Top Banner
FORMAT I . H RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2014 PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : NTT / BELU SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELU. Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2014 Perkiraan MajuTahun 2015 Jenis Kegiat an SKPD Penang gu ng Jawab Sebelum Perubaha n Sesudah Perubaha n Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Targe t Capai an Kiner ja Pagu Indikatif Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelu m Peruba han Sesuda h Peruba han Sebelu m Peruba han Sesuda h Peruba han Sebelum Perubaha n Sesudah Perubahan Jumlah peruba han ( +/ - ) Sebelu m Peruba han Sesuda h Peruba han a/b/c 1/2/3 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) Urusan Wajib 1 0 2 0 1 Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran Meningkatn ya Pelayanan Administra si Perkantora n yang efisien, efektif dan transparan Meningkat nya Pelayanan Administr asi Perkantor an yang efisien, efektif dan transpara n 1.063.808 .534 1.063.808. 534 3.138.703. 000 0 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat. Terkirimny a Surat – surat Dinas dalam 1 tahun & Paket Pengiriman Terkirimn ya Surat – surat Dinas dalam 1 tahun & Paket Pengirima n Antar Instansi Tk Kec, Kab , Prop & Pusa t , Nakes & Masyarak at Antar Instansi Tk Kec, Kab , Prop & Pus at ,Nake s & Masyarak at Dinas Keseha tan Dinas Keseha t an 250 Srt 1 Pt 250 Srt 1 Pt 3.850.000 3.850.000 SILPA SILPA 2.600 Srt 7.450.000 Sedang berjala n Dinkes Belu 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Terbayarny a Rekening Telepon, Listrik & Air Terbayarn ya Rekening Telepon, Listrik & Air Telkom, PLN dan PAM Telkom, PLN dan PAM Dinkes , Puskes mas, TFC Dinkes , Puskes mas, TFC 12 Bln 12 Bln 71.734.00 0 71.734.000 SILPA SILPA 12 Bln 134.470.00 0 Sedang berjala n Dinkes Belu 0 6 Penyediaan Jasa Pemelihara an dan Perijinan Kendaraan Terpelihar anya Kendaraan Dinas / Terpeliha ranya Kendaraan Dinas / Aparatur Dinkes, Pus kesmas,P Aparatur Dinkes, Pus kesmas,P Dinkes , Pusk, Pustu, Dinkes , Pusk, Pustu, R4=28 R2=94 R4=28 R2=94 643.780.0 00 643.780.00 0 SILPA SILPA R4 = 23 R2 = 115 2.143.110. 000 Sedang berjala n Dinkes Belu
22

Evaluasi Renja Dinkes Th 2014 Triwulan II

Nov 22, 2015

Download

Documents

javerson79

Renja Dinkes Th 2014 Triwulan II
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

FORMAT I . HRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2014

PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : NTT / BELU

SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELU.

KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2014Perkiraan MajuTahun 2015Jenis KegiatanSKPD Penanggu ng Jawab

Sebelum PerubahanSesudah PerubahanKelompok SasaranLokasiTarget Capaian KinerjaPagu IndikatifSumber DanaTarget Capaian KinerjaPagu Indikatif

Sebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanJumlah perubahan ( +/ - )Sebelum PerubahanSesudah Perubahana/b/c1/2/3

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )( 11 )( 12 )( 13 )( 14 )( 15 )( 16 )( 17 )( 18 )( 19 )

Urusan Wajib

10201Program Pelayanan Adiministrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang efisien, efektif dan transparanMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang efisien, efektif dan transparan1.063.808.5341.063.808.5343.138.703.000

01Penyediaan Jasa Surat menyurat.Terkirimnya Surat surat Dinas dalam 1 tahun & Paket PengirimanTerkirimnya Surat surat Dinas dalam 1 tahun & Paket PengirimanAntar Instansi Tk Kec, Kab , Prop & Pusa

t , Nakes & MasyarakatAntar Instansi Tk Kec, Kab , Prop & Pus

at ,Nakes & MasyarakatDinas KesehatanDinas Kesehat an250 Srt

1 Pt250 Srt

1 Pt3.850.0003.850.000SILPASILPA2.600 Srt

7.450.000Sedang berjalanDinkes Belu

02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & ListrikTerbayarnya Rekening Telepon, Listrik & AirTerbayarnya Rekening Telepon, Listrik & AirTelkom, PLN dan PAMTelkom, PLN dan PAMDinkes, Puskesmas, TFCDinkes, Puskesmas, TFC12 Bln12 Bln71.734.00071.734.000SILPASILPA12 Bln134.470.000Sedang berjalanDinkes Belu

06Penyediaan Jasa Pemelihara

an dan Perijinan Kendaraan

Dinas / OperasionalTerpeliharanya Kendaraan Dinas / Operas

ional.Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Opera

sional.Aparatur Dinkes, Pus

kesmas,Pus

tu,Bides, Pasien rujuk

anAparatur Dinkes, Pus

kesmas,Pus

tu,Bides, Pa

sien rujuk

anDinkes, Pusk, Pustu, PolindesDinkes, Pusk, Pustu, PolindesR4=28

R2=94R4=28

R2=94643.780.000643.780.000SILPASILPAR4 = 23R2 = 1152.143.110.000Sedang berjalanDinkes Belu

