembangan kegiatan

usaha berbasis sumberdaya

lokal

250.000.000

Kerjasama

Pengembangan dan

Pemanfaatan TTG

Utk Mendukung

Kegiatan Usaha

Masyarakat

Jumlah KK yang telah

merasakan dampak Kerjasama

Pengembangan dan

Pemanfaatan TTG

250.000.000

Bimtek

Pengembangan Desa

Mandiri Energi

Berbasis Energi

Terbarukan (Biogas)

Terlaksananya Pengembangan

Desa Mandiri Energi Berbasis

Energi Baru Terbarukan

500.000.000

Bimtek Pemanfaatan

Teknologi

Mikroorganisme

Untuk Optimalisasi

Pemanfaatan Lahan

Terlaksananya Bimtek

Pemanfaatan Teknologi

Mikroorganisme Dalam

Pembuatan Pupuk Organik

500.000.000

Pembinaan

Pemberdayaan

Masyarakat Melalui

Pengelolaan TTG

Perdesaan

Terlaksananya Pembinaan

Masyarakat Melalui

Pengelolaan TTG Perdesaan

450.000.000

Pelayanan dan

Perlindungan Sosial

Bagi Korban Tindak

Kekerasan, Pekerja

Migran Bermasalah

dan Orang Terlantar

Pelayanan dan Perlindungan

Sosial Bagi Korban Tindak

Kekerasan, Pekerja Migran

Bermasalah dan Orang Terlantar

400.000.000

Program pelayanan

dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial

1.050.000.000 Dinas Sosial

Program

pemberdayaan fakir

miskin, komunitas

adat terpencil (KAT)

dan PMKS lainnya

650.000.000 Dinas Sosial

Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Pedesaan

2.148.000.000 BPMPDK

3 Meningkatkan

Kualitas

Kesejahteraan

Sosial

Berkurangnya penduduk

miskin di desa dan kota (10)

% penduduk miskin % 8,86

Meningkatnya pemenuhan

kebutuhan hidup penyandang

masalah kesejahteraan sosial

(11)

Jumlah PMKS yang

tertangani

% 10

BADAN

KETAHANAN

PANGAN

DAERAH

12

Page 13: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Penanganan dan

Pendampingan

Dalam Rangka

Pemberian Bantuan

Jaminan Hidup Eks

Kusta

Penanganan dan Pendampingan

Dalam Rangka Pemberian

Bantuan Jaminan Hidup Eks

Kusta

650.000.000

1. Pelayanan dan

pembinaan sosial

pada PPSTPA Inang

Matutu Makassar,

1. Jumlah anak balita yang

mendapatkan pelayanan di

PPSTPA Inang Matutu

Makassar,

711.000.000

Pelayanan dan

pembinaan sosial

anak jalanan pada

PPSBR Makkareso

Maros

4. Jumlah anak jalanan yang

dibina dan diberi

pengetahuan keterampilan di

PPSBR Makkareso Maros

670.000.000

Bimbingan Usaha

ekonomi produktif

(UEP) anak terlantar

5. Jumlah anak terlantar

yang mendapatkan

bimbingan UEP 720.000.000

PEmbinaan dan

Rehabilitasi Sosial

Anak Jalanan Pada

PPSBR Makkareso

Maros

Terbinanya anak jalanan ke arah

kemandirian 360.000.000

Pelayanan sosial

pada PPSLU

Mappakasung-gu

Parepare,

1. Jumlah lanjut usia yang

dilayani dan dipenuhi

kebutuhannya di PPSLU

Mappakasunggu Parepare,

830.000.000

Pelayanan dan

rehabilitasi sosial

pada PPSAA Seroja

Bone,

2. Jumlah anak yatim piatu

dan kurang mampu yang

dilayani di PPSAA Seroja

Bone,

700.000.000

Bimbingan Teknis

Pengelolaan UEP

lanjut usia potensial

3. Jumlah lanjut usia

potensial yang mengikuti

bimbingan pengelolaan UEP 100.000.000

Peningkatan Kualitas

Sarana dan

Prasarana di PPSLU

Mappakasunggu

Pare Pare

Terlaksananya sarana dan

prasarana dalam panti 200.000.000

Peningkatan Kualitas

Sarana dan

Prasarana di PPSAA

Seroja Bone

Terlaksananya sarana dan

prasarana dalam panti 100.000.000

Pelayanan sosial

pada PPSKW

Mattirodeceng

Makassar

1. Jumlah tuna susila yang

dibina di PPSKW

Mattorodeceng Makassar 755.000.000

Peningkatan Kualitas

Sarana dan

Prasarana di PPSKW

Mattiro Deceng

Makassar

Terlaksananya Sarana dan

Prasarana dalam panti 100.000.000

Bimbingan dan

Pelayanan Eks

Penyandang Penyakit

Sosial

Terlaksananya Bimbingan dan

Pelayanan Eks Penyandang

Penyakit Sosial

200.000.000

Program pembinaan

para penyandang

cacat dan trauma

150.000.000Bimbingan dan

Pelayanan Bagi

Penyandang

Disabilitas

Terlaksananya Bimbingan dan

Pelayanan Bagi Penyandang

Disabilitas

150.000.000

Program pelayanan

dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial

1.050.000.000 Dinas Sosial

Program pembinaan

anak terlantar

Program pembinaa

panti asuhan/ panti

jompo,

1.930.000.000

Program pembinaan

eks penyandang

penyakit sosial (eks

narapidana, PSK,

narkoba dan

penyakit sosial

lainnya)

1.055.000.000

Meningkatkan

Kualitas

Kesejahteraan

Sosial

Meningkatnya pemenuhan

kebutuhan hidup penyandang

masalah kesejahteraan sosial

(11)

Jumlah PMKS yang

tertangani

% 10

13

Page 14: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Pemantauan

Kualitas Air

Jumlah sungai/Danau yang

diketahui status kualitas

airnya

298.100.000 - - - - - -

64

Pemantauan

Kualitas Udara

Jumlah Kab/Kota yang

diketahui Status Kualitas

udara ambiennya

198.650.000 - - - - - - - -

Pembinaan Sulsel

Go Green

Jumlah pemangku

kepentingan yang dibina

173.675.000 - - - - - - - -

Koordinasi dan

Pembinaan

Pemulihan Kualitas

Jumlah lokasi yang dibina

pemulihan kualitas LH-nya

330.073.000 - - - - - - - -

Koordinasi dan

pembinaan

pelestarian kawasan

karst

Jumlah lokasi yang dibina

pelestarian kawasan karstnya

88.050.000 - - - - - - - -

Pembinaan dan

Koordinasi

Pengelolaan

Keanekaragaman

Jumlah lokasi yang dibina

dalam pelestarian kehati

278.900.000 - - - - - - - -

Pembinaan dan

Koordinasi Adaptasi

dan Mitigasi

Perubahan Iklim

Jumlah lokasi yang dibina

melalui kegiatan adaptasi dan

mitigasi perubahan iklim

104.150.000 - - - - - - - -

Pengelolaan sumber

benih/bibit tanaman

hutan

Terkelolanya benih unggul

pada 12 lokasi

284.275.000

86.666

Pengujian dan

pengawasan

benih/bibit tanaman

hutan

Terseleksinya benih

berkualitas di 24 kab/kota

301.988.000

Pengelolaan

benih/bibit tanaman

hutan

Laporan pemantauan dan

penyaluran bibit tanaman

kehutanan sebanyak

20.000.000 btg2.201.235.000

Pengembangan dan

pembangunan

perhutanan sosial

(HKm, HD)

Rekomendasi areal

pencadangan HKm & HD

seluas 4.000 Ha 377.700.000

Pembinaan dan

pembangunan

hutan kota

Laporan fasilitasi

pengembangan hutan kota

seluas 84,3 Ha 700.270.000

Pengembangan

agroforestry

Terbangunnya areal model

agroforestry sebanyak 1

model 209.220.000

Pengembangan dan

pembangunan

Konservasi Tanah

dan Air

Terpantaunya pembuatan

bangunan konservasi

sebanyak 200 unit 473.430.000

Pembinaan dan

pengembangan serta

pengawasan

reklamasi hutan dan

rehabilitasi lahan

Terpantaunya kegiatan

rehabilitasi hutan dan lahan

pada 24 kab/kota 770.210.000

Pemulihan lahan

kritis wilayah KPH

skala Provinsi

Tertanggulanginya lahan

kritis seluas 1.000 Ha

1.440.424.000

64 Pengendalian

pencemaran dan

kerusakan LH

670.425.000 BLHD

Perlindungan dan

Konservasi SDA

801.173.000

4 Meningkatkan

Kelestarian

Lingkungan

Hidup dan

Sumber Daya

Alam

Meningkatnya upaya

pengelolaan kualitas

lingkungan hidup dan

penguatan kapasitas

pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan (12)

Indeks Lingkungan Hidup; %

Meningkatnya kapasitas dan

pengelolaan konservasi dan

tata kelola hutan dan lahan

kritis serta pelestarian

keanekaragaman hayati (13)

Luas lahan kritis yang

direhabilitasi

Ha 86.666 Peningkatan Fungsi

dan Daya Dukung

DAS berbasis

Pemberdayaan

Masyarakat

9.723.567.000 Dinas

Kehutanan

14

Page 15: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Pengembangan dan

pembinaan hutan

rakyat

Terpantaunya pembangunan

Hutan Rakyat seluas 10.000

Ha 1.502.145.000

Pemberdayaan

kelompok tani hutan

Terbentuknya 2 kelompok

tani hutan

264.560.000

Penyusunan

perencanaan

pengelolaan DAS

dan KTA

Tersedianya 3 rancangan

kegiatan kehutanan

684.150.000

Pembinaan dan

pengendalian Hutan

Tanaman Rakyat

Terkendalinya pemegang ijin

IUPHHK HTR seluas 4.000 Ha

513.960.000

Pemberantasan

Buta Aksara Latin

(Tingkat Dasar) 8.702.955.000 - - - - - - 91%

Motivasi Warga

Belajar, Pendidik

dan Tenaga

Kependidikan

Keaksaraan

Fungsional

450.000.000 - - - - - - - -

Koordinasi,

Monitoring dan

Evaluasi Pendidikan

Gratis jenjang

Pendidikan Dasar

250.000.000 - - - - - - -

Koordinasi,

Monitoring dan

Evaluasi Pendidikan

Gratis jenjang

Pendidikan

Menengah

250.000.000 - - - - - - -

Gratis SPP bagi

Mahasiswa Baru

PTN dan PTS,

Terakreditasi A, B

dan C Selektif dan

Proporsional

Meningkatnya jumlah

mahasiswa pendidikan

perguruan tinggi 50.000.000.000 - - - - - - -

Pengelolaan

Managemen Gratis

SPP bagi Mahasiswa

Baru

Tercapainya angka

melanjutkan tamatan sekolah

menengah ke perguruan

tinggi 800.000.000 - - - - - - -

Monitoring dan Evaluasi

Gratis SPP bagi

Mahasiswa Baru

Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi Gratis SPP bagi Mahasiswa

Baru 600.000.000 - - - - - - -

Meningkatnya ketahanan

budaya secara serasi dengan

spirit zaman (17)

Jumlah situs budaya yang

dilestarikan

Situs 3 Program

Pengelolaan

Kekayaan Budaya

392.840.000

0 0 1 1 0 2

Sayembara Cerita

Rakyat Daerah

Sulawesi Selatan

Terlaksananya sayembara

cerita rakyat daerah Sulawesi

Selatan 58.875.000

Partisipasi pada

Festival Keraton

Nusantara X

Ikut sertanya Pemangku Adat

Kerajaan pada Festival

Keraton Nusantara 105.925.000

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Dinas

Pendidikan

Meningkatnya akses dan mutu

penyelenggaraan wajib belajar

12 tahun (15)

APM SD, SMP dan SMA % APM SD :

103.65; APM

SMP : 77.25;

APM SMA : 63

Program Wajib

Belajar 12 Tahun

500.000.000 Terlaksananya kordinasi

untuk pemantapan

pelaksanaan program

pendidikan gratis di 24

kab,/Kota.

APM SD :

103.65; APM

SMP : 77.25;

APM SMA :

63

Berkembangnya pendidikan

tinggi (16)

Angka Partisiapasi

Pendidkan Tinggi

% 48,28 Program

Pengembangan

Fasilitas Pendidikan

Tinggi

51.400.000.000 48,28

5 Meningkatkan

Akses dan

Kualitas

Layanan

Pendidikan

Meningkatnya kemampuan

literasi dan minat baca

masyarakat (14)

Angka melek huruf % 90,65 Program

Intensifikasi dan

Perluasan Akses

Pendidikan

Keaksaraan

Fungsional

9.152.955.000 Terlaksanaanya kegiatan

pembinaan dalam memotivasi

fungsi keaksaraan bagi warga

belajar dan tenaga

pendidikan keaksaraan

Meningkatnya kapasitas dan

pengelolaan konservasi dan

tata kelola hutan dan lahan

kritis serta pelestarian

keanekaragaman hayati (13)

Luas lahan kritis yang

direhabilitasi

Ha 86.666 Peningkatan Fungsi

dan Daya Dukung

DAS berbasis

Pemberdayaan

Masyarakat

9.723.567.000 Dinas

Kehutanan

15

Page 16: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Pemeliharaan Cagar

Budaya di Sulawesi

Selatan

Terlaksananya Rehabilitasi

Kuburan syekh djamaluddin

al-husain di Tosara 150.000.000

Inventarisasi dan

Dokumentasi Cagar

Budaya

Terlaksananya Inventarisasi

dan Dokumentasi Cagar

Budaya 78.040.000

Jumlah benda budaya

yang

dilestarikan

Benda

Budaya

250 Program

Pengelolaan

Kekayaan Budaya

1.240.669.000

63 63 125 125 188 250

846.609.000

Konservasi dan

Preparasi Koleksi

Museum La Galigo

Terlaksananya konservasi

dan preparasi koleksi

Museum La Galigo113.310.000

Pengadaan Bahan

Informasi Koleksi

Museum La Galigo

Tersedianya bahan informasi

koleksi Museum La Galigo38.000.000

Re-Inventarisasi dan

Database Koleksi

Museum La Galigo

Terlaksananya Re-

inventarisasi database koleksi

Museum La Galigo63.750.000

Penyajian Koleksi

Museum La Galigo

Ikut sertanya UPTD Museum

La Galigo pada pameran

Museum dalam dan luar

daerah

179.000.000

Jumlah penyelenggaraan

festival seni dan budayaFestival 20

Program

Pengelolaan

Keragaman Budaya

2.256.973.000 5 5 5 5 13 2

Audisi Gita Bahana

Nusantara

Ikutsertanya Sulawesi

Selatan pada Gita Bahana

Nusantara (GBN) Nasional93.220.000

Pekan Produk

Kreatif Indonesia

Ikut sertanya Disbudpar Prov.

