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PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
6.01. - KECAMATAN
6.01.01. - KECAMATAN GRESIKHalaman : 1.392
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
1 6 5 432 7
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Daerah 16.423.898.000,00 14.873.079.000,00 (1.550.819.000,00) (9,44)6.01.6.01.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.989.612.000,00 10.428.193.000,00 (1.561.419.000,00) (13,02)6.01.6.01.01.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 11.989.612.000,00 10.428.193.000,00 (1.561.419.000,00) (13,02)6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.
Gaji dan Tunjangan 7.039.612.000,00 6.885.785.000,00 (153.827.000,00) (2,19)6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.677.797.335,00 5.541.116.000,00 (136.681.335,00) (2,41)6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.01.01.
Tunjangan Keluarga 468.726.856,00 452.566.000,00 (16.160.856,00) (3,45)6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Jabatan 538.980.000,00 502.316.000,00 (36.664.000,00) (6,80)6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Fungsional Umum 74.945.000,00 115.770.000,00 40.825.000,00 54,47 6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Beras 276.971.738,00 273.638.000,00 (3.333.738,00) (1,20)6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.109.303,00 226.000,00 (1.883.303,00) (89,29)6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.01.07.
Pembulatan Gaji 81.768,00 153.000,00 71.232,00 87,11 6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.01.08.
Tambahan Penghasilan PNS 4.950.000.000,00 3.542.408.000,00 (1.407.592.000,00) (28,44)6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 4.950.000.000,00 3.542.408.000,00 (1.407.592.000,00) (28,44)6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.02.05.
BELANJA LANGSUNG 4.434.286.000,00 4.444.886.000,00 10.600.000,00 0,24 6.01.6.01.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 427.440.000,00 438.040.000,00 10.600.000,00 2,48 6.01.6.01.01.01.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.02.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
100 %
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan ; 8 jenis
:Hasil Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan ; 100 %
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Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.393
1 6 5 432 7
:Kelompok Sasaran Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kantor Kecamatan Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2.01.
Belanja Publikasi/Dekorasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2.01.08.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2.06.02.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.03.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
100 %
Keluaran : Tersedianya kebutuhan surat kabar dan majalah ; 2 Jenis
surat kabar
:Hasil Sebagai bahan informasi pelaksanaan tugas ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan 4 Jenis surat kabar Kantor Kecamatan
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Barang dan Jasa 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bacaan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2.01.09.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 73.220.000,00 73.220.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.05.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
100 %
Keluaran : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman ; 1.
Manmin Harian pegawai
2. Manmin rapat Kegiatan
3. Manmin Tamu
:Hasil Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kebutuhan makanan dan minuman
Kantor Kecamatan Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
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Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.394
1 6 5 432 7
:Penjelasan lain
Belanja Barang dan Jasa 73.220.000,00 73.220.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.05.5.2.2.
Belanja Makanan Dan Minuman 73.220.000,00 73.220.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.05.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian 33.960.000,00 33.960.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.05.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.05.5.2.2.08.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 29.260.000,00 29.260.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.05.5.2.2.08.03.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 78.040.000,00 88.640.000,00 10.600.000,00 13,58 6.01.6.01.01.01.06.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
100 %
Keluaran : Tersedianya biaya rapat Koordinasi dalam dan luar Daerah ;
1. SPPD Dalam daerah
2. SPPD Luar Daerah
:Hasil Terpenuhinya Pejalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar
Daerah ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan 1. SPPD dalam Daerah Kantor
Kecamatan Gresik
2. SPPD Luar Daerah Kantor
Kecamatan Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan Adanya Kegiatan Bimtek Bendahara
Kelurahan ; -
:Penjelasan lain
Belanja Barang dan Jasa 78.040.000,00 88.640.000,00 10.600.000,00 13,58 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 78.040.000,00 83.640.000,00 5.600.000,00 7,18 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2.10.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.860.000,00 22.860.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2.10.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 55.180.000,00 60.780.000,00 5.600.000,00 10,15 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2.10.02.
Belanja Kursus, Pelatihan Dan Bimbingan Teknis 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2.12.
Belanja Kursus, Pelatihan Dan Bimbingan Teknis. 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2.12.01.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 197.400.000,00 197.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.07.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
100 %
Keluaran : Tersedianya dana Jasa Administrasi Kantor ; 1. 10 tenaga
Non PNS dan
2. 8 PNS
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Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.395
1 6 5 432 7
:Hasil Tercapainya peningkatan pelayanan Adminstrasi kantor dan
tercukupinya kesejahteraan tenaga jasa Administrasi kantor
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan 1. 10 tenaga Non PNS Kantor
Kecamatan Gresik
2. 8 PNS Kantor Kecamatan Gresik
; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Barang dan Jasa 197.400.000,00 197.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 197.400.000,00 197.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 197.400.000,00 197.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2.03.11.
PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.08.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
95 %
Keluaran : Tersedianya biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik ; 1. Telepon
2. Listruk
3. PDAM
:Hasil Tercapainya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik ; 1. Telep;on
2. Listrik
3. PDAM
:Kelompok Sasaran Kegiatan 1. Telep;on 2. Listrik 3. PDAM Kantor
Kecamatan Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2.03.01.
Belanja Air 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2.03.03.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
214.004.000,00 214.004.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.
PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
109.485.000,00 109.485.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.03.
Lokasi : Kecamatan Gresik
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Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.396
1 6 5 432 7
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; 100
%
Keluaran : Pengadaan peralatan Kantor, ATK Alat kebersihan dan
Komponen listrik ; 1. Peralatan kantor. 2. ATK, 3.
Alat/peralatan Kebersihan 4. Komponen listrik
:Hasil Tercapainya Pengadaan peralatan Kantor, ATK Alat
kebersihan dan Komponen listrik ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan 1. Peralatan Kantor dan Rumah
Tangga Kantor Kecamatan Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Barang dan Jasa 55.750.000,00 55.750.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 55.750.000,00 55.750.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 34.268.000,00 34.268.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.03.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik 6.949.000,00 6.949.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.03.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 14.533.000,00 14.533.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.03.5.2.2.01.04
Belanja Modal 53.735.000,00 53.735.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.03.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 53.735.000,00 53.735.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.03.5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga 53.735.000,00 53.735.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.03.5.2.3.02.05.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
33.419.000,00 33.419.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.05.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; 100
%
Keluaran : Tersedianya dana pemeliharaan Gedung kantor/rumah
tangga ; Gedung Kantor Kecamatan Gresik
:Hasil Tepeliharanya Gedung Kantor/rumah tangga Kecamatan
Gresik ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Sarana dan prasarana
aparatur/Gedung Kantor Kecamatan
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Barang dan Jasa 33.419.000,00 33.419.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.05.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 33.419.000,00 33.419.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.05.5.2.2.13.
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 33.419.000,00 33.419.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.05.5.2.2.13.03.
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Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.397
1 6 5 432 7
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
56.100.000,00 56.100.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.06.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; 100
%
Keluaran : Tersedianya biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2
dan roda 4 ; Terios, Panther dan 7 Motor
:Hasil Terpenuhi dan terpeliharanya Kendaraan Dinas roda 2 dan
roda 4 ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Sarana dan prasarana aparatur Kantor
Kecamatan Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Barang dan Jasa 56.100.000,00 56.100.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 44.200.000,00 44.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.06.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 44.200.000,00 44.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.06.5.2.2.01.06.
Belanja Pemeliharaan 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.06.5.2.2.13.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.06.5.2.2.13.02.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.07.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; 100
%
Keluaran : Tersedianya dana Pemeliharaan Peralatan kantor/rumah
tangga ; Komputer dan AC
:Hasil Terpeliharanya Peralatan kantor/rumah tangga ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor
Kecamatan Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.07.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.07.5.2.2.13.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.02.07.5.2.2.13.02.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.05.
PEMBINAAN DAN EVALUASI KEPEGAWAIAN SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.05.02.
Lokasi : Kecamatan Gresik
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Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.398
1 6 5 432 7
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan SDM Aparatur SKPD ; 100 %
Keluaran : Melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi Kepegawaian
SKPD ; 114 PNS
:Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kepegawaian
SKPD ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur SKPD Kantor Kecamatan
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.05.02.5.2.1.