07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya Honor Pengel

ola Keuangan

SKPD & Pejaba

t pengelola keuangan Daerah.Terbayarnya Honor Pengel

ola Keuangan

SKPD & Pejaba

t pengelola keuangan Daerah.Pejabat pengelola keuangan

Daerah & Pengelola keuangan SKPDPejabat pengelola keuangan

Daerah & Pengelola keuangan SKPDDinas KesehatanDinas Kesehatan7 Orang7 Orang71.200.00071.200.000DAU & SILPADAU & SILPA7 Orang71.200.000Sedang berjalanDinkes Belu

08Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya lingkungan & ruangan yang

Bersih & nyam

anTersedianya lingkungan & ruangan yang

Bersih & nyamanKantor Dinkes BeluKantor Dinkes BeluDinas KesehatanDinas Kesehat an18 Item18 Item3.306.0003.306.000SILPASILPA20 Item5.413.000Sedang berjalanDinkes Belu

Sambungan :KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2014Perkiraan MajuTahun 2015Jenis KegiatanSKPD Penanggung Jawab

Sebelum PerubahanSesudah PerubahanKelompok SasaranLokasiTarget Capaian KinerjaPagu IndikatifSumber DanaTarget Capaian KinerjaPagu Indikatif

Sebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanJumlah perubahan ( +/ - )Sebelum PerubahanSesudah Perubahana/b/c1/2/3

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )( 11 )( 12 )( 13 )( 14 )( 15 )( 16 )( 17 )( 18 )( 19 )

Urusan Wajib

09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ( Komputer )Terbayarnya jasa perbaiak

an komputerTerbayarnya jasa perbaiak

an komputerPeralatan Kerja ( Komputer ) dinkes & Puskesmas.Peralatan Kerja ( Komputer ) dinkes & Puskesmas.Dinkes dan Pus

kesmasDinkes dan Pus

kesmas42 Unit42 Unit10.500.00010.500.000SILPASILPA60 Unit29.100.000Sedang berjalanDinkes Belu

10Penyediaan Alat Tulis KantorTersediannya

Kebutuhan Alat Tulis Kan

torTersediannya

Kebutuhan Alat Tulis Kan

torSekretariat dan semua bidang di Dinkes BeluSekretariat dan semua bidang di Dinkes BeluDinas KesehatanDinas Kesehat an12 Bln12 Bln14.010.03414.010.034SILPASILPA12 Bln32.150.000Sedang berjalanDinkes Belu

11Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan.Tersedianya Kebutuhan Barang cetaka

n dan Pengga

ndaanTersedianya Kebutuhan Barang cetaka

n dan Pengga

ndaanDinas Kesehatan, Puskesmas, Pustu & Poli

ndes.Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pustu & Pol

indesDinas KesehatanDinas Kesehat an65 buku

65.600 Lbr65 buku

65.600 Lbr58.583.00058.583.000SILPASILPA65 Buku110.00 Lbr98.500.000Sedang berjalanDinkes Belu

12Penyediaan Komponen Insta

Lasi Listrik / Penerangan bang

unan kantor.Tersedianya fasilitas pene

rangan di kantorTersedianya fasilitas pene

rangan di kantorRuangan Kerja Dinas

KesehatanRuangan Kerja Dinas

KesehatanDinas KesehatanDinas Kesehat an1 Pt1 Pt3.815.0003.815.000SILPASILPA00,-Sedang berjalanDinkes Belu

18Rapat rapat Koordinasi ke luar daerah.Terlaksananya Rapat rapat koordinasi di luar daerah.Terlaksananya Rapat rapat koordinasi di luar daerah.Eselon II, III dan IV DinkesEselon II, III dan IV DinkesPropinsi & luar PropinsiPropinsi & luar Propinsi8 Kali8 Kali119.950.000119.950.000SILPASILPA40 Kl493.050.000Sedang berjalanDinkes Belu

19Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.Terlaksananya kegiatan moni

toring, evalua

si dan pelapor

anTerlaksananya kegiatan mo

nitoring, eval

uasi dan pela

poranProgram di Puskesmas,

Sarana pra

arana dan alkes Pusk,

pustu,polinProgram di Puskesmas,

Sarana pra

arana dan alkes Pusk,

pustu,polin17 Pusk17 Pusk12 Bln12 Bln63.080.50063.080.500SILPASILPA12 Bln75.810.000Sedang berjalanDinkes Belu

10215Program Obat dan Perbekal

an Kesehatan.5.273.572.7515.273.572.751

01Pengadaan Obat dan Perbeka

lan Kesehatan.Tersedianya Obat untuk pasien.Tersedianya Obat untuk pasien.Pasien, Bayi

Balita, IH, Bupas.Pasien, Bayi

Balita, IH, Bupas.Dinkes

Pusk, Pustu, PolindesDinkes Pusk, Pustu, Polindes15 Bln15 Bln5.273.572.7515.273.572.751DAK, DAU , PAD JKN

PAD, BHPBP,

SILPADAK, DAU , PAD JKN

PAD, BHPBP,

SILPA15 Bln4.564.447.652Proses TenderDinkes Belu

Sambungan :

KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2014Perkiraan MajuTahun 2015Jenis KegiatanSKPD Penanggung Jawab

Sebelum PerubahanSesudah PerubahanKelompok SasaranLokasiTarget Capaian KinerjaPagu IndikatifSumber DanaTarget Capaian KinerjaPagu Indikatif

Sebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanJumlah perubahan ( +/ - )Sebelum PerubahanSesudah Perubahana/b/c1/2/3