Sulsel memperkenalkan seni

budaya daerah pada Pekan

Produk Kreatif Indonesia

94.395.000

Partisipasi pada

Pawai Seni

Ikut sertanya Sulawesi

Selatan pada Pawai Budaya

Nusantara286.730.000

Partisipasi Seni

Budaya pada Event

Dalam Daerah

Terlaksananya dukungan

seni budaya pada setiap

acara Pemerintah Prov.Sulsel315.385.000

Temu Karya Tari

Kreasi

Terlaksananya temu karya

tari kreasi sulawesi selatan73.700.000

Pencetakan Buku

Tentang Instrumen

Musik Tradisional

Sulsel

Terlaksananya pencetakan

buku tentang instrumen

musik Tradisional Sulsel.67.450.000

Gelar Pesona Sulsel Terlaksananya gelar pesona

Sulawesi Selatan127.750.000

Pembinaan Duta

Pariwisata Sulsel

Terlaksananya pembinaan

Duta Pariwisata Sulsel49.600.000

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Pelayanan

Administrasi,

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran UPTD

Museum La Galigo

Terlaksananya pelayanan

administrasi, sarana dan

prasarana UPTD Museum La

Galigo

5 Meningkatkan

Akses dan

Kualitas

Layanan

Pendidikan

16

Page 17: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Gelar Seni

Tradisional

Terlaksananya gelar seni

tradisional Sulsel210.650.000

Partisipasi Parade

Tari Nusantara

Ikutsertanya Disbudpar Prov.

Sulsel pada parade tari

nusantara85.150.000

437.123.000

Temu Karya Taman

Budaya se-Indonesia

Ikutsertanya Taman Budaya

Sulawesi Selatan pada Temu

Karya Taman Budaya se-

Indonesia

176.300.000

Kemah seni se-

Sulawesi Selatan

Terlaksananya Kemah Seni se-

Sulawesi Selatan153.400.000

Festival Padendang

Toriolo

Terlaksananya Festival

Padendang To Riolo86.120.000

Meningkatnya peran dan

prestasi pemuda dan

keolahragaan (18)

Jumlah atlet yang

berprestasi pada bidang

olahraga

Atlit 35 Program

Pengembangan

Kebijakan dan

Manajemen

Olahraga

4.535.000.000

Rekruitmen Atlet PPAPDJumlah atlit dan cabor yang

difasilitasi dalam pembinaan PPAPD 100.000.000 35

Outbond bagi Peserta

Pusat-pusat Pelatihan

Atlet Berprestasi (PPLP,

PPAPD, SKO, PPLM, Sulsel

Maju, dll)

Jumlah peserta outbond bagi atlet

pusat-pusat pelatihan atlet

berprestasi. 100 orang

135.000.000 - - - - - - - -

Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan

Olahraga

Pembinaan Atlet SKJ

Tingkat Nasional

Jumlah atlet SKJ Tk. Nasional yang

dibina. 30 orang

120.000.000

- - - - - - - -

Uji Coba / Try In Atlet PPLP

/ SKO Sulsel

Jumlah atlet PPLP yang ikut try in. 85

atlet

175.000.000

- - - - - - - -

Pembinaan Atlet POPWIL Jumlah atlet yang dibina. 75 atlet

150.000.000

- - - - - - - -

Pekan Paralimpik Pelajar

Daerah (PEPARPEDA)

Jumlah atlet yang mengikuti event. 150

orang

175.000.000

- - - - - - - -

Festival Olahraga

Tradisional / Rekreasi

Jumlah atlet yang ikut pada festival

olahraga tradisional / rekreasi. 40 orang

130.000.000

- - - - - - - -

Pembinaan Atlet

Penyandang Tuna GrahitaJumlah atlet yang dibina. 50 orang

150.000.000

- - - - - - - -

Pengelolaan Program dan

Kegiatan Pusat Pembinaan

Atlet Prestasi Daerah

Jumlah cabang olahraga yang difasilitasi

dalam pembinaan PPAPD. 11 cabor

500.000.000

- - - - - - - -

Pembinaan Klub Olahraga

Daerah

Jumlah klub olahraga daerah yang

difasilitasi. 4 cabor

300.000.000

- - - - - - - -

Pembinaan dan

Pengembangan Atlet

Sekolah Keberbakatan

Olahraga (SKO) Sulsel

Jumlah cabang olahraga yan difasilitasi

dalam pengembangan SKO Sulsel. 11

cabor, 12 bulan

425.000.000

- - - - - - - -

Pelaksanaan Event Klub

Olahraga

Jumlah cabor klub olahraga yang

difasilitasi pada event. 4 cabor

275.000.000

- - - - - - - -

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Peningkatan Kinerja

UPTD Taman

Budaya Disbudpar

Prov. Sulsel

Terlaksananya pelayanan

ketatausahaan (surat

menyurat, ke-rumahtanggaan

/ perlengkapan) dalam

rangka pembinaan dan

pengembangan kesenian

Sulawesi Selatan

Dinas Pemuda

dan Olahraga

5 Meningkatkan

Akses dan

Kualitas

Layanan

Pendidikan

17

Page 18: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Pekan Olahraga Pelajar

Daerah (POPDA) Sulsel

Jumlah cabor dalam kegiatan Popda

Sulsel. 6 cabor

600.000.000

- - - - - - - -

Jumlah pemuda pelopor

yang berprestasi

orang 5 Program

Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

3.195.000.000Pemusatan Pelatihan

Paskibraka

Jumlah peserta pemusatan pelatihan

Paskibraka. 75 orang

650.000.000

5 -

Seleksi PaskibrakaJumlah peserta seleksi Paskibraka. 240

orang

100.000.000

- - - - - - - -

Studi Wawasan

Kepaskibrakaan bagi Tim

Paskibraka

Jumlah peserta studi wawasan bagi Tim

Paskibraka Sulsel. 110 orang

550.000.000

- - - - - - - -

Pelatihan Pembina

Paskibraka

Jumlah peserta pelatihan Pembina

Paskibraka. 50 orang

75.000.000

- - - - - - - -

Lomba Kreatifitas Pemuda Jumlah Peserta lomba. 100 orang

150.000.000

- - - - - - - -

Pelatihan Pengembangan

Moral Etika

Jumlah peserta pelatihan

pengembangan moral etika pemuda. 200

orang

275.000.000

- - - - - - - -

Fasilitasi Pemilihan Pemuda

Pelopor Tk. Prov. Sulsel

Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam

pemilihan pemuda pelopor Tk. Provinsi.

20 orang

165.000.000

- - - - - - - -

Pembinaan Pemuda Sarjana

Penggerak Pembangunan di

Pedesaan (PSP3)

Junlah peserta pembinaan Pemuda

Sarjana Penggerak Pembangunan di

Pedesaan. 60 orang

65.000.000

- - - - - - - -

Seleksi Pertukaran Pemuda

dan Kapal Pemuda

Nusantara

Jumlah peserta seleksi pertukaran

pemuda dan kapal pemuda nusantara.

60 orang

165.000.000

- - - - - - - -

Pelatihan Pengembangan

Kepemudaan

Jumlah peserta pelatihan

pengembangan pemuda. 200 orang

250.000.000

- - - - - - - -

Pengembangan

Kepemimpinan Pemuda

Jumlah peserta pengemangan

kepemimpinan pemuda. 200 orang

350.000.000

- - - - - - - -

Bakti Pemuda dan Jambore

Pemuda

Jumlah peserta jambore pemuda. 100

orang

125.000.000

- - - - - - - -

Pelatihan Manajemen

Kewirausahaan Pemuda

Jumlah peserta pelatihan manajemen

kewirausahaan pemuda. 200 orang

275.000.000

- - - - - - - -

Program

Peningkatan

Perencanaan,

Sarana dan

Prasarana

Kepemudaan dan

Keolahragaan

750.000.000Pelatihan Pengembangan IT

bagi Tenaga Kepemudaan

dan Keolahragaan

Jumlah peserta IT bagi tenaga

kepemudaan dan olahraga. 650 orang

750.000.000

- - - - - - - -

Program

Pengembangan dan

Keserasian

Kebijakan Pemuda

1.100.000.000Pemebinaan Lembaga

Kepemudaan dengan Pola

Kemitraan

Jumlah forum kepemudaan dan OKP

yang difasilitasi prov. Dan kab/kota. 900

orang, 49 OKP/10 Forum

1.100.000.000

- - - - - - - -

Jumlah RS yang

terakreditasi Internasional

RS - Workshop Akreditasi

RS menuju Akreditasi

Internasional

Terlaksananya Workshop Akreditasi RS

menuju Akreditasi Internasional

145.572.500

Pemantauan dan

Pembinaan Dinkes

Kab/Kota dalam

Pelaksanaan

Pemberian Izin RS

Pemerintah

Terpantaunya dan terbinanya Dinkes

Kab / Kota dalam pelaksanaan

pemberian izin RS Pemerintah 118.000.000 5

6 Meningkatkan

Akses dan

Kualitas

Layanan

Kesehatan

Berkembangnya layanan

Rumah Sakit Terakreditasi

Internasional (19)

Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

845.802.929 Dinas

Kesehatan

Jumlah RS yang

terakreditasi Nasional

RS 5

Dinas Pemuda

dan Olahraga

18

Page 19: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Pemantauan dan

Pembinaan Dinas

Kesehatan Kab/Kota

dalam Pelaksanaan

Pemberian Izin RS

Swasta

Terpantaunya dan terbinanya

Dinas Kesehatan Kab / Kota

dalam pelaksanaan pemberian

izin RS Swasta

104.826.500

Penyusunan Juknis

SPGDT (Sistem

Penanganan Gawat

Darurat Terpadu)

Tersusunnya petunjuk teknis

SPGDT di Provinsi Sulawesi

Selatan

21.051.500

Monev Sistem

Penanganan Gawat

Darurat Terpadu

(SPGDT) di Pusat

Region

Terlaksananya monev SPGDT di

Pusat Rujukan Region 188.571.429

Workshop PONEK

(Penanganan

Obstetrik Neonatal

Emergency

Komprehensif)

Terlaksananya pelatihan Tim

Ponek Rumah Sakit 105.356.500

Pemantapan RS

Wahana Internship

% RS yang digunakan sebagai

wahana Internship 100.000.000

Pertemuan

Koordinasi

Pelaksanaan Dokter

Insternship

Terlaksananya pertemuan

koordinasi pelaksanaan dokter

internship

62.424.500

Pertemuan Rutin Tim

Pengendali Kawasan

Tanpa Rokok (KTR)

Provinsi

Terlaksananya pertemuan rutin

Tim Pengendali KTR di Provinsi

dan terbentuknya tim

pengendali implementasi KTR di

Provinsi

210.150.000 69.93

Pelatihan Penegakan

Kawasan Tanpa

Rokok Tingkat

Provinsi

Terlaksananya pelatihan

penegakan KTR di tingkat

Provinsi

44.850.000

Pelatihan

Pengawasan Sanitasi

Tempat Pengolahan

Makanan (TPM)

Terlaksananya pelatihan sanitasi

TPM 120.000.000

Pemantauan Klinik

Sanitasi

Terlaksananya pemantauan

klinik sanitasi 100.000.000

Bimbingan Teknis

dan Monitoring

Evaluasi Limbah

Medis

Terlaksananya pembinaan dan

monev pengolahan limbah

medis

62.300.000

Pertemuan Evaluasi

dan Perencanaan

Program Penyehatan

Lingkungan

Terlaksananya kegiatan

pertemuan evaluasi dan

perencanaan program

penyehatan lingkungan

77.057.500

Bimtek dan Monev

Sanitasi TPM

Terlaksananya pembinaan dan

monev sanitasi TPM 65.000.000

Pembinaan

Kesehatan

Lingkungan Sekolah

Terlaksananya pembinaan

kesehatan lingkungan sekolah 70.389.000

6 Meningkatkan

Akses dan

Kualitas

Layanan

Kesehatan

Berkembangnya layanan

Rumah Sakit Terakreditasi

Internasional (19)

Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

845.802.929 Dinas

Kesehatan

Jumlah RS yang

terakreditasi Nasional

RS 5

Meningkatnya kualitas

penanganan penyakit dan

jaminan kesehatan (20)

Umur Harapan Hidup Tahun 69,93 Program

Pengendalian

Penyakit dan

Penyehatan

Lingkungan

1.869.079.428

19

Page 20: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Pembinaan dan

Verifikasi

Pelaksanaan

Kab/Kota Sehat

Meningkatnya jumlah Kab/Kota

yang dibina dan diverifikasi 243.982.429

Pertemuan

Koordinasi Program

Kab/Kota Sehat

Terlaksananya pertemuan

koordinasi program Kab/Kota

Sehat

67.719.500

Pertemuan Evaluasi

dan Perencanaan

Program Kesehatan

Haji

Meningkatnya pembinaan dan

status kesehatan Haji terhadap

berbagai Penyakit Tidak

Menular (PTM) di 24 Kab/Kota

72.120.000

Pemeliharaan Cold

Room dan Distribusi

Vaksin

Terjaganya kualitas vaksin di

tingkat Provinsi 73.133.370

Pemeliharaan Mobil

Box Angkutan Vaksin

Terpeliharanya mobil box

angkutan vaksin 25.000.000

Investigasi dan

Penanggulangan

Kejadian Ikutan

Pasca Imunisasi

(KIPI)

Terlaksananya investigasi dan

penanggulangan Kejadian Ikutan

Pasca Imunisasi (KIPI)

