Top Banner
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN D I N A S K E S E H A T A N Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran PEMDA - Telp/Fax (0536) 4043577 E-mail : [email protected] website: http://dinkes.katingankab.go.id KASONGAN
84

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

Mar 03, 2019

Download

Documents

ngokhuong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

D I N A S K E S E H A T A N Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran PEMDA - Telp/Fax (0536) 4043577

E-mail : [email protected] website: http://dinkes.katingankab.go.id

KASONGAN

Page 2: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | i

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

berikut ini disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan Tahun Anggaran 2014.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan merupakan

sistem dari akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang

memuat gambaran hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran

yang di dalamnya memuat keberhasilan atau kegagalannya.

Formulir Penetapan Kinerja, Formulir Rencana Kinerja Tahunan dan Formulir

Pengukuran Kinerja mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun

2014.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten diharapkan menjadi

bahan masukan bagi penentuan kebijakan dalam melanjutkan sasaran, program, dan kegiatan

di masa yang akan datang serta bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2015.

Kasongan, Januari 2015

Page 3: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | ii

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2014 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2014-2018, yang memiliki makna bahwa target sasaran

pada tahun 2014 harus menjadi dasar bagi pencapaian target sasaran tahun-tahun berikutnya

sehingga tercapai tujuan yang ditetapkan sampai dengan akhir periode Rencana Strategis

yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini dibutuhkan dukungan yang

kuat dari pencapaian sasaran pada sekretariat dan tiap bidang yang ada pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan.

Dalam penyusunan LAKIP tahun 2014 acuan teknis yang digunakan adalah Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi kinerja berdasarkan aturan

dimaksud menggunakan Formulir Penetapan Kinerja, Formulir Rencana Kinerja Tahunan dan

Formulir Pengukuran Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategik (RENSTRA), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018 dan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2014.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan bahwa dari 28

program dan 125 kegiatan serta 42 sasaran strategis dan 77 indikator pada tahun 2014 dalam

RKT, telah dilaksanakan 28 program, 125 kegiatan, 41 sasaran, dan 74 indikator.

Dalam memfasilitasi program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tahun 2014

didukung dengan pendanaan dari berbagai sumber yaitu Rp. 56.681.171.184,70 dengan

realisasi sebesar Rp. 52.166.651.479,96 atau 92,04%.

Masalah pokok yang berpengaruh pada kinerja kegiatan dalam mencapai sasaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan adalah masih terbatasnya kualitas sumber daya yang

dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana di Dinas Kesehatan, Puskesmas,

dan jaringannya dalam hal pelaksanaan program maupun pengelolaan keuangan serta masih

belum maksimalnya upaya-upaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup

sehat.

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan peningkatan sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan disertai ketersediaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

Page 4: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | iii

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

khususnya tenaga kesehatan, baik di lingkungan Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas dan

jaringannya sebagai perencana dan pelaksana program dan kegiatan. Selain itu upaya

kesehatan tidak hanya difokuskan pada ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang

bersifat pengobatan (kuratif) namun perlu diimbangi dengan upaya-upaya pencegahan

(preventif) dan peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat (promotif).

Peningkatan alokasi dana operasional Puskesmas serta dana-dana lain yang disalurkan

langsung ke Puskesmas harus diikuti dengan pembentukan tim verifikasi untuk menguji

kebenaran pelaksanaan dan pemanfaatan dana-dana tersebut oleh Puskesmas sehingga

pemanfaatan dapat lebih tepat sasaran dan berhasil guna.

Page 5: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | iv

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ----------------------------------------------------------------------------------------------- i

RINGKASAN EKSEKUTIF ----------------------------------------------------------------------------------------- ii

DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan -------------------------------------------------- 1

1.2. Tujuan ------------------------------------------------------------------------------------------ 4

1.3. Dasar Yuridis Penyusunan Laporan Kinerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2014 ----------------------------------- 5

1.4. Permasalahan Utama ------------------------------------------------------------------------ 6

1.5. Sistematika Penulisan ----------------------------------------------------------------------- 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Tahun 2014-2018 ----------------------------------------------------------------------------- 9

2.2. Tujuan dan Sasaran ------------------------------------------------------------------------ 10

2.3. Rencana Kinerja Tahunan----------------------------------------------------------------- 13

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) ----------------------------------------------------------- 19

2.5. Keterkaitan Rencana Kerja Anggaran Dengan RPJMD ----------------------------- 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi --------------------------------------------------------------- 24

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama ------------------------------------------------------- 65

3.3. Capaian Kinerja Organisasi Terkait Indikator Dalam RPJMD

Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018 ------------------------------------------------ 69

3.4. Realisasi Anggaran ------------------------------------------------------------------------- 74

BAB IV PENUTUP -------------------------------------------------------------------------------------------- 75

Page 6: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | v

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2014-----------3

Page 7: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | vi

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1. Rencana Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014----------------------- 13

Tabel 2.2. Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014----------------------- 14

Tabel 2.3 Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pengendalian

Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Tahun Anggaran 2014------------------------------------------------------------------------ 15

Tebel 2.4. Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Tahun Anggaran 2014------------------------------------------------------------------------ 16

Tabel 2.5. Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Jaminan Dan

Sarana Kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Tahun Anggaran 2014------------------------------------------------------------------------ 17

Tabel 2.6. Rencana Capaian Kinerja Sasaran UPTD

Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Tahun Anggaran 2014------------------------------------------------------------------------ 17

Tabel 2.7. Program Prioritas Dan Jumlah Kegiatan Di Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014-------------------------------------------- 18

Tabel 2.8. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Di Kabupaten/Kota Berdasarkan

Permenkes Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008--------------------------------------- 20

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014--------------------------------------------- 25

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Cakupan Ketersediaan Sarana Dan

Prasarana Pelayanan Administrasi Umum Dan Kepegawaian

Secara Lengkap -------------------------------------------------------------------------------- 26

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Sasaran Cakupan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

Pelayanan Administrasi Umum Dan Kepegawaian------------------------------------- 27

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Sasaran Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan

Sesuai Yang Dapat Dilaksanakan Secara Tepat Waktu-------------------------------- 28

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola

Keuangan Di Dinas Kesehatan Dan Puskesmas----------------------------------------- 29

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Sasaran Ketersediaan Dokumen Perencanaan

Sesuai Standar---------------------------------------------------------------------------------- 30

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Sasaran Ketersediaan Dokumen Pelaporan

Sesuai Standar---------------------------------------------------------------------------------- 31

Tabel 3.8. Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Data

Pelaporan Pada Dinas Kesehatan Dan Puskemas-------------------------------------- 33

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014---------------------- 34

Page 8: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | vii

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Tabel 3.10. Capaian Kinerja Sasaran Cakupan Pelayanan Gizi Keluarga

Dan Masyarakat-------------------------------------------------------------------------------- 38

Tabel 3.11. Capaian Kinerja Sasaran Cakupan Pelayanan Kesehatan

Ibu Dan Anak / Reproduksi------------------------------------------------------------------ 41

Tabel 3.12. Capaian Kinerja Sasaran Cakupan Pelayanan Kesehatan Khusus

Dan Kemitraan Lintas Sektor Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Untuk Pembangunan Kesehatan----------------------------------------------------------- 44

Tabel 3.13. Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014---------------------- 45

Tabel 3.14. Capaian Kinerja Sasaran Penanganan KLB Dengan Penyelidikan

Epidemiologi < 24 Jam ----------------------------------------------------------------------- 50

Tabel 3.15. Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Promosi Dan Pengembangan

Media Promosi Penyehatan Lingkungan ------------------------------------------------ 51

Tabel 3.16. Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Sarana Sanitasi Yang

Memenuhi Syarat Kesehatan -------------------------------------------------------------- 52

Tabel 3.17. Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Tahun Anggaran 2014 ------------------------------------------------------------------------ 54

Tabel 3.18. Capaian Kinerja Sasaran Bidang Jaminan Dan Sarana Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggara 2014 ----------------------- 57

Tabel 3.19. Capaian Kinerja Sasaran Pelayanan Jaminan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Yang Bermutu, Merata, Dan Terjangkau -------------------------------- 58

Tabel 3.20. Capaian Kinerja Sasaran Ketersediaan Obat-Obatan Untuk

Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Merata Dan

Terjangkau Di Seluruh Wilayah Kabupaten Katingan --------------------------------- 60

Tabel 3.21. Capaian Kinerja Sasaran Kualitas Obat Dan Bahan Pangan

Yang Aman Bagi Masyarakat Pengguna -------------------------------------------------- 61

Tabel 3.22. Capaian Kinerja Sasaran Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan

Kesehatan Dasar Yang Bermutu Dan Terjangkau

Di Seluruh Wilayah Kabupaten Katingan ------------------------------------------------ 62

Tabel 3.23. Capaian Kinerja Sasaran UPTD Pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014 -------------------------------------------- 63

Tabel 3.24. Capaian Kinerja Sasaran Cakupan Ketersediaan Dukungan

Dana Pelayanan Kesehatan UPTD Pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014 -------------------------------------------- 64

Tabel 3.25. Capaian Pelaksanaan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Tahun Anggaran 2014 ------------------------------------------------------------------------ 66

Tabel 3.26. Capaian Kinerja Indikator Terkait RPJMD Kabupaten Katingan

Tahun 2013-2018 ------------------------------------------------------------------------------ 69

Page 9: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 1

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Kabupaten Katingan, berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis

Pemerintah Kabupaten Katingan. Dasar hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011, Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang

kesehatan, dengan beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

kesehatan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi bina

pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, sumber

daya kesehatan dan bina program kesehatan;

4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat membawahi :

Page 10: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 2

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

3. Bidang, terdiri dari :

a. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat membawahi :

1). Seksi Kesehatan Dasar

2). Seksi Kesehatan Khusus

3). Seksi Kesehatan Rujukan

b. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan membawahi :

1). Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

2). Seksi Wabah dan Kejadian Luar Biasa

3). Seksi Kesehatan Lingkungan

c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan membawahi :

1). Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan

2). Seksi Pendidikan dan Pelatihan

3). Seksi Registrasi dan Akreditasi

d. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan membawahi :

1). Seksi Jaminan Kesehatan

2). Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan

3). Seksi Kefarmasian

e. Kelompok Jabatan Fungsional

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :

1). UPTD Kecamatan Katingan Kuala berkedudukan di Puskesmas Pegatan I

dan Puskesmas Pegatan II;

2). UPTD Kecamatan Mendawai berkedudukan di Puskesmas Mendawai;

3). UPTD Kecamatan Kamipang berkedudukan di Puskesmas Baun Bango;

4). UPTD Kecamatan Tasik Payawan berkedudukan di Puskesmas Petak

Bahandang;

5). UPTD Kecamatan Katingan Hilir berkedudukan di Puskesmas Kasongan,

Puskesmas Kereng Pangi, dan Puskesmas Kasongan II;

Page 11: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 3

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

6). UPTD Kecamatan Tewang Sangalang Garing berkedudukan di Puskesmas

Pendahara;

7). UPTD Kecamatan Pulau Malan berkedudukan di Puskesmas Buntut Bali;

8). UPTD Kecamatan Katingan Tengah berkedudukan di Puskesmas Tumbang

Samba;

9). UPTD Kecamatan Sanaman Mantikei berkedudukan di Puskesmas

Tumbang Kaman;

10).UPTD Kecamatan Marikit berkedudukan di Puskesmas Tumbang Hiran;

11).UPTD Kecamatan Katingan Hulu berkedudukan di Puskesmas Tumbang

Sanamang;

12).UPTD Kecamatan Petak Malai berkedudukan di Puskesmas Tumbang

Baraoi;

13).UPTD Kecamatan Bukit Raya berkedudukan di Puskesmas Tumbang

Kajamei.

Adapun struktur Organisasi pad Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2014

adalah seperti tampak pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2014

UPTD

SENSASRAWATIE, A.Md. Keb YERIASIE, A.Md. Keb SUMIANTO ELISAWATI, S.Si, A.pt

NIP. 19650104 198412 2 005 NIP. 19720110 199212 2 001 NIP. 19670119 198903 1 005 NIP. 19750426 200904 2 001

KEPALA SEKSI KESEHATAN KEPALA SEKSI KESEHATAN KEPALA SEKSI REGISTRASI KEPALA SEKSI

KHUSUS LINGKUNGAN DAN AKREDITASI KEFARMASIAN

BEDRI SIPRIANUS NABAT, SKM HELLY ENTHAI, SKM SRI KRISNA WIDYA PURBA KUSUMA, S.Kep

NIP. 19690824 198911 1 002 NIP. 19641231 198603 1 173 NIP. 19611005 198207 2 001 NIP. 19860808 200904 1 001

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI WABAH KEPALA SEKSI PENDIDIKAN KEPALA SEKSI SARANA

KESEHATAN RUJUKAN DAN BENCANA DAN PELATIHAN DAN PERALATAN KESEHATAN

SIRWANTI,SKM DHANA HARDINATA I WAYAN TRIMANDALAJAYA, SKM SETIA JAYA, SKM

NIP. 19691124 199303 2 010 NIP. 19580818 197603 1 001 NIP. 19621007 198703 1 011 NIP. 19690423 198901 1 001

KEPALA SEKSI KESEHATAN KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN KEPALA SEKSI

DASAR PEMBERANTASAN PENYAKIT PENDAYAGUNAAN JAMINAN KESEHATAN

MEYATI, SKM LISMAWATY, SKM HOTDEN MANTO MANALU, S.Si. Apt. M.Si GLORIKUS G, SKM, M.Kes

NIP. 19580525 198203 2 006 NIP. 19660201 198603 2 017 NIP. 19711119 200012 1 001 NIP. 19710629 200003 1 001

KEPALA BIDANG PELAYANAN KEPALA BIDANG PENGENDALIAN KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER KEPALA BIDANG JAMINAN DAN

KESEHATAN MASALAH KESEHATAN DAYA MANUSIA KESEHATAN SARANA KESEHATAN

ANDI NORALAM, SKM YUSTINIE WOERI ARYANTO, S.Si

NIP. 19670811 198802 1 003 NIP. 19650816 198703 2 007 NIP. 19740629 200501 1 011

KEPEGAWAIAN KEUANGAN PROGRAM & PELAPORAN

KABUPATEN KATINGAN

dr. SIMON BIRING, MPH

NIP. 19620420 199803 1 002

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN dr. ROBERTUS PAMURYANTO, M.Si

KASUB BAG.PENYUSUNAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN

KEPALA DINAS KESEHATAN

FUNGSIONAL NIP. 19681119 200003 1 003

KASUBBAG UMUM DAN KASUB BAG

Page 12: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 4

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Masing-masing bidang dan seksi melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu

kepada uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Kabupaten Katingan serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan Tahun 2014-2018.

Seiring dengan terlaksananya program dan pelayanan serta berakhirnya tahun

anggaran 2014, selanjutnya menindaklanjuti Surat Wakil Bupati Katingan Nomor

060/13/ORG/2015 Tahun 2015 perihal Evaluasi AKIP Kabupaten Katingan Tahun 2014 tanggal

13 Januari 2015 maka Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan perlu membuat pelaporan kinerja

instansi untuk melihat sejauh mana keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan tahun 2014 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan, kendala dan

hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program, serta analisis pemecahan masalah

untuk kepentingan pengambilan keputusan bagi kemajuan program dan pelayanan di bidang

kesehatan pada tahun-tahun berikutnya.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan ini adalah :

1. Dinilainya pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi,

dan strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;

2. Dinilainya pencapaian setiap indikator kinerja standar pelayanan minimal guna

memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran;

3. Teridentifikasinya permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator

kinerja kegiatan dan indikator kinerja standar pelayanan minimal;

4. Dilakukannya analisis upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam

pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan dalam rangka mewujudkan

sasaran, tujuan, visi, dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Page 13: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 5

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

1.3. Dasar Yuridis Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Tahun 2014

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2014 disusun dengan

berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat

dan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengelolaan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan;

9. Permendagri Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan.

Page 14: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 6

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

1.4. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan kesehatan di Kabupaten

Katingan yang akan dihadapi pada tahun 2014, berdasarkan pada evaluasi program dan

kegiatan serta kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan pada tahun 2013.

Berdasarkan evaluasi Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2013 sebagai indikator

kinerja utama, ada beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Masih terdapat kesenjangang antara realisasi dan target. Indikator-indikator yang belum

memenuhi target yang ditetapkan tersebut adalah cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang

ditangani, cakupan desa/kelurahan UCI, cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada

anak usia 6-24 bulan keluarga miskin, cakupan penemuan dan penanganan penderita

penyakit, cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, dan cakupan desa siaga

aktif.

Disamping itu masalah kematian ibu melahirkan masih harus mendapat penanganan

yang serius karena sampai dengan tahun 2013 angka kematian ibu per 100.000 kelahiran

hidup mencapai 323, masih jauh dari target MDGs yaitu 102 yang diharapkan dapat tercapai

pada tahun 2015.

Pada tahun 2014 merupakan awal dari diberlakukannya Sistem Jaminan Kesehatan

Nasional yang akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang

Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan sebagai pemberi pelayanan kesehatan

diharapkan dapat siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS, serta

diharapkan mampu untuk mengelola dana kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS sebagai

besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan

jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penyusunan LAKIP ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan

penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan

utama yang sedang dihadapi organisasi.

Page 15: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 7

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan penetapan kinerja tahun yang

bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan

cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; membandingkan

realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun

2014-2018; membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan

standar nasional; disertai dengan analisis penyebab keberhasilan

atau kegagalan serta altenatif solusi yang telah dilakukan, dan analisis

atas efisiensi penggunaan sumber daya. Selain itu juga dilakuan

analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan atau

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada sub bab ini diuraikan mengenai capaian realisasi SPM bidang

kesehatan beserta analisis dan permasalahan yang dihadapi.

3.3. Capaian Kinerja Organisasi Terkait Indikator Dalam RPJMD Kabupaten

Katingan Tahun 2013-2018

Pada sub bab ini diuraikan pencapaian indikator yang terkait dengan

indikator RPJMD Kabupaten Katingan.

3.4. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Penetapan Kinerja.

Page 16: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 8

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1). Penetapan Kinerja Tahun 2014

Page 17: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 9

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018

Arah pengembangan pembangunan di bidang kesehatan diarahkan kepada rumusan

visi pembangunan daerah Kabupaten Katingan yakni “KATINGAN CERDAS, SEHAT, DAN

TERBUKA” dengan salah satu misinya “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Dalam Sistem

dan Kelembagaan Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan”.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tahun 2014-2018 Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan telah menetapkan visi dan beberapa misi untuk mencapai hasil

pembangunan yang optimal dalam bidang kesehatan. Visi Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan tahun 2014-2018 adalah “Terwujudnya Masyarakat Katingan Yang Mandiri Hidup

Sehat Pada Tahun 2018”.

