Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahDinas Kesehatan Provinsi Sulawesi BaratTahun 2014
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARATTAHUN 2015
Visi dan Misi Dinas Kesehatan
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan
Yang berkualitas dan bermutu pada Tahun 2016
Mewujudkan, memelihara dan meningkatkanpelayanan kesehatan yang bermutu, merata, danterjangkau bagi seluruh masyarakat
Mengupayakan pengendalian penyakit danpenanggulangan masalah kesehatan
Menjamin Ketersediaan obat esensial sesuai standarMenciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Visi
Kinerja Tahun 2014
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target RealisasiCapaian
Kinerja (%)Ket
1 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 67 57,75 86,19
2Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
% 86,2 87,75 101,79
3Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal(Cakupan K4)
% 78,3 78,19 99,85
4 Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) % 90 87,80 97,55
5 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi % 90 88,80 98,66
≤ 100 : Belum tercapai ≥ 100 : tercapai
Sasaran Strategis : Menurunnya Angka Kematian ibu dan bayi
NO Indikator Kinerja Utama Satuan Target RealisasiCapaian
Kinerja (%)Ket
1 Persentase RS yang terakreditasi % 60 50 83,33
2 Persentase RS Provinsi/Kab yang menerapkan SPM-RS % 75 50 66,66
3 Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED % 44 55 125
Sasaran Strategis 2 : Terselenggaranya Standarisasi dan peningkatan
Mutu pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan
Sasaran strategis 3 : Menurunkan prevalensi Gizi buruk dari20,5 pada tahun 2011 menjadi 15,4 pada tahun 2016
Indikator Kinerja Utama Satuan Target RealisasiCapaian
Kinerja (%)Ket
Persentase Balita ditimbang berat badannya % 79,92 75,5 94,46
Persentase Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100 100 100
Sasaran Strategis 4 : MeningkatnyaPerilaku Hidup bersih dan sehat
Indikator Kinerja Utama Satuan TargetRealisa
si
Capaian Kinerja
(%)Ket
Persentase RT ber-PHBS % 71 51,66 72,76
Persentase Desa Siaga Aktif % 65 49,30 75,86
Sasaran Strategis 5 : Menurunnya AngkaPenyakit Menular dan tidak menularserta masalah kesehatan lainnya
Indikator Kinerja Utama Satuan TargetRealisas
iCapaian
Kinerja (%)Ket
Angka penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk per 1000 2 0,38 19
Persentase Kasus TB Baru (BTA +) yang ditemukan % 75 49 65,33
Persentase Desa UCI % 100 70,5 70,5
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap airminum berkualitas
% 70 42,7 61
Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya ketersediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standarddan terjangkau oleh masyarakat
Indikator Kinerja Utama Satuan Target RealisasiCapaian
Kinerja (%)Ket
1. Persentase ketersediaan Obat dan vaksin % 100 60 60
Sasaran Strategis 7 : Meningkatnyakualitas Manajemen dan PerencanaanBidang Kesehatan
No. Indikator Kinerja Utama Satuan TargetRealis
asi
Capaian Kinerja
(%)Ket
11. Dokumen Perencanaan dan anggaran
tersusun sesuai standar% 100 100 100
22. Persentase Kab yang melaksanakan
Jaminan Kesehatan Daerah% 80 100 100
Sasaran 8 : Meningkatnyakualitas Sumber Daya kesehatan
Indikator Kinerja Utama Satuan Target RealisasiCapaian Kinerja
(%)Ket
Teregistrasinya SDM kesehatan % 60 20 33,33
Sasaran 9 : Tersusunnya data daninformasi Kesehatan yang akurat, akuntabel, lengkap dan tepat waktu
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target RealisasiCapaian
Kinerja (%)Ket
Persentase Kab dan prov memiliki Profil Kesehatan menurut jenisKelamin
% 100 100 100
Renungan :
Dari 21 Capaian Kinerja yang ditentukan terdapat 16 yang belum
tercapai?
Apa yang harus dilakukan?
Terima Kasih