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )( 11 )( 12 )( 13 )( 14 )( 15 )( 16 )( 17 )( 18 )( 19 )

Urusan Wajib

10216Program Upaya Kesehatan Masyarakat.7.103.836.2497.103.836.24910.752.451.000

10Survey Pengaduan Pengguna Layanan.Terlaksananya

Kegiatan Surv

ey Pengaduan Pengguna LayananTerlaksanana

Kegiatan Surv

ey Pengadua Pengguna LayananMasyarakat Pengguna Layanan KesehatanMasyarakat Pengguna Layanan KesehatanPusk HalilulikPusk Halilulik1 Kl1 Kl11.339.00011.339.000SILPASILPA00Sudah dilaksanakanDinkes Belu

11Sosialisasi Program Revorma

si Puskesmas.Terlaksananya kegiatan sosia

lisasi Revorma

si PuskesmasTerlaksanana kegiatan sosia

lisasiRevorma

si PuskesmasPegawai Puskesmas

HalilulikPegawai Puskesmas

HalilulikPusk HalilulikPusk Halilulik1 Kl1 Kl16.711.00016.711.000SILPASILPA00Sudah dilaksanakanDinkes Belu

12Peningkatan Pelayanan & Penanggulangan Masalah Kesehatan.Terbayarnya Honor Petugas

Jaga, Jasa Med

is, dan Honor Teko & tunja

ngan dokter.Terbayarnya HonorPetugas

Jaga, JasaMed

is, dan Honor Teko & tunja

ngan dokter.Dokter, Perawat, Bidan dan Nakes Lain

nya di Pusk ( Teko )Dokter, Perawat, Bidan dan Nakes Lain

nya di Pusk ( Teko )Dinkes

dan

Puskesmas, PolindesDinkes

dan

Puskesmas, PolindesDr = 10

Nakes lainnya 70.Dr = 10

Nakes lainnya 70.7.054.186.2497.054.186.249SILPA, PAD JKN

DAUSILPA, PAD JKN

DAUDr = 5Nakes Lainnya

= 1008.778.594.000Sedang berjalanDinkes Belu

21Pelayanan P3K pada hari Besar Nasional, Keramaian & Kerusuhan.Terlaksananya Pelayanan P3K pada HBN, Keramaian & kerusuhan.Terlaksanana PelayananP3K pada HBN, Keramaian & kerusuhan.Peserta Upacara dan masyar

akat umum.Peserta Upacara dan masyar

akat umumAtambua & seki

tarnyaAtambua & seki

tarnya20 Pt20 Pt21.600.00021.600.000SILPASILPA50 Pt75.000.000Sedang berjalanDinkes Belu

10217Program Pengawasan Obat dan Makanan.21.315.00021.315.00095.150.000

06Pengambilan, Pengiriman dan

Pemeriksaan Sampel Obat & makanan. Terlaksananya kegiatan peng

ambilan, peng

iriman & pem

eriksaan samp

el Obat & makanan.Terlaksanana kegiatan peng

ambilan, peng

iriman & pem

eriksaansamp

el Obat & makanan.Apotik,Toko

Obat, IRTP, PKRT.Apotik,

Toko obat,

IRTP, PKRTAtambu dan KupangAtambua dan kupang8 Pt Spl Obat & makanan8 Pt Spl Obat & makanan10.240.00010.240.000SILPASILPA10 Pt Spl Obat & maka

nan20.850.000Belum dilaksanakanDinkes Belu

08Pengawasan terhadap sarana farmasi swasta , IRTP & PKRTTerlaksananya kegiatan pengawasan terhadap sara

na farmasi swasta, IRTP & PKRT.Terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap sara

na farmasi swasta, IRTP & PKRT.Apotik,Toko

Obat, IRTP, PKRT.Apotik,

Toko obat,

IRTP, PKRT12 Keca

matan12 Keca

matan35 Sara

na35 Sara

na11.075.00011.075.000SILPASILPA45 Sara

na.15.300.000Sedang berjalanDinkes Belu

Sambungan :

KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2014Perkiraan MajuTahun 2015Jenis KegiatanSKPD Penanggung Jawab

Sebelum PerubahanSesudah PerubahanKelompok SasaranLokasiTarget Capaian KinerjaPagu IndikatifSumber DanaTarget Capaian KinerjaPagu Indikatif

Sebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanJumlah perubahan ( +/ - )Sebelum PerubahanSesudah Perubahana/b/c1/2/3

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )( 11 )( 12 )( 13 )( 14 )( 15 )( 16 )( 17 )( 18 )( 19 )

Urusan Wajib

10219Program Promosi Kesehatan

Masyarakat99.260.00099.260.000483.620.000

01Pengembangan Media Promosi& Informasi Sadar Hidup SehatTersedianya

Media promo

si Kesehatan.Tersedianya

Media promo

si Kesehatan.Masyarakat umumMasyarakat umumAtambua dan sekitar nyaAtambua dan sekitar nya20 Lks20 Lks75.000.00075.000.000DBHP PropDBHP Prop20 Lbr49.500.000Belum dilaksanakanDinkes Belu