Untuk mencapai visi tersebut, dijabarkan beberapa misi Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan sesuai dengan tugas fungsi bidang/sekretariat dan UPTD pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan, yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan prima administrasi umum dan kepegawaian, administrasi

keuangan, penyusunan program dan pelaporan (Misi Sekretariat);

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan khusus,

dan pelayanan kesehatan rujukan (Misi Bidang Pelayanan Kesehatan);

3. Meningkatkan kualitas upaya pemberantasan dan pencegahan penyakit,

penanganan wabah dan kejadian luar biasa, serta pengembangan upaya

kesehatan lingkungan (Misi Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan);

4. Meningkatkan kualitas SDM kesehatan melalui perencanaan dan pendayagunaan,

pendidikan dan pelatihan, serta registrasi dan akreditasi tenaga (Misi Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan);

5. Meningkatkan cakupan pelayanan jaminan kesehatan, pelayanan kefarmasian,

serta penyediaan sarana dan peralatan kesehatan (Misi Bidang Jaminan dan

Sarana Kesehatan);

6. Melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Misi UPTD).

Page 18: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 10

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari penyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan

dan bersifat idealistik, mengandung keinginan kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang

lebih baik.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yakni sesuatu yang akan dicapai melalui

tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program, dan kegiatan.

Tujuan dan sasaran prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2014

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan capaian target kinerja, disusun

berdasarkan misi dari masing-masing bidang.

Misi I, Mewujudkan pelayanan prima administrasi umum dan kepegawaian,

administrasi keuangan, penyusunan program dan pelaporan, mempunyai beberapa tujuan :

1. Terwujudnya pelayanan prima di bidang administrasi umum dan kepegawaian;

2. Terwujudnya pelayanan prima di bidang administrasi keuangan;

3. Terwujudnya perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan berbasis data

termutakhir dan tepat waktu.

Tujuan-tujuan tersebut mempunyai sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi umum dan

kepegawaian secara lengkap;

2. Cakupan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan administrasi umum dan

kepegawaian;

3. Cakupan pelayanan administrasi keuangan sesuai standar yang dapat dilaksanakan

secara tepat waktu;

4. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan di Dinas Kesehatan dan

Puskesmas;

5. Ketersediaan dokumen perencanaan sesuai standar;

6. Ketersediaan dokumen pelaporan sesuai standar;

7. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data dan pelaporan pada Dinas Kesehatan

dan Puskesmas;

8. Peningkatan pemutakhiran dan penyediaan database berbasis fakta (evidence

based).

Page 19: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 11

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Misi II, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan

khusus, dan pelayanan kesehatan rujukan, mempunyai beberapa tujuan :

1. Meningkatkan kualitas status gizi keluarga dan masyarakat untuk menjadi

keluarga sadar gizi (Kadarzi);

2. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta reproduksi.

Tujuan-tujuan tersebut mempunyai beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Pelayanan gizi pada ibu hami, bayi, dan balita;

2. Pelayanan kesehatan ibu dan anak;

3. Pelayanan kesehatan dasar.

Misi III, meningkatkan kualitas upaya pemberantasan dan pencegahan penyakit,

penanganan wabah dan kejadian luar biasa, serta pengembangan upaya kesehatan

lingkungan, mempunyai beberapa tujuan :

1. Terwujudnya pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit yang

berkualitas sesuai SPM;

2. Terwujudnya pelayanan penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa yang

berkualitas sesuai SPM;

3. Terwujudnya upaya pengembangan kesehatan lingkungan yang berkualitas sesuai

SPM.

Tujuan-tujuan tersebut mempunyai beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Cakupan desa/kelurahan UCI;

2. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit;

3. Peningkatan cakupan penemuan dan pengobatan penderita malaria;

4. Penanganan dan pengobatan penderita filariasis;

5. Peningkatan penanganan HIV/AIDS;

6. Penanganan KLB dengan penyelidikan epidemiologi < 24 jam;

7. Peningkatan promosi dan pengembangan media promosi penyehatan lingkungan;

8. Pemantauan kualitas air minum;

9. Peningkatan sarana sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan;

Page 20: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 12

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

10. Peningkatan upaya sanitasi dasar berbasis masyarakat;

11. Peningkatan upaya pengawasan tempat pengolahan makanan;

12. Penyehatan lingkungan untuk mencegah perkembangan jentik nyamuk.

Misi IV, meningkatkan kualitas SDM kesehatan melalui perencanaan dan

pendayagunaan, pendidikan dan pelatihan, serta registrasi dan akreditasi tenaga kesehatan,

mempunyai beberapa tujuan :

1. Terwujudnya upaya perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan secara

berhasil guna dan berdaya guna;

2. Terwujudnya upaya peningkatan kualitas SDM kesehatan melalui pendidikan dan

pelatihan yang berhasil guna dan berdaya guna;

3. Terwujudnya upaya peningkatan kualitas SDM kesehatan melalui registrasi dan

akreditasi yang berhasil guna dan berdaya guna.

Tujuan-tujuan tersebut mempunyai beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Penilaian angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan sesuai ketentuan;

2. Peningkatan reward untuk peningkatan kinerja tenaga kesehatan;

3. Pemerataan tenaga kesehatan berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Katingan;

4. Peningkatan kompetensi teknis SDM tenaga kesehatan melalui pendidikan formal

dan non formal;

5. Perijinan pemilik sarana prasarana kesehatan swasta;

6. Perijinan praktek kerja sesuai profesi di bidang kesehatan.

Misi V, meningkatkan cakupan pelayanan jaminan kesehatan, pelayanan kefarmasian,

serta penyediaan sarana dan peralatan kesehatan, mempunyai beberapa tujuan :

1. Terwujudnya peningkatan upaya promosi kesehatan dan cakupan pelayanan

jaminan kesehatan masyarakat sesuai SPM;

2. Terwujudnya peningkatan cakupan pelayanan kefarmasian sesuai SPM;

3. Terwujudnya upaya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan

kesehatan.

Page 21: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 13

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Tujuan-tujuan tersebut mempunyai sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Seluruh desa menjadi desa siaga;

2. Pelayanan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, merata, dan

terjangkau;

3. Ketersediaan obat-obatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar yang

merata dan terjangkau di seluruh wilayah Kabupaten Katingan;

4. Kualitas obat dan bahan pangan yang aman bagi masyarakat pengguna

5. Standarisasi tanaman obat dan bahan alam Kabupaten Katingan;

6. Ketersedian sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan

terjangkau di seluruh wilayah Kabupaten Katingan.

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang akan

dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Sasaran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan tahun 2014 berdasarkan bidang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan Tahun Anggaran 2014

1 2 3 4

BAGIAN SEKRETARIAT

I.1.1 Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

Secara Lengkap

Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

100,00%

I.1.2 Cakupan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan

Administrasi Umum dan Kepegawaian

Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana

Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

100,00%

I.2.1 Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Sesuai

Standar yang Dapat Dilaksanakan Secara Tepat

Waktu

Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Sesuai

Standar yang Dapat Dilaksanakan Secara Tepat

Waktu

100,00%

I.2.2 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Di

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Persentase SDM Pengelola Keuangan yang Memiliki

Kapasitas Melaksanakan Administrasi Keuangan

Sesuai Prosedur dengan Kategori Baik

100,00%

I.3.1 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sesuai Standar Persentase Dokumen Perencanaan yang Ada

Dibandingkan Dokumen Perencanaan yang

Seharusnya Ada Sesuai Standar

100,00%

I.3.2 Ketersediaan Dokumen Pelaporan Sesuai Standar Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan yang

Ada Dibandingkan Dokumen Pelaporan yang

Seharusnya Ada Sesuai Standar

100,00%

I.3.3 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Data dan

Pelaporan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Persentase SDM Pengelola Data dan Pelaporan

dengan Kapasitas Kategori Baik

100,00%

I.3.4 Peningkatan Pemutakhiran dan Penyediaan Database

Berbasis Fakta (Evidence Based)

Persentase Kelengkapan Database Kesehatan

Kabupaten Katingan

100,00%

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET

2014

Page 22: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 14

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Tabel 2.2 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014

1 2 3 4

BIDANG YANKES

Cakupan ASI Eksklusif 20,00%

Cakupan D/S 50,00%

Cakupan Pemberian MP-ASI pada Anak Usia 6-24

Bulan Keluarga Miskin

100,00%

Cakupan Ketersediaan Bufferstock MP-ASI 100,00%

Cakupan Pemberian Makanan Tambahan pada Bumil

KEK

100,00%

Cakupan Ketersediaan PMT Bumil KEK 100,00%

Cakupan Pemberian Tablet Fe 92,00%

Cakupan Pemberian Vitamin A 100,00%

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100,00%

Cakupan Pelayanan PERKESMAS (Perawatan

Kesehatan Masyarakat)

75,00%

Cakupan Pelayanan Anak Balita 43,00%

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) 92,00%

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 25,00%

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga

Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

92,00%

Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani 20,00%

Cakupan Peserta KB Aktif 72,00%

II.1.3 Seluruh Desa Menjadi Desa Siaga Cakupan Desa Siaga Aktif 55,00%

Cakupan Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah 60,00%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji 100,00%

Cakupan Pelayanan Imunisasi Calon Jemaah Haji 100,00%

Cakupan Pelayanan Posyandu Lansia 25,00%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja 85,00%

II.2.2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas

dan Jaringannya

Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas 70,00%

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET

2014

II.1.1 Cakupan Pelayanan Gizi Keluarga dan Masyarakat

II.2.1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Kemitraan

Lintas Sektor dalam Perberdayaan Masyarakat untuk

Pembangunan Kesehatan

II.1.2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan

Anak/Reproduksi

Page 23: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 15

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Tabel 2.3 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014

1 2 3 4

BIDANG PMK

III.1.1 Cakupan Desa/Kelurahan Uci Cakupan Desa/Kelurahan UCI 88,00%

Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk < 15 Tahun 88,00%

Cakupan Balita dengan Pneumonia yang Ditangani 5,00%

Persentase Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 25,00%

Penderita Diare yang Ditangani 50,00%

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita

Penyakit PML dan PTM

85,00%

Cakupan Penemuan Penderita Malaria 30,00%

Cakupan Pengobatan Penderita Malaria 30,00%

III.1.4 Penanganan dan Pengobatan Penderita Filariasis Cakupan Penanganan dan Pengobatan Penderita

Filariasis

0/100.000

Penduduk

III.1.5 Peningkatan Manajemen Penemuan dan Penanganan

HIV/AIDS

Peningkatan Penatalaksanaan HIV/AIDS 55,00%

III.1.6 Peningkatan KIE HIV/AIDS Penurunan Jumlah Penderita HIV/AIDS 0,00%

Cakupan Penemuan Kasus HIV/AIDS 100,00%

Cakupan Penanganan Kasus HIV/AIDS 100,00%

Cakupan Upaya Pencegahan Penularan HIV/AIDS 100,00%

III.1.8 Penanganan dan Pengobatan Penderita Gigitan

Anjing dan Ular

Cakupan Penanganan dan Pengobatan Penderita

Gigitan Anjing dan Ular

65,00%

III.1.9 Peningkatan KIE Pencegahan dan Penanganan

Penderita Penyakit

Penurunan Jumlah Penderita Penyakit 85,00%

III.2.1 Penanganan KLB dengan Penyelidikan Epidemiologi <

24 Jam

Cakupan Desa/Kelurahan yang Mengalami KLB

Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

100,00%

Cakupan Upaya Penyuluhan dan Promosi Penyehatan

Lingkungan

60,00%

Cakupan Ketersediaan Media Promosi Penyehatan

Lingkungan

60,00%

Cakupan Jumlah Desa/RT yang Memperoleh

Pembangunan Sanitasi Pemukiman

60,00%

Persentase Sarana Sanitasi yang Memenuhi Syarat

Kesehatan

60,00%

Cakupan Persentase Jumlah Kegiatan Monev 60,00%

Cakupan Pemeriksaan Jentik Berkala 60,00%

III.3.4 Pemantauan Kualitas Air Bersih/Air Minum Cakupan Upaya Pemantauan Kualitas Air Bersih/Air

Minum

60,00%

III.3.5 Peningkatan Upaya Sanitasi Dasar Berbasis

Masyarakat

Persentase Desa yang Aktif Melaksanakan STBM 60,00%

III.3.6 Peningkatan Upaya Pengawasan Tempat Pengolahan

Makanan

Persentase TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan 60,00%

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET

2014

III.3.3 Penyehatan Lingkungan untuk Mencegah

Perkembangan Jentik Nyamuk

III.3.1 Peningkatan Promosi dan Pengembangan Media

Promosi Penyehatan Lingkungan

III.3.2 Peningkatan Sarana Sanitasi yang Memenuhi Syarat

Kesehatan

III.1.7 Peningkatan Penanganan HIV/AIDS

III.1.2 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita

Penyakit

III.1.3 Peningkatan Cakupan Penemuan dan Pengobatan -

Penderita Malaria

Page 24: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 16

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Tabel 2.4 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014

1 2 3 4

BIDANG PSDMK

IV.1.1 Peningkatan Reward untuk Peningkatan Kinerja

Tenaga Kesehatan

Hasil Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 3 Orang

IV.1.2 Pemerataan Tenaga Kesehatan Berkualitas di Seluruh

Wilayah Kabupaten Katingan

Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan Sesuai

Profesi Sesuai Kebutuhan

100,00%

Persentase Pejabat Fungsional yang Mampu

Menyusun Angka Kredit Sesuai Ketentuan

100,00%

Persentase Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional

Tenaga Kesehatan Bersertifikat

100,00%

Persentase Tenaga Kesehatan yang Telah Memenuhi

Syarat Pendidikan Minimal Sesuai Kompetensi

100,00%

Persentase Tenaga Kesehatan yang Telah Memenuhi

Syarat Kompetensi Teknis Minimal Sesuai Profesi

100,00%

IV.3.1 Perijinan Pemilik Sarana Prasarana Kesehatan Swasta Persentase Sarana Prasarana Kesehatan Swasta yang

Terdaftar dan Memiliki Ijin dan Rekomendasi dari

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

100,00%

IV.3.2 Perijinan Praktek Kerja Sesuai Profesi di Bidang

Kesehatan

Persentase Profesi Kesehatan yang Membuka Praktek

Swasta yang Terdaftar dan Memiliki Ijin dan

Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan

100,00%

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET

2014

IV.1.3 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga

Kesehatan Sesuai Ketentuan

IV.2.1 Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tenaga

Kesehatan Melalui Pendidikan Formal dan Non Formal

Page 25: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 17

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Tabel 2.5 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014

Tabel 2.6 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014

1 2 3 4

BIDANG JAMSARKES

Cakupan Kepesertaan Jamkesmas 25,00%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Strata 1

Masyarakat Miskin

25,00%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Strata 1

Masyarakat Miskin

100,00%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien

Masyarakat Miskin

100,00%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 80,00%

Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien

Masyarakat Miskin

80,00%

Frekuensi Pertemuan Berkala Pelayanan Kesehatan

Rujukan

100,00%

V.2.1 Ketersediaan Obat-obatan untuk Mendukung

Pelayanan Kesehatan Dasar yang Merata dan

Terjangkau di Seluruh Wilayah Kabupaten Katingan

Persentase Ketersediaan Obat Pelayanan Kesehatan

Dasar pada Puskesmas dan Jaringannya

93,00%

V.2.2 Kualitas Obat dan Bahan Pangan yang Aman Bagi

Masyarakat Pengguna

Persentase Obat, Bahan Pangan dan Makanan yang

Beredar Memenuhi Syarat Kesehatan

86,00%

V.2.3 Standarisasi Tanaman Obat dan Bahan Alam di

Kabupaten Katingan

Persentase Tanaman Obat Bahan Alam yang

Terstandarisasi

60,00%

V.3.1 Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan

Dasar yang Bermutu dan Terjangkau di Seluruh

Wilayah Kabupaten Katingan

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan

Kesehatan Dasar

80,00%

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET

2014

V.1.2 Cakupan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan

Kesehatan Rujukan

V.1.1 Pelayanan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

yang Bermutu, Merata dan Terjangkau

1 2 3 4

PUSKESMAS

VI.1.1 Cakupan Ketersediaan Dukungan Dana Pelayanan

Kesehatan

Cakupan Ketersediaan Dana Operasional Puskesmas

di Puskesmas dan Jaringannya

100,00%

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET

2014

Page 26: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 18

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas program-program prioritas dan jumlah

kegiatan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 : Program Prioritas dan Jumlah Kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Tahun Anggaran 2014

NO. PROGRAMJUMLAH

KEGIATAN

1 Program Administrasi Perkantoran 15

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3

4 Program Pelayanan Administrasi Umum 1

5 Program Pelayanan Administrasi Keuangan 1

6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3

7 Program Pengawasan Obat dan Makanan 3

8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

3

9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 7

10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 9

11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

8

12 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2

13 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana Puskemas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya

6

14 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3

15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 3

16 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak

8

17 Program Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit 2

18 Program Pencegahan, Penemuan, dan Penanganan HIV

AIDS

2

19 Program Penanggulangan Bencana Alam Terkait

Kesehatan

1

20 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

1

21 Program Peningkatan Kompetensi Tim Penilai Jabatan

Fungsional Kesehatan

1

22 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1

23 Program Pemantapan Penyusunan Angka Kredit Jabatan

Fungsional Kesehatan

1

24 Program Penyediaan Dana Operasional Puskesmas,

Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes, dan Sarana

Kesehatan Lainnya

32

25 Program Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah 2

26 Program Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji 1

27 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk

Lanjut Usia (Lansia)

1

28 Program Pelayanan Kesehatan Remaja 1

125JUMLAH KEGIATAN

Page 27: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 19

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya

kinerja , tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator yang digunakan harus selaras

antar tingkatan unit organisasi, dana harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat

dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan

kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business)

yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi

dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator yang baik. Dalam

bidang kesehatan Indikator Kinerja Utama dituangkan dalam Standar Pelayanan Minimal

(SPM) bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di

Kabupaten/Kota.

Untuk memberikan panduan kepada daerah dalam melaksanakan perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban

penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten/Kota, maka

diterbitkanlah Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang

Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Secara

garis besar, SPM bidang kesehatan memuat indikator pelayanan kesehatan dasar, pelayanan

kesehatan rujukan, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan, serta promosi kesehatan

dan pemberdayaan masyarakat.

Page 28: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 20

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Tabel 2.8 : Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

Berdasarkan Permenkes Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008

Dalam RPJMD Kabupaten Katingan tahun 2008-2013 belum semua indikator SPM

bidang kesehatan yang terakomodir, terdapat beberapa indikator yang masih kurang jelas

definisi operasionalnya sehingga mengalami kesulitan dalam menentukan rumus dan cara

Nilai (%)

I Pelayanan Kes ehatan

Dasar

1 Cakupan Kunjungan Ibu Hami l K4. 95 2015 Dinkes Kab/Kota

2 Cakupan Ibu hamil dengan

kompl i kas i yang di tangani .

80 2015 Dinkes Kab/Kota

3 Cakupan pertol ongan persa l i nan ol eh

bidan atau tenaga kesehatan yang

memil i ki kompetensi kebidanan.

90 2015 Dinkes Kab/Kota

4 Cakupan pelayanan Ibu Nifas 90 2015 Dinkes Kab/Kota

5 Cakupan neonata l dengan kompl ikas i

yang di tangani80 2010 Dinkes Kab/Kota

6 Cakupan kunjungan bayi . 90 2010 Dinkes Kab/Kota

7 Cakupan Des a/Kelurahan Uni vers al

Chi ld Immuni zation (UCI).

100 2010 Dinkes Kab/Kota

8 Cakupan pelayanan anak bal i ta . 90 2010 Dinkes Kab/Kota

9 Cakupan pemberi an makanan

pendamping ASI pada anak us i a 6-24

bul an kel uarga mis ki n.