25.000.000

Pelatihan Surveilance

Kejadian Ikutan

Pasca Imunisasi

(KIPI) Kab/Kota

Terlatihnya petugas imunisasi

Surveilans KIPI Kab/Kota 22.345.700

Workshop Program

Diare

Terlaksananya workshop

program Diare tentang LROA 30.111.000

Bimbingan

Teknis/Supervisi

Suportif Program

Diare dan ISP

Lainnya

Dipahaminya pelaksanaan

Program Diare dan tatalaksana

standar pelayanan penderita

35.000.000

Advokasi dan

Sosialisasi Hepatitis

Terlaksananya pertemuan

advokasi dan sosialisasi

Hepatitis

30.000.000

Sosialisasi

Tatalaksana Kasus

ISPA

Terlaksananya sosialisasi

tatalaksana ISPA 16.008.000

Monitoring dan

Supervisi Suportif

Program P2 ISPA

Terbina dan terkoordinasinya

pelaksanaan Program ISPA di

Kab/Kota

35.000.000

Workshop

Tatalaksana Teknis

Program Tifoid

Kab/Kota

Terlaksananya workshop

tatalaksana teknis program

Tifoid Kab/Kota

51.986.000

Monitoring dan

Supervisi Suportif

Program P2 Kusta

Terbina dan terkoordinasinya

pelaksanaan Program Kusta di

Kab/Kota

55.000.000

Pengadaan Format

RR (Recording and

Reporting) P2 Kusta

Tersedianya format pencatatan

dan pelaporan Program P2

Kusta

10.000.000

Pengadaan Buffer

Stock Vaksin Anti

Rabies (VAR)

Tersedianya Buffer Stock Vaksin

Anti Rabies (VAR) 63.000.000

6 Meningkatkan

Akses dan

Kualitas

Layanan

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Meningkatnya kualitas

penanganan penyakit dan

jaminan kesehatan (20)

Umur Harapan Hidup Tahun 69,93 Program

Pengendalian

Penyakit dan

Penyehatan

Lingkungan

1.869.079.428

20

Page 21: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Bimtek Program

Vektor

Terbinanya pengelola Program

Vektor Kab/Kota 198.571.429

Pengembangan

Provincial

Epidemiology

Surveilance Team

(PEST)

Tersedianya buletin

epidemiology penyakit menular 65.355.500

Pengadaan obat dan

perbekalan kesehatanTersedianya obat buffer stock 330.725.000

Pembinaan, Evaluasi dan

pelaporan Usaha Jamu

racikan dan Usaha Jamu

Gendong

Terlaksananya Pembinaan, Evaluasi

dan Pelaporan Usaha Jamu Racikan

dan Usaha Jamu gendong

100.000.000

Penerapan Pengembangan

Software SIPNAP untuk unit

Layanan

Terlaksananya pelaporan SIPNAP di

unit layanan60.000.000

Pembinaan dan

Pengawasan Pangan

Tersedianya Pangan yang memenuhi

standar mutu dan keamanan pangan68.462.000

Pendampingan Petugas

Pangan dalam Pemantauan

MJAS (Makanan Jajanan

Anak Sekolah)

Terlaksananya sosialisasi makanan

jajanan anak sekolah75.000.000

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Pengadaan

Obat Melalui Sistem e-

Catalog RS

Terlaksananya pengadaan Obat sesuai

petunjuk tehnik melalui e-catalog75.000.000

Monitoring Data

Kepesertaan Program

Kesehatan

Gratis/Jamkesda

Integrasi Ke JKN

Terlaksananya Monitoring Data

Kepesertaan Program Kesehatan

Gratis/Jamkesda Integrasi Ke JKN

186.940.000

Sosialisasi dan Advokasi

PEMDA dalam rangka

Integrasi Kesehatan

Gratis ke dalam Program

JKN/BPJS

Terlaksananya Sosialisasi dan

Advokasi Integrasi Kesehatan Gratis

ke dalam Program JKN/BPJS

186.940.000

Konsultasi dan Bimtek

Pemantapan kesehatan

gratis

Terlaksananya Konsultasi dan

Bimtek Pemantapan kesehatan

gratis

144.245.000

Disseminasi dan

Informasi Pelayanan

Kesehatan Gratis

Terlaksananya Disseminasi dan

Informasi Pelayanan Kesehatan

Gratis

62.500.000

Pertemuan Evaluasi

Integrasi Program

Kesehatan Gratis ke JKN

Terlaksananya Pertemuan Evaluasi

Integrasi Program Kesehatan Gratis

ke JKN

45.894.000

6 Meningkatkan

Akses dan

Kualitas

Layanan

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Meningkatnya kualitas

penanganan penyakit dan

jaminan kesehatan (20)

Umur Harapan Hidup Tahun 69,93 Program

Pengendalian

Penyakit dan

Penyehatan

Lingkungan

1.869.079.428

Program Pengadaan

Obat, Pengawasan

Obat dan Makanan

serta Pengembangan

Obat Asli Indonesia

709.187.000

Program Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat

1.465.027.402

21

Page 22: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Pertemuan Pemutakhiran

Data Kepesertaan

Program Kesehatan

Gratis ke JKN

Sinkronisasi Data Kepesertaan

Program Kesehatan Gratis ke JKN 90.262.500

Perubahan Ranperda

Program Kesehatan

Gratis

Terlaksananya Perubahan naskah

Ranperda Program Kesehatan Gratis 319.175.000

Pertemuan Sosialisasi

Perubahan Ranperda

Kesehatan Gratis ke

Program JKN

Tersosialisasinya Perubahan

Ranperda Kesehatan Gratis ke

Program JKN

172.275.402

Dukungan Pokja

Pelayanan Kesehatan

Gratis

Terlaksananya kegiatan operasional

program Kesehatan Gratis146.635.000

Pertemuan Kemitraan

Penyelenggara Jaminan

Kesehatan Masyarakat

Terlaksananya Pertemuan

Kemitraan Penyelenggara Jaminan

Kesehatan Masyarakat

110.160.500

Jumlah Kematian Ibu Kasus 105Pemantapan Sistem

Pelayanan dan

Pencatatan/Pelaporan

kesehatan Ibu dan

Reproduksi Kab/Kota

Terlaksananya kegiatan Pemantapan

Sistem Pelayanan dan

Pencatatan/Pelaporan kesehatan Ibu

dan Reproduksi Kab/Kota

90.200.000

105

Jumlah Kematian Bayi Kasus 1,021

Peningkatan Kapasitas

Petugas dalam Pelayanan

Kesehatan Ibu dan

Reproduksi yang sesuai

Standar

Terlaksananya kegiatan Peningkatan

Kapasitas Petugas dalam Pelayanan

Kesehatan Ibu dan Reproduksi yang

sesuai Standar

115.000.000

1,021

Prevalensi Balita Gizi Buruk % 5,0

Pertemuan Pemantapan

Pelayanan KB Metode

Jangka Panjang serta

Sistem Pencatatan

Terlaksananya Pertemuan

Pemantapan Pelayanan KB Metode

Jangka Panjang serta Sistem

Pencatatan

106.000.000

5,0

Prevalensi Balita Gizi

Kurang

% 18,1

Pertemuan Pokja

AKI/AKB untuk Pengatan

Sistem Pelayanan Ibu dan

Reproduksi dalam

Rangka Akselerasi

penurunan AKI dan AKB

Terlaksananya Pertemuan Pokja

AKI/AKB untuk Pengamatan Sistem

Pelayanan Ibu dan Reproduksi dalam

Rangka Akselerasi Penurunan AKI

dan AKB

151.800.000

18,1

Lomba Lansia Sehat

Tingkat Provinsi Sulawesi

Selatan

Terlaksananya Lomba Lansia Sehat

Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan29.450.000

Lomba Posyandu Lansia Terlaksananya Lomba Posyandu

Lansia 100.553.000

6 Meningkatkan

Akses dan

Kualitas

Layanan

Kesehatan

Meningkatnya kualitas

pelayanan kesehatan ibu,

anak dan gizi (21)

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Ibu,Balita Anak dan Lansia

983.803.000

Prevalensi Balita Stunting % 34,55

Dinas

Kesehatan

Meningkatnya kualitas

penanganan penyakit dan

jaminan kesehatan (20)

Umur Harapan Hidup Tahun 69,93

Program Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat

1.465.027.402

34,55

22

Page 23: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Lomba Balita Sehat

Indonesia (LBSI)

Terlaksananya Lomba Balita Sehat

Indonesia (LBSI)197.369.000

Pertemuan Pemanfaatan

buku KIA untuk Bidan

Praktek Swasta dan

Rumah Sakit

Terlaksananya Pertemuan

pemanfaatan buku KIA untuk Bidan

Praktek Swasta dan Rumah Sakit

193.431.000

Fasilitasi dan Bimtek

Petugas Terkait

Pembinaan Masyarakat

menuju 1000 Hari

Pertama Kehidupan

(HPK)

Terlaksananya peningkatan

kapasitas kader dalam pemanfaatan

pangan lokal dalam mengatasi gizi

kurang

100.000.000

Bimbingan teknis

Pendampingan Surveilans

Gizi dan On Job Training

KMS baru pada 427

Puskesmas

Terlaksananya pendampingan kasus

gizi buruk143.900.000

Peningkatan Kapasitas

Kader dalam

Pemampaatan pangan

Lokal Untuk Mengatasi

Kurang Gizi Kurang

Terlaksananya Bimbingan teknis

pendampingan surveilans Gizi dan

On The job Training KMS baru pada

427 puskesmas

111.340.000

Pengawasan Penegakan

PERDA dan Pergub ASI

Terlaksananya pengawasan

penegakan PERDA dan PERGUB ASI61.080.000

Penguatan Jejaring dan

Mitra LS/LP dalam

Implementasi PERDA

/PERGUB ASI

Terlaksananya penguatan jejaring

dan mitra LS/LP dalam implementasi

PERDA/PERGUB ASI melalui

disseminasi percepatan penegakan

PERDA/PERGUB ASI

87.425.000

Persentase Rumah Tangga PHBS % 60

Pengembangan media

promosi dan Informasi

Sadar Hidup Sehat

Tersebarluasnya informasi Sadar

Hidup Sehat722.427.000

60

Pengembangan

UKBM,Generasi Muda

dan PSM (Lomba desa

Siaga Tingkat Provinsi )

Terlaksananya Lomba desa siaga

tingkat provinsi138.710.000

Peningkatan kesadaran

pola hidup sehat

Terlaksananya lomba PHBS Tk.

Provinsi139.333.000

Pengembangan UKBM

dan Generasi Muda dan

PSM

Terlaksananya Peningkatan

kapasitas SDM dalam Promosi

dampak rokok terhadap kesehatan,

terlaksananya evaluasi Road Show

bahaya dampak rokok di Kab/Kota

120.000.000

Pengembangan UKBM

Generasi Muda dan PSM

(Pengembangan SBH dan

UKBM lainnya)

Terlaksananya pertemuan SBH

Kab/Kota dan Provinsi serta

konsultasi ke Pusat dan Pertinas SBH

156.613.000

6 Meningkatkan

Akses dan

Kualitas

Layanan

Kesehatan

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

1.277.083.000

Persentase Desa Siaga Aktif % 98 98

Meningkatnya kualitas

pelayanan kesehatan ibu,

anak dan gizi (21)

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Ibu,Balita Anak dan Lansia

983.803.000

Prevalensi Balita Stunting % 34,55

Dinas

Kesehatan

34,55

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

503.745.000

Meningkatnya pola hidup

sehat, keberdayaan

masyarakat dalam masalah

kesehatan dan kesehatan

lingkungan (22)

23

Page 24: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Pemantauan kasus

pasung di Kab/Kota

Terlaksananya Pemantauan kasus

pasung di Kab/Kota 50.000.000

Bimbingan teknis

Program kesehatan Indra

Terlaksananya Bimbingan teknis

Program kesehatan Indra 150.000.000

Pertemuan Koordinasi

Program Kesehatan Indra

Terlaksananya Pertemuan

Koordinasi Program Kesehatan Indra 83.063.500

Monev Pemantauan

upaya Kesehatan Gigi dan

Mulut di Kab/Kota

Terlaksananya Monev Pemantauan

upaya Kesehatan Gigi dan Mulut di

Kab/Kota

35.000.000

Peningkatan Kapasitas

Teknis bagi Perawat Gigi

dalam Pelayanan

Kesehatan di

UKGS/UKGM

Terlaksananya Peningkatan

Kapasitas Teknis bagi Perawat Gigi

dalam Pelayanan Kesehatan di

UKGS/UKGM

100.750.000

Senam Sehat dan Bugar

bagi Karyawan Dinkes

Provinsi Sulsel

Terlaksananya Senam Sehat dan

Bugar bagi Karyawan Dinkes Provinsi

Sulsel

16.000.000

Bimtek Program

Kesehatan Olah raga

Kab/kota

Terlaksananya Bimtek Program

Kesehatan Olah raga Kab/kota 55.000.000

Pencetakan Buku

pedoman Upaya

Kesehatan Olahraga

Tersedianya Buku Pedoman Upaya

Kesehatan Olahraga 25.000.000

Bimbingan teknis Tentang

Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

Puskesmas

Terlaksananya Bimbingan teknis

Tentang Keselamatan dan Kesehatan

Kerja Puskesmas

50.000.000

Pencetakan Buku

pedoman K3 Puskesmas

Tersedianya Buku pedoman K3

Puskesmas 31.500.000

Bimbingan teknis

Program Perkesmas

Kab/Kota

Terlaksananya Bimbingan teknis

Program Perkesmas Kab/Kota 101.234.000

Pertemuan Koordinasi

Program Perkesmas

Terlaksananya Pertemuan

Koordinasi Program Perkesmas 44.000.000

Peningkatan Kemampuan

Petugas Perkesmas di

Puskesmas

Terlaksananya Peningkatan

Kemampuan Petugas Perkesmas di

Puskesmas

52.500.000

6 Meningkatkan

Akses dan

Kualitas

Layanan

Kesehatan

Persentase Desa Siaga Aktif % 98 98

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

3.298.253.000

Dinas

Kesehatan

Meningkatnya pola hidup

sehat, keberdayaan

masyarakat dalam masalah

kesehatan dan kesehatan

lingkungan (22)