11Promosi KesehatanTersampaikannya Informasi kesehatan me

lalui pemutar

an film & siar

an kelilingTersampaikannya Informasi kesehatan me

lalui pemutar

an film & siar

an kelilingMasyarakat umumMasyarakat umum12 Keca

matan12 Keca

matan20 Lks

14 Lks20 Lks

14 Lks24.260.00024.260.000SILPASILPA20 Lks365.000.000Sedang berjalanDinkes Belu

10220Program Perbaikan Gizi Masyarakat.177.445.000177.445.0001.575.840.000

03Penangulangan KEP,Anemia

Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi.Terlaksananya

Kegiatan pena

nganan balita

Gizi buruk di TFC haliwenTerlaksanana

Kegiatan pena

nganan balita

Gizi buruk di TFC haliwenBalita Gizi Buruk di 12

kecamatanBalita Gizi Buruk di 12

kecamatanTFC Hali

wenTFC Hali

wen96 Anak96 Anak177.445.000177.445.000SILPASILPA180 Anak453.200.000Sedang berjalanDinkes Belu

10221Program pengembangan Lingkungan Sehat.14.400.00014.400.000213.345.000

06Pengambilan & Pemeriksaan

Sampel Air.Terlaksananya kegiatan peng

ambilan dan pemeriksaan

Sampel airTerlaksanana kegiatan peng

ambilan dan pemeriksaan

Sampel airSAB milik masyarakat dan Kran UmumSAB milik masyarakat dan Kran Umum17 Pusk

kesmas17 Pusk

kesmas255 spl di 17 Pusk.255 spl di 17 Pusk.9.720.0009.720.000SILPASILPA680 spldi 17 Pusk7.480.000Sudah dilaksanakanDinkes Belu

08Pengawasan tempat tempat Umum ( TTU ), Tempat Pengo

lahan makanan ( TPM ), dan Depot Air Minum isi ulang ( DAMIU )Terlaksananya kegiatan peng

awasan terha

dap TTU,TPM dan DAMIUTerlaksanana kegiatan peng

awasan terha

dap TTU,TPM dan DAMIUTTU, TPM

dan DamiuTTU, TPM

dan DamiuKabupaten dan DesaKabupaten dan Desa30 Srn30 Srn9.300.0009.300.000SILPASILPA70 Srn35.000.000Sudah dilaksanakanDinkes Belu

10222Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular.275.000.000275.000.0001.678.670.000

04Pelayanan Vaksinansi bagi

Balita dan Anak Sekolah.Terlaksananya kegiatan Imu

nisasi bagi Balita dan Anak sekolahTerlaksanana kegiatan Imu

nisasi bagi Balita dan Anak sekolahBalita dan anak sekolahBalita dan anak sekolahPuskesmas, Pustu Puskesmas, Pustu 17 Pusk

148 SD17 Pusk

148 SD42.150.00042.150.000SILPASILPA17 Pusk

148 SD107.760.000Sedang berjalanDinkes Belu

Sambungan :

KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2014Perkiraan MajuTahun 2015Jenis KegiatanSKPD Penanggu ng Jawab

Sebelum PerubahanSesudah PerubahanKelompok SasaranLokasiTarget Capaian KinerjaPagu IndikatifSumber DanaTarget Capaian KinerjaPagu Indikatif

Sebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanJumlah perubahan ( +/-)Sebelum PerubahanSesudah Perubahana/b/c1/2/3

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )( 11 )( 12 )( 13 )( 14 )( 15 )( 16 )( 17 )( 18 )( 19 )

Urusan Wajib

09Peningkatan Surveilans dan

Epidemiologi dan Penanggula

ngan wabah.Terlaksananya kegiatan surve

ilans & epide

miologi dan penanggulang

an wabah.Terlaksanana kegiatansurve

ilans & epide

miologi dan penanggulang

an wabah.Masyarakat didaerah yang ada peningkatan kasus patensial wabahMasyarakat didaerah yang ada peningkatan kasus patensial wabah12 keca

matan12 keca

matan39 Lks39 Lks83.380.00083.380.000SILPASILPA60 Lks129.600.000Sedang berjalanDinkes Belu

15Pencegahan dan Penanggula

ngan TB Paru & Kusta.Terlaksananya

Kegiatan penc

egahan dan

Penanggulang

an TB Paru & Kusta.Terlaksanana

Kegiatan penc

egahan dan

Penanggulang

an TB Paru & Kusta.Masyarakat

Yg tinggal serumah dengan penderita TB paru

dan KustaMasyarakat

Yg tinggal serumah dengan penderita TB paru

dan Kusta17 Puske

smas17 Puske

smas741 Org

48 Org741 Org

48 Org7.190.0007.190.000SILPASILPA67.490.000Sedang berjalanDinkes Belu

21Pelayanan Kesehatan Kulit dan KelaminTerlaksananya kegiatan Mobile VCTTerlaksananya kegiatan Mobile VCTMasyarakat beresiko HIV/AIDSMasyarakat beresiko HIV/AIDS12 Keca

matan12 Keca

matan25 Lks25 Lks6.305.0006.305.000SILPASILPA25 Lks150.450.000Sedang berjalanDinkes Belu

23Fasilitasi Komisi Penanggulangan AIDSTersedianya Biaya untuk kegiatan KPADTersedianya Biaya untuk kegiatanKPADPenderita HIV/AIDS, ODHA, Mas

Yarakat ber

ResikoHIV/AIDS.Penderita HIV/AIDS, ODHA, Mas

Yarakat ber

ResikoHIV/AIDS.AtambuaAtambua1 Tahun1 Tahun116.150.000116.150.000DBHP/ BPDBHP/ BP00Sedang berjalanDinkes Belu