100 2010 Dinkes Kab/Kota

10 Cakupan Ba l i ta gi zi buruk mendapat

perawatanat

100 2010 Dinkes Kab/Kota

11 Cakupan penjaringan kes ehatan

s is wa SD dan s etingkat

100 2010 Dinkes Kab/Kota

12 Cakupan peserta KB Akti f 70 2010 Dinkes Kab/Kota

13 Cakupan Penemuan dan penanganan

penderita penyakit

A. Acute Flacid Para lys is (AFP) rate per

100.000 penduduk < 15 tahun

100 2010 Dinkes Kab/Kota

B. Penemuan Penderi ta Pneumoni a

Bal i ta

100 2010 Dinkes Kab/Kota

C. Penemuan Pas ien Baru TB BTA Posi ti f 100 2010 Dinkes Kab/Kota

D. Penderita DBD yang Ditangani 100 2010 Dinkes Kab/Kota

E. Penemuan Penderi ta Diare 100 2010 Dinkes Kab/Kota

14 Cakupan pelayanan kes ehatan das ar

masyarakat mis ki n

100 2015 Dinkes Kab/Kota

II Pelayanan Kesehatan

Rujukan

15 Cakupan pelayanan kes ehatan

rujukan pas ien mas yarakat mis ki n.

100 2015 Dinkes Kab/Kota

16 Cakupan pelayanan gawat darurat

level 1 yg harus diberikan s arana

kes ehatan (RS) di Kab/Kota.

100 2015 Dinkes Kab/Kota

IV Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

18 Cakupan Des a Siaga Aktif 80 2015 Dinkes Kab/Kota

Satuan Kerja/

Lembaga

Penanggung Jawab

17Penyelidikan

Epidemiologi dan

Penanggulangan

Standar Pelayanan Minimal

Indikator

Dinkes Kab/Kota

No.

Jenis Pelayanan

Dasar & Sub

Kegiatan

Batas Waktu

Pencapaian

(Tahun)

III Cakupan Des a/Kelurahan mengal ami

KLB yang di lakukan penyel i di kan

epi demiologi <24 ja m

100 2015

Page 29: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 21

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

perhitungan. Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperjelas

definisi operasional masing-masing indikator, sehingga dalam Rencana Strategis Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 telah dimasukkan semua indikator SPM.

2.5. Keterkaitan Rencana Kerja Dengan RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan tahun 2013-

2018 merupakan jabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih, didalamnya berisi tujuan

dan sasaran yang hendak dicapai oleh Kabupaten Katingan pada tahun 2018.

Dalam RPJMD ini masalah kesehatan merupakan prioritas utama dalam pembangunan

di Kabupaten Katingan, tercermin dari Visi Kabupaten Katingan “Katingan Cerdas, Sehat, dan

Terbuka”. Untuk mencapai visi itu tercermin dari Misi III dalam RPJMD yaitu “Meningkatkan

Kualitas dan Kuantitas Dalam Sistem dan Kelembagaan Pada Bidang Pendidikan dan

Kesehatan”. Tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan kualitas kesehatan

masyarakat, dengan sasaran yaitu meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat.

Strategi untutuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan peningkatan akses

pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk, meliputi dua arah kebijakan :

1. Menerapkan sistem jaminan pembiayaan menyeluruh (total coverage) bagi

masyarakat, antara lain melalui penerapan pelayanan kesehatan gratis bagi

seluruh warga miskin;

2. Mengembangkan Puskesmas rawat inap.

Berapa indikator yang berhubungan dengan kesehatan termuat dalam RPJMD

Kabupaten Katingan tahun 2013-2018 yaitu :

1. Cakupan masyarakat miskin dan rentan yang mendapat layanan kesehatan;

2. Jumlah Puskesmas kecamatan yang telah memiliki fasilitas rawat inap;

3. Persentase Desa/Kelurahan siaga aktif;

4. Jumlah Desa/Kelurahan yang menerapkan STBM;

5. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup);

Page 30: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 22

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

6. Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup);

7. Angka Usia Harapan Hidup (tahun);

8. Persentase balita gizi buruk (%);

9. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat (%);

10 Peningkatan melek gizi (%);

11. Penurunan gizi kurang dan gizi buruk (%)

Indikator-indikator ini juga telah termuat dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014.

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kesehatan yang tercantum dalam

RPJMD telah dimuat pula dalam Rencana Kerja tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan yaitu :

1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;

6. Program Penyediaan Dana Operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes, dan Sarana Kesehatan Lainnya;

7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;

8. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;

9. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

12. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;

13. Program Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit;

Page 31: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 23

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

14. Program Pencegahan, Penemuan, dan Penanganan HIV AIDS;

15. Program Penanggulangan Bencana Alam Terkait Kesehatan;

16. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

17. Program Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;

18 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Lanjut Usia (Lansia);

19. Program Pelayanan Kesehatan Remaja.

Page 32: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 24

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah

dalam bidang kesehatan, berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja melalui

penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP menggambarkan tingkat pencapaian atas kinerja

selama tahun 2014 berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis (RENSTRA).

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Tahun 2014 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018. Jika dibandingkan dengan

Rencana Strategis (Renstra) periode sebelumnya maka terdapat perbedaan sasaran dan

indikator kinerja. Oleh karena itu beberapa indikator tidak dapat dibandingkan dengan

pencapaian tahun sebelumnya. Disamping itu juga mengenai pagu anggaran yang tertulis di

Penetapan Kinerja tidak sama dengan laporan realisasi untuk kegiatan-kegiatan, dikarenakan

ada beberapa kegiatan yang mengalami revisi dan perubahan sesuai dengan yang tercantum

dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan tahun 2014.

Dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2014-2018

terdapat 42 sasaran strategis dan 77 indikator kinerja untuk mencapai sasaran-sasaran

strategis tersebut.

Secara rata-rata dari hasil pencapaian kinerja sasaran pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan pada tahun 2014 mencapai 91,39%. Dari hasil evaluasi dan pengukuran

kinerja terhadap sasaran-sasaran strategis dan indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan

berdasarkan sekretariat/bidang yang merupakan pemegang program dan kegiatan di

lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, sebagai berikut :

Page 33: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 25

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

3.1.1. Sekretariat

Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan mempunyai delapan sasaran

strategis berdasarkan sub bagian yang terdapat dalam Sekretariat. Sasaran-sasaran strategis

tersebut didukung oleh delapan indikator kinerja. Rata-rata pencapaian kinerja sasaran pada

Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan pada tahun 2014 adalah 98,89%. Adapun

capaian dari kinerja pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2014 adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun

Anggaran 2014.

1. Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Adminsitrasi Umum dan

Kepegawaian Secara Lengkap.

Sasaran ini diukur berdasarkan indikator persentase kelengkapan sarana dan

prasarana pelayanan administrasi umum dan kepegawaian. Target pada 2014

adalah 100% dan realisasi 100%, sehingga capaian prestasi kerja mencapai 100%.

Untuk mencapai indikator ini didukung oleh dua program dan empat belas

kegiatan. Program dan Kegiatan pada sasaran ini adalah :

1 2 3 4 5 6

BAGIAN SEKRETARIAT

I.1.1 Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

Secara Lengkap

Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

100,00% 99,29% 99,29%

I.1.2 Cakupan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan

Administrasi Umum dan Kepegawaian

Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana

Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

100,00% 97,00% 97,00%

I.2.1 Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Sesuai

Standar yang Dapat Dilaksanakan Secara Tepat

Waktu

Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Sesuai

Standar yang Dapat Dilaksanakan Secara Tepat

Waktu

100,00% 98,54% 98,54%

I.2.2 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Di

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Persentase SDM Pengelola Keuangan yang Memiliki

Kapasitas Melaksanakan Administrasi Keuangan

Sesuai Prosedur dengan Kategori Baik

100,00% 100,00% 100,00%

I.3.1 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sesuai Standar Persentase Dokumen Perencanaan yang Ada

Dibandingkan Dokumen Perencanaan yang

Seharusnya Ada Sesuai Standar

100,00% 100,00% 100,00%

I.3.2 Ketersediaan Dokumen Pelaporan Sesuai Standar Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan yang

Ada Dibandingkan Dokumen Pelaporan yang

Seharusnya Ada Sesuai Standar

100,00% 96,30% 96,30%

I.3.3 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Data dan

Pelaporan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Persentase SDM Pengelola Data dan Pelaporan

dengan Kapasitas Kategori Baik

100,00% 100,00% 100,00%

I.3.4 Peningkatan Pemutakhiran dan Penyediaan Database

Berbasis Fakta (Evidence Based)

Persentase Kelengkapan Database Kesehatan

Kabupaten Katingan

100,00% 100,00% 100,00%

REALISASI

2014

CAPAIAN

KINERJA (%)NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

2014

Page 34: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 26

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Sasaran Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Secara Lengkap

Permasalahan ataupun hambatan yang ditemui dalam mewujudkan sasaran dan

indikator ini adalah masalah perumusan output dan outcome pada kegiatan dan

program yang ada. Karena program dan kegiatan ini merupakan program dan

kegiatan rutin yang juga dilakukan di SKPD lainnya, diharapkan untuk tahun-tahun

kedepan ada keseragaman mengenai perumusan output dan outcome melalui

pihak terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Kabupaten Katingan, sehingga memudahkan dalam pengukuran kinerja dari

indikator tersebut.

1

1). Jasa Surat Menyurat 100,00% Laporan Jumlah surat

yang dibuat dan dikirim,

Laporan jumlah surat

yang diterima dan

ditindaklanjuti

Persentase Laporan

Jumlah surat yang dibuat

dan dikirim,

PersentaseLaporan

jumlah surat yang

diterima dan

ditindaklanjuti

2). Penyediaan Jasa Komunikasi ,

Sumber Daya Air, dan Listrik

90,00% Terlaksananya

penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Terbayarnya jasa

komunikasi , air dan

listrik

3). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100,00% Laporan

pertanggungjawaban

penggunaan pengharum

ruangan dan alat

pembersih

Terpel iharanya

kebersihan

gedung/kantor

4). Penyediaan Alat Tul is Kantor 100,00% Terlaksananya kegiatan

penyediaan ATK

Tersedianya ATK untuk

mendukung kinerja

pegawai

5). Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

100,00% Terlaksananya kegiatan

penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan kantor

Tersedianya kuitansi

NCR, stop map, amplop

dinas

6). Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

100,00% Laporan pembelian alat

dan perbaikan instalasi

l istrik

Laporan berfungsinya

instalasi

l istrik/penerangan

bangunan kantor

7). Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100,00% Terlaksananya kegiatan

pengadaan genset, AC,

Komputer dan printer,

lemari arsip, meja kerja,

kursi tunggu

Terpenuhinya kebutuhan

pengadaan genset, AC,

Komputer dan printer,

lemari arsip, meja kerja,

kursi tunggu

8). Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

100,00% Terlaksananya kegiatan

penyediaan peralatan

rumah tangga

Persentase kebutuhan

rumah tangga yang dapat

dipenuhi

9). Penyediaan Makanan dan Minuman 100,00% Laporan penyediaan

makanan dan minuman

untuk pegawai, rapat,

dan tamu

Tersedianya kebutuhan

makanan dan minuman

bagi pegawai dan tamu

pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan

10). Penyediaan Papan Pengumuman,

Spanduk, Leaflet, Baliho, dan

Sejenisnya

100,00% 1 buah papan bal iho, 80

stel pakaian olahraga, 2

buah baliho, dan 7 buah

spanduk

Tersedianya media

promkes dan tersedianya

pakaian HKN ke 50

11). Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke luar Daerah

100,00% Terlaksananya kegiatan

koordinasi ke pusat dan

provinsi serta

peningkatan kompetensi

SDM pegawai Dinas

Kesehatan Kabupaten

Katingan

Terpenuhinya

peningkatan kompetensi

SDM pegawai dan

tercapainya koordinasi

dan konsolidasi ke pusat

dan propinsi

12). Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam Daerah

100,00% Terlaksananya rapat-

rapat koordinasi dalam

daerah

Terpenuhinya persentase

yang dapat disampaikan

pada pegawai/pejabat

terkait

13). Pembinaan Non PNS 100,00%

2

1). Pembangunan Pengembangan

Gedung Kantor

100,00% Upaya pemenuhan

fasi li tas pelayanan

kesehatan masyarakat

Meningkatnya fasi litas

pelayanan untuk

meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat

Kabupaten Katingan

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

NO. PROGRAM/KEGIATAN REALISASIOUTPUT OUTCOME

Page 35: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 27

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Disamping itu juga terdapat masalah terkait dengan bencana kebakaran yang

melanda Kabupaten Katingan yang juga berakibat putusnya jaringan telepon dan

internet kantor. Untuk mengatasi hal ini Dins Kesehatan telah berkoordinasi

dengan PT. Telkom cabang Kasongan dengan mengganti jaringan internet dengan

jaringan fiber optic.

Program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut didukung dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 4.961.780.200,00 dengan realisasi sebesar Rp.

4.918.324.055,00 atau 99,12%.

2. Cakupan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan Pelayanan Administrasi

Umum dan Kepegawaian.

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase pemeliharaan

sarana dan prasarana pelayanan administrasi umu dan kepegawaian. Indikator ini

didukung ini didukung oleh dua program dan empat kegiatan sebagai berikut

Tabel 3.3 : Capaian Kinerja Sasaran Cakupan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

1

1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

88,00% Laporan Pemeliharan

dan perijinan kendaraan

dinas

Terpenuhinya

penggantian dan servis

serta pembayaran ijin

kendaraan operasional

2

1). Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

100,00% Laporan pembelian

bahan bangunan dan

perbaikan gedung

Terlaksananya perbaikan

bagian gedung kantor

yang mengalami

kerusakan

2). Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

Kantor

100,00% Laporan pembelian BBM,

pupuk, bibit tanaman,

dan peralatan taman

Persentase taman yang

mendapatkan

pemeliharaan

3). Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-

Alat Kantor

100,00% Terlaksananya kegiatan

pemeliharaan AC,

komputer, dan printer

Terpenuhinya fungsi

perbaikan peralatan

kantor yaitu AC,

komputer, dan printer

dengan baik

REALISASI OUTPUT OUTCOME

Program Pelayanan administrasi

Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

NO. PROGRAM/KEGIATAN

Page 36: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 28

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan sasaran dan indikator ini adalah

masalah tersebarnya kendaraan dinas/operasional yang merupakan aset Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan. Kendaraan ini berada baik pada Kantor Dinas

Kesehatan maupun UPTD-UPTD yang berada di seluruh wilayah Kabupaten

Katingan. Akibatnya untuk tempat yang jauh dari Kasongan ada sebagian pegawai

yang membayar sendiri pajak kendaraannya sehingga tidak tercatat dalam kinerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan. Beberapa diantaranya bahkan ada yang

terlambat maembayar sehingga mendapatkan denda.

Untuk mengatasi masalah ini pada tahun 2015 akan diberikan pemberitahuan

kepada UPTD-UPTD agar mengkoordinir pembayaran pajak kendaraan

dinas/operasional yag ada diwilayah kerjanya jauh sebelum jatuh tempo

pembayaran pajak kendaraan.

Program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut didukung pagu anggaran

sebesar Rp. 570.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 560.308.000,00 atau

98,19%.

3. Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Sesuai Standar Yang Dapat

Dilaksanakan Secara Tepat Waktu.

Untuk mencapai sasaran ini digunakan indikator persentase pelayanan adminitrasi

keuangan sesuai standar yang dapat dilaksanakan secara tepat waktu, terdiri dari

satu program dan satu kegiatan.

Tabel 3.4 : Capaian Kinerja Sasaran Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan

Sesuai Standar Yang Dapat Dilaksanakan Secara Tepat Waktu

1

1). Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

98,54% Laporan

pertanggungjawaban

tepat waktu, LPJ bulanan

di verifikasi PPK, LPJ

Bulanan di terima oleh

bagian Akuntansi

Terlaksananya

administrasi keuangan

dengan baik

OUTCOME

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

NO. PROGRAM/KEGIATAN REALISASI OUTPUT

Page 37: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 29

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan sasaran dan indikator ini adalah

karena sering terlambatnya laporan keuangan dari UPTD karena faktor jarak yang

jauh. Disamping itu juga karena masih kurangnya kemampuan tenaga keuangan di

UPTD disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari pegawai bersangkutan.

Untuk mengatasi hal ini maka pada tahun 2015 akan dilaksanakan pelatihan-

pelatihan bagi bendahara pembantu di UPTD agar masalah pertanggungjawaban

keuangan dapat lebih baik lagi.

Program dan kegiatan ini didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp.

220.115.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 216.920.000,00 atau 98,55%.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan di Dinas Kesehatan dan

Puskesmas.

Untuk mencapai sasaran ini digunakan indikator persentase SDM pengelola

keuangan yang memiliki kapasitas melaksanakan administrasi keuangan sesuai

prosedur dengan kategori baik. Untuk mencapai hal ini didukung oleh satu

program dan satu kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 3.5 : Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola

Keuangan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

Permasalahan yang timbul pada sasaran dan indikator ini adalah kurangnya

pengetahuan dan kemampuan dari pegawai yang melaksanakan pengelolaan

keuangan baik di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Maupun UPTD. Hal

ini disebabkan karena pegawai yang melakukan pengelolaan keuangan tidak

mempunyai latar belakang keilmuan yang sesuai. Untuk mengatasi hal ini maka

Dinas Kesehatan terus melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan

1

1). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia Bidang Pengelolaan

Keuangan

100,00% Terlaksananya kegiatan

peningkatan kapasitas

sumber daya manusia

bidang pengelolaan

keuangan

Meningkatnya tingkat

kemampuan dan

pemahaman sumber

daya manusia bidang

pengelolaan keuangan

tingkat UPTD kesehatan

Program Pelayanan Administrasi

Keuangan

NO. PROGRAM/KEGIATAN REALISASI OUTPUT OUTCOME

Page 38: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 30

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

pengetahuan dan kemampuan dari pengelola keuangan di lingkungan Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan.

Program dan kegiatan ini didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp.

145.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 145.000.000,00 atau 100%.

5. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sesuai Standar.

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase dokumen

perencanaan yang ada dibandingkan dengan dokumen perencanaan yang

seharusnya ada sesuai standar. Untuk mencapai sasaran ini terdapat satu program

dan satu kegiatan.

Tabel 3.6 : Capaian Kinerja Sasaran Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sesuai

Standar.

Permasalahan yang ada dalam mencapai sasaran ini adalah masalah perencanaan

di UPTD yang harus dikerjakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan karena

masih terdapat dalam DPA Dinas Kesehatan. Idealnya UPTD memiliki DPA terpisah

dari Dinas Kesehatan sehingga dapat menyusun kebutuhan sesuai dengan kondisi

yang ada di wilayah kerja masing-masing. Disamping itu juga kurangnya dokumen

tertulis mengenai kebutuhan UPTD sehingga sulit untuk diakomodir di dalam DPA

Dinas Kesehatan.

