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HONDURAS “AUDITOR PARA EL SISTEMA Consolidado... · , ... la plataforma informática o sistema de

Date post:28-Sep-2018
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  • HONDURAS Subsecretaria de Integracin Social/Programa de Asignacin

    Familiar (SSIS/PRAF).

    Proyecto de Proteccin Social en Apoyo al Programa Bono 10,000 Crdito 4774-HN

    EXPRESIN DE INTERS

    CONSULTORIA INDIVIDUAL AUDITOR PARA EL SISTEMA INFORMATICO GERENCIAL

    (SIG).

    La Unidad Coordinadora de Proyectos/ Subsecretaria de Integracin Social (UCP/SSIS), invita a los consultores individuales elegibles a expresar su inters en prestar los servicios solicitados. Los consultores interesados pueden obtener ms informacin en el siguiente portal: www.honducompras.gob.hn, y www.sedis.gob.hn.

    El ltimo da para expresar inters es el 11 de junio del 2015.

    Unidad de Adquisiciones Fecha de publicacin: 28 de mayo del 2015.

  • SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

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    Las personas interesadas y que posean el perfil requerido, enviar su hoja de vida bien detallada y actualizada a la direccin de correo: auditorssis@hotmail.com, las hojas de vida

    se recibirn a partir de hoy 28/05/2015 hasta el 11 de junio/2015.

    TRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACION DE AUDITOR PARA SISTEMA INFORMATICO GERENCIAL (SIG)

    I. JUSTIFICACION DE LA CONSULTORIA

    El Programa Vida Mejor ha evolucionado y crecido en el tiempo desde su creacin: siendo un programa de inters nacional cuyo fin primordial es beneficiar a las familias en pobreza y pobreza extrema por lo cual requiere de un sistema informtico robusto y eficiente que permita manejar la informacin de manera rpida y veras por lo cual se ha desarrollado un plan para disear y posteriormente implementar un sistema de informacin gerencial. Para ello se requiere de una persona con amplia experiencia en el rea de la informtica para que efectu labores de auditoria informtica a cada uno de los mdulos y al sistema en su totalidad (se anexa el organigrama del SIG) con el fin de garantizar que los trabajos desarrollados se encuentren dentro de los parmetros y criterios previamente establecidos para asegurar el eficiente funcionamiento del SIG. As mismo, parte de esta labor implica el desarrollo de nuevos mdulos y su posterior correcta implementacin; para lo cual el cnsul. tor(a) llevar a cabo revisiones y validaciones de dichos mdulos y del sistema total con el fin de garantizar que los trabajos desarrollados se encuentren dentro de los parmetros y criterios previamente establecidos y asegurar el eficiente funcionamiento del SIG.

    II. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

    Realizar una auditora informtica a cada uno de los mdulos y al sistema total que se desarrollarn e implementarn para el programa computacional SIG del Programa Vida Mejor.

    III. OBJETIVOS ESPECFICOS

    Realizar verificaciones de las partes que componen el SIG tanto a nivel de software como de hardware.

    Emitir las recomendaciones necesarias y verificar su implementacin para mejorar o modificar la plataforma informtica o sistema de informacin de forma simultanea durante las etapas de construccin e implantacin del sistema.

    Impulsar una mayor integridad, confidencialidad y confiabilidad de la informacin mediante informes de recomendaciones.

    Validar los controles de Seguridad de la informacin contenida en la base de datos del SIG, el hardware sobre el que se encuentra instalado y su infraestructura.

    Validar los mdulos desarrollados que conforman el SIG analizando el programa como tal y su repositorio de datos.

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    IV. ACTIVIDADES PRINCIPALES Las actividades principales a realizar son:

    1. Verificar la infraestructura, configuracin y Arquitectura de la Red en la que se encuentra el SIG, adems de la revisin de sus respectivos servidores evaluando que se encuentren correctamente configurados y bajo la seguridad necesaria para este tipo de sistemas.

    2. Verificar que la base de datos del Sistema de Informacin Gerencial contenga estndares que cumplan con las reglas bsicas de normalizacin establecidas para base de datos.

    3. Verificar que la programacin desarrollada para los mdulos del Sistema de Informacin Gerencial cumpla con los estndares requeridos para asegurar que los cdigos sean eficientes, entendibles y coherentes.

    4. Validar el anlisis de los mdulos desarrollados y en proceso del Sistema de Informacin Gerencial para verificar la correcta construccin de los diagramas de flujos y la concordancia entre los subprocesos detectados y la documentacin de soporte recopilada.

    5. Verificar que el diseo corresponda al anlisis realizado previamente y que contemple caractersticas de legibilidad y comprensibilidad de manera que pueda ser retomado por terceros sin necesidad de sus autores; que se encuentre apegado a los estndares de base de datos ya definido y que en su elaboracin incluya todos los requisitos solicitados por los usuarios.