Honorarium PNS 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.05.02.5.2.1.01.
Honorarium Tenaga Narasumber PNS 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.05.02.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.05.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.283.000,00 1.283.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.05.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 83.000,00 83.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.05.02.5.2.2.01.01.
Belanja Publikasi/Dekorasi 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.05.02.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.05.02.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.05.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.05.02.5.2.2.03.10.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.097.000,00 1.097.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.05.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.097.000,00 1.097.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.05.02.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.05.02.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.05.02.5.2.2.08.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.05.02.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.05.02.5.2.2.18.01.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.01.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan ; 100 %
Keluaran : Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD ;
5 Buku
:Hasil Tersusunya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD ;
100 %
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Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.399
1 6 5 432 7
:Kelompok Sasaran Kegiatan Laporan LAKIP Kantor Kecamatan
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 3.978.000,00 3.978.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.01.5.2.1.
Uang Lembur 3.978.000,00 3.978.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.01.5.2.1.02.
Uang Lembur PNS 3.978.000,00 3.978.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.01.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 3.522.000,00 3.522.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 402.000,00 402.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 402.000,00 402.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.01.5.2.2.08.03.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.02.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan ; 100 %
Keluaran : Penyusunan laporan semester pertama dan Laporan
Keuangan akhir tahun ; 10 Buku
:Hasil Tersusunnya laporan semester pertama dan Keuangan akhir
tahun ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Laporan prognosis dan Laporan akhir
tahun SKPD Kantor Kecamatan
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 4.624.000,00 4.624.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.02.5.2.1.
Uang Lembur 4.624.000,00 4.624.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.02.5.2.1.02.
Uang Lembur PNS 4.624.000,00 4.624.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.02.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 5.376.000,00 5.376.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 656.000,00 656.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 656.000,00 656.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.02.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.02.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.02.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.02.5.2.2.08.03.
Page 9
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.400
1 6 5 432 7
PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.03.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan ; 100 %
Keluaran : Melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja SKPD ; 5
Buku
:Hasil Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja SKPD ; 100
%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Penyusunan Renja DKPD Kantor
Kecamatan Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 3.318.000,00 3.318.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.03.5.2.1.
Uang Lembur 3.318.000,00 3.318.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.03.5.2.1.02.
Uang Lembur PNS 3.318.000,00 3.318.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.03.5.2.1.02.01.
Belanja Barang dan Jasa 4.182.000,00 4.182.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.217.000,00 1.217.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.217.000,00 1.217.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.03.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.03.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.03.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 2.665.000,00 2.665.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.03.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.665.000,00 2.665.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.06.03.5.2.2.08.03.
PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.
PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN
KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.01.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan dan
Pembinaan Kemasyarakatan Desa ; 100 %
Keluaran : Melaksanakan Sosialisasi Layak anak ; Kades. Kakel,
Muspika,Tokok mayarakat dan Pihak swasta
:Hasil Terlaksananya Sosialsasi layak anak ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kades. Kakel, Muspika,Tokok
mayarakat dan Pihak swasta
Kecamatan Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
Page 10
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.401
1 6 5 432 7
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.01.5.2.1.
Honorarium PNS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.01.5.2.1.01.
Honorarium Tenaga Narasumber PNS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.01.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.855.500,00 1.855.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 710.500,00 710.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.01.5.2.2.01.01.
Belanja Publikasi/Dekorasi 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.01.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 945.000,00 945.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.01.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.01.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 367.000,00 367.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 367.000,00 367.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.01.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 2.812.500,00 2.812.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.01.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.812.500,00 2.812.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.01.5.2.2.08.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 3.465.000,00 3.465.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.01.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 3.465.000,00 3.465.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.01.5.2.2.18.01.
PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.02.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan dan
Pembinaan Kemasyarakatan Desa ; 100 %
Keluaran : Upaya untuk membangun daya kreasi masyarakat untuk
membangkitkan kesadran akan potensi yang dimiliki serta
mengembangkannya ; 50 orang
:Hasil Terwujudnya masyarakat menjadi semakin berdaya ; 100
%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat Kecamatan Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.02.5.2.1.
Honorarium PNS 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.02.5.2.1.01.
Honorarium Tenaga Narasumber PNS 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.02.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.777.500,00 1.777.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 77.500,00 77.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.02.5.2.2.01.01.
Belanja Perlengkapan Peserta 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.02.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.02.5.2.2.03.
Page 11
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.402
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.02.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 485.000,00 485.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 485.000,00 485.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.02.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 2.962.500,00 2.962.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.02.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.962.500,00 2.962.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.02.5.2.2.08.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 3.575.000,00 3.575.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.02.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 3.575.000,00 3.575.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.02.5.2.2.18.01.
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN
ORGANISASI WANITA
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.03.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peingkatan Koordinasi Pemberdayaan dan
Pembinaan Kemasyarakatan Desa ; 100 %
Keluaran : Pembinaan PKK Kelurahan dan Desa ; 63 orang
:Hasil Terlacapainya peningkatan pengetahuan tentang 10 Program
Pokok PKK ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan 16 Kelurahan dan 5 Desa Kecamatan
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 725.000,00 725.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.03.5.2.1.
Honorarium PNS 725.000,00 725.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Tenaga Narasumber PNS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.03.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 19.275.000,00 19.275.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 6.933.000,00 6.933.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 358.000,00 358.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.03.5.2.2.01.01.
Belanja Perlengkapan Peserta 6.575.000,00 6.575.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.03.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.03.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.03.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.03.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 9.332.000,00 9.332.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.03.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 9.332.000,00 9.332.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.15.03.5.2.2.08.03.
PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
3.515.480.000,00 3.515.480.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.
PENGELOLAAN KELURAHAN NGIPIK 204.500.000,00 204.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.01.
Lokasi : Kelurahan Ngipik
Page 12
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.403
1 6 5 432 7
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan ; 100 %
Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Ngipik
; 100%
:Hasil Tercapainya Peningkatan Koordinasi Pengelolaan
Pemerintahan Kelurahan Ngipik ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Ngipik ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan meja pelayanan dan
kursi tamu ; -1 Meja pelayanan dan 2
kursi tunggu
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 8.760.000,00 7.440.000,00 (1.320.000,00) (15,07)6.01.6.01.01.16.01.5.2.1.
Honorarium PNS 8.760.000,00 7.440.000,00 (1.320.000,00) (15,07)6.01.6.01.01.16.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 8.760.000,00 7.440.000,00 (1.320.000,00) (15,07)6.01.6.01.01.16.01.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 164.925.000,00 162.645.000,00 (2.280.000,00) (1,38)6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 19.060.500,00 15.909.500,00 (3.151.000,00) (16,53)6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 5.715.500,00 4.364.500,00 (1.351.000,00) (23,64)6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik 4.600.000,00 2.918.000,00 (1.682.000,00) (36,57)6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 4.305.000,00 4.187.000,00 (118.000,00) (2,74)6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.01.04
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.01.06.
Belanja Publikasi/Dekorasi 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.01.08.
Belanja Bahan Bacaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.01.09.
Belanja Bahan/Material 5.437.500,00 5.437.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.02.
Belanja Tanaman/Ternak 5.437.500,00 5.437.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.02.02.
Belanja Jasa Kantor 33.000.000,00 34.818.000,00 1.818.000,00 5,51 6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.03.01.
Belanja Listrik 7.200.000,00 9.018.000,00 1.818.000,00 25,25 6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Kebersihan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.03.10.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 1.125.000,00 2.598.000,00 1.473.000,00 130,93 6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.05.
Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah Tangga 1.125.000,00 2.598.000,00 1.473.000,00 130,93 6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.05.03.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 72.877.000,00 71.032.000,00 (1.845.000,00) (2,53)6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.507.000,00 1.507.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.08.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 71.370.000,00 69.525.000,00 (1.845.000,00) (2,59)6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.08.03.
Belanja Pemeliharaan 7.175.000,00 6.600.000,00 (575.000,00) (8,01)6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.13.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 7.175.000,00 6.600.000,00 (575.000,00) (8,01)6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.13.02.
Page 13
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.404
1 6 5 432 7
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 25.950.000,00 25.950.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 25.950.000,00 25.950.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.01.5.2.2.18.01.