Untuk mengatasi hal ini tiap UPTD telah diminta untuk menyampaikan

permohonan tertulis baik mengenai kebutuhan pegawai, pembangunan fisik, alat

kesehatan, maupun obat-obatan agar dapat diakomodir dalam DPA Dinas

Kesehatan sesuai dengan skala prioritas dan juga mempertimbangkan

1

1). Penyusunan Rencana Kerja SKPD 100,00% Terselenggaranya

pertemuan penyusunan

renja SKPD, rencana

kerja tahun 2015 untuk

operasional UPTD, dan

tersedianya permohonan

tertul is usulan

kebutuhan UPTD

Tersedianya data bagi

bidang dalam

penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA)

tahun 2015

OUTCOME

Program Pelayanan Administrasi Umum

NO. PROGRAM/KEGIATAN REALISASI OUTPUT

Page 39: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 31

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

ketersediaan anggaran. Kedepan juga telah diwacanakan bersama dengan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Katingan agar UPTD

juga menyusun Rencana Kerja (Renja) tiap tahun dan menyusun LAKIP untuk

menyampaikan laporan kinerja dari tiap UPTD.

Program dan kegiatan ini didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp.

103.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 103.750.000,00 atau 100%.

6. Ketersediaan Dokumen Pelaporan Sesuai Standar.

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase ketersediaan

dokumen pelaporan yang ada dibandingkan dengan dokumen pelaporan yang

seharusnya ada sesuai standar. Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh satu

program dan satu kegiatan.

Tabel 3.7 : Capaian Kinerja Sasaran Ketersediaan Dokumen Pelaporan Sesuai

Standar.

Permasalahan yang ada terkait dengan sasaran ini adalah belum adanya dokumen

Rencana Strategis (Renstra) secara lengkap, belum tersedia narasi yang

menyajikan isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan dalam

1

1). Sistem Informasi Kesehatan 96,30% Terbayarnya honor

pengelola SIM, honor

narasumber SIKDA

Generik, Biaya

akomodasi dan

transportasi peserta

pelatihan, biaya makan

minum peserta

pelatihan,

terselenggaranya

pelatihan SIKDA Generik,

tersedianya buku LAKIP

2013 dan buku Profil

Kesehatan 2013,

terpeliharanya jaringan

internet kantor,

tersedianya 3 buah

printer dan 10 buah PC

Berjalannya sistem

informasi kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

NO. PROGRAM/KEGIATAN REALISASI OUTPUT OUTCOME

Page 40: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 32

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

pembangunan kesehatan di Kabupaten Katingan. Hal ini disebabkan karena belum

terbentuknya tim yang melakukan penyusunan secara menyeluruh, hanya berupa

masukan-masukan dari tiap bidang yang dikompilasikan menjadi rencana strategis

Dinas Kesehatan. Untuk mengatasi hal ini maka telah dibentuk Tim Penyusunan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang nantinya akan mengevaluasi Rencana

Strategis yang ada, disertai dengan revisi yang diperlukan agar Rencana Strategis

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 dapat lebih baik.

Selain itu sehubungan dengan tersedianya website Dinas Kesehatan juga belum

diimbangi dengan tenaga yang khusus mengoperasikan website, sehingga tahun

2015 akan diadakan pelatihan bagi admin website untuk tiap-tiap bidang yang ada,

sehingga diharapkan website Dinas Kesehatan dapat menjadi media komunikasi

dan informasi bagi kemajuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Katingan.

Permasalahan lainnya yaitu belum optimalnya pelaksanaan Sistem Informasi

Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik di Kabupaten Katingan. Penyebab utama

adalah kurangnya tenaga data entry dan kurangnya perangkat komputer di tiap

UPTD. Untuk mengatasi hal ini maka Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan akan

mengadakan aplikasi khusus untuk Sistem Informasi Kesehatan Daerah ini. Dengan

aplikasi ini maka laporan bulanan dari tiap Puskesmas dapat dilakukan secara

online, demikian pula dengan laporan obat, maupun kepegawaian. Selain secara

online, untuk daerah-daerah yang tidak dapat mengakses internet dapat

menyampaikan data secara offline. Untuk keperluan ini pula maka di Dinas

Kesehatan akan dibangun data center berupa pengadaan server untuk

penyimpanan data.

Program dan kegiatan ini didukung pagu anggaran sebesar Rp. 503.540.000,00

dengan realisasi sebesar Rp. 483.122.500,00 atau 95,95%.

7. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Data dan Pelaporan Pada Dinas Kesehatan

dan Puskesmas.

Sasaran ini diukur dengan indikator persentase SDM pengelola data dan pelaporan

dengan kapasitas kategori baik, didukung oleh satu program dan satu kegiatan.

Page 41: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 33

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Tabel 3.8 : Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Data

dan Pelaporan Pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

Permasalahan yang ada untuk pencapaian sasaran ini adalah tidak semua

pelatihan dapat diikuti oleh pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

Untuk tahun 2015 akan diadakan seleksi pelatihan-pelatihan apa saja yang

dibutuhkan dalam peningkatan kapasitas para pegawai Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan.

Program dan kegiatan ini didukung pagu anggaran sebesar Rp. 102.000.000,00

dengan realisasi sebesar 98.000.000,00 atau 96,08%.

8. Peningkatan Pemutakhiran dan Penyediaan Database Berbasis Fakta (Evidenced

Based).

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase kelengkapan

database kesehatan Kabupaten Katingan. Untuk tahun 2014 tidak ada program

maupun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini. Meskipun

tidak ada kegiatan namun data tetap diperoleh dari kegiatan bidang-bidang untuk

mendukung profil kesehatan Kabupaten Katingan.

Pada tahun 2015 akan diadakan kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data

dasar standar pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk pengumpulan data bagi

profil kesehatan Kabupaten Katingan.

1

1). Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan

100,00% Jumlah pendidikan

maupun pelatihan yang

dapat dibayarkan biaya

kontribusinya

Jumlah pegawai yang

mengikuti pendidikan

maupun pelatihan

OUTCOME

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

NO. PROGRAM/KEGIATAN REALISASI OUTPUT

Page 42: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 34

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

3.1.2. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan mempunyai lima

sasaran strategis berdasarkan seksi yang terdapat dalam bidang pelayanan kesehatan.

Sasaran-sasaran strategis tersebut didukung oleh dua puluh tiga indikator kinerja. Rata-rata

pencapaian kinerja sasaran pada Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Katingan tahun

2014 adalah 91,52%. Adapun capaian dari kinerja pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 : Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014.

1. Cakupan Pelayanan Gizi Keluarga dan Masyarakat.

Sasaran ini diukur dengan sebelas indikator. Berdasarkan capaian kinerja dari

masing-masing indikator, maka capaian kinerja sasaran adalah sebesar 88,96%.

Indikator-indikator tersebut adalah :

1 2 3 4 5 6

BIDANG YANKES

Cakupan ASI Eksklusif 20,00% 17,00% 85,00%

Cakupan D/S 50,00% 58,14% 116,28%

Cakupan Pemberian MP-ASI pada Anak Usia 6-24

Bulan Keluarga Miskin

100,00% 100,00% 100,00%

Cakupan Ketersediaan Bufferstock MP-ASI 100,00% 0,00% 0,00%

Cakupan Pemberian Makanan Tambahan pada Bumil

KEK

100,00% 58,00% 58,00%

Cakupan Ketersediaan PMT Bumil KEK 100,00% 50,00% 50,00%

Cakupan Pemberian Tablet Fe 92,00% 94,00% 102,17%

Cakupan Pemberian Vitamin A 100,00% 76,00% 76,00%

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100,00% 100,00% 100,00%

Cakupan Pelayanan PERKESMAS (Perawatan

Kesehatan Masyarakat)

75,00% 31,25% 41,67%

Cakupan Pelayanan Anak Balita 43,00% 69,00% 160,47%

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) 92,00% 95,00% 103,26%

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 25,00% 41,00% 164,00%

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga

Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

92,00% 96,00% 104,35%

Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani 20,00% 23,00% 115,00%

Cakupan Peserta KB Aktif 72,00% 77,40% 107,50%

II.1.3 Seluruh Desa Menjadi Desa Siaga Cakupan Desa Siaga Aktif 55,00% 16,77% 30,49%

Cakupan Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah 60,00% 43,51% 72,52%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji 100,00% 100,00% 100,00%

Cakupan Pelayanan Imunisasi Calon Jemaah Haji 100,00% 100,00% 100,00%

Cakupan Pelayanan Posyandu Lansia 25,00% 22,98% 91,93%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja 85,00% 100,00% 117,65%

II.2.2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas

dan Jaringannya

Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas 70,00% 87,50% 125,00%

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJAREALISASI

2014

TARGET

2014

CAPAIAN

KINERJA (%)

II.1.1 Cakupan Pelayanan Gizi Keluarga dan Masyarakat

II.2.1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Kemitraan

Lintas Sektor dalam Perberdayaan Masyarakat untuk

Pembangunan Kesehatan

II.1.2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan

Anak/Reproduksi

Page 43: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 35

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

a. Cakupan ASI Eksklusif.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah bayi yang mendapat ASI

eksklusif dibagi dengan jumlah bayi umur 0-6 bulan dikalikan 100%. Jumlah

bayi yang mendapat ASI eksklusif pada tahun 2014 adalah 188, sedangkan

jumlah bayi umur 0-6 bulan adalah 1.110 orang sehingga realisasi tahun 2104

adalah 17%, dengan capaian kinerja 85%. Apabila dibandingkan pada tahun

2103 cakupan ASI eksklusif mencapai realisasi 31,2% dengan target 75%,

sehingga kinerja mencapai 42%. Pada tahun 2014 capaian kinerja meningkat

menjadi 85% tetapi yang perlu dicatat adalah terjadinya penurungan target

menjadi 20% sehingga kinerjanya menjadi tinggi.

Indikator ini dicapai lewat Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi, didukung

pagu anggaran sebesar Rp. 93.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.

92.920.000,00 atau 99,86%.

b. Cakupan D/S.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah balita yang ditimbang dibagi

dengan jumlah balita yang ada dikalikan 100%. Jumlah balita yang ditimbang

pada tahun 2014 adalah 6.585 orang dengan jumlah balita yang ada sebanyak

11.327 orang, sehingga realisasi pada tahun mencapai 58,14%, dengan capaian

kinerja mencapai 116,28%.

Indikator ini dicapai lewat Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Gizi Dalam

Pemantauan Tumbuh Kembang Anak dengan didukung pagu anggaran sebesar

Rp. 46.070.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 46.070.000,00 atau 100%

c. Cakupan Pemberian MP-ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah balita dari keluarga miskin

yang berusia 6-24 bulan yang memperoleh MP-ASI dibagi dengan jumlah

seluruh balita dari keluarga miskin yang berusia 6-24 bulan dikalikan 100%.

Jumlah balita keluarga miskin umur 6-24 bulan yang medapat MP-ASI pada

tahun 2014 adalah 201 orang, dengan jumlah seluruh balita keluarga miskin

umur 6-24 bulan adalah 201 orang, sehingga realisasi pada tahun 2014 adalah

100%, dengan kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2013 tidak dilaksanakan

Page 44: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 36

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

kegiatan yang mendukung indikator ini sehingga tidak dapat dibandingkan

kinerjanya dengan tahun 2014.

d. Cakupan Ketersedian Bufferstock MP-ASI.

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah bufferstock MP-ASI yang ada

dibagi dengan jumlah kebutuhan bufferstock MP-ASI yang seharusnya ada

dikalikan 100%. Realisasi pada tahun 2014 adalah 0% karena tidak ada kegiatan

yang mendukung indikator ini.

Kedua indikator pada poin c dan d diatas didukung oleh Kegiatan Pemberian

Makanan Pendamping ASI dan Bahan Lokal dengan pagu anggaran sebesar Rp.

80.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 79.850.000,00 atau 99,81%.

e. Cakupan Pemberian Makanan Tambahan Pada Bumil (Ibu Hamil) KEK (Kurang

Energi Kronis).

Indikator ini diperoleh dengan cara menghitung jumlah ibu hamil KEK yang

memperoleh PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dibagi dengan jumlah

bumil KEK yang ada dikalikan 100%. Pada tahun 2014 jumlah bumil KEK yang

mendapatkan PMT adalah 148, dengan jumlah seluruh bumil KEK adalah 254,

sehingga realisasi mencapai 58%, dan kinerja mencapai 58%.

f. Cakupan Ketersediaan PMT Bumil KEK.

Dengan menghitung jumlah PMT bumil KEK yang tersedia dibagi dengan

jumlah kebutuhan PMT bumil KEK yang seharusnya ada dikalikan 100%, maka

akan didapat nilai dari indikator ini. Pada tahun 2014 sesuai dengan DPA dinas

Kesehatan terdapat 50% ketersediaan PMT, dan kinerja mencapai 50%.

g. Cakupan Pemberian Tablet Fe.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah bumil yang mendapat

tablet Fe sebanyak tiga kali (tahun 2014 : 2.959) dibagi dengan jumlah bumil

yang ada (tahun 2014 : 3.158) dikalikan 100%, sehingga realisasi pada tahun

2014 adalah 94%, dengan kinerja mencapai 102,17%.

h. Cakupan Pemberian Vitamin A.

Indikator ini diperoleh denganmenghitung jumlah balita yang mendapat

kapsul vitamin A pada bulan Februari dan Agustus (tahun 2014 : 12.936) dibagi

Page 45: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 37

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

dengan jumlah seluruh balita yang ada (tahun 2014 : 16.997) dikalikan 100%,

sehingga realisasi pada tahun 2014 adalah 76%, dan kinerja mencapai 76%.

Keempat indikator pada poin e,f,g, dan h didukung oleh Kegiatan Pemberian

Makanan Tambahan dan Vitamin dengan pagu anggaran sebesar Rp.

40.000.000,00 dengang realisasi sebesar Rp. 40.000.000,00 atau 100%.

i. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah balita gizi buruk yang

mendapat perawatan (tahun 2014 : 9) dibagi dengan jumlah balita gizi buruk

yang ada (tahun 2014 : 9) dikalikan 100%, sehingga realisasi pada tahun 2014

adalah 100%, dan kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2013 capaian kinerja

juga 100%, sehingga tahun ditahun 2014 semua balita gizi buruk mendapatkan

perawatan.

Indikator ini didukung oleh dua program dan empat kegiatan dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 387.840.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.

306.715.000,00 atau 88,18%.

j. Cakupan Pelayanan Perkesmas (Perawatan Kesehatan Masyarakat).

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah Puskesmas yang

melaksanakan Perkesmas (tahun 2014 : 5 Puskesmas) dibagi dengan jumlah

Puskesmas yang ada (tahun 2014 : 16 Puskesmas) dikali 100%, sehingga

realisasi mencapai 31,25%, dan kinerja mencapai 41,67%.

Indikator ini didukung oleh dua kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.

85.188.000,00 dengan realisasi Rp. 85.188.000,00 atau 100%.

k. Cakupan Pelayanan Anak Balita.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah anak balita usia 12-59 bulan

yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal delapan kali

(tahun 2014 : 10.514 orang) dibagi dengan jumlah seluruh anak balita (tahun

2014 : 15.272 orang) dikalikan 100%, sehingga realisasi tahun 2014 adalah

69%, dan kinerja mencapai 160,47%. Pada tahun 2013 cakupan pelayanan

anak balita mencapai 113,3%, dan ditahun 2014 mengalami peningkatan yang

signifikan dibandingkan tahun 2013.

Page 46: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 38

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Indikator ini didukung oleh Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita dan tiga kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.

151.225.640,00 dengan realisasi sebesar Rp. 143.085.640,00 atau 94,62%.

Sasaran ini didukung oleh empat program dan tiga belas kegiatan dengan capaian

sebagai berikut :

Tabel 3.10 : Capaian Kinerja Sasaran Cakupan Pelayanan Gizi Keluarga dan

Masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah :

1). Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif

pada bayi;

2). Masih adanya kebiasaan masyarakat untuk memberikan makanan selain ASI

pada bayi usia kurang dari 6 bulan;

3). Masih kurangnya tenaga konseling gizi untuk memberikan penyuluhan

tentang ASI eksklusif bagi masyarakat luas;

1

1). Pemberdayaan Masyarakat Untuk

Pencapaian Kelaurga Sadar Gizi

100,00% 120 orang 120 orang

2). Peningkatan Kapasitas Tenaga Gizi

Dalam Pemantauan Tumbuh

Kembang Anak

100,00% 16 orang 16 orang

3). Pemberian Makanan Pendamping

ASI dan Bahan Lokal

100,00% 13 kecamatan 13 kecamatan

4). Pemberian Makanan Tambahan dan

Vitamin

100,00% 13 kecamatan 13 kecamatan

5). Penanggulangan KEP, AGB, GAKY,

KVA, dan Kekurangan Zat Mikro

Lainnya

100,00% 3.900 KK 3.900 KK

6). Peningkatan Kapasitas Tenaga 100,00% 32 orang 32 orang

7). Pemantauan Status Gizi Balita 100,00% 3.900 KK 3.900 KK

2

1). Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi

Buruk / Busung Lapar

31,00% 13 kecamatan 4 kecamatan

1

1). Peningkatan Ketrampilan Tenaga

Kesehatan Dalam Melaksanakan

Perkesmas

100,00% 16 orang Terlaksananya

Perkesmas di Puskesmas

2). Manajemen Puskesmas 100,00% 32 orang Manajemen puskesmas

semakin baik

1

1). Lomba Balita Sehat Tingkat 100,00% Terlaksananya lomba Kandidat lomba balita

2). Peningkatan Kapasita Tenaga

Kesehatan dalam MTBS (Manajemen

Terpadu Balita Sakit

100,00% Terlaksananya

pertemuan peningkatan

kapasitas tenaga

kesehatan dalam MTBS

Bidan terlatih MTBS

dapat memberikan

pelayanan kepada anak

balita yang sakit sesuai

standar

3). Pembentukan Pos Gizi 100,00% 40 orang 40 orang

NO. PROGRAM/KEGIATAN REALISASIOUTPUT OUTCOME

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin

Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita

Page 47: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 39

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi.

Sasaran ini terdiri dari lima indikator dengan pencapaian kinerja adalah 118,82%,

dengan pencapaian dari masing-masing indikator adalah :

a. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4).

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah ibu hamil yang mendapat

pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali (tahun 2014 : 3.001) dibagi

dengan jumlah sasaran ibu hamil (tahun 2014 : 3.158) dikalikan 100%, sehingga

realisasinya mencapai 95%, dengan kinerja mencapai 103,26%.

Pada tahun 2013 capaian realisasi cakupan kunjungan ibu hamil (K4) adalah

97%, sehinga di tahun 2014 ini mengalami penurunan.

Indikator ini didukung oleh Kegiatan Pertemuan Reorientasi PWS-KIA dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 48.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.

48.300.000,00 atau 100%.

b. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah komplikasi kebidanan yang

mendapatkan penanganan definitif (tahun : 261) dibagi dengan jumlah ibu

hamil (tahun 2014 : 632) dikalikan 100%, sehingga realisasi pada tahun 2014

adalah 41%, dengan kinerja mencapai 164%.

Pada tahun 2013 capaian realisasi indikator ini mencapai 43,2% dan di tahun

2014 mengalami penurunan.

Indikator ini didukung oleh dua kegiatan dengan pagu anggaran sebesar RP.