24

Page 25: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Penguatan dan

Pembinaan Akreditasi

Puskesmas

Terbinanya Akreditasi Puskesmas 244.860.100

Pemilihan Puskesmas

Berprestasi

Terpilihnya Puskesmas Berprestasi

(Kinerja Terbaik) Tk. Prov. Sulsel 247.900.000

Pertemuan Koordinasi

Pelayanan Kesehatan

dasar

Terlaksananya Pertemuan

Koordinasi Pelayanan Kesehatan

dasar

37.077.000

Pelatihan SP2TP ( Sistem

Pencatatan dan

Pelaporan Terpadu

Puskesmas ) bagi

Kab/Kota

Terlaksananya Pelatihan SP2TP bagi

Kab/Kota 50.000.000

Pelatihan Manajemen

Puskesmas

Terlaksananya Pelatihan Manajemen

Puskesmas 150.000.000

Pelatihan tenaga Front

Office Puskesmas

Terlaksananya Pelatihan tenaga

Front Office Puskesmas 72.715.400

Pertemuan Koordinasi

dan Perencanaan

Tahunan Kesehatan

Olahraga Tingkat provinsi

Terlaksananya Pertemuan

Koordinasi dan Perencanaan

Tahunan Kesehatan Olahraga

Tingkat provinsi

136.027.000

Pelatihan Instruktur

Kesehatan Olahraga

Terlaksananya Pelatihan Instruktur

Kesehatan Olahraga 305.111.000

Pelatihan Pengukuran

Kebugaran fisik di

Kab/Kota

Terlaksananya Pelatihan Pengukuran

Kebugaran fisik di Kab/Kota 289.830.000

Lomba senam Sehat

Bugar dalam Rangka HKN

Tingkat Provinsi

Terlaksananya Lomba senam Sehat

Bugar dalam Rangka HKN Tingkat

Provinsi

334.130.500

Pertemuan Forum

Komunikasi, Kemitraan

lintas program dan Lintas

Sektor

Terlaksananya Pertemuan Forum

Komunikasi,Kemitraan lintas

program dan Lintas Sektor

129.298.500

Pelatihan Senam Khusus

Kesehatan bagi Tenaga

Kesehatan di Kab/Kota

Terlaksananya Pelatihan Senam

Khusus Kesehatan bagi Tenaga

Kesehatan di Kab/Kota

507.256.000

Terkendalikannya

pertumbuhan penduduk (23)

Prevalensi peserta KB aktif % 60 Program Keluarga

Berencana dan

Keluarga Sejahtera839.153.000 Pelayanan KB

Jumlah Peserta KB Baru yg dilayani

di daerah tertinggal dan terpencil .148.583.000

60%

BPPKB

Pemeliharaan Rutin

Jalan dan

Jembatan di

Kabupaten Luwu

dan Luwu Utara

Terlaksananya pemeliharaan

rutin jalan dan jembatan

provinsi

3.225.675.943 10,00% 7,00% 35,00% 25,00% 70,00% 100%7 Meningkatkan

Akses dan

Kualitas

Layanan

Infrastruktur

Dinas Bina

Marga

Meningkatnya kapasitas jalan

guna mendukung Sulawesi

Selatan sebagai simpul

transportasi luar Jawa (24)

Porsi panjang jaringan jalan

kualitas baik (%)

% 88,55 Penyelenggaraan

Jalan

581.895.322.951

6 Meningkatkan

Akses dan

Kualitas

Layanan

Kesehatan

Persentase Desa Siaga Aktif % 98 98

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

3.298.253.000

Dinas

Kesehatan

Meningkatnya pola hidup

sehat, keberdayaan

masyarakat dalam masalah

kesehatan dan kesehatan

lingkungan (22)

25

Page 26: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Pemeliharaan Rutin

Jalan dan

Jembatan di

Kabupaten Tator

dan Toraja Utara

Terlaksananya pemeliharaan

rutin jalan dan jembatan

provinsi

727.508.625

Pemeliharaan Rutin

Jalan dan Jembatan

di Kabupaten

Enrekang

Terlaksananya pemeliharaan

rutin jalan dan jembatan

provinsi

820.158.525

Pemeliharaan Rutin

Jalan dan Jembatan

di Kabupaten

Pinrang

Terlaksananya pemeliharaan

rutin jalan dan jembatan

provinsi

1.337.097.120

Pemeliharaan Rutin

Jalan dan Jembatan

di Kabupaten Sidrap

Terlaksananya pemeliharaan

rutin jalan dan jembatan

provinsi

872.059.612

Pemeliharaan Rutin

Jalan dan Jembatan

di Kabupaten Barru

Terlaksananya pemeliharaan

rutin jalan dan jembatan

provinsi

3.508.541.273

Pemeliharaan Rutin

Jalan dan Jembatan

di Kawasan

Mamminasata

Terlaksananya pemeliharaan

rutin jalan dan jembatan

provinsi

1.917.791.700

Pemeliharaan Rutin

Jalan dan Jembatan

Ruas Gowa-Malino

di Kabupaten Gowa

Terlaksananya pemeliharaan

rutin jalan dan jembatan

provinsi

1.666.569.800

Pemeliharaan Rutin

Jalan dan Jembatan

Ruas Gowa-Sapaya

di Kabupaten Gowa

Terlaksananya pemeliharaan

rutin jalan dan jembatan

provinsi

2.449.563.910

Pemeliharaan Rutin

Jalan dan Jembatan

Bone Barat di Kab.

Bone

Terlaksananya pemeliharaan

rutin jalan dan jembatan

provinsi

939.907.700

Pemeliharaan Rutin

Jalan dan Jembatan

Bone Timur di Kab.

Bone Timur

Terlaksananya pemeliharaan

rutin jalan dan jembatan

provinsi

1.397.018.038

Pemeliharaan Rutin

Jalan dan Jembatan

di Kabupaten

Soppeng

Terlaksananya pemeliharaan

rutin jalan dan jembatan

provinsi

1.731.304.788

Pemeliharaan Rutin

Jalan dan Jembatan

di Kabupaten Wajo

Terlaksananya pemeliharaan

rutin jalan dan jembatan

provinsi

3.727.605.288

Pemeliharaan Rutin

Jalan dan Jembatan

di Kabupaten Sinjai

Terlaksananya pemeliharaan

rutin jalan dan jembatan

provinsi

6.160.450.265

Pemeliharaan Rutin

Jalan dan Jembatan

di Kabupaten

Bulukumba

Terlaksananya pemeliharaan

rutin jalan dan jembatan

provinsi

1.041.825.950

Pemeliharaan Rutin

Jalan dan Jembatan

di Kabupaten

Bantaeng dan

Jeneponto

Terlaksananya pemeliharaan

rutin jalan dan jembatan

provinsi

1.229.955.000

7 Meningkatkan

Akses dan

Kualitas

Layanan

Infrastruktur

Dinas Bina

Marga

Meningkatnya kapasitas jalan

guna mendukung Sulawesi

Selatan sebagai simpul

transportasi luar Jawa (24)

Porsi panjang jaringan jalan

kualitas baik (%)

% 88,55 Penyelenggaraan

Jalan

581.895.322.951

26

Page 27: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Pemeliharaan

Berkala Jalan dan

Jembatan di Kab.

Enrekang, Pinrang,

Sidrap, Barru dan

- Terlaksananya

pemeliharaan berkala jalan

provinsi -

Terlaksananya pemeliharaan

berkala jalan strategis

11.869.814.000

Pemeliharaan

Berkala Jalan dan

Jembatan di

Kawasan

Maminasata dan

Terlaksananya pemeliharaan

rutin jalan dan jembatan

provinsi

8.333.670.000

Pemeliharaan

Berkala Jalan dan

Jembatan di Kab.

Soppeng dan Wajo

- Terlaksananya

pemeliharaan berkala jalan

provinsi, -

terlaksananya pemeliharaan

berkala Jembatan pada jalan

4.473.380.000

Pemeliharaan

Berkala Jalan dan

Jembatan di Kab.

Sinjai, Bulukumba,

Selayar, Bantaeng

- Terlaksananya

pemeliharaan berkala jalan

provinsi, -

terlaksananya pemeliharaan

berkala Jembatan pada jalan

3.436.582.650

Pembangunan/Peni

ngkatan Kapasitas

Jalan dan Jembatan

di Kab. Luwu, Luwu

Utara, Luwu Timur

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

kapasitas jalan provinsi

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

15.772.308.843

Pembangunan/Peni

ngkatan Kapasitas

Jalan dan Jembatan

di Kab. Enrekang,

Pinrang, Sidrap,

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

kapasitas jalan provinsi

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

39.936.854.503

Pembangunan/Peni

ngkatan Kapasitas

Jalan dan Jembatan

di Kawasan

Mamminasata dan

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

kapasitas jalan provinsi

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

52.978.091.219

Pembangunan/Peni

ngkatan Kapasitas

Jalan dan Jembatan

di Kab. Gowa

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

kapasitas jalan provinsi

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

35.393.953.000

Pembangunan/Peni

ngkatan Kapasitas

Jalan dan Jembatan

di Kab. Bone

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

kapasitas jalan provinsi

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

13.967.365.000

Pembangunan/Peni

ngkatan Kapasitas

Jalan dan Jembatan

di Kab. Soppeng

dan Wajo

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

kapasitas jalan provinsi

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

6.959.030.000

Pembangunan/Peni

ngkatan Kapasitas

Jalan dan Jembatan

di Kab. Sinjai,

Bulukumba,

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

kapasitas jalan provinsi

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

11.431.139.000

Pembangunan

Jalan Ruas Pekkae-

Takkalalla

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

kapasitas jalan provinsi

6.490.153.378

Pembangunan Jalan

Ruas Soppeng-

Pangkajene S -

Rappang Pinrang

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

kapasitas jalan provinsi

10.357.681.927

Pembangunan Jalan

Ruas Perintis

Kemerdekaan-

Sutami dan

Jembatan COI

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

kapasitas jalan provinsi

18.043.128.147

Pembangunan Jalan

Ruas Palangga-

Sapaya-

Bts.Jeneponto dan

Panciro-Galesong-

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

kapasitas jalan provinsi

10.178.626.306

7 Meningkatkan

Akses dan

Kualitas

Layanan

Infrastruktur

Dinas Bina

Marga

Meningkatnya kapasitas jalan

guna mendukung Sulawesi

Selatan sebagai simpul

transportasi luar Jawa (24)

Porsi panjang jaringan jalan

kualitas baik (%)

% 88,55 Penyelenggaraan

Jalan

581.895.322.951

27

Page 28: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Pembangunan Jalan

Ruas U.Lamuru-

Takkalalla dan

Saloonro-Pompanua-

Taccipi

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

kapasitas jalan provinsi

16.907.044.642

Pembangunan Jalan

Ruas U.Lamuru-

Bojo-Tanabatue-

Palattae

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

kapasitas jalan provinsi

38.117.891.237

Pembangunan Jalan

Ruas Solo-Peneki-

Kulampu

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

kapasitas jalan provinsi

3.344.202.922

Pembangunan Jalan

Ruas Tanete-

Tanaberu

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

kapasitas jalan provinsi

14.850.310.347

Pembangunan/peni

ngkatan jalan di

Kab. Enrekang,

Pinrang dan Wajo

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

kapasitas jalan provinsi

49.160.650.000

Pembangunan/peni

ngkatan jalan di

Kota Makassar, Kab.

Gowa dan Takalar

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

kapasitas jalan provinsi

45.940.650.000

Pembangunan/peni

ngkatan jalan di

Kab. Gowa,

Jeneponto dan

Bulukumba

- Terlaksananya

pembangunan/peningkatan

kapasitas jalan provinsi

30.340.650.000

Layanan Teknis

Perencanaan dan

Pengawasan Jalan

dan Jembatan

- Tersedianya jasa konsultasi

pengawasan

- Tersedianya dokumen

perencanaan

10.481.210.900

Pelaksanaan

Pengawasan

Pemanfaatan Jalan

- Tersedianya papan

informasi pada beberapa ruas

jalan provinsi

- Tersedianya laporan

pengawasan dan penertiban

594.130.000

Survey,

Pemutakhiran,

Penyimpanan Data

dan Pemetaan

- Tersedianya data leger jalan

- Tersedianya data laik fungsi

jalan, -

terlaksananya survey kondisi,

DRP, NAASHRA, dan BMS

1.259.455.500

Penyusunan

Rencana Umum

Pengembangan

Jaringan Jalan

(RUPJJ)

- Tersusunnya laporan

rencana umum

pengembangan jaringan jalan

(RUPJJ)

933.947.000

Pembinaan,Pengatur

an Teknis dan

Pelaksanaan

Pembangunan Jalan

Jembatan

- Tersusunnya laporan hasil

kegiatan pelaksanaan

pembangunan jalan dan

jembatan priovinsi

- Terlaksananya pembinaan

188.435.000

Manajemen

Pengadaan dan

Pelaksanaan

Kontrak

Penyelengaraan

Tersusunnya dokumen hasil

kegiatan pelaksanaan

pelelangan, kontrak beserta

perubahannya dan

penyerahan hasil pekerjaan

308.821.600

Pengadaan tanah

untuk peningkatan

kapasitas jalan dan

jembatan

Terlaksananya kegiatan

konsultasi penelitian taksiran

harga -

tersedianya dokumen

pengadaan tanah bagi

69.983.308.093

Pembinaan,

Pengaturan Teknis

dan Pelaksanaan

Pemeliharaan Jalan

Jembatan

- Tersusunnya laporan hasil

kegiatan pelaksanaan

pemeliharaan jalan dan

jembatan provinsi

- Terlaksananya pembinaan

203.945.000

7 Meningkatkan

Akses dan

Kualitas

Layanan

Infrastruktur

Dinas Bina

Marga

Meningkatnya kapasitas jalan

guna mendukung Sulawesi

Selatan sebagai simpul

transportasi luar Jawa (24)

Porsi panjang jaringan jalan

kualitas baik (%)

% 88,55 Penyelenggaraan

Jalan

581.895.322.951

28

Page 29: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Pengadaan Bahan

Jalan/Jembatan

dan Penanggulangan

Bencana Alam

Tersedianya bahan jalan

untuk kegiatan pemeliharaan

rutin dan kegiatan bencana

alam

8.070.559.500

Pengadaan dan

Pemeliharaan

Peralatan (UPR)

Tersediaya alat-alat berat

- Terpeliharanya alat-alat

berat

5.622.974.000

Pembinaan dan

Evaluasi Mutu

Penyelenggaraan

Jalan & Jembatan

Terlaksananya pembinaan

dan evaluasi mutu

penyelenggaraan jalan dan

jembatan

124.960.000

Identifikasi Daerah

rawan Bencana dan

Struktur Lapisan

Tanah

- terlakananya identifikasi

rawan bencana dan struktur

lapisan tanah -

terlaksananya inventarisasi

quarry

463.060.000

Penyediaan Jasa

dan Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran UPTD

- Tersedianya lapoean

penyediaan jasa kantor,

- Terpeliharanya sarana dan

prasarana perkantoran

lingkup UPTD Wil. I

317.210.000

Koordinasi

Penanganan dan

Pengend.