    6. Verificar que se encuentren desarrollados todos los mdulos planificados para el SIG y que los mismos cumplan con los estndares de programacin previamente determinados igualmente que el desarrollo corresponda al diseo elaborado y, en caso de encontrarse modificaciones estas hayan sido documentado debidamente y agregado al Anlisis y Diseo.

    7. Corroborar que a los mdulos programados se les apliquen las pruebas y controles de calidad para minimizar el nmero de errores a presentarse una vez implementados los mismos. Aqu se deber tomar en cuenta cul fue el procedimiento que enmarc las pruebas y el control de calidad, si contempl todos los controles y segmentos de cdigo, si incluy la correcta funcionalidad de los formularios, si se llevaron a cabo las correcciones necesarias y si fue debidamente documentado.

    8. Comprobar que los mdulos desarrollados se encuentren funcionando y correctamente implementados.

    9. Elaborar un informe final sobre el desarrollo de la consultora el cual debe contener un consolidado de las actividades realizadas , seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, resultados de la auditoria y recomendaciones finales

    10. Generar informes de cada uno de los puntos auditados: entradas y salidas de procedimientos, estndares de programacin, reportes y obtencin de informacin, formularios de captura de datos; mostrando las debilidades encontradas y recomendar las soluciones a realizar de manera inmediata.

    11. Realizar reuniones con el personal del SIG para discutir los hallazgos y las posibles soluciones para subsanarlos.

    12. Realizar exposiciones con las autoridades para mostrar los avances, recomendaciones, hallazgos y rutas de accin para el cumplimiento de dichas recomendaciones.

    13. Emitir reportes de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.

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    V. PRODUCTOS Y FORMA DE PAGO Los pagos al Consultor se realizaran previa revisin del Coordinador de SIG y aprobacin del Coordinador General de la UCP de la SSIS de cada uno de los productos aqu descritos. Todos los productos abajo descritos debern contener dos secciones: una seccin que incluya un informe preliminar que incluya todos los hallazgos junto a la propuesta de mejora y otra seccin que contenga un informe de producto similar al anterior pero agregando los siguientes puntos:

    comentarios de la discusin del informe preliminar con los consultores y el coordinador del SIG.

    Plan de Accin para subsanar las medidas de mejora.

    Tiempo estimado para realizar las mejoras. Los pagos se realizarn de la siguiente forma:

    No. Porcentaje del monto total del contrato

    Producto

    1 Primer pago 10% del monto total del contrato a los 30 das de la firma del contrato y a la aprobacin del Producto No. 1 y 2

    1. Elaborar un plan de trabajo para el desarrollo de la consultora.

    2. Realizar un dictamen que contenga las observaciones sobre las debilidades, inconsistencias y procesos susceptibles de mejora encontrados en el tema de: Servidores, Arquitectura y configuracin de Red (Seguridad del Sistema) concluidos.

    2 Segundo pago 10% del monto total a los 60 das de la firma del contrato y a la aprobacin del Producto 3 y 4.

    Realizar un dictamen que contenga las observaciones sobre las debilidades, inconsistencias y procesos susceptibles de mejora encontrados en el tema de:

    1 Estndares de Base de Datos concluidos.

    2. Estndares de Programacin concluidos.

    3 Tercer pago 10% del monto total del contrato a los 90 das de firma del contrato y a la aprobacin del Producto 5.

    Realizar un dictamen que contenga las observaciones sobre las debilidades, inconsistencias y procesos susceptibles de mejora encontrados en el tema de: Anlisis Sistema de Informacin Gerencial elaborado por los consultores.

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    4 Cuarto pago 15% del monto total del contrato a los 120 das de la firma del contrato y a la aprobacin del producto 6.

    Realizar un dictamen que contenga las observaciones sobre las debilidades, inconsistencias y procesos susceptibles de mejora encontrados en el tema de: Diseo de los mdulos nuevos del Sistema de Informacin Gerencial.

    5 Quinto pago 20% del monto total del contrato a los 150 das de la firma del contrato y a la aprobacin del Producto 7.

    Realizar un dictamen que contenga las observaciones sobre las debilidades, inconsistencias y procesos susceptibles de mejora encontrados en el tema de: Programacin de los Mdulos.

    6 Sexto pago 15% del monto total del contrato a los 180 das de firmado el contrato y a la aprobacin del producto No. 8.

    Realizar un dictamen que contenga las observaciones sobre las debilidades, inconsistencias y procesos susceptibles de mejora encontrados en el tema de: Pruebas y Control de Calidad.

    7 Sptimo pago 1

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