28Pelatihan Screning Ca Servics

& Ca Mamae bagi BidanTerlaksananya kegiatan pelatihan screening

Ca Serviks

& Ca Mamae bagi BidanTerlaksananya kegiatan pelatihan screening

Ca Serviks

& Ca Mamae bagi BidanBidan Bidan AtambuaAtambua17 Org17 Org19.825.00019.825.000SILPASILPA00Belum dilaksanakanDinkes Belu

10225Program Pengadaan , Pening

katan , Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Pustu

dan Jaringannya.10.970.863.90010.970.863.90024.178.446.200

01Pembangunan PuskesmasTerlaksananya

Pembangunan

Gedung pelay

anan Puskesm

as.Terlaksanana

Pembangunn

Gedung pelay

anan Puskesm

as.Masyarakat

Diwilayah

Puskesmas

KotaMasyarakat

Diwilayah

Puskesmas

KotaKecamatan KotaKecamatan Kota1 Unit1 Unit848.136.960848.136.960DAK, DAU ,

DAU Pendam

Ping.DAK, DAU ,

DAU Pendam

Ping.00Proses TenderDinkes Belu

Sambungan :

KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2014Perkiraan MajuTahun 2015Jenis Kegia tanSKPD Penanggu ng Jawab

Sebelum PerubahanSesudah PerubahanKelompok SasaranLokasiTarget Capaian KinerjaPagu IndikatifSumber DanaTarget Capaian KinerjaPagu Indikatif

Sebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanJumlah perubahan ( +/ - )Sebelum PerubahanSesudah Perubahana/b/c1/2/3

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )( 11 )( 12 )( 13 )( 14 )( 15 )( 16 )( 17 )( 18 )( 19 )

Urusan Wajib

04Pengadaan Mobil Puskesmas

Keliling.Terlaksananya

Kegiatan peng

adaan mobil

Pusling.Terlaksanana

Kegiatan peng

adaan mobil

Pusling.Pusk yg Puslingnya

dalam kead

aan rusakPusk yg Puslingnya

dalam kead

aan rusakPusk Nualain,Dilumil, UmanenPusk Nualain,Dilumil, Umanen3 Unit3 Unit1.250.000.0001.250.000.000DAK,

DAUDAK,

DAU9 Unit4.590.000.000Proses TenderDinkes Belu

07Pengadaan Sarana dan Prasa

rana Puskesmas.Terlaksananya kegiatan peng

adaan sarana

Prasarana pus

kesmas.Terlaksanana kegiatan peng

adaan sarana

Prasarana pus

kesmas.PuskesmasPuskesmasTersebarTersebar9 Pt9 Pt3.267.709.3403.267.709.340DAK,

DAU Penpng,

DAU, SILPA, PADDAK,

DAU Penpng,

DAU, SILPA, PAD80 Pt14.235.816.200Proses TenderDinkes Belu

12Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat

Inap.Terlaksananya kegiatan peni

ngkatan Pusk

esmas menjadi

Pusk Rawat InapTerlaksanana kegiatan peni

ngkatan Pusk

esmasmenjad

Pusk Rawat InapPusk PerbatasanPusk PerbatasanPusk Laktutus

Webora

Nualain

DilumilPusk Laktutus

Webora

Nualain

Dilumil4 Pkt4 Pkt5.400.000.0005.400.000.000DBHP

PropDBHP

Prop00Belum dilaksanakanDinkes Belu

20Rehabilitasi Pondok Bersalin

Desa ( POLINDES )Terlaksananya Rehabilitasi PolindesTerlaksananya Rehabilitasi PolindesPolindes yang kondisinya rusakPolindes yang kondisinya rusakDs EkinDs Ekin1 unit1 Unit205.017.600205.017.600DBHP

PropDBHP

Prop4 Unit0Belum dilaksanakanDinkes Belu

10228Program Kemitraan Pening

katan Pelayanan Kesehatan.750.000.000750.000.000243.800.000

07Kemitraan Pengobatan Bagi

Pasien Kurang mampu.Tersedianya Dana untuk JamkesdaTersedianya Dana untuk JamkesdaMasyarakat Miskin yang tidak masuk PBIMasyarakat Miskin yang tidak masuk PBIKabupa

ten & PuskesmasKabupa

ten & Puskesmas6.250 Jiwa6.250 Jiwa750.000.000750.000.000SILPASILPA00Belum dilaksanakanDinkes Belu

10232Program Peningkatan Kesela

matan Ibu Melahirkan dan

Anak.93.965.00093.965.000SILPASILPA1.579.111.500

14Workshop AMP/RMP Tk Kabupaten.Terlaksananya kegiatan workshop AMP

/RMP Tingkat

KabupatenTerlaksanana kegiatan workshopAP

/RMP Tingkat

KabupatenKapusk &

Bikor PuskesmasKapusk &

Bikor PuskesmasAtambuaAtambua34 Peserta34 Peserta47.248.50047.248.500SILPASILPA36 Org0Belum dilaksanakanDinkes Belu

15Supervisi Suportif Kabupaten ke Puskesmas.Terlaksananya kegiatan super

visi suportif dari kabupaten

ke PuskesmasTerlaksanana kegiatansuper

visi suportif darikabupatn

ke PuskesmasBikor & Bidan

PuskesmasBikor & Bidan

Puskesmas17 Pusk

esmas17 Pusk

esmas17 Bikor17 Bikor26.716.50026.716.500SILPASILPA17 Bikor53.433.000Belum dilaksanakanDinkes Belu