104.057.000,00 dengan realisasi Rp. 102.941.000,00 atau 98,93%.

c. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki

Kompetensi Kebidanan.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah persalinan yang ditolong

oleh tenaga kesehatan kompeten (tahun : 2.909) dibagi dengan jumlah sasaran

ibu bersalin (tahun 2014 : 3.015) dikalikan 100%, sehingga diperoleh realisasi

pada tahun 2014 adalah 96%, dengan kinerja mencapai 104,35%.

Pada tahun 2013 capaian realisasi indikator ini adalah 94,3% sehingga di tahun

2014 mengalami peningkatan.

Page 48: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 40

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Indikator ini didukung oleh dua kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.

143.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 143.600.000,00 atau 100%.

d. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani.

Indikator ini diperoleh dengan cara menghitung jumlah neonatus dengan

komplikasi yang mendapatkan penanganan definitif (tahun 2014 : 97) dibagi

dengan jumlah sasaran bayi (tahun 2014 : 431) dikalikan 100%, sehingga

realisasi pada tahun 2014 adalah 23%, dengan kinerja mencapai 115%.

Pada tahun 2013 realisasi indikator ini mencapai 100 persen, dan mengalami

penurunan yang sangat tajam pada tahun 2014

Indikator ini didukung oleh dua kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.

130.000.000,00 dengan realisasi Rp. 125.300.000,00 atau 96,38%.

e. Cakupan Peserta KB Aktif.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah peserta KB aktif (tahun

2014 : 26.743) dibagi dengan jumlah seluruh PUS (Pasangan Usia Subur) (tahun

2014 : 34.553) dikalikan 100%, sehingga realisasi pada tahun 2014 adalah

77,40%, dengan kinerja mencapai 107,50%.

Pada tahun 2013 capaian realisasi indikator ini adalah 87,2%, dan di tahun

2014 mengalami penurunan.

Indikator ini didukung oleh Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan

Puskesmas Dalam Pelayanan KB Pasca Persalinan dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 49.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 49.600.000,00 atau

100%.

Pencapaian sasaran ini diperoleh dari satu program dan delapan kegiatan, dengan

pencapaian masing-masing kegiatan :

Page 49: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 41

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Tabel 3.11 : Capaian Kinerja Sasaran Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan

Anak / Reproduksi.

3. Seluruh Desa Menjadi Desa Siaga

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan

kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan,

bencana, dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Pengertia desa disinin

dapat berarti kelurahan atau nagari atau istilah-istilah lain bagi satuan administrasi

pemerintahan setingkat desa.

Sedangkan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa

(Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai

1

1). Pertemuan Reorientasi PWS-KIA 100,00% Terlaksananya

pertemuan re-orientasi

PWS-KIA

Diperolehnya dokumen

hasil pemantauan

wilayah setempat untuk

pelayanan kesehatan ibu

dan anak

2). Pelacakan AKI, AKB, AKABA di

Wilayah Kabupaten Katingan

100,00% Terlaksananya

pelaksanaan kasus

kematian ibu, bayi, dan

bal ita

Terlacaknya kasus

kematian ibu, bayi , dan

balita di wilayah

Kabupaten Katingan

3). Pertemuan Pengkajian Kasus AMP

(Audit Materna Perinatal)

100,00% Terlaksananya

pertemuan pengkajian

kasus kematian ibu, bayi,

dan bal ita

Bidan dapat mengambil

tindakan yang benar dan

tepat sesuai kasus yang

dihadapi

4). Sosialisasi Kemitraan Bidan dan

Dukun Kampung

100,00% Terlaksananya

sosial isasi kemitraan

bidan dan dukun

kampung

Terjalin kemitraan yang

baik antara bidan dan

dukun kampung dalam

memberikan pertolongan

persalinan

5). Peningkatan Kapasitas Bidan Dalam

APN (Asuhan Persalinan Normal)

100,00% Terlaksanyanya

peningkatan kapasitas

bidan dalam APN

Biodan yang terlatih APN

dapat memberikan

pelayanan kepada ibu

bersalin sesuai standar

operasional

6). Peningkatan Kapasitas Bidan Dalam

Penanganan BBLR

100,00% Terlaksananya

pertemuan peningkatan

kapasitas bidan dalam

BBLR

Bayi dengan BBLR dapat

penanganan sesuai

standar operasional

7). Peningkatan Kapasitas Bidan Dlaam

Penanganan Asfiksia

100,00% Terlaksananya

pertemuan peningkatan

kapasitas bidan dalam

asfiksia

Bayi dengan asfiksia

mendapatkan

penanganan sesuai

standar operasional

8). Peningkatan Kapasitas Tenaga

Kesehatan Puskesmas Dalam

Pelayanan KB Pasca Persalinan

100,00% Terlaksananya

pertemuan peningkatan

kapasitas Bidan dalam

pelayanan KB

Mayarakat sebagai

akseptor dapat memil ih

kontrasepsi dan

mendapatkan pelayanan

KB sesuai standar

operasional yang

berlaku

NO. PROGRAM/KEGIATAN REALISASI OUTPUT OUTCOME

Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Page 50: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 42

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan

kegawatdaruratan, surveilans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan

pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya

menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Sasaran ini mempunya satu indikator yaitu cakupan desa siaga aktif, yang

diperoleh dengan menghitung jumlah desa siaga aktif yang ada (tahun 2014: 27)

dibagi dengan jumlah seluruh desa siaga yang ada di Kabupaten Katingan (tahun

2014 : 161) dikalikan 100%, sehingga realisasi pada tahun 2014 adalah 16,77%,

dengan kinerja mencapai 30,49%. Didukung oleh Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Pembinaan Desa Siaga.

Pada tahun 2013 capaian realisasi indikator ini adalah 53,7%, sedangkan pada

tahun 2014 mengalami penurunan.

Indikator ini didukung oleh Kegiatan Pembinaan Desa Siaga dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 55.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 54.500.000 atau 98,91%

4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Kemitraan Lintas Sektor Dalam

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembangunan Kesehatan.

Sasaran ini merupakan sasaran pada Seksi Kesehatan Khusus yang ada pada Bidang

Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan. Sasaran ini memiliki

empat indikator dengan pencapaian sasaran sebesar 96,42%, sedangkan

pencapaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

a. Cakupan Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah murid SD dan setingkat

yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada

kurun waktu tertentu (tahun 2014 : 2.801) dibagi dengan jumlah murid SD dan

setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (tahun 2014 :

6.437) dikalikan 100%, sehingga realisasi pada tahun 2014 adalah 43,51%,

dengan capaian kinerja adalah 72,52%.

Indikator ini didukung oleh dua kegiatan dengan pagua anggaran sebesar Rp.

150.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 149.725.000,00 atau 99,68%.

Page 51: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 43

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

b. Cakupan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah jemaah haji yang

mendapatkan pelayanan kesehatan (tahun 2014 : 36) dibagi dengan jumlah

jemaah haji yang seharusnya memperoleh pelayanan kesehatan (tahun 2014 :

36) dikalikan 100%, sehingga realisasi pada tahun 2014 adalah 100% dengan

kinerja mencapai 100%.

c. Cakupan Pelayanan Imunisasi Calon Jemaah Haji.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah jemaah haji yang

diimunisasi (tahun 2014 : 36) dibagi dengan jumlah jemaah haji yang ada

(tahun 2014 : 36) dikalikan 100%, sehingga realisasi pada tahun 2014 adalah

100% dengan kinerja mencapai 100%.

Kedua indikator pada poin b dan c didukung oleh Kegiatan Pemeriksaan

Kesehatan dan Imunisasi Jemaah Haji dengan pagu anggaran sebesar Rp.

50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 48.000.000,00 atau 96%.

d. Cakupan Pelayanan Posyandu Lansia.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah Posyandu Lansia aktif

(tahun 2014 : 37) dibagi dengan jumlah Posyandu Lansia aktif yang seharusnya

ada (tahun 2014 : 161) dikalikan 100%, sehingga realisasi pada tahun 2014

mencapai 22,98%, dengan kinerja mencapai 91,93%.

Indikator ini didukung oleh Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Posyandu

Lansia dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.235.000,00 dan realisasi sebesar

Rp. 70.235.000,00 atau 100%.

e. Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah SMP dan SMU yang pernah

memperoleh penyuluha kesehatan (narkoba dan kesehatan reproduksi)

(tahun 2014 : 3) dibagi dengan jumlah seluruh SMP dan SMU yang ada (tahun

2014 : 3) dikalikan 100%, sehingga realisasi pada tahun 2014 adalah 100% dan

kinerja mencapai 117,65%.

Indikator ini didukung oleh Kegiatan Penyuluhan Kesehatan reproduksi dan

Narkoba Bagi Remaja Usia Sekolah dengan pagu anggaran sebesar Rp.

63.450.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 51.745.000,00 atau 81,55%.

Page 52: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 44

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan empat program dan lima kegiatan

dengan masing-masing capaian kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 : Capaian Kinerja Sasaran Cakupan Pelayanan Kesehatan Khusus Dan

Kemitraan Lintas Sektor Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk

Pembangunan Kesehatan.

5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Di Puskesmas Dan Jaringannya.

Sasaran ini memilki satu indikator yaitu cakupan pelayanan kesehatan kerja di

Puskesmas, diperoleh dengan menghitung jumlah Puskesmas yang

melaksanakan pelayanan kesehatan kerja (tahun 2014 : 14) dibagi dengan

jumlah Puskesmas yang ada (tahun 2014 : 16) dikalikan 100%, sehingga

realisasi pada tahun 2014 adalah 87,50%, dengan kinerja mencapai 125%.

Pada tahun 2014 ini tidak ada program dan kegiatan yang dilakukan untuk

mendukung pencapaian sasaran ini.

3.1.3. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

mempunyai enam belas sasaran strategis berdasarkan seksi yang terdapat dalam bidang

pengendalian masalah kesehatan. Sasaran-sasaran strategis tersebut didukung oleh dua

1

1). Pelatihan Guru Usaha Kesehatan

Sekolah

100,00% Sekolah dan Puskesmas

yang melakukan program

UKS

Meningkatnya

persentase Puskesmas

dan sekolah yang

mendapat pembinaan

program UKS

2). Pelatihan Dokter Keci l 100,00% Sekolah dan Puskesmas

yang melaksanakan

program dokter keci l

Meningkatnya

persentase Puskesmas

dan sekolah yang

membina dokter kecil

2

1). Pemeriksaan Kesehatan dan

Imunisasi Jemaah Haji

100,00% Pelayanan kesehatan

yang diberikan kepada

jemaah haji

Terlaksananya

pemeriksaan jemaah haji

3

1). Pembinaan dan Pengembangan

Posyandu Lansia

100,00% Posyandu Lansia

diaktifkan kembali

Persentase kecamatan

yang belum dibina

Posyandu Lansia

4

1). Penyuluhan Kesehatan Reproduksi

dan Narkoba Bagi Remaja Usia

Sekolah

100,00% Terlaksananya

penyuluhan kesehatan

reproduksi dan narkoba

bagi remaja usia sekolah

Semua remaja usia

sekolah mendapatkan

pengetahuan tentang

kesehatan reproduksi

dan bahaya narkoba

Program Pengembangan Usaha

Kesehatan Sekolah

Program Pelayanan Kesehatan Calon

Program Peningkatan Pelayanan

Program Pelayanan Kesehatan Remaja

NO. PROGRAM/KEGIATAN REALISASI OUTPUT OUTCOME

Page 53: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 45

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

puluh enam indikator kinerja. Rata-rata pencapaian kinerja sasaran pada Bidang

Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2014 adalah

77,61%. Adapun capaian dari kinerja pada Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 : Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014.

1. Cakupan Desa/kelurahan UCI

Sasaran ini terdiri dari satu indikator yaitu cakupan desa/kelurahan UCI, yang

diperoleh dengan menghitung jumlah desa/kelurahan UCI dibagi dengan seluruh

1 2 3 4 5 6

BIDANG PMK

III.1.1 Cakupan Desa/Kelurahan Uci Cakupan Desa/Kelurahan UCI 88,00% 70,81% 80,46%

Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk < 15 Tahun 88,00% 33,33% 37,88%

Cakupan Balita dengan Pneumonia yang Ditangani 5,00% 3,01% 60,25%

Persentase Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 25,00% 25,00% 100,00%

Penderita Diare yang Ditangani 50,00% 50,00% 100,00%

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita

Penyakit PML dan PTM

85,00% 71,00% 83,53%

Cakupan Penemuan Penderita Malaria 30,00% 30,00% 100,00%

Cakupan Pengobatan Penderita Malaria 30,00% 30,00% 100,00%

III.1.4 Penanganan dan Pengobatan Penderita Filariasis Cakupan Penanganan dan Pengobatan Penderita

Filariasis

0/100.000

Penduduk

85,00%

III.1.5 Peningkatan Manajemen Penemuan dan Penanganan

HIV/AIDS

Peningkatan Penatalaksanaan HIV/AIDS 55,00% 30,25% 55,00%

III.1.6 Peningkatan KIE HIV/AIDS Penurunan Jumlah Penderita HIV/AIDS 0,00% 15,00%

Cakupan Penemuan Kasus HIV/AIDS 100,00% 100,00% 100,00%

Cakupan Penanganan Kasus HIV/AIDS 100,00% 100,00% 100,00%

Cakupan Upaya Pencegahan Penularan HIV/AIDS 100,00% 85,00% 85,00%

III.1.8 Penanganan dan Pengobatan Penderita Gigitan

Anjing dan Ular

Cakupan Penanganan dan Pengobatan Penderita

Gigitan Anjing dan Ular

65,00% 56,55% 87,00%

III.1.9 Peningkatan KIE Pencegahan dan Penanganan

Penderita Penyakit

Penurunan Jumlah Penderita Penyakit 85,00% 68,85% 81,00%

III.2.1 Penanganan KLB dengan Penyelidikan Epidemiologi <

24 Jam

Cakupan Desa/Kelurahan yang Mengalami KLB

Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

100,00% 100,00% 100,00%

Cakupan Upaya Penyuluhan dan Promosi Penyehatan

Lingkungan

60,00% 31,25% 52,08%

Cakupan Ketersediaan Media Promosi Penyehatan

Lingkungan

60,00% 40,39% 67,32%

Cakupan Jumlah Desa/RT yang Memperoleh

Pembangunan Sanitasi Pemukiman

60,00% 6,21% 10,35%

Persentase Sarana Sanitasi yang Memenuhi Syarat

Kesehatan

60,00% 35,71% 59,52%

Cakupan Persentase Jumlah Kegiatan Monev 60,00% 0,00% 0,00%

Cakupan Pemeriksaan Jentik Berkala 60,00% 84,21% 140,34%

III.3.4 Pemantauan Kualitas Air Bersih/Air Minum Cakupan Upaya Pemantauan Kualitas Air Bersih/Air

Minum

60,00% 65,81% 109,68%

III.3.5 Peningkatan Upaya Sanitasi Dasar Berbasis

Masyarakat

Persentase Desa yang Aktif Melaksanakan STBM 60,00% 45,96% 76,60%

III.3.6 Peningkatan Upaya Pengawasan Tempat Pengolahan

Makanan

Persentase TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan 60,00% 79,08% 131,81%

III.1.7 Peningkatan Penanganan HIV/AIDS

III.1.2 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita

Penyakit

III.1.3 Peningkatan Cakupan Penemuan dan Pengobatan -

Penderita Malaria

III.3.3 Penyehatan Lingkungan untuk Mencegah

Perkembangan Jentik Nyamuk

III.3.1 Peningkatan Promosi dan Pengembangan Media

Promosi Penyehatan Lingkungan

III.3.2 Peningkatan Sarana Sanitasi yang Memenuhi Syarat

Kesehatan

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJAREALISASI

2014

TARGET

2014

CAPAIAN

KINERJA (%)

Page 54: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 46

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

jumlah desa yang ada dikalikan 100%. Dari 161 desa yang ada diperoleh 114 desa

UCI, sehingga realisasi mencapai 70,81% dengan pencapain kinerja sebesar

80,46%.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi penurunan realisasi karena pada

tahun 2013 realisasi desa/kelurahan UCI mencapai 84,8%. Pencapaian sasaran ini

didukung oleh Kegiatan Peningkatan Imunisasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.

50.000.000,00 dan realisasi Rp. 50.000.000,00 atau 100%.

2. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit.

Sasaran ini terdiri dari lima indikator, dengan capaian kinerja sasaran sebesar

76,33%. Indikator pendukung sasaran ini adalah :

a. Non Folio AFP Rate per 100.000 Penduduk < 15 Tahun.

Indikator ini diperoleh denganmenghitung kasus AFP non polio yang

dilaporkan dibagi jumlah penduduk < 15 tahun dikali 100%. Realisasi pada

tahun 2014 sebesar 33,33% atau pencapaian kinerja 37,88%.

Angka ini sangat jauh dibawah hasil tahun 2013 dimana dilaporkan pencapaian

realisasi mencapai 100%.

b. Cakupan Balita Dengan Pneumonia Yang Ditangani.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah penderita pneumonia balita

yang ditangani dalam satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun dibagi

dengan jumlah perkiraan penderita pneumonia balita dalam satu wilayah

dalam kurun waktu yang sama dikali 100%. Dari 1.527 balita yang diperkirakan

menderita pneumonia, ditemukan 46 balita yang ditangani, dengan realisasi

mencapai 3,01% atau pencapaian kinerja 60,25%.

c. Persentase Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah pasien baru TB BTA positif

yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah dalam satu tahun dibagi

dengan jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu wilayah dalam

kurun waktu satu tahun dikali 100%. Realisasi pada tahun 2014 adalah 25%

dengan pencapaian kinerja 100%.

Page 55: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 47

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, angka ini masih dibawahnya.

Masalah yang ditemukan dalam hal ini adalah masih rendahnya kesadaran

untuk berobat secara tuntas, kurangnya kebersihan lingkungan, dan keadaan

sosial ekonomi yang masih rendah.

d. Penderita Diare Yang Ditangani.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah penderita diare yang datang

dan dilayani di sarana kesehatan dan kader disatu wilayah tertentu

dalamwaktu satu tahun dibagi dengan jumlah perkiraan penderita diare pada

satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama dikali 100%. Realisasi pada

tahun 2014 mencapai 50% atau pencapaian kinerja 100%.

Apabila dibandingkan angka ini juga masih dibawah tahun 2013 yaitu sebesar

52,52%.

e. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit PML dan PTM.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah kasus PML dan PTM yang

dilaporkan dibagi perkiraan jumlah kasus PML dan PTM yang ditangani tenaga

kesehatan dikali 100%. Realisasi pada tahun mencapai 71% atau pencapaian

kinerja 83,53%.

Sasaran dan indikator-indikator ini dicapai lewat Kegiatan Pencatatan Dan

Pelaporan Penemuan Dan Penanganan Penyakit dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 72.983.000,00 dan realisasi Rp. 69.329.000,00 atau 94,99%.

3. Peningakatan Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Penderita Malaria.

Pada tahun 2014 realisasi sasaran ini sebesar 100%, terrdiri dari dua indikator

yaitu cakupan penemuan penderita malaria dan cakupan pengobatan

penderita malaria. Realisasi pada tahun untuk masing-masing indikator adalah

30%, dengan pencapaian kinerja masing-masing mencapai 100%. Hal ini berarti

bahwa semua penderita malaria yang ditangani mendapatkan penanganan

dan pengobatan.