Penyelenggaraan

Jalan dan Jembatan

tersedianya laporan

penanganan dan

pengendalian jalan dan

jembatan lingkup UPTD

Wilayah I Palopo

147.625.500

Penyediaan Jasa

dan Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran UPTD

- Tersedianya lapoean

penyediaan jasa kantor,

- Terpeliharanya sarana dan

prasarana perkantoran

lingkup UPTD Wil. II Parepare

667.911.500

Koordinasi

Penanganan dan

Penyelenggaraan

Jalan dan

Jembatan UPTD

tersedianya laporan

penanganan dan

pengendalian jalan dan

jembatan lingkup UPTD

Wilayah II Parepare

157.675.500

Penyediaan Jasa

dan Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran UPTD

- Tersedianya lapoean

penyediaan jasa kantor,

- Terpeliharanya sarana dan

prasarana perkantoran

lingkup UPTD Wil. III

305.530.000

Koordinasi

Penanganan dan

Penyelenggaraan

Jalan dan

Jembatan UPTD

tersedianya laporan

penanganan dan

pengendalian jalan dan

jembatan lingkup UPTD

Wilayah III Makassar

138.173.500

Penyediaan Jasa

dan Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran UPTD

- Tersedianya lapoean

penyediaan jasa kantor,

- Terpeliharanya sarana dan

prasarana perkantoran

lingkup UPTD Wil. IV Bone

324.100.700

Koordinasi

Penanganan dan

Penyelenggaraan

Jalan dan

Jembatan UPTD

tersedianya laporan

penanganan dan

pengendalian jalan dan

jembatan lingkup UPTD

Wilayah IV Bone

145.359.500

Penyediaan Jasa

dan Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran UPTD

- Tersedianya lapoean

penyediaan jasa kantor,

- Terpeliharanya sarana dan

prasarana perkantoran

lingkup UPTD Wil. V

262.382.000

Koordinasi

Penanganan dan

Penyelenggaraan

Jalan dan

Jembatan UPTD

tersedianya laporan

penanganan dan

pengendalian jalan dan

jembatan lingkup UPTD

Wilayah V Bulukumba

158.337.500

7 Meningkatkan

Akses dan

Kualitas

Layanan

Infrastruktur

Dinas Bina

Marga

Meningkatnya kapasitas jalan

guna mendukung Sulawesi

Selatan sebagai simpul

transportasi luar Jawa (24)

Porsi panjang jaringan jalan

kualitas baik (%)

% 88,55 Penyelenggaraan

Jalan

581.895.322.951

29

Page 30: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Jumlah pengguna bandara Program

Pengembangan/Pem

eliharaan

Sarana/Prasarana

dan Pengawasan

Transportasi Udara

320.612.250 Kampanye

Keselamatan

Penerbangan

320.612.250

Pembebasan Lahan

KA Trans Sulawesi

Tahap I Makassar -

Parepare

84.388.664.652

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana BRT

9.673.192.200

Penyusunan DED

Terminal Multi Moda

Bagian Utara

2.413.600.000

Jumlah pengguna

pelabuhan

orang 731.109 Program

Pengembangan

/Pemeliharaan

Sarana/prasaraba

dan Pengawasan

Transportasi Laut

250.570.000 Kampanye

Keselamatan

Pelayaran

250.570.000 731.109

Operasional Media

Center

113.824.500

Kerjasama Media 268.998.300

Rekruitmen Calon

Anggota Komisi

Informasi Prov.

Sulsel

53.960.000

Komisi Informasi

Prov. Sulsel

1.317.179.831

Pembinaan dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Telekomunikasi

199.252.218

Operasional Pejabat

Pengelola Informasi

dan Dokumentasi

(PPID) Prov. Sulsel

93.564.700

Dialog Interaktif

Berbasis Media

237.207.700

Pembinaan

Pengawasan dan

Pengendalian serta

Evaluasi Usaha Jasa

Titipan

87.566.080

Pembangunan

sarana dan

prasarana rumah

sederhana sehat

wilayah I

10.408.100.000

Pembangunan

infrastruktur

perumahan

masyarakat kurang

mampu

2.894.100.000

Sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan bidang

perumahan

83.200.000

7 Meningkatkan

Akses dan

Kualitas

Layanan

Infrastruktur

0,193 Dinas Tata

Ruang dan

Pemukiman

Tersedianya jaringan

prasarana dan sarana

transportasi yang terintegrasi

antar moda dan antar wilayah

yang mampu menunjang

Sulawesi Selatan sebagai

simpul perhubungan luar

Jawa (25)

orang 9.720.219 9.720.219 Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Program

Pembangunan

Transportasi Massal

96.475.456.852

Tersedianya akses dan

layanan informasi dan

komunikasi yang mampu

menunjang Sulawesi Selatan

sebagai simpul komunikasi

dan informasi luar Jawa (26)

Persentase pengelolaan

informasi dan komunikasi

publik

% 50 Program

Pengembangan

/Pemeloharaan

Sarana/Prasarana

dan Pengawasan

Bidang Kominfo,

Media Massa, Pos

2.371.553.329 50

Meningkatnya akses terhadap

perumahan dan kawasan

permukiman yang layak dan

berkelanjutan (27)

Rasio rumah layak huni % 0,193 Program

Pengembangan

Perumahan dan

Permukiman

105.877.214.000

30

Page 31: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Koordinasi

penyelenggaraan

pengembangan

perumahan

143.000.000

Strategis penetapan

kebijakan

perumahan dan

permukiman

91.700.000

Peningkatan

kualitas perumahan

bagi masyarakat

berpenghasilan

rendah

9.636.870.000

Penyuluhan dan

pengawasan kualitas

lingkungan sehat

perumahan

100.000.000

Pelaksanaan PPMU-

PPIP tingkat Provinsi

150.000.000

Penataan

infrastruktur

lingkungan kawasan

strategis

6.945.565.000

Pembinaan dan

peningkatan kinerja

aparatur

pengembangan

sumber daya lokal

400.520.000

Penguatan sistem

pengujian bahan

bangunan lokal

699.950.000

Pengelolaan pusat

informasi

pengembangan

permukiman dan

bangunan

420.830.000

Pembangunan dan

peningkatan

bangunan dan

lingkungan gedung

476.750.000

Pembinaan teknis

bangunan gedung

357.800.000

Pengembangan nilai

dan geografi sejarah

3.291.210.000

Pembangunan

sarana dan

prasarana rumah

sederhana sehat

wilayah II

4.333.850.000

Pembangunan

sarana dan

prasarana rumah

sederhana sehat

wilayah III

4.685.700.000

Pembangunan

gedung wisma

negara

60.758.069.000

Program

Pengembangan,

Pengelolaan dan

Konservasi Sungai,

Danau dan Sumber

Daya Air Lainnya

21.000.818 Pembinaan

Pengendalian dan

Pelaksanaan O&P

Sungai, Danau dan

Waduk (SDW)

Terlaksananya Pembinaan

Pengendalian dan

Pelaksanaan O&P Sungai,

Danau, & Waduk

21.000.818 25,01 0,17 24,99 7,88 25,00

7 Meningkatkan

Akses dan

Kualitas

Layanan

Infrastruktur

0,193 Dinas Tata

Ruang dan

Pemukiman

Meningkatnya kualitas dan

cakupan layanan daerah

irigasi dan rawa serta

pemanfaatan air tanah (28)

Cakupan layanan irigasi (%

luas sawah terlayani irigasi)

% 54,12 54,12 Dinas PSDA

Meningkatnya akses terhadap

perumahan dan kawasan

permukiman yang layak dan

berkelanjutan (27)

Rasio rumah layak huni % 0,193 Program

Pengembangan

Perumahan dan

Permukiman

105.877.214.000

31

Page 32: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

'Program

Pengembangan dan

Pengelolaan

Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

103.258.643 Operasi dan

Pemeliharaan Irigasi

dan Rawa (IRWA)

Terlaksananya Operasi &

Pemeliharaan Jaringan Irigasi

6.736.222

Perbaikan /

Rehabilitasi

Jaringan Irigasi

(DAK) (IRWA)

Terlaksananya Peningkatan

Jaringan Irigasi dan

Terlaksananya Pengawasan

Peningkatan Jaringan Irigasi

58.855.543

Inventarisasi

Rehabilitasi dan

Pelaksanaan

Jaringan

Irigasi/Rawa dan Air

Baku (IRWA)

Terlaksananya Pelaksanaan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

dengan Baik di 9 Kabupaten

dan Pembebasan Lahan

30.258.103

Inventarisasi dan

Peningkatan Kondisi

Jaringan Rawa dan

Pantai Kritis (IRWA)

Terlaksananya Kegiatan

Rehabilitasi Daerah Irigasi

Tambak

7.408.775

Program Penyediaan

dan Pengelolaan Air

Baku

5.289.485 Pembangunan

Prasarana Air Baku

Embung (SDW)

Terbangunnya Prasarana Air

Baku

5.289.485

Meningkatnya ketersediaan

infrastruktur energi dan

sumber daya mineral untuk

mendukung peningkatan

perekonomian wilayah (29)

Rasio Desa Berlistrik % 93 Program Kedaulatan

Energi

29.174.528.314 Kegiatan

Pembangunan dan

Pengemangan Energi

Baru dan

Terbarukan Wilayah

Terpencil

Terlaksananya Pembangunan

Energi baru dan Terbarukan

Wilayah Terpencil

21.955.805.000 5 15 50 93

Dinas ESDM

Tercukupinya infrastruktur

dasar dan layanan dasar

warga/masyarakat pesisir

dan pulau2 kecil (30)

Jumlah Lokasi di Kawasan

Pesisir dan Pulau Pulau

Kecil Yang Terfasilitasi

Infrastrukturnya

Lokasi 8 Pembinaan Usaha

Masyarakat Pulau

Pulau Kecil

Jumlah Pulau Pulau Kecil

Yang Berkembang Usaha

ekonominya

514.440.000 2 2 2 1 2 2

Luas Kawasan Konservasi

Yang Dikelola Secara

Berkelanjutan

Ha 101.428,25 Rehabilitasi

Kawasan Konservasi

Perairan

Jumlah Kawasan Konservasi

Perairan Yang Direhabilitasi

1.231.700.000 - - - - - - 101.428,25

pembinaan

pelaksanaan

tangggap darurat

bencana terhadap

aparat pemerintah

daerah, masyarakat

dan dunia usaha

tersenggaranya pelaksanaan

tanggap darurat bencana

terhadapa aparat pemerintah,

masyarakat dan dunia usaha 550.000.000

pengembangan

PUSDALOPS

peneganan darurat

bencana

terlaksanaya latihan komando

tim reaksi cepat (TRC)

penanggulangan bencana untuk

aparatur, relawan dan

masyarakat penanggulangan

bencana di provinsi dan

kab/kota

780.000.000

pemberdayaan tim

reaksi cepat (TRC)

tanggap darurat

bencana Tk.Prov dan

kab/kota

terbentuknya TRC tanggap

darurat bencana di provinsi dan

kab/kota 405.000.000

100 BPBD (BADAN

Bencana)

7 Meningkatkan

Akses dan

Kualitas

Layanan

Infrastruktur

Meningkatnya kualitas dan

cakupan layanan daerah

irigasi dan rawa serta

pemanfaatan air tanah (28)

Cakupan layanan irigasi (%

luas sawah terlayani irigasi)

% 54,12 54,12 Dinas PSDA

Program

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat Pesisir

dan Pulau Pulau

Kecil Serta

Konservasi

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan

5.023.223.000 Dinas

Perikanan dan

Kelautan

Tersedianya infrastruktur dan

kesiapsiagaan bencana (31)

Persentase korban bencana

skala provinsi yang

tertangani

% 100 Program

Kedaruratan dan

Logistik

Penanggulangan

Bencana

969.025.000

32

Page 33: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

sosialisasi standar

pemberian

kebutuhan dasar

bagi korban bencana

terlaksananya pemberian

kebutuhan dasar bagi korban

bencana 222.000.000

investasi dan

evaluasi logistik dan

peralatan Tk.Prov

dan kab/kota

terlaksanya invateresasi

ketersediaan logistik dan

peralatan tingkat provinsi,

kabupaten, dan kota 175.000.000

monitoring dan

evaluasi pelaksanaan

penganan darurat

bencana tingkat

provinsi dan

kab/kota

terlaksananya kegiatan

pemantuan dan evaluasi

pelaksanaan penanganan

darurat bencana Tk.provinsi dan

kab/kota

270.000.000

sosialisai

penyeleggaraan

penanganan darurat

bencana

terlaksananya sosialisasi

penyelenggaraan penanganan

darurat bencana

465.000.000

pelatihan penguatan

posko penanganan

darurat bencana bagi

relawan

penanggulangan

bencana

tersenggaranya pelaksanaan

pelatihan posko kedaruratan

bencana terhadap bencana

760.000.000

pelatihan tanggap

darurat bencana bagi

tim cepat (TRC)

tersenggaranya pelaksanaan

tanggap darurat bencana

terhadap aparat pemerintah,

masyarakat dan dunia usaha

861.000.000

Nilai investasi PMDN dan

PMA

Rp 10 Trilyun

BKPMD

Juta USD 1.200 Juta

Peningkatan

Kualitas Dan

Produktivitas Tenaga

Kerja

1.050.000.000

Pelatiahan

Kewirausahaan dan

AMT ( UPTD BPPTK )

Tersedianya tenaga kerja yang

terampil dalam berwirausaha

dan mengelola usaha

500.000.000

Pelatihan

Peningkatan

Produktivitas ( UPTD

BPPTK )

Meningkatnya produktivitas

tenaga kerja 250.000.000

Bimbingan

Manajemen

Konsultasi

Produktivitas ( UPTD

BPPTK)

Meningkatnya prodiktivitas

diperusahaan 50.000.000

Bimbingan dan

Konsultasi

Penerapan Five S (

UPTD BPPTK )

Meningkatnya produktivitas

tenaga kerja diperusahaan 100.000.000

Pengukuran

Produktivitas

Sektoral / Regional (

UPTD BPPTK)

Data dan Informasi tingkat

produktifitas sektoral/regional 150.000.000

100 BPBD (BADAN

Bencana)

8 Meningkatkan

Daya Saing

Daerah

Terjaganya iklim investasi

berkualitas yang mendukung

Sulawesi Selatan sebagai

simpul jejaring ekonomi dan

jasa luar Jawa (32)

Terwujudnya daya saing

tenaga kerja pada bidang yang

mendukung Sulawesi Selatan

sebagai simpul jejaring

ekonomi dan jasa luar Jawa

(33)

Angka pengangguran

terbuka

Jiwa 168.983 168.983

Dinas Tenaga

Kerja

7 Meningkatkan

Akses dan

Kualitas

Layanan

Infrastruktur

Tersedianya infrastruktur dan

kesiapsiagaan bencana (31)

Persentase korban bencana

skala provinsi yang

tertangani

% 100 Program

Kedaruratan dan

Logistik

Penanggulangan

Bencana

969.025.000

33

Page 34: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

% 5,0 5,0 5,95

Pembinaan

Kelompok Usaha

Mandiri ( KUM )

Kelompok usaha mandiri yang

lebih berdaya dan berhasil

mengembangkan usahanya

1.000.000.000

Pembinaan

Kelompok Wirausaha

Tenaga Kerja

Produktif

Kelompok wirausaha tenaga

kerja produktif yang lebih

berdaya dan berhasil dalam

mengembangkan usahanya

150.000.000

Penyelenggaraan

Padat Karya

Kelompok masyarakat yang

lebih berdaya dalam

mengembangkan usaha dan

kegiatan yang diinginkan

200.000.000

Sosialisasi

Penggunaan Tenaga

Kerja Asing ( TKA )

Penggunaan tenaga kerja asing

yang sesuai dengan aturan yang

telah ditetapkan

50.000.000

Pendataan Informasi

Pasar Kerja ( IPK)Data dan informasi pasar kerja 50.000.000

Monitoring

Penempatan Tenaga

Kerja Kab/Kota

Data dan informasi

penempatan/penyerapan

tenaga kerja di Kab/kota

200.000.000

20% 15,09% 45% 40,56% 75%

Pengenbangan Kebun

Raya Pucak

Jumlah koleksi tanaman spesifik

Sulsel dalam bentuk koleksi tanaman

hidup dan herbarium : 50 spesies,

Jumlah sarana dan prasarana untuk

menunjang operasional Kebun Raya

983.000.000

Peningkatan Kapasitas

Perencanaan Isu-Isu

Strategis Bidang Ekonomi

Jumlah rumusan kegiatan litbang

Bidang Ekonomi : 1 rumusan, Jumlah

data dan informasi Kajian Adopsitas

Inovasi dan teknologi Pertanian

333.330.000

Peningkatan Kapasitas

Perencanaan Litbang Isu-

Isu Strategis Bidang SDA,

Lingkungan & Teknologi

Jumlah rumusan kegiatan litbang

Bidang SDA, Lingkungan dan

Teknologi : 1 rumusan, Jumlah

Laporan Tahunan Bidang SDA,

Lingkungan dan Teknologi : 1

laporan.