Sambungan :

KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program / KegiatanRencana Tahun 2014Perkiraan MajuTahun 2015Jenis KegiatanSKPD Penanggung Jawab

Sebelum PerubahanSesudah PerubahanKelompok SasaranLokasiTarget Capaian KinerjaPagu IndikatifSumber DanaTarget Capaian KinerjaPagu Indikatif

Sebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanSebelum PerubahanSesudah PerubahanJumlah perubahan ( +/ - )Sebelum PerubahanSesudah Perubahana/b/c1/2/3

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )( 11 )( 12 )( 13 )( 14 )( 15 )( 16 )( 17 )( 18 )( 19 )

Urusan Wajib

16Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan SOP ANC/PNC

di Tkt Puskesmas.Terlaksananya kegiatan evalu

asi dan pema

ntauan pelak

sanaan SOP ANC/PNC di Tkt PuskesmasTerlaksanana kegiatanevalu

asi dan pema

ntauan pelak

sanaan SOP ANC/PNC di TktPuskesmasBikor &

Bidan PuskesmasBikor &

Bidan Puskesmas17 Pusk esmas17 Pusk esmas17 Pusk17 Pusk20.000.00020.000.000SILPASILPA17 Pusk35.000.000Belum dilaksanakanDinkes Belu

10234Program Pemberdayaan Masyarakat.24.137.00024.137.000275.160.000

02Sosialisasi Pengembangan Desa Siaga.Terlaksananya

Kegiatan sosi

alisasi Desa Siaga.Terlaksanany

Kegiatan sosi

alisasi Desa Siaga.Aparat Desa

Toga,Tomas

Tokoh adat

Kader,dllAparatDesa

Toga,Tomas

Tokoh adat

Kader,dllDesa Aitoun & Desa NaitimuDesa Aitoun & Desa Naitimu30 Org

2 Desa30 Org

2 Desa6.927.0006.927.000SILPASILPA150 Org 5 Desa17.300.000Sudah dilaksanakanDinkes Belu

15Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Pidato Kader Posyandu

di Kabupaten.Terlaksananya kegiatan lom

ba pidato kader posyan

du di Kab BeluTerlaksanana kegiatan lom

ba pidato kader posyan

du di Kab BeluKader PosyanduKader PosyanduAtambuaAtambua36 Kdr

12 Kec36 Kdr

12 Kec17.210.00017.210.000SILPASILPA124 Kdr12 Kec17.210.000Belum dilaksanakanDinkes Belu

1020136Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan20.164.50020.164.500311.195.000Dinkes Belu

03Validasi dan Penyusunan & Pencetakan Data Profil Kesehatan,Terlaksananya kegiatan Valid

asi data profil

kesehatan Kab Belu & Pence

takan profil kesehatanTerlaksanana kegiatan Valid

asi data profil

kesehatan Kab Belu. &

pencetakan profil keseha

tanPengelola Sikda Pusk

esmas dan

Data profil

Kesehatan

Th 2013Pengelola Sikda Pusk

esmas dan

Data profil

Kesehatan

Th 2013Atambuaatambua34 Org

30 Buku34 Org

30 Buku20.164.50020.164.500SILPASILPA34 Org25 Buku20.675.000,-Sudah dilaksanakanDinkes Belu

Atambua, 22 Juli 2014

Kepala Dinas kesehatan

Kabupaten Belu

Theresia M.B. Saik, SKM. M.Kes.

NIP : 19610809 198603 2 007

HASIL EVALUASI RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2014PEMERINTAH KABUPATEN BELU

SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELU.

KODEUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program ( outcame ) / Kegiatan ( output )Target Capaian Kinerja Renstra Th 2014 ( Tahun akhir Renstra )Realisasi Target Kegiatan Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013 ( Tahun n-1 )Target Kinerja Renja Tahun 2014 ( Tahun n )Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2014 ( Tahun n )Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2014 ( Tahun n )

Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat Capaian Kinerja ( % )Realisasi CapaianRealisasi Tingkat capaian Target ( % )

12345678 = ( 7/6 )9 = ( 5 + 7 )10 = ( 9/4 )

URUSAN WAJIB

10201PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang efisien, efektif dan transparan

01Penyediaan Jasa Surat menyurat.Terkirimnya Surat surat Dinas dalam 1 tahun & Paket Pengiriman

2.408 Surat2.158 Surat250 Surat1.106 Surat442 %3.264 Surat135 %

02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & ListrikTerbayarnya Rekening Telepon, Listrik & Air72 Bulan60 Bulan12 Bulan6 Bulan50 %66 Bulan91, 7 %

06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional.

R 4 = 70 UnitR 2 = 317 UnitR 4 = 42 Unit

R 2 = 223 UnitR 4 = 28 UnitR 2 = 94 UnitR 4 = 26 UnitR 2 = 94 Unit92,8 %100 %R 4 = 68 UnitR 2 = 317 Unit97,1 %100 %

07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan SKPD & Pejabat Pengelolakeuangan Daerah.

42 Org35 Org7 Org5 Org71,4 %40 Org95,2 %

08Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya lingkungan & ruangan yang Bersih & nyaman

48 Item30 Item18 Item18 Item100 %48 Item100 %

09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ( Komputer )Terbayarnya jasa perbaiakan computer

244 Unit197 Unit42 Unit21 Unit50 %218 Unit89, 3 %

10Penyediaan Alat Tulis KantorTersediannya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

72 Bulan60 Bulan12 Bulan6 Bulan50 %66 Bulan91, 7 %

11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Tersedianya Kebutuhan Barang cetakan dan Penggandaan.