Belanja Modal 30.815.000,00 34.415.000,00 3.600.000,00 11,68 6.01.6.01.01.16.01.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 30.815.000,00 34.415.000,00 3.600.000,00 11,68 6.01.6.01.01.16.01.5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga 30.815.000,00 34.415.000,00 3.600.000,00 11,68 6.01.6.01.01.16.01.5.2.3.02.05.
PENGELOLAAN KELURAHAN TLOGOPATUT 208.000.000,00 208.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.
Lokasi : Kelurahan Tlogopatut
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan ; 100 %
Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan
KelurahanTlogopatut ; 100%
:Hasil Tercapainya Peningkatan Koordinasi Pengelolaan
Pemerintahan Kelurahan Tlogopatut ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Tlogopatut ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Belanja Modal : Laptop ;
- 1 buah laptop
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 8.760.000,00 8.760.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.5.2.1.
Honorarium PNS 8.760.000,00 8.760.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 8.760.000,00 8.760.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 186.780.000,00 177.780.000,00 (9.000.000,00) (4,82)6.01.6.01.01.16.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 11.371.700,00 11.371.700,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 8.449.200,00 8.449.200,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik 968.000,00 968.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 1.154.500,00 1.154.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.5.2.2.01.04
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.5.2.2.01.06.
Belanja Jasa Kantor 45.655.300,00 36.655.300,00 (9.000.000,00) (19,71)6.01.6.01.01.16.02.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 8.388.000,00 8.388.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.5.2.2.03.01.
Belanja Air 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 6.567.300,00 6.567.300,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 27.000.000,00 18.000.000,00 (9.000.000,00) (33,33)6.01.6.01.01.16.02.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Publikasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.5.2.2.03.14.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 50.302.000,00 50.302.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 48.322.000,00 48.322.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.5.2.2.08.03.
Page 14
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.405
1 6 5 432 7
Belanja Pemeliharaan 35.321.000,00 35.321.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.5.2.2.13.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.5.2.2.13.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 29.541.000,00 29.541.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.5.2.2.13.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 43.230.000,00 43.230.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 43.230.000,00 43.230.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.02.5.2.2.18.01.
Belanja Modal 12.460.000,00 21.460.000,00 9.000.000,00 72,23 6.01.6.01.01.16.02.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 12.460.000,00 21.460.000,00 9.000.000,00 72,23 6.01.6.01.01.16.02.5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga 12.460.000,00 21.460.000,00 9.000.000,00 72,23 6.01.6.01.01.16.02.5.2.3.02.05.
PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOKUMPUL 227.500.000,00 227.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.03.
Lokasi : Kelurahan Sidokumpul
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan ; 100 %
Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
Sidokumpul ; 100%
:Hasil Tercapainya Peningkatan Koordinasi Pengelolaan
Pemerintahan Kelurahan Sidokumpul ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Sidokumpul ; -
:Latar Belakang Perubahan -Tambahan Belanja mamin rapat ;
-Snack dan Nasi Kotak rapat
koordinasi antar lembaga
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 14.040.000,00 14.040.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.03.5.2.1.
Honorarium PNS 14.040.000,00 14.040.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 14.040.000,00 14.040.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.03.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 160.440.000,00 171.310.000,00 10.870.000,00 6,78 6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 12.458.050,00 11.970.050,00 (488.000,00) (3,92)6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 7.254.550,00 6.766.550,00 (488.000,00) (6,73)6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik 1.955.500,00 1.955.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 998.000,00 998.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.01.04
Belanja Publikasi/Dekorasi 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.01.08.
Belanja Bahan Bacaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 22.920.000,00 22.920.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.03.01.
Belanja Air 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.03.11.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.05.
Page 15
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.406
1 6 5 432 7
Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah Tangga 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.05.03.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 860.950,00 878.950,00 18.000,00 2,09 6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 860.950,00 878.950,00 18.000,00 2,09 6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 62.160.000,00 51.060.000,00 (11.100.000,00) (17,86)6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.08.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 59.700.000,00 48.600.000,00 (11.100.000,00) (18,59)6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.08.03.
Belanja Pemeliharaan 22.231.000,00 35.971.000,00 13.740.000,00 61,81 6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.13.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 5.221.000,00 5.221.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.13.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 17.010.000,00 30.750.000,00 13.740.000,00 80,78 6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.13.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 35.310.000,00 48.510.000,00 13.200.000,00 37,38 6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 35.310.000,00 48.510.000,00 13.200.000,00 37,38 6.01.6.01.01.16.03.5.2.2.18.01.
Belanja Modal 53.020.000,00 42.150.000,00 (10.870.000,00) (20,50)6.01.6.01.01.16.03.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 53.020.000,00 42.150.000,00 (10.870.000,00) (20,50)6.01.6.01.01.16.03.5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga 35.820.000,00 24.950.000,00 (10.870.000,00) (30,35)6.01.6.01.01.16.03.5.2.3.02.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.03.5.2.3.02.06.
PENGELOLAAN KELURAHAN PEKAUMAN 204.500.000,00 204.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.
Lokasi : Kelurahan Pekauman
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan ; 100 %
Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
Pekauman ; 100%
:Hasil Tercapainya Peningkatan Koordinasi Pengelolaan
Pemerintahan Kelurahan Pekauman ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Pekauman ; -
:Latar Belakang Perubahan -Tambahan belanja modal alat kantor
dan rumah tangga : AC ; 1 unit
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.1.
Honorarium PNS 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.1.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 167.230.000,00 167.230.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 26.058.500,00 26.058.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 4.251.500,00 4.251.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 6.682.000,00 6.682.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.01.04
Belanja Publikasi/Dekorasi 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.01.08.
Page 16
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.407
1 6 5 432 7
Belanja Bahan Bacaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 18.960.000,00 18.960.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.03.01.
Belanja Air 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Kebersihan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.03.10.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 2.230.000,00 2.230.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 35.940.000,00 35.940.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian 3.080.000,00 3.080.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 32.860.000,00 32.860.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.08.03.
Belanja Pemeliharaan 43.396.500,00 43.396.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.13.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.13.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 34.396.500,00 34.396.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.13.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 40.645.000,00 40.645.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 40.645.000,00 40.645.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.2.18.01.
Belanja Modal 28.750.000,00 28.750.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 28.750.000,00 28.750.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.04.5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan 11.000.000,00 6.000.000,00 (5.000.000,00) (45,45)6.01.6.01.01.16.04.5.2.3.02.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga 17.750.000,00 22.750.000,00 5.000.000,00 28,17 6.01.6.01.01.16.04.5.2.3.02.05.
PENGELOLAAN KELURAHAN SUKORAME 213.380.000,00 213.380.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.
Lokasi : Kelurahan Sukorame
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan ; 100 %
Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
Sukorame ; 100%
:Hasil Tercapainya Peningkatan Koordinasi Pengelolaan
Pemerintahan Kelurahan Sukorame ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Sukorame ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.1.
Honorarium PNS 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 204.380.000,00 204.380.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 9.712.500,00 9.712.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.01.
Page 17
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.408
1 6 5 432 7
Belanja alat tulis kantor 3.725.500,00 3.725.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 2.811.000,00 2.811.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.01.04
Belanja Publikasi/Dekorasi 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.01.08.
Belanja Bahan Bacaan 1.176.000,00 1.176.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 46.080.000,00 46.080.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.03.01.
Belanja Air 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak 3.115.000,00 3.115.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 74.947.000,00 74.947.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian 1.672.000,00 1.672.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 73.275.000,00 73.275.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.08.03.
Belanja Pemeliharaan 12.015.500,00 12.015.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.13.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 4.275.000,00 4.275.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.13.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 7.740.500,00 7.740.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.13.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 57.250.000,00 57.250.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 57.250.000,00 57.250.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.2.18.01.
Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.05.5.2.3.02.05.
PENGELOLAAN KELURAHAN KARANGTURI 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.06.
Lokasi : Kelurahan Karangturi
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan ; 100 %
Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
Karangturi ; 100%
:Hasil Tercapainya Peningkatan Koordinasi Pengelolaan
Pemerintahan Kelurahan Karangturi ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Karangturi ; -
:Latar Belakang Perubahan -Tambahan biaya pemeliharaan kantor
kelurahan ; 100 %
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 8.760.000,00 8.760.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.06.5.2.1.