79.000.000

Peningkatan Kapasitas

Perencanaan Litbang Isu-

Isu Strategis Bidang

Sosial dan Kelembagaan

Jumlah rumusan kegiatan litbang

bidang Sosial dan Kelembagaan : 1

rumusan, Jumlah laporan tahunan

Bidang Sosial dan Kelembagaan : 1

laporan.

61.497.250

Penelitian, Pengkajian

dan Pengembangan

Pendidikan dan

Kebudayaan

Jumlah data dan informasi tentang

pengaruh kurikulum pendidikan

kejuruan terhadap kebutuhan dunia

usaha : 1 data dan informasi, Jumlah

data dan informasi tentang faktor-

faktor kompetensi yang menunjang

220.000.000

Penelitian, Pengkajian

dan Pengembangan

Kesejahteraan Sosial

Jumlah data dan informasi hasil

study kasus Keresahan Masyarakat

terhadap Perilaku Kekerasan

Pembegal di Sulsel : 1 litbang,

Jumlah data dan informasi Analisis

Faktor dan Dampak Tawuran

Mahasiswa dan Upaya

Penanganannya. : 1 litbang.

239.020.500

Penelitian, Pengkajian

dan Pengembangan

Kelembagaan

Masyarakat

Jumlah hasil litbang "Survey

Kelembagaan Masyarakat Pesisir

Sulsel : 1 litbang, Jumlah hasil litbang

Pemberdayaan Perempuan dalam

Menunjang Akselerasi Pembangunan

di Sulsel : 1 litbang, Jumlah hasil

272.500.000

Balitbangda

Prov. Sulsel

Program Penelitian,

Pengembangan dan

Pemanfaatan SDM

dan IPTEK Daerah

2.503.347.750

8 Meningkatkan

Daya Saing

Daerah

Terwujudnya daya saing

tenaga kerja pada bidang yang

mendukung Sulawesi Selatan

sebagai simpul jejaring

ekonomi dan jasa luar Jawa

(33)

Dinas Tenaga

KerjaTingkat Pengangguran

Terbuka

Perluasan Dan

Pengembangan

Kesempatan Kerja

1.650.000.000

Berkembangnya Sistem

Inovasi Daerah (SIDa) yang

mendukung Sulawesi Selatan

sebagai simpul jejaring

ekonomi dan jasa luar Jawa

(34)

Jumlah hasil penelitian dan

pengembangan yang

mendukung perencanaan

pembangunan daerah

Litbang 8 100% (8

litbang)

34

Page 35: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Penelitian, Pengkajian

dan Pengembangan

Kelembagaan Pemerintah

Jumlah hasil litbang Survey

Kepuasan Masyarakat Terhadap

Pelayanan Publik di Sulsel : 1 litbang.

130.000.000

Penelitian, Pengkajian

dan Pengembangan

Pemanfaatan

Sumberdaya Alam

Perhubungan,

Pertambangan, Energi,

Kehutanan, Kelautan,

Pesisir dan Pulau Kecil).

Jumlah hasil litbang Survey Program

Prioritas Gratis Paket Bibit

(Pertanian, Perkebunan, Perikanan

dan Tanaman Hutan) : 1 litbang.

185.000.000

Jumlah inovasi daerah yang

dihasilkan

Inovasi 2 20% 16,46% 45% 43,01% 75% 100% (2

inovasi)

Lomba Karya Ilmiah dan

Inovasi Teknologi

Jumlah karya ilmiah terbaik : 6 karya

ilmiah terbaik, Jumlah usulan karya

ilmiah untuk inovasi teknologi

nasional : 4 usulan inovasi teknologi

nasional.

197.591.000

Peningkatan Kapasitas

Pengembangan Inovasi

dan Intermediasi Iptek

Jumlah IKM di kab/kota berbasis

iptek : 4 kab/kota, jumlah

rekomendasi pengembangan

unggulan iptek : 2 rekomendasi

unggulan iptek.

108.895.000

Pengembangan Sistem

Inovasi Daerah (SIDa)

Jumlah rekomendasi pengembangan

dan pemanfaatan iptek pada IKM : 2

rekomendasi pengembangan iptek,

Jumlah kabupaten pengembangan

SIDa : 4 kab.

100.135.000

Pengembangan Sinergitas

Penelitian,

Pengembangan dan

Inovasi Daerah

Jumlah rumusan rekomendasi

sinergitas penelitian, pengembangan

dan inovasi daerah : 2 rumusan

rekomendasi, Jumlah data potensi

dan kebutuhan iptek daerah : 2 kab.

62.000.000

Peningkatan Riset pada

Stasiun Litbang Teknologi

Perikanan dan Kelautan

Balitbangda Prov. Sulsel

Jumlah data dan informasi hasil riset

perikanan dan kelautan : 1 paket

data dan informasi, jumlah laporan

opersaional Stasiun Litbang

Teknologi Perikanan dan Kelautan :

1 laporan.

489.568.040,53

Inovasi dan Teknologi

Berbasis Tanaman

Pangan

Jumlah inovasi pemanfaatan

pekarangan dalam mendukung

ketahanan pangan rumah tangga : 1

inovasi

300.000.000

Inovasi dan Teknologi

Berbasis Hortikultura

Jumlah produk kentang raja dalam

mendukung UMKM/IKM : 1 produk.

200.000.000

Monitoring dan Evaluasi

Techno Park dan Science

Park di Sulsel

Jumlah kab/kota yang menjadi lokasi

monev techno park dan sciece park :

4 kab, Jumlah laporan

perkembangan techno park dan

science park di Sulsel : 1 laporan.

100.000.000

Pengembangan Inovasi

dan Teknologi Rumput

Laut dalam Mendukung

Industri Pengolahan/

UMKM di Sulsel.

Jumlah data dan informasi

pengembangan produk sabun dan lip

balm dari ekstrak rumput laut di

Sulsel : 1 produk, Jumlah diseminasi

hasil inovasi dan teknologi rumput

laut di Sulsel : 1 produk.

272.106.000

Pengembangan Desa

Inovasi di Sulsel

Jumlah data dan informasi hilirisasi

riset kepiting cangkang lunak : 1

paket data dan informasi.

210.000.000

Balitbangda

Prov. Sulsel

Program

Pengembangan

Sistem Inovasi

Daerah (SIDa)

2.365.727.040,53

Meningkatkan

Daya Saing

Daerah

Berkembangnya Sistem

Inovasi Daerah (SIDa) yang

mendukung Sulawesi Selatan

sebagai simpul jejaring

ekonomi dan jasa luar Jawa

(34)

35

Page 36: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Inovasi Berbasis

Perkebunan

Jumlah data dan informasi hilirisasi

riset kakao unggul : 1 paket, jumlah

peserta desiminasi pengembangan

kakao unggul di Sidrap : 100 orang.

325.432.000

975.000.000

Pengembangan

Sistem Inovasi

Daerah (SIDa) Sulsel

Jumlah Rekomendasi

Pengembangan dan

Pemanfaatan Iptek pada IKM

dan Jumlah Kab/Kota

Pengembangan SIDa

145.000.000

Pengembangan

Inovasi dan

Teknologi Rumput

Laut dalam

mendukung Industri

Pengolahan/UMKM

di Sulsel

Jumlah inovasi dan teknologi

rumput laut 230.000.000

Peningkatan Riset

pada Stasiun Litbang

Teknologi Perikanan

dan Kelautan

Balitbangda

Prov.Sulsel

Jumlah data dan informasi hasil

Riset Perikanan dan Kelautan

dan Laporan Operasional

Stasiun Litbang

400.000.000

Inovasi dan

Teknologi Berbasis

Tanaman Pangan

Jumlah Inovasi dan teknologi

berbasis Tanaman Pangan 200.000.000

MoU 50 Program Kerjasama

Pembangunan Antar

Wilayah

1.564.000.000 50

Kegiatan Rapat

Pengembangan

Kerjasama Daerah

Jumlah orang yang mengikuti

rapat koordinasi

200.000.000

Kegiatan Pelayanan

Administrasi

Kerjasama Daerah

Jumlah dokumen kerjasama

yang difasilitasi

214.000.000

Kegiatan

Pengembangan

Kerjasama Sosial

Jumlah fasilitasi dan

koordinasi kerjasama sosial

kemasyarakatan

220.000.000

Kegiatan

Pengembangan

Kerjasama

Ketenagakerjaan

Jumlah koordinasi, fasilitasi,

dan mediasi kerjasama

ketenagakerjaan

100.000.000

Kegiatan

Pengembangan

Kerjasama

Kebudayaan dan

Pariwisata

Jumlah koordinasi, fasilitasi,

dan mediasi kerjasama

kebudayaan dan pariwisata

195.000.000

Kegiatan Penguatan

Kemitraan dan

Kerjasama Sosial

Jumlah orang yang mengikuti

rapat dan konsultasi

85.000.000

Kegiatan

Pengembangan

Kerjasama Energi

dan Sumber Daya

Mineral

Jumlah fasilitasi, monitoring

dan evaluasi kerjasama

energi dan sumber daya

mineral

140.000.000

Kegiatan

Pengembangan

Kerjasama

Peningkatan Nilai

Ekonomi

Jumlah fasilitasi, monitoring

dan evaluasi kerjasama nilai

ekonomi

160.000.000

Kegiatan

Pengembangan

Kerjasama Sarana

dan Prasarana

Jumlah fasilitasi, monitoring

dan evaluasi kerjasama

sarana dan prasarana

150.000.000

9 Meningkatkan

Kerjasama

Antar

Kabupaten/Ko

ta serta

Sinergitas

Nasional dan

Global

Efektifnya peran Sulawesi

Selatan dalam mendorong

kerjasama antar Daerah,

kerjasama dengan pihak

ketiga dan kerjasama dengan

lembaga atau pemerintah

daerah di luar negeri (35)

Jumlah kerjasama regional

yang terlaksana

Biro Kerjasama

Program

Pengembangan

Sistem Inovasi

Daerah (SIDa)

2

Balitbangda

Prov. Sulsel

Meningkatkan

Daya Saing

Daerah

Berkembangnya Sistem

Inovasi Daerah (SIDa) yang

mendukung Sulawesi Selatan

sebagai simpul jejaring

ekonomi dan jasa luar Jawa

(34)

36

Page 37: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Kegiatan Sosialisasi

Pengembangan

Kerjasama Sarana

dan Prasarana

Jumlah orang yang mengikuti

sosialisasi

100.000.000

Meningkatnya percepatan

pembangunan kawasan

andalan (36)

Jumlah kawasan strategis

provinsi yang berkembang

MoU 1 Program

Pengembangan

Kerjasama Kawasan

Andalan

550000000 1

Kegiatan

Pengembangan

Kerjasama

Kabupaten/Kota

Dalam dan Luar

Daerah

Jumlaha kawasan andalan

yang dimediasi, difasilitasi

dan dikoordinasikan

150000000

Kegiatan Kajian

Kerjasama

Pemerintah dan Non

Pemerintah

Jumlah laporan manitoring

dan evaluasi pelaksanaan

kerjasama

250000000 - - - -

Kegiatan Workshop

Pengembangan

Kerjasama Daerah

Jumlah orang yang mengikuti

workshop

150000000 - -

Meningkatnya kepatuhan

masyarakat terhadap hukum

dan norma sosial (37)

Angka kriminalitas kasus Program

Pemeliharaan

Ketentraman,

Ketertiban

Masyarakat dan

Pencegahan tidak

kriminal

3.000.000.000 Pengamanan dan

Penegakan Hukum

dan Ham

Jumlah Laporan, objek yang

membutuhkan pengamanan

3.000.000.000

angka 66,5 Pokja Indeks

Demokrasi

Indonesia (IDI)