23.418 Buku556.085 Lbr21.235 Buku470.895 Lbr65 Buku65.600 Lbr0 Buku55.000 Lbr0 %83,8 %21.235 Buku525.895 Lbr90,7 %94,6 %

12Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan

Bangunan kantor.

Tersedianya fasilitas penerangan di kantor5 Pt4 Pt1 Pt1 Pt100 %5 Pt100 %

18Rapat rapat Koordinasi ke luar Daerah.Terlaksananya Rapat rapat koordinasi di luar Daerah.

200 Kali175 Kali25 Kali25 Kali100 %200 Kali100 %

19Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.Terlaksananya kegiatan monitoring , Evaluasi dan Pelaporan.

2.617 OH2.100 OH315 OH97 OH30,8 %2.197 OH83,9 %

10215Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.

01Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.

Tersedianya Obat untuk pasien.447 Item290 Item157 Item 33 Item21 %323 Item72,3 %

Sambungan :KODEUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program ( outcame ) / Kegiatan ( output )Target Capaian Kinerja Renstra Th 2014 ( Tahun akhir Renstra )Realisasi Target Kegiatan Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013 ( Tahun n-1 )Target Kinerja Renja Tahun 2014 ( Tahun n )Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2014 ( Tahun n )Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2014 ( Tahun n )

Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat Capaian Kinerja ( % )Realisasi CapaianRealisasi Tingkat capaian Target ( % )

12345678 = ( 7/6 )9 = ( 5 + 7 )10 = ( 9/4 )

URUSAN WAJIB

10216Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

10Survey Pengaduan Pengguna Layanan.Terlaksananya Kegiatan Survey Pengaduan Pengguna Layanan

1 Kl-1 Kl1 Kl100 %1 Kl100 %

11Sosialisasi Program Revormasi Puskesmas

Terlaksananya kegiatan sosialisasi Revormasi Puskesmas

1 Kl-1 Kl1 Kl100 %1 Kl100 %

12Peningkatan Pelayanan & Penanggulangan Masalah Kesehatan.Terbayarnya Honor Petugas Jaga, Jasa Medis dan Honor Teko &

Tunjangan Dokter.

Dr = 37Nakes lain = 543Dr = 27Nakes lain = 473Dr = 10

Nakes lain = 70Dr = 8Nakes lain = 7080 %100 %Dr = 35Nakeslain =54394,6 %100 %

21Pelayanan P3K pada hari Besar Nasional, Keramaian & Kerusuhan.

Terlaksananya Pelayanan P3K pada HBN, Keramaian & kerusuhan.84 Pt64 Pt20 Pt3 Pt15 %67 Pt79,8 %

10217Program Pengawasan Obat dan Makanan.

06Pengambilan, Pengiriman dan Pemeriksaan Sampel

Obat & makanan. Terlaksananya kegiatan pengambilan, Pengiriman & Pemeriksaan

Sampel Obat dan Makanan.

Spl Obat = 26Spl Mak = 25Spl Obat = 22Spl Mak = 21Spl Obat = 4

Spl Mak = 40O %Spl Obat = 22

Spl Mak = 2184,6 %84 %

08Pengawasan terhadap sarana farmasi swasta , IRTP & PKRTTerlaksananya kegiatan pengawasan terhadap sarana Farmasi

swasta, IRTP & PKRT.

85 Sarana50 Sarana35 Sarana15 Sarana42,8 %65 Sarana76,5 %

10219Program Promosi Kesehatan Masyarakat.

01Pengembangan Media Promosi& Informasi Sadar Hidup SehatTersedianya Media Promosi Kesehatan.

828 Media808 Media20 Lks00 %808 Media97, 6 %

11Promosi KesehatanTersampaikannya Informasi kesehatan melalui pemutaran film

Kesehatan dan Siaran Keliling.

154 Lokasi120 Lokasi34 Lokasi15 Lokasi44,1 %135 Lokasi87,7 %

10220Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

03Penangulangan KEP,Anemia Gizi Besi, GAKY,

Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi.Terlaksananya Kegiatan penanganan balita Gizi buruk di TFC haliwen

1.949 Anak1.853 Anak96 Anak41 Anak42,7 %1.894 Anak97,2 %

10221Program pengembangan Lingkungan Sehat.

06Pengambilan & Pemeriksaan Sampel Air.

Terlaksananya kegiatan pengambilan dan pemeriksaan Sampel air

1.866 Sampel1.611 Sampel255 Sampel255 Sampel100 %1.866 Sampel100 %

08Pengawasan tempat tempat Umum ( TTU ), Tempat Pengolahan makanan ( TPM ), dan Depot Air Minum isi ulang ( DAMIU )

Terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap TTU,TPM dan DAMIU

219 Sarana189 Sarana30 Sarana30 Sarana100 %219 Sarana100 %

10222Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular.

04Pelayanan Vaksinansi bagi Balita dan Anak Sekolah.

Terlaksananya kegiatan Imunisasi bagi Balita dan Anak sekolah.