Page 18
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.409
1 6 5 432 7
Honorarium PNS 8.760.000,00 8.760.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.06.5.2.1.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 8.760.000,00 8.760.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.06.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 141.830.000,00 136.770.000,00 (5.060.000,00) (3,57)6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 15.957.000,00 13.462.000,00 (2.495.000,00) (15,64)6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 10.680.000,00 8.185.000,00 (2.495.000,00) (23,36)6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik 1.290.000,00 1.290.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 2.811.000,00 2.811.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.01.04
Belanja Bahan Bacaan 1.176.000,00 1.176.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 48.070.000,00 38.470.000,00 (9.600.000,00) (19,97)6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.03.01.
Belanja Air 570.000,00 570.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 10.800.000,00 7.200.000,00 (3.600.000,00) (33,33)6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Publikasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pendidikan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.935.000,00 1.935.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 29.293.000,00 27.453.000,00 (1.840.000,00) (6,28)6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian 2.508.000,00 2.508.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 26.785.000,00 24.945.000,00 (1.840.000,00) (6,87)6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.08.03.
Belanja Pemeliharaan 19.430.000,00 29.605.000,00 10.175.000,00 52,37 6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.13.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.13.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 14.780.000,00 24.955.000,00 10.175.000,00 68,84 6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.13.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 26.620.000,00 25.320.000,00 (1.300.000,00) (4,88)6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 26.620.000,00 25.320.000,00 (1.300.000,00) (4,88)6.01.6.01.01.16.06.5.2.2.18.01.
Belanja Modal 65.410.000,00 70.470.000,00 5.060.000,00 7,74 6.01.6.01.01.16.06.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 65.410.000,00 70.470.000,00 5.060.000,00 7,74 6.01.6.01.01.16.06.5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga 61.560.000,00 66.620.000,00 5.060.000,00 8,22 6.01.6.01.01.16.06.5.2.3.02.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.06.5.2.3.02.06.
PENGELOLAAN KELURAHAN TRATE 210.500.000,00 210.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.07.
Lokasi : Kelurahan Trate
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan ; 100 %
Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Trate ;
100%
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Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.410
1 6 5 432 7
:Hasil Tercapainya Peningkatan Koordinasi Pengelolaan
Pemerintahan Kelurahan Trate ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Trate ; -
:Latar Belakang Perubahan - Tambahan biaya pemeliharaan kantor
kelurahan ; 100%
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 10.080.000,00 8.760.000,00 (1.320.000,00) (13,10)6.01.6.01.01.16.07.5.2.1.
Honorarium PNS 10.080.000,00 8.760.000,00 (1.320.000,00) (13,10)6.01.6.01.01.16.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 10.080.000,00 8.760.000,00 (1.320.000,00) (13,10)6.01.6.01.01.16.07.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 189.560.000,00 191.240.000,00 1.680.000,00 0,89 6.01.6.01.01.16.07.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 16.875.000,00 16.875.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.07.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 9.667.000,00 9.667.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.07.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Pembersih 5.308.000,00 5.308.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.07.5.2.2.01.04
Belanja Publikasi/Dekorasi 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.07.5.2.2.01.08.
Belanja Bahan Bacaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.07.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 33.600.000,00 33.000.000,00 (600.000,00) (1,79)6.01.6.01.01.16.07.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 6.000.000,00 5.400.000,00 (600.000,00) (10,00)6.01.6.01.01.16.07.5.2.2.03.01.
Belanja Air 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.07.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.07.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.07.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 730.000,00 730.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.07.5.2.2.06.
Belanja Cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.07.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.07.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 44.280.000,00 44.280.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.07.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.07.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 41.310.000,00 41.310.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.07.5.2.2.08.03.
Belanja Pemeliharaan 48.040.000,00 50.320.000,00 2.280.000,00 4,75 6.01.6.01.01.16.07.5.2.2.13.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 4.220.000,00 4.220.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.07.5.2.2.13.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 43.820.000,00 46.100.000,00 2.280.000,00 5,20 6.01.6.01.01.16.07.5.2.2.13.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 46.035.000,00 46.035.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.07.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 46.035.000,00 46.035.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.07.5.2.2.18.01.
Belanja Modal 10.860.000,00 10.500.000,00 (360.000,00) (3,31)6.01.6.01.01.16.07.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 10.860.000,00 10.500.000,00 (360.000,00) (3,31)6.01.6.01.01.16.07.5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga 10.860.000,00 10.500.000,00 (360.000,00) (3,31)6.01.6.01.01.16.07.5.2.3.02.05.
PENGELOLAAN KELURAHAN KARANGPOH 211.500.000,00 211.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.
Lokasi : Kelurahan Karangpoh
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
Page 20
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.411
1 6 5 432 7
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan ; 100 %
Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
Karangpoh ; 100%
:Hasil Tercapainya Peningkatan Koordinasi Pengelolaan
Pemerintahan Kelurahan Karangpoh ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Karangpoh ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 7.440.000,00 7.440.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.1.
Honorarium PNS 7.440.000,00 7.440.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.1.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 7.440.000,00 7.440.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 181.200.000,00 181.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 11.302.000,00 11.302.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 3.847.000,00 3.847.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 2.165.000,00 2.165.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.01.04
Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.01.07.
Belanja Publikasi/Dekorasi 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.01.08.
Belanja Bahan Bacaan 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 47.214.000,00 47.214.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.03.01.
Belanja Air 414.000,00 414.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Kebersihan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.03.10.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 3.260.000,00 3.260.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.06.
Belanja Cetak 2.045.000,00 2.045.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.215.000,00 1.215.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 42.329.000,00 42.329.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian 1.925.000,00 1.925.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 40.404.000,00 40.404.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.08.03.
Belanja Pemeliharaan 10.985.000,00 10.985.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.13.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.13.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 8.385.000,00 8.385.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.13.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 66.110.000,00 66.110.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 66.110.000,00 66.110.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.2.18.01.
Belanja Modal 22.860.000,00 22.860.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.3.
Page 21
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.412
1 6 5 432 7
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 22.860.000,00 22.860.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga 22.860.000,00 22.860.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.08.5.2.3.02.05.
PENGELOLAAN KELURAHAN BEDILAN 212.000.000,00 212.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.
Lokasi : Kelurahan Bedilan
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan ; 100 %
Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
Bedilan ; 100%
:Hasil Tercapainya Peningkatan Koordinasi Pengelolaan
Pemerintahan Kelurahan Bedilan ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Bedilan ; -
:Latar Belakang Perubahan -Tambahan biaya pemeliharaan kantor
kelurahan ; 100%
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 10.780.000,00 10.780.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.1.
Honorarium PNS 10.780.000,00 10.780.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.1.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.1.01.01.
Honorarium Tenaga Narasumber PNS 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 164.438.875,00 180.493.250,00 16.054.375,00 9,76 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 22.934.475,00 22.934.475,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 12.909.100,00 12.909.100,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik 2.272.500,00 2.272.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 3.683.125,00 3.683.125,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.01.04
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.01.06.
Belanja Publikasi/Dekorasi 1.393.750,00 1.393.750,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.01.08.
Belanja Bahan Bacaan 1.236.000,00 1.236.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 37.536.000,00 37.536.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.03.01.
Belanja Air 216.000,00 216.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Kebersihan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.03.10.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 5.023.400,00 5.023.400,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.06.
Belanja Cetak 485.000,00 485.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 4.538.400,00 4.538.400,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 28.140.000,00 28.140.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.08.01.
Page 22
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.413
1 6 5 432 7
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.08.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 25.400.000,00 25.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.08.03.
Belanja Pemeliharaan 16.180.000,00 32.234.375,00 16.054.375,00 99,22 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.13.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 9.040.000,00 9.040.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.13.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 7.140.000,00 23.194.375,00 16.054.375,00 224,85 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.13.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 54.625.000,00 54.625.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 54.625.000,00 54.625.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.09.5.2.2.18.01.