Page 56: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 48

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

4. Penanganan Dan Pengobatan Penderita Filariasis.

Pada tahun 2014 pencapaian kinerja sasaran ini adalah 85%, dengan indikator

cakupan penanganan dan pengobatan penderita filariasis.

5. Peningkatan Manajemen Penemuan Dan Penanganan HIV/AIDS.

Pada tahun 2014 sasaran ini mencapai realisasi sebesar 30,25% atau

pencapaian kinerja sebesar 55%. Sasaran ini terdiri dari satu indikator yaitu

peningkatan penatalaksanaan HIV/AIDS yang dilaksanakan melalui Kegiatan

Manajemen Penemuan Dan Penanganan HIV/AIDS dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 26.840.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 26.840.000,00 atau 100%.

6. Peningkatan KIE HIV/AIDS.

Pada tahun 2014 pencapaian kinerja sasaran ini adalah 15%, dengan indikator

yaitu penurunan jumlah penderita HIV/AIDS. Kegiatan yang dilaksanakan

adalah Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) HIV/AIDS dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 21.120.000,00 dan realisasi Rp. 21.120.000,00 atau

100%.

7. Peningkatan Penanganan HIV/AIDS.

Pencapaian kinerja sasaran ini adalah 95%, dengan indikator sebagai berikut :

a. Cakupan Penemuan Kasus HIV/AIDS.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah kasus HIV/AIDS yang

ditemukan dalam satu wilayah pada satu tahun tertentu dibagi dengan

jumlah perkiraan kasus HIV/AIDS pada satu wilayah dalam satu tahun yang

sama dikali 100 %. Realisasi pada tahun 2014 adalah 100%, dengan

pencapaian kinerja 100%.

b. Cakupan Penanganan Kasus HIV/AIDS.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah kasus HIV/AIDS yang

ditangani dalam satu wilayah pada satu tahun tertentu dibagi dengan

jumlah perkiraan kasus HIV/AIDS pada satu wilayah dalam satu tahun yang

Page 57: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 49

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

sama dikali 100 %. Realisasi pada tahun 2014 adalah 100%, dengan

pencapaian kinerja 100%.

c. Cakupan Upaya Pencegahan Penularan HIV/AIDS.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah upaya pencegahan

penularan HIV/AIDS yang dilaksanakan sesuai SOP dibagi dengan jumlah

seluruh upaya pencegahan penularan HIV/AIDS yang seharusnya

dilaksanakan dikali 100%. Realisasi pada tahun 2014 adalah 85%, dengan

pencapaian kinerja sebesar 85%.

8. Penanganan Dan Pengobatan Penderita Gigitan Anjing dan Ular.

Sasaran ini terdiri dari satu indikator yaitu cakupan penanganan dan

pengobatan penderita gigitan anjing dan ular. Realisasi pada tahun 2014

adalah 56,55% dengan pencapaian kinerja sebesar 87%. Kegiatan yang

dilaksanakan adalah Kegiatan Pengadaan Vaksin Penyakit Menular dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dan realisasi Rp. 49.450.000,00

atau 98,90%.

9. Peningkatan KIE Pencegahan Dan Penanganan Penderita Penyakit.

Sasaran ini terdiri dari satu indikator yaitu penurunan jumlah penderita

penyakit. Realisasi pada tahun 2014 adalah 68,85% dan pencapaian kinerja

81%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Komunikasi, Informasi,

Dan Edukasi Pencegahan Dan Penanganan Penderita Penyakit dengan

pagu anggaran Rp. 210.948.500,00 dan realisasi Rp. 191.430.000,00 atau

90,75%.

10. Penanganan KLB Dengan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam.

Sasaran ini terdiri dari satu indikator yaitu cakupan desa/kelurahan yang

mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam. Dari 27

desa/kelurahan yang mengalami KLB semuanya mendapatkan

penyelidikan epidemiologi < 24 jam.

Program dan kegiatan yang sasaran dan indikator ini adalah :

Page 58: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 50

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Tabel 3.14 : Capaian Kinerja Sasaran Penanganan KLB Dengan

Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam.

Program dan kegiatan tersebut mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.

365.349.000,00 dan realisasi Rp. 362. 614.500,00 atau 99,25%.

11. Peningkatan Promosi Dan Pengembangan Media Promosi Penyehatan

Lingkungan.

Sasaran ini terdiri dari dua indikator dengan capaian kinerja sasaran 59,7%.

Indikator tersebut adalah :

a. Cakupan Upaya Penyuluhan Dan Promosi Penyehatan Lingkungan.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah dan jenis

penyuluhan yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah dan jenis

penyuluhan yang seharusnya dilaksanakan dikali 100%. Dari 16

kegiatan penyuluhan yang seharusnya dilaksankan baru 5 penyuluhan

yang terealisasi atau 31,25% dengan pencapaian kinerja sebesar

52,08%.

b. Cakupan Ketersediaan Media Promosi Penyehatan Lingkungan.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah dan jenis media

promosi kesehatan lingkungan yang tersedia dibagi dengan jumlah dan

1

1). Pengadaan Alat Fogging dan Bahan

Foging

100,00% Terlaksananya

pencegahan dan

penanganan penyakit

Kasus KLB dapat dicegah

dan dikendalikan

2). Peningkatan Surveilans

Epidemiologi dan Penanggulangan

Wabah

3). Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 100,00% Terlaksananya

Monitoring dan evaluasi

pelaporan

Capaian Target program

Puskesmas

4). Penanggulangan KLB

5). Pelatihan DBD 100,00% Jumlah peserta terlatih Angka kesakitan dan

kematian akibat DBD

menurun

NO. PROGRAM/KEGIATAN REALISASIOUTPUT OUTCOME

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Page 59: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 51

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

jenis media promosi kesehatan lingkungan yang seharusnya ada dikali

100%. Dari 406 media penyuluhan yang seharusnya ada baru tersedia

164 media atau 40,39% dengan pencapaian kinerja sebesar 67,32%.

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah :

Tabel 3.15 : Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Promosi Dan

Pengembangan Media Promosi Penyehatan Lingkungan.

Pagu anggaran yang disediakan untuk program dan kegiatan ini adalah Rp.

156.534.000,00 dan realisasi 149.125.000,00 atau 95,27%.

12. Peningkatan Sarana Sanitasi Yang Memenuhi Syarat Kesehatan.

Sasaran ini pada tahun 2014 mempunyai capaian kinerja sebesar 34,84%,

dengan dua buah indikator, yaitu :

a. Cakupan Jumlah Desa/RT Yang Memperoleh Pembangunan Sanitasi

Pemukiman.

Dari 161 desa yang ada di Kabupaten Katingan, pada tahun 2014 baru

10 desa yang memperoleh pembangunan sanitasi pemukiman atau

6,10% dengan pencapain kinerja sebesar 10,16%.

b. Persentase Sarana Sanitasi Yang Memenuhi Syarat Kesehatan.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah sarana sanitasi yang

memenuhi syarat kesehatan dibagi jumlah seluruh sarana sanitasi yang

diperiksa dikali 100%. Dari 43.504 sarana sanitasi yang diperiksa

terdapat 15.535 yang memenuhi syarat atau 35,71%, dengan

pencapaian kinerja 59,52%.

1

1). Penyuluhan Menciptakan

Lingkungan Sehat

100,00% Persentase

pengembangan

l ingkungan sehat sesuai

standar

Jumlah masyarakat yang

memperoleh penyuluhan

2). Pengadaan Sarana Penyuluhan

Kesehatan Lingkungan

100,00% Terlaksananya

penyuluhan l ingkungan

sehat

Tersedianya media

penyuluhan

NO. PROGRAM/KEGIATAN REALISASI OUTPUT OUTCOME

Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

Page 60: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 52

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah :

Tabel 3.16 : Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Sarana Sanitasi Yang

Memenuhi Syarat Kesehatan.

Pagu anggaran untuk program dan kegiatan ini sebesar Rp. 140.000.000,00

dan realisasi Rp. 140.000.000,00 atau 100%.

13. Penyehatan Lingkungan Untuk Mencegah Perkembangan Jentik Nyamuk.

Pada tahun 2014 sasaran ini mencapai realisasi sebesar 140,34% dimana

dari 6.553 tempat yang diperiksa terdapat 5.518 tempat yang bebas jentik

nyamuk atau 84,21%, dengan pencapaiann kinerja 140,34%.

Sasaran ini dicapai lewat Kegiatan Pelatihan/Pendataan Jentik Berkala

Pada SAB (Sarana Air Bersih) dengan pagu anggaran Rp. 48.000.000,00 dan

realisasi Rp. 48.000.000,00 atau 100%.

14. Pemantauan Kualitas Air Bersih / Air Minum.

Sasaran ini terdiri dari satu indikator yaitu cakupan upaya pemantauan

kualitas air bersih / air minum. Dari 44.003 sampel air minum, sejumlah

28.958 yang diperiksa atau 65,81% dengan pencapaian kinerja sebesar

109,68%. Sasaran ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pemeriksaan Kualitas

Air Minum dengan pagu anggaran sebesar 49.340.000,00 dan realisasi

49.100.000,00 atau 99,51%.

1

1). Sosialisasi Kebijakan Lingkungan

Sehat

100,00% Percepatan

pembangunan sanitasi

pemukiman

Percepatan

pembangunan sanitasi

pemukiman di 40 desa

dan 400 RT

2). Inspeksi Sanitasi 100,00% Terlaksananya inspeksi

sanitasi

Hasil pemeriksaan

inspeksi sanitasi

NO. PROGRAM/KEGIATAN REALISASI OUTPUT OUTCOME

Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

Page 61: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 53

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

15. Peningkatan Upaya Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat.

Sasaran ini terdiri dari satu indikator yaitu persentase desa yang aktif

melaksanakan STBM yang diperoleh dengan menghitung jumlah

desa/kelurahan STBM di bagi seluruh desa/kelurahan yang ada dikali 100%.

Dari 161 desa yang ada, terdapat 74 desa/kelurahan yang melaksanakan

STBM atau 46,96% dengan pencapaian kinerja 76,60%. Sasaran ini dicapai

dengan melaksanakan Kegiatan Stimulasi PAB Dan Sanitasi Desa dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 97.075.000,00 dan realisasi Rp. 97.060.000 atau

99,98%.

16. Peningkatan Upaya Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan.

Sasaran ini terdiri dari satu indikator yaitu persentase TPM yang memenuhi

syarat kesehatan, dimana pada tahun 2014 dari 153 TPM yang diperiksa

121 diantaranya memenuhi syarat kesehatan atau 79,08% dengan

pencapaian kinerja sebesar 131,81%. Capaian ini dilaksanakan melalui

Kegiatan Pengawasan Dan Pemeriksaan TPM dengan pagu anggaran Rp.

31.810.000,00 dan realisasi Rp. 31.200.000,00 atau 98,08%.

3.1.4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan mempunyai enam sasaran strategis berdasarkan seksi yang terdapat dalam bidang

ini. Sasaran-sasaran strategis tersebut didukung oleh delapan indikator kinerja. Rata-rata

pencapaian kinerja sasaran pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2014 adalah 91,96%. Adapun capaian dari kinerja

pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Page 62: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 54

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Tabel 3.17 : Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014.

1. Peningkatan Reward Untuk Peningkatan Kinerja Tenaga Kesehatan.

Sasaran ini mempunyai indikator berupa hasil penilaian tenaga kesehatan. Pada

Tahun 2014 ditargetkan untuk mendapatkan tiga orang tenaga kesehatan teladan,

dengan realisasi tiga orang atau 100%.

Pencapaian indikator ini didukung oleh Kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan

Teladan dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.000.000,00 dan realisasi Rp.

5.000.000,00 atau 100%. Masalah yang dihadapi adalah tidak sesuainya jadwalnya

kegiatan dengan jadwal pelaksanaan.

2. Pemerataan Tenaga Kesehatan Kesehatan Berkualitas Di Seluruh Wilayah

Kabupaten Katingan.

Sasaran ini didukung oleh satu indikator yaitu persentase ketersedian tenaga

kesehatan sesuai profesi sesuai kebutuhan. Indikator ini diperoleh dengan

menghitung jumlah tenaga kesehatan yang tersedia (per jenis/profesi) (tahun

1 2 3 4 5 6

BIDANG PSDMK

IV.1.1 Peningkatan Reward untuk Peningkatan Kinerja

Tenaga Kesehatan

Hasil Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 3 Orang 3 Orang 100,00%

IV.1.2 Pemerataan Tenaga Kesehatan Berkualitas di Seluruh

Wilayah Kabupaten Katingan

Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan Sesuai

Profesi Sesuai Kebutuhan

100,00% 100,00% 100,00%

Persentase Pejabat Fungsional yang Mampu

Menyusun Angka Kredit Sesuai Ketentuan

100,00% 100,00% 100,00%

Persentase Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional

Tenaga Kesehatan Bersertifikat

100,00% 35,71% 35,71%

Persentase Tenaga Kesehatan yang Telah Memenuhi

Syarat Pendidikan Minimal Sesuai Kompetensi

100,00% 87,61% 87,61%

Persentase Tenaga Kesehatan yang Telah Memenuhi

Syarat Kompetensi Teknis Minimal Sesuai Profesi

100,00% 100,00% 100,00%

IV.3.1 Perijinan Pemilik Sarana Prasarana Kesehatan Swasta Persentase Sarana Prasarana Kesehatan Swasta yang

Terdaftar dan Memiliki Ijin dan Rekomendasi dari

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

100,00% 100,00% 100,00%

IV.3.2 Perijinan Praktek Kerja Sesuai Profesi di Bidang

Kesehatan

Persentase Profesi Kesehatan yang Membuka Praktek

Swasta yang Terdaftar dan Memiliki Ijin dan

Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan

100,00% 100,00% 100,00%

IV.1.3 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga

Kesehatan Sesuai Ketentuan

IV.2.1 Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tenaga

Kesehatan Melalui Pendidikan Formal dan Non Formal

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET

2014

REALISASI

2014

CAPAIAN

KINERJA (%)

Page 63: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 55

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

2014 : 47) dibagi dengan jumlah tenaga kesehatan (per jenis/profesi) yang

seharusnya tersedia (tahun 2014 : 47) dikali 100%, sehingga realisasi mencapai

100%.

Pencapaian indikator ini didukung oleh Kegiatan Pemerataan Tenaga Kesehatan

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 801.496.500,00 dan realisasi Rp.

789.690.000,00 atau 98,53%.

3. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Sesuai Ketentuan.

Sasaran ini terdiri dari dua indikator dengan pencapaian kinerja sebesar 67,86%.

Indikator-indikator tersebut adalah :

a. Persentase Pejabat Fungsional Yang Mampu Menyusun Angka Kredit Sesuai

Ketentuan.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah pejabat fungsional yang

mamapu menyusun angka kredit sesuai ketentuan dibagi dengan dengan

jumlah seluruh pejabat fungsional yang ada dikali 100%. Dari target kegiatan

sebanyak dua puluh tiga peserta, diperoleh hasil dua puluh tiga orang,

sehingga realisasi mencapi 100%.

Indikator ini didukung oleh Kegiatan Pelatihan Penyusunan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Kesehatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.

64.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 64.370.000,00 atau 99,57%.

b. Persentase Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

Bersertifikat.

Indikator ini didukung oleh Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tim Penilai

Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.

34.385.000,00 dan realisasi Rp. 29.520.000,00 atau 85,85%. Dari hasil kegiatan

yang dilaksanakan, diperoleh sepuluh orang anggota tim yang bersertifikat dari

total jumlah anggota tim sebanyak dua puluh delapan orang, atau mencapai

35,71%.

Page 64: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 56

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

4. Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tenaga Kesehatan Melalui Pendidikan

Formal dan Non Formal.

Sasaran ini memiliki tingkatan pencapaian 93,81%, dengan indikator :

a. Persentase Tenaga Ksehatan Yang Telah Memenuhi Syarat Pendidikan Minimal

Sesuai Profesi.

Dari hasil kegiatan diperoleh empat ratus tiga orang yang memenuhi syarat

dari total empat ratus enam puluh pegawai, atau 87,61%.

b. Persentase Tenaga Kesehatan Yang Telah Memenuhi Syarat Kompetensi

Teknis Minimal Sesuai Profesi.

Dari hasil kegiatan diperoleh enam belas orang dari total peserta enam belas

orang, atau 100%.

5. Perijinan Pemilik Sarana Prasarana Kesehatan Swasta.

Sasaran ini didukung oleh indikator persentase sarana prasarana kesehatan swasta

yang terdaftar dan memiliki ijin dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan. Dari enam belas sarana yang ada, semuanya telah memiliki ijin dan

rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, atau pencapaian 100%.

6. Perijinan Praktek Kerja Sesuai Profesi di Bidang Kesehatan.

Sasaran ini dicapai melalui indikator persentase profesi kesehatan yang melakukan

praktek swasta yang terdaftar dan memiliki ijin dan rekomendasi dari Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan. Dari empat puluh satu tempat praktek, semuanya

telah terdaftar dan memiliki ijin dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan, atau pencapaian 100%.

Sasaran-sasaran pada poin 4,5, dan 6 dicapai tanpa adanya anggaran yang tercantum

dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

3.1.5. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan

Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

mempunyai enam sasaran strategis berdasarkan seksi yang terdapat dalam bidang ini.

Page 65: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 57

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Sasaran-sasaran strategis tersebut didukung oleh sebelas indikator kinerja. Rata-rata

pencapaian kinerja sasaran pada Bidang Jaminan Dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan

Kabupaten katingan tahun 2014 adalah 88,34%. Adapun capaian dari kinerja pada Bidang

Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2014 adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.18 : Capaian Kinerja Sasaran Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014.

1. Pelayanan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Bermutu, Merata, dan

Terjangkau.

Sasaran ini didukung oleh lima indikator , dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun capaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

a. Cakupan Kepesertaan Jamkesmas.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah masyarakat miskin yang

menjadai peserta Jamkesmas dibagi dengan jumlah seluruh masyarakat miskin

yang ada dikali 100%, sehingga realisasi pada tahun 2014 adalah 25% dengan

capaian kinerja adalah 100%.