44.878 Balita200.335 Anak SD

38.582 Balita162.572 Anak SD

6.296 Balita

37.763 Anak SD 1.768 Balita0 Anak SD28,1 %0 %40.350 Balita162.572 Anak

89,9 %81,1 %

Sambungan :

KODEUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program ( outcame ) / Kegiatan ( output )Target Capaian Kinerja Renstra Th 2014 ( Tahun akhir Renstra )Realisasi Target Kegiatan Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013 ( Tahun n-1 )Target Kinerja Renja Tahun 2014 ( Tahun n )Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2014 ( Tahun n )Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2014 ( Tahun n )

Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat Capaian Kinerja ( % )Realisasi CapaianRealisasi Tingkat capaian Target ( % )

12345678 = ( 7/6 )9 = ( 5 + 7 )10 = ( 9/4 )

URUSAN WAJIB

09Peningkatan Surveilans dan Epidemiologi dan

Penanggulangan wabah.

Terlaksananya kegiatan surveilans & epidemiologi dan penanggulang

an wabah.

239 Lokasi193 Lokasi39 Lokasi27 Lokasi69,2 %220 Lokasi92 %

15Pencegahan dan Penanggulangan TB Paru & KustaTerlaksananya Kegiatan pencegahan dan Penanggulangan

TB Paru dan Kusta.

TB = 1.988 OrgKusta = 121 OrgTB = 540 OrgKusta = 73 OrgTB = 741 Org

Kusta = 48 Org179 Org024,1 %0 %719 Org73 Org36,1 %60,3 %

21Pelayanan Kesehatan Kulit dan KelaminTerlaksananya kegiatan Mobile VCT

43 Lokasi18 Lokasi25 Lokasi00 %18 Lokasi41,9 %

23Fasilitasi Komisi Penanggulangan AIDSTersedianya Biaya untuk kegiatan KPAD

2 Th1 Th1 Th1 Th100 %2 Th100 %

28Pelatihan Screning Ca Servics & Ca Mamae bagi Bidan

Terlaksananya kegiatan pelatihan screening Ca Serviks

& Ca Mamae bagi Bidan

20 Org-20 Org20 Org100 %20 Org100 %

10225Program Pengadaan , Peningkatan, Perbaikan Sarana

dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya.

01Pembangunan PuskesmasTerlaksananya Pembangunan Gedung Pelayanan Puskesmas.

6 Pusk5 Pusk1 Unit00 %5 Pusk83,3 %

04Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling.

Terlaksananya Kegiatan pengadaan mobil Pusling.

8 Unit3 Unit3 Unit00 %3 Unit37,5 %

07Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas.

Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana Prasarana puskesmas.

281 Unit271 Unit9 Unit00 %271 Unit96,4 %

12Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat

Inap.Terlaksananya kegiatan peningkatan Puskesmas menjadi

Pusk Rawat Inap

5 Pt1 Pt4 Pt00 %1 Pt20 %

20Rehabilitasi Pondok Bersalin Desa ( POLINDES )

Terlaksananya Rehabilitasi Polindes1 Pt-1 Pt00 %00 %

10228Program Kemitraan Pening katan Pelayanan Kesehatan.

07Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang mampu.

Tersedianya Dana untuk Jamkesda8.709 Jiwa2.208 Jiwa6.501 Jiwa00 %2.208 Jiwa25,4 %

10232Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

14Workshop AMP/RMP Tk Kabupaten.Terlaksananya kegiatan workshop AMP/RMP Tingkat Kabupaten.

289 Peserta255 Peserta34 Peserta00 %225 Peserta77,8 %

15Supervisi Suportif Kabupaten ke Puskesmas.Terlaksananya kegiatan Supervisi Suportif dari kabupaten

ke Puskesmas

67 Bikor50 Bikor17 Bikor00 %50 Bikor74,6 %

16Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan SOP ANC/PNC

di Tkt Puskesmas.Terlaksananya kegiatan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan

SOP ANC/PNC di Tkt Puskesmas

24 Pusk7 Pusk17 Pusk17 Pusk100 %24 Pusk100 %

Sambungan :

KODEUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program ( outcame ) / Kegiatan ( output )Target Capaian Kinerja Renstra Th 2014 ( Tahun akhir Renstra )Realisasi Target Kegiatan Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013 ( Tahun n-1 )Target Kinerja Renja Tahun 2014 ( Tahun n )Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2014 ( Tahun n )Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2014 ( Tahun n )

Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat Capaian Kinerja ( % )Realisasi CapaianRealisasi Tingkat capaian Target ( % )

12345678 = ( 7/6 )9 = ( 5 + 7 )10 = ( 9/4 )

URUSAN WAJIB

10234Program Pemberdayaan Masyarakat.

02Sosialisasi Pengembangan Desa Siaga.Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Desa Siaga.

570 Org540 Org30 Org30 Org100 %570 Org100 %

15Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Pidato Kader Posyandu di Kabupaten.

Terlaksananya kegiatan lomba pidato kader posyandu di Kab Belu

108 Kader72 Kader36 Kader00 %72 Kader66,7 %

10236Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

03Validasi dan Penyusunan & Pencetakan Data Profil Kesehatan,Terlaksananya kegiatan Validasi data profil kesehatan Kab Belu

& Pencetakan profil kesehatan

62 Org97 Buku28 Org67 Buku34 Org

30 Buku34 Org30 Bk100 %100 %62 Org97 Bk100 %100 %

Atambua, 23 Juli 2014

Kepala Dinas kesehatan

Kabupaten Belu

Theresia M.B. Saik, SKM. M.Kes.

NIP : 19610809 198603 2 007