Belanja Modal 36.781.125,00 20.726.750,00 (16.054.375,00) (43,65)6.01.6.01.01.16.09.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 36.781.125,00 20.726.750,00 (16.054.375,00) (43,65)6.01.6.01.01.16.09.5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga 36.781.125,00 20.726.750,00 (16.054.375,00) (43,65)6.01.6.01.01.16.09.5.2.3.02.05.
PENGELOLAAN KELURAHAN KEBUNGSON 206.000.000,00 206.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.
Lokasi : Kelurahan Kebungson
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan ; 100 %
Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
Kebungson ; 100%
:Hasil Tercapainya Peningkatan Koordinasi Pengelolaan
Pemerintahan Kelurahan Kebungson ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Kebungson ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 8.280.000,00 8.280.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.1.
Honorarium PNS 8.280.000,00 8.280.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.1.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 8.280.000,00 8.280.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 177.405.000,00 177.405.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 26.212.000,00 26.212.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 12.394.000,00 12.394.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 6.238.000,00 6.238.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.01.04
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bacaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.01.09.
Belanja Bahan/Material 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.02.
Belanja Tanaman/Ternak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.02.02.
Belanja Jasa Kantor 44.300.000,00 44.300.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.03.01.
Belanja Air 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.03.03.
Page 23
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.414
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Kebersihan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.03.10.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.03.14.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.05.
Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah Tangga 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.05.03.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 5.961.000,00 5.961.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.06.
Belanja Cetak 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 561.000,00 561.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.08.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 12.050.000,00 12.050.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.08.03.
Belanja Pemeliharaan 39.232.000,00 39.232.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.13.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.13.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 27.032.000,00 27.032.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.13.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 35.950.000,00 35.950.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 35.950.000,00 35.950.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.2.18.01.
Belanja Modal 20.315.000,00 20.315.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 20.315.000,00 20.315.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga 18.030.000,00 18.030.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.3.02.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi 2.285.000,00 2.285.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.10.5.2.3.02.06.
PENGELOLAAN KELURAHAN PEKELINGAN 204.500.000,00 204.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.
Lokasi : Kelurahan Pekelingan
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan ; 100 %
Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
Pekelingan ; 100%
:Hasil Tercapainya Peningkatan Koordinasi Pengelolaan
Pemerintahan Kelurahan Pekelingan ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Pekelingan ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.1.
Honorarium PNS 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.1.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 175.740.000,00 175.740.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 19.867.500,00 19.867.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 8.745.500,00 8.745.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.01.01.
Page 24
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.415
1 6 5 432 7
Belanja alat listrik dan elektronik 2.110.000,00 2.110.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 4.742.000,00 4.742.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.01.04
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.01.06.
Belanja Publikasi/Dekorasi 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.01.08.
Belanja Bahan Bacaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.03.01.
Belanja Air 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Kebersihan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.03.10.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.05.
Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah Tangga 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.05.03.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.082.500,00 1.082.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.06.
Belanja Cetak 302.500,00 302.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 51.075.000,00 51.075.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 49.995.000,00 49.995.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.08.03.
Belanja Pemeliharaan 12.655.000,00 12.655.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.13.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 8.235.000,00 8.235.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.13.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.13.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 57.010.000,00 57.010.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 57.010.000,00 57.010.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.2.18.01.
Belanja Modal 17.360.000,00 17.360.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 17.360.000,00 17.360.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga 17.360.000,00 17.360.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.11.5.2.3.02.05.
PENGELOLAAN KELURAHAN KEMUTERAN 207.500.000,00 207.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.12.
Lokasi : Kelurahan Kemuteran
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan ; 100 %
Keluaran : MelaksaTerselenggaranya Kegiatan Pemerintahan
Kelurahan Kemuteran ; 100%
:Hasil Tercapainya Peningkatan Koordinasi Pengelolaan
Pemerintahan Kelurahan Kemuteran ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Tercapainya Peningkatan Koordinasi
Pengelolaan Pemerintahan ; -
Page 25
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.416
1 6 5 432 7
:Latar Belakang Perubahan -Tambahan biaya pemeliharaan kantor
kelurahan ; 100%
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 8.280.000,00 7.480.000,00 (800.000,00) (9,66)6.01.6.01.01.16.12.5.2.1.
Honorarium PNS 8.280.000,00 7.480.000,00 (800.000,00) (9,66)6.01.6.01.01.16.12.5.2.1.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 8.280.000,00 7.480.000,00 (800.000,00) (9,66)6.01.6.01.01.16.12.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 181.800.000,00 183.600.000,00 1.800.000,00 0,99 6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 9.734.000,00 9.734.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.949.000,00 2.949.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik 790.000,00 790.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 3.485.000,00 3.485.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.01.04
Belanja Dokumentasi 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.01.07.
Belanja Publikasi/Dekorasi 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.01.08.
Belanja Bahan Bacaan 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.01.09.
Belanja Bahan/Material 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.02.
Belanja Tanaman/Ternak 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.02.02.
Belanja Jasa Kantor 37.620.000,00 25.674.000,00 (11.946.000,00) (31,75)6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 6.720.000,00 4.074.000,00 (2.646.000,00) (39,38)6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.03.01.
Belanja Air 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 3.600.000,00 4.800.000,00 1.200.000,00 33,33 6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Kebersihan 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00)6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.03.10.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 18.000.000,00 16.500.000,00 (1.500.000,00) (8,33)6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 522.000,00 522.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.06.
Belanja Cetak 342.000,00 342.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 52.435.000,00 50.835.000,00 (1.600.000,00) (3,05)6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian 3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.08.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 46.960.000,00 45.360.000,00 (1.600.000,00) (3,41)6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.08.03.
Belanja Pemeliharaan 9.254.000,00 23.425.000,00 14.171.000,00 153,13 6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.13.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 4.660.000,00 4.660.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.13.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 4.594.000,00 18.765.000,00 14.171.000,00 308,47 6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.13.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 64.735.000,00 65.910.000,00 1.175.000,00 1,82 6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 64.735.000,00 65.910.000,00 1.175.000,00 1,82 6.01.6.01.01.16.12.5.2.2.18.01.
Belanja Modal 17.420.000,00 16.420.000,00 (1.000.000,00) (5,74)6.01.6.01.01.16.12.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 17.420.000,00 16.420.000,00 (1.000.000,00) (5,74)6.01.6.01.01.16.12.5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga 15.420.000,00 13.420.000,00 (2.000.000,00) (12,97)6.01.6.01.01.16.12.5.2.3.02.05.
Page 26
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.417
1 6 5 432 7
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 50,00 6.01.6.01.01.16.12.5.2.3.02.06.
PENGELOLAAN KELURAHAN SUKODONO 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.
Lokasi : Kelurahan Sukodono
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan ; 100 %
Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
Sukodono ; 100%
:Hasil Tercapainya Peningkatan Koordinasi Pengelolaan
Pemerintahan Kelurahan Sukodono ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Sukodono ; -
:Latar Belakang Perubahan -Tambahan biaya pemeliharaan kantor
kelurahan ; 100%
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.1.
Honorarium PNS 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.1.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 170.460.000,00 170.460.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 15.227.000,00 15.227.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 7.027.000,00 7.027.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik 1.970.000,00 1.970.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.01.04
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.01.06.
Belanja Dokumentasi 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.01.07.
Belanja Publikasi/Dekorasi 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.01.08.
Belanja Bahan Bacaan 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.01.09.
Belanja Bahan/Material 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.02.
Belanja Tanaman/Ternak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.02.02.
Belanja Jasa Kantor 34.200.000,00 33.300.000,00 (900.000,00) (2,63)6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.03.01.
Belanja Air 600.000,00 300.000,00 (300.000,00) (50,00)6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 4.200.000,00 3.600.000,00 (600.000,00) (14,29)6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.03.10.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.03.11.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 12.350.000,00 12.850.000,00 500.000,00 4,05 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.05.
Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah Tangga 12.350.000,00 12.850.000,00 500.000,00 4,05 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.05.03.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.808.000,00 1.808.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.06.01.
Page 27
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.418
1 6 5 432 7
Belanja Penggandaan 668.000,00 668.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 29.875.000,00 29.875.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.08.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 25.875.000,00 25.875.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.08.03.