Nilai Indeks Demokrasi

168.250.000

66,5

Orkesmas 120 Pemantauan dan

Pengawasan Parpol,

Ormas dan LSM

Jumlah Orkesmas Terdaftar

357.425.000

30 30 30 30

Jumlah Kab/Kota menuju

layak anak

Kab/Kota 4

Pembinaan Kab/Kota

Layak Anak

Jumlah Kab/Kota yang telah

memiliki kebijakan pada 20

indikator pendukung penguatan

kelembagaan dan pemenuhan

hak anak dalam mencapai

kabupaten/ Kota layak anak

275.000.000

4

Pengembangan

Kebijakan

Pengarusutamaan

Gender

Jumlah kebijakan teknis PUG di

SKPD provinsi dan Kab/Kota 124.880.000

40

Pelatihan

Perencanaan

Penganggaran

Responsif Gender

Jumlah Perencana di SKPD

Provinsi dan Kab/Kota yang

memiliki kemampuan dan

keterampilan teknis dalam

menyusun PPRG/ARG

242.000.000

Workshop

Penyusunan Profil

Gender

Jumlah SKPD Prov. dan

Kab/Kota yang mempunyai

Profil Gender/ data terpilah

185.800.000

12 Keg. Pembinaan

Penyelenggaraan

Ketenteraman dan

Ketertiban Umum

Persentase peningkatan

kualitas pelayanan

Keamanan, Ketenteraman

dan Ketertiban. 2.148.115.000 100 100 100 100

Keg.Penyelenggar

aan kerjasama

antar

lembaga/instans

i terkait.

persentase pelaksanaan

kerjasama dengan

lembaga/instansi terkait

dalam penelenggaraan

gangguan Trantibum

286.385.000

13 Kemah

Persaudaraan bagi

Generasi Muda

Jumlah Peserta

230.200.000

3Memelihara

Harmoni

Sosial dan

Kesatuan

Bangsa

Berkembangnya wawasan,

kesadaran dan perilaku

masyarakat yang mendukung

kesatuan bangsa dan harmoni

sosial dalam wadah NKRI (41)

Jumlah Pokja yang

membantu dalam

memberikan pemahaman

wawasan kebangsaan

Pokja 3 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WAWASAN

KEBANGSAAN

398.675.000

Badan

Kesbangpol

BPPKB

Persentase SKPD Provinsi,

Pemkab/Kota memenuhi

50% prasyarat PUG

% 40

Memelihara

Ketertiban

dan

Ketentraman

dalam

Masyarakat

Terpeliharanya ketertiban,

ketenteraman dan

kenyamanan dalam

masyarakat (40)

% Gangguan K3 yang

tertangani

% 100 PROGRAM

PENINGKATAN

KEAMANAN DAN

KENYAMANAN

LINGKUNGAN

2.434.500.000

Satpol PP

11 Meningkatkan

Kesetaraan

Gender dan

Perlindungan

Anak

Meningkatnya keberdayaan

perempuan dan perlindungan

anak (39)

PROGRAM

KESERASIAN

KEBIJAKAN

PENINGKATAN

KUALITAS ANAK

DAN PEREMPUAN

827.680.000

9 Meningkatkan

Kerjasama

Antar

Kabupaten/Ko

ta serta

Sinergitas

Nasional dan

Global

Efektifnya peran Sulawesi

Selatan dalam mendorong

kerjasama antar Daerah,

kerjasama dengan pihak

ketiga dan kerjasama dengan

lembaga atau pemerintah

daerah di luar negeri (35)

Jumlah kerjasama regional

yang terlaksana

Biro Kerjasama

10 Meningkatkan

Kualitas

Penyelenggara

an Demokrasi

dan

Penegakan

Hukum

Badan

Kesbangpol

Meningkatnya kualitas

kehidupan demokrasi dan

politik (38)

Index Demokrasi Indonesia

di Sulawesi Selatan

Program Pendidikan

Politik Masyarakat

525.675.000

37

Page 38: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Anjangsana dan

Dialog Publik

Wawasan

Kebangsaan

Jumlah Peserta, Jumlah

Lokasi 85.875.000

Safari Pendidikan

Wawasan

Kebangsaan bagi

Generasi Muda

Jumlah Sekolah, Jumlah

Peserta 82.600.000

Hasil Penilaian Evaluasi RB B B

Penyusunan rencana

pembinaan karier

dan PNS

Terwujudnya pola karier PNS 100.000.000 9.700

Seleksi penerimaan

dan pengangkatan

CPNS

Jumlah pelamar CPNS formasi

umum 700.000.000

Pengangkatan

tenaga honorer

menjadi CPNS

Jumlah tenaga honorer yang

menjadi CPNS 100.000.000

Pelaksanaan

orientasi bagi

CPNS/PPPK

Jumlah pelaksanaan orientasi

kepada CPNS dan PPPK

Pemprov. Sulsel

150.000.000

Penataan sumber

daya manusia (SDM)

aparatur sesuai

kebutuhan dan

kompetensi

Jumlah pelaksanaan evaluasi

dan penilaian terhadap jabatan

administrasi 2) Jumlah

pelantikan pejabatn aparatur

sipil negara

350.000.000

Seleksi pengisian

lowongan jabatan

secara terbuka

Jumlah pelaksanaan seleksi

pengisian lowongan jabatan

secara terbuka

350.000.000

Pelaksanaan evaluasi

kompetensi dan

kelayakan bagi

pejabat

administrasi/pimpina

n tinggi

Jumlah pelaksanaan evaluasi

kompetensi dan kelayakan bagi

pejabat administrasi/pimpinan

tinggi

150.000.000

Penyelenggaraan

ujian dinas dan ujian

penyesuian ijasah

Jumlah pelaksanaan ujian dinas

dan ujian penyesuaian ijasah 80.000.000

Penataan PNS dalam

jabatan fungsional

Jumlah SK pengangkatan

pertama, pengangkatan

kembali, penyesuaian jabatan,

kenaikan jabatan dan

pemberhentian PNS dalam

jabatan fungsional 2) Jumlah

peserta sosialisasi dan fasilitasi

105.000.000

Pengelolaan

bantuan/beasiswa

bagi PNSD

pendidikan tugas

belajar/ikatan

Jumlah PNS/mahasiswa ikatan

dinas/tugas belajar yang

diberikan bantuan beasiswa

100.000.000

Pemetaan jabatan

Aparatur Sipil

Negara

Data Jabatan Aparatur Sipil

Negara Pemprov. Sulsel 100.000.000

Evaluasi kinerja

pejabat fungsional

Jumlah evaluasi kinerja pejabat

fungsional 100.000.000

Penyusunan analisis

kebutuhan dan

formasi PNS

Tersusunnya formasi dan beban

kerja PNS di SKPD Pemprov.

Sulsel

100.000.000

Memelihara

Harmoni

Sosial dan

Kesatuan

Bangsa

Berkembangnya wawasan,

kesadaran dan perilaku

masyarakat yang mendukung

kesatuan bangsa dan harmoni

sosial dalam wadah NKRI (41)

Jumlah Pokja yang

membantu dalam

memberikan pemahaman

wawasan kebangsaan

Pokja 3 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WAWASAN

KEBANGSAAN

398.675.000

Badan

Kesbangpol

14 Mewujudkan

Kepemerintah

an yang Baik

dan Bersih

Terwujudnya kelembagaan

dan tata laksana

pemerintahan daerah yang

kuat dan transparan dalam

mendukung reformasi

birokrasi (42)

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

3.175.000.000 Badan

Kepegawaian

Daerah

38

Page 39: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Pemberian

penghargaan kepada

PNS yang berprestasi

Jumlah PNS yang menerima

penghargaan 100.000.000

Penganugrahan

lancana karya satya

bagi PNS Pemprov.

Sulsel

Jumlah PNS Pemprov. Sulsel

yang menerima penganugrahan

lancana karya satya 10, 20, dan

30 Tahun

160.000.000

Pelepasan PNS

Pemprov. Sulsel yang

memasuki masa

purnatugas

Jumlah PNS yang akan dilepas

karena memauki masa purna

tugas

80.000.000

Pelayanan

administrasi

kenaikan pangkat

PNS

Jumlah usulan kenaikan pangkat

yang memenuhi syarat unyuk

diproses lebih lanjut

350.000.000

Program Penataan

dan Penguatan

Kelembagaan,

Ketatalaksanaan,

Pelayanan Publik

dan Akuntabilitas

Kinerja dalam

Rangka Reformasi

Birokrasi

3.887.964.800 Pembinaan dan

Evaluasi Penerapan

Birokrasi Sekretariat

Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan dan

Kab/Kota se Sulawesi

selatan

Reformasi Birokrasi dalam

rangka penyelenggaraan

pemerintah yang baik, bersih,

dan bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme se Sulsel 308.300.000

Penilaian SAKIP CC CC Program

Pengembangan

Sistem Perencanaan

dan Sistem Evaluasi

Kinerja

302.000.000 Pembinaan dan

Pengembangan

Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Persentase Fasilitasi Pembinaan

SAKIP SKPD Prov dan Kab/Kota

dari keseluruhan permohonan

yang diterima 239.000.000 CC

Penyusunan Laporan

Kinerja Instansi

Pemerintah (LKj)

Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

LAKIP Pemda sebagai informasi

pencapaian target kinerja Prov

Sulsel 35.000.000

Penyusunan Laporan

Kinerja Instansi

Pemerintah (LKj)

Setda Provinsi

Sulawesi Selatan

LAKIP Pemda sebagai informasi

pencapaian target kinerja Setda

Prov Sulsel 28.000.000

pelaksanaan rumpun

diklat kepemimpinan

dan diklat prajabatan

tersedianya sumberdaya

aparatur yang profesional 4.000.000.000 187 187 188 188

pelaksanaan rumpun

diklat teknistersedianya alumni diklat teknis 1.000.000.000

pelaksanaan rumpun

diklat fungsional

tersediana alumni diklat

fungsioal 900.000.000

pelaksanaan

pelatihan/worshop/k

ursus-kursus singkat

tersedianya alumni

pelatihan/worshop/kursus-

kursus singkat

600.000.000

pembinaan dan

fasilitasi

penyelenggaraan

rumpun dikat

kepemimpinan Tk.iii

dan IV Kab/Kota se

Sulsel

terlaksananya pembinaan dan

fasilitasi penyelenggaraan

rumpun dikat kepemimpinan

Tk.iii dan IV Kab/Kota se Sulsel

200.000.000

14 Mewujudkan

Kepemerintah

an yang Baik

dan Bersih

Terwujudnya kelembagaan

dan tata laksana

pemerintahan daerah yang

kuat dan transparan dalam

mendukung reformasi

birokrasi (42)

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

3.175.000.000 Badan

Kepegawaian

Daerah

Biro Organisasi

Terwujudnya peningkatan

kapasitas bagi pendayagunaan

aparatur pemerintahan daerah

yang berkelanjutan (43)

Jumlah Tenaga Aparatur

yang berkompeten dan

Berprofesional

Orang 750 PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

SUMBERDAYA

APARATUR

6.800.000.000 Badan Diklat

39

Page 40: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

pembinaan dan

fasilitasi

penyelenggaraan

rumpun diklat

prajabatan golongan

III,II

terlaksananya pembinaan dan

fasilitasi penyelenggaraan

rumpun diklat prajabatan

golongan III,II

100.000.000

Terwujudnya pengelolaan

keuangan (Pembiayaan,

pendapatan, belanja) dan

asset daerah yang transparan,

akuntabel, inovatif dan tertib

(44)

Opini Laporan Keuangan Opini BPK RI WTP Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

17.698.820.915,84 Penyusunan APBD

Provinsi Sulawesi

Selatan

Tersedianya Rancangan Perda

Penjabaran dan Nota

Keuangan APBD Pokok, APBD

Perubahan dan APBD Parsial

3.195.000.000,00 WTP

Pengembangan Dan

Pemeliharaan

Sistem Informasi

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Pemanfaatn Sistem Informasi

dalam Pengelolaan Keuangan

Daerah Dengan Baik Selama

1 Tahun

535.000.000,00

Pengelolaan Surat

Peyediaan Dana

SKPD

Terlaksananya Pengelolaan

SPD Yang Tertib Selama 1

Tahun

50.000.000,00

Penyusunan

Regulasi Keuangan

Daerah

Terlaksananya Penyusunan

Regulasi Keuangan Daerah

Selama 1 Tahun

1.235.000.000,00

Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

undangan Bidang

Perencanaan dan

Penganggaran

Keuda

Terselenggaranya Sosialisasi

Peraturan Perundang-

undangan Bidang

Perencanaan dan

Penganggaran Keuda

650.000.000,00

Pengelolaan Surat

Perintah Pencairan

Dana

Terlaksananya Penerbitan

SP2D Selama 1 Tahun

900.000.000,00

Koordinasi dan

Pembinaan

Bendahara

Pengeluaran SKPD

Pemprov SulSel

Terlaksananya Koordinasi

dan Pembinaan Bendahara

Pengeluaran SKPD Pemprov

SulSel Selama 1 Tahun

791.215.000,00

Pengelolaan

Administrasi

Penggajian PNS

Provinsi SulSel

Terlaksananya Administrasi

Penggajian PNS Provinsi

Sulawesi Selatan

380.454.000,00

Pelaksanaan

Administrasi Kuasa

Bendahara Umum

Daerah (BUD)

Terlaksananya Administrasi

Kuasa Bendahara Umum

Daerah (BUD) Selama 1

Tahun

1.465.660.000,00

Koordinasi dan

Penatausahaan

Pinjaman

Terlaksananya Koordinasi

dan Penatausahaan Pinjaman

dan Dana Transfer Selama 1

Tahun

580.660.000,00

Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

undangan Bidang

Penatausahaan

Keuda

Terselenggaranya Sosialisasi

Peraturan Perundang-

undangan Bidang

Penatausahaan Keuda

644.400.000,00

Pembinaan dan

Pengelolaan

Penyusunan

Laporan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Terlaksananya Pembinaan

dan Tersusunnya Laporan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Selama 1

Tahun

2.695.642.700,00

14 Mewujudkan

Kepemerintah

an yang Baik

dan Bersih

Terwujudnya peningkatan

kapasitas bagi pendayagunaan

aparatur pemerintahan daerah

yang berkelanjutan (43)