1 2 3 4 5 6

BIDANG JAMSARKES

Cakupan Kepesertaan Jamkesmas 25,00% 25,00% 100,00%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Strata 1

Masyarakat Miskin

25,00% 25,00% 100,00%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Strata 1

Masyarakat Miskin

100,00% 100,00% 100,00%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien

Masyarakat Miskin

100,00% 100,00% 100,00%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 80,00% 80,00% 100,00%

Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien

Masyarakat Miskin

80,00% 80,00% 100,00%

Frekuensi Pertemuan Berkala Pelayanan Kesehatan

Rujukan

100,00% 85,00% 85,00%

V.2.1 Ketersediaan Obat-obatan untuk Mendukung

Pelayanan Kesehatan Dasar yang Merata dan

Terjangkau di Seluruh Wilayah Kabupaten Katingan

Persentase Ketersediaan Obat Pelayanan Kesehatan

Dasar pada Puskesmas dan Jaringannya

93,00% 92,94% 99,94%

V.2.2 Kualitas Obat dan Bahan Pangan yang Aman Bagi

Masyarakat Pengguna

Persentase Obat, Bahan Pangan dan Makanan yang

Beredar Memenuhi Syarat Kesehatan

86,00% 84,71% 98,50%

V.2.3 Standarisasi Tanaman Obat dan Bahan Alam di

Kabupaten Katingan

Persentase Tanaman Obat Bahan Alam yang

Terstandarisasi

60,00% 0,00% 0,00%

V.3.1 Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan

Dasar yang Bermutu dan Terjangkau di Seluruh

Wilayah Kabupaten Katingan

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan

Kesehatan Dasar

80,00% 80,75% 100,93%

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJAREALISASI

2014

CAPAIAN

KINERJA (%)

TARGET

2014

V.1.2 Cakupan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan

Kesehatan Rujukan

V.1.1 Pelayanan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

yang Bermutu, Merata dan Terjangkau

Page 66: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 58

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

b. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Strata 1 Masyarakat Miskin.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah masyarakat miskin peserta

Jamkesmas yang memperoleh pelayanan kesehatan rawat jalan srata 1 dibagi

dengan masayarakat miskin dicakup Jamkesmas dikali 100%. Realisasi pada

tahun 2014 adalah 25% dengan pencapain kinerja 100%.

c. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Strata 1 Masyarakat Miskin.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah peserta jamkesmas yang

memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap strata 1 dibagi dengan jumlah

masyarakat miskin dicakup Jamkesmas dikali 100%. Realisasi tahun 2014

adalah 100% dengan pencapaian kinerja 100%.

d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin.

Indikator ini diperoleh dengan dengan menghitung jumlah masyarakat miskin

peserta Jamkesmas yang memperoleh pelayanan kesehatan rujukan dibagi

dengan jumlah masyarakat miskin dicakup Jamkesmas dikali 100%. Realisasi

pada tahun 2014 adalah 100% dengan pencapain kinerja 100%.

e. Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah kunjungan pasien

masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 1 dibagi dengan jumlah seluruh

masyarakat miskin yang ada dikali 100%. Realisasi pada tahun 2014 adalah 80%

dengan pencapaian kinerja 100%.

Sasaran ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.19 : Capaian Kinerja Sasaran Pelayanan Jaminan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Yang Bermutu, Merata, dan Terjangkau.

1

1). Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan

100,00% Monev di 16 Puskesmas Diperolehnya dokumen

pelaksanaan dan hasi l

kegiatan

2) Penunjang Peningkatan JPKMM 100,00% Pertemuan koordinasi

dengan UPTD terhadap

pelaksanaan dan hasil

kegiatan

Meningkatkan kual itas

pelayanan untuk

meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat

3

1). Pelayanan Kesehatan Peserta

Jamkesmas

100,00%

NO. PROGRAM/KEGIATAN REALISASI OUTPUT OUTCOME

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin

Page 67: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 59

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Program dan kegiatan inid didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp

1.500.637.800,00 dan realisasi Rp. 1.499.637.800,00 atau 99,93%.

2. Cakupan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sasaran ini mencapai realisasi kinerja sebesar 92,5%, dengan indikator sebagai

berikut :

a. Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah pasien masyarakat miskin

dirujuk dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin yang seharusnya

dirujuk dikali 100%. Realisasi pada tahun 2014 adalah 80% atau pencapaian

kinerja 100%.

b. Frekuensi Pertemuan Berkala Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah pertemuan berkala

pelayanan kesehatan rujukan yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah

pertemuan berkala pelayanan kesehatan rujukan yang seharusnya

dilaksanakan dikali 100%. Realisasi pada tahun 2014 adalah 85% dengan

pencapaian kinerja 85%

Sasaran ini didukung oleh Kegiatan Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien

Rujukan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.132.000,00 dan realisasi Rp.

24.132.000,00 atau 100%.

3. Ketersediaan Obat-Obatan Untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Yang

Merata dan Terjangkau di Seluruh Wilayah Kabupaten Katingan.

Indikator yang mendukung sasaran ini adalah persentase ketersediaan obat

pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas dan jaringannya, yang diperoleh

dengan menghitung jumlah obat yang tersedia dibagi dengan jumlah obat yang

dibutuhkan sesuai standar per kapita dikali 100%. Dari 255 lima jenis obat yang

dibutuhkan telah tersedia 237 jenis obat atau 93% dengan pencapain kinerja

100%.

Pencapaian sasaran ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

Page 68: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 60

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Tabel 3.20 : Capaian Kinerja Sasaran Ketersediaan Obat-Obatan Untuk

Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Merata dan

Terjangkau di Seluruh Wilayah Kabupaten Katingan.

Pagu anggaran dari program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.078.753.500,00

dan realisasi Rp. 2.995.449.815,96 atau 97,29%.

4. Kualitas Obat Dan Bahan Pangan Yang Aman Bagi Masyarakat Pengguna.

Sasaran ini terdiri dari satu indikator yaitu persentase obat, bahan pangan, dan

makanan yang beredar memenuhi syarat kesehatan, yang diperoleh dengan

menghitung jumlah obat, bahan pangan, dan makanan yang beredar bebas bahan

berbahaya dibagi dengan jumlah seluruh jenis obat, bahan pangan, dan makanan

yang beredar dikali 100%. Dari 255 jenis obat, bahan pangan, dan makanan yang

beredar terdapat 216 yang memenuhi syarat atau 84,71% dengan pencapaian

kinerja 98,5%.

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah :

1

1). Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

100,00% Persentase obat yang

tersedia untuk keperluan

pelayanan kesehatan

dasar pada 16 PKM

Jumlah persentase

masyarakat yang berobat

ke PKM dan yang tidak

berobat ke PKM

meningkat 93% dari total

jumlah kunjungan

2). Peningkatan Pemerataan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

100,00% Jumlah Puskesmas yang

didistribusikan instalasi

farmasi adalah 16 PKM

sebanyak 2 kali dalam

setahun

Ketersediaan obat untuk

keperluan pelayanan

kesehatan dasar pada 16

PKM

3). Pengelolaan Obat di Gudang

Farmasi

100,00% Tersedianya angkutan

distribusi obat di

instalasi farmasi

Obat dikelola dengan

baik di instalasi farmasi

OUTPUT OUTCOME

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

NO. PROGRAM/KEGIATAN REALISASI

Page 69: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 61

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Tabel 3.21 : Capaian Kinerja Sasaran Kualitas Obat Dan Bahan Pangan Yang

Aman Bagi Masyarakat Pengguna.

Pagu anggaran untuk program dan kegiatan ini adalah Rp. 164.310.000,00 dan

realisasi sebesar Rp. 164.310.000,00 atau 100%.

5. Standarisasi Tanaman Obat dan Bahan Alam di Kabupaten Katingan.

Pada tahun 2014 belum diperoleh hasil dari sasaran ini karena belum

dilaksanakan.

6. Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Bermutu Dan

Terjangkau Di Seluruh Wilayah Kabupaten Katingan.

Sasaran ini terdiri dari satu indikator yaitu persentase ketersediaan sarana

prasarana pelayanan kesehatan dasar, yang diperoleh dengan menghitung jumlah

ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar yang ada dibagi dengan

jumlah ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar yang

seharusnya ada dikali 100%. Pada tahun 2014 realisasi mencapai 80,75% atau

pencapaian kinerja 100,93%.

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

1

1). Peningkatan Pemberdayaan

Konsumen/Masyarakat di Bidang

Obat dan Makanan

100,00% Penyuluahan kepada

masyarakat dan

pengusaha obat dan

makanan di Pegatan

Persentase pengetahuan

masyarakat tentang obat

dan makanan yang aman

dan bermutu sebanyak

63 orang yang

mendapatkan sertifikat

dari 150 peserta yang

mengikuti penyuluhan

2). Peningkatan Pengawasan Kemanan

Pangan dan Bahan Berbahaya

100,00% Pengawasan dan

penyamplingan pangan

di 2 kecamatan (Katingan

Hilir dan Katingan Kuala)

Persentase pangan bebas

bahan berbahaya 100%

dari 94 sampel pangan

yang diperiksa

3). Peningkatan Pengawasan Obat,

Kosmetika, Makanan, Minuman

100,00% Terlaksananya pelatihan

pengelolaan obat yang

baik di PKM di Kasongan

Jumlah petugas

pengelola gudang obat di

PKM yang di latih

sebanyak 32 orang (16

PKM)

OUTCOME

Program Pengawasan Obat dan

Makanan

NO. PROGRAM/KEGIATAN REALISASIOUTPUT

Page 70: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 62

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Tabel 3.22 : Capaian Kinerja Sasaran Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan

Kesehatan Dasar Yang Bermutu Dan Terjangkau Di Seluruh Wilayah

Kabupaten Katingan.

Pagu anggaran untuk program dan kegiatan diatas adalah Rp. 10.865.012.500,00

dan realisasi Rp. 10.628.814.639,00 atau 97,83%.

3.1.6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan mempunyai

satu sasaran sasaran strategis dan didukung oleh satu indikator kinerja. Adapun capaian dari

kinerja pada UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1

1). Pembangunan Puskesmas 100,00% Fasi litas kesehatan

terpelihara dan sarana

prasarana meningkat

Kualitas pelayanan

meningkat dan derajat

kesehatan masyarakat

meningkat

2). Pembangunan Puskesmas Pembantu 100,00% Fasi litas kesehatan

terpelihara dan sarana

prasarana meningkat

Kualitas pelayanan

meningkat dan derajat

kesehatan masyarakat

meningkat

3). Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

100,00% Fasi litas kesehatan

terpelihara dan sarana

prasarana meningkat

Kualitas pelayanan

meningkat dan derajat

kesehatan masyarakat

meningkat

4). Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas Pembantu

100,00% Fasi litas kesehatan

terpelihara dan sarana

prasarana meningkat

Kualitas pelayanan

meningkat dan derajat

kesehatan masyarakat

meningkat

5). Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana

dan Prasarana Puskesmas

100,00% Fasi litas kesehatan

terpelihara dan sarana

prasarana meningkat

Kualitas pelayanan

meningkat dan derajat

kesehatan masyarakat

meningkat

6). Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana

dan Prasarana Puskesmas

Pembantu

100,00% Fasi litas kesehatan

terpelihara dan sarana

prasarana meningkat

Kualitas pelayanan

meningkat dan derajat

kesehatan masyarakat

meningkat

Program Pengadaan, Peningkatan, dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas dan Jaringannya

NO. PROGRAM/KEGIATAN REALISASIOUTPUT OUTCOME

Page 71: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 63

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Tabel 3.23 : Capaian Kinerja Sasaran UPTD Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun

Anggaran 2014.

Dari enam belas Puskesmas yang ada di Kabupaten Katingan seluruhnya telah

disediakan anggaran untuk kegiatan operasional Puskesmas, sehingga capaian kinerjanya

adalah 100%.

Untuk mencapai indikator ini dilaksanakan satu program dan enam belas kegiatan

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.499.175.380,00 dan realisasi sebesar Rp.

1.474.850.093,00 atau 98,38%.

1 2 3 4 5 6

PUSKESMAS

VI.1.1 Cakupan Ketersediaan Dukungan Dana Pelayanan

Kesehatan

Cakupan Ketersediaan Dana Operasional Puskesmas

di Puskesmas dan Jaringannya

100,00% 100,00% 100,00%

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET

2014

REALISASI

2014

CAPAIAN

KINERJA (%)

Page 72: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 64

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Tabel 3.24 : Capaian Kinerja Sasaran Cakupan Ketersediaan Dukungan Dana Pelayanan

Kesehatan UPTD Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran

2014.

1

1). Penyediaan Dana Operasional Bagi

Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di Puskesmas

Pegatan 1

100,00% Terbayarnya honor

tenaga kontrak,

tersedianya ATK, barang

cetakan, penggandaan,

makan minum, oksigen,

terbayarnya tagihan

listrik, jasa servis, dan

spare part

Operasional Puskesmas

dapat berjalan dengan

baik

2). Penyediaan Dana Operasional Bagi

Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di Puskesmas

Pegatan 2

100,00% Terbayarnya honor

tenaga kontrak,

tersedianya ATK, barang

cetakan, penggandaan,

makan minum, oksigen,

terbayarnya tagihan

listrik, jasa servis, dan

spare part

Operasional Puskesmas

dapat berjalan dengan

baik

3). Penyediaan Dana Operasional Bagi

Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di Puskesmas

Mendawai

100,00% Terbayarnya honor

tenaga kontrak,

tersedianya ATK, barang

cetakan, penggandaan,

makan minum, oksigen,

terbayarnya tagihan

listrik, jasa servis, dan

spare part

Operasional Puskesmas

dapat berjalan dengan

baik

4). Penyediaan Dana Operasional Bagi

Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di Puskesmas

Baun Bango

100,00% Terbayarnya honor

tenaga kontrak,

tersedianya ATK, barang

cetakan, penggandaan,

makan minum, oksigen,

terbayarnya tagihan

listrik, jasa servis, dan

spare part

Operasional Puskesmas

dapat berjalan dengan

baik

5). Penyediaan Dana Operasional Bagi

Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di Puskesmas

Petak Bahandang

100,00% Terbayarnya honor

tenaga kontrak,

tersedianya ATK, barang

cetakan, penggandaan,

makan minum, oksigen,

terbayarnya tagihan

listrik, jasa servis, dan

spare part

Operasional Puskesmas

dapat berjalan dengan

baik

6). Penyediaan Dana Operasional Bagi

Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di Puskesmas

Kasongan

100,00% Terbayarnya honor

tenaga kontrak,

tersedianya ATK, barang

cetakan, penggandaan,

makan minum, oksigen,

terbayarnya tagihan

listrik, jasa servis, dan

spare part

Operasional Puskesmas

dapat berjalan dengan

baik

7). Penyediaan Dana Operasional Bagi

Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di Puskesmas

Kasongan II

100,00% Terbayarnya honor

tenaga kontrak,

tersedianya ATK, barang

cetakan, penggandaan,

makan minum, oksigen,

terbayarnya tagihan

listrik, jasa servis, dan

spare part

Operasional Puskesmas

dapat berjalan dengan

baik

8). Penyediaan Dana Operasional Bagi

Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di Puskesmas

Kereng Pangi

100,00% Terbayarnya honor

tenaga kontrak,

tersedianya ATK, barang

cetakan, penggandaan,

makan minum, oksigen,

terbayarnya tagihan

listrik, jasa servis, dan

spare part

Operasional Puskesmas

dapat berjalan dengan

baik

9). Penyediaan Dana Operasional Bagi

Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di Puskesmas

Pendahara

100,00% Terbayarnya honor

tenaga kontrak,

tersedianya ATK, barang

cetakan, penggandaan,

makan minum, oksigen,

terbayarnya tagihan

listrik, jasa servis, dan

spare part

Operasional Puskesmas

dapat berjalan dengan

baik

10). Penyediaan Dana Operasional Bagi

Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di Puskesmas

Buntut Bali

100,00% Terbayarnya honor

tenaga kontrak,

tersedianya ATK, barang

cetakan, penggandaan,

makan minum, oksigen,

terbayarnya tagihan

listrik, jasa servis, dan

spare part

Operasional Puskesmas

dapat berjalan dengan

baik

11). Penyediaan Dana Operasional Bagi

Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di Puskesmas

Tumbang Samba

100,00% Terbayarnya honor

tenaga kontrak,

tersedianya ATK, barang

cetakan, penggandaan,

makan minum, oksigen,

terbayarnya tagihan

listrik, jasa servis, dan

spare part

Operasional Puskesmas

dapat berjalan dengan

baik

12). Penyediaan Dana Operasional Bagi

Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di Puskesmas

Tumbang Kaman

100,00% Terbayarnya honor

tenaga kontrak,

tersedianya ATK, barang

cetakan, penggandaan,

makan minum, oksigen,

terbayarnya tagihan

listrik, jasa servis, dan

spare part

Operasional Puskesmas

dapat berjalan dengan

baik

13). Penyediaan Dana Operasional Bagi

Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di Puskesmas

Tumbang Hiran

100,00% Terbayarnya honor

tenaga kontrak,

tersedianya ATK, barang

cetakan, penggandaan,

makan minum, oksigen,

terbayarnya tagihan

listrik, jasa servis, dan

spare part

Operasional Puskesmas

dapat berjalan dengan

baik

14). Penyediaan Dana Operasional Bagi

Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di Puskesmas

Tumbang Senamang

100,00% Terbayarnya honor

tenaga kontrak,

tersedianya ATK, barang

cetakan, penggandaan,

makan minum, oksigen,

terbayarnya tagihan

listrik, jasa servis, dan

spare part

Operasional Puskesmas

dapat berjalan dengan

baik

15). Penyediaan Dana Operasional Bagi

Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di Puskesmas

Tumbang Baraoi

100,00% Terbayarnya honor

tenaga kontrak,

tersedianya ATK, barang

cetakan, penggandaan,

makan minum, oksigen,

terbayarnya tagihan

listrik, jasa servis, dan

spare part

Operasional Puskesmas

dapat berjalan dengan

baik

16). Penyediaan Dana Operasional Bagi

Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di Puskesmas

Tumbang Kajamei

100,00% Terbayarnya honor

tenaga kontrak,

tersedianya ATK, barang

cetakan, penggandaan,

makan minum, oksigen,

terbayarnya tagihan

listrik, jasa servis, dan

spare part

Operasional Puskesmas

dapat berjalan dengan

baik

OUTCOME

Program Penyediaan Dana Operasional

Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes dan Sarana

Kesehatan Lainnya

NO. PROGRAM/KEGIATAN REALISASIOUTPUT

Page 73: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 65

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Disamping enam belas kegiatan untuk penyediaan dana operasional bagi Puskesmas

juga disediakan Kegiatan Penyediaan Dana Kapitasi bagi seluruh Puskesmas yang ada di

Kabupaten Katingan. Penyediaan anggaran ini dilakukan lewat mekanisme penyusunan Daftar

Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

Pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.505.188.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.

984.311.871,00 atau 65,39%. Masih rendahnya serapan anggaran ini disebabkan karena

masih belum jelasnya aturan dalam penarikan dana dan waktu yang terbatas, sehingga

beberapa Puskesmas mengalami kesulitan dalam pelaksanaan anggaran.

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan termuat

dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai deng Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

828/MENKES/SK/IX/2008 yang mengatur petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal bidang

kesehatan di Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar

yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara

minimal. SPM ini berisi indikator sebagai tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang

digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian

suatu SPM tertentu.

Untuk Tahun 2014 hasil dari capaian pelaksanaan SPM di Kabupaten Katingan adalah

sebagai berikut :

Page 74: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 66

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Tabel 3.25 : Capaian Pelaksanaan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun

Anggaran 2014.

% Tahun

1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 95,03 95,00 2015 Terlampaui

2 Cakupan Ibu hamil dengan Komplikasi yang Ditangani41,30 80,00 2015 38,70

3 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau

Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi

Kebidanan96,48 90,00 2015 Terlampaui

4 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 93,23 90,00 2015 Terlampaui

5 Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani22,51 80,00 2010 57,49

6 Cakupan Kunjungan Bayi 99,27 90,00 2010 Terlampaui

7 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child

Immunization (UCI)70,81 100,00 2010 29,19

8 Cakupan Pelayanan Anak Balita 68,84 90,00 2010 21,16

9 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada

Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin100,00 100,00 2010 Tercapai

10 Cakupan Balita gizi Buruk Mendapat Perawatan 100,00 100,00 2010 Tercapai

11 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan

Setingkat 42,53 100,00 2010 57,47

12 Cakupan Peserta KB Aktif 77,40 70,00 2010 Terlampaui

13 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita

Penyakit

a. Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000

Penduduk < 15 Tahun4,18 100,00 2010 95,82

b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita 3,01 100,00 2010 96,99

c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 39,29 100,00 2010 60,71

d. Penderita DBD yang Ditangani 100,00 100,00 2010 Tercapai

e. Penemuan Penderita Diare 111,14 100,00 2010 Terlampaui

14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat

Miskin15,64 100,00 2015 84,36

15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien

Masyarakat Miskin15,64 100,00 2015 84,36

16 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang

Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/

Kota100,00 100,00 2015 Tercapai

III Penyelidikan

Epidemologi dan

Penanggulangan

KLB

17 Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang

Dilakukan Penyelidikan Epidemologi < 24 jam100,00 100,00 2015 Tercapai

IV Promkes dan

Pemberdayaan

Masyarakat

18 Cakupan Desa Siaga Aktif

16,77 80,00 2015 63,23

I

II

Pelayanan

Kesehatan Dasar

Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Jenis Pelayanan

KegiatanNo. Indikator

Capaian

SPM 2014

(%)

Target SPM Nasional Gap/

Kesenjangan

(%)

Page 75: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 67

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 3.25 diatas terlihat bahwa dari dua puluh

dua indikator SPM tersebut terdapat beragam capaian, ada beberapa indikator yang sudah

terlampaui, tercapai, dan belum mencapai target antara lain :

1. Enam indikator melampaui target;

2. Lima indikator mencapai target;

3. Sebelas indikator belum mencapai target.

Permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pencapaian SPM adalah sebagai

berikut :

1. Belum tersusunnya rencana pencapaian target SPM sesuai dengan kemampuan

daerah dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada;

2. SPM yang merupakan program nasional tidak termasuk dalam penyediaan

anggaran dari pemerintah pusat, sehingga daerah harus mengalokasikan sendiri

anggaran yang dibutuhkan. Dengan adanya penghematan anggaran maka

beberapa kegiatan terpaksa harus ditunda dulu pelaksanaannya;

3. Masalah definisi operasional dalam petunjuk teknis masih menjadi kendala dalam

pelaksanaan di lapangan, karena masalah ketersediaan data;

4. Untuk berberapa indikator yang belum tercapai :

a) Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani dan cakupan neonatal

dengan komplikasi ditangani masih belum tercapai hal ini disebabkan karena

masih lemahnya sistim pencatatan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh

petugas di Puskesmas, Pustu, Polindes serta Poskesdes;

b) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) berdasarkan

angka tabel diatas masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pencapaian.

Adapun masalah yang ditemukan adalah jumlah data penduduk yang

dikeluarkan oleh BPS, dimana berdampak pada perhitungan pencapaian di

beberapa wilayah kerja Puskesmas. Selain itu koordinasi lintas sektoral pun

perlu diadakan di tingkat Kecamatan/Kelurahan sebagai penggerak

pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan dukungan masyarakat juga

akan meningkat terhadap program imunisasi, terutama imunisasi yang

menjadi indikator UCI, yaitu BCG, DPT-HB3, Polio 4 dan Campak;

Page 76: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 68

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

c) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit dimana masih

terdapat perbedaan pemahaman antara pemegang program dan pelaksana

kegiatan terhadap definisi operasional indikator. Tidak semua petugas

kesehatan di Puskesmas mampu mendeteksi penyakit-penyakit tertentu

seperti pneumonia sehingga penderita seringkali tidak terdeteksi. Tidak semua

petugas kesehatan mencatat dan melaporkan penemuan dan penanganan

penderita penyakit yang dilakukannya. Sedangkan untuk BTA Positif tidak

semua puskesmas memiliki petugas analis, pada tahun 2012-2013 berjalan

sudah dilaksanakan kegiatan untuk melatih petugas kesehatan untuk

memegang program BTA posistif akan tetapi petugas-petugas yang sudah

dilatih tersebut mutasi. Hal ini juga merupakan sebuah kendala yang sangat

berpengaruh dalam pencapain indikator penemuan dan penanganan

penderita penyakit;

d) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dan cakupan

pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin terkait perhitungan

untuk menentukan target capaian indikator yang sudah terlayani di sarana

kesehatan masih sulit karena penetapan capaian didasarkan pada jumlah

penduduk miskin yang ada di Kabupaten Katingan, hal ini tentu sangat

berpengaruh dalam pencapaian program.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka ada beberapa alternatif

dalam pemecahan masalah, antara lain :

1. Melaksanakan bimbingan teknis terkait indikator kinerja utama bidang kesehatan

bagi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pustu, dan

Polindes/Poskesdes, terutama pemegang program dan pelaksana kegiatan dalam

rangka penyamaan persepsi dan peningkatan pemahaman terhadap indikator

kinerja utama bidang kesehatan;

2. Adanya pertemuan dan koordinasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, dalam

bentuk pertemuan rutin antar bidang, yang terencana dan sistematis, untuk

membahas dan mengevaluasi capaian indikator kinerja utama pada masing-

masing bidang;

Page 77: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 69

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

3. Melakukan monitoring dan evaluasi yang intensif dan terpadu dalam setiap

pelaksanaan pencapain program, dalam bentuk pertemuan secara rutin dengan

petugas kesehatan yang ada di Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskesdes agar

permasalahan atau kendala yang dihadapi dilapangan dapat segera teratasi;

4. Terbatasnya sumber dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait

dengan indikator kinerja utama sehingga sangat perlunya dukungan dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dalam bentuk regulasi terkait pendanaan

bidang kesehatan minimal 10% dari total APBD sesuai dengan amanat UU Nomor

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor, terutama dalam hal penentuan jumlah

masyarakat miskin di Kabupaten Katingan.

3.3. Capaian Kinerja Organisasi Terkait Indikator Dalam RPJMD Kabupaten Katingan

Tahun 2013-2018

Capaian realisasi indikator yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Katingan Tahun

2013-2018 dapat disampaikan seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 3.26 : Capaian Kinerja Indikator Terkait RPJMD Kabupaten katingan Tahun

2013-2018

No. Indikator Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

1 Cakupan masyarakat miskin dan

rentan yang mendapat layanan

kesehatan

63,00% 15,64% 24,83%

2 Jumlah Puskesmas kecamatan yang

telah memiliki fasilitas rawat inap

0 1

3 Persentase Desa/Kelurahan siaga

aktif

42,00% 16,77% 39,93%

4 Jumlah Desa/Kelurahan yang

menerapkan STBM

60,00% 45,34% 75,57%

5 Angka Kematian Ibu (per 100.000

kelahiran hidup)

200 556,52 78,26%

6 Angka Kematian Bayi per 1.000

kelahiran hidup)

10 9,04 109,60%

7 Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,45 tad

8 Persentase Balita gizi buruk (%) 1,00% 2,40% 39,88%

9 Peningkatan pelayanan kesehatan

masyarakat (%)

43,00% 31,25% 72,67%

10 Peningkatan melek gizi (%) 50,00% 35,21% 70,41%

11 Penurunan gizi kurang dan gizi buruk

(%)

20,00% 20,24% 98,80%

Ket : tad = tidak ada data

Page 78: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 70

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

1. Cakupan Masyarakat Miskin dan Rentan Yang Mendapat Layanan Kesehatan

Pada RPJMD target untuk indikator ini pada tahun 2014 adalah 63%, sedangkan

realisasi yang dicapai adalah 15,64% dengan capaian kinerja 24,83%.

Permasalahan pada indikator ini yaitu pada masalah definisi operasional dimana

capaian yang didapat dibandingkan dengan jumlah seluruh masyarakat miskin,

bukan pada jumlah masyarakat miskin yang sakit, sehingga capaian kinerjanya

kecil.

2. Jumlah Puskesmas Kecamatan Yang Telah Memiliki Fasilitas Rawat Inap

Sampai dengan akhir tahun 2013 jumlah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap

yang terdapat di Kabupaten Katingan berjumlah tujuh Puskesmas. Pada tahun

2014 telah dilaksanakan kegiatan peningkatan dari Puskesmas non rawat inap

menjadi Puskesmas dengan fasilitas rawat inap, sehingga sekarang berjumlah

delapan Puskesmas dengan fasilitas rawat inap. Pada RPJMD ditargetkan sampai

dengan tahun 2018 terdapat sembilan Puskesmas dengan fasilitas rawat inap.

3. Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif

Target desa siaga aktif pada RPJMD untuk tahun 2014 adalah 42%, dengan realisasi

pada tahun 2014 mencapai 16,77%, sehingga capaian kinerjanya 39,93%.

Beberapa masalah dalam pembentukan desa siaga diantaranya adalah masih

terbatasnya sarana dan prasarana desa serta belum optimalnya kemampuan

tenaga kesehatan untuk mengembangkan desa siaga.

4. Jumlah Desa/Kelurahan Yang Menerapkan STBM

Target pada RPJM untuk tahun 2014 adalah 60% dan realisasi yang dicapai adalah

45,34%, sehingga capaian kinerjanya adalah 75,57%. Masalah yang dihadapi

adalah keterbatasan sarana dan prasarana serta masih kurangnya kerjasama lintas

sektor untuk menerapkan STBM.

Page 79: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 71

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

5. Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup); dan

6. Angka Kematian Bayi (per 1.00 Kelahiran Hidup);

Gambaran tentang pencapaian atas penyelenggaraan program dan kegiatan

pembangunan kesehatan di Kabupaten Katingan pada tahun 2014 dapat dilihat

melalui angka absolut jumlah kematian ibu, jumlah kematian bayi dan jumlah

kematian balita, dari data yang ada :

Jumlah kematian ibu ada 16 kematian;

Jumlah kematian bayi ada 26 kematian;

Jumlah kematian balita ada 3 kematian;

Jumlah kelahiran hidup ada 2.875 kelahiran.

Apabila jumlah kematian diatas dikonversikan kedalam angka kematian maka

diperoleh hasil sebagai berikut :

Angka Kematian Ibu (AKI) : 556,52 per 100.000 kelahiran hidup;

Angka Kematian Bayi (AKB) : 9,04 per 1.000 kelahiran hidup;

Angka Kematian Balita (AKABA) : 1,04 per 1.000 kelahiran hidup.

Sedangkan pada tahun 2013 data mengenai jumlah kematian dan angka kematian

adalah sebagai berikut :

Jumlah kematian ibu ada 8 kematian;

Jumlah kematian bayi ada 8 kematian;

Jumlah kematian balita ada 13 kematian;

Jumlah kelahiran hidup ada 2.479 kelahiran;

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 322,71 per 100.000 kelahiran hidup;

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah 3,23 per 1.000 kelahiran hidup;

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah 5,24 per 1.000 kelahiran hidup.

Dari data-data diatas dapat dilihat bahwa jumlah dan angka kematian ibu tahun

2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013. Demikian pula jika

dibandingkan dengan target MDGs tujuan kelima, meningkatkan kesehatan ibu,

target AKI pada tahun 2015 adalah 102 per 100.000 kelahiran hidup. Masih sangat

jauh jika dibandingkan dengan pencapain tahun 2014. Akan tetapi yang perlu

mendapat catatan adalah bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung per 100.000

Page 80: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 72

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

kelahiran hidup. Untuk daerah-daerah dengan jumlah kelahiran hidup besar tentu

akan mendapatkan AKI yang rendah. Apabila hal ini diterapkan di Kabupaten

Katingan tentu akan didapat AKI yang tinggi mengingat jumlah kelahiran hidup di

Kabupaten Katingan masih berkisar pada angka 2.000 sampai dengan 3.000

kelahiran hidup. Satu-satunya cara untuk menurunkan AKI adalah dengan

menekan jumlah kematian ibu sampai pada titik yang paling rendah atau tidak ada

kematian sama sekali, yang tentunya memerlukan usaha yang sangat keras dari

semua pihak yang berkepentingan. Beberapa penyebab kematian ibu di

Kabupaten Katingan adalah perdarahan, hipertensi selama masa kehamilan,

infeksi, dan sebab-sebab lain.

Dalam RPJMD target untuk AKI pada tahun 2014 adalah 200 per 100.000 kelahiran

hidup. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2014, maka capaian

kinerja adalah 78,26%.

Jumlah dan Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2014 juga mengalami

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013, dengan penyebab kematian bayi

adalah meningitis, sesak nafas, diare, pneumonia, BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah),

asfiksia, dan sebab-sebab lain. Jumlah dan Angka Kematian Balita (AKABA) pada

tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013. Jika

dibandingkan dengan tujuan keempat MDGs, menurunkan angka kematian anak,

maka AKB dan AKABA Kabupaten Katingan pada tahun 2014 memiliki realisasi

yang cukup tinggi. Pada MDGs target AKB pada tahun 2015 adalah 23 per 1.000

kelahiran hidup, sedangkan target AKABA pada tahun 2015 adalah 32 per 1.000

kelahiran hidup.

Dalam RPJMD target AKB pada tahun 2014 adalah 10 per 1.000 kelahiran hidup,

sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2014, maka capaian

kinerja adalah 109,60%.

7. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang

berdiam di suatu wilayah dari sekelompok makhluk hidup tertentu. Angka

harapan hidup menggambarkan derajat kesehatan dan tingkat pembangunan

Page 81: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 73

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

disuatu wilayah. Pada tahun 2014 target angka harapan hidup dalam RPJMD

adalah 68,45 tahu. Belum diperoleh data mengenai angka harapan hidup

Kabupaten Katingan pada tahun 2014.

8. Persentase Balita Gizi Buruk

Target dalam RPJMD untuk tahun 2014 adalah 1%, dengan realisasi mencapai

2,40% sehingga capaian kinerja pada tahun 2014 adalah 39,88%. Masalah gizi

buruk berkaitan erat dengan tingkat ekonomi masyarakat, sehingga dalam

penanggulangannya memerlukan kerjasama dari berbagai pihak.

Untuk mengatasi hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan telah

melaksanakan beberapa kegiatan seperti pembentukan pos gizi, penyuluhan

tentang Keluarga Sadar Gizi, dan juga pemberian makanan tambahan dan

vitamin. Kedepannya harus dilakukan penguatan peran Posyandu baik untuk

pencegahan, pemantauan, maupun penanganan kasus gizi buruk.

9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masayarakat

Dalam RPJMD target untuk tahun 2014 adalah 43%, sedangkan realisasi pada

tahun 2014 adalah 31,25% dengan capaian kinerja adalah 72,67%.

10. Peningkatan Melek Gizi

Dalam RPJMD target untuk tahun 2014 adalah 50%. Hasil kegiatan pada tahun

2014, dari 4.002 sampel diperoleh 1.409 keluarga sadar gizi, dengan realisasi

35,21% dan capaian kinrja 72,67%

11. Penurunan Gizi Kurang dan Gizi Buruk

Pada tahun 2014 dari 4.002 sampel ditemukan 714 penderita gizi kurang

sehinga realisasinya adalah 17,84%. Sedangkan untuk gizi buruk dari 4.002

sampel ditemukan 96 penderita, sehingga realisasinya adalah 2,6%. Dengan

demikian untuk penderita kekurangan gizi mencapai 20,24%

Dalam RPJMD target untuk tahun 2014 adalah 20%, sehingga capaian

kinerjanya adalah 98,80%%.

Page 82: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 74

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

3.4. Realisasi Anggaran

Belanja daerah Kabupaten Katingan disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil (output) dari input yang direncanakan, oleh karena itu

dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan Tahun anggaran 2014 persentase pencapaian hasil melalui program dan kegiatan

(belanja langsung) lebih diutamakan daripada belanja tidak langsung.

Dari sisi penerimaan pendapatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014, pendapatan yang berasal

dari retribusi jasa umum pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya ditargetkan

sebesar Rp 1.000.000.000,00. Sampai dengan bulan Desember 2014, realisasinya sebesar Rp

1.141.819.500,00 atau capaian 114,18%. Hal ini disebabkan karena adanya penggabungan

dana Jamkesmas dan Askes Sosial kedalam BPJS sehingga menambah pendapatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2014.

Struktur belanja dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2014 terdiri

dari dua bagian yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan rincian sebagai

berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Target belanja tidak langsung tahun 2014 sebesar Rp 27.241.000.000,00 dengan

realisasi tahun 2014 sebesar Rp 23.931.397.187,00, dengan capaian sebesar

87,85%.

2. Belanja Langsung

Target belanja langsung tahun 2014 sebesar Rp 29.440.171.184,70 dengan

realisasi tahun 2014 sebesar Rp 28.235.254.292,96, dengan capaian sebesar

95,91%.

Page 83: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 75

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan LAKIP Tahun 2014 berpedoman Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi pelaksanaan sasaran kinerja beserta program dan kegiatan

menunjukkan bahwa dari 42 sasaran strategis, 28 program, dan 125 kegiatan pada tahun

2014, telah terlaksana seluruhnya atau 100% dilaksanakan. Berdasarkan capaian kinerja

sasaran pada sekretariat dan bidang-bidang, maka rata-rata pencapaian kinerja pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2014 adalah 91,39%.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam SPM kesehatan

terdapat capaian kinerja dari indikator sebagai berikut :

1. Enam indikator melampaui target;

4. Lima indikator mencapai target; dan

5. Sebelas indikator belum mencapai target.

Apabila dilihat berdasarkan keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan Tahun 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018, maka hampir semua sasaran dan indikator

yang terdapat dalam RPJMD telah diakomodir di dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan. Dari sebelas indikator yang terdapat dalam RPJMD, sepuluh diantaranya

terdapat dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, sehingga dari realisasi

pelaksanaan mencapai 90,91%.

Dari segi penerimaan pada tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

mempunyai target penerimaan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.

1.141.819.500,00 atau sebesar 114,18%. Sedangkan belanja pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan tahun 2014 mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 56.681.171.184,70

dengan realisasi sebesar Rp. 52.166.651.479,96 atau 92,04%. Dari total belanja tersebut

Belanja Tidak Langsung mempunyai pagu anggaran Rp. 27.241.000.000,00 dengan realisasi

Page 84: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/uploads/LAKIP_DINAS_KESEHATAN_TAHUN_2014.pdf · LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

H a l | 76

LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

Rp. 23.931.397.187,00 atau 87,85%. Sedangkan Belanja Langsung mempunyai pagu anggaran

Rp. 29.440.171.184,70 dengan realisasi Rp. 28.235.254.292,96 atau 95,91%.

Dari capaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2014 telah

menunjukkan hasil yang baik dengan dicapainya kinerja yang baik dari sasaran-sasaran dan

indikator-indikator yang ada. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih

terdapat capaian kinerja yang harus ditingkatkan pada tahun kedepan.

Hal-hal yang harus lebih lagi ditingkatkan dan perlu mendapat perhatian adalah :

1. Peningkatan kualitas perencanaan, sehingga diharapkan dengan perencanaan

yang baik akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi;

2. Efisiensi anggaran, agar dengan anggaran yang tersedia dapat menghasilkan

kinerja yang optimal;

3. Perumusan indikator (output dan outcome) yang semakin tajam, sehingga capaian

kinerja dapat terukur dengan baik;

4. Peningkatan monitoring dan evaluasi agar program dan kegiatan dapat berjalan

baik;

5. Peningkatan koordinasi baik antar bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan maupun dengan lintas sektor.