Belanja Pemeliharaan 29.910.000,00 30.310.000,00 400.000,00 1,34 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.13.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.13.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 24.360.000,00 24.760.000,00 400.000,00 1,64 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.13.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 45.590.000,00 45.590.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 45.590.000,00 45.590.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.2.18.01.
Belanja Modal 27.460.000,00 27.460.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 27.460.000,00 27.460.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga 15.960.000,00 15.960.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.3.02.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.13.5.2.3.02.06.
PENGELOLAAN KELURAHAN KROMAN 211.000.000,00 211.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.14.
Lokasi : Kelurahan Kroman
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan ; 100 %
Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
Kroman ; 100%
:Hasil Tercapainya Peningkatan Koordinasi Pengelolaan
Pemerintahan Kelurahan Kroman ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Kroman ; -
:Latar Belakang Perubahan -Tambahan uang saku peserta ; -Kader
siaga dan rapat koordinasi RT/RW
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 9.480.000,00 8.280.000,00 (1.200.000,00) (12,66)6.01.6.01.01.16.14.5.2.1.
Honorarium PNS 9.480.000,00 8.280.000,00 (1.200.000,00) (12,66)6.01.6.01.01.16.14.5.2.1.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 9.480.000,00 8.280.000,00 (1.200.000,00) (12,66)6.01.6.01.01.16.14.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 186.560.000,00 187.760.000,00 1.200.000,00 0,64 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 13.096.000,00 13.121.000,00 25.000,00 0,19 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 4.621.000,00 4.621.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 1.440.000,00 1.465.000,00 25.000,00 1,74 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.01.04
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.01.06.
Belanja Dokumentasi 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.01.07.
Belanja Publikasi/Dekorasi 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.01.08.
Page 28
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.419
1 6 5 432 7
Belanja Bahan Bacaan 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 40.820.000,00 35.995.000,00 (4.825.000,00) (11,82)6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 7.200.000,00 2.375.000,00 (4.825.000,00) (67,01)6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.03.01.
Belanja Air 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Kebersihan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.03.10.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.100.000,00 19.100.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.03.11.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.05.
Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.05.03.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.730.000,00 1.730.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 37.814.000,00 39.264.000,00 1.450.000,00 3,83 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian 1.584.000,00 1.584.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.08.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 34.680.000,00 36.130.000,00 1.450.000,00 4,18 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.08.03.
Belanja Pemeliharaan 33.330.000,00 30.330.000,00 (3.000.000,00) (9,00)6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.13.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.13.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 25.730.000,00 22.730.000,00 (3.000.000,00) (11,66)6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.13.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 54.440.000,00 61.990.000,00 7.550.000,00 13,87 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 54.440.000,00 61.990.000,00 7.550.000,00 13,87 6.01.6.01.01.16.14.5.2.2.18.01.
Belanja Modal 14.960.000,00 14.960.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.14.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 14.960.000,00 14.960.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.14.5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga 14.960.000,00 14.960.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.14.5.2.3.02.05.
PENGELOLAAN KELURAHAN LUMPUR 212.500.000,00 212.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.15.
Lokasi : Kelurahan Lumpur
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan ; 100 %
Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
Lumpur ; 100%
:Hasil Tercapainya Peningkatan Koordinasi Pengelolaan
Pemerintahan Kelurahan Lumpur ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Lumpur ; -
:Latar Belakang Perubahan -Tambahan belanja modal pengadaan :
AC ; 1 Unit
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.15.5.2.1.
Page 29
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.420
1 6 5 432 7
Honorarium PNS 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.15.5.2.1.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.15.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 182.560.000,00 172.560.000,00 (10.000.000,00) (5,48)6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 13.016.500,00 13.016.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 9.082.500,00 9.082.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 359.000,00 359.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.01.04
Belanja Publikasi/Dekorasi 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 30.780.000,00 12.780.000,00 (18.000.000,00) (58,48)6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.03.01.
Belanja Air 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Kebersihan 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00)6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.03.10.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00)6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.06.
Belanja Cetak 990.000,00 990.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 39.393.000,00 39.393.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian 3.663.000,00 3.663.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.08.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 31.730.000,00 31.730.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.08.03.
Belanja Pemeliharaan 39.830.500,00 47.830.500,00 8.000.000,00 20,09 6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.13.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.13.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 35.280.500,00 43.280.500,00 8.000.000,00 22,68 6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.13.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 57.700.000,00 57.700.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 57.700.000,00 57.700.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.15.5.2.2.18.01.
Belanja Modal 19.860.000,00 29.860.000,00 10.000.000,00 50,35 6.01.6.01.01.16.15.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 19.860.000,00 29.860.000,00 10.000.000,00 50,35 6.01.6.01.01.16.15.5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga 19.860.000,00 29.860.000,00 10.000.000,00 50,35 6.01.6.01.01.16.15.5.2.3.02.05.
PENGELOLAAN KELURAHAN TLOGOPOJOK 213.000.000,00 213.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.
Lokasi : Kelurahan Tlogopojok
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan ; 100 %
Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
Tlogopojok ; 100%
Page 30
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.421
1 6 5 432 7
:Hasil Tercapainya Peningkatan Koordinasi Pengelolaan
Pemerintahan Kelurahan Tlogopojok ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelurahan Tlogopojok ; -
:Latar Belakang Perubahan -Tambahan biaya belanja modal
pengadaan alat kantor dan RT : TV
LED 32 incj ; 1 unit
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 8.760.000,00 8.760.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.1.
Honorarium PNS 8.760.000,00 8.760.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.1.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 8.760.000,00 8.760.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 174.930.000,00 173.988.000,00 (942.000,00) (0,54)6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 11.447.000,00 10.505.000,00 (942.000,00) (8,23)6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 6.718.000,00 6.718.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.01.01.
Belanja alat listrik dan elektronik 942.000,00 0,00 (942.000,00) (100,00)6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 987.000,00 987.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.01.04
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.01.06.
Belanja Publikasi/Dekorasi 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.01.08.
Belanja Bahan Bacaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 38.720.000,00 38.720.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.03.01.
Belanja Air 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Kebersihan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.03.10.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 9.440.000,00 9.440.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.03.11.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.05.
Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah Tangga 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.05.03.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 5.459.000,00 5.459.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.06.
Belanja Cetak 3.860.000,00 3.860.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.599.000,00 1.599.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 37.354.000,00 37.354.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian 1.536.000,00 1.536.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.08.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 988.000,00 988.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.08.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 34.830.000,00 34.830.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.08.03.
Belanja Pemeliharaan 49.700.000,00 49.700.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.13.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.13.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 43.550.000,00 43.550.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.13.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.18.
Page 31
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.422
1 6 5 432 7
Belanja Kehadiran Peserta 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.2.18.01.
Belanja Modal 29.310.000,00 30.252.000,00 942.000,00 3,21 6.01.6.01.01.16.16.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 29.310.000,00 30.252.000,00 942.000,00 3,21 6.01.6.01.01.16.16.5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga 26.310.000,00 27.252.000,00 942.000,00 3,58 6.01.6.01.01.16.16.5.2.3.02.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.16.5.2.3.02.06.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS
MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.27.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik ; 100
%
Keluaran : Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan pPelaporan Beras
Miskin dan Santuanan Kematian ; 16 Kelurahan dan 5 Desa
:Hasil Tersalurnya Raskin dan Dana kematian tepat waktu serta
pembagian tepat sasaran ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan 16 Kelurahan dan 5 Desa Kecamatan
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.27.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 529.500,00 529.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.27.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 529.500,00 529.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.27.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 358.000,00 358.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.27.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 358.000,00 358.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.27.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 9.112.500,00 9.112.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.27.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 9.112.500,00 9.112.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.27.5.2.2.08.03.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PROGRAM
USAHA KESEHATAN SEKOLAH
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.28.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum dan Pelayanan Publik ; 100 %
Keluaran : Pembinaan kader UKS dan Pengiriman kader UKS untuk
lomba tingkat Kabupaten ; 63 orang
:Hasil Terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat. ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kader UKS se Kecamatan Gresik ; -
Page 32
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.423
1 6 5 432 7
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.28.5.2.1.
Honorarium PNS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.28.5.2.1.01.
Honorarium Tenaga Narasumber PNS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.28.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.28.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.411.000,00 1.411.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.28.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 271.000,00 271.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.28.5.2.2.01.01.
Belanja Perlengkapan Peserta 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.28.5.2.2.01.10.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 184.000,00 184.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.28.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 184.000,00 184.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.28.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.28.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.28.5.2.2.08.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 4.180.000,00 4.180.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.28.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 4.180.000,00 4.180.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.28.5.2.2.18.01.
PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.29.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik ;
100%
Keluaran : Melaksanakan pembinaan Kependudukan ; 16 Kelurahan
dan 5 Desa
:Hasil Tercapainya Tertib administrasi Kependudukan ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan 16 Kelurahan dan 5 Desa Kecamatan
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.29.5.2.1.
Honorarium PNS 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.29.5.2.1.01.
Honorarium Tenaga Narasumber PNS 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.29.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.29.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.577.500,00 4.577.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.29.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.29.5.2.2.01.01.
Belanja Publikasi/Dekorasi 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.29.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 4.287.500,00 4.287.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.29.5.2.2.01.10.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.29.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.29.5.2.2.06.02.
Page 33
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.424
1 6 5 432 7
Belanja Makanan Dan Minuman 1.687.500,00 1.687.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.29.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1.687.500,00 1.687.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.29.5.2.2.08.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.29.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.29.5.2.2.18.01.
PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 28.100.000,00 28.100.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.31.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik ;
100%
Keluaran : Melaksanakan Olah raga senam jalan sehat untuk PNS ;
114 PNS
:Hasil Terbentuknya prilaku hidup sehat bagi Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan dan Desa ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan 114 PNS Kantor Kecamatan Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Barang dan Jasa 28.100.000,00 28.100.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.31.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.31.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kesenian Dan Olah Raga 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.31.5.2.2.03.15.
Belanja Makanan Dan Minuman 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.31.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.31.5.2.2.08.03.
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN
PUBLIK
60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.32.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
pemerintahan Umum dan Publik ; 100 %
Keluaran : Memantau secara terus menerus untuk memastikan bahwa
pelayanan berkualitas dan tepat waktu ; Masyarakat Gresik
:Hasil Tercapainya Pelayanan yang tepat waktu dan berkualitas ;
100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat Kecamatan Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Modal 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.32.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.32.5.2.3.06.
Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.32.5.2.3.06.01.
Page 34
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.425
1 6 5 432 7
SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.33.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik ;
100%
Keluaran : Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi peserta
agar mampu mengelola kearsipan secara efektif dan efisien
dalam lingkungan unit kerja masing-masing. ; 60 orang
:Hasil Tercapainya mutu penyelenggaraan kearsipan melalui
peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga arsip
sebagai sumber informasi dapat memberikan kontribusi
terhadap terwujudnya pemerintahan yang bersih dan
berwibawa. ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Petugas pengelola arsip pada unit
kerjanya masing-masing di lingkungan
Kecamatan Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.33.5.2.1.
Honorarium PNS 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.33.5.2.1.01.
Honorarium Tenaga Narasumber PNS 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.33.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.33.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.660.800,00 3.660.800,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.33.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 108.800,00 108.800,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.33.5.2.2.01.01.
Belanja Publikasi/Dekorasi 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.33.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 3.472.000,00 3.472.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.33.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.33.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.33.5.2.2.03.10.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 567.200,00 567.200,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.33.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 567.200,00 567.200,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.33.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 1.792.000,00 1.792.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.33.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1.792.000,00 1.792.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.33.5.2.2.08.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 3.080.000,00 3.080.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.33.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 3.080.000,00 3.080.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.33.5.2.2.18.01.
PEMBINAAN DAN FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN
DESA
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.34.
Page 35
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.426
1 6 5 432 7
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik ;
100%
Keluaran : Meningkatkan sumber daya Perangkat Desa ; 5 Desa
:Hasil Tercapainya kinerja aparatur dalam pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Perangkat Desa di 5 Desa Kecamatan
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.34.5.2.1.
Honorarium PNS 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.34.5.2.1.01.
Honorarium Tenaga Narasumber PNS 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.34.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.34.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.577.500,00 4.577.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.34.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.34.5.2.2.01.01.
Belanja Publikasi/Dekorasi 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.34.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 4.287.500,00 4.287.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.34.5.2.2.01.10.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.34.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.34.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 1.687.500,00 1.687.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.34.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1.687.500,00 1.687.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.34.5.2.2.08.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.34.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.34.5.2.2.18.01.
MONITORING, EVALUASI DAN PEREKRUTAN
PERANGKAT DESA
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.35.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik ;
100%
Keluaran : Terlaksananya fasilitasi pengisian dan monitoring pengisian
perangkat desa ; 5 Desa
:Hasil Tercapainya pelaksanaan Pengisian perangkat desa dapat
berjalan dengan lancar
dan sesuai dengan peraturan yang berlaku ; 100 %
Page 36
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.427
1 6 5 432 7
:Kelompok Sasaran Kegiatan Panitia perekrutan dan desa -desa se
wilayah kecamatan Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.35.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.35.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.35.5.2.2.01.01.
Belanja Makanan Dan Minuman 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.35.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.35.5.2.2.08.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.35.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.16.35.5.2.2.18.01.
PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.
PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA
EKONOMI DESA
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.01.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Keuangan,
Aset dan Perekonomian Desa ; 100%
Keluaran : Meningkatkan pemahaman tentang BUMDESA ; 5 Desa
:Hasil Tercapainya peningkatan pengetahuan dan pemahaman
tentang BUMDESA ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan 5 Desa Kecamatan Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.01.5.2.1.
Honorarium PNS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.01.5.2.1.01.
Honorarium Tenaga Narasumber PNS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.01.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 6.310.500,00 6.310.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 5.660.500,00 5.660.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.01.5.2.2.01.01.
Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.01.5.2.2.01.07.
Belanja Publikasi/Dekorasi 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.01.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.01.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.01.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 152.000,00 152.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 152.000,00 152.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.01.5.2.2.06.02.
Page 37
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.428
1 6 5 432 7
Belanja Makanan Dan Minuman 1.162.500,00 1.162.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.01.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1.162.500,00 1.162.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.01.5.2.2.08.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.01.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.01.5.2.2.18.01.
FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN
MENENGAH *
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.02.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Keuangan,
Aset dan Perekonomian Desa ; 100%
Keluaran : Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang UKM ;
52 orang
:Hasil Meningkatnya pemahaman tentang UKM ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Koperasi Desa dan Kelurahan
Kecamatan Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.02.5.2.1.
Honorarium PNS 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.02.5.2.1.01.
Honorarium Peserta PNS 880.000,00 880.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.02.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Narasumber PNS 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.02.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 8.320.000,00 8.320.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.702.000,00 1.702.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 243.500,00 243.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.02.5.2.2.01.01.
Belanja Dokumentasi 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.02.5.2.2.01.07.
Belanja Perlengkapan Peserta 1.058.500,00 1.058.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.02.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.02.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.02.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.02.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.02.5.2.2.08.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 3.135.000,00 3.135.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.02.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 3.135.000,00 3.135.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.02.5.2.2.18.01.
SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DANA
KELURAHAN
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.07.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
Page 38
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.429
1 6 5 432 7
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Keuangan
dan Aset ; 100 %
Keluaran : Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana
Kelurahan ; 16 Kelurahan
:Hasil Tercapainya pemahaman pengelolaan keuangan Kelurahan
sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku
; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan 16 Kelurahan Kecamatan Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.07.5.2.1.
Honorarium PNS 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.07.5.2.1.01.
Honorarium Tenaga Narasumber PNS 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.07.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.07.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.475.000,00 4.475.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.07.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.07.5.2.2.01.01.
Belanja Publikasi/Dekorasi 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.07.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.07.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.07.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.07.5.2.2.03.10.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.07.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.07.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.07.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.07.5.2.2.08.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.07.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.07.5.2.2.18.01.
PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.08.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Meningkatkan Kapasitas Aparat pemerintah desa
dalam
mengelola keuangan Desa ; 100 %
Keluaran : Pembinaan dan monitoring Pengelolaan Keuangan Desa ;
5 Desa
:Hasil Tercapainya pemahaman pengelolaan keuangan desa
sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku
; 100 %
Page 39
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.430
1 6 5 432 7
:Kelompok Sasaran Kegiatan Aparat pemerintahan Desa Kecamatan
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.08.5.2.1.
Honorarium PNS 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.08.5.2.1.01.
Honorarium Tenaga Narasumber PNS 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.08.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 6.740.500,00 6.740.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.08.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 235.500,00 235.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.08.5.2.2.01.01.
Belanja Publikasi/Dekorasi 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.08.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 6.330.000,00 6.330.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.08.5.2.2.01.10.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 259.500,00 259.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.08.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 259.500,00 259.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.08.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.08.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.08.5.2.2.08.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.08.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.08.5.2.2.18.01.
PELATIHAN PEREMPUAN DI PERDESAAN DALAM BIDANG
USAHA EKONOMI PRODUKTIF
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.09.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Keuangan,
Aset dan Perekonomian Desa ; 100%
Keluaran : Menumbuhkan kreatifitas bagi pelaku usaha ; 80 orang
:Hasil Terwujudnya kreatifitas bagi pelaku usaha ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Koperasi Desa dan Kelurahan
Kecamatan Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.09.5.2.1.
Honorarium PNS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.09.5.2.1.01.
Honorarium Tenaga Narasumber PNS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.09.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.09.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.780.000,00 1.780.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.09.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.09.5.2.2.01.01.
Belanja Dokumentasi 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.09.5.2.2.01.07.
Belanja Perlengkapan Peserta 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.09.5.2.2.01.10.
Page 40
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.431
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.09.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.09.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 409.000,00 409.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.09.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 409.000,00 409.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.09.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 2.736.000,00 2.736.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.09.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.736.000,00 2.736.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.09.5.2.2.08.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 3.575.000,00 3.575.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.09.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 3.575.000,00 3.575.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.17.09.5.2.2.18.01.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
117.681.000,00 117.681.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.
PEMBINAAN KARANG TARUNA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.02.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum ; 100%
Keluaran : membangun daya kreasi pemuda karang taruna
membangkitkan kesadran akan potensi yang dimiliki dan
mengembangkanya ; 70 orang
:Hasil Terwujudnya PEMUDA menjadi semakin berdaya ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pemuda Desa dan Kelurahan
Kecamatan Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.02.5.2.1.
Honorarium PNS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.02.5.2.1.01.
Honorarium Tenaga Narasumber PNS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.02.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.631.000,00 1.631.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 306.000,00 306.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.02.5.2.2.01.01.
Belanja Publikasi/Dekorasi 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.02.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.02.5.2.2.01.10.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 244.000,00 244.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 244.000,00 244.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.02.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.02.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.02.5.2.2.08.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.02.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.02.5.2.2.18.01.
Page 41
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.432
1 6 5 432 7
PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
77.681.000,00 77.681.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.03.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan ; 100%
Keluaran : Pembinaan Kelurahan dan Desa ; 16 Kelurahan dan 5 Desa
:Hasil Terciptanya situasi keamanan dan kenyamanan
lingkungan yang kondusif ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan 16 Kelurahan dan 5 Desa Kecamatan
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 4.985.000,00 4.985.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.03.5.2.1.
Honorarium PNS 4.985.000,00 4.985.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 4.985.000,00 4.985.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.03.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 72.696.000,00 72.696.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 696.000,00 696.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 696.000,00 696.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.03.5.2.2.01.01.
Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.03.5.2.2.03.11.
Belanja Makanan Dan Minuman 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.03.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.03.5.2.2.08.03.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI
WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.04.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum ; 100%
Keluaran : Melaksanankan Monitoring, warung liar ; Warung liar di
Wilayah Kecamatan Gresik
:Hasil Terciptanya lingkungan yang aman, tertib dan bersih ; 100
%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Warung liar di Wilayah Kecamatan
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.04.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 195.000,00 195.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.04.5.2.2.01.
Page 42
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.433
1 6 5 432 7
Belanja alat tulis kantor 195.000,00 195.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.04.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.04.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.04.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 9.765.000,00 9.765.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.04.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 9.765.000,00 9.765.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.04.5.2.2.08.03.
KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.06.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum ; 100%
Keluaran : Seleksi serta Pembinaan Kafilah ; 30 orang
:Hasil Terpenuhinya calon kafilah untuk dikirim ke MTQ tingkat
Kabupaten ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Calon Kafilah MTQ
Rincian Kecamatan Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.06.5.2.1.
Honorarium PNS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.06.5.2.1.01.
Honorarium Tenaga Narasumber PNS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.06.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 540.500,00 540.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.06.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 340.500,00 340.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.06.5.2.2.01.01.
Belanja Publikasi/Dekorasi 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.06.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.06.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.06.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 272.000,00 272.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.06.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 272.000,00 272.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.06.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 2.437.500,00 2.437.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.06.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.437.500,00 2.437.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.06.5.2.2.08.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.06.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.06.5.2.2.18.01.
PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN
MINUMAN KERAS DAN NARKOBA
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.15.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum ; 100%
Page 43
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.434
1 6 5 432 7
Keluaran : Melaksananya penyuluhan pencegahan peredaran
penggunaan minuman keras dan Narkoba ; 55 orang
:Hasil Terwujudnya Pemuda yang bersih dari Narkoba dan
Minuman keras ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pemuda Kecamatan Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.15.5.2.1.
Honorarium PNS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.15.5.2.1.01.
Honorarium Tenaga Narasumber PNS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.15.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.15.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.767.000,00 3.767.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.15.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 97.000,00 97.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.15.5.2.2.01.01.
Belanja Publikasi/Dekorasi 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.15.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 3.520.000,00 3.520.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.15.5.2.2.01.10.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 113.000,00 113.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.15.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 113.000,00 113.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.15.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.15.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.15.5.2.2.08.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.15.5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.18.15.5.2.2.18.01.
PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 29.681.000,00 29.681.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBANGUNAN DESA
9.681.000,00 9.681.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.01.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan ; 100%
Keluaran : Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Pembangunan Desa ; 16 Kelurahan dan 5 Desa
:Hasil Tercapainya pelaksanaan Pembangunan di Desa dan
Kelurahan sesuai peraturan ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan 16 Kelurahan dan 5 Desa Kecamatan
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Barang dan Jasa 9.681.000,00 9.681.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 40.250,00 40.250,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.01.5.2.2.01.
Page 44
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.435
1 6 5 432 7
Belanja alat tulis kantor 40.250,00 40.250,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.01.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 54.750,00 54.750,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 54.750,00 54.750,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.01.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 7.770.000,00 7.770.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.01.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 7.770.000,00 7.770.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.01.5.2.2.08.03.
Belanja Perjalanan Dinas 1.816.000,00 1.816.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.01.5.2.2.10.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.816.000,00 1.816.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.01.5.2.2.10.01.
PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA
PEMBANGUNAN
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.02.
Lokasi : Kecamatan Gresik
Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK
:Capaian Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan ; 100%
Keluaran : Melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
dan Kelurahan ; 16 Kelurahan dan 5 Desa
:Hasil Teridentifikasi usulan kegiatan tiap-tiap Desa/Kelurahan
diwilayah kecamatan Gresik
Kecamatan ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan 16 Kelurahan dan 5 Desa Kecamatan
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Belanja Pegawai 3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.02.5.2.1.
Honorarium PNS 3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 325.000,00 325.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.02.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Narasumber PNS 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.02.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 16.325.000,00 16.325.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.719.500,00 7.719.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 132.000,00 132.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.02.5.2.2.01.01.
Belanja Perlengkapan Peserta 7.587.500,00 7.587.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.02.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.02.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak Dan Penggandaan 155.500,00 155.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 155.500,00 155.500,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.02.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan Dan Minuman 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.02.5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.02.5.2.2.08.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.02.5.2.2.18.
Page 45
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 1.436
1 6 5 432 7
Belanja Kehadiran Peserta 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.19.02.5.2.2.18.01.
Jumlah Belanja 16.423.898.000,00 14.873.079.000,00 (1.550.819.000,00) (9,44)