Jumlah Tenaga Aparatur

yang berkompeten dan

Berprofesional

Orang 750 PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

SUMBERDAYA

APARATUR

6.800.000.000 Badan Diklat

BPKB

40

Page 41: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Implementasi Sistem

Informasi

Pengelolaan Keuda

dan Sistem

Informasi Keuangan

Daerah

Penerapan Sistem Informasi

Pengelolaan Keuda dan

Sistem Informasi Keuangan

Daerah Dengan Baik Oleh

Masing-Masing SKPD

Pemprov SulSel Selama 1

Tahun

1.615.624.900,00

Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

undangan Bidang

Akuntansi dan

Pelaporan Keuda

Terselenggaranya Sosialisasi

Peraturan Perundang-

undangan Bidang Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan

Daerah Selama 1 Tahun

1.143.002.457,92

Pengelolaan dan

Penatausahaan,

Pelaporan dan

Monitoring Hibah

Daerah

Terlaksananya Pengelolaan

dan Penatausahaan,

Pelaporan dan Monitoring

Hibah Daerah Selama 1

Tahun

585.000.000,00

Penetapan Majelis

dan Sekretariat

Majelis

Pertimbangan

Penyelesaian

Kerugian Daerah

Prov. SulSel

Terlaksananya Administrasi

Penyelesaian Kerugian

Daerah dan Tindak Lanjut

Hasil Temuan Selama 1

Tahun

962.471.900,00

Bimtek

Implementasi Paket

Regulasi

Perencanaan dan

Penganggaran APBD

dan APBD

Perubahan SulSel

Terlaksananya Bimtek dan

Implementasi Paket Regulasi

Perencanaan dan

Penganggaran APBD dan

APBD Perubahan SulSel

269.689.957,92

Koordinasi

Perencanaan

Pelaksanaan dan

pengendalian

Penglolaan Jaringan

Irigasi WISMP

Jumlah Dokumen

Pelaksanaan Koordinasi

Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi Melalui WISMP yang

tersusun 3 DOK

976.535.000 100

Koordinasi

Perencanaan,

Pelaksanaan dan

Pengendalian

Pengelolaan

Lingkungan Hidup

dan SDA

Dokumen Pelaksanaan

Koordinasi Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan SDA

6 DOK

613.750.000

Koordinasi

Perencanaan dan

Pelaksanaan

Pengembangan

Kawasan Sehat

Dokumen Pelaksanaan

Koordinasi Perencanaan

Kawasan Sehat 1 LAP

222.850.000

Koordinasi

Perencanaan

Pengembangan

Kawasan Prioritas,

Cepat Tumbuh dan

Kawasan Andalan

Jumlah Dokumen

Perencanaan Pengembangan

Kawasan Prioritas cepat

Tumbuh dan Kawasan

Andalan 6 DOK

867.700.000

Koordinasi

Perencanaan

Pengemangan

Perumahan dan

Pemukiman

Pelaksanaan Perencanaan

Pengembangan Perumahan

dan Pemukiman 6 DOKUMEN

312.100.000

Koordinasi

Perencanaan dan

Pelaksanaan

Pembangunan

Infrastruktur

Wilayah

Jumlah Dokumen

Pelaksanaan Koordinasi

Perencanaan dan

Pelaksanaan Pembangunan

Bidang Praswil & SDA 2

LAPORAN

573.643.669

Penyusunan

Kebijakan Program

Prioritas

Pembangunan

Kelembagaan

Pemerintah dan

Masyarakat

Tersedia Informasi

Pelaksanaan Program

Strategis Pembanguna

Kelembagaan Pemerintah dan

Masyarakat 6 DOK

683.205.000

Ketersediaan dokumen

perencanaan sesuai standar

% 100 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

7.842.274.354,00

14 Mewujudkan

Kepemerintah

an yang Baik

dan Bersih

BPKB

Terwujudnya perencanaan dan

pengendalian pembangunan

yang berkualitas, responsif

gender dan memperhatikan

kearifan lokal (45)

41

Page 42: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Penyusunan

Kebijakan Program

Prioritas

Pembangunan

Kependudukan dan

Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen

Pelaksanaan Prog.Priorotas

Pemb.Kependudukan&Ketena

gakerjaan yang tersusun 4

DOK

402.442.000

Updaiting Program

Indeks Demokrasi

Indonesia (IDI)

Jumlah Dokumen Indeks

Demokrasi Indonesia (IDI)

yang tersusun 9 SEKTOR

99.760.000

Penyusunan

Kebijakan/Program

Prioritas

Pembangunan

Pendidikan Pemuda

dan Olahraga

Jumlah Dokumen

Pelaksanaan Program

Prioritas Pembangunan

Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga yang Tersusun 2

DOKUMEN

342.468.842

Penyusunan

Kebijakan/Program

Prioritas

Pembangunan

Kesehatan dan

Kesejahtraan

Sosial.

Jumlah Dokumen

Pelaksanaan Proram Prioritas

Pembangunan Kesehatan dan

Kesejateraan yang disusun 2

DOK

185.980.000

Penyusunan

Sustainable

Develompment

Goals

Jumlah Dokumen

Pelaksanaan Penyusunan

Sustainable Develompment

Goals 1 DOK

343.434.843

Penyusunan Hasil

Pelaksanaan

Gerakan Perbaikan

Gizi Dalam Rangka

1000 Hari Pertama

Kehidupan (1.000

HPK)

Terlaksanannya Penyusunan

Hasil Pelaksanaan Gerakan

Perbaikan Gizi Dalam Rangka

1000 Hari Pertama

Kehidupan (1.000 HPK) 2

DOK

269.980.000

Perencanaan

Pengembangan UKM

dan Wira Usaha

Jumlah Dokumen

Pelaksanaan Perencanaan

Pengembangan UKM dan

Wirausaha yang tersusun 1

DOK

95.290.000

Perencanaan

Pengentasan

Kemiskinan dan

Wilayah Tertinggal

Jumlah Dokumen

Pelaksanaan kPerencanaan

Pengentasan Kemiskinan dan

Wilayah Tertinggal 5 Dok

985.330.000

Perencanaan

Pengembangan

Industri Sulsel

Jumlah Dokumen

Pelaksanaan Perencanaan

Pengembangan Industri

Sulsel 3 DOk

465.345.000

Perencanaan

Pembangunan

Sektor Pertanian

Jumlah Dokumen

Perencanaan Pembangunan

Sektor Pertanian 2 DOK

311.990.000

Perencanaan

Pengembangan

Pemasaran Komoditi

Unggulan Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan Pengembangan

Pemasaran Komoditi

Unggulan Daerah 1 Dok

90.470.000

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

Terlaksananya Musrenbang

RKPD 1 DOK

495.000.000

Ketersediaan dokumen

perencanaan sesuai standar

% 100 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

7.842.274.354,00

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

495.000.000,00 BAPPEDA

Terwujudnya perencanaan dan

pengendalian pembangunan

yang berkualitas, responsif

gender dan memperhatikan

kearifan lokal (45)

42

Page 43: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Penyusunan

Rancangan RKPD

Tersusunnya Rancangan

RKPD Tahun 2016 1 DOK

154.000.000

Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen

Rencana kerja pemerintah

daerah (RKPD) tahun 2016 1

DOK

117.800.000

Penyusunan KUA

dan PPAS APBD

Pokok

Tersusunnya dokumen KUA

dan PPAS APBD tahun 2015

2 Dok

397.170.000

Penyusunan KUA

dan PPAS APBD

Perubahan

Dokumen dan Kebijakan

penyususnan penganggaran

pembangunan 2 Dok

252.685.000

Penyusunan

Perubahan RKPD

Tersedianya Dokumen

Perubahan RKPD 2015 1

Dok

110.000.000

Evaluasi RPJMD

Propinsi Sulawesi

Selatan

Dokumen Pelaksanaan

Evaluasi RP JMD Prov. Sulsel

1 DOKUMEN

157.950.000

Monitoring dan

pelaporan Program

& kegiatan

Pembangunan

Sulsel

Jumlah Dokumen

Pelaksanaan Kegiatan

Monitoring dan Pelaporan

Program & Kegiatan

Pembangunan Sulsel Yang

Tersusun 6 LAPORAN

731.932.000

Evaluasi RKPD

Provinsi Sulsel

Jumlah Dokumen

pelaksanaan evaluasi RKPD

Prov.Sulsel yang tersusun

1 Dok

373.340.644

Evaluasi Kinerja

Program/Kegiatan

SKPD

Dokumen Pelaksanaan

Evaluasi Kinerja

PROG/Kegiatan Prov. Sulsel

Untuk Tahun 2015 1 DOK

206.368.300

Sinkronisasi

Program-program

Pembangunan

Jumlah Program & Kegiatan

pembangunan Prov.Sulsel

Yang sesuai dengan dokumen

perencanaan pembangunan,

Tersedianya aplikasi

perencanaan pembangunan

Daerah Dta & Informasi

346.585.000

Peningkatan

Pelayanan

Perencanaan

Program Bappeda

Jumlah laporan Pelayanan

Perencanaan Program

Bappeda1 Dokumen 3 DOK

520.960.000

Penyusunan RKA

dan DPA SKPD

Jumlah dokumen RKA dan

DPA SKPD yang tersusun 2

DOK

64.680.000

Ketersediaan dokumen

perencanaan sesuai standar

% 100

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

495.000.000,00 BAPPEDA

Program

Pengendalian dan

Evaluasi Kebijakan

Pembangunan

Daerah

1.816.175.944,00

Program

Peningkatan

Kapasitas dan

Kinerja SKPD

967.743.161,00

Terwujudnya perencanaan dan

pengendalian pembangunan

yang berkualitas, responsif

gender dan memperhatikan

kearifan lokal (45)

43

Page 44: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Penyusunan DPPA

SKPD

Jumlah dokumen DPPA SKPD

yang tersusun 2 Dok

82.630.000

Pembangunan dan

Pengelolaan Data

dan Informsi Spasial

Pembangunan

Sulsel.

jumlah PPembangunan dan

Pengelolaan Data dan

Informsi Spasial

Pembangunan Sulsel. 1 peta

dan 1 DOK

501.500.000

Penyusunan,

Pengumpulan dan

Analisis

Data/Informasi

Kebutuhan

Perencanaan Bidang

Sosial Budaya dan

Jumlah Dokumen kebutuha

perencanaan pembangunan

bidang SDM &

Pengembangan Kelembagaan

1 DOK

230.540.000

Publikasi Data dan

Informasi

Pembangunan

Daerah

Jumlah dokumen Data dan

Informasi Pembanguna

Daerah:Informasi

Pembangunan Sulawesi

Selatan, Profil Pembangunan

Daerah Sulawesi Selatan,

Indikator Pembangunan

819.621.800

Pengumpulan

Updating dan

Analisis serta

Informasi

Pencapaian Target

Kinerja Program

Kegiatan

Jumlah Dokumen Pencapaian

Target Kinerja Program

Kegiatan 1 DOK

538.790.000

Pameran

Pembangunan

Daerah

Jumlah Dokumen

Pelaksanaan Pameran

Pembangunan Sulawesi

Selatan 2015 1 Laporan

220.322.500

Bimtek Peningkatan

Kapasitas

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Perdesaan

Terlaksananya Peningkatan

Kapasitas Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan

Perdesaan

400.000.000

Pembinaan

Peningkatan

Kapasitas

Pemberdayaan

Keluarga Dan

Pelayanan Dasar

368.000.000

Pembinaan dan

Bimbingan Teknis

Peningkatan

Keterampilan Lansia

Meningkatnya Keterampilan

Kelembagaan Masyarakat KPM 159.000.000

Bimtek

Pemberdayaan

Perempuan

Perdesaan dalam

Membangun Desa

Terlaksananya Bimtek

Pemberdayaan Perempuan

Perdesaan Dalam Membangun

Desa

180.000.000

Pembinaan

Laboratorium Desa

Pembangunan Desa

Bidang Kelembagaan

Dan Sosial Budaya

Masyarakat

Terwujudnya desa sosial budaya 200.000.000

Monitoring, Evaluasi

dan Pembinaan

Bidang Kelembagaan

Sosial Budaya

Masyarakat

Terlaksananya Evaluasi Program

di Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

252.000.000

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat dalam

Pembangunan Desa

1.559.000.000 unit bumdes

klp 326,

klp binaan

lpm

berprestasi

144,

klp binaan

pkk 51

BPMPDK15 Mewujudkan

Keberdayaan

Masyarakat

dan Kualitas

Pemerintahan

Desa

Meningkatnya kekuatan

kelembagaan dan kemampuan

masyarakat (46)

Rata-rata jumlah kelompok

binaan lembaga

pemberdayaan masyarakat

unit bumdes

klp 326,

klp binaan

lpm

berprestasi

144,

klp binaan

pkk 51

Ketersediaan dokumen

perencanaan sesuai standar

% 100

BAPPEDA

Program

Peningkatan

Kapasitas dan

Kinerja SKPD

967.743.161,00

Program

Pengembangan Data

dan Informasi

2.310.774.300,00

Terwujudnya perencanaan dan

pengendalian pembangunan

yang berkualitas, responsif

gender dan memperhatikan

kearifan lokal (45)

44

Page 45: pengukuran rencana aksi prov. sulsel

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.

KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2016PROGRAM ANGG. PROGRAM

Penataan Desa

Tingkat Provinsi

Sulawesi Selatan

Terlaksananya Penataan Dan

Pengembangan Labsite

Pembangunan Desa

153.000.000

Penataan Aset Desa

Yang Bersumber dari

Pemerintah Provinsi

Terlaksananya Penataan Aset

Desa Pemerintah Provinsi 443.000.000

Bimtek Sistem

Informasi Keuangan

Desa Berbasis

Aplikasi Tingkat

Provinsi

Terlaksananya Bimtek Sistem

Infprmasi Keuangan 281.000.000

Pengelolaan Profil

Desa dan Kelurahan

Tingkat Provinsi

Terlaksananya Bimtek

Penyusunan Profil Desa Dan

Kelurahan

188.000.000

Penyelenggaraan

Perlombaan

Desa/Kelurahan

Tingkat Provinsi

Terlaksananya Perlombaan Desa 1.256.000.000

Penyelenggaraan

Perlombaan

Desa/Kelurahan

Tingkat Nasional

Terlaksananya Perlombaan Desa 421.000.000

Peningkatan

Kapasitas Aparat

Pemerintah Daerah

Pembina Desa dan

Aparat

Desa/Kelurahan

Berprestasi

Terlaksananya Peningkatan

Kapasitas Aparat Pemerintah 259.000.000

Monitoring, Evaluasi

dan Pembinaan

Kelembagaan Bidang

Pemerintahan Desa

Dan Kelurahan

Terlaksananya Monitoring,

Evaluasi dan Pembinaan Desa

Dan Keluahan

350.000.000

Bintek Tata Cara

Pengelolaan ADD

dan Sumber

Pendapatan Desa

Terlaksananya Bintek Tata Cara

Pengelolaan ADD dan Sumber

Pendapatan Desa

150.000.000

Ir. H. Abdul Latif, M.Si, MM.Pangkat : Pembina Utama

NIP. 19580818 198603 1 036

Makassar, 2016

An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS DAERAH,

63

BPMPDK

Meningkatnya kekuatan

kelembagaan dan kemampuan

pemerintahan desa (47)

Indeks Pembangunan Desa % 63 Peningkatan

Kapasitas aparatur

pemerintah desa

3.501.000.000

15 Mewujudkan

Keberdayaan

Masyarakat

dan Kualitas

Pemerintahan

